|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1161-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 31.12.2009 г. Красноярск N 1161-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы" согласно приложению. 2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 29.08.2008 N 112-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 годах, которые вступают в силу с 01 января 2010 года. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1161-р Ведомственная целевая программа "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы" 1. Паспорт программы ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Защита населения и территорий | | ведомственной | Красноярского края от чрезвычайных | | программы | ситуаций природного и техногенного | | | характера на 2010-2012 годы" (далее - | | | программа) | |----------------------+---------------------------------------------| | Наименование | министерство жилищно-коммунального | | органа | хозяйства Красноярского края (далее - | | исполнительной | министерство) | | власти края | | |----------------------+---------------------------------------------| | Основание для | постановление Правительства | | разработки | Красноярского края от 20.02.2009 N 83- | | программы | п "Об утверждении Порядка | | | разработки, утверждения и реализации | | | ведомственных целевых программ и | | | Перечня показателей результативности | | | деятельности органов исполнительной | | | власти края и структурных | | | подразделений Администрации | | | Губернатора края" | |----------------------+---------------------------------------------| | Цель программы | создание эффективной системы защиты | | | населения и территорий Красноярского | | | края от чрезвычайных ситуаций | | | природного и техногенного характера | |----------------------+---------------------------------------------| | Задачи | 1. Предупреждение возникновения и | | программы | развития чрезвычайных ситуаций | | | природного и техногенного характера, | | | спасение людей, снижение ущерба и | | | потерь от чрезвычайных ситуаций в | | | Красноярском крае. | | | 2. Профилактика и тушение пожаров в | | | Красноярском крае. | | | 3. Защита населения Красноярского | | | края от опасностей, возникающих при | | | ведении военных действий или | | | вследствие этих действий. | | | 4. Пропаганда знаний в области | | | гражданской обороны и защиты | | | населения и территорий от | | | чрезвычайных ситуаций, | | | информирование о мерах пожарной | | | безопасности | |----------------------+---------------------------------------------| | Целевые | 1. Снижение числа погибших в зоне | | показатели | оперативного действия КГБУ | | | "Спасатель" в 2010-2012 годах составит | | | 1% (от среднего показателя 2006-2008 | | | годов). | | | 2. Снижение числа погибших в зоне | | | прикрытия КГБУ "Противопожарная | | | охрана Красноярского края" в 2010- | | | 2012 годах составит 5,7% (от среднего | | | показателя 2006-2008 годов) | |----------------------+---------------------------------------------| | Показатели | 1. Количество объектов, | | результативности | подключенных к корпоративной сети | | | связи и передачи данных, в 2010-2012 | | | годах составит 19 объектов. | | | 2. Обеспеченность КГБУ "Спасатель" | | | специальной техникой, имуществом, | | | спасательными и другими средствами | | | в 2010-2012 годах составит 41% (от | | | норматива). | | | 3. Количество выполняемых аварийно- | | | спасательных и других неотложных | | | работ подразделениями КГБУ | | | "Спасатель" в 2010-2012 годах составит | | | 19 видов. | | | 4. Максимальное время реагирования | | | на чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) | | | и происшествия на водных объектах в | | | зоне оперативного действия | | | подразделений КГБУ "Спасатель" в | | | 2010-2012 годах составит 0,5 часа. | | | 5. Максимальное время реагирования | | | на ЧС и происшествия (кроме водных | | | объектов) в зоне оперативного | | | действия КГБУ "Спасатель" в 2010- | | | 2012 годах составит 1,5 часа. | | | 6. Снижение числа пострадавших в | | | зоне оперативного действия КГБУ | | | "Спасатель" в 2010-2012 годах составит | | | 12% (от среднего показателя 2006-2008 | | | годов). | | | 7. Обеспечение материальными | | | ресурсами краевого резерва для | | | ликвидации ЧС в 2010-2012 годах | | | составит 79,5% (от потребности). | | | 8. Прикрытие населения края всеми | | | видами пожарной охраны в 2010-2012 | | | годах составит 83,2% (от общей | | | численности населения края). | | | 9. Обеспечение финансированием | | | первичных мер пожарной безопасности | | | сельского населения края составит в | | | 2010 году 28,5% от норматива. | | | 10. Обеспеченность пожарными | | | водоемами сельских населенных | | | пунктов края в 2010-2012 годах | | | составит 20,0% от потребности. | | | 11. Обеспеченность передвижными | | | комплексами "Огнеборец" сельских | | | населенных пунктов края в 2010-2012 | | | годах составит 43,3% от потребности. | | | 12. Обеспеченность огнетушителями | | | сельских населенных пунктов края в | | | 2010-2012 годах составит 65,9% от | | | потребности. | | | 13. Обеспеченность подразделений | | | КГБУ "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" техникой, | | | оборудованием и имуществом в 2010- | | | 2012 годах составит 61,4% (от | | | норматива). | | | 14. Охват населения обучением по | | | противопожарной безопасности в зоне | | | прикрытия пожарными постами КГБУ | | | "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" возрастет с 82 | | | тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. | | | человек в 2012 году. | | | 15. Прикрытие населения от пожаров | | | пожарными постами КГБУ | | | "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" в 2010-2012 годах | | | составит 101 тыс. человек. | | | 16. Снижение числа травмированных | | | при пожарах в зоне прикрытия КГБУ | | | "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" в 2010-2012 годах | | | составит 12,5% (от среднего показателя | | | 2006-2008 годов). | | | 17. Охват населения края, | | | оповещаемого с помощью | | | реконструированной | | | автоматизированной системы | | | централизованного оповещения | | | гражданской обороны (далее - АСЦО | | | ГО) края, будет сохраняться в 2010- | | | 2012 годах на уровне 81% от общей | | | численности населения края. | | | 18. Охват подготовкой должностных | | | лиц и специалистов гражданской | | | обороны (далее - ГО) и | | | территориальной подсистемы единой | | | государственной системы | | | чрезвычайных ситуаций (далее - ТП | | | РСЧС) органов исполнительной | | | власти, местного самоуправления, | | | организаций, в том числе | | | образовательных учреждений составит | | | в 2010-2012 годах 100% от подлежащих | | | подготовке | |----------------------+---------------------------------------------| | Объемы | Всего 2338690,7 тыс. рублей из | | и источники | краевого бюджета, в том числе по | | финансирования | годам: | | программы | 2009 год - 682189,1 тыс. рублей; | | | 2010 год - 607401,1 тыс. рублей; | | | 2011 год - 526967,8 тыс. рублей; | | | 2012 год - 522132,7 тыс. рублей | ---------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы ведомственной целевой программы 2.1. Цель и задачи ведомственной целевой программы Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи программы: 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае. 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае. 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности. Направления и механизмы реализации цели и задач приведены в разделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы". 