|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1156-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, | Ед. | Вес показателя | Источник информации | Отчетный период | Плановый период | | п/п | показатели | изм. | результативности | | (текущий и два предыдущих года) | (два последующих года | | | результатов | | | | | после текущего) | | | | | | |--------------------------------------------+-----------------------------| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля семей, | % | | данные Росстата, | 24,6 | 23,7 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | | | получающих | | | форма федерального | | | | | | | | жилищные субсидии на | | | государственного | | | | | | | | оплату жилого | | | статистического | | | | | | | | помещения и | | | наблюдения N 22-ЖКХ | | | | | | | | коммунальных услуг, в | | | (субсидии) | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | | семей в Красноярском | | | | | | | | | | | крае | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Удельный вес детей- | % | | отчет по форме N 1-СД | 42,6 | 52,3 | 46,4 | 47,2 | 47,7 | | | инвалидов, | | | "Территориальные | | | | | | | | проживающих в | | | учреждения социального | | | | | | | | семьях, получивших | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | реабилитационные | | | детей" | | | | | | | | услуги в учреждениях | | | (Минздравсоцразвития | | | | | | | | социального | | | России), социальный | | | | | | | | обслуживания семьи и | | | паспорт (сведения о | | | | | | | | детей, к общему числу | | | категориях семей) | | | | | | | | детей-инвалидов в | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Охват граждан | чел. | | социальный паспорт | 491,0 | 510,0 | 513,0 | 516,0 | 519,0 | | | пожилого возраста и | | | муниципального | | | | | | | | инвалидов всеми | | | образования, отчетные | | | | | | | | видами социального | | | формы учреждения | | | | | | | | обслуживания на дому | | | социального | | | | | | | | (на 10 000 | | | обслуживания граждан | | | | | | | | пенсионеров) | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Удельный вес граждан | % | | социальный паспорт | 99,35 | 99,44 | 99,45 | 99,45 | 99,50 | | | пожилого возраста и | | | муниципального | | | | | | | | инвалидов, | | | образования, отчетные | | | | | | | | получающих | | | формы учреждения | | | | | | | | государственные | | | социального | | | | | | | | услуги в | | | обслуживания граждан | | | | | | | | нестационарных | | | пожилого возраста и | | | | | | | | учреждениях | | | инвалидов | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания, | | | | | | | | | | | от общего числа | | | | | | | | | | | обратившихся граждан | | | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Доля автономных | % | | бюджетная роспись | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | | | учреждений от общего | | | министерства социальной | | | | | | | | числа государственных | | | политики Красноярского | | | | | | | | (муниципальных) | | | края | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | социальной защиты в | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Удельный вес граждан, | % | 0,05 | часть 2-я ведомственного | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | фактически | | | отчета министерства | | | | | | | | пользующихся мерами | | | "Соц. поддержка по | | | | | | | | социальной поддержки, | | | расходным | | | | | | | | от общего количества | | | обязательствам субъекта | | | | | | | | граждан, имеющих | | | РФ" | | | | | | | | право на меры | | | | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | | | | | и обратившихся за их | | | | | | | | | | | получением | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Количество | шт. | 0,03 | автоматизированная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | обоснованных жалоб на | | | информационная система | | | | | | | | сроки и качество | | | министерства | | | | | | | | предоставления мер | | | "Документооборот" | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Доля расходов на | % | 0,04 | отчет о расходовании | 91,0 | 93,1 | 96,4 | 97,2 | 97,4 | | | предоставление мер | | | субвенций и субсидий, | | | | | | | | социальной поддержки | | | выделяемых из фонда | | | | | | | | в денежном выражении | | | компенсации по | | | | | | | | в общем объеме | | | законодательству РФ и | | | | | | | | расходов на | | | Красноярского края, | | | | | | | | финансирование мер | | | отчетные данные | | | | | | | | социальной поддержки | | | программы АСУ БП | | | | | | | | (без учета субвенции на | | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | делегированных | | | | | | | | | | | полномочий) | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Удельный вес семей с | % | 0,05 | отчет о реализации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | детьми, фактически | | | приоритетной | | | | | | | | пользующихся мерами | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | социальной поддержки, | | | программы | | | | | | | | от общего числа семей | | | "Демография", Отчет по | | | | | | | | с детьми, имеющих на | | | форме N 1 - пособие | | | | | | | | них право и | | | "Сведения о назначении и | | | | | | | | обратившихся за их | | | выплате ежемесячного | | | | | | | | получением | | | пособия на ребенка" | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Удельный вес детей, | % | 0,04 | отчет по форме N 1-СД | 82,2 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83 | | | вернувшихся в семью | | | "Территориальные | | | | | | | | (семейные формы | | | учреждения социального | | | | | | | | устройства), из числа | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | получивших | | | детей" | | | | | | | | социально- | | | (Минздравсоцразвития | | | | | | | | реабилитационные | | | России) | | | | | | | | услуги в стационаре | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Удельный вес семей с | % | 0,05 | отчет "Информация о | 96,6 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 100 | | | детьми, находящихся в | | | семьях и детях, | | | | | | | | социально опасном | | | находящихся в социально | | | | | | | | положении, | | | опасном положении" | | | | | | | | обслуженных в | | | (форма 1.1 АИС "Дети") | | | | | | | | социальных | | | | | | | | | | | учреждениях, от | | | | | | | | | | | общего количества | | | | | | | | | | | семей с детьми, | | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | | социально опасном | | | | | | | | | | | положении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Удельный вес койко- | % | 0,03 | ведомственный отчет | 81,7 | 82,3 | 82,8 | 83,3 | 83,3 | | | мест, соответствующих | | | министерства | | | | | | | | стандартам качества | | | | | | | | | | | оказания | | | | | | | | | | | государственных услуг, | | | | | | | | | | | от общего числа мест в | | | | | | | | | | | стационарных | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.4 | Удельный вес граждан | % | 0,05 | ведомственный отчет | 86,6 | 87,3 | 87,3 | 87,6 | 87,6 | | | пожилого возраста и | | | министерства | | | | | | | | инвалидов, в том числе | | | | | | | | | | | детей-инвалидов, | | | | | | | | | | | получающих услуги в | | | | | | | | | | | стационарных | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания, | | | | | | | | | | | от общего числа | | | | | | | | | | | обратившихся граждан | | | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов, в том числе | | | | | | | | | | | детей-инвалидов | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.5 | Количество | % | 0,03 | автоматизированная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | обоснованных жалоб на | | | информационная система | | | | | | | | качество | | | министерства | | | | | | | | предоставления | | | "Документооборот" | | | | | | | | государственных услуг | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.6 | Расходы | тыс. | 0,02 | бюджетная роспись | 66 279,6 | 72 387,7 | 324 985,8 | 266 895,8 | 266 880,8 | | | консолидированного | руб. | | министерства социальной | | | | | | | | бюджета | | | политики Красноярского | | | | | | | | Красноярского края | | | края | | | | | | | | (по отрасли) на | | | | | | | | | | | финансирование услуг, | | | | | | | | | | | оказываемых | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.7 | Расходы | тыс. | 0,01 | бюджетная роспись | 19 470 693,6 | 25 287 614,6 | 27 696 304,0 | 17 755 617,0 | 20 000 935,0 | | | консолидированного | руб. | | министерства социальной | | | | | | | | бюджета | | | политики Красноярского | | | | | | | | Красноярского края на | | | края | | | | | | | | социальную политику | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.8 | Расходы | тыс. | 0,02 | бюджетная роспись | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | консолидированного | руб. | | министерства социальной | | | | | | | | бюджета | | | политики Красноярского | | | | | | | | Красноярского края | | | края | | | | | | | | (по отрасли) на | | | | | | | | | | | оказание бюджетных | | | | | | | | | | | услуг, оказываемых | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.9 | Объем расходов | тыс. | 0,01 | отчет об исполнении | 2 709 830,2 | 3 157 657,7 | 3 222 036,9 | 3 297 385,2 | 3 373 964,3 | | | консолидированного | руб. | | консолидированного | | | | | | | | бюджета | | | бюджета Красноярского | | | | | | | | Красноярского края на | | | края и бюджета | | | | | | | | финансирование | | | Красноярского краевого | | | | | | | | бюджетных услуг | | | фонда обязательного | | | | | | | | организаций | | | медицинского | | | | | | | | социального | | | страхования | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.10 | Количество | единиц | 0,02 | форма N 3 - собес | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | | | государственных | | | "Сведения о | | | | | | | | (муниципальных) | | | стационарных | | | | | | | | стационарных | | | учреждениях | | | | | | | | учреждений | | | социального | | | | | | | | социального | | | обслуживания для | | | | | | | | обслуживания для | | | граждан пожилого | | | | | | | | граждан пожилого | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | (взрослых и детей)" | | | | | | | | (взрослых и детей) | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.11 | Количество | единиц | 0,02 | форма N 3 - собес | 53 | 38 | 32 | 30 | 26 | | | государственных | | | "Сведения о | | | | | | | | (муниципальных) | | | стационарных | | | | | | | | стационарных | | | учреждениях | | | | | | | | учреждений | | | социального | | | | | | | | социального | | | обслуживания для | | | | | | | | обслуживания для | | | граждан пожилого | | | | | | | | граждан пожилого | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | (взрослых и детей)" | | | | | | | | (взрослых и детей), | | | | | | | | | | | здания которых | | | | | | | | | | | находятся в аварийном | | | | | | | | | | | состоянии или требуют | | | | | | | | | | | капитального ремонта | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Среднемесячная | руб. | 0,03 | данные Росстата | 9 647,9 | 10 610,0 | 10 610,0 | 10 610,0 | 10 610,0 | | | номинальная | | | | | | | | | | | начисленная заработная | | | | | | | | | | | плата работников | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | социальной защиты | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Доля муниципальных | % | 0,2 | ведомственный отчет | 4,8 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | образований | | | министерства | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | | перешедших на выдачу | | | | | | | | | | | социальных карт | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Доля муниципальных | % | 0,2 | ведомственный отчет | 0 | 14,8 | 100 | 100 | 100 | | | образований | | | министерства | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | | перешедших на | | | | | | | | | | | электронное | | | | | | | | | | | информационное | | | | | | | | | | | взаимодействие с | | | | | | | | | | | отделениями почтовой | | | | | | | | | | | связи по | | | | | | | | | | | осуществлению | | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Доля муниципальных | % | 0,05 | ведомственный отчет | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых | | | министерства | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | установленных | | | | | | | | | | | федеральными | | | | | | | | | | | законами и законами | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | мер социальной | | | | | | | | | | | поддержки гражданам | | | | | | | | | | | на оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг | | | | | | | | | | | (за исключением | | | | | | | | | | | субсидий гражданам на | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг) | | | | | | | | | | | осуществляется в | | | | | | | | | | | денежной форме (в том | | | | | | | | | | | числе путем | | | | | | | | | | | перечисления средств | | | | | | | | | | | на предоставление | | | | | | | | | | | таких мер через | | | | | | | | | | | банковские счета, | | | | | | | | | | | организации связи или | | | | | | | | | | | иным способом) | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Доля муниципальных | % | 0,05 | ведомственный отчет | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых | | | министерства | | | | | | | | субсидии гражданам на | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг | | | | | | | | | | | предоставляются в | | | | | | | | | | | денежной форме (через | | | | | | | | | | | банковские счета, | | | | | | | | | | | организации связи или | | | | | | | | | | | иным способом) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цель, целевые показатели | Единица | Отчетный период | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | | измерения |-----------------------| | | | | | | (текущий и два | | | | | | | предыдущих года) | | | | | | |-----------------------+-----------------+-------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля семей, получающих | % | 24,6 | 23,7 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,0 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | | | жилищные субсидии на | | | | | | | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальных услуг, в | | | | | | | | | | | | | | | | | общем количестве семей | | | | | | | | | | | | | | | | | в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Удельный вес детей- | % | 42,6 | 52,3 | 46,4 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 50,1 | 50,6 | 51,1 | 51,6 | | | инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | | | | проживающих в семьях, | | | | | | | | | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | | | | | | | | реабилитационные | | | | | | | | | | | | | | | | | услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | | | | | | | | | | детей, к