Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 114-р

Документ имеет не последнюю редакцию.
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2008                   г. Красноярск                     N 114-р


     1. В  соответствии  со  статьей  103  Устава  Красноярского края,
постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N
179-п  "Об  утверждении  Порядка разработки,  утверждения и реализации
ведомственных целевых программ и перечня показателей  результативности
деятельности   органов   исполнительной   власти  края  и  структурных
подразделений   аппарата   Совета   администрации   края"    утвердить
ведомственную  целевую  программу  "Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2009-2011 годы (прилагается).
     2. Рекомендовать   органам   местного   самоуправления  городских
округов  и  муниципальных  районов  края   разработать   муниципальные
программы  по  обеспечению  безопасности  населения,  проживающего  на
территории муниципального образования.
     3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
     4. Признать утратившим силу с 1  января  2009  года  распоряжение
Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 681-р.
     5. Опубликовать  распоряжение  в   "Ведомостях   высших   органов
государственной власти Красноярского края".
     6. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее
дня его официального опубликования.


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края                                          А.В. Новак


                                                         Утверждена
                                                         распоряжением
                                                         Правительства
                                                         Красноярского края
                                                         от 29.08.2008 N 114-р

                       Ведомственная целевая программа
           "Обеспечение безопасности населения Красноярского края"
                              на 2009-2011 годы

                  1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование        "Обеспечение безопасности населения Красноярского
программы           края" на 2009-2011 годы (далее - Программа).

Основной            Главное управление внутренних дел
разработчик         по Красноярскому краю;
и исполнитель
Программы

Основание           постановление Совета администрации Красноярского края
для разработки      от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка
Программы           разработки, утверждения и реализации ведомственных
                    целевых программ и перечня показателей
                    результативности деятельности органов исполнительной
                    власти края и структурных подразделений аппарата
                    Совета администрации края";

Цель Программы      противодействие преступности и обеспечение личной и
                    имущественной безопасности граждан.

Задачи Программы    1. Охрана общественного порядка и обеспечение
                    общественной безопасности.
                    2. Профилактика правонарушений.
                    3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
                    4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере
                    охраны правопорядка и общественной безопасности.

Объемы              Всего: 18768491,1 тыс. рублей,
и источники         из них краевой бюджет - 12790250,8 тыс. рублей.
финансирования      В том числе по годам:
Программы           2009-5747405,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет -
                    4161829,5 тыс. рублей;
                    2010-6324538,3 тыс. рублей, из них краевой бюджет -
                    4279933,9 тыс. рублей;
                    2011-6696546,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет -
                    4348487,4 тыс. рублей.
                    Средства федерального бюджета - 5978240,3 тыс. рублей,
                    в том числе по годам:
                    2009-1585576,4 тыс. рублей;
                    2010-2044604,4 тыс. рублей;
                    2011-2348059,5 тыс. рублей;

