|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 115-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 2.1 Перечень целевых показателей на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | измерения | (текущий, два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |-----------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем медицинской | | | | | помощи в расчете на | | | | | одного жителя, в том | | | | | числе: | | | |-----+------------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | амбулаторно- | посещения | 8,4 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,45 | 9,6 | 9,85 | 9,9 | 9,95 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | | | поликлиническая | | | | | | | | | | | | | | | | | | помощь | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.2 | Смертность населения в | на 100 тыс. | 700,2 | 679,6 | 650,4 | 619,8 | 619,6 | 619,4 | 619,2 | 619 | 618,8 | 618,6 | 618,4 | 618,2 | 618 | 617,8 | | | трудоспособном | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | возрасте, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.3 | от болезней системы | на 100 тыс. | 163,6 | 173,1 | 163 | 156,4 | 156 | 155,1 | 153,9 | 152,7 | 151,5 | 150,3 | 149,1 | 147,9 | 146,7 | 145,5 | | | кровообращения | населения | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.4 | Материнская смертность | на 100 тыс. | 40,9 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | | | | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.5 | Младенческая | умерших до 1 года | 12 | 11 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | | | смертность | на 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. | | п/п | | выполнения, |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | |------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Всего в 2009 г. | в том числе | Всего в | в том числе | Всего в | в том числе | | | | | | |------------------------------| 2010 г. |-------------------------------| 2011 г. |------------------------------| | | | | | | Краевой | Средства | | Краевой | Средства | | Краевой | Средства | | | | | | | бюджет | обязательного | | бюджет | обязательного | | бюджет | обязательного | | | | | | | | медицинского | | | медицинского | | | медицинского | | | | | | | | страхования | | | страхования | | | страхования | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Оказание медицинских услуг по | 2009-2011 | 59 582 056,3 | 18 123 453,6 | 2 961 952,9 | 5 947 416,5 | 19 862 207,7 | 3 266 321,4 | 6 801 998,80 | 21 596 395,0 | 3 490 310,7 | 7 777 280,10 | | | краевой Программе | | | | | | | | | | | | | | дифференцированно, с учетом | | | | | | | | | | | | | | этапности оказания медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского | 2009-2010 | 285 637,2 | 43 800,0 | 43 800,0 | | 120 900,0 | 120 900,0 | | 120 937,2 | 120 937,2 | | | | края "О краевой целевой | | | | | | | | | | | | | | программе "Организация | | | | | | | | | | | | | | общеврачебных практик на | | | | | | | | | | | | | | территории Красноярского края" | | | | | | | | | | | | | | на 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3 | Работа передвижных медицинских | 2009-2011 | 4 322,8 | 1 352,5 | 1 352,5 | | 1 440,5 | 1 440,5 | | 1 529,8 | 1 529,8 | | | | бригад из числа штатных | | | | | | | | | | | | | | сотрудников на базе краевого | | | | | | | | | | | | | | государственного учреждения | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения "Краевой | | | | | | | | | | | | | | госпиталь для ветеранов войн" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4 | Создание эффективной системы | 2009-2011 | 3 167 145,5 | 1 006 367,4 | 1 006 367,4 | | 1 047 843,9 | 1 047 843,9 | | 1 112 934,2 | 1 112 934,2 | | | | лекарственной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | края. Формирование Формулярной | | | | | | | | | | | | | | системы лекарственного | | | | | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4.1 | Реализация на территории | 2009-2011 | 1 553 321,1 | 486 523,5 | 486 523,5 | | 517 300,5 | 517 300,5 | | 549 497,1 | 549 497,1 | | | | Красноярского края постановления | | | | | | | | | | | | | | Правительства РФ от 30.07.94 | | | | | | | | | | | | | | N 890 "О государственной | | | | | | | | | | | | | | поддержке развития медицинской | | | | | | | | | | | | | | промышленности и улучшении | | | | | | | | | | | | | | обеспечения населения и | | | | | | | | | | | | | | учреждений здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | лекарственными средствами и | | | | | | | | | | | | | | изделиями медицинского | | | | | | | | | | | | | | назначения" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4.2 | Реализация Закона Красноярского | 2009-2011 | 542 124,4 | 169 843,9 | 169 843,9 | | 180 543,4 | 180 543,4 | | 191 737,1 | 191 737,1 | | | | края от 10.12.04 N 12-2703 | | | | | | | | | | | | | | "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | ветеранов", Закона Красноярского | | | | | | | | | | | | | | края от 10.12.04 N 12-2711 | | | | | | | | | | | | | | "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | реабилитированных лиц и лиц, | | | | | | | | | | | | | | признанных пострадавшими от | | | | | | | | | | | | | | политических репрессий" в части | | | | | | | | | | | | | | обеспечения льготными | | | | | | | | | | | | | | лекарственными средствами, | | | | | | | | | | | | | | изделиями медицинского | | | | | | | | | | | | | | назначения и услугами по | | | | | | | | | | | | | | зубопротезированию | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4.3 | Расходы на реализацию мер | 2009-2011 | 1 071 700,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | | 350 000,0 | 350 000,0 | | 371 700,0 | 371 700,0 | | | | социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | пенсионеров в части обеспечения | | | | | | | | | | | | | | лекарственными средствами | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 1 | 63 039 161,8 | 19 174 973,5 | 4 013 472,8 | 5 947 416,5 | 21 032 392,1 | 4 436 505,8 | 6 801 998,8 | 22 831 796,2 | 4 725 711,9 | 7 777 280,1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Оказание высокотехнологичных | 2009-2011 | 2 196 000,0 | 732 000,0 | 0,0 | | 732 000,0 | 0,0 | | 732 000,0 | 0,0 | | | | медицинских услуг населению | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 1.1 | Развитие новых высоких | 2009-2011 | 360 000,0 | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | медицинских технологий