общему числу | | | | | | | | | | | | | | | | | детей-инвалидов в | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | Охват граждан пожилого | чел. | 491 | 510 | 513 | 516 | 519 | 521 | 524 | 527 | 530 | 533 | 536 | 539 | 542 | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | всеми видами | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания на дому | | | | | | | | | | | | | | | | | (на 10000 пенсионеров) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 4 | Удельный вес граждан | % | 99,35 | 99,44 | 99,45 | 99,45 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов, получающих | | | | | | | | | | | | | | | | | услуги учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | числа обратившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | Доля автономных | % | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | | | учреждений от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | числа государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социальной | | | | | | | | | | | | | | | | | защиты в Красноярском | | | | | | | | | | | | | | | | | крае | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых расходов Министерства по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования, тыс. рублей | | п/п | | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------| | | | год | 2009 год | всего | в том числе по годам | | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Повышение эффективности мер социальной | 2010-2012 | 2 412 066,2 | 10 885 438,3 | 5 886 118,0 | 1 565 284,2 | 3 434 036,1 | | | поддержки граждан пожилого возраста и других | | | | | | | | | категорий граждан | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 1 259 639,4 | 3 913 619,1 | 1 361 409,5 | 1 276 104,8 | 1 276 104,8 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам | | | | | | | | | и лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | политических репрессий, инвалидам и другим | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры | | | | | | | | | социальной поддержки, в денежной форме | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное осуществление ежемесячных | 2010-2012 | 673 584,7 | 3 609 270,4 | 1 224 232,6 | 1 192 518,9 | 1 192 518,9 | | | денежных выплат с использованием банковских | | | | | | | | | технологий и адресного банка данных ветеранам | | | | | | | | | труда РФ и Красноярского края, труженикам | | | | | | | | | тыла, реабилитированным лицам, родителям | | | | | | | | | и вдовам (вдовцам) военнослужащих, | | | | | | | | | пенсионерам, не имеющим льготного статуса. | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 195 377,4 | 53 319,1 | 53 319,1 | - | - | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | и средств Пенсионного фонда РФ | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 194 105,0 | 52 074,5 | 52 074,5 | - | - | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда РФ | | 1 272,4 | 1 244,6 | 1 244,6 | - | - | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Социальная поддержка реабилитированных | 2009 | 11 778,5 | - | - | - | - | | | лиц и лиц, признанных пострадавшими | | | | | | | | | от политических репрессий, в форме | | | | | | | | | предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Социальная поддержка ветеранов в форме | 2009 | 283 906,2 | - | - | - | - | | | предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Доплаты к пенсиям государственных служащих | 2010-2012 | 61 896,3 | 136 029,6 | 45 343,2 | 45 343,2 | 45 343,2 | | | субъектов Российской Федерации и | | | | | | | | | муниципальных служащих | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, | 2010-2012 | 969,0 | 3 038,8 | 1 082,8 | 978,0 | 978,0 | | | Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой | | | | | | | | | Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., | | | | | | | | | расходы на ежемесячное материальное | | | | | | | | | обеспечение родственников погибших в | | | | | | | | | авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Пособие на погребение неработающих граждан | 2010-2012 | 29 820,8 | 105 110,1 | 35 148,1 | 34 981,0 | 34 981,0 | | | и не являющихся пенсионерами, а также в случае | | | | | | | | | рождения мертвого ребенка по истечении | | | | | | | | | 196 дней беременности | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки вдов Героев | 2010-2012 | 2 306,5 | 6 851,1 | 2 283,7 | 2 283,7 | 2 283,7 | | | Социалистического Труда | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 12 100,6 | 62 583,6 | 20 861,2 | 20 861,2 | 20 861,2 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам | | | | | | | | | и лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | политических репрессий, в виде натуральных | | | | | | | | | льгот | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов | 2010-2012 | 410 431,7 | 3 440 154,5 | 3 341 703,5 | 49 225,5 | 49 225,5 | | | и семей, имеющих детей-инвалидов, | | | | | | | | | нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 404 618,2 | 3 287 256,2 | 3 287 256,2 | - | - | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Своевременное предоставление социальных | 2010-2012 | - | 1 868 751,9 | - | - | 1 868 751,9 | | | доплат к пенсии неработающим пенсионерам | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Оказание адресной социальной помощи | 2010-2012 | 50 137,4 | 57 967,2 | 13 055,8 | 22 455,7 | 22 455,7 | | | отдельным категориям граждан, организация | | | | | | | | | мероприятий, посвященных празднованию Дня | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне | | | | | | | | | 1941-1945 годов и других памятных дат, | | | | | | | | | поддержка Красноярской краевой общественной | | | | | | | | | организации инвалидов Союз "Чернобыль" и | | | | | | | | | краевой общественной организации ветеранов- | | | | | | | | | пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил | | | | | | | | | и правоохранительных органов. | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Оказание единовременной материальной помощи | 2010 | 49 838,2 | 80 931,6 | 80 931,6 | - | - | | | гражданам, находящимся в трудной жизненной | | | | | | | | | ситуации, одиноко проживающим гражданам | | | | | | | | | пожилого возраста, а также семьям граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, в составе которых | | | | | | | | | отсутствуют трудоспособные граждане, на | | | | | | | | | ремонт жилого помещения, по решению | | | | | | | | | уполномоченного органа путем перечисления | | | | | | | | | денежных средств на счета граждан, признанных | | | | | | | | | находящимися в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010 | 39 989,8 | 80 931,6 | 80 931,6 | - | - | | | "Социальная поддержка населения, находящегося | | | | | | | | | в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 | | | | | | | | | годы" | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.7 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 175 367,5 | 543 374,4 | 213 289,4 | 165 042,5 | 165 042,5 | | | гражданам, проживающим в Таймырском | | | | | | | | | Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.8 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 33 168,2 | 90 605,3 | 27 416,3 | 31 594,5 | 31 594,5 | | | гражданам, проживающим в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.9 | Долгосрочная целевая программа | 2010 | 421 383,2 | 827 450,7 | 827 450,7 | - | - | | | "Дополнительные