|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 30-p
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 3 к программе Перечень целевых показателей на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, целевые показатели | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | | измерения | (текущий, два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |--------------------+-------------+--------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля школ, соответствующих | % | 45 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | требованиям действующего | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательства (ППБ 01-03, | | | | | | | | | | | | | | | | | | СанПиН, СНиП), от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | школ | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Доля средних школ, обеспеченных | % | 27,4 | 30,1 | 35 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | | | учебным оборудованием по | | | | | | | | | | | | | | | | | | физике, химии и информатике, от | | | | | | | | | | | | | | | | | | общего количества средних школ | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | Удельный вес лиц, сдавших | % | 79 | 80 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | | | единый государственный экзамен, | | | | | | | | | | | | | | | | | | от числа выпускников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | участвовавших в едином | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственном экзамене | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к программе Распределение планируемых расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия ВЦП на 2009-2011г. | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | п/п | | выполнения, |--------------------------------------------------------------------- | | | год | всего | в том числе по годам | | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Цель: Обеспечение доступности качественного общего и | | | | | | | дополнительного образования всех жителей Красноярского края | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, | | | | | | | соответствующие требованиям надзорных органов, в | | | | | | | общеобразовательных учреждениях и краевых государственных | | | | | | | учреждениях образования | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1.1 | Приобретение комплектов технологического оборудования | 2009 | 90 970,6 | 90 970,6 | | | | | для пищеблоков, комплектов медицинского оборудования | | | | | | | | для медицинских кабинетов, приобретение и монтаж | | | | | | | | приборов искусственного освещения в образовательных | | | | | | | | учреждениях края за счет средств краевой целевой | | | | | | | | программы "Обеспчение безопасности жизнедеятельности | | | | | | | | образовательных учреждений" на 2007-2009 годы | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1.2 | Строительство и реконструкция объектов образования за счет | 2009-2011 | 2 436 736,3 | 820 820,1 | 811 036,3 | 804 879,9 | | | средств краевой адресной инвестиционной программы | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1.3 | Капитальный ремонт краевых государственных учреждений | 2009-2011 | 691 311,4 | 10 911,4 | 340 200,0 | 340 200,0 | | | образования | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1.4 | Приобретение автобусов для подвоза учащихся к | 2009-2011 | 79 867,5 | 23 000,0 | 26 450,0 | 30 417,5 | | | муниципальным образовательным учреждениям | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 1 | | 3 298 885,8 | 945 702,1 | 1 177 686,3 | 1 175 497,4 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного | | - | | | | | образования в общеобразовательных учреждениях | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.1 | Обеспечение выделения денежных средств на получение | 2009-2011 | 30 968 755,9 | 9 630 621,1 | 10 372 054,0 | 10 966 080,8 | | | доступного качественного начального общего, основного | | | | | | | | общего и среднего (полного) общего образования, а также | | | | | | | | дошкольного и дополнительного образования в | | | | | | | | общеобразовательных учреждениях края на основе | | | | | | | | нормативного принципа, поддержку инновационных школ, | | | | | | | | приобретение ученических медалей, аттестационно- | | | | | | | | бланочной продукций, на финансирование образовательной | | | | | | | | программы Международного бакалавриата | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.2 | Обеспечение базовых школ и средних школ с численностью | 2009-2011 | 693 503,4 | 135 700,0 | 241 678,4 | 316 125,0 | | | учащихся свыше 275 человек учебным оборудованием; 100% | | | | | | | | обеспечение обучающихся учебниками | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.3 | Строительство современных спортивных дворов, | 2009 | 190 176,9 | 190 176,9 | | | | | быстровозводимых крытых площадок и других спортивных | | | | | | | | сооружений за счет средств краевой целевой программы | | | | | | | | "Дети" на 2007-2009 годы | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.4 | Строительство современных спортивных дворов | 2010-2012 | 420 041,8 | | 203 040,5 | 217 001,3 | | | общеобразовательных учреждений и других спортивных | | | | | | | | сооружений за счет средств краевой целевой программы | | | | | | | | "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.5 | Обеспечение стабильного функционирования системы | 2009-2011 | 1 769 650,3 | 543 866,5 | 599 193,2 | 626 590,6 | | | кадетского, женского гимназического образования, Краевой | | | | | | | | государственной общеобразовательной школы-интерната | | | | | | | | среднего (полного) общего образования с углубленным | | | | | | | | изучением отдельных предметов "Педагогический центр по | | | | | | | | работе с одаренными детьми и талантливой молодежью | | | | | | | | "Школа космонавтики", обеспечивающих вариативность | | | | | | | | получения качественного общего образования | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.6 | Обеспечение стабильного функционирования вечерних | 2009-2011 | 143 045,8 | 44 362,4 | 47 553,0 | 51 130,4 | | | (сменных) школ при исправительных колониях | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.7 | Обеспечение стабильного