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов министерства Расходные обязательства министерства и формирование доходов в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности приведены в приложении N 1. Основные расходные обязательства министерства: обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий; обеспечение мероприятий по профилактике пожаров; обеспечение мероприятий по гражданской обороне; обеспечение жизнедеятельности краевых государственных бюджетных учреждений "Спасатель", "Противопожарная охрана Красноярского края", "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". 2.3. Планируемые результаты деятельности министерства Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края". Используя данные показатели, министерство информирует Правительство края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, министерство финансов Красноярского края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета. В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели и показатели результативности в соответствии с целью и задачами ведомственной целевой программы. В результате выполнения программных мероприятий будут достигнуты следующие значения целевых показателей: снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1% (от среднего показателя 2006-2008 годов); снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя 2006-2008 годов). Показатели результативности достигнут следующих значений: количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2010-2012 годах составит 19 объектов; обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2010-2012 годах составит 41% (от норматива); количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ подразделениями КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 19 видов; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 0,5 часа; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1,5 часа; снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 12% (от среднего показателя 2006-2008 годов); обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2010-2012 годах составит 79,5% (от потребности); прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2010-2012 годах составит 83,2% (от общей численности населения края); обеспечение финансированием первичных мер пожарной безопасности сельского населения края составит в 2010 году 28,5% от норматива; обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 20,0% от потребности; обеспеченность передвижными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 43,3% от потребности; обеспеченность огнетушителями сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 65,9% от потребности; обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2010-2012 годах составит 61,4% (от норматива); охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 82 тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 году; прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 101 тыс. человек; снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 12,5% (от среднего показателя 2006-2008 годов); охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее - АСЦО ГО) края, будет сохраняться в 2010-2012 годах на уровне 81% от общей численности населения края; охват подготовкой должностных лиц и специалистов гражданской обороны (далее - ГО) и территориальной подсистемы единой государственной системы чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений в 2010-2012 годах составит 100% от подлежащих подготовке. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы Распределение расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7,4а 2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края и развитие связи Функционирование информационно-технологической базы ТП РСЧС Красноярского края решается путем обеспечения работоспособности существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб края современными средствами связи, обработки и передачи информации. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных. По мере того, как завершается формирование телекоммуникационной сети края, значительно возрастает потребность в установке лицензионных программных продуктов, специализированного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации системы сбора, обработки информации, анализа обстановки и принятия решений. Планируется поддержка оборудования защищенных абонентских пунктов системы "Атлас" для организации спецсвязи. Пункт 2. Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель" Основные направления деятельности КГБУ в 2010-2012 годах: оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия; обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края. К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах Красноярского края, относятся: личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства краевого государственного бюджетного учреждения "Спасатель" в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных поста, поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отделения, 1 маневренной поисковой группы, находящихся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности. К водным объектам края, на которых располагаются спасательные станции, относятся реки Енисей, Чулым, Кан, Минуса, Туба, Кызыр, Сисим, а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района, озеро Тагарское. Основанием для размещения спасательных станций по территории края являются следующие критерии: массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время; места массового отдыха населения в летнее время на берегах водоемов. В 2010 году планируется увеличение штатной численности учреждения на 12 человек, в том числе Лесосибирской, Новоселовской, Краснотуранской, Шушенской спасательных станций. Увеличение личного состава связано с необходимостью организации круглосуточного дежурства на спасательных станциях. В 2010 году будет произведен капитальный ремонт зданий спасательных станций, разработана проектно-сметная документация и получено заключение Главгосэкспертизы на здания спасательных станций, установлена охранно-пожарная сигнализация в зданиях спасательных станций, приобретена специальная одежда для спасателей. В 2010 году планируется обучить 25 газоспасателей на базе КГБОУ "Учебно-методический центр по ГО, ЧС И ПБ Красноярского края" выездной бригадой преподавателей из г. Новомосковска Тульской области. В связи с переездом управления КГБУ в здание на ул. Маерчака, 40 планируются расходы по услугам телефонной связи, коммунальным услугам, а также проведение капитального ремонта помещений. Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС Согласно распоряжению Правительства Красноярского края от 26.09.08 N 239-р произведен выпуск из резерва и передача агентству по реализации программ общественного развития и молодежных проектов края материально-технических ресурсов. С целью восполнения переданных ресурсов в 2010 году планируется приобрести 36 комплектов палаток, 49 печей, 1500 спальных мешков, 1000 туристических ковриков, 6 аварийных осветительных установок, 305 раскладушек. В 2010-2012 годах предусматривается оплата услуг по хранению ГСМ, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт". Пункт 4. Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ В соответствии с долгосрочной целевой программой "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" в 2010-2011 годах предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для подразделений краевого государственного бюджетного учреждения "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе: 16 комплектов аварийно-спасательного инструмента; 16 вакуумных иммобилизирующих матрасов; 16 наборов электрооборудования; 12 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения спасательных работ; 20 комплектов покрывал спасательных. Пункт 5. Содержание и оснащение КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" Краевое государственное бюджетное учреждение "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" создано в августе 2009 года на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Резервы материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Штатная численность учреждения составляет 154 человека. Целью создания учреждения является обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Красноярского края в областях гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. Основные направления деятельности учреждения в 2010-2012 годах: участие в организации проведения мероприятий по гражданской обороне; обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны; обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности; обеспечение создания, содержания и использования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций резервов материально-технических и иных средств; обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально - технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; создание, накопление, хранение, освежение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В 2010 году планируется проведение капитального ремонта складов ст. Камарчага, п. Таскино, п. Памяти 13 Борцов. Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае Пункт 1. Содержание и оснащение КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" Основными направлениями деятельности КГБУ в 2010-2012 годах являются: организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций; организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; профилактическая работа на объектах жилого назначения. В состав КГБУ включены 53 поста пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 193 населенных пунктов с населением 101 тыс. человек. Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав КГУ, отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений ФПС, и с наибольшим количеством проживающего населения. Учитывая тот факт, что 161 населенный пункт с количеством жителей менее 50 человек находится на расстоянии более 50 км от ближайшего пожарного подразделения, предлагается не создавать пожарные посты в силу экономической нецелесообразности. Пожарная безопасность в этих населенных пунктах будет обеспечиваться за счет финансирования первичных мер и создания добровольных пожарных дружин. В 2010 году запланирована разработка проектно-сметной документации, получение заключения Главгосэкспертизы на строительство теплотрассы к зданию управления КГБУ. В 2010 году планируется приобретение 5 отопительных котлов для пожарных постов и специальной пожарной одежды. Пункт 2. Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы Программой предусмотрены расходы на субсидии поселениям и городским округам на приобретение противопожарного оборудования и выполнение первичных мер пожарной безопасности. В 2010 году запланировано предоставление субсидий сельским поселениям и городским округам: на приобретение противопожарного оборудования в сумме 47511,1 тыс. рубля и на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 17488,9 тыс. рубля. Планируется приобрести 78 пожарных водоемов. Основные направления расходования субсидий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности: устройство минерализованных защитных противопожарных полос; приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря; ремонт, очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения; организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности. Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края и аренде каналов связи. Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности Пункт 1. Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" (далее - УМЦ) Основным направлением деятельности УМЦ в 2010-2012 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований. В соответствии с Планом комплектования УМЦ предельное количество слушателей (с учетом Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов) составляет 3500 человек в год. В 2010-2012 годах запланирована работа по приведению учебно-материальной базы УМЦ в соответствие с нормативным документом МЧС России "Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций". С этой целью предусматривается оборудование кабинета психологической подготовки спасателей, дооснащение кабинетов дежурно-диспетчерской службы, медицинской подготовки, кабинета гражданской обороны и защиты от ЧС. В 2010 году планируется увеличение штатной численности УМЦ на 8 человек, что позволит проводить более качественную подготовку специалистов ГО и ТП РСЧС, осуществлять обучение не только должностных лиц и специалистов, но и преподавателей ОБЖ, руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб. Кроме того, будет проводиться первоначальная подготовка спасателей КГБУ "Спасатель" и пожарных-спасателей КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" для дальнейшей аттестации. Пункт 2. Мероприятия по распространению знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности В целях обеспечения пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информирования о мерах пожарной безопасности предусматривается проведение следующих мероприятий: участие в проведении массовых мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности; участие в работе краевых и городских форумов по проблемам безопасности; размещение в эфире телевизионного канала "Енисей-регион" социальных видеороликов и информационных сюжетов по проблемам безопасности; размещение баннеров, пропагандирующих знания по ГО, ЧС и ПБ. 2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий В приложении N 8 приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе Расходные обязательства министерства и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |---------------------------------+---------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Расходные обязательства: | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | Расходы на функционирование | 133637,6 | 50234,3 | | | | | | агентства по ГО, ЧС и ПБ края | | | | | | | | Закон края от 09.06.05 N 14-3538 | | | | | | | | "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и | | | | | | | | государственных гражданских | | | | | | | | служащих Красноярского края (ст.1), | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9,14) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Расходы на функционирование | | 23032,6 | | | | | | министерства в области ГО и ЧС | | | | | | | | Закон края от 09.06.05 N 14-3538 | | | | | | | | "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и | | | | | | | | государственных гражданских | | | | | | | | служащих Красноярского края (ст.1), | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9,14) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Мероприятия по предупреждению и | 1517,6 | 9256,5 | 14392,3 | 7399,1 | 7399,1 | | | ликвидации последствий ЧС и | | | | | | | | стихийных бедствий природного и | | | | | | | | техногенного характера | | | | | | | | (Создание и содержание в целях | | | | | | | | гражданской обороны, для | | | | | | | | ликвидации ЧС резервов | | | | | | | | материально-технических, | | | | | | | | продовольственных, медицинских и | | | | | | | | иных средств; совершенствование | | | | | | | | автоматизированной системы | | | | | | | | управления территориальной | | | | | | | | подсистемы РСЧС края и развитие | | | | | | | | связи) Закон края от 10.02.2000 | | | | | | | | N 9-631 "О защите населения и | | | | | | | | территорий Красноярского края от | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций природного | | | | | | | | и техногенного характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Мероприятия по подготовке | 18532,1 | 15580,8 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | | | населения и организаций к действиям | | | | | | | | в ЧС в мирное и военное время | | | | | | | | (Создание и поддержание в состоянии | | | | | | | | постоянной готовности к | | | | | | | | использованию технических систем | | | | | | | | управления