меры социальной поддержки | | | | | | | | | ветеранов Великой Отечественной войны | | | | | | | | | 1941-1945 годов" на 2009-2010 годы | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2. | Повышение качества и уровня социальной | 2010-2012 | 100 948,0 | 232 679,8 | 88 492,2 | 72 093,8 | 72 093,8 | | | защищенности инвалидов, в том числе детей- | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 33 788,9 | 104 935,5 | 40 237,9 | 32 348,8 | 32 348,8 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | детям-инвалидам, в денежной форме | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме | 2010-2012 | 32 904,2 | 102 207,0 | 37 749,4 | 32 228,8 | 32 228,8 | | | ежемесячных денежных выплат и компенсаций | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 764,7 | 2 178,8 | 2 178,8 | - | - | | | социальной поддержки инвалидам за счет средств | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное | 2010-2012 | 120,0 | 549,7 | 309,7 | 120,0 | 120,0 | | | обеспечение лицам, признанным инвалидами | | | | | | | | | вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года | | | | | | | | | в Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 40 363,9 | 104 912,3 | 38 843,9 | 33 034,2 | 33 034,2 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 3 875,2 | 11 625,9 | 3 875,3 | 3 875,3 | 3 875,3 | | | детям-инвалидам, детям из семей, в которых оба | | | | | | | | | родителя - инвалиды, или неполных семей, в | | | | | | | | | которых родитель - инвалид, в части | | | | | | | | | приобретения новогодних подарков | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | 1 095,3 | 3 285,9 | 1 095,3 | 1 095,3 | 1 095,3 | | | "Улучшение демографической ситуации в | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.4 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 19 381,1 | 246,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | | | инвалидам, проживающим в Таймырском | | | | | | | | | Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.5 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 3 538,9 | 10 959,5 | 5 452,9 | 2 753,3 | 2 753,3 | | | инвалидам, проживающим в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, | 2010-2012 | 852 553,6 | 5 583 485,4 | 2 192 175,0 | 1 731 927,1 | 1 731 927,1 | | | попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий | 2010-2012 | 616 393,4 | 4 968 677,0 | 1 925 780,0 | 1 521 448,5 | 1 521 448,5 | | | гражданам, имеющим детей | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 3 245 969,2 | 1 345 983,0 | 949 993,1 | 949 993,1 | | | "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 37 251,1 | 39 406,4 | 39 406,4 | - | - | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Оздоровление детей из малоимущих семей: | 2010-2012 | 60 765,9 | 178 617,3 | 124 930,7 | 26 843,3 | 26 843,3 | | | организация отдыха, предоставление бесплатного | | | | | | | | | проезда к месту лечения и обратно либо | | | | | | | | | компенсации стоимости проезда, выплата | | | | | | | | | компенсации в размере 100 процентов стоимости | | | | | | | | | проезда ребенка и сопровождающего его лица | | | | | | | | | на междугородном транспорте один раз в год | | | | | | | | | к месту санаторно-курортного лечения и обратно | | | | | | | | | в пределах Российской Федерации, оплата | | | | | | | | | стоимости проезда детей-сирот и детей, | | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей (за | | | | | | | | | исключением детей, находящихся на полном | | | | | | | | | государственном обеспечении), детей из | | | | | | | | | малоимущих семей, детей из многодетных семей | | | | | | | | | к месту отдыха и обратно | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 29 840,6 | 99 170,4 | 99 170,4 | - | - | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Предоставление доплаты к пенсии детям | 2010-2012 | 2 625,2 | 3 633,5 | 1 115,7 | 1 258,9 | 1 258,9 | | | погибших (умерших) военнослужащих в период | | | | | | | | | прохождения военной службы, сотрудников | | | | | | | | | органов внутренних дел, умерших в связи с | | | | | | | | | получением ранений, увечий в период | | | | | | | | | выполнения служебных обязанностей | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 134 974,3 | 330 516,1 | 109 836,7 | 110 339,7 | 110 339,7 | | | семьям с детьми в виде единовременной | | | | | | | | | компенсационной выплаты при рождении | | | | | | | | | одновременно двух и более детей, ежегодного | | | | | | | | | пособия на ребенка школьного возраста, | | | | | | | | | компенсации проезда детей школьного возраста. | | | | | | | | | Проведение ежегодного Форума красноярской | | | | | | | | | семьи | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 27 180,1 | 70 101,8 | 23 211,8 | 23 445,0 | 23 445,0 | | | детей, проживающих в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 10 614,7 | 31 939,7 | 7 300,1 | 12 319,8 | 12 319,8 | | | детей, проживающих в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при | 2010-2012 | 8 224 573,6 | 20 454 300,5 | 8 322 664,7 | 5 845 417,9 | 6 286 217,9 | | | оплате жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 2 822 798,3 | 8 802 955,1 | 3 357 058,3 | 2 722 948,4 | 2 722 948,4 | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета, в денежной форме | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 2 000 403,6 | 1 979 803,6 | 1 979 803,6 | - | - | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств федерального | | | | | | | | | бюджета в денежной форме | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 3 244 425,4 | 9 152 777,0 | 2 834 377,0 | 2 938 800,0 | 3 379 600,0 | | | субсидий на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг с учетом доходов граждан | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.4 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 91 305,4 | 285 698,6 | 92 409,2 | 96 644,7 | 96 644,7 | | | субсидий с учетом доходов и мер социальной | | | | | | | | | поддержки на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, проживающим в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.5 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 65 640,9 | 233 066,2 | 59 016,6 | 87 024,8 | 87 024,8 | | | субсидий с учетом доходов и мер социальной | | | | | | | | | поддержки на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, проживающих в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 1 | | 11 590 141,4 | 37 155 904,0 | 16 489 449,9 | 9 178 451,1 | 11 488 003,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление гарантированного государством | 2010-2012 | 2 081 602,5 | 6 133 412,4 | 2 061 339,0 | 2 036 036,7 | 2 036 036,7 | | | перечня социальных услуг гражданам пожилого | | | | | | | | | возраста, инвалидам и другим категориям | | | | | | | | | граждан через сеть учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Предоставление социально-реабилитационных | 2010-2012 | 104 242,9 | 275 213,2 | 85 657,2 | 94 770,5 | 94 785,5 | | | услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, | | | | | | | | | через сеть учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Предоставление гарантированного государством | 2010-2012 | 746 728,8 | 2 341 645,6 | 779 326,4 | 781 159,6 | 781 159,6 | | | перечня социальных услуг семьям с детьми | | | | | | | | | и детям, оказавшимся в трудной жизненной | | | | | | | | | ситуации, через сеть учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания семьи и детей | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 451,0 | 1 778,2 | 1 778,2 | - | - | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Предоставление социальных услуг гражданам | 2010-2012 | - | 145,4 | 145,4 | - | - | | | пожилого возраста и инвалидам в приемных | | | | | | | | | семьях | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Укрепление материально-технической базы | 2010-2012 | 336 873,4 | 254 770,7 | 222 335,0 | 31 985,7 | 450,0 | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | | | | населения | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010-2012 | 295 972,5 | 231 063,3 | 203 780,3 | 27 283,0 | - | | | "Улучшение условий проживания граждан в | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания" | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | из них: перечень строек и объектов, | 2011 | 239 970,5 | 160 871,6 | 133 588,6 | 27 283,0 | - | | | финансируемых за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета, на 2010 год и плановый период 2011- | | | | | | | | | 2012 годов | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 15 768,1 | 10 615,4 | 4 702,7 | 450,0 | | | "Содействие занятости и социальной адаптации | | | | | | | | | лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде | | | | | | | | | лишения свободы в Красноярском крае на 2010- | | | | | | | | | 2012 годы" | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 3 259,0 | 3 259,0 | - | - | | | "Дети" | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда РФ | 2010-2012 | 32 994,2 | 4 680,3 | 4 680,3 | - | - | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Повышение эффективности социального | 2010-2012 | 72 387,6 | 1 077 195,8 | 451 010,9 | 312 859,5 | 313 325,4 | | | обслуживания и качества социальных услуг | | | | | | | | | в краевых автономных учреждениях через | | | | | | | | | размещение государственного задания и | | | | | | | | | обеспечение финансирования за счет субсидий | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Повышение эффективности социального | 2010-2012 | 225 083,4 | 1 066 562,2 | 296 474,5 | 346 761,8 | 423 325,9 | | | обслуживания и качества социальных услуг, | | | | | | | | | оказываемых учреждениями социального | | | | | | | | | обслуживания населения, за счет привлечения | | | | | | | | | внебюджетных средств | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 2 | | 3 566 918,6 | 11 148 945,3 | 3 896 288,4 | 3 603 573,8 | 3 649 083,1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оптимизация системы предоставления мер | 2010-2012 | 435 656,7 | 1 326 940,1 | 442 397,5 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, внедрение в процесс предоставления | | | | | | | | | мер социальной поддержки инновационных | | | | | | | | | технологий, способствующих адресному и | | | | | | | | | своевременному предоставлению мер социальной | | | | | | | | | поддержи | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Оптимизация системы оказания государственных | 2010-2012 | 435 656,7 | 1 326 940,1 | 442 397,5 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | социальных услуг на основе государственного | | | | | | | | | задания, расширение малозатратных форм | | | | | | | | | социального обслуживания (социальное | | | | | | | | | обслуживание на дому, социально-участковые | | | | | | | | | службы), расширение сети автономных | | | | | | | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Повышение качества государственных | 2010-2012 | 217 828,4 | 663 470,1 | 221 198,8 | 221 135,7 | 221 135,7 | | | социальных услуг через организацию внедрения | | | | | | | | | новых подходов к системе оплаты труда | | | | | | | | | работников бюджетных учреждений | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Приобретение в краевую собственность здания | 2010-2012 | - | 46 000,0 | 46 000,0 | - | - | | | для осуществления отдельных государственных | | | | | | | | | полномочий по социальной поддержке и | | | | | | | | | социальному обслуживанию населения | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3: | | 1 089 141,8 | 3 363 350,4 | 1 151 993,8 | 1 105 678,3 | 1 105 678,3 | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по целям | | 16 246 201,8 | 51 668 199,7 | 21 537 732,1 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной Программе: | | 16 246 201,8 | 51 668 199,7 | 21 537 732,1 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование объекта | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | с указанием мощности | стоимости | | | | и срока ввода | строительства |--------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2009 год | текущий год и плановый период | по годам | | | | контракта | (отчет) |---------------------------------| до ввода | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | объекта | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Главный распорядитель средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция здания | 35 290,4 | 35 290,4 | - | - | - | | | | Краевого | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | "Социально- | | | | | | | | | оздоровительный центр | | | | | | | | | "Кедр" под дом- | | | | | | | | | интернат для | | | | | | | | | престарелых и | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | (геронтологический | | | | | | | | | центр) | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | | |---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | 20 296,2 | 20 296,2 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |---------------------------| | | | | | | | | за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | 14 994,2 | 14 994,2 | - | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 2 | Баня-прачечная для | 20 542,3 | 20 542,3 | - | - | - | | | | краевого | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | "Большемуртинский | | | | | | | | | детский дом-интернат | | | | | | | | | для умственно отсталых | | | | | | | | | детей" в п. г. т. Большая | | | | | | | | | Мурта | | | | | | | | | Большемуртинского | | | | | | | | | района | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | | |---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств краевого | 12 542,3 | 12 542,3 | - | - | - | | | | бюджета | | | | | | | | |---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | 8 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 3 | Тинской | 378,4 | 378,4 | - | - | - | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат Нижне- | | | | | | | | | Ингашского | | | | | | | | | района. Котельная | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 4 | Жилой корпус на 75 | 349,0 | 19,0 | 330,0 | - | - | | | | мест N 2 Шарыповского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | дома-интерната | | | | | | | | | в д. Гляден | | | | | | | | | Год ввода - 2013 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 5 | Спальный корпус на 75 | 120 271,6 | 61 144,4 | 59 127,2 | - | - | | | | мест N 3 Енисейского | | | | | | | | | дома-интерната | | | | | | | | | специального типа | | | | | | | | | в г. Лесосибирске | | | | | | | | | Год ввода - 2010 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 6 | Маганский | 1 300,0 | 700,0 | 600,0 | - | - | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат Березовского | | | | | | | | | района. | | | | | | | | | Спальный корпус N 2. | | | | | | | | | Год ввода - 2012 