в | | | | | | | | | | | | | | федеральных | | | | | | | | | | | | | | специализированных | | | | | | | | | | | | | | медицинских учреждениях | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 1.2 | Оказание высокотехнологичных | 2009-2011 | 1 590 000,0 | 530 000,0 | | | 530 000,0 | | | 530 000,0 | | | | | медицинских услуг в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 1.3 | Совершенствование медицинской | 2009-2011 | 246 000,0 | 82 000,0 | | | 82 000,0 | | | 82 000,0 | | | | | помощи больным с сердечно- | | | | | | | | | | | | | | сосудистыми заболеваниями в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 2 | Реализация Закона | 2009-2011 | 283 150,7 | 95 677,8 | 95 677,8 | | 91 047,3 | 91 047,3 | | 96 425,6 | 96 425,6 | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Предупреждение | | | | | | | | | | | | | | распространения и борьба с | | | | | | | | | | | | | | заболеваниями социального | | | | | | | | | | | | | | характера" на 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ- | 2009-2011 | 558 000,0 | 186 000,0 | | | 186 000,0 | | | 186 000,0 | | | | | инфекции, гепатита В и С, | | | | | | | | | | | | | | выявление в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4 | Реализация Закона | 2009 | 8 509,8 | 8 509,8 | 8 509,8 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Комплексные меры по | | | | | | | | | | | | | | преодолению распространения | | | | | | | | | | | | | | наркомании, пьянства и | | | | | | | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском | | | | | | | | | | | | | | крае" на 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 5 | Развитие службы крови | 2009-2011 | 639 244,5 | 196 251,5 | 196 251,5 | | 214 629,3 | 214 629,3 | | 228 363,7 | 228 363,7 | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 5.1 | Развитие, организация и | 2009-2011 | 618 644,3 | 189 631,9 | 189 631,9 | | 207 639,0 | 207 639,0 | | 221 373,4 | 221 373,4 | | | | пропаганда донорства крови и ее | | | | | | | | | | | | | | компонентов, осуществляемых в | | | | | | | | | | | | | | целях обеспечения | | | | | | | | | | | | | | специализированной | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи, | | | | | | | | | | | | | | специализированной (санитарно- | | | | | | | | | | | | | | авиационной) скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 5.2 | Обеспечение мероприятий по | 2009-2011 | 20 600,2 | 6 619,6 | 6 619,6 | | 6 990,3 | 6 990,3 | | 6 990,3 | 6 990,3 | | | | обязательному страхованию | | | | | | | | | | | | | | доноров крови и ее компонентов, | | | | | | | | | | | | | | их питанию в день сдачи крови и | | | | | | | | | | | | | | ее компонентов, а также по | | | | | | | | | | | | | | оплате стоимости крови и ее | | | | | | | | | | | | | | компонентов при платном | | | | | | | | | | | | | | донорстве | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 6 | Развитие профилактического | 2009-2011 | 726 000,0 | 242 000,0 | 0,0 | | 242 000,0 | | | 242 000,0 | | | | | направления | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 6.1 | Иммунизация населения в рамках | 2009-2011 | 366 000,0 | 122 000,0 | | | 122 000,0 | | | 122 000,0 | | | | | национального календаря | | | | | | | | | | | | | | прививок, а также гриппа в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 6.2 | Дополнительная | 2009-2011 | 360 000,0 | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | диспансеризация населения в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7 | Совершенствование медицинской | 2009-2011 | 2 066 826,2 | 686 540,2 | 110 540,2 | | 688 923,3 | 112 923,3 | | 691 362,7 | 115 362,7 | | | | помощи детям и женщинам | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым | 2009-2011 | 1 728 000,0 | 576 000,0 | | | 576 000,0 | | | 576 000,0 | | | | | сертификатам" в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.2 | Выхаживание, содержание и | 2009-2011 | 85 055,7 | 26 831,5 | 26 831,5 | | 28 320,2 | 28 320,2 | | 29 904,0 | 29 904,0 | | | | воспитание детей, оставшихся | | | | | | | | | | | | | | без попечения родителей, | | | | | | | | | | | | | | в учреждениях здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | края до 4 лет | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.3 | Предоставление детям в возрасте | 2009-2011 | 207 140,4 | 69 046,8 | 69 046,8 | | 69 046,8 | 69 046,8 | | 69 046,8 | 69 046,8 | | | | до 2 лет из малообеспеченных | | | | | | | | | | | | | | семей специальных молочных | | | | | | | | | | | | | | продуктов детского питания | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.4 | Обеспечение питанием | 2009-2011 | 22 688,7 | 7 134,0 | 7 134,0 | | 7 569,2 | 7 569,2 | | 7 985,5 | 7 985,5 | | | | беременных женщин, кормящих | | | | | | | | | | | | | | матерей и детей до трех лет по | | | | | | | | | | | | | | заключению врачей (Таймырский | | | | | | | | | | | | | | муниципальный район) | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.5 | Реализация Закона Таймырского | 2009-2011 | 23 941,4 | 7 527,9 | 7 527,9 | | 7 987,1 | 7 987,1 | | 8 426,4 | 8 426,4 | | | | Долгано-Ненецкого автономного | | | | | | | | | | | | | | округа от 07.12.05 N 99-ОКЗ | | | | | | | | | | | | | | "О наделении органов местного | | | | | | | | | | | | | | самоуправления Таймырского | | | | | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | | | | | | муниципального района | | | | | | | | | | | | | | отдельными государственными | | | | | | | | | | | | | | полномочиями в области охраны | | | | | | | | | | | | | | здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 | | | | | | | | | | | | | | ст.2) | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 8 | Совершенствование организации | 2009-2011 | 354 000,0 | 118 000,0 | | | 118 000,0 | | | 118 000,0 | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | пострадавшим при дорожно- | | | | | | | | | | | | | | транспортных происшествиях в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 9 | Реализация Закона | 2009-2010 | 12 708,4 | 12 708,4 | 12 708,4 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Дети" на 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10 | Развитие и укрепление | 2009-2011 | 5 956 910,6 | 2 092 476,5 | 1 580 476,5 | | 1 924 971,4 | 1 412 971,4 | | 1 939 462,7 | 1 427 462,7 | | | | материально-технической базы | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.1 | Реализация постановления | 2009-2011 | 2 634 933,3 | 663 317,8 | 663 317,8 | | 978 562,1 | 978 562,1 | | 993 053,4 | 993 053,4 | | | | Правительства Красноярского | | | | | | | | | | | | | | края "О долгосрочной целевой | | | | | | | | | | | | | | программе "Приведение в | | | | | | | | | | | | | | соответствие лицензионным | | | | | | | | | | | | | | требованиям и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | жизнедеятельности краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных, | | | | | | | | | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения и краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | среднего и дополнительного | | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края" на 2009- | | | | | | | | | | | | | | 2011 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.2 | Материально-техническое | 2009-2011 | 30 000,0 | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | | | обеспечение массового | | | | | | | | | | | | | | обследования новорожденных на | | | | | | | | | | | | | | наследственные заболевания в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.3 | Капитальное строительство | 2009-2011 | 2 101 734,9 | 964 916,3 | 830 916,3 | | 568 409,3 | 434 409,3 | | 568 409,3 | 434 409,3 | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.4 | Оснащение диагностическим | 2009-2011 | 876 000,0 | 292 000,0 | | | 292 000,0 | | | 292 000,0 | | | | | оборудованием в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.5 | Оснащение автомобилями в | 2009-2011 | 228 000,0 | 76 000,0 | | | 76 000,0 | | | 76 000,0 | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.6 | Реализация Закона | 2009 | 65 258,3 | 65 258,3 | 65 258,3 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Улучшение | | | | | | | | | | | | | | демографической ситуации в | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | | | | | годы", включая строительство | | | | | | | | | | | | | | перинатального центра | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.7 | Реализация Закона | 2009 | 20 984,1 | 20 984,1 | 20 984,1 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Реализация | | | | | | | | | | | | | | социально-экологических | | | | | | | | | | | | | | мероприятий в зоне влияния | | | | | | | | | | | | | | ФГУП "Горно-химический | | | | | | | | | | | | | | комбинат" на период 2007-2009 | | | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 11 | Совершенствование организации | 2009-2011 | 84 000,0 | 28 000,0 | | | 28 000,0 | | | 28 000,0 | | | | | медицинской помощи при острых | | | | | | | | | | | | | | отравлениях в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 2 | 12 885 350,2 | 4 398 164,2 | 2 004 164,2 | | 4 225 571,3 | 1 831 571,3 | | 4 261 614,7 | 1 867 614,7 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление медицинских | 2009-2011 | 3 353 205,6 | 1 060 902,7 | 334 815,1 | | 1 112 304,8 | 340 473,7 | | 1 179 998,1 | 360 313,5 | | | | услуг сверх краевой Программы | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 2 | Обязательное медицинское | 2009-2011 | 17 661 615,7 | 5 579 137,8 | 5 579 137,8 | | 5 828 616,3 | 5 828 616,3 | | 6 253 861,6 | 6 253 861,6 | | | | страхование неработающего | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3 | Повышение эффективности | 2009-2011 | 2 525 822,7 | 1 074 192,7 | 596 192,7 | | 717 014,4 | 239 014,4 | | 734 615,6 | 256 615,6 | | | | использования ресурсов | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.1 | Кадровое обеспечение | 2009-2011 | 729 095,1 | 221 465,1 | 215 465,1 | | 245 014,4 | 239 014,4 | | 262 615,6 | 256 615,6 | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.1.1 | Подготовка и переобучение | 2009-2011 | 18 000,0 | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | | | врачей первичной помощи в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.1.2 | Предоставление среднего | 2009-2011 | 711 095,1 | 215 465,1 | 215 465,1 | | 239 014,4 | 239 014,4 | | 256 615,6 | 256 615,6 | | | | профессионального | | | | | | | | | | | | | | медицинского образования в | | | | | | | | | | | | | | краевых государственных | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.2 | Совершенствование системы | 2009-2011 | 1 796 727,6 | 852 727,6 | 380 727,6 | | 472 000,0 | 0,0 | | 472 000,0 | | | | | оплаты труда | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.2.1 | Осуществление денежных выплат | 2009-2011 | 1 416 000,0 | 472 000,0 | | | 472 000,0 | | | 472 000,0 | | | | | врачам общей (семейной) | | | | | | | | | | | | | | практики, участковым | | | | | | | | | | | | | | терапевтам, участковым | | | | | | | | | | | | | | педиатрам в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.2.2 | Осуществление денежных выплат | 2009 | 380 727,6 | 380 727,6 | 380 727,6 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | медицинскому персоналу | | | | | | | | | | | | | | фельдшерско-акушерских | | | | | | | | | | | | | | пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | | | | | | | медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 3 | 23 540 644,0 | 7 714 233,2 | 6 510 145,6 | | 7 657 935,5 | 6 408 104,4 | | 8 168 475,3 | 6 870 790,7 | | |---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по цели | 99 465 156,0 | 31 287 370,9 | 12 527 782,6 | 5 947 416,5 | 32 915 898,9 | 12 676 181,5 | 6 801 998,8 | 35 261 886,2 | 13 464 117,3 | 7 777 280,1 | |---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Всего по ведомственной программе | 2009-2011 | 99 465 156,0 | 31 287 370,9 | 12 527 782,6 | 5 947 416,5 | 32 915 898,9 | 12 676 181,5 | 6 801 998,8 | 35 261 886,2 | 13 464 117,3 | 7 777 280,1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | | стоимости | | | | | строительства |------------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2008 год | Текущий год и плановый период | | | | | контракта | |----------------------------------------+----------| | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | по | | | | | | | | | годам | | | | | | | | | до ввода | | | | | | | | | объекта | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | в том числе по объектам: | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой | 164 947,40 | 21 177,00 | 35 274,45 | 111 819,90 | 52 176,7 | | | | в г. Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 | | | | | | | | | посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, | | | | | | | | | срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 2 | Два лечебных корпуса центральной районной больницы | 214 845,50 | 100 000,00 | 156 476,50 | | | | | | п. Большая Мурта Большемуртинского района | | | | | | | | | (71 койка, срок ввода | | | | | | | | | в эксплуатацию 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 3 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район | 35 632,00 | 30 000,00 | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 4 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое и | 143 671,80 | 10 000,00 | 34 112,0 | 135 622,30 | | | | | детское отделение центральной районной больницы в с. Каратузское | | | | | | | | | (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 5 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной | 71 500,00 | 10 323,00 | 41 576,05 | 24 280,00 | | | | | больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 6 | Поликлиника на 150 посещений в смену в с. Партизанское, | 117 999,00 | 19 500,00 | 10 000,00 | 56 828,00 | | | | | Партизанский район (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 7 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | 174 211,00 | 800,00 | | | 177 689,0 | | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске на 110 коек | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 8 | Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая | 42 202,70 | 500,00 | | | 51 029,50 | | | | больница N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского района (срок ввода | | | | | | | | | в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 9 | Врачебная амбулатория в п. Филимоново Канского района | 31 830,00 | 5 000,00 | 19 364,50 | | | | | | (4 койки, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 10 | Пристройка к баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой | 111 414,20 | | | | 136 036,74 | | | | противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово | | | | | | | | | (ввод в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 11 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске | 112 733,00 | 60 653,20 | | 12 480,0 | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 12 | Реконструкция детского сада под станцию переливания крови | 36 372,50 | | | | 44 410,740 | | | | в г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 13 | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара Эвенкийский | 518 270,00 | | 20 000,00 | 80 899,10 | | | | | муниципальный район, Красноярский край | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 14 | ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому | 66 712,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 12 480,00 | | | | | корпусу в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 15 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое | 58 155,00 | 6 000,00 | 3 112,00 | | | | | | учреждение (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 16 | ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, | 11 716,00 | 2 000,0 | | | | | | | г. Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию | | | | | | | | | с судебно-психиатрической экспертизой | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 17 | Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50, | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | п. Нижний Ингаш | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | | ИТОГО | | 273 953,20 | 330 915,50 | 434 409,30 | 461 342,68 | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 18 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 | | 360 000,00 | | | | | | | мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | 19 | Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках | 2 000 000,00 | 650 000,00 | 875 000,00 | | | | | | реализации краевой целевой программы "Улучшение демографической | | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", в том числе | | | | | | | | | разработка проектно-сметной документации | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | | ИТОГО | | 1 540 953,20 | 1 205 915,50 | 434 409,30 | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | | Федеральный бюджет | | 375 000,00 | 375 000,00 | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | | Краевой бюджет | | 1 165 953,20 | 830 915,50 | 434 409,30 | 461 342,68 | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | | Бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------+------------+----------| | | Внебюджетные источники | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |-----------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | | (текущий год и плановый период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 39 727 209,0 | 13 083 510,2 | 12 927 881,5 | 13 715 817,3 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 380 727,6 | 380 727,6 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 37 632 479,1 | 12 192 967,5 | 12 335 707,8 | 13 103 803,8 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 1 035 602,3 | 334 815,1 | 340 473,7 | 360 313,5 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 678 400,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | 251 700,0 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальные вложения | 5 215 080,0 | 1 814 271,8 | 1 789 575,7 | 1 611 232,5 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 4 450 486,6 | 1 610 568,2 | 1 508 892,3 | 1 331 026,1 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 86 193,4 | 28 703,6 | 28 983,4 | 28 506,4 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 678 400,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | 251 700,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 38 668 081,4 | 12 527 782,6 | 12 676 181,5 | 13 464 117,3 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 34 451 140,9 | 10 969 069,4 | 11 370 636,3 | 12 111 435,1 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 8 071 087,0 | 2 453 935,3 | 2 718 057,5 | 2 899 094,1 | | труда | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 6 352 576,1 | 1 930 716,1 | 2 139 627,1 | 2 282 232,9 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 87 292,0 | 27 390,1 | 29 044,5 | 30 857,4 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 631 218,8 | 495 829,1 | 549 385,9 | 586 003,8 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2 627 779,9 | 812 062,1 | 879 455,0 | 936 262,8 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 41 550,7 | 13 024,3 | 13 869,6 | 14 656,8 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 82 130,0 | 25 944,4 | 27 157,9 | 29 027,7 