функционирования | 2009-2011 | 354 947,2 | 125 727,8 | 111 125,4 | 118 094,0 | | | оздоровительных образовательных учреждений санаторного | | | | | | | | типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.8 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, | 2009-2011 | 419 175,0 | 133 245,4 | 137 800,1 | 148 129,5 | | | обеспечивающих переподготовку и повышение | | | | | | | | квалификации кадров и формирование инновационного | | | | | | | | кадрового ресурса | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.9 | Обеспечение стабильного функционирования и развития | 2009-2011 | 1 137 286,3 | 359 984,2 | 376 098,6 | 401 203,5 | | | средних специальных учебных заведений для подготовки | | | | | | | | педагогических кадров | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.10 | Обеспечение выделения денежных средств на питание детей | 2009-2011 | 1 932 577,3 | 584 342,1 | 651 025,1 | 697 210,1 | | | из семей со среднедушевыми доходами ниже величины | | | | | | | | прожиточного минимума в общеобразовательных | | | | | | | | учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края | | | | | | | | "О защите прав ребенка" | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2.11 | Реализация приоритетного национального проекта | 2009-2011 | 1 323 505,8 | 483 130,9 | 420 214,8 | 420 160,1 | | | "Образование" на территории Красноярского края в части | | | | | | | | выплаты вознаграждения за классное руководство и выплаты | | | | | | | | поощрения лучшим учителям общеобразовательных | | | | | | | | учреждений | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 2 | | 39 352 665,7 | 12 231 157,3 | 13 159 783,1 | 13 961 725,3 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3.1 | Обеспечение стабильного функционирования и развития | 2009-2011 | 3 360 494,5 | 1 056 719,7 | 1 119 520,7 | 1 184 254,1 | | | системы специальных (коррекционных) образовательных | | | | | | | | учреждений для обучающихся, воспитанников с | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья и реализация | | | | | | | | концепции развития специального образования детей с | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3.2 | Внедрение моделей интегрированного обучения детей с | 2009-2011 | - | | | | | | ограниченными возможностями здоровья, принятие закона о | | | | | | | | наделении полномочиями органов местного самоуправления | | | | | | | | по обеспечению государственных гарантий на получение | | | | | | | | детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | общедоступного и бесплатного дошкольного, начального | | | | | | | | общего, основного общего, среднего (полного) общего | | | | | | | | образования в муниципальных общеобразовательных | | | | | | | | учреждениях Красноярского края | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 3 | | 3 360 494,5 | 1 056 719,7 | 1 119 520,7 | 1 184 254,1 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным | | | | | | | требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику | | | | | | | применения семейных форм воспитания | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.1 | Обеспечение стабильного функционирования | 2009-2011 | 2 563 550,4 | 834 918,9 | 840 553,7 | 888 077,8 | | | образовательных учреждений для детей-сирот и детей, | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей, и реализация | | | | | | | | концепции реструктуризации системы учреждений для детей- | | | | | | | | сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.2 | Обеспечение выделения денежных средств для реализации | 2009-2011 | 370 815,5 | 115 309,2 | 123 378,4 | 132 127,9 | | | государственных полномочий муниципальными | | | | | | | | образованиями края по социальной поддержке детей-сирот и | | | | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при | | | | | | | | общеобразовательных учреждениях края и муниципальных | | | | | | | | детских домах | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.3 | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 2009-2011 | 25 737,4 | 8 003,0 | 8 563,2 | 9 171,2 | | | родителей, в негосударственных образовательных | | | | | | | | учреждениях края | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.4 | Развитие института замещающей семьи: опекунской, | 2009-2011 | 2 953 473,7 | 920 383,3 | 985 194,6 | 1 047 895,8 | | | приемной, патронатной | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.5 | Создание региональной сети учета детей, оставшихся без | 2009-2011 | 75 783,3 | 25 261,1 | 25 261,1 | 25 261,1 | | | попечения родителей, и закрепленного жилья, обеспечение | | | | | | | | выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, | | | | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их | | | | | | | | числа, не имеющих жилья, после окончания | | | | | | | | общеобразовательных и профессиональных учебных | | | | | | | | заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения | | | | | | | | из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения | | | | | | | | свободы | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 4 | | 5 989 360,3 | 1 903 875,5 | 1 982 951,0 | 2 102 533,8 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5.1 | Выплата ежемесячной компенсации одному из родителей или | 2009-2011 | 4 641 453,0 | 1 422 001,9 | 1 541 606,7 | 1 677 844,4 | | | опекуну, фактически воспитывающему ребенка раннего | | | | | | | | возраста (от 1,5 до 3 лет), состоящего на учете в | | | | | | | | муниципальном органе управления образованием для | | | | | | | | определения в дошкольное образовательное учреждение | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5.2 | Грантовая поддержка муниципальных дошкольных | 2009-2011 | 755 323,1 | 242 252,8 | 253 270,3 | 259 800,0 | | | образовательных учреждений, выплата денежного поощрения | | | | | | | | лучшим воспитателям муниципальных дошкольных | | | | | | | | образовательных учреждений, ежемесячные выплаты | | | | | | | | воспитателям, поддержка дошкольных образовательных | | | | | | | | учреждений - победителей конкурса на разработку и | | | | | | | | распространение моделей дошкольного образования в | | | | | | | | детских дошкольных учреждениях для детей с | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5.3 | Обеспечение выделения денежных средств на содержание в | 2009-2011 | 183 901,3 | 56 588,6 | 61 208,2 | 66 104,5 | | | муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | | (группах) детей, у которых по заключению медицинских | | | | | | | | учреждений выявлены недостатки в физическом и | | | | | | | | психическом развитии, а также детей, находящихся в | | | | | | | | туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере | | | | | | | | родительской платы | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5.4 | Выплата компенсации части родительской платы за | 2009-2011 | 687 159,9 | 192 848,8 | 233 932,1 | 260 379,0 | | | содержание ребенка в государственных и муниципальных | | | | | | | | учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | | | | программу дошкольного образования | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5.5 | Создание дополнительных мест в дошкольных | 2009-2011 | 449 483,2 | 139 766,0 | 149 549,6 | 160 167,6 | | | образовательных учреждениях за счет средств краевой | | | | | | | | целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы и краевой | | | | | | | | целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 5 | | 6 717 320,5 | 2 053 458,1 | 2 239 566,9 | 2 424 295,5 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру | | | | | | | открытого дополнительного образования | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.1 | Создание сети спортивных, туристских, технических, военно- | 2009-2011 | 20 353,4 | 9 314,7 | 4 709,8 | 6 328,9 | | | патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, | | | | | | | | художественно-эстетических клубов общеобразовательных | | | | | | | | школ и укрепление материально-технической базы | | | | | | | | учреждений дополнительного образования технической, | | | | | | | | туристской, спортивной направленности | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.2 | Внедрение дистанционных, интенсивных форм | 2009-2011 | 275 927,7 | 75 444,1 | 94 076,1 | 106 407,5 | | | дополнительного образования, проведение зональных и | | | | | | | | краевых массовых мероприятий для детей и молодежи, | | | | | | | | участие в российских мероприятиях | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.3 | Реализация образовательно-оздоровительных программ для | 2009-2011 | 227 482,7 | 68 597,6 | 77 350,7 | 81 534,4 | | | детей-сирот и одаренных детей | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.4 | Обеспечение выделения денежных средств на реализацию | 2009-2011 | 27 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | | | статьи 29 Закона края "О системе профилактики | | | | | | | | безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.5 | Обеспечение развития и стабильного функционирования | 2009-2011 | 565 156,2 | 204 140,4 | 182 456,8 | 178 559,0 | | | краевых государственных учреждений дополнительного | | | | | | | | образования детей | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.6 | Предоставление грантов на модернизацию материально- | 2009-2010 | 160 798,5 | 50 000,0 | 53 500,0 | 57 298,5 | | | технической базы для реализации образовательных программ | | | | | | | | дополнительного образования детей государственным и | | | | | | | | муниципальным образовательным учреждениям | | | | | | | | дополнительного образования детей. Выплата денежного | | | | | | | | поощрения лучшим педагогическим работникам | | | | | | | | государственных и муниципальных образовательных | | | | | | | | учреждений дополнительного образования детей | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 6 | | 1 276 718,5 | 416 496,8 | 421 093,4 | 439 128,3 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.1 | Обеспечение проведения государственной (итоговой) | 2009-2011 | 72 176,2 | 23 297,5 | 24 035,0 | 24 843,7 | | | аттестации выпускников в форме единого государственного | | | | | | | | экзамена по 13 предметам, выпускников 9 классов с участием | | | | | | | | территориальных экзаменационных комиссий (в новой | | | | | | | | форме); проведения краевых контрольных работ по русскому | | | | | | | | языку и математике в 4 классах | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.2 | Создание и поддержка функционирования краевой | 2009-2011 | 3 503,8 | 1 215,0 | 1 110,0 | 1 178,8 | | | информационной автоматизированной системы управления | | | | | | | | образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки | | | | | | | | достоверных данных о состоянии системы образования края | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 7 | | 75 680,0 | 24 512,5 | 25 145,0 | 26 022,5 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью | | - | | | | | общего образования | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 8.1 | Обеспечение стабильного функционирования аппарата | 2009-2011 | 773 561,5 | 237 616,0 | 262 814,6 | 273 130,9 | | | министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность | | | | | | | | министерства | | | | | | |------+------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 8.2 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в | 2009-2011 | 315 736,3 | 98 176,6 | 105 053,6 | 112 506,1 | | | отношении несовершеннолетних | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 8 | | 1 089 297,8 | 335 792,6 | 367 868,2 | 385 637,0 | |-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Всего по программе | | 61 160 423,1 | 18 967 714,6 | 20 493 614,6 | 21 699 093,9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к программе Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | мощности и срока ввода | стоимости |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | строительства в | предыдущий | текущий год и плановый период | по годам до ввода объекта | | | | ценах контракта | год (отчет) | | | | | | (тыс. руб.) по | | | | | | | состоянию на |-------------+-----------------------------------+-----------------------------------| | | | 01.01.08г. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объекты по протоколам Губернатора, финансируемые из федерального и краевого бюджетов | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Краевое государственное | 65 625,0 | 13 000,0 | 10 000,0 | 22 625,0 | 20 000,0 | | | | | | образовательное учреждение для | | | | | | | | | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | попечения родителей "Назаровский | | | | | | | | | | | детский дом N 1" (150 мест, 2011г) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 4 000,0 | 10 000,0 | 22 625,0 | 20 000,0 | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 9 000,0 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Школа на 784 учащихся в | 93 662,6 | 4 000,0 | | 89 662,6 | | | | | | | микрорайоне Северный в г. Канске (II | | | | | | | | | | | очередь, 2010г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 4 000,0 | | 89 662,6 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Школа в г. Енисейске (2010г.) | 224 387,0 | 67 676,4 | 146 710,6 | 10 000,0 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 67 676,4 | 146 710,6 | 10 000,0 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Специальная общеобразовательная | 235 427,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 100 000,0 | 128 427,0 | | | | | | школа-интернат (для слепых и | | | | | | | | | | | слабовидящих детей) в г. Красноярске | | | | | | | | | | | (200 мест, 2011г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 000,0 | 5 000,0 | 100 000,0 | 128 427,0 | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Школа с. Момотово, Казачинский | 183 259,7 | 153 259,7 | 30 000,0 | | | | | | | | район (2009г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 153 259,7 | 30 000,0 | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объекты, финансируемые из федерального и муниципального бюджетов | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство регионального развития РФ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Общеобразовательная школа на 660 | 256 949,8 | 75 000,0 | 83 843,60 | 98 106,20 | | | | | | | учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский | | | | | | | | | | | муниципальный район (2010г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 83 843,60 | 98 106,20 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 15 000,0 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | 60 000,0 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объекты, финансируемые из краевого бюджета | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7 | Реконструкция школы-интерната в | 138 150,0 | 3 150,0 | 30 000,0 | 105 000,0 | | | | | | | г. Канске (240 мест, 2010г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 3 150,0 | 30 000,0 | 105 000,0 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Школа в п. Б. Сереж, Назаровский | 88 140,0 | 26 000,0 | 62 140,0 | | | | | | | | район (2009г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 26 000,0 | 62 140,0 | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Реконструкция школы под культурно- | 141 913,4 | 15 000,0 | 126 913,4 | | | | | | | | образовательный центр в | | | | | | | | | | | с. Григорьевка, Ермаковский район | | | | | | | | | | | (150 мест, 2009г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 15 000,0 | 126 913,4 | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Реконструкция Дома культуры под | 62 141,8 | 20 000,0 | 15 000,0 | 27 141,8 | | | | | | | культурно-образовательный центр в | | | | | | | | | | | с. Можарка, Курагинский район | | | | | | | | | | | (посадочных мест 100, 2010г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 20 000,0 | 15 000,0 | 27 141,8 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 11 | Школа в д. Лакино, | 175 000,0 | 2 500,0 | | 49 129,9 | 123 370,1 | | | | | | Большемуртинский район (120 мест, | | | | | | | | | | | 2011 г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 500,0 | | 49 129,9 | 123 370,1 | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 12 | Школа в п. Нижняя Пойма, | 297 072,1 | 800,0 | | 13 500,0 | 180 000,0 | 102 772,1 | | | | | Нижнеингашский район (460 мест, | | | | | | | | | | | 2011г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 800,0 | | 13 500,0 | 180 000,0 | 102 772,1 | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 13 | Школа на 23 класса в п. Первомайск, | 40 399,0 | 2,0 | | | | 40 397,0 | | | | | Мотыгинский район (198 мест, | | | | | | | | | | | 2009г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2,0 | | | | 40 397,0 | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 14 | Школа на 275 учащихся в с. Тины, | 186 658,4 | 25 000,0 | 87 976,3 | 73 682,1 | | | | | | | Нижнеингашский район (2010г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 25 000,0 | 87 976,3 | 73 682,1 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 15 | Школа на 200 учащихся в с. Шунеры, | 141 000,0 | 1 000,0 | | | 95 000,0 | 45 000,0 | | | | | Шушенский район (II очередь) | | | | | | | | | | | (2011г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 1 000,0 | | | 95 000,0 | 45 000,0 | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 16 | Лечебно-оздоровительный лагерь | 12 000,0 | 12 000,0 | | | | | | | | | "Гагаринец" Канской школы- | | | | | | | | | | | интерната (45 мест, 2008г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 12 000,0 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 17 | Школа на 130 учащихся в с. | 59 223,1 | 30 000,0 | 29 223,1 | | | | | | | | Ворогово, Туруханский район (2009г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 30 000,0 | 29 223,1 | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 18 | Школа на 22 класса в п. Абан, | 77 771,8 | 77 771,8 | | | | | | | | | Абанский район (528 мест, 2008г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 77 771,8 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 19 | Средняя школа в с. Сухобузимское, | 200 008,2 | 28 404,4 | 91 603,8 | 80 000,0 | | | | | | | Сухобузимский район (2010г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 28 404,4 | 91 603,8 | 80 000,0 | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 20 | Детское дошкольное учреждение | 128 401,3 | 60 000,0 | 68 401,3 | | | | | | | | комбинированного вида, ул. Щорса, | | | | | | | | | | | 25б, г. Дудинка (2009г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 60 000,0 | 68 401,3 | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 