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 7 | Маганский | 56 582,1 | 56 582,1 | - | - | - | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат Березовского | | | | | | | | | района. Спальный | | | | | | | | | корпус | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 8 | Котельная с тепловыми | 2 990,0 | - | 2 990,0 | - | - | | | | сетями для краевого | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | "Маганский | | | | | | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат" ПСД - 2010 | | | | | | | | | Год ввода - 2013 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 9 | Большемуртинский | 12 500,0 | 1 000,0 | 11 500,0 | - | - | | | | дом-интернат для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей. Спальный корпус | | | | | | | | | N 2 на 75 мест | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | Большемуртинского | | | | | | | | | района | | | | | | | | | Год ввода - 2012 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 10 | Большемуртинский | 74 743,3 | 40 670,9 | 32 752,7 | - | - | | | | дом-интернат для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей. Спальный корпус | | | | | | | | | на 50 мест | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | Большемуртинского | | | | | | | | | района | | | | | | | | | Год ввода - 2010 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств краевого | 60 063,0 | 30 670,9 | 28 072,4 | | | | | | бюджета | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | | 10 000,0 | 4 680,3 | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 11 | Спальный корпус N 2 | 55 242,2 | 55 242,2 | - | - | - | | | | Тинского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната Нижне- | | | | | | | | | Ингашского района | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 12 | Жилой корпус на 100 | 1 464,2 | 744,2 | 720,0 | - | - | | | | мест Красноярский дом- | | | | | | | | | интернат N 2 для | | | | | | | | | ветеранов войны и | | | | | | | | | труда | | | | | | | | | Год ввода - 2012 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 13 | Баня на 30 человек с | 47 283,0 | - | 20 000,0 | 27 283,0 | - | | | | пристройкой под | | | | | | | | | дезокамеру для | | | | | | | | | Маганского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната | | | | | | | | | в п. Березовский | | | | | | | | | Березовского района | | | | | | | | | Год ввода - 2011 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 14 | Спальный корпус на 75 | 10 899,8 | 650,8 | 10 249,0 | - | - | | | | мест N 3 Шилинского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната | | | | | | | | | Сухобузимского района | | | | | | | | | Год ввода - 2010 | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | Всего по Программе: | 439 836,3 | 272 964,7 | 138 268,9 | 27 283,0 | - | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств краевого | 402 161,8 | 239 970,5 | 133 588,6 | 27 283,0 | - | | | | бюджета | | | | | | | |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | 37 674,5 | 32 994,2 | 4 680,3 | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники | Объем финансирования, тыс. руб. | | и направления | | | финансирования |--------------------------------------------------------------------------| | | 2009 | всего | в том числе по годам | | | | | (плановый среднесрочный период) | | | | |--------------------------------------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 16 246 201,8 | 51 668 199,7 | 21 537 732,1 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 2 667 434,2 | 5 461 668,1 | 5 461 668,1 | - | - | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства Пенсионного | 44 115,0 | 5 924,9 | 5 924,9 | - | - | | фонда РФ | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 13 534 652,6 | 46 200 606,6 | 16 070 139,1 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в т. ч. внебюджетные | 225 083,4 | 1 066 562,2 | 296 474,5 | 346 761,8 | 423 325,9 | | источники | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | - | - | - | - | - | | муниципальных | | | | | | | образований | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальные вложения | 380 227,0 | 690 024,0 | 492 057,8 | 114 418,9 | 83 547,3 | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства бюджета | 22 994,2 | 4 680,3 | 4 680,3 | - | - | | Пенсионного фонда РФ | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет, | 354 882,2 | 681 872,4 | 485 763,0 | 113 582,1 | 82 527,3 | | из них: | | | | | | | | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт, | 284 581,8 | 342 758,1 | 303 890,6 | 31 234,6 | 7 632,9 | | строительство и | | | | | | | реконструкция | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 70 300,4 | 169 523,7 | 92 956,6 | 42 010,1 | 34 557,0 | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | жилые и нежилые | - | 169 590,6 | 88 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | | помещения | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них: внебюджетные | 2 350,6 | 3 471,3 | 1 614,5 | 836,8 | 1 020,0 | | источники | | | | | | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 2 350,6 | 3 471,3 | 1 614,5 | 836,8 | 1 020,0 | |----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | - | - | - | - | - | | муниципальных | | | | | | | образований | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов Финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | 2009 | Всего | В том числе по годам | | операций сектора | | | (текущий и плановый период) | | государственного | | |--------------------------------------------| | управления | | | 2010 | 2011 | 2012 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств | 16 246 201,8 | 51 668 199,7 | 21 537 732,1 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | | бюджета, всего: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 15 499 929,0 | 49 570 099,5 | 20 787 836,4 | 13 234 445,1 | 15 547 818,0 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 1 108 058,9 | 3 298 008,4 | 1 101 529,0 | 1 097 367,5 | 1 099 111,9 | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 881 173,8 | 2 595 897,5 | 866 855,8 | 863 900,9 | 865 140,8 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 6 200,6 | 27 013,6 | 10 427,5 | 8 203,4 | 8 382,7 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на | 220 684,5 | 675 097,3 | 224 245,7 | 225 263,2 | 225 588,4 | | оплату труда | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение | 257 707,3 | 793 440,5 | 307 606,9 | 242 135,5 | 243 698,0 | | услуг | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 8 117,9 | 35 483,7 | 19 712,9 | 7 876,2 | 7 894,5 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные | 6 239,2 | 22 222,7 | 8 586,1 | 6 795,1 | 6 841,5 | | услуги | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные | 94 269,1 | 300 511,8 | 101 824,8 | 99 335,0 | 99 352,0 | | услуги | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата | 3 076,3 | 16 612,0 | 5 198,0 | 5 702,3 | 5 711,7 | | за пользование | | | | | | | имуществом | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по | 82 312,9 | 247 837,9 | 105 451,9 | 70 846,5 | 71 539,5 | | содержанию имущества | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт | 9 899,3 | 28 813,1 | 17 246,1 | 9 577,9 | 7 632,9 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 63 691,9 | 170 772,4 | 66 833,2 | 51 580,4 | 52 358,8 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | 81 308,5 | 1 032 108,8 | 473 559,7 | 279 041,6 | 279 507,5 | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные | 74 886,7 | 1 011 584,3 | 466 074,2 | 272 522,1 | 272 988,0 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | - | 31 724,2 | 31 724,2 | - | - | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство, | 2 499,1 | 109 364,2 | 109 364,2 | - | - | | реконструкция | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, | | | | | | | за исключением | | | | | | | государственных и | | | | | | | муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления | 12 833 336,4 | 39 831 427,8 | 14 657 728,1 | 11 432 073,9 | 13 741 625,8 | | другим бюджетам | | | | | | | бюджетной системы | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт | 37 506,5 | 47 080,7 | 47 080,7 | - | - | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное | 1 213 133,2 | 4 591 963,8 | 4 238 684,2 | 176 639,8 | 176 639,8 | | обеспечение | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | - | - | - | - | - | | выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по | 1 151 099,0 | 4 455 505,4 | 4 193 188,2 | 131 158,6 | 131 158,6 | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | 62 034,2 | 136 458,4 | 45 496,0 | 45 481,2 | 45 481,2 | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 6 384,7 | 23 150,3 | 8 728,5 | 7 186,8 | 7 235,0 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступления | 746 272,8 | 2 098 100,2 | 749 895,7 | 653 258,1 | 694 946,4 | | нефинансовых активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение | 330 322,1 | 467 283,4 | 286 528,0 | 104 841,0 | 75 914,4 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 95 645,2 | 135 644,5 | 62 846,9 | 37 220,6 | 35 577,0 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство, | 234 676,9 | 162 162,9 | 134 879,9 | 27 283,0 | - | | реконструкция | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | жилые и нежилые | - | 169 590,6 | 88 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | | помещения | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | - | - | - | | стоимости | | | | | | | нематериальных | | | | | | | активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение | 415 950,7 | 1 630 816,8 | 463 367,7 | 548 417,1 | 619 032,0 | | стоимости | | | | | | | материальных запасов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | - | - | - | | стоимости ценных | | | | | | | бумаг, кроме акций и | | | | | | | иных форм участия в | | | | | | | капитале | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | 2009 | Всего | В том числе по годам | | операций сектора | | | (текущий и плановый период) | | государственного | | |-------------------------------------------| | управления | | | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, | | инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 200 Расходы | 11 553 980,2 | 37 063 655,4 | 16 454 674,9 | 9 149 714,3 | 11 459 266,2 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 210 Оплата труда и | - | - | 0,0 | - | - | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 213 Начисления на | - | - | - | - | - | | оплату труда | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 5 609,2 | 19 032,5 | 14 087,5 | 2 472,5 | 2 472,5 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 221 Услуги связи | 1 307,6 | 11 137,9 | 11 137,8 | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | - | 387,5 | 387,5 | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 223 Коммунальные | - | - | - | - | - | | услуги | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 176,9 | 593,8 | 240,0 | 176,9 | 176,9 | | пользованием | | | | | | | имуществом | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 225 Услуги по | - | - | - | - | - | | содержанию имущества | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | - | - | - | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 4 124,7 | 6 913,4 | 2 322,2 | 2 295,6 | 2 295,6 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | 6 421,8 | 78 503,6 | 65 464,6 | 6 519,5 | 6 519,5 | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | - | 57 979,1 | 57 979,1 | - | - | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | | - | - | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | - | - | - | - | - | | (реконструкция) | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, за | | | | | | | исключением | | | | | | | государственных и | | | | | | | муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 10 326 707,3 | 32 365 313,8 | 12 132 647,7 | 8 961 557,1 | 11 271 109,0 | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | - | - | - | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 260 Социальное | 1 213 058,2 | 4 591 725,9 | 4 238 604,9 | 176 560,5 | 176 560,5 | | обеспечение | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | - | - | - | - | - | | выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 262 Пособия по | 1 151 024,0 | 4 455 267,5 | 4 193 108,9 | 131 079,3 | 131 079,3 | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | 62 034,2 | 136 458,4 | 45 496,0 | 45 481,2 | 45 481,2 | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 2 183,7 | 9 079,6 | 3 870,2 | 2 604,7 | 2 604,7 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 300 Поступления | 36 161,2 | 92 248,6 | 34 775,0 | 28 736,8 | 28 736,8 | | нефинансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 310 Увеличение | 31 374,4 | 76 607,5 | 28 518,1 | 24 044,7 | 24 044,7 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | - | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | 1 374,4 | 76 607,5 | 28 518,1 | 24 044,7 | 24 044,7 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | - | - | - | - | - | | (реконструкция) | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | жилые и нежилые | - | - | - | - | - | | помещения | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | - | - | - | | стоимости | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 340 Увеличение | 4 786,8 | 15 641,1 | 6 256,9 | 4 692,1 | 4 692,1 | | стоимости материальных | | | | | | | запасов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 600 Выбытие | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | - | - | - | | стоимости ценных бумаг, | | | | | | | кроме акций и иных форм | | | | | | | участия в капитале | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 1: | 11 590 41,4 | 37 155 904,0 | 16 489 449,9 | 9 178 451,1 | 11 488 003,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 200 Расходы | 2 859 075,8 | 9 201 806,0 | 3 231 414,0 | 2 983 285,5 | 2 987 106,5 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 1 029 175,7 | 3 052 216,4 | 1 019 932,8 | 1 015 269,6 | 1 017 014,0 | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 211 Заработная плата | 815 307,5 | 2 398 299,2 | 800 989,7 | 798 034,8 | 799 274,7 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 6 110,4 | 26 596,0 | 10 276,3 | 8 070,2 | 8 249,5 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 213 Начисления на | 207 757,8 | 627 321,2 | 208 666,8 | 209 164,6 | 209 489,8 | | оплату труда | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 243 142,3 | 738 655,2 | 280 580,5 | 228 256,1 | 229 818,6 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 221 Услуги связи | 5 377,3 | 19 222,4 | 6 867,3 | 6 168,4 | 6 186,7 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 