Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 115-р

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                                                                                                                                    Приложение N 2.1

                                                        Перечень целевых показателей на долгосрочный период

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели,                  | Единица           | Отчетный период       | Плановый      | Долгосрочный период по годам                                          |
| п/п | целевые показатели     | измерения         | (текущий, два         | период (два   |                                                                       |
|     |                        |                   | предыдущих года)      | последующих   |                                                                       |
|     |                        |                   |                       | года после    |                                                                       |
|     |                        |                   |                       | текущего)     |                                                                       |
|     |                        |                   |-----------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                   | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                           |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Объем медицинской      |                   |                                                                                                               |
|     | помощи в расчете на    |                   |                                                                                                               |
|     | одного жителя, в том   |                   |                                                                                                               |
|     | числе:                 |                   |                                                                                                               |
|-----+------------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | амбулаторно-           | посещения         | 8,4   | 9     | 9,1   | 9,2   | 9,4   | 9,45  | 9,6   | 9,85  | 9,9   | 9,95  | 10    | 10,2  | 10,4  | 10,5  |
|     | поликлиническая        |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | помощь                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.2 | Смертность населения в | на 100 тыс.       | 700,2 | 679,6 | 650,4 | 619,8 | 619,6 | 619,4 | 619,2 | 619   | 618,8 | 618,6 | 618,4 | 618,2 | 618   | 617,8 |
|     | трудоспособном         | населения         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | возрасте, в том числе  |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.3 | от болезней системы    | на 100 тыс.       | 163,6 | 173,1 | 163   | 156,4 | 156   | 155,1 | 153,9 | 152,7 | 151,5 | 150,3 | 149,1 | 147,9 | 146,7 | 145,5 |
|     | кровообращения         | населения         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.4 | Материнская смертность | на 100 тыс.       | 40,9  | 30    | 27    | 25    | 24    | 23,8  | 23,6  | 23,4  | 23,2  | 23    | 22,8  | 22,6  | 22,4  | 22,2  |
|     |                        | человек           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                        | родившихся        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                        | живыми            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.5 | Младенческая           | умерших до 1 года | 12    | 11    | 10,2  | 9,4   | 9,2   | 9     | 8,8   | 8,6   | 8,4   | 8,2   | 8     | 7,8   | 7,6   | 7,4   |
|     | смертность             | на 1000           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                        | родившихся        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                        | живыми            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                                                                                                          Приложение N 3