Показатели           уровень преступности снизится с 3163,0 преступлений на
результатов          100 тыс. населения в 2007 году до 2989,7 преступлений на
Программы            100 тыс. населения в 2011 году (или на 5,5%);
                     количество зарегистрированных преступлений снизится с
                     91518 преступлений в 2007 году до 87000 преступлений в
                     2011 (или на 4,9%);
                     доля преступлений, совершенных с применением оружия
                     и взрывчатых веществ, от общего количества
                     зарегистрированных преступлений, снизится с 0,17% в
                     2007 году до 0,15% в 2011 году (или на 11,8%);
                     доля преступлений, совершенных в общественных местах,
                     от общего количества зарегистрированных преступлений,
                     снизится с 18,3% в 2007 году до 14,1% в 2011 году (или на
                     23,0%);
                     количество выявленных преступлений превентивной
                     направленности увеличится с 12,2 тыс. преступлений в
                     2007 году до 13,3 тыс. преступлений в 2011 году (или на
                     9,0%);
                     доля раскрытых преступлений от общего числа
                     зарегистрированных возрастет с 54,4% в 2007 году до
                     57,5% в 2011 году (или на 5,7%);
                     доля преступлений, совершенных несовершеннолетними
                     или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных
                     преступлений снизится с 4,8% в 2007 году до 4,5% в 2011
                     году (или на 6,3%);
                     количество пресеченных административных
                     правонарушений возрастет с 58,9 правонарушений на 100
                     тыс. населения в 2007 году до 59,5 правонарушений на
                     100 тыс. населения в 2011 году (или на 1,0%);
                     доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и
                     совершивших преступления, от общего числа состоящих
                     на профилактическом учете в ОВД снизится с 7,5% в 2007
                     году до 6,8% в 2011 году (или на 9,3%);
                     количество дорожно-транспортных происшествий на
                     10000 стоящих на учете транспортных средств,
                     находящихся в собственности физических и юридических
                     лиц, снизится с 57,5 в 2007 году до 51,8 в 2011 году (или
                     на 9,9%);
                     тяжесть последствий от дорожно-транспортных
                     происшествий на 100 пострадавших человек снизится с
                     9,6 в 2007 году до 9,0 в 2011 году (или на 6,3%);
                    обеспеченность материально-техническими средствами
                    подразделений милиции общественной безопасности для
                    осуществления служебной деятельности увеличится с
                    52,3% в 2007 году до 60,3% в 2011 году (или на 15,3%).

         2. Основные разделы ведомственной целевой Программы

                   2.1. Цель и задачи деятельности
       Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю

     Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю (далее  -
ГУВД по краю) - федеральный орган исполнительной власти, реализующий в
рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов  внутренних
дел Российской Федерации на территории Красноярского края.
     Основная цель ведомственной целевой программы  -  противодействие
преступности   и   обеспечение  личной  и  имущественной  безопасности
граждан.
     Цель Программы обеспечивается решением основных задач:
     Задача N  1.   Охрана   общественного   порядка   и   обеспечение
общественной безопасности.
     Задача N 2. Профилактика правонарушений.
     Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
     Задача N 4.  Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере
охраны правопорядка и общественной безопасности.
     В приложении N 2 приведены задачи ГУВД по краю в  соответствии  с
целью Программы, в ходе выполнения которой предусматривается получение
количественно измеримых результатов к 2011 году по  отношению  к  2007
году.

           2. 2. Расходные обязательства Красноярского края
             в области обеспечения безопасности населения
                        и формирование доходов

     Программа определяет расходные обязательства Красноярского края в
области обеспечения  безопасности  населения  и  формирование  доходов
(приложение N 1).
     При определении объема финансирования расходов в плановом периоде
лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменения целей,
задач и полномочий ГУВД по Красноярскому краю, установленных правовыми
актами Российской Федерации и Красноярского края.
     Общий объем   исполняемых   расходных   обязательств   ГУВД    по
Красноярскому краю до 2011 года составляет 18768491,1 тыс.  рублей,  в
том числе по годам (приложение N 1, 5, 6):
     2009-5747405,9 тыс. рублей;
     2010-6324538,3 тыс. рублей;
     2011-6696546,9 тыс. рублей.
     Из них  средства  краевого  бюджета  -  12790250,8  тыс.  рублей,
федерального бюджета - 5978240,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2009 - краевой бюджет - 4161829,5 тыс. рублей,
     федеральный - 1585576,4 тыс. рублей;
     2010 - краевой бюджет - 4279933,9 тыс. рублей,
     федеральный - 2044604,4 тыс. рублей;
     2011 - краевой бюджет - 4348487,4 тыс. рублей,
     федеральный - 2348059,5 тыс. рублей.