5 904,1 | 20 515,3 | 7 751,3 | 6 358,8 | 6 405,2 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 223 Коммунальные | 93 102,1 | 296 488,4 | 100 440,2 | 98 015,6 | 98 032,6 | | услуги | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 2 899,4 | 16 018,2 | 4 958,0 | 5 525,4 | 5 534,8 | | пользование имуществом | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 225 Услуги по | 78 805,6 | 230 894,8 | 99 804,2 | 65 198,8 | 65 891,8 | | содержанию имущества | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | 7 487,8 | 27 569,3 | 13 016,9 | 8 248,7 | 6 303,7 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 57 053,8 | 155 516,1 | 60 759,5 | 46 989,1 | 47 767,5 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | 74 886,7 | 953 605,2 | 408 095,1 | 272 522,1 | 272 988,0 | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | 74 886,7 | 953 605,2 | 408 095,1 | 272 522,1 | 272 988,0 | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | - | 31 724,2 | 31 724,2 | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | 2 499,1 | 109 364,2 | 109 364,2 | - | - | | (реконструкция) | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | - | - | - | - | - | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, за | | | | | | | исключением | | | | | | | государственных и | | | | | | | муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 1 507 747,0 | 4 443 266,6 | 1 517 950,0 | 1 462 658,3 | 1 462 658,3 | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | 37 506,5 | 47 080,7 | 47 080,7 | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 260 Социальное | 75,0 | 237,9 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | | обеспечение | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | - | - | - | - | - | | выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 262 Пособия по | 75,0 | 237,9 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | - | - | - | - | - | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 4 049,1 | 13 824,7 | 4 776,3 | 4 500,1 | 4 548,3 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 300 Поступления | 707 842,8 | 1 947 139,3 | 664 874,4 | 620 288,3 | 661 976,6 | | нефинансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 310 Увеличение | 297 775,2 | 337 475,9 | 209 609,9 | 78 396,3 | 49 469,7 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | 63 098,3 | 51 722,4 | 31 814,2 | 10 775,9 | 9 132,3 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | 234 676,9 | 162 162,9 | 134 879,9 | 27 283,0 | - | | (реконструкция) | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | жилые и нежилые | - | 123 590,6 | 42 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | | помещения | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | - | - | - | | стоимости | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 340 Увеличение | 410 067,6 | 1 609 663,4 | 455 264,5 | 541 892,0 | 612 506,9 | | стоимости материальных | | | | | | | запасов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 600 Выбытие | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | - | - | - | | стоимости ценных бумаг, | | | | | | | кроме акций и иных форм | | | | | | | участия в капитале | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 2: | 3 566 918,6 | 11 148 945,3 | 3 896 288,4 | 3 603 573,8 | 3 649 083,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области | | социальной защиты населения и социального обслуживания. | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 200 Расходы | 1 086 873,0 | 3 304 638,1 | 1 101 747,50 | 1 101 445,3 | 1 101 445,3 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 78 883,2 | 245 792,0 | 81 596,20 | 82 097,9 | 82 097,9 | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 211 Заработная плата | 65 866,3 | 197 598,3 | 65 866,10 | 65 866,1 | 65 866,1 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 90,2 | 417,6 | 151,20 | 133,2 | 133,2 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 213 Начисления на | 12 926,7 | 47 776,1 | 15 578,90 | 16 098,6 | 16 098,6 | | оплату труда | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 8 955,8 | 35 752,7 | 12 938,90 | 11 406,9 | 11 406,9 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 221 Услуги связи | 1 433,0 | 5 123,4 | 1 707,80 | 1 707,8 | 1 707,8 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 335,1 | 1 319,9 | 447,30 | 436,3 | 436,3 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 223 Коммунальные | 1 167,0 | 4 023,4 | 1 384,60 | 1 319,4 | 1 319,4 | | услуги | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 224 Арендная плата за | - | - | - | - | - | | пользование имуществом | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 225 Услуги по | 3 507,3 | 16 943,1 | 5 647,70 | 5 647,7 | 5 647,7 | | содержанию имущества | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | 2 411,5 | 6 887,6 | 4 229,20 | 1 329,2 | 1 329,2 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2 513,4 | 8 342,9 | 3 751,50 | 2 295,7 | 2 295,7 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | - | - | - | - | - | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | - | - | - | - | - | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | - | - | - | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | - | - | - | - | - | | (реконструкция) | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | - | - | - | - | - | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, за | | | | | | | исключением | | | | | | | государственных и | | | | | | | муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 998 882,1 | 3 022 847,4 | 1 007 130,40 | 1 007 858,5 | 1 007 858,5 | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | - | - | - | - | - | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 260 Социальное | - | - | - | - | - | | обеспечение | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | - | - | - | - | - | | выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 262 Пособия по | - | - | - | - | - | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | - | - | - | - | - | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 151,9 | 246,0 | 82,00 | 82,0 | 82,0 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 300 Поступления | 2 268,8 | 58 712,3 | 50 246,30 | 4 233,0 | 4 233,0 | | нефинансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 310 Увеличение | 1 172,5 | 53 200,0 | 48 400,00 | 2 400,0 | 2 400,0 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | 1 172,5 | 7 314,6 | 2 514,60 | 2 400,0 | 2 400,0 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | - | - | 0,00 | - | - | | (реконструкция) | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | жилые и нежилые | - | 46 000,0 | 46 000,00 | - | - | | помещения | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | 0,00 | - | - | | стоимости | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 340 Увеличение | 1 096,3 | 5 512,3 | 1 846,30 | 1 833,0 | 1 833,0 | | стоимости материальных | | | | | | | запасов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 600 Выбытие | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | - | - | - | | стоимости ценных бумаг, | | | | | | | кроме акций и иных форм | | | | | | | участия в капитале | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 3: | 1 089 141,8 | 3 363 350,4 | 1 151 993,80 | 1 105 678,3 | 1 105 678,3 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|