21 | Школа с. Усть-Яруль, Ирбейский | 230 000,0 | 3 000,0 | 532,0 | 100 988,7 | 125 479,3 | | | | | | район (2011г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 3 000,0 | 532,0 | 100 988,7 | 125 479,3 | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 22 | Пристройка к школе N 4 в г. Боготоле | 54 761,8 | 21 285,8 | 33 476,0 | | | | | | | | (2009г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 21 285,8 | 33 476,0 | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 23 | Школа в с. Новониколаевка, | 71 704,0 | 71 704,0 | | | | | | | | | Иланский район (2008г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 71 704,0 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 24 | Реконструкция школы под культурно- | | | | | 60 933,6 | 49 066,4 | | | | | образовательный центр в с. | | | | | | | | | | | Моторское, Каратузский район | | | | | | | | | | | (2012г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 60 933,6 | 49 066,4 | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 25 | Дошкольное образовательное | | | | 2 200,0 | 800,0 | 85 000,0 | 52 000,0 | | | | учреждение в 7 микрорайоне | | | | | | | | | | | г. Лесосибирска (2014г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 2 200,0 | 800,0 | 85 000,0 | 52 000,0 | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 26 | Ермолаевская СОШ на 120 учащихся | | | | 1 000,0 | 250,0 | 95 000,0 | 71 750,0 | | | | Березовского района (2014г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 1 000,0 | 250,0 | 95 000,0 | 71 750,0 | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 27 | Кемчугская СОШ на 150 учащихся | | | | 2 200,0 | 800,0 | 105 000,0 | 102 000,0 | | | | Козульского района (2015г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 2 200,0 | 800,0 | 105 000,0 | 102 000,0 | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 28 | Нижнекурятская СОШ на 110 | | | | 2 200,0 | 800,0 | 90 000,0 | 61 000,0 | | | | учащихся Каратузского района | | | | | | | | | | | (2014г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 2 200,0 | 800,0 | 90 000,0 | 61 000,0 | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 29 | Кордовская СОШ на 160 учащихся | | | | 2 200,0 | 800,0 | 100 000,0 | 121 000,0 | | | | Курагинского района (2015г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 2 200,0 | 800,0 | 100 000,0 | 121 000,0 | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 30 | Реконструкция Филимоновской СОШ | | | | 1 400,0 | 600,0 | 138 000,0 | | | | | Канского района (2015г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 1 400,0 | 600,0 | 138 000,0 | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 31 | Строительство школы-интерната с | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 98 000,0 | 99 000,0 | | | реализацией дошкольного обучения в | | | | | | | | | | | п. Тухард Таймырский Долгано- | | | | | | | | | | | Ненецкий муниципальный район на | | | | | | | | | | | 100 мест (2015г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 98 000,0 | 99 000,0 | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 32 | Майская СОШ на 100 учащихся | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 117 000,0 | 118 000,0 | | | Енисейского района (2014г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 117 000,0 | 118 000,0 | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 33 | Реконструкция Новоангарской СОШ | | | | | 1 600,0 | 400,0 | 124 000,0 | | | | Мотыгинского района (2015г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 1 600,0 | 400,0 | 124 000,0 | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 34 | Реконструкция школы под культурно- | | | | | 819,9 | 180,1 | 97 000,0 | | | | образовательный центр в | | | | | | | | | | | с. Павловщина Сухобузимского | | | | | | | | | | | района (2015г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 819,9 | 180,1 | 97 000,0 | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 35 | Хантайская СОШ на 110 учащихся | | | | | 4 000,0 | 1 000,0 | 100 000,0 | 115 000,0 | | | Таймырского Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | | | муниципального района (2014г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 4 000,0 | 1 000,0 | 100 000,0 | 115 000,0 | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 36 | Дошкольное образовательное | | | | 30 000,0 | 56 000,0 | | | | | | учреждение на 140 мест ст. Саянская, | | | | | | | | | | | Рыбинский район (2012г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 30 000,0 | 56 000,0 | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 37 | Специальная (коррекционная) школа- | 119 550,0 | 167 219,1 | | | | | | | | | интернат на 100 мест в п. г. т. Тура, | | | | | | | | | | | Эвенкийский муниципальный район | | | | | | | | | | | (2008г.) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 105 819,1 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | 61 400,0 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Итого: | 3 283 206,0 | 879 773,2 | 820 820,1 | 811 036,3 | 804 879,9 | 852 615,6 | 943 750,0 | 332 000,0 | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 734 373,2 | 820 820,1 | 811 036,3 | 804 879,9 | 852 615,6 | 943 750,0 | 332 000,0 | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 24 000,0 | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | 121 400,0 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |---------------------------------------------------------------------- | | всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | | |------------------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | Всего | 61 160 423,1 | 18 967 714,6 | 20 493 614,6 | 21 699 093,9 | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе | | | | | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | федеральный бюджет (субвенции) | 238 549,2 | 70 830,4 | 81 454,6 | 86 264,2 | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | краевой бюджет | 60 921 873,9 | 18 896 884,2 | 20 412 160,0 | 21 612 829,7 | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них внебюджетные источники | 121 085,6 | 39 552,9 | 40 438,3 | 41 094,4 | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них капитальные вложения | 