                                                                         Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края
                                                                                            по целям, задачам и мероприятиям
                                                                                            ведомственной целевой программы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | Цели, задачи, мероприятия         | Срок        | Объем необходимого финансирования, тыс. руб.                                                                                                               |
| п/п   |                                   | выполнения, |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                   | год         | всего        | 2009 г.                                        | 2010 г.                                      | 2011 г.                                     |
|       |                                   |             |              |------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                   |             |              | Всего в 2009 г. | в том числе                  | Всего в      | в том числе                   | Всего в      | в том числе                  |
|       |                                   |             |              |                 |------------------------------| 2010 г.      |-------------------------------| 2011 г.      |------------------------------|
|       |                                   |             |              |                 | Краевой      | Средства      |              | Краевой       | Средства      |              | Краевой      | Средства      |
|       |                                   |             |              |                 | бюджет       | обязательного |              | бюджет        | обязательного |              | бюджет       | обязательного |
|       |                                   |             |              |                 |              | медицинского  |              |               | медицинского  |              |              | медицинского  |
|       |                                   |             |              |                 |              | страхования   |              |               | страхования   |              |              | страхования   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Оказание медицинских услуг по     | 2009-2011   | 59 582 056,3 | 18 123 453,6    | 2 961 952,9  | 5 947 416,5   | 19 862 207,7 | 3 266 321,4   | 6 801 998,80  | 21 596 395,0 | 3 490 310,7  | 7 777 280,10  |
|       | краевой Программе                 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | дифференцированно, с учетом       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | этапности оказания медицинской    |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | помощи                            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 2     | Реализация Закона Красноярского   | 2009-2010   | 285 637,2    | 43 800,0        | 43 800,0     |               | 120 900,0    | 120 900,0     |               | 120 937,2    | 120 937,2    |               |
|       | края "О краевой целевой           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | программе "Организация            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | общеврачебных практик на          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | территории Красноярского края"    |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | на 2008-2010 годы"                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3     | Работа передвижных медицинских    | 2009-2011   | 4 322,8      | 1 352,5         | 1 352,5      |               | 1 440,5      | 1 440,5       |               | 1 529,8      | 1 529,8      |               |
|       | бригад из числа штатных           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | сотрудников на базе краевого      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | государственного учреждения       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения "Краевой          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | госпиталь для ветеранов войн"     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4     | Создание эффективной системы      | 2009-2011   | 3 167 145,5  | 1 006 367,4     | 1 006 367,4  |               | 1 047 843,9  | 1 047 843,9   |               | 1 112 934,2  | 1 112 934,2  |               |
|       | лекарственной помощи населению    |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | края. Формирование Формулярной    |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | системы лекарственного            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | обеспечения                       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4.1   | Реализация на территории          | 2009-2011   | 1 553 321,1  | 486 523,5       | 486 523,5    |               | 517 300,5    | 517 300,5     |               | 549 497,1    | 549 497,1    |               |
|       | Красноярского края постановления  |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | Правительства РФ от 30.07.94      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | N 890 "О государственной          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | поддержке развития медицинской    |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | промышленности и улучшении        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | обеспечения населения и           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | учреждений здравоохранения        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | лекарственными средствами и       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | изделиями медицинского            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | назначения"                       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4.2   | Реализация Закона Красноярского   | 2009-2011   | 542 124,4    | 169 843,9       | 169 843,9    |               | 180 543,4    | 180 543,4     |               | 191 737,1    | 191 737,1    |               |
|       | края от 10.12.04 N 12-2703        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | "О мерах социальной поддержки     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | ветеранов", Закона Красноярского  |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | края от 10.12.04 N 12-2711        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | "О мерах социальной поддержки     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | реабилитированных лиц и лиц,      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | признанных пострадавшими от       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | политических репрессий" в части   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | обеспечения льготными             |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | лекарственными средствами,        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | изделиями медицинского            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | назначения и услугами по          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | зубопротезированию                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4.3   | Расходы на реализацию мер         | 2009-2011   | 1 071 700,0  | 350 000,0       | 350 000,0    |               | 350 000,0    | 350 000,0     |               | 371 700,0    | 371 700,0    |               |
|       | социальной поддержки              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | пенсионеров в части обеспечения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | лекарственными средствами         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по задаче 1                                       | 63 039 161,8 | 19 174 973,5    | 4 013 472,8  | 5 947 416,5   | 21 032 392,1 | 4 436 505,8   | 6 801 998,8   | 22 831 796,2 | 4 725 711,9  | 7 777 280,1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Оказание высокотехнологичных      | 2009-2011   | 2 196 000,0  | 732 000,0       | 0,0          |               | 732 000,0    | 0,0           |               | 732 000,0    | 0,0          |               |
|       | медицинских услуг населению       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.1   | Развитие новых высоких            | 2009-2011   | 360 000,0    | 120 000,0       |              |               | 120 000,0    |               |               | 120 000,0    |              |               |
|       | медицинских технологий в          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | федеральных                       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | специализированных                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | медицинских учреждениях           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения в рамках          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.2   | Оказание высокотехнологичных      | 2009-2011   | 1 590 000,0  | 530 000,0       |              |               | 530 000,0    |               |               | 530 000,0    |              |               |
|       | медицинских услуг в рамках        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.3   | Совершенствование медицинской     | 2009-2011   | 246 000,0    | 82 000,0        |              |               | 82 000,0     |               |               | 82 000,0     |              |               |
|       | помощи больным с сердечно-        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | сосудистыми заболеваниями в       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 2     | Реализация Закона                 | 2009-2011   | 283 150,7    | 95 677,8        | 95 677,8     |               | 91 047,3     | 91 047,3      |               | 96 425,6     | 96 425,6     |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | целевой программе                 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | "Предупреждение                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | распространения и борьба с        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | заболеваниями социального         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | характера" на 2008-2010 годы"     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3     | Лечение, профилактика ВИЧ-        | 2009-2011   | 558 000,0    | 186 000,0       |              |               | 186 000,0    |               |               | 186 000,0    |              |               |
|       | инфекции, гепатита В и С,         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | выявление в рамках                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4     | Реализация Закона                 | 2009        | 8 509,8      | 8 509,8         | 8 509,8      |               | 0,0          | 0,0           |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | целевой программе                 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | "Комплексные меры по              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | преодолению распространения       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | наркомании, пьянства и            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | алкоголизма в Красноярском        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | крае" на 2007-2009 годы"          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 5     | Развитие службы крови             | 2009-2011   | 639 244,5    | 196 251,5       | 196 251,5    |               | 214 629,3    | 214 629,3     |               | 228 363,7    | 228 363,7    |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 5.1   | Развитие, организация и           | 2009-2011   | 618 644,3    | 189 631,9       | 189 631,9    |               | 207 639,0    | 207 639,0     |               | 221 373,4    | 221 373,4    |               |
|       | пропаганда донорства крови и ее   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | компонентов, осуществляемых в     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | целях обеспечения                 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | специализированной                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | медицинской помощи,               |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | специализированной (санитарно-    |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | авиационной) скорой               |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | медицинской помощи                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 5.2   | Обеспечение мероприятий по        | 2009-2011   | 20 600,2     | 6 619,6         | 6 619,6      |               | 6 990,3      | 6 990,3       |               | 6 990,3      | 6 990,3      |               |
|       | обязательному страхованию         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | доноров крови и ее компонентов,   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | их питанию в день сдачи крови и   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | ее компонентов, а также по        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | оплате стоимости крови и ее       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | компонентов при платном           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | донорстве                         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 6     | Развитие профилактического        | 2009-2011   | 726 000,0    | 242 000,0       | 0,0          |               | 242 000,0    |               |               | 242 000,0    |              |               |
|       | направления                       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 6.1   | Иммунизация населения в рамках    | 2009-2011   | 366 000,0    | 122 000,0       |              |               | 122 000,0    |               |               | 122 000,0    |              |               |
|       | национального календаря           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | прививок, а также гриппа в        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 6.2   | Дополнительная                    | 2009-2011   | 360 000,0    | 120 000,0       |              |               | 120 000,0    |               |               | 120 000,0    |              |               |