гражданской обороны, | | | | | | | | системы централизованного | | | | | | | | оповещения населения об | | | | | | | | опасностях) | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст.9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Расходы на содержание КГБОУ | 19702,5 | 19644,6 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | | | "Учебно-методический центр по ГО, | | | | | | | | ЧС и ПБ Красноярского края" | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 6 | Расходы на содержание КГБУ | 112649,9 | 141078,4 | 144143,4 | 135944,7 | 135944,7 | | | "Спасатель" Закон края от | | | | | | | | 10.02.2000 | | | | | | | | N 9-631 "О защите населения и | | | | | | | | территорий Красноярского края от | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций природного | | | | | | | | и техногенного характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 7 | Расходы на содержание КГБУ "Центр | | 32099,0 | 67222,9 | 66009,4 | 66009,4 | | | обеспечения реализации полномочий | | | | | | | | в областях гражданской обороны, | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | Красноярского края" Закон края от | | | | | | | | 10.02.2000 N 9-631 (ст.14) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 8 | Расходы на реализацию краевой | 14275,2 | 43970,8 | | | | | | целевой программы "Безопасный | | | | | | | | город" на 2008-2010 годы | | | | | | | | Закон края от 20.12.2007 N 4-1184 | | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Безопасный город" на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 9 | Обеспечение противопожарной | 1885108,0 | | | | | | | безопасности Договор от 11.04.02 | | | | | | | | N 38 "О создании территориальных | | | | | | | | подразделений Государственной | | | | | | | | противопожарной службы МЧС | | | | | | | | России Красноярского края" | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 10 | Расходы на содержание КГБУ | 232647,3 | 238688,3 | 237575,2 | 236125,2 | 236125,2 | | | "Противопожарная охрана | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | Закон края от 24.12.04 N 13-2821 | | | | | | | | "О пожарной безопасности в | | | | | | | | Красноярском крае" (ст.7) | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 11 | Расходы на централизованные | 38767,6 | | | | | | | закупки ГПС Договор от 11.04.02 | | | | | | | | N 38 "О создании территориальных | | | | | | | | подразделений Государственной | | | | | | | | противопожарной службы МЧС | | | | | | | | России Красноярского края" | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 12 | Расходы на реализацию краевой | 144125,0 | 61380,4 | 65000,0 | | | | | целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы | | | | | | | | Закон края от 07.12.2007 N 3-914 | | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Обеспечение пожарной | | | | | | | | безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 13 | Оснащение служб, участвующих в | | | 2413,0 | 4835,1 | | | | ликвидации последствий дорожно- | | | | | | | | транспортных происшествий, | | | | | | | | оборудованием для проведения | | | | | | | | аварийно-спасательных работ | | | | | | | | Постановление Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 17.02.2009 | | | | | | | | N 77-п "Об утверждении | | | | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2009-2011 | | | | | | | | годы | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 14 | Реализация отдельных | 34239,5 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | | | государственных полномочий | | | | | | | | В соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края от 15.03.2007 | | | | | | | | N 22-5883 "О наделении органов | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого и | | | | | | | | Эвенкийского муниципальных | | | | | | | | районов отдельными | | | | | | | | государственными полномочиями в | | | | | | | | области защиты территорий | | | | | | | | наделения от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого | 2635202,3 | 672289,1 | 607401,1 | 526967,8 | 522132,7 | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Формирование доходов: | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из федерального | 1663958,7 | | | | | | | бюджета | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из краевого | 961697,8 | 671231,9 | 607021,1 | 526587,8 | 521752,7 | | | бюджета | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Внебюджетные источники, в том | 8408,8 | 927,5 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам от оказания прочих | 2494,4 | 572,5 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | | услуг | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам за проживание в | 1202,1 | | | | | | | служебном фонде | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам пожарно- | 4259,5 | | | | | | | профилактического обслуживания | | | | | | | | объектов | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам образовательной | 383,3 | 300,0 | | | | | | деятельности | | | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по безвозмездным поступлениям | 69,5 | 55,0 | | | | |----+---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого | 2634065,3 | 672159,4 | 607401,1 | 526967,8 | 522132,7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к ведомственной целевой программе Цель, целевые показатели, задачи и показатели результативности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, | Ед. | Вес | Источник | Отчетный период | Плановый период | | п/п | показатели | изм. | показателя | информации |----------------------------+-------------------| | | результатов | | результативности | | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. | 2011 г. | 2012 г. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и | | техногенного характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение числа | % от | | ведомственная | +0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | погибших в зоне | среднего | | статистика | | | | | | | | оперативного | показателя | | | | | | | | | | действия КГБУ | 2006-2008 | | | | | | | | | | "Спасатель" | годов | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2 | Снижение числа | % от | | ведомственная | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при | среднего | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне | показателя | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | 2006-2008 | | | | | | | | | | "Противопожарная | годов | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спасение людей, | | снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Количество объектов, | ед. | 0,04 | ведомственная | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | подключенных к | | | статистика | | | | | | | | корпоративной сети | | | | | | | | | | | связи и передачи | | | | | | | | | | | данных | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 1.2 | Обеспеченность | % от | 0,05 | ведомственная | 40,5 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | КГБУ "Спасатель" | норматива | | статистика | | | | | | | | специальной | | | | | | | | | | | техникой, | | | | | | | | | | | имуществом, | | | | | | | | | | | спасательными и | | | | | | | | | | | другими средствами | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 1.3 | Количество видов | ед. | 0,05 | ведомственная | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | выполняемых | | | статистика | | | | | | | | аварийно-спасательных | | | | | | | | | | | и других | | | | | | | | | | | неотложных работ | | | | | | | | | | | подразделениями | | | | | | | | | | | КГБУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 1.4 | Максимальное время | час. | 0,05 | ведомственная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия на | | | | | | | | | | | водных объектах в | | | | | | | | | | | зоне оперативного | | | | | | | | | | | действия | | | | | | | | | | | подразделений КГБУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 1.5 | Максимальное время | час. | 0,05 | ведомственная | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия (кроме | | | | | | | | | | | водных объектов) в | | | | | | | | | | | зоне оперативного | | | | | | | | | | | действия КГБУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 1.6 | Снижение числа | % от | 0,1 | ведомственная | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | пострадавших в зоне | среднего | | статистика | | | | | | | | оперативного | показателя | | | | | | | | | | действия КГБУ | 2006-2008 | | | | | | | | | | "Спасатель" | годов | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 1.7 | Обеспечение | % от | 0,05 | ведомственная | 76,6 | 76,6 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | | | материальными | потребности | | статистика | | | | | | | | ресурсами краевого | | | | | | | | | | | резерва для | | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Прикрытие населения | % от общей | 0,1 | ведомственная | 83,0 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | | | края всеми видами | численности | | статистика | | | | | | | | пожарной охраны | населения | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.2 | Обеспечение | % от | 0,05 | ведомственная | 100 | 27,5 | 28,5 | 0 | 0 | | | финансированием | норматива | | статистика | | | | | | | | первичных мер | | | | | | | | | | | пожарной | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | | сельского населения | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.3 | Обеспеченность | % от | 0,05 | ведомственная | 5,2 | 10,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | пожарными | потребности | | статистика | | | | | | | | водоемами сельских | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.4 | Обеспеченность | % от | 0,05 | ведомственная | 20,9 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | | | передвижными | потребности | | статистика | | | | | | | | комплексами | | | | | | | | | | | "Огнеборец" сельских | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.5 | Обеспеченность | % от | 0,05 | ведомственная | 31,2 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | | | огнетушителями | потребности | | статистика | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | | | | пунктов края | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.6 | Обеспеченность | % от | 0,05 | ведомственная | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | | | подразделений КГБУ | норматива | | статистика | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" техникой, | | | | | | | | | | | оборудованием и | | | | | | | | | | | имуществом | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.7 | Охват населения | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 | | | обучением по | | | статистика | | | | | | | | противопожарной | | | | | | | | | | | безопасности в зоне | | | | | | | | | | | прикрытия пожарными | | | | | | | | | | | постами КГБУ | | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.8 | Прикрытие населения | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 96 | 101 | 101 | 101 | 101 | | | от пожаров | | | статистика | | | | | | | | пожарными постами | | | | | | | | | | | КГБУ "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------+-------------+------------------+---------------+---------+---------+--------+---------+---------| | 2.9 | Снижение числа | % от | 0,1 | ведомственная | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | травмированных при | среднего | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне | показателя | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | 2006-2008 | | | | | | | | | | "Противопожарная | годов | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих | | действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Охват населения края, | % от общей | 0,04 | ведомственная | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | оповещаемого с | численности | | статистика | | | | | | | | помощью | населения | | | | | | | | | | реконструированной | края | | | | | | | | | | АСЦО ГО края | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, | | информирование о мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Охват подготовкой | % от | 0,04 | ведомственная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | должностных лиц и | подлежащих | | статистика | | | | | | | | специалистов ГО и | подготовке | | | | | | | | | | РСЧС органов | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | власти, местного | | | | | | | | | | | самоуправления, | | | | | | | | | | | организаций, в том | | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе Целевые показатели на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые | Ед. | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | показатели | изм. | | период | | | | | |--------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение числа | % от | +0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | погибших в зоне | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | оперативного | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | действия КГБУ | 2006-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | "Спасатель" | годов | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Снижение числа | % от | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | пожарах в зоне | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | 2006- | | | | | | | | | | | | | | | | | "Противопожарная | 2008 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Срок | 2008 | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, | | п/п | мероприятия | выполнения, | факт | тыс. рублей | | | | год | |----------------------------------------------------------| | | | | | всего | в том числе | | | | | | |----------------------------------------------| | | | | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и | | техногенного характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, | | спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Совершенствование | 2009- | 25858,4 | 29667,0 | 8809,8 | 6952,4 | 6952,4 | 6952,4 | | | автоматизированной | 2012 | | | | | | | | | системы управления | | | | | | | | | | территориальной | | | | | | | | | | подсистемы РСЧС | | | | | | | | | | Красноярского края и | | | | | | | | | | развитие связи | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 1.2 | Оснащение и развитие | 2009- | 112649,9 | 557111,2 | 141078,4 | 144143,4 | 135944,7 | 135944,7 | | | КГБУ "Спасатель" | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 1.3 | Создание, содержание и | 2009- | 1517,6 | 8780,0 | 446,7 | 7439,9 | 446,7 | 446,7 | | | восполнение краевого | 2012 | | | | | | | | | резерва материальных | | | | | | | | | | ресурсов для | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 1.4 | Реализация | 2009 | 14577,8 | 52470,8 | 52470,8 | | | | | | мероприятий краевой | | | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | | | "Безопасный город" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 1.5 | Оснащение служб, | 2010- | | 7248,1 | | 2413,0 | 4835,1 | | | | участвующих в | 2011 | | | | | | | | | ликвидации | | | | | | | | | | последствий дорожно- | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | происшествий, | | | | | | | | | | оборудованием для | | | | | | | | | | проведения аварийно- | | | | | | | | | | спасательных работ | | | | | | | | | | (согласно ДЦП | | | | | | | | | | "Безопасность | | | | | | | | | | дорожного движения в | | | | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | | | 2009-2011 годы) | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 1.6 | Содержание и | 2009- | | 231340,7 | 32099,0 | 67222,9 | 66009,4 | 66009,4 | | | оснащение КГБУ | 2012 | | | | | | | | | "Центр обеспечения | | | | | | | | | | реализации полномочий | | | | | | | | | | в областях гражданской | | | | | | | | | | обороны, чрезвычайных | | | | | | | | | | ситуаций | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Итого по задаче 1 | 2009- | 154603,7 | 886617,8 | 234904,7 | 228171,6 | 214188,3 | 209353,2 | | | | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе | 2009- | 28612,6 | 71810,4 | 50377,7 | 14657,1 | 5725,6 | 1050,0 | | | капитальные затраты | 2012 | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Содержание и | 2009- | 232647,3 | 948513,9 | 238688,3 | 237575,2 | 236125,2 | 236125,2 | | | оснащение КГБУ | 2012 | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 2.2 | Содержание | 2008 | 1885108 | | | | | | | | территориальных | | | | | | | | | | подразделений | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | противопожарной службы | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 2.3 | Централизованные | 2008 | 38767,6 | | | | | | | | закупки и ремонт | | | | | | | | | | пожарной техники на | | | | | | | | | | основании | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | контрактов | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 2.4 | Строительство, | 2008- | 885,4 | 1400,0 | 1400,0 | | | | | | реконструкция | 2009 | | | | | | | | | объектов пожарной | | | | | | | | | | охраны | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 2.5 | Реализация | 2008- | 144125 | 126380,4 | 61380,4 | 65000,0 | | | | | мероприятий краевой | 2010 | | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | | | "Обеспечение | | | | | | | | | | пожарной безопасности | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | Красноярского края" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Итого по задаче 2 | 2009- | 2301497,9 | 1076294,3 | 301468,7 | 302575,2 | 236125,2 | 236125,2 | | | | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе | 2009- | 95710,4 | 95998,9 | 48237,8 | 47761,1 | | | | | капитальные затраты | 2012 | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или | | вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Эксплуатационно- | 2009- | 13882,4 | 67651,2 | 15580,8 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | | | техническое | 2012 | | | | | | | | | обслуживание средств | | | | | | | | | | автоматизированной | | | | | | | | | | системы | | | | | | | | | | централизованного | | | | | | | | | | оповещения | | | | | | | | | | гражданской обороны | | | | | | | | | | Красноярского края по | | | | | | | | | | договору с | | | | | | | | | | Красноярским | | | | | | | | | | филиалом | | | | | | | | | | "Сибирьтелеком" | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 3.2 | Дооснащение приборами | 2008 | 422,9 | | | | | | | | и оборудованием | | | | | | | | | | химико- | | | | | | | | | | радиометрической | | | | | | | | | | лаборатории | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 3.3 | Содержание и | 2009- | 4170,5 | | | | | | | | капитальный ремонт | 2012 | | | | | | | | | складов | | | | | | | | | | мобилизационного | | | | | | | | | | резерва | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | итого по задаче 3 | | 18475,8 | 67651,2 | 15580,8 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе | 2009- | 4384 | | | | | | | | капитальные затраты | 2012 | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных | | ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Содержание КГБОУ | 2010- | 19702,5 | 85566,9 | 19644,6 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | | | "Учебно-методический | 2012 | | | | | | | | | центр по гражданской | | | | | | | | | | обороне, чрезвычайным | | | | | | | | | | ситуациям и пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | 4.2 | Мероприятия по | 2009- | 1241,3 | 100,0 | 100,0 | | | | | | распространению | 2012 | | | | | | | | | знаний в области | | | | | | | | | | гражданской обороны, | | | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | и пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Итого по задаче 4 | 2009- | 20943,8 | 85666,9 | 19744,6 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | | | | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе | 2009- | 2349,9 | | | | | | | | капитальные затраты | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Итого по цели | 2009- | 2495521,2 | 2116230,2 | 571698,8 | 570077,7 | 489644,4 | 484809,3 | | | | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе | 2009- | 131056,9 | 167809,3 | 98615,5 | 62418,2 | 5725,6 | 1050,0 | | | капитальные затраты | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Содержание агентства | 2009 | 106594,2 | 50134,3 | 50134,3 | | | | | | по ГО, ЧС и ПБ края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе | 2009- | 5665,2 | | | | | | | | капитальные затраты | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Содержание | | | | 23032,6 | | | | | | министерства в области | | | | | | | | | | ГО и ЧС | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Выполнение | 2009- | 34239,5 | 149293,6 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | | | полномочий в | 2012 | | | | | | | | | соответствии с Законом | | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | | 15.03.2007 N 22-5883 | | | | | | | | | | "О наделении органов | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | Таймырского Долгано- | | | | | | | | | | Ненецкого и | | | | | | | | | | Эвенкийского | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | районов отдельными | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | полномочиями в | | | | | | | | | | области защиты | | | | | | | | | | территорий населения | | | | | | | | | | от чрезвычайных | | | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | Всего по ведомственной | 2009- | 2636390,3 | 2338690,7 | 682189,1 | 607401,1 | 526967,8 | 522132,7 | | | программе | 2012 | | | | | | | |-----+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе | 2009- | 136722,1 | 167809,3 | 98615,5 | 62418,2 | 5725,6 | 1050,0 | | | капитальные затраты | 2012 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | объекта | стоимости |--------------------------------------------------------| | | с указанием | строительства | предыдущий | текущий год и плановый период | по годам | | | мощности и срока | в ценах | год (отчет) | | до ввода | | | ввода | контракта | | | объекта | | | | |-------------+-------------------------------+----------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Строительство | | 885,4 | 1400,0 | | | | | | | пожарного депо в п. | | | | | | | | | | Удачном на 2 | | | | | | | | | | автомобиля - 2009 год | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+-------------+--------+------+-------+-------+----------| | Итого | | 885,4 | 1400,0 | | | | | |-----------------------------+-----------------+-------------+--------+------+-------+-------+----------| | том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+-------------+--------+------+-------+-------+----------| | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+-------------+--------+------+-------+-------+----------| | краевой бюджет | | 885,4 | 1400,0 | | | | | |-----------------------------+-----------------+-------------+--------+------+-------+-------+----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+-------------+--------+------+-------+-------+----------| | внебюджетные источники | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе Распределение объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники направления | 2008 год | всего | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования | факт | |-------------------------------------------| | | | | в том числе | | | | |-------------------------------------------| | | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Всего | 2636390,3 | 2338690,7 | 682189,1 | 607401,1 | 526967,8 | 522132,7 | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | федеральный бюджет | 1663445,9 | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | краевой бюджет | 972944,4 | 2338690,7 | 682189,1 | 607401,1 | 526967,8 | 522132,7 | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | из них: внебюджетные | 8460,6 | 2197,2 | 1057,2 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | источники | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | из них: капитальные вложения | 136757,5 | 167809,3 | 98615,5 | 62418,2 | 5725,6 | 1050,0 | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | федеральный бюджет | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | краевой бюджет | 136757,5 | 167809,3 | 98615,5 | 62418,2 | 5725,6 | 1050,0 | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | из них: внебюджетные | 1144,1 | 159,0 | 99,6 | 59,4 | | | | источники | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе Распределение объемов финансирования ведомственной целевой программы по классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | 2008 год | Всего | В том числе по годам (текущий год и | | государственного управления | факт | | плановой период) | | | | |-------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Сумма средств краевого бюджета | 2636390,3 | 2338690,7 | 682189,1 | 607401,1 | 526967,8 | 522132,7 | | всего: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 200 Расходы | 2405030,2 | 2185106,4 | 604921,6 | 574824,4 | 502680,2 | 502680,2 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления на | 2028238,0 | 1631736,3 | 432350,7 | 399795,2 | 399795,2 | 399795,2 | | выплаты по оплате труда | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 1794593,8 | 1297873,7 | 347787,5 | 316695,4 | 316695,4 | 316695,4 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 30162,3 | 7988,7 | 2679,9 | 1769,6 | 1769,6 | 1769,6 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | 203481,9 | 325873,9 | 81883,3 | 81330,2 | 81330,2 | 81330,2 | | труда | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 217002,2 | 270347,8 | 72194,2 | 70814,0 | 63669,8 | 63669,8 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 17197,5 | 44178,5 | 11397,1 | 11058,0 | 10861,7 | 10861,7 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 37542,1 | 1523,0 | 468,2 | 351,6 | 351,6 | 351,6 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 59888,8 | 66840,5 | 15396,8 | 17837,1 | 16803,3 | 16803,3 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование | 1511,2 | 8856,7 | 1927,6 | 2309,7 | 2309,7 | 2309,7 | | имуществом | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 56332 | 97893,4 | 21944,3 | 28196,7 | 23876,2 | 23876,2 | | имущества | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальный ремонт | 17690,6 | 7470,5 | 0,0 | 5370,5 | 1050,0 | 1050,0 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 44530,6 | 51055,6 | 21060,1 | 11060,9 | 9467,3 | 9467,3 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | | | исключением государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 137462,6 | 275674,0 | 98703,8 | 102323,4 | 37323,4 | 37323,4 | | бюджетной системы Российской | | | | | | | | Федерации | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе капитальные затраты | 41671,6 | 92033,2 | 44522,1 | 47511,1 | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | 19887,2 | 110,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи | 17462,1 | 110,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | населению | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 2425,1 | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | | государственного управления | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 2440,2 | 7238,3 | 1622,9 | 1871,8 | 1871,8 | 1871,8 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых | 231324,7 | 153584,4 | 77267,6 | 32576,7 | 24287,6 | 19452,5 | | активов | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных | 118179,8 | 68305,6 | 54093,4 | 9536,6 | 4675,6 | | | средств | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальное | 15160,6 | 1400,0 | 1400,0 | | | | | строительство | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | оборудование | 103019,2 | 66905,6 | 52693,4 | 9536,6 | 4675,6 | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости | 113180,3 | 85278,8 | 23174,2 | 23040,1 | 19612,0 | 19452,5 | | материальных запасов | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | | | участия в капитале | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по классификации операций сектора государственного управления (по задачам ведомственной целевой программы) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | 2008 год | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | факт | |-------------------------------------------------| | управления | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, | | спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 118958,1 | 782803,7 | 175158,8 | 206911,1 | 200366,9 | 200366,9 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления | 91921,1 | 673519,8 | 142320,3 | 177066,5 | 177066,5 | 177066,5 | | на выплаты по оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 75265,0 | 535879,6 | 113758,6 | 140707,0 | 140707,0 | 140707,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 602,2 | 2229,6 | 520,2 | 569,8 | 569,8 | 569,8 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 213 Начисления на выплаты по | 16053,9 | 135410,6 | 28041,5 | 35789,7 | 35789,7 | 35789,7 | | оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 220 Оплата работ, услуг | 25803,7 | 102880,8 | 31516,8 | 28150,8 | 21606,6 | 21606,6 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 8240,6 | 37654,1 | 8820,7 | 9742,0 | 9545,7 | 9545,7 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 63,8 | 237,3 | 97,5 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 1038,3 | 12094,2 | 2455,5 | 3902,1 | 2868,3 | 2868,3 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 224 Арендная плата за | 0,0 | 8503,9 | 1574,8 | 2309,7 | 2309,7 | 2309,7 | | пользование имуществом | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 225 Работы, услуги по | 2240,3 | 17778,1 | 2812,1 | 7869,0 | 3548,5 | 3548,5 | | содержанию имущества | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе: капитальный ремонт | 1336,5 | 7470,5 | | 5370,5 | 1050,0 | 1050,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 226 Прочие работы, услуги | 14220,7 | 26613,2 | 15756,2 | 4281,4 | 3287,8 | 3287,8 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 251 Перечисления другим | 302,6 | | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе расходы | 302,6 | | | | | | | капитального характера | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | | населения | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | | | помощи населению | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | | | сектора государственного | | | | | | | | управления | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 930,7 | 6403,1 | 1321,7 | 1693,8 | 1693,8 | 1693,8 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых | 35645,6 | 103814,1 | 59745,9 | 21260,5 | 13821,4 | 8986,3 | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости | 26973,5 | 64339,9 | 50377,7 | 9286,6 | 4675,6 | | | основных средств | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе: капитальное | 14275,2 | | | | | | | строительство | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | оборудование | 12698,3 | 64339,9 | 50377,7 | 9286,6 | 4675,6 | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 8672,1 | 39474,2 | 9368,2 | 11973,9 | 9145,8 | 8986,3 | | материальных запасов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | ИТОГО по задаче 