4 346 813,6 | 1 197 227,9 | 1 559 443,1 | 1 590 142,6 | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | краевой бюджет (с внебюджетными | 4 346 813,6 | 1 197 227,9 | 1 559 443,1 | 1 590 142,6 | | источниками) | | | | | |---------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них внебюджетные источники | 7 701,0 | 2 724,4 | 2 787,4 | 2 189,2 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (плановый среднесрочный период) | | | |-----------------------------------------------| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 61 160 423,10 | 18 967 714,60 | 20 493 614,60 | 21 699 093,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 56 043 676,20 | 17 409 542,10 | 18 745 355,80 | 19 888 778,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 250 056,80 | 2 269 829,70 | 2 408 774,20 | 2 571 452,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 5 687 314,60 | 1 781 287,50 | 1 888 443,10 | 2 017 584,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 83 599,70 | 26 288,30 | 28 895,00 | 28 416,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 479 142,50 | 462 253,90 | 491 436,10 | 525 452,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2 942 346,50 | 810 139,30 | 1 037 918,70 | 1 094 288,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 46 864,60 | 14 728,00 | 15 481,80 | 16 654,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 36 103,20 | 11 307,20 | 12 011,40 | 12 784,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 739 545,20 | 214 317,00 | 244 733,00 | 280 495,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 36 087,90 | 11 146,20 | 12 189,40 | 12 752,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 1 050 995,00 | 212 842,40 | 416 299,70 | 421 852,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 821 749,00 | 141 349,00 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 032 750,60 | 345 798,50 | 337 203,40 | 349 748,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 181 093,50 | 55 570,70 | 61 538,40 | 63 984,40 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 181 093,50 | 55 570,70 | 61 538,40 | 63 984,40 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 42 465 919,40 | 13 175 632,00 | 14 213 615,50 | 15 076 671,90 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 42 465 919,40 | 13 175 632,00 | 14 213 615,50 | 15 076 671,90 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 925 257,50 | 911 684,00 | 977 420,10 | 1 036 153,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 925 257,50 | 911 684,00 | 977 420,10 | 1 036 153,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 279 002,50 | 186 686,40 | 46 088,90 | 46 227,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 5 116 746,90 | 1 558 172,50 | 1 748 258,80 | 1 810 315,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3 512 243,60 | 1 055 878,90 | 1 212 832,60 | 1 243 532,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 2 371 061,10 | 794 940,80 | 788 160,30 | 787 960,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 1 141 182,50 | 260 938,10 | 424 672,30 | 455 572,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 604 503,30 | 502 293,60 | 535 426,20 | 566 783,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (плановый среднесрочный период) | | | |-----------------------------------------------| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные | | | | | | условия, соответствующие требованиям надзорных | | | | | | органов, в государственных (муниципальных) | | | | | | общеобразовательных учреждениях и краевых | | | | | | государственных образовательных учреждениях | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 847 957,20 | 127 761,30 | 363 076,00 | 357 119,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 756 986,60 | 36 790,70 | 363 076,00 | 357 119,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 691 311,40 | 10 911,40 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 691 311,40 | 10 911,40 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 65 675,20 | 25 879,30 | 22 876,00 | 16 919,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 90 970,60 | 90 970,60 | | | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 90 970,60 | 90 970,60 | | | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2 450 928,60 | 817 940,80 | 814 610,30 | 818 377,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 450 928,60 | 817 940,80 | 814 610,30 | 818 377,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 2 371 061,10 | 794 940,80 | 788 160,30 | 787 960,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 79 867,50 | 23 000,00 | 26 450,00 | 30 417,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 3 298 885,80 | 945 702,10 | 1 177 686,30 | 1 175 497,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми | | | | | | качественного образования в государственных | | | | | | (муниципальных) общеобразовательных | | | | | | учреждениях края | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 38 053 494,90 | 11 912 297,60 | 12 706 512,90 | 13 434 684,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 415 320,40 | 749 352,00 | 806 102,60 | 859 865,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 898 482,30 | 588 954,80 | 633 161,00 | 676 366,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 22 929,90 | 7 204,70 | 8 201,30 | 7 523,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 493 908,20 | 153 192,50 | 164 740,30 | 175 975,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 569 430,80 | 205 651,30 | 172 683,50 | 191 096,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 16 008,20 | 5 094,90 | 5 221,50 | 5 691,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 11 254,40 | 3 745,80 | 3 670,30 | 3 838,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 217 941,20 | 63 500,80 | 72 054,20 | 82 386,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 5 428,00 | 1 402,00 | 1 957,90 | 2 068,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 119 418,60 | 65 337,00 | 26 019,00 | 28 062,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | 40 552,90 | - | - | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 199 380,40 | 66 570,80 | 63 760,60 | 69 