|       | диспансеризация населения в       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7     | Совершенствование медицинской     | 2009-2011   | 2 066 826,2  | 686 540,2       | 110 540,2    |               | 688 923,3    | 112 923,3     |               | 691 362,7    | 115 362,7    |               |
|       | помощи детям и женщинам           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.1   | Организация работы по "родовым    | 2009-2011   | 1 728 000,0  | 576 000,0       |              |               | 576 000,0    |               |               | 576 000,0    |              |               |
|       | сертификатам" в рамках            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.2   | Выхаживание, содержание и         | 2009-2011   | 85 055,7     | 26 831,5        | 26 831,5     |               | 28 320,2     | 28 320,2      |               | 29 904,0     | 29 904,0     |               |
|       | воспитание детей, оставшихся      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | без попечения родителей,          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | в учреждениях здравоохранения     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | края до 4 лет                     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.3   | Предоставление детям в возрасте   | 2009-2011   | 207 140,4    | 69 046,8        | 69 046,8     |               | 69 046,8     | 69 046,8      |               | 69 046,8     | 69 046,8     |               |
|       | до 2 лет из малообеспеченных      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | семей специальных молочных        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | продуктов детского питания        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.4   | Обеспечение питанием              | 2009-2011   | 22 688,7     | 7 134,0         | 7 134,0      |               | 7 569,2      | 7 569,2       |               | 7 985,5      | 7 985,5      |               |
|       | беременных женщин, кормящих       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | матерей и детей до трех лет по    |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | заключению врачей (Таймырский     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | муниципальный район)              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.5   | Реализация Закона Таймырского     | 2009-2011   | 23 941,4     | 7 527,9         | 7 527,9      |               | 7 987,1      | 7 987,1       |               | 8 426,4      | 8 426,4      |               |
|       | Долгано-Ненецкого автономного     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | округа от 07.12.05 N 99-ОКЗ       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | "О наделении органов местного     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | самоуправления Таймырского        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | Долгано-Ненецкого                 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | муниципального района             |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | отдельными государственными       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | полномочиями в области охраны     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | ст.2)                             |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 8     | Совершенствование организации     | 2009-2011   | 354 000,0    | 118 000,0       |              |               | 118 000,0    |               |               | 118 000,0    |              |               |
|       | медицинской помощи                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | пострадавшим при дорожно-         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | транспортных происшествиях в      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 9     | Реализация Закона                 | 2009-2010   | 12 708,4     | 12 708,4        | 12 708,4     |               | 0,0          | 0,0           |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | целевой программе                 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | "Дети" на 2007-2009 годы"         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10    | Развитие и укрепление             | 2009-2011   | 5 956 910,6  | 2 092 476,5     | 1 580 476,5  |               | 1 924 971,4  | 1 412 971,4   |               | 1 939 462,7  | 1 427 462,7  |               |
|       | материально-технической базы      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.1  | Реализация постановления          | 2009-2011   | 2 634 933,3  | 663 317,8       | 663 317,8    |               | 978 562,1    | 978 562,1     |               | 993 053,4    | 993 053,4    |               |
|       | Правительства Красноярского       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | края "О долгосрочной целевой      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | программе "Приведение в           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | соответствие лицензионным         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | требованиям и обеспечение         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | жизнедеятельности краевых         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | государственных,                  |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | муниципальных учреждений          |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения и краевых         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | государственных                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | образовательных учреждений        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | среднего и дополнительного        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | профессионального образования     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | Красноярского края" на 2009-      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | 2011 годы"                        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.2  | Материально-техническое           | 2009-2011   | 30 000,0     | 10 000,0        |              |               | 10 000,0     |               |               | 10 000,0     |              |               |
|       | обеспечение массового             |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | обследования новорожденных на     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | наследственные заболевания в      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.3  | Капитальное строительство         | 2009-2011   | 2 101 734,9  | 964 916,3       | 830 916,3    |               | 568 409,3    | 434 409,3     |               | 568 409,3    | 434 409,3    |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.4  | Оснащение диагностическим         | 2009-2011   | 876 000,0    | 292 000,0       |              |               | 292 000,0    |               |               | 292 000,0    |              |               |
|       | оборудованием в рамках            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.5  | Оснащение автомобилями в          | 2009-2011   | 228 000,0    | 76 000,0        |              |               | 76 000,0     |               |               | 76 000,0     |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.6  | Реализация Закона                 | 2009        | 65 258,3     | 65 258,3        | 65 258,3     |               | 0,0          | 0,0           |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | целевой программе "Улучшение      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | демографической ситуации в        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | Красноярском крае" на 2007-2009   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | годы", включая строительство      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | перинатального центра             |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.7  | Реализация Закона                 | 2009        | 20 984,1     | 20 984,1        | 20 984,1     |               | 0,0          | 0,0           |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | целевой программе "Реализация     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | социально-экологических           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | мероприятий в зоне влияния        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | ФГУП "Горно-химический            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | комбинат" на период 2007-2009     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | годы"                             |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 11    | Совершенствование организации     | 2009-2011   | 84 000,0     | 28 000,0        |              |               | 28 000,0     |               |               | 28 000,0     |              |               |
|       | медицинской помощи при острых     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | отравлениях в рамках              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по задаче 2                                       | 12 885 350,2 | 4 398 164,2     | 2 004 164,2  |               | 4 225 571,3  | 1 831 571,3   |               | 4 261 614,7  | 1 867 614,7  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление медицинских        | 2009-2011   | 3 353 205,6  | 1 060 902,7     | 334 815,1    |               | 1 112 304,8  | 340 473,7     |               | 1 179 998,1  | 360 313,5    |               |
|       | услуг сверх краевой Программы     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 2     | Обязательное медицинское          | 2009-2011   | 17 661 615,7 | 5 579 137,8     | 5 579 137,8  |               | 5 828 616,3  | 5 828 616,3   |               | 6 253 861,6  | 6 253 861,6  |               |
|       | страхование неработающего         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | населения                         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3     | Повышение эффективности           | 2009-2011   | 2 525 822,7  | 1 074 192,7     | 596 192,7    |               | 717 014,4    | 239 014,4     |               | 734 615,6    | 256 615,6    |               |
|       | использования ресурсов            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.1   | Кадровое обеспечение              | 2009-2011   | 729 095,1    | 221 465,1       | 215 465,1    |               | 245 014,4    | 239 014,4     |               | 262 615,6    | 256 615,6    |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.1.1 | Подготовка и переобучение         | 2009-2011   | 18 000,0     | 6 000,0         |              |               | 6 000,0      |               |               | 6 000,0      |              |               |
|       | врачей первичной помощи в         |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.1.2 | Предоставление среднего           | 2009-2011   | 711 095,1    | 215 465,1       | 215 465,1    |               | 239 014,4    | 239 014,4     |               | 256 615,6    | 256 615,6    |               |
|       | профессионального                 |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | медицинского образования в        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | краевых государственных           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | образовательных учреждениях       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | среднего профессионального        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | образования                       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.2   | Совершенствование системы         | 2009-2011   | 1 796 727,6  | 852 727,6       | 380 727,6    |               | 472 000,0    | 0,0           |               | 472 000,0    |              |               |
|       | оплаты труда                      |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.2.1 | Осуществление денежных выплат     | 2009-2011   | 1 416 000,0  | 472 000,0       |              |               | 472 000,0    |               |               | 472 000,0    |              |               |
|       | врачам общей (семейной)           |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | практики, участковым              |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | терапевтам, участковым            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | педиатрам в рамках                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.2.2 | Осуществление денежных выплат     | 2009        | 380 727,6    | 380 727,6       | 380 727,6    |               | 0,0          | 0,0           |               |              |              |               |
|       | медицинскому персоналу            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | фельдшерско-акушерских            |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | пунктов, врачам, фельдшерам и     |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | медицинским сестрам скорой        |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|       | медицинской помощи                |             |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по задаче 3                                       | 23 540 644,0 | 7 714 233,2     | 6 510 145,6  |               | 7 657 935,5  | 6 408 104,4   |               | 8 168 475,3  | 6 870 790,7  |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по цели                                           | 99 465 156,0 | 31 287 370,9    | 12 527 782,6 | 5 947 416,5   | 32 915 898,9 | 12 676 181,5  | 6 801 998,8   | 35 261 886,2 | 13 464 117,3 | 7 777 280,1   |
|---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Сумма нераспределенных расходов                         |              |                 |              |               |              |               |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Всего по ведомственной программе          | 2009-2011   | 99 465 156,0 | 31 287 370,9    | 12 527 782,6 | 5 947 416,5   | 32 915 898,9 | 12 676 181,5  | 6 801 998,8   | 35 261 886,2 | 13 464 117,3 | 7 777 280,1   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                                                  Приложение N 4