               2.3. Планируемые результаты деятельности

     Для осуществления   мониторинга  и  оценки  реализации  Программы
применяются следующие показатели результативности деятельности ГУВД по
Красноярскому краю (приложение N 2):
     уровень преступности с 3163,0 преступлений на 100 тыс.  населения
в  2007  году  снизится до 2989,7 преступлений в 2011 году на 100 тыс.
населения (или на 5,5%);
     количество зарегистрированных преступлений с 91518 преступлений в
2007 году снизится до 87000 преступлений в 2011 (или на 4,9%);
     доля преступлений,  совершенных с применением оружия и взрывчатых
веществ от общего количества зарегистрированных преступлений,  с 0,17%
в 2007 году снизится до 0,15% в 2011 году (или на 11,8%);
     доля преступлений,  совершенных в общественных местах,  от общего
количества   зарегистрированных  преступлений  с  18,3%  в  2007  году
снизится до 14,1% в 2011 году (или на 23,0%);
     количество выявленных  преступлений превентивной направленности с
12,2  тыс.  преступлений  в  2007  году  увеличится   до   13,3   тыс.
преступлений в 2011 году (или на 9,0%);
     доля раскрытых преступлений от  общего  числа  зарегистрированных
возрастет с 54,4% в 2007 году до 57,5% в 2011 году (или на 5,7%);
     доля преступлений,  совершенных несовершеннолетними  или  при  их
соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений с 4,8% в 2007
году снизится до 4,5% в 2011 году (или на 6,3%);
     количество пресеченных  административных правонарушений возрастет
с 58,9 правонарушений на 100  тыс.  населения  в  2007  году  до  59,5
правонарушений на 100 тыс. населения в 2011 году (или на 1,0%);
     доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших
преступления,  от  общего  числа состоящих на профилактическом учете в
ОВД с 7,5% в 2007 году снизится до 6,8% в 2011 году (или на 9,3%);
     количество дорожно-транспортных  происшествий на 10000 стоящих на
учете транспортных средств,  находящихся в собственности физических  и
юридических лиц,  с 57,5 в 2007 году снизится до 51,8 в 2011 году (или
на 9,9%);
     тяжесть последствий  от  дорожно-транспортных происшествий на 100
пострадавших человек с 9,6 в 2007 году снизится до  9,0  в  2011  году
(или на 6,3%);
     обеспеченность материально-техническими средствами  подразделений
милиции   общественной   безопасности   для   осуществления  служебной
деятельности увеличится с 52,3%  в 2007 году до 60,3% в 2011 году (или
на 15,3%).

            2.4. Распределение расходов Красноярского края
   по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой Программы

        Цель ведомственной целевой Программы - противодействие
преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан

     Задача N   1.   Охрана   общественного   порядка   и  обеспечение
общественной безопасности.
     На выполнение  данной  задачи  милиции  сосредоточена подавляющая
численность личного состава органов внутренних дел края,  значительные
технические  ресурсы и специальные средства.  Основной объем работы по
реализации этой задачи осуществляют  сотрудники  милиции  общественной
безопасности, все ее подразделения, обеспечивая порядок и безопасность
в общественных местах в обычной обстановке,  а  также  при  проведении
мероприятий  с  массовым  участием  граждан  и  в  особых чрезвычайных
условиях  (массовые   нарушения   общественного   порядка,   стихийные
бедствия, пожары, крупные производственные аварии и т.д.).
     Решение данной       задачи       обеспечивается       комплексом
организационно-практических мер (приложение N 8), включающих:
     1. Увеличение  плотности  патрульно-постовых   нарядов   милиции,
задействованных  на  охрану  общественного  порядка,  в  том числе при
проведении мероприятий с массовым участием граждан.
     2. Повышение  профессиональной  подготовленности  сотрудников  за
счет проведения тренировок  по  пресечению  наиболее  распространенных
видов  уличных преступлений,  их раскрытию и задержанию преступника по
"горячим следам"<1>.
___________________
     <1> В   течение  24  часов  с  момента  поступления  сообщения  о
происшествии в орган внутренних дел.