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 537 577,5 | 148 657,1 | 178 333,9 | 210 586,5 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | 8 571,2 | 2 758,9 | 2 855,6 | 2 956,7 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 870 719,9 | 277 294,8 | 298 042,6 | 295 382,5 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт: | 434 606,1 | 204 852,6 | 224 035,0 | 5 718,5 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 081 900,0 | 344 382,6 | 359 195,4 | 378 322,0 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 23 556 719,3 | 7 639 909,0 | 7 707 567,2 | 8 209 243,1 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | 1 767 461,2 | 487 708,2 | 627 756,0 | 651 997,0 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 36 548,0 | 11 508,4 | 12 201,0 | 12 838,6 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 36 548,0 | 11 508,4 | 12 201,0 | 12 838,6 | | населению | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 159 006,7 | 51 654,6 | 53 355,6 | 53 996,5 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 4 216 940,6 | 1 558 713,2 | 1 305 545,2 | 1 352 682,2 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 2 334 612,7 | 946 711,0 | 686 084,7 | 701 817,0 | | средств | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | 1 699 734,9 | 830 916,3 | 434 409,3 | 434 409,3 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | 634 877,8 | 115 794,7 | 251 675,4 | 267 407,7 | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 1 882 327,9 | 612 002,2 | 619 460,5 | 650 865,2 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (по задаче 1) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (текущий год и | | государственного управления | | плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1 (Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 11 999 043,3 | 3 642 201,6 | 4 042 276,5 | 4 314 565,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 6 599 684,9 | 1 996 647,8 | 2 225 997,3 | 2 377 039,7 | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 5 203 528,7 | 1 573 657,1 | 1 755 256,9 | 1 874 614,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 60 956,8 | 19 198,2 | 20 350,2 | 21 408,4 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 335 199,3 | 403 792,5 | 450 390,2 | 481 016,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 1 697 342,8 | 518 605,5 | 565 634,5 | 613 102,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 31 260,1 | 9 845,3 | 10 436,1 | 10 978,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 57 502,3 | 18 110,1 | 19 196,9 | 20 195,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 436 356,0 | 119 967,2 | 144 800,3 | 171 588,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 5 660,7 | 1 806,7 | 1 889,1 | 1 964,9 | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 168 528,5 | 54 096,1 | 56 274,4 | 58 158,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 998 035,2 | 314 780,1 | 333 037,7 | 350 217,4 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 3 663 788,9 | 1 114 606,7 | 1 237 595,5 | 1 311 586,7 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | 291 916,3 | 46 887,5 | 121 463,9 | 123 564,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 350,9 | 1 055,4 | 1 118,7 | 1 176,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 3 350,9 | 1 055,4 | 1 118,7 | 1 176,8 | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 34 875,8 | 11 286,2 | 11 930,5 | 11 659,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 176 647,3 | 371 271,2 | 394 229,3 | 411 146,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 52 417,6 | 16 756,3 | 18 905,0 | 16 756,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 52 417,6 | 16 756,3 | 18 905,0 | 16 756,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 1 124 229,7 | 354 514,9 | 375 324,3 | 394 390,5 | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 1 | 13 175 690,6 | 4 013 472,8 | 4 436 505,8 | 4 725 711,9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (по задаче 2) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (текущий год | | государственного управления | | и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2 (Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 2 917 318,2 | 899 349,6 | 1 003 151,6 | 1 014 817,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 370 254,9 | 112 090,0 | 124 862,2 | 133 302,7 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 287 553,4 | 86 962,2 | 96 997,7 | 103 593,5 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 9 347,0 | 2 943,8 | 3 120,5 | 3 282,7 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 73 354,5 | 22 184,0 | 24 744,0 | 26 426,5 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 692 818,6 | 220 081,3 | 235 538,8 | 237 198,5 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 2 751,1 | 869,4 | 917,0 | 964,7 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 4 863,0 | 1 531,6 | 1 623,5 | 1 707,9 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 15 810,6 | 4 346,8 | 5 246,6 | 6 217,2 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 13,0 | 13,0 | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 642 405,4 | 202 093,7 | 220 073,3 | 220 238,4 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | 415 000,0 | 198 600,0 | 216 400,0 | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 26 975,5 | 11 226,8 | 7 678,4 | 8 070,3 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 1 850 587,1 | 565 436,9 | 641 355,4 | 643 794,8 | | системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | 1 475 544,9 | 440 820,7 | 506 292,1 | 528 432,1 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 483,3 | 467,1 | 495,2 | 521,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 483,3 | 467,1 | 495,2 | 521,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 2 174,3 | 1 274,3 | 900,0 | 0,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2 786 032,0 | 1 104 814,6 | 828 419,7 | 852 797,7 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 213 687,8 | 906 863,7 | 645 191,3 | 661 632,8 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: капитальное строительство | 1 699 734,9 | 830 916,3 | 434 409,3 | 434 409,3 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 513 952,9 | 75 947,4 | 210 782,0 | 227 223,5 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 572 344,2 | 197 950,9 | 183 228,4 | 191 164,9 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 2 | 5 703 350,2 | 2 