                                     Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов
                                                            (за счет всех источников финансирования)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода            | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                            |
| п/п  |                                                                    | стоимости     |                                                                  |
|      |                                                                    | строительства |------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                    | в ценах       | 2008 год     | Текущий год и плановый период          |          |
|      |                                                                    | контракта     |              |----------------------------------------+----------|
|      |                                                                    |               |              | 2009 год     | 2010 год   | 2011 год   | по       |
|      |                                                                    |               |              |              |            |            | годам    |
|      |                                                                    |               |              |              |            |            | до ввода |
|      |                                                                    |               |              |              |            |            | объекта  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель - Министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | в том числе по объектам:                                           |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 1    | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой           | 164 947,40    | 21 177,00    | 35 274,45    | 111 819,90 | 52 176,7   |          |
|      | в г. Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380  |               |              |              |            |            |          |
|      | посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену,    |               |              |              |            |            |          |
|      | срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)                              |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 2    | Два лечебных корпуса центральной районной больницы                 | 214 845,50    | 100 000,00   | 156 476,50   |            |            |          |
|      | п. Большая Мурта Большемуртинского района                          |               |              |              |            |            |          |
|      | (71 койка, срок ввода                                              |               |              |              |            |            |          |
|      | в эксплуатацию 2009 год)                                           |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 3    | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район        | 35 632,00     | 30 000,00    |              |            |            |          |
|      | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год)                             |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 4    | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое и      | 143 671,80    | 10 000,00    | 34 112,0     | 135 622,30 |            |          |
|      | детское отделение центральной районной больницы в с. Каратузское   |               |              |              |            |            |          |
|      | (ввод в эксплуатацию - 2010 год)                                   |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 5    | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной           | 71 500,00     | 10 323,00    | 41 576,05    | 24 280,00  |            |          |
|      | больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2009 год)            |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 6    | Поликлиника на 150 посещений в смену в с. Партизанское,            | 117 999,00    | 19 500,00    | 10 000,00    | 56 828,00  |            |          |
|      | Партизанский район (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)          |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 7    | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой                   | 174 211,00    | 800,00       |              |            | 177 689,0  |          |
|      | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске на 110 коек         |               |              |              |            |            |          |
|      | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                             |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 8    | Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая           | 42 202,70     | 500,00       |              |            | 51 029,50  |          |
|      | больница N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского района (срок ввода   |               |              |              |            |            |          |
|      | в эксплуатацию - 2011 год)                                         |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 9    | Врачебная амбулатория в п. Филимоново Канского района              | 31 830,00     | 5 000,00     | 19 364,50    |            |            |          |
|      | (4 койки, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)                    |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 10   | Пристройка к баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой             | 111 414,20    |              |              |            | 136 036,74 |          |
|      | противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово                  |               |              |              |            |            |          |
|      | (ввод в эксплуатацию - 2008 год)                                   |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 11   | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске                      | 112 733,00    | 60 653,20    |              | 12 480,0   |            |          |
|      | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год)                             |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 12   | Реконструкция детского сада под станцию переливания крови          | 36 372,50     |              |              |            | 44 410,740 |          |
|      | в г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)           |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 13   | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара Эвенкийский | 518 270,00    |              | 20 000,00    | 80 899,10  |            |          |
|      | муниципальный район, Красноярский край                             |               |              |              |            |            |          |
|      | (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)                             |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 14   | ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому      | 66 712,00     | 8 000,00     | 10 000,00    | 12 480,00  |            |          |
|      | корпусу в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)    |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 15   | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое  | 58 155,00     | 6 000,00     | 3 112,00     |            |            |          |
|      | учреждение (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске                           |               |              |              |            |            |          |
|      | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)                             |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 16   | ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора,       | 11 716,00     | 2 000,0      |              |            |            |          |
|      | г. Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию  |               |              |              |            |            |          |
|      | с судебно-психиатрической экспертизой                              |               |              |              |            |            |          |
|      | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год)                             |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 17   | Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50,       | 1 000,00      |              | 1 000,00     |            |            |          |
|      | п. Нижний Ингаш                                                    |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
|      | ИТОГО                                                              |               | 273 953,20   | 330 915,50   | 434 409,30 | 461 342,68 |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 18   | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 |               | 360 000,00   |              |            |            |          |
|      | мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год)                        |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
| 19   | Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках      | 2 000 000,00  | 650 000,00   | 875 000,00   |            |            |          |
|      | реализации краевой целевой программы "Улучшение демографической    |               |              |              |            |            |          |
|      | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", в том числе      |               |              |              |            |            |          |
|      | разработка проектно-сметной документации                           |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
|      | ИТОГО                                                              |               | 1 540 953,20 | 1 205 915,50 | 434 409,30 |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
|      | в том числе:                                                       |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
|      | Федеральный бюджет                                                 |               | 375 000,00   | 375 000,00   |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
|      | Краевой бюджет                                                     |               | 1 165 953,20 | 830 915,50   | 434 409,30 | 461 342,68 |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
|      | Бюджеты муниципальных образований                                  |               |              |              |            |            |          |
|------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------|
|      | Внебюджетные источники                                             |               |              |              |            |            |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        Приложение N 5