1 | 154603,7 | 886617,8 | 234904,7 | 228171,6 | 214188,3 | 209353,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2115148,8 | 1031024,8 | 286239,2 | 291995,2 | 226395,2 | 226395,2 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления | 1831489,4 | 819000,4 | 205467,1 | 204511,1 | 204511,1 | 204511,1 | | на выплаты по оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 1633521,1 | 646253,2 | 161563,3 | 161563,3 | 161563,3 | 161563,3 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 29141,6 | 5174,8 | 2011,0 | 1054,6 | 1054,6 | 1054,6 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 213 Начисления на выплаты по | 168826,7 | 167572,4 | 41892,8 | 41893,2 | 41893,2 | 41893,2 | | оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 220 Оплата работ, услуг | 159544,4 | 84882,6 | 19134,3 | 22316,1 | 21716,1 | 21716,1 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 8897,5 | 5084,0 | 1346,0 | 1246,0 | 1246,0 | 1246,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 37049,6 | 1039,5 | 259,5 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 57458,2 | 50063,6 | 11425,7 | 12879,3 | 12879,3 | 12879,3 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 224 Арендная плата за | 492,4 | | | | | | | пользование имуществом | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 225 Работы, услуги по | 30027,8 | 7794,9 | 2064,3 | 1910,2 | 1910,2 | 1910,2 | | содержанию имущества | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе: капитальный ремонт | 8721,2 | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 226 Прочие работы, услуги | 25618,9 | 20900,6 | 4038,8 | 6020,6 | 5420,6 | 5420,6 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 251 Перечисления другим | 102920,5 | 126380,4 | 61380,4 | 65000,0 | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе расходы | 41671,7 | 92033,2 | 44522,1 | 47511,1 | | | | капитального характера | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 19878,0 | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | | населения | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной | 17452,9 | | | | | | | помощи населению | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, | 2425,1 | | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | | | сектора государственного | | | | | | | | управления | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 1316,5 | 761,4 | 257,4 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых | 186349,1 | 45269,5 | 15229,5 | 10580,0 | 9730,0 | 9730,0 | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости | 87024,5 | 3965,7 | 3715,7 | 250,0 | | | | основных средств | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе: капитальное | 885,4 | 1400,0 | 1400,0 | | | | | строительство | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | оборудование | 86139,1 | 2565,7 | 2315,7 | 250,0 | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 99360,0 | 41303,8 | 11513,8 | 10330,0 | 9730,0 | 9730,0 | | материальных запасов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | ИТОГО по задаче 2 | 2301533,3 | 1076294,3 | 301468,7 | 302575,2 | 236125,2 | 236125,2 | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или | | вследствие этих действий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 18057,0 | 67651,2 | 15580,8 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления | | | | | | | | на выплаты по оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 211 Заработная плата | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 213 Начисления на выплаты по | | | | | | | | оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 220 Оплата работ, услуг | 18057,0 | 67651,2 | 15580,8 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 221 Услуги связи | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | | | пользование имуществом | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 225 Работы, услуги по | 18022,1 | 67651,2 | 15580,8 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | | содержанию имущества | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе капитальный ремонт | 4093,5 | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 226 Прочие работы, услуги | 34,9 | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе расходы | | | | | | | | капитального характера | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | | населения | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | | | помощи населению | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | | | сектора государственного | | | | | | | | управления | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых | 418,8 | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости | 290,5 | | | | | | | основных средств | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе: капитальное | | | | | | | | строительство | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | оборудование | 290,5 | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 128,3 | | | | | | | материальных запасов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | Итого по задаче 3 | 18475,8 | 67651,2 | 15580,8 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных | | ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 19541,8 | 82770,5 | 19056,8 | 21237,9 | 21237,9 | 21237,9 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления | 13412,9 | 70520,8 | 15868,0 | 18217,6 | 18217,6 | 18217,6 | | на выплаты по оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 10697,6 | 55798,3 | 12523,0 | 14425,1 | 14425,1 | 14425,1 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 132,2 | 584,3 | 148,7 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 213 Начисления на выплаты по | 2583,1 | 14138,2 | 3196,3 | 3647,3 | 3647,3 | 3647,3 | | оплате труда | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 220 Оплата работ, услуг | 6088,1 | 12083,0 | 3112,1 | 2990,3 | 2990,3 | 2990,3 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 59,4 | 273,4 | 63,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 154,1 | 246,2 | 111,2 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 712,3 | 4222,8 | 1055,7 | 1055,7 | 1055,7 | 1055,7 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | | | пользование имуществом | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 225 Работы, услуги по | 3277,3 | 4278,0 | 1095,9 | 1060,7 | 1060,7 | 1060,7 | | содержанию имущества | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе капитальный ремонт | 1949,9 | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 226 Прочие работы, услуги | 1885,0 | 3062,6 | 785,9 | 758,9 | 758,9 | 758,9 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе расходы | | | | | | | | капитального характера | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 9,2 | 110,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | | населения | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной | 9,2 | 110,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | помощи населению | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | | | сектора государственного | | | | | | | | управления | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 31,6 | 56,7 | 26,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых | 1402,0 | 2896,4 | 687,8 | 736,2 | 736,2 | 736,2 | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости | 400,0 | | | | | | | основных средств | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | в том числе: капитальное | | | | | | | | строительство | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | оборудование | 400,0 | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 1002,0 | 2896,4 | 687,8 | 736,2 | 736,2 | 736,2 | | материальных запасов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------| | Итого по задаче 4 | 20943,8 | 85666,9 | 19744,6 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|