004 164,2 | 1 831 571,3 | 1 867 614,7 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (по задаче 3) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (текущий год | | государственного управления | | и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3 (Повышение эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 19 534 779,4 | 6 427 518,2 | 6 325 208,2 | 6 782 053,0 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 101 147,2 | 345 197,5 | 367 198,0 | 388 751,7 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 861 494,0 | 270 096,8 | 287 372,5 | 304 024,7 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 16 988,2 | 5 248,1 | 5 573,8 | 6 166,3 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 222 665,0 | 69 852,6 | 74 251,7 | 78 560,7 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 237 618,5 | 73 375,3 | 78 281,7 | 85 961,5 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 7 539,5 | 2 309,6 | 2 516,5 | 2 713,4 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 19 764,7 | 6 302,7 | 6 337,5 | 7 124,5 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 85 410,9 | 24 343,1 | 28 287,0 | 32 780,8 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 897,5 | 939,2 | 966,5 | 991,8 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 59 786,0 | 21 105,0 | 21 694,9 | 16 986,1 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | 19 606,1 | 6 252,6 | 7 635,0 | 5 718,5 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 56 889,3 | 18 375,7 | 18 479,3 | 20 034,3 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 18042343,3 | 5 959 865,4 | 5 828 616,3 | 6 253 861,6 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 31 713,8 | 9 985,9 | 10 587,1 | 11 140,8 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 31 713,8 | 9 985,9 | 10 587,1 | 11 140,8 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 121 956,6 | 39 094,1 | 40 525,1 | 42 337,4 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 254 261,3 | 82 627,4 | 82 896,2 | 88 737,7 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 68 507,3 | 23 091,0 | 21 988,4 | 23 427,9 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 68 507,3 | 23 091,0 | 21 988,4 | 23 427,9 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 185 754,0 | 59 536,4 | 60 907,8 | 65 309,8 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 3 | 19789040,7 | 6 510 145,6 | 6 408 104,4 | 6 870 790,7 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, | Срок | Ответственный | | п/п | осуществляемое органом исполнительной власти | реализации | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по краевой Программе | 1 раз в | заместитель | | | дифференцированно, с учетом этапности оказания | квартал | министра | | | медицинской помощи | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 1.1 | Формирование и реализация краевой Программы | 2009 г. | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на основе | май, | | | | нормативов в рамках краевой Программы | ежегодно | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 1.3 | Планирование и управление объемами | май, | | | | высокотехнологичных медицинских услуг | ежегодно, | | | | | ежемесячно | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги | ежемесячно | | | | по профилактике. Работа передвижных медицинских | | | | | бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого | | | | | государственного учреждения здравоохранения | | | | | "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 2 | Разработка комплексной программы развития | 2009 г. | заместитель | | | региональной системы оказания медицинской помощи | | министра | | | жителям Красноярского края | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 2.1 | Формирование многоуровневой системы оказания | 2009 г. | | | | медицинской помощи, включая развитие медицинских | | | | | округов | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 2.2 | Развитие медицинских округов для оказания отдельных | 2009 г. | | | | видов специализированной медицинской помощи | | | | | населению прикрепленных территорий | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 2.3 | Внедрение эффективных форм организации | 2009 г. | | | | медицинской помощи, в том числе | | | | | стационарозамещающих технологий | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи | 1 раз в | заместитель | | | населению края. Формирование формулярной системы | квартал | министра | | | лекарственного обеспечения | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных | ежемесячно | | | | условиях лекарственными препаратами в соответствии | | | | | с принципами рациональности назначения и | | | | | обеспечения эффективности затрат | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных | декабрь, | | | | перечней лекарственных средств | ежегодно | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.3 | Формирование регистра контингентов, имеющих право | 2009 г. | | | | на льготное и бесплатное получение медикаментов, и | | | | | обеспечение на его основе персонифицированного | | | | | учета выписки и получения лекарственных средств | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.4 | Реализация на территории Красноярского края | 2009 г. | | | | постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 | | | | | "О государственной поддержке развития медицинской | | | | | промышленности и улучшении обеспечения населения | | | | | и учреждений здравоохранения лекарственными | | | | | средствами и изделиями медицинского назначения" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.5 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 | 2009 г. | | | | N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", | | | | | Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 | | | | | "О мерах социальной поддержки реабилитированных | | | | | лиц и лиц, признанных пострадавшими от | | | | | политических репрессий" в части обеспечения | | | | | льготными лекарственными средствами, изделиями | | | | | медицинского назначения и услугами по | | | | | зубопротезированию | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.6 | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров | 2009 г. | | | | в части обеспечения лекарственными средствами | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | | Оказание медицинской помощи населению в сельских | 2009 г. | | | 3.7 | и удаленных территориях Красноярского края | | | | | специалистами передвижных медицинских бригад, в | | | | | том числе на базе автомобилей "КАМАЗ" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.8 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой | 1 раз в | | | | целевой программе "Организация общеврачебных | квартал | | | | практик на территории Красноярского края" | | | | | на 2008-2010 годы" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 3.9 | Разработка концепции долгосрочной целевой | 2009 г. | | | | программы "Развитие общей врачебной практики на | | | | | территории Красноярского края" на 2011-2013 годы" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг | 2009г. | заместитель | | | населению | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 4.