                           Распределение планируемых объемов финансирования
                     ведомственной целевой программы по источникам и направлениям
                                         расходования средств

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб.                           |
|                                        |-----------------------------------------------------------|
|                                        | всего        | в том числе по годам                       |
|                                        |              | (текущий год и плановый период)            |
|                                        |              |--------------------------------------------|
|                                        |              | 2009 г.      | 2010 г.      | 2011 г.      |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего                                  | 39 727 209,0 | 13 083 510,2 | 12 927 881,5 | 13 715 817,3 |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                           |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     | 380 727,6    | 380 727,6    | 0,0          | 0,0          |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 37 632 479,1 | 12 192 967,5 | 12 335 707,8 | 13 103 803,8 |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 1 035 602,3  | 334 815,1    | 340 473,7    | 360 313,5    |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджет муниципальных образований края  | 678 400,0    | 175 000,0    | 251 700,0    | 251 700,0    |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                                        |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитальные вложения       | 5 215 080,0  | 1 814 271,8  | 1 789 575,7  | 1 611 232,5  |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 4 450 486,6  | 1 610 568,2  | 1 508 892,3  | 1 331 026,1  |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них                                 |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 86 193,4     | 28 703,6     | 28 983,4     | 28 506,4     |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджет муниципальных образований края  | 678 400,0    | 175 000,0    | 251 700,0    | 251 700,0    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                         Приложение N 6

                           Распределение планируемых объемов финансирования
                    ведомственной целевой программы по кодам классификации операций
                                  сектора государственного управления

                   (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной
                                             власти края)

                                                                                            тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора     | Всего        | В том числе по годам (плановый             |
| государственного управления             |              | среднесрочный период)                      |
|                                         |              |--------------------------------------------|
|                                         |              | 2009 г.      | 2010 г.      | 2011 г.      |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего   | 38 668 081,4 | 12 527 782,6 | 12 676 181,5 | 13 464 117,3 |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                            |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                             | 34 451 140,9 | 10 969 069,4 | 11 370 636,3 | 12 111 435,1 |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату | 8 071 087,0  | 2 453 935,3  | 2 718 057,5  | 2 899 094,1  |
| труда                                   |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                    | 6 352 576,1  | 1 930 716,1  | 2 139 627,1  | 2 282 232,9  |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                      | 87 292,0     | 27 390,1     | 29 044,5     | 30 857,4     |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда          | 1 631 218,8  | 495 829,1    | 549 385,9    | 586 003,8    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг                  | 2 627 779,9  | 812 062,1    | 879 455,0    | 936 262,8    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                        | 41 550,7     | 13 024,3     | 13 869,6     | 14 656,8     |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                 | 82 130,0     | 25 944,4     | 27 157,9     | 29 027,7     |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                 | 537 577,5    | 148 657,1    | 178 333,9    | 210 586,5    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование       | 8 571,2      | 2 758,9      | 2 855,6      | 2 956,7      |
| имуществом                              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества      | 870 719,9    | 277 294,8    | 298 042,6    | 295 382,5    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитальный ремонт:         | 434 606,1    | 204 852,6    | 224 035,0    | 5 718,5      |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги                       | 1 081 900,0  | 344 382,6    | 359 195,4    | 378 322,0    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные       |              |              |              |              |
| перечисления организациям               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные       |              |              |              |              |
| перечисления государственным и          |              |              |              |              |
| муниципальным организациям              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального характера      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные       |              |              |              |              |
| перечисления организациям, за           |              |              |              |              |
| исключением государственных и           |              |              |              |              |
| муниципальных организаций               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам        | 23 556 719,3 | 7 639 909,0  | 7 707 567,2  | 8 209 243,1  |
| бюджетной системы Российской            |              |              |              |              |
| Федерации                               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального характера      | 1 767 461,2  | 487 708,2    | 627 756,0    | 651 997,0    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение              | 36 548,0     | 11 508,4     | 12 201,0     | 12 838,6     |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по        |              |              |              |              |
| пенсионному, социальному и              |              |              |              |              |
| медицинскому страхованию населения      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи        | 36 548,0     | 11 508,4     | 12 201,0     | 12 838,6     |
| населению                               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые      |              |              |              |              |
| организациями сектора государственного  |              |              |              |              |
| управления                              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                      | 159 006,7    | 51 654,6     | 53 355,6     | 53 996,5     |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального характера      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов    | 4 216 940,6  | 1 558 713,2  | 1 305 545,2  | 1 352 682,2  |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных       | 2 334 612,7  | 946 711,0    | 686 084,7    | 701 817,0    |
| средств                                 |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальное строительство  | 1 699 734,9  | 830 916,3    | 434 409,3    | 434 409,3    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                                         | 634 877,8    | 115 794,7    | 251 675,4    | 267 407,7    |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости                |              |              |              |              |
| нематериальных активов                  |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных   | 1 882 327,9  | 612 002,2    | 619 460,5    | 650 865,2    |
| запасов                                 |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по         |              |              |              |              |
| бюджетным кредитам                      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов          |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных         |              |              |              |              |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия  |              |              |              |              |
| в капитале                              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по         |              |              |              |              |
| бюджетным кредитам                      |              |              |              |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                         Приложение N 7

           Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
            по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой
                                задаче ведомственной целевой программы)

                                             (по задаче 1)

                                                                                            тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора        | Всего        | В том числе по годам (текущий год и     |
| государственного управления                |              | плановый период)                        |
|                                            |              |-----------------------------------------|
|                                            |              | 2009 г.     | 2010 г.     | 2011 г.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1 (Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью)                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                               |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                                | 11 999 043,3 | 3 642 201,6 | 4 042 276,5 | 4 314 565,1 |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату    | 6 599 684,9  | 1 996 647,8 | 2 225 997,3 | 2 377 039,7 |
| труда                                      |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                       | 5 203 528,7  | 1 573 657,1 | 1 755 256,9 | 1 874 614,7 |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                         | 60 956,8     | 19 198,2    | 20 350,2    | 21 408,4    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда             | 1 335 199,3  | 403 792,5   | 450 390,2   | 481 016,6   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                     | 1 697 342,8  | 518 605,5   | 565 634,5   | 613 102,8   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                           | 31 260,1     | 9 845,3     | 10 436,1    | 10 978,7    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                    | 57 502,3     | 18 110,1    | 19 196,9    | 20 195,3    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                    | 436 356,0    | 119 967,2   | 144 800,3   | 171 588,5   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование          | 5 660,7      | 1 806,7     | 1 889,1     | 1 964,9     |
| имуществом                                 |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества         | 168 528,5    | 54 096,1    | 56 274,4    | 58 158,0    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт:            |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                          | 998 035,2    | 314 780,1   | 333 037,7   | 350 217,4   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные          |              |             |             |             |
| перечисления организациям                  |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные          |              |             |             |             |
| перечисления государственным и             |              |             |             |             |
| муниципальным организациям                 |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные          |              |             |             |             |
| перечисления организациям, за исключением  |              |             |             |             |
| государственных и муниципальных            |              |             |             |             |
| организаций                                |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам           | 3 663 788,9  | 1 114 606,7 | 1 237 595,5 | 1 311 586,7 |
| бюджетной системы Российской Федерации     |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера | 291 916,3    | 46 887,5    | 121 463,9   | 123 564,9   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение                 | 3 350,9      | 1 055,4     | 1 118,7     | 1 176,8     |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по           |              |             |             |             |
| пенсионному, социальному и медицинскому    |              |             |             |             |
| страхованию населения                      |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи           | 3 350,9      | 1 055,4     | 1 118,7     | 1 176,8     |
| населению                                  |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые         |              |             |             |             |
| организациями сектора государственного     |              |             |             |             |
| управления                                 |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                         | 34 875,8     | 11 286,2    | 11 930,5    | 11 659,1    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов       | 1 176 647,3  | 371 271,2   | 394 229,3   | 411 146,8   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств  | 52 417,6     | 16 756,3    | 18 905,0    | 16 756,3    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе: капитальное строительство     | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| оборудование                               | 52 417,6     | 16 756,3    | 18 905,0    | 16 756,3    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных    |              |             |             |             |
| активов                                    |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных      | 1 124 229,7  | 354 514,9   | 375 324,3   | 394 390,5   |
| запасов                                    |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов         |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по            |              |             |             |             |
| бюджетным кредитам                         |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов             |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,     |              |             |             |             |
| кроме акций и иных форм участия в капитале |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по            |              |             |             |             |
| бюджетным кредитам                         |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО по задаче 1                          | 13 175 690,6 | 4 013 472,8 | 4 436 505,8 | 4 725 711,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам
                       классификации операций сектора государственного управления
                           (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                              (по задаче 2)