049,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 181 093,50 | 55 570,70 | 61 538,40 | 63 984,40 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 181 093,50 | 55 570,70 | 61 538,40 | 63 984,40 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 34 713 661,10 | 10 830 001,70 | 11 614 782,30 | 12 268 877,10 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 34 713 661,10 | 10 830 001,70 | 11 614 782,30 | 12 268 877,10 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 52 212,00 | 16 077,70 | 18 214,70 | 17 919,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 52 212,00 | 16 077,70 | 18 214,70 | 17 919,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 121 777,10 | 55 644,20 | 33 191,40 | 32 941,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 299 170,80 | 318 859,70 | 453 270,20 | 527 040,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 829 926,70 | 174 083,80 | 297 193,70 | 358 649,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 829 926,70 | 174 083,80 | 297 193,70 | 358 649,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 469 244,10 | 144 775,90 | 156 076,50 | 168 391,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 39 352 665,70 | 12 231 157,30 | 13 159 783,10 | 13 961 725,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 3. Создать условия для получения | | | | | | образования детьми с ограниченными | | | | | | возможностями здоровья | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 2 819 709,30 | 892 246,50 | 929 334,40 | 998 128,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 330 911,30 | 728 211,40 | 775 527,60 | 827 172,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 819 123,00 | 568 460,20 | 604 801,20 | 645 861,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 35 268,70 | 10 820,00 | 12 353,80 | 12 094,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 476 519,60 | 148 931,20 | 158 372,60 | 169 215,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 482 406,70 | 161 572,70 | 151 920,20 | 168 913,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 8 892,20 | 2 725,50 | 2 983,70 | 3 183,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 7 200,30 | 2 140,30 | 2 405,00 | 2 655,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 246 566,00 | 70 602,20 | 81 760,30 | 94 203,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 19 812,40 | 6 083,10 | 6 697,50 | 7 031,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 88 030,90 | 43 699,10 | 21 492,00 | 22 839,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | 22 860,20 | - | - | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 111 904,90 | 36 322,50 | 36 581,70 | 39 000,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 769,90 | 1 225,30 | 1 218,70 | 1 325,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 769,90 | 1 225,30 | 1 218,70 | 1 325,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 2 621,40 | 1 237,10 | 667,90 | 716,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 540 785,20 | 164 473,20 | 190 186,30 | 186 125,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 80 807,90 | 20 271,80 | 36 714,70 | 23 821,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 80 807,90 | 20 271,80 | 36 714,70 | 23 821,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 459 977,30 | 144 201,40 | 153 471,60 | 162 304,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 3 360 494,50 | 1 056 719,70 | 1 119 520,70 | 1 184 254,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие | | | | | | современным требованиям для воспитания детей- | | | | | | сирот, расширить практику применения семейных | | | | | | форм воспитания | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 5 363 362,10 | 1 708 468,70 | 1 768 003,10 | 1 886 890,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 492 030,90 | 482 615,30 | 488 759,50 | 520 656,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 168 137,40 | 378 465,60 | 382 388,20 | 407 283,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 19 431,60 | 6 436,80 | 6 330,60 | 6 664,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 304 461,90 | 97 712,90 | 100 040,70 | 106 708,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 670 797,40 | 227 955,40 | 211 314,50 | 231 527,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 9 074,30 | 2 915,50 | 2 982,50 | 3 176,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 4 447,00 | 1 380,70 | 1 499,60 | 1 566,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 216 974,10 | 63 659,20 | 71 649,50 | 81 665,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 6 436,40 | 2 155,00 | 2 060,20 | 2 221,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 82 678,90 | 39 647,50 | 20 620,60 | 22 410,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | 20 331,90 | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 351 186,70 | 118 197,50 | 112 502,10 | 120 487,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 393 198,80 | 122 770,30 | 130 839,50 | 139 589,00 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 393 198,80 | 122 770,30 | 130 839,50 | 139 589,00 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 801 873,80 | 873 062,90 | 935 427,70 | 993 383,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 801 873,80 | 873 062,90 | 935 427,70 | 993 383,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 5 461,20 | 2 064,80 | 1 661,90 | 1 734,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 625 998,20 | 195 406,80 | 214 947,90 | 215 643,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 50 382,80 | 14 492,70 | 21 824,30 | 14 065,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | - | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 50 382,80 | 14 492,70 | 21 824,30 | 14 065,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 575 615,40 | 180 914,10 | 193 123,60 | 201 577,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 5 989 360,30 | 1 903 875,50 | 1 982 951,00 | 2 102 533,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным | | | | | | образованием | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 6 717 320,50 | 2 053 458,10 | 2 239 566,90 | 2 424 295,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 