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, | 1 раз в | | | | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих | квартал | | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | | гарантированных квот | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 4.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в | 1 раз в | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | квартал | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 4.3 | Внедрение современных технологий оказания | 1 раз | | | | медицинской помощи | в квартал | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 5 | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи | 2009 г. | заместитель | | | | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 6 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой | 1 раз в | заместитель | | | целевой программе от 20.12.2007 N 4-1014 | квартал | министра | | | "Предупреждение и борьба с социально значимыми | | здравоохранения | | | заболеваниями" на 2008-2010 годы" | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 7 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, | 1 раз в | заместитель | | | выявление в рамках приоритетного национального | квартал | министра | | | проекта в сфере здравоохранения | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 8 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой | 1 раз в | заместитель | | | целевой программе "Комплексные меры по | квартал | министра | | | преодолению распространения наркомании, пьянства | | здравоохранения | | | и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 8.1 | Реализация Закона Красноярского края | 1 раз в | | | | "О краевой целевой программе "Комплексные меры по | квартал | | | | преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 9 | Развитие службы крови | 2009 г. | заместитель | | | | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 9.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови | 1 раз в | | | | и ее компонентов, осуществляемых в целях | квартал | | | | обеспечения специализированной медицинской | | | | | помощи, специализированной (санитарно-авиационной) | | | | | скорой медицинской помощи | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 9.2 | Обеспечение мероприятий по обязательному | 1 раз в | | | | страхованию доноров крови и ее компонентов, | квартал | | | | их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, | | | | | а также по оплате стоимости крови и ее компонентов | | | | | при платном донорстве | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 10 | Развитие профилактического направления | 2009 г. | заместитель | | | | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 10.1 | Иммунизация населения в рамках национального | 1 раз в | | | | календаря прививок, а также гриппа в рамках | квартал | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 10.2 | Диспансеризация работающего населения по | 1 раз в | | | | дополнительным программам в рамках приоритетного | квартал | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 10.3 | Организация постоянно действующих семинаров и | 1 раз в | | | | школ профилактики для больных | квартал | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 10.4 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы | 1 раз в | | | | санитарного образования населения по вопросам | квартал | | | | профилактики заболеваний и здорового образа жизни | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11 | Совершенствование медицинской помощи детям и | 2009 г. | заместитель | | | женщинам | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11.1 | Разработка принципов профилактики и снижения | 2009 г. | | | | материнской и младенческой смертности с учетом | | | | | дифференциации подходов в различных | | | | | муниципальных образованиях | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11.2 | Организация работы по "родовым сертификатам" в | 1 раз в | | | | рамках национального проекта в сфере | квартал | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11.3 | Проведение дополнительных скрининговых программ | 1 раз в | | | | обследования новорожденных детей на наследственные | квартал | | | | заболевания | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11.4 | Создание условий для рождения здоровых детей, | 2009 г. | | | | сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | | | | | на всех этапах их развития, сохранение и укрепление | | | | | здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, | | | | | создание перинатального центра) | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11.5 | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в | декабрь | | | | том числе в медицинских округах | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11.6 | Проведение конференций, семинаров | 2009 г. | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 11.7 | Разработка концепции долгосрочной целевой | 2009 г. | | | | программы "Улучшение демографической ситуации | | | | | в Красноярском крае" на 2010-2012 г. | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 12 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой | 1 раз в | заместитель | | | целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" | квартал | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 13 | Организация медицинской помощи пострадавшим при | декабрь | заместитель | | | дорожно-транспорных происшествиях в рамках | | министра | | | приоритетного национального проекта в сфере | | здравоохранения | | | здравоохранения | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 13.1 | Организация трассовых пунктов и учебного центра по | 2009 г. | заместитель | | | подготовке персонала об оказании первой медицинской | | министра | | | помощи | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 14 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2009 г. | заместитель | | | учреждений здравоохранения Красноярского края | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 14.1 | Реализация постановления Правительства | 1 раз в | | | | Красноярского края "Об утверждении долгосрочной | квартал | | | | целевой программы "Приведение в соответствие | | | | | лицензионным требованиям и обеспечение | | | | | жизнедеятельности краевых государственных, | | | | | муниципальных учреждений здравоохранения и | | | | | краевых государственных образовательных | | | | | учреждений среднего и дополнительного | | | | | профессионального образования Красноярского края | | | | | на 2009-2011 годы" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 14.2 | Ввод в эксплуатацию федерального центра сердечно- | 2009 г. | | | | сосудистой хирургии в рамках приоритетного | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 14.3 | Оказание медицинской помощи больным с | 2009 г. | | | | сосудистыми заболеваниями | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 14.4 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой | 1 раз в | | | | целевой программе "Улучшение демографической | квартал | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 14.5 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой | 1 раз в | | | | целевой программе "Реализация социально- | квартал | | | | экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП | | | | | "Горно-химический комбинат" | | | | | на период 2007-2009 годы" | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 14.6 | Внесение предложений в концепцию долгосрочной | май, 2009 г. | | | | целевой программы по уничтожению бытовых и | | | | | медицинских, химических отходов на 2009-2011 гг. | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2009 г. | заместитель | | | | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.1 | Внедрение схемы одноканального финансирования | 2009 г. | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.1.1 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на | 2009 г. | | | | одноканальное финансирование | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.1.2 | Разработка и утверждение стандартов оказания | 2009 г. | | | | медицинской помощи | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.1.3 | Приобретение оргтехники на основе анализа | 2009 г. | | | | обеспеченности по территориям | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.2 | Кадровое обеспечение | 2009 г. | заместитель | | | | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.2.1 | Подготовка, переподготовка и повышение | 1 раз в | | | | квалификации медицинских кадров с учетом | квартал | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.2.2 | Подготовка кадров на основе целевого контрактного | 1 раз в | | | | набора | квартал | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.2.3 | Повышение квалификации и переподготовка врачей. | 1 раз в | | | | Повышение профессионального уровня средних | квартал | | | | медицинских работников | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.2.4 | Предоставление среднего профессионального | 1 раз в | | | | медицинского образования в краевых государственных | квартал | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | профессионального образования | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.3 | Совершенствование системы оплаты труда | 2009 г. | заместитель | | | | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей | ежемесячно | | | | (семейной) практики, участковым терапевтам, | | | | | участковым педиатрам в рамках приоритетного | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.3.2 | Осуществление денежных выплат "узким" | ежемесячно | | | | специалистам первичного звена в рамках | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.3.3 | Осуществление денежных выплат специалистам | ежемесячно | | | | акушерам-гинекологам в рамках национального | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 15.3.4 | Осуществление денежных выплат медицинскому | ежемесячно | | | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | медицинской помощи | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 16 | Координация органов управления по вопросам | 2009 г. | заместитель | | | здравоохранения всех уровней. Разработка и | | министра | | | подписание соглашения | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 16.1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой | декабрь | | | | Программы | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 16.2 | Обязательное медицинское страхование | 2009 г. | | | | неработающего населения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 16.3 | Проведение краевых совещаний по реализации | 2009 г. | | | | мероприятий краевой Программы | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 17 | Информационная поддержка | 2009 г. | заместитель | | | | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 17.1 | Создание информационных технологий для | 2009 г. | | | | координации межведомственных, управленческих и | | | | | организационных мероприятий | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 17.2 | Разработка информационно-технологического | 2009 г. | | | | обеспечения для перехода на одноканальное | | | | | финансирование | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 17.3 | Формирование единых информационных ресурсов | 2009 г. | | | | здравоохранения и обязательного медицинского | | | | | страхования в системах оказания медицинской и | | | | | лекарственной помощи, финансового, кадрового и | | | | | материально-технического обеспечения | | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 17.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой | 1 раз в | | | | Программы государственных гарантий | квартал | | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 18 | Информирование различных групп населения и | 2009 г. | заместитель | | | медицинской общественности по вопросам развития | | министра | | | системы здравоохранения Красноярского края | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | |--------+------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | 19 | Подготовка, издание и распространение | 2009 г. | заместитель | | | информационных материалов | | министра | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|