                                                                                              тыс. рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора           | Всего       | В том числе по годам (текущий год       |
| государственного управления                   |             | и плановый период)                      |
|                                               |             |-----------------------------------------|
|                                               |             | 2009 г.     | 2010 г.     | 2011 г.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2 (Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью)                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                  |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                                   | 2 917 318,2 | 899 349,6   | 1 003 151,6 | 1 014 817,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 370 254,9   | 112 090,0   | 124 862,2   | 133 302,7   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                          | 287 553,4   | 86 962,2    | 96 997,7    | 103 593,5   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                            | 9 347,0     | 2 943,8     | 3 120,5     | 3 282,7     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда                | 73 354,5    | 22 184,0    | 24 744,0    | 26 426,5    |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                        | 692 818,6   | 220 081,3   | 235 538,8   | 237 198,5   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                              | 2 751,1     | 869,4       | 917,0       | 964,7       |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                       | 4 863,0     | 1 531,6     | 1 623,5     | 1 707,9     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                       | 15 810,6    | 4 346,8     | 5 246,6     | 6 217,2     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом  | 13,0        | 13,0        |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества            | 642 405,4   | 202 093,7   | 220 073,3   | 220 238,4   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт:               | 415 000,0   | 198 600,0   | 216 400,0   |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                             | 26 975,5    | 11 226,8    | 7 678,4     | 8 070,3     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные             |             |             |             |             |
| перечисления организациям                     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные             |             |             |             |             |
| перечисления государственным и                |             |             |             |             |
| муниципальным организациям                    |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:   |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные             |             |             |             |             |
| перечисления организациям, за исключением     |             |             |             |             |
| государственных и муниципальных организаций   |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной    | 1 850 587,1 | 565 436,9   | 641 355,4   | 643 794,8   |
| системы Российской Федерации                  |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:   | 1 475 544,9 | 440 820,7   | 506 292,1   | 528 432,1   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение                    | 1 483,3     | 467,1       | 495,2       | 521,0       |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, |             |             |             |             |
| социальному и медицинскому страхованию        |             |             |             |             |
| населения                                     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению    | 1 483,3     | 467,1       | 495,2       | 521,0       |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые            |             |             |             |             |
| организациями сектора государственного        |             |             |             |             |
| управления                                    |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                            | 2 174,3     | 1 274,3     | 900,0       | 0,0         |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов          | 2 786 032,0 | 1 104 814,6 | 828 419,7   | 852 797,7   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств     | 2 213 687,8 | 906 863,7   | 645 191,3   | 661 632,8   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе: капитальное строительство        | 1 699 734,9 | 830 916,3   | 434 409,3   | 434 409,3   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| оборудование                                  | 513 952,9   | 75 947,4    | 210 782,0   | 227 223,5   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных       |             |             |             |             |
| активов                                       |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных         | 572 344,2   | 197 950,9   | 183 228,4   | 191 164,9   |
| запасов                                       |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов            |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным     |             |             |             |             |
| кредитам                                      |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,        |             |             |             |             |
| кроме акций и иных форм участия в капитале    |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным     |             |             |             |             |
| кредитам                                      |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО по задаче 2                             | 5 703 350,2 | 2 004 164,2 | 1 831 571,3 | 1 867 614,7 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


            Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по
                     кодам классификации операций сектора государственного управления
                            (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                               (по задаче 3)

                                                                                                тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора            | Всего        | В том числе по годам (текущий год       |
| государственного управления                    |              | и плановый период)                      |
|                                                |              |-----------------------------------------|
|                                                |              | 2009 г.     | 2010 г.     | 2011 г.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3 (Повышение эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края)              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                   |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                                    | 19 534 779,4 | 6 427 518,2 | 6 325 208,2 | 6 782 053,0 |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 1 101 147,2  | 345 197,5   | 367 198,0   | 388 751,7   |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                           | 861 494,0    | 270 096,8   | 287 372,5   | 304 024,7   |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 16 988,2     | 5 248,1     | 5 573,8     | 6 166,3     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 222 665,0    | 69 852,6    | 74 251,7    | 78 560,7    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 237 618,5    | 73 375,3    | 78 281,7    | 85 961,5    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                               | 7 539,5      | 2 309,6     | 2 516,5     | 2 713,4     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 19 764,7     | 6 302,7     | 6 337,5     | 7 124,5     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 85 410,9     | 24 343,1    | 28 287,0    | 32 780,8    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 2 897,5      | 939,2       | 966,5       | 991,8       |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 59 786,0     | 21 105,0    | 21 694,9    | 16 986,1    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт:                | 19 606,1     | 6 252,6     | 7 635,0     | 5 718,5     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                              | 56 889,3     | 18 375,7    | 18 479,3    | 20 034,3    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |              |             |             |             |
| организациям                                   |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |              |             |             |             |
| государственным и муниципальным                |              |             |             |             |
| организациям                                   |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:    |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |              |             |             |             |
| организациям, за исключением государственных и |              |             |             |             |
| муниципальных организаций                      |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 18042343,3   | 5 959 865,4 | 5 828 616,3 | 6 253 861,6 |
| системы Российской Федерации                   |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:    |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 31 713,8     | 9 985,9     | 10 587,1    | 11 140,8    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,  |              |             |             |             |
| социальному и медицинскому страхованию         |              |             |             |             |
| населения                                      |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 31 713,8     | 9 985,9     | 10 587,1    | 11 140,8    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             |              |             |             |             |
| организациями сектора государственного         |              |             |             |             |
| управления                                     |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                             | 121 956,6    | 39 094,1    | 40 525,1    | 42 337,4    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 254 261,3    | 82 627,4    | 82 896,2    | 88 737,7    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 68 507,3     | 23 091,0    | 21 988,4    | 23 427,9    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальное строительство          |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| оборудование                                   | 68 507,3     | 23 091,0    | 21 988,4    | 23 427,9    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        |              |             |             |             |
| активов                                        |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов  | 185 754,0    | 59 536,4    | 60 907,8    | 65 309,8    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов             |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      |              |             |             |             |
| кредитам                                       |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме   |              |             |             |             |
| акций и иных форм участия в капитале           |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      |              |             |             |             |
| кредитам                                       |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО по задаче 3                              | 19789040,7   | 6 510 145,6 | 6 408 104,4 | 6 870 790,7 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                    Приложение N 8