827,60 | 609,20 | 609,20 | 609,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 448,40 | 482,80 | 482,80 | 482,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 379,20 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 354,00 | 354,00 | - | - | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 354,00 | 354,00 | - | - | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 6 668 138,90 | 2 005 494,90 | 2 238 957,70 | 2 423 686,30 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 6 668 138,90 | 2 005 494,90 | 2 238 957,70 | 2 423 686,30 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 6 717 320,50 | 2 053 458,10 | 2 239 566,90 | 2 424 295,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 6. Создать современную доступную | | | | | | инфраструктуру открытого дополнительного | | | | | | образования | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 1 142 387,90 | 372 264,90 | 372 751,30 | 397 371,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 378 440,40 | 112 900,70 | 127 925,20 | 137 614,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 298 594,10 | 89 154,30 | 100 940,40 | 108 499,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 2 569,80 | 766,30 | 901,30 | 902,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 77 276,50 | 22 980,10 | 26 083,50 | 28 212,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 311 615,80 | 129 565,30 | 88 184,20 | 93 866,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 3 426,90 | 1 066,90 | 1 147,60 | 1 212,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 3 609,40 | 1 074,70 | 1 232,80 | 1 301,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 52 822,40 | 14 965,50 | 17 550,10 | 20 306,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 3 214,40 | 1 131,30 | 1 075,40 | 1 007,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 59 546,20 | 50 246,50 | 4 479,90 | 4 819,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 46 589,60 | 46 589,60 | - | - | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 188 996,50 | 61 080,40 | 62 698,40 | 65 217,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 284 213,70 | 28 217,90 | 123 982,40 | 132 013,40 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 284 213,70 | 28 217,90 | 123 982,40 | 132 013,40 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 67 401,80 | 21 318,10 | 22 559,00 | 23 524,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 67 401,80 | 21 318,10 | 22 559,00 | 23 524,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 100 716,20 | 80 262,90 | 10 100,50 | 10 352,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 134 330,60 | 44 231,90 | 48 342,10 | 41 756,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 73 838,50 | 23 693,40 | 28 822,40 | 21 322,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 73 838,50 | 23 693,40 | 28 822,40 | 21 322,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 60 492,10 | 20 538,50 | 19 519,70 | 20 433,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 1 276 718,50 | 416 496,80 | 421 093,40 | 439 128,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 7. Создать краевую систему оценки | | | | | | качества образования | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 72 599,50 | 23 837,80 | 24 442,10 | 24 319,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 72 599,50 | 23 837,80 | 24 442,10 | 24 319,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 415,00 | 130,00 | 138,00 | 147,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 72 184,50 | 23 707,80 | 24 304,10 | 24 172,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3 080,50 | 674,70 | 702,90 | 1 702,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 957,30 | | | 957,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 957,30 | | | 957,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 123,20 | 674,70 | 702,90 | 745,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 75 680,00 | 24 512,50 | 25 145,00 | 26 022,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 8. Обеспечить усовершенствование | | | | | | управления отраслью общего образования | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 1 026 844,80 | 319 207,20 | 341 669,10 | 365 968,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 631 526,20 | 196 141,10 | 209 850,10 | 225 535,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 501 529,40 | 155 769,80 | 166 669,50 | 179 090,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 3 399,70 | 1 060,50 | 1 108,00 | 1 231,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 126 597,10 | 39 310,80 | 42 072,60 | 45 213,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 78 155,70 | 24 412,10 | 26 298,20 | 27 445,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 9 048,00 | 2 795,20 | 3 008,50 | 3 244,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 9 592,10 | 2 965,70 | 3 203,70 | 3 422,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 5 241,50 | 1 589,30 | 1 718,90 | 1 933,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 196,70 | 374,80 | 398,40 | 423,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 10 009,00 | 3 000,90 | 3 488,20 | 3 519,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 103,00 | 103,00 | - | - | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 43 068,40 | 13 686,20 | 14 480,50 | 14 901,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 315 736,30 | 98 176,60 | 105 053,60 | 112 506,10 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 315 736,30 | 98 176,60 | 105 053,60 | 112 506,10 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 1 426,60 | 477,40 | 467,20 | 482,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 62 453,00 | 16 585,40 | 26 199,10 | 19 668,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 25 401,80 | 5 396,40 | 13 667,20 | 6 338,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 25 401,80 | 5 396,40 | 13 667,20 | 6 338,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 37 051,20 | 11 189,00 | 12 531,90 | 13 330,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче | 1 089 297,80 | 335 792,60 | 367 868,20 | 385 637,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|