                         План действий органа исполнительной власти края
                по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Мероприятие,                                         | Срок         | Ответственный   |
| п/п    | осуществляемое органом исполнительной власти         | реализации   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Оказание медицинских услуг по краевой Программе      | 1 раз в      | заместитель     |
|        | дифференцированно, с учетом этапности оказания       | квартал      | министра        |
|        | медицинской помощи                                   |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 1.1    | Формирование и реализация краевой Программы          | 2009 г.      |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 1.2    | Разработка объемов медицинской помощи на основе      | май,         |                 |
|        | нормативов в рамках краевой Программы                | ежегодно     |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 1.3    | Планирование и управление объемами                   | май,         |                 |
|        | высокотехнологичных медицинских услуг                | ежегодно,    |                 |
|        |                                                      | ежемесячно   |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 1.4    | Планирование объемов на медицинские услуги           | ежемесячно   |                 |
|        | по профилактике. Работа передвижных медицинских      |              |                 |
|        | бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого |              |                 |
|        | государственного учреждения здравоохранения          |              |                 |
|        | "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн"  |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 2      | Разработка комплексной программы развития            | 2009 г.      | заместитель     |
|        | региональной системы оказания медицинской помощи     |              | министра        |
|        | жителям Красноярского края                           |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 2.1    | Формирование многоуровневой системы оказания         | 2009 г.      |                 |
|        | медицинской помощи, включая развитие медицинских     |              |                 |
|        | округов                                              |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 2.2    | Развитие медицинских округов для оказания отдельных  | 2009 г.      |                 |
|        | видов специализированной медицинской помощи          |              |                 |
|        | населению прикрепленных территорий                   |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 2.3    | Внедрение эффективных форм организации               | 2009 г.      |                 |
|        | медицинской помощи, в том числе                      |              |                 |
|        | стационарозамещающих технологий                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3      | Создание эффективной системы лекарственной помощи    | 1 раз в      | заместитель     |
|        | населению края. Формирование формулярной системы     | квартал      | министра        |
|        | лекарственного обеспечения                           |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.1    | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных    | ежемесячно   |                 |
|        | условиях лекарственными препаратами в соответствии   |              |                 |
|        | с принципами рациональности назначения и             |              |                 |
|        | обеспечения эффективности затрат                     |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.2    | Разработка и утверждение в крае формулярных          | декабрь,     |                 |
|        | перечней лекарственных средств                       | ежегодно     |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.3    | Формирование регистра контингентов, имеющих право    | 2009 г.      |                 |
|        | на льготное и бесплатное получение медикаментов, и   |              |                 |
|        | обеспечение на его основе персонифицированного       |              |                 |
|        | учета выписки и получения лекарственных средств      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.4    | Реализация на территории Красноярского края          | 2009 г.      |                 |
|        | постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890     |              |                 |
|        | "О государственной поддержке развития медицинской    |              |                 |
|        | промышленности и улучшении обеспечения населения     |              |                 |
|        | и учреждений здравоохранения лекарственными          |              |                 |
|        | средствами и изделиями медицинского назначения"      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.5    | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04     | 2009 г.      |                 |
|        | N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов",  |              |                 |
|        | Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711      |              |                 |
|        | "О мерах социальной поддержки реабилитированных      |              |                 |
|        | лиц и лиц, признанных пострадавшими от               |              |                 |
|        | политических репрессий" в части обеспечения          |              |                 |
|        | льготными лекарственными средствами, изделиями       |              |                 |
|        | медицинского назначения и услугами по                |              |                 |
|        | зубопротезированию                                   |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.6    | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров      | 2009 г.      |                 |
|        | в части обеспечения лекарственными средствами        |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
|        | Оказание медицинской помощи населению в сельских     | 2009 г.      |                 |
| 3.7    | и удаленных территориях Красноярского края           |              |                 |
|        | специалистами передвижных медицинских бригад, в      |              |                 |
|        | том числе на базе автомобилей "КАМАЗ"                |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.8    | Реализация Закона Красноярского края "О краевой      | 1 раз в      |                 |
|        | целевой программе "Организация общеврачебных         | квартал      |                 |
|        | практик на территории Красноярского края"            |              |                 |
|        | на 2008-2010 годы"                                   |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 3.9    | Разработка концепции долгосрочной целевой            | 2009 г.      |                 |
|        | программы "Развитие общей врачебной практики на      |              |                 |
|        | территории Красноярского края" на 2011-2013 годы"    |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг       | 2009г.       | заместитель     |
|        | населению                                            |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 4.1    | Лечение больных, проживающих на территории края,     | 1 раз в      |                 |
|        | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих      | квартал      |                 |
|        | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах   |              |                 |
|        | гарантированных квот                                 |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 4.2    | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в     | 1 раз в      |                 |
|        | рамках приоритетного национального проекта в сфере   | квартал      |                 |
|        | здравоохранения                                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 4.3    | Внедрение современных технологий оказания            | 1 раз        |                 |
|        | медицинской помощи                                   | в квартал    |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 5      | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи     | 2009 г.      | заместитель     |
|        |                                                      |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 6      | Реализация Закона Красноярского края "О краевой      | 1 раз в      | заместитель     |
|        | целевой программе от 20.12.2007 N 4-1014             | квартал      | министра        |
|        | "Предупреждение и борьба с социально значимыми       |              | здравоохранения |
|        | заболеваниями" на 2008-2010 годы"                    |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 7      | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С,  | 1 раз в      | заместитель     |
|        | выявление в рамках приоритетного национального       | квартал      | министра        |
|        | проекта в сфере здравоохранения                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 8      | Реализация Закона Красноярского края "О краевой      | 1 раз в      | заместитель     |
|        | целевой программе "Комплексные меры по               | квартал      | министра        |
|        | преодолению распространения наркомании, пьянства     |              | здравоохранения |
|        | и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 8.1    | Реализация Закона Красноярского края                 | 1 раз в      |                 |
|        | "О краевой целевой программе "Комплексные меры по    | квартал      |                 |
|        | преодолению распространения наркомании, пьянства и   |              |                 |
|        | алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы"   |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 9      | Развитие службы крови                                | 2009 г.      | заместитель     |
|        |                                                      |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 9.1    | Развитие, организация и пропаганда донорства крови   | 1 раз в      |                 |
|        | и ее компонентов, осуществляемых в целях             | квартал      |                 |
|        | обеспечения специализированной медицинской           |              |                 |
|        | помощи, специализированной (санитарно-авиационной)   |              |                 |
|        | скорой медицинской помощи                            |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 9.2    | Обеспечение мероприятий по обязательному             | 1 раз в      |                 |
|        | страхованию доноров крови и ее компонентов,          | квартал      |                 |
|        | их питанию в день сдачи крови и ее компонентов,      |              |                 |
|        | а также по оплате стоимости крови и ее компонентов   |              |                 |
|        | при платном донорстве                                |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 10     | Развитие профилактического направления               | 2009 г.      | заместитель     |
|        |                                                      |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 10.1   | Иммунизация населения в рамках национального         | 1 раз в      |                 |
|        | календаря прививок, а также гриппа в рамках          | квартал      |                 |
|        | приоритетного национального проекта в сфере          |              |                 |
|        | здравоохранения                                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 10.2   | Диспансеризация работающего населения по             | 1 раз в      |                 |
|        | дополнительным программам в рамках приоритетного     | квартал      |                 |
|        | национального проекта в сфере здравоохранения        |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 10.3   | Организация постоянно действующих семинаров и        | 1 раз в      |                 |
|        | школ профилактики для больных                        | квартал      |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 10.4   | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы  | 1 раз в      |                 |
|        | санитарного образования населения по вопросам        | квартал      |                 |
|        | профилактики заболеваний и здорового образа жизни    |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11     | Совершенствование медицинской помощи детям и         | 2009 г.      | заместитель     |
|        | женщинам                                             |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11.1   | Разработка принципов профилактики и снижения         | 2009 г.      |                 |
|        | материнской и младенческой смертности с учетом       |              |                 |
|        | дифференциации подходов в различных                  |              |                 |
|        | муниципальных образованиях                           |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11.2   | Организация работы по "родовым сертификатам" в       | 1 раз в      |                 |
|        | рамках национального проекта в сфере                 | квартал      |                 |
|        | здравоохранения                                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11.3   | Проведение дополнительных скрининговых программ      | 1 раз в      |                 |
|        | обследования новорожденных детей на наследственные   | квартал      |                 |
|        | заболевания                                          |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11.4   | Создание условий для рождения здоровых детей,        | 2009 г.      |                 |
|        | сохранение и укрепление здоровья детей и подростков  |              |                 |
|        | на всех этапах их развития, сохранение и укрепление  |              |                 |
|        | здоровья женщин (развитие перинатальной помощи,      |              |                 |
|        | создание перинатального центра)                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11.5   | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в     | декабрь      |                 |
|        | том числе в медицинских округах                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11.6   | Проведение конференций, семинаров                    | 2009 г.      |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 11.7   | Разработка концепции долгосрочной целевой            | 2009 г.      |                 |
|        | программы "Улучшение демографической ситуации        |              |                 |
|        | в Красноярском крае" на 2010-2012 г.                 |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 12     | Реализация Закона Красноярского края "О краевой      | 1 раз в      | заместитель     |
|        | целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы"          | квартал      | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 13     | Организация медицинской помощи пострадавшим при      | декабрь      | заместитель     |
|        | дорожно-транспорных происшествиях в рамках           |              | министра        |
|        | приоритетного национального проекта в сфере          |              | здравоохранения |
|        | здравоохранения                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 13.1   | Организация трассовых пунктов и учебного центра по   | 2009 г.      | заместитель     |
|        | подготовке персонала об оказании первой медицинской  |              | министра        |
|        | помощи                                               |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 14     | Развитие и укрепление материально-технической базы   | 2009 г.      | заместитель     |
|        | учреждений здравоохранения Красноярского края        |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 14.1   | Реализация постановления Правительства               | 1 раз в      |                 |
|        | Красноярского края "Об утверждении долгосрочной      | квартал      |                 |
|        | целевой программы "Приведение в соответствие         |              |                 |
|        | лицензионным требованиям и обеспечение               |              |                 |
|        | жизнедеятельности краевых государственных,           |              |                 |
|        | муниципальных учреждений здравоохранения и           |              |                 |
|        | краевых государственных образовательных              |              |                 |
|        | учреждений среднего и дополнительного                |              |                 |
|        | профессионального образования Красноярского края     |              |                 |
|        | на 2009-2011 годы"                                   |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 14.2   | Ввод в эксплуатацию федерального центра сердечно-    | 2009 г.      |                 |
|        | сосудистой хирургии в рамках приоритетного           |              |                 |
|        | национального проекта в сфере здравоохранения        |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 14.3   | Оказание медицинской помощи больным с                | 2009 г.      |                 |
|        | сосудистыми заболеваниями                            |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 14.4   | Реализация Закона Красноярского края "О краевой      | 1 раз в      |                 |
|        | целевой программе "Улучшение демографической         | квартал      |                 |
|        | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы"     |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 14.5   | Реализация Закона Красноярского края "О краевой      | 1 раз в      |                 |
|        | целевой программе "Реализация социально-             | квартал      |                 |
|        | экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП        |              |                 |
|        | "Горно-химический комбинат"                          |              |                 |
|        | на период 2007-2009 годы"                            |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 14.6   | Внесение предложений в концепцию долгосрочной        | май, 2009 г. |                 |
|        | целевой программы по уничтожению бытовых и           |              |                 |
|        | медицинских, химических отходов на 2009-2011 гг.     |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15     | Повышение эффективности использования ресурсов       | 2009 г.      | заместитель     |
|        |                                                      |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.1   | Внедрение схемы одноканального финансирования        | 2009 г.      |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.1.1 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на      | 2009 г.      |                 |
|        | одноканальное финансирование                         |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.1.2 | Разработка и утверждение стандартов оказания         | 2009 г.      |                 |
|        | медицинской помощи                                   |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.1.3 | Приобретение оргтехники на основе анализа            | 2009 г.      |                 |
|        | обеспеченности по территориям                        |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.2   | Кадровое обеспечение                                 | 2009 г.      | заместитель     |
|        |                                                      |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.2.1 | Подготовка, переподготовка и повышение               | 1 раз в      |                 |
|        | квалификации медицинских кадров с учетом             | квартал      |                 |
|        | приоритетного национального проекта в сфере          |              |                 |
|        | здравоохранения                                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.2.2 | Подготовка кадров на основе целевого контрактного    | 1 раз в      |                 |
|        | набора                                               | квартал      |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.2.3 | Повышение квалификации и переподготовка врачей.      | 1 раз в      |                 |
|        | Повышение профессионального уровня средних           | квартал      |                 |
|        | медицинских работников                               |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.2.4 | Предоставление среднего профессионального            | 1 раз в      |                 |
|        | медицинского образования в краевых государственных   | квартал      |                 |
|        | образовательных учреждений среднего                  |              |                 |
|        | профессионального образования                        |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.3   | Совершенствование системы оплаты труда               | 2009 г.      | заместитель     |
|        |                                                      |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей           | ежемесячно   |                 |
|        | (семейной) практики, участковым терапевтам,          |              |                 |
|        | участковым педиатрам в рамках приоритетного          |              |                 |
|        | национального проекта в сфере здравоохранения        |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.3.2 | Осуществление денежных выплат "узким"                | ежемесячно   |                 |
|        | специалистам первичного звена в рамках               |              |                 |
|        | приоритетного национального проекта в сфере          |              |                 |
|        | здравоохранения                                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.3.3 | Осуществление денежных выплат специалистам           | ежемесячно   |                 |
|        | акушерам-гинекологам в рамках национального          |              |                 |
|        | проекта в сфере здравоохранения                      |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 15.3.4 | Осуществление денежных выплат медицинскому           | ежемесячно   |                 |
|        | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,    |              |                 |
|        | фельдшерам и медицинским сестрам скорой              |              |                 |
|        | медицинской помощи                                   |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 16     | Координация органов управления по вопросам           | 2009 г.      | заместитель     |
|        | здравоохранения всех уровней. Разработка и           |              | министра        |
|        | подписание соглашения                                |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 16.1   | Предоставление медицинских услуг сверх краевой       | декабрь      |                 |
|        | Программы                                            |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 16.2   | Обязательное медицинское страхование                 | 2009 г.      |                 |
|        | неработающего населения                              |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 16.3   | Проведение краевых совещаний по реализации           | 2009 г.      |                 |
|        | мероприятий краевой Программы                        |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 17     | Информационная поддержка                             | 2009 г.      | заместитель     |
|        |                                                      |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 17.1   | Создание информационных технологий для               | 2009 г.      |                 |
|        | координации межведомственных, управленческих и       |              |                 |
|        | организационных мероприятий                          |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 17.2   | Разработка информационно-технологического            | 2009 г.      |                 |
|        | обеспечения для перехода на одноканальное            |              |                 |
|        | финансирование                                       |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 17.3   | Формирование единых информационных ресурсов          | 2009 г.      |                 |
|        | здравоохранения и обязательного медицинского         |              |                 |
|        | страхования в системах оказания медицинской и        |              |                 |
|        | лекарственной помощи, финансового, кадрового и       |              |                 |
|        | материально-технического обеспечения                 |              |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 17.4   | Мониторинг реализации мероприятий краевой            | 1 раз в      |                 |
|        | Программы государственных гарантий                   | квартал      |                 |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 18     | Информирование различных групп населения и           | 2009 г.      | заместитель     |
|        | медицинской общественности по вопросам развития      |              | министра        |
|        | системы здравоохранения Красноярского края           |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
|--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
| 19     | Подготовка, издание и распространение                | 2009 г.      | заместитель     |
|        | информационных материалов                            |              | министра        |
|        |                                                      |              | здравоохранения |
|        |                                                      |              | Красноярского   |
|        |                                                      |              | края            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также