     3. Улучшение оперативного информирования органов внутренних дел о
совершенных  преступлениях,  иных   правонарушениях   и   чрезвычайных
ситуациях.
     4. Комплексное проведение оперативно-профилактических мероприятий
по   пресечению   преступлений   и   административных  правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,  в том
числе антитеррористической и экстремистской направленности.
     5. Создание условий  для  обеспечения  безопасности  граждан  при
проведении  мероприятий  с массовым участием граждан за счет внедрения
современных технических  устройств  и  оборудования  для  оперативного
реагирования  на  сообщения  о  происшествиях,  принятия мер правового
воздействия к правонарушителям.
     6. Выявление   и  устранение  факторов,  угрожающих  безопасности
граждан.
     7. Поэтапное    доведение    штатной    численности   сотрудников
патрульно-постовой службы милиции  до  нормативной  за  счет  введения
дополнительных 400 единиц (в 2009 году - 100 единиц, в 2010 году - 100
единиц, в 2011 году - 200 единиц).
     8. Улучшение   материально-технического  оснащения  подразделений
милиции общественной безопасности, обеспечивающих охрану общественного
порядка и общественной безопасности.
     9. Внедрение систем видеонаблюдения,  устройств экстренной  связи
"гражданин-милиция",  аппаратно-программных комплексов "Безопасность",
развитие систем  технического  наблюдения  и  связи,  использование  и
применение     сотрудниками    патрульно-постовой    службы    милиции
служебно-розыскных  собак  для  раскрытия   преступлений   и   розыска
преступников.
     10. Использование  возможностей  частных   охранных   и   сыскных
структур   в   экстренном  информировании  органов  внутренних  дел  о
совершенных правонарушениях.
     11. Привлечение     граждан     и    общественных    формирований
правоохранительной направленности к охране правопорядка.
     Реализация мероприятий   в   области   обеспечения  общественного
порядка и общественной безопасности позволит:
     сохранить контроль  над  оперативной  обстановкой  на  улицах и в
других общественных местах;
     увеличить на 12% плотность патрульно-постовых нарядов милиции для
выполнения  задач  в  области  обеспечения  общественного  порядка   и
безопасности,  а  также при проведении мероприятий с массовым участием
граждан;
     повысить эффективность      и     качество     несения     службы
патрульно-постовыми   нарядами,   задействованными    в    обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности;
     обеспечить оперативность реагирования патрульно-постовых  нарядов
милиции  на  заявления  и сообщения о происшествиях,  повысить на 4,0%
эффективность раскрытия уличных преступлений "по горячим следам";
     не допустить совершения террористических и диверсионных актов.

     В результате выполнения задачи:
     уровень преступности  в  2011  году  по  отношению  к  2007  году
снизится на 5,5%;
     количество зарегистрированных преступлений в 2011  году  снизится
на 4,9%;
     доля преступлений,  совершенных с применением оружия и взрывчатых
веществ, в 2011 году к уровню 2007 года снизится на 11,8%;
     доля преступлений, совершенных в общественных местах, в 2011 году
по отношению к 2007 году снизится на 23,0%.
     Планируемые расходы на задачу N 1 составят 4577056,7 тыс. рублей,
в том числе по годам (приложение N 3, 7):
     2009-1399865,5 тыс. рублей;
     2010-1538590,4 тыс. рублей;
     2011-1638600,8 тыс. рублей.
     Задача N 2. Профилактика правонарушений.
     Профилактика правонарушений      -       составляющая       часть
правоприменительной   деятельности   ГУВД  по  Красноярскому  краю  по
выявлению  и  раскрытию  преступлений,  предупреждению  и   пресечению
административных   правонарушений,   выявлению  причин  и  условий  их
совершения.
     Достижение результатов  деятельности ГУВД по Красноярскому краю в
сфере профилактики правонарушений обеспечивается путем  (приложение  N
8):
     1. Совершенствования    организационных    форм     и     методов
профилактической работы и централизованного учета правонарушителей.
     2. Осуществления контроля  за  образом  жизни,  поведением  ранее
судимых  лиц,  проверки их на причастность к совершению преступлений с
применением превентивных мер <2> воздействия.
___________________
     <2> Профилактические   меры,   направленные   на   предотвращение
преступлений и правонарушений.

     3. Проведения   целевых  оперативно-профилактических  и  рейдовых
мероприятий  по  выявлению  правонарушений  и  преступлений,  в  числе
которых "Рецидив",  "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", "Горячий
след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д.
     4. Осуществления  взаимодействия с заинтересованными ведомствами,
учреждениями,  организациями и общественными  объединениями,  органами
системы   профилактики   по   разработке   и   проведению   совместных
мероприятий,   направленных    на    предупреждение    и    пресечение
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  преступлений в
отношении них и семьи.
     5. Формирования     на     административных    участках    актива
общественности,  способного  реально   воздействовать   на   состояние
правопорядка путем установления доверительных отношений с гражданами в
целях предупреждения  и  пресечения  преступлений  и  административных
правонарушений.
     6. Реализации  краевых  целевых  программ  в  сфере  профилактики
правонарушений.
     7. Доведения   до   норм   положенности   материально-технической
обеспеченности              подразделений,              осуществляющих
контрольно-профилактические  функции   по   выявлению   и   пресечению
правонарушений, раскрытию преступлений, направленных на предупреждение
тяжких и особо тяжких их видов.
     8. Создания   автоматизированных   рабочих  мест  для  участковых
уполномоченных  милиции   и   сотрудников   подразделений   по   делам
несовершеннолетних.
     9. Формирования среди  населения  края  негативного  отношения  к
правонарушениям посредством информационно - правовой пропаганды, в том
числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств.
     10. Доведения  штатной  численности сотрудников центра временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей до нормативной за  счет
введения дополнительных 10 единиц в 2009 году.
     11. Доведения   штатной   численности   инспекторов   по    делам
несовершеннолетних  до  нормативной за счет введения дополнительных 34
единиц в 2009 году.
     В рамках выполнения данной задачи предполагается уделить внимание
виктимному поведению <3> граждан с целью снижения риска стать жертвами
противоправных посягательств.
____________________
     <3> Виктимное  поведение - противоправное поведение потерпевшего,
послужившее поводом для совершения преступления.

     Решению задачи способствует принятие мер по  выявлению  причин  и
условий    возникновения    криминогенных   ситуаций,   а   также   по
предотвращению  и  пресечению  замышляемых,  подготавливаемых  и   уже
совершаемых преступлений.
     Реализация мероприятий  в  сфере  предупреждения   и   пресечения
правонарушений позволит:
     повысить эффективность профилактической  деятельности  с  лицами,
склонными  к  совершению правонарушений,  качество,  полноту ведения и
использования централизованного учета правонарушителей;
     принимать своевременные  меры  по  предупреждению безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
     предупреждать превентивными  мерами  совершение  тяжких  и  особо
тяжких    преступлений,    в     том     числе     имущественной     и
корыстно-насильственной направленности;
     обеспечить формирование  в   сознании   граждан   уверенности   в
способности правоохранительных органов обеспечить безопасность условий
жизни, дальнейшее укрепление доверия населения;
     оказывать консультативную  правовую помощь населению по защите от
противоправных посягательств.

     В результате выполнения задачи:
     количество выявленных  преступлений превентивной направленности в
2011 году по отношению к 2007 году увеличится на 9,0%;
     доля раскрытых  преступлений  в  2011  году  к  уровню  2007 года
возрастет на 5,7%;
     доля преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  или  при их
соучастии,  в общем числе зарегистрированных преступлений, в 2011 году
к уровню 2007 года снизится на 6,3%;
     количество пресеченных  административных  правонарушений  в  2011
году по отношению к 2007 году возрастет на 1,0%;
     доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших
преступления,  от  общего  числа состоящих на профилактическом учете в
ОВД в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 9,3%.

     Планируемые расходы на задачу N  2  составят  -  5686844,7  тысяч
рублей, в том числе по годам (приложение N 3):
     2009-1677266,0 тыс. рублей;
     2010-2003780,2 тыс. рублей;
     2011-2005798,5 тыс. рублей.

     Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
     Реализация задачи  заключается  в  осуществлении государственного
контроля и надзора  за  соблюдением  установленных  норм  и  правил  в
области   обеспечения   безопасности   дорожного   движения   за  счет
(приложение N 8):
     1. Совершенствования системы управления обеспечением безопасности
дорожного  движения  в  городах  и  районах   края   путем   внедрения
современных   средств   и  методов  технического  контроля,  повышения
качества подготовки  водителей,  сотрудников  ГИБДД  <4>  ,  улучшения
взаимодействия    с    контролирующими    и    надзорными    органами,
автотранспортными предприятиями,  органами местного самоуправления  по
вопросам безопасности участников дорожного движения.
____________________
     <4> Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

     2. Разработки обоснованного выбора и применения эффективных схем,
методов и средств организации дорожного движения.
     3. Предупреждения   опасного   поведения   участников   дорожного
движения.
     4. Обеспечения выполнения требований, касающихся конструктивной и
эксплуатационной безопасности транспортных средств.
     5. Своевременного    выявления,    ликвидации    и   профилактики
возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на дорогах и
улично-дорожной сети Красноярского края.
     6. Улучшения  организационного  и   информационного   обеспечения
деятельности  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного  движения
методом  усиления  контроля  за   обучением   водителей,   активизации
выявления   правонарушений,   причин   и  условий,  способствующих  их
совершению,  повышения  эффективности   информационно-пропагандистской
работы с населением и на автотранспортных предприятиях.
     7. Совершенствования системы регистрации, учета, государственного
технического  осмотра  автомототранспортных средств и прицепов к ним в
целях повышения качества эксплуатации транспортных средств.
     8. Доведения   до   норм   положенности   штатной  численности  и
материально-технического  оснащения  подразделений   ГИБДД   за   счет
введения  дополнительных 200 единиц инспекторов ДПС <5> (в 2009 году -
100 единиц, в 2010 году - 100 единиц).
____________________
     <5> Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции дорожного
движения

     9. Реализации  федеральных  и  краевых  целевых  программ в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
     10. Доведения  штатной  численности  инспекторов  и  паспортистов
регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД по г.  Красноярску до
нормативной  за  счет  введения  дополнительных  43  единиц со второго
полугодия 2009 года.
     Совершенствование процесса   организации  движения  транспорта  и
пешеходов  в  городах  и  районах  Красноярского   края   предполагает
укрепление взаимодействия ГИБДД с дорожными и проектными организациями
по  улучшению  условий  движения  транспортных  средств  и  пешеходов,
внедрение  современных  методов  регулирования  транспортных  потоков,
комплексных схем  организации  дорожного  движения,  совершенствование
пешеходного   движения,   снижение   влияния   дорожных   условий   на
возникновение  дорожно-транспортных   происшествий   <6>,   проведение
инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.
____________________
     <6> Далее - ДТП.

     Мероприятия по  организации  дорожного  движения ориентированы на
устранение мест концентрации ДТП,  формирование маршрутов  движения  и
предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей
дорог и улично-дорожной сети городов и районов края.
     С целью  предупреждения  опасного  поведения участников дорожного
движения  планируется  осуществить  комплекс  мер,   направленных   на
выявление  правонарушений  в  сфере обеспечения безопасности дорожного
движения,  создание системы информационного воздействия  на  население
через  СМИ  <7>,  проведение  специальных  пропагандистских  кампаний,
профилактических  мероприятий  и  операций,  в  числе  которых   "День
безопасности дорожного движения", "Мотоциклист", "Автобус", "Внимание,
дети!",  "Безопасное колесо" и др.  Предусматривается  выпуск  целевой
печатной  продукции  по  пропаганде  безопасного  поведения участников
дорожного движения.
____________________
     <7> Средства массовой информации

     Особое внимание   планируется   уделить   профилактике   детского
дорожно-транспортного   травматизма.  Предусматривается  разработка  и
внедрение  новых,  более  эффективных,  форм  и  методов  обучения   и
воспитания  транспортной  культуры  у  детей  и подростков,  таких как
проведение  конкурса  на  лучший  рисунок  и  плакат  по  безопасности
дорожного движения,  создание сети спортивных клубов автотранспортного
профиля,  в  том  числе  вело-  и  автогородков,  выпуск   специальных
рекомендаций  для  преподавателей по обучению детей Правилам дорожного
движения.
     Сокращение аварийности  на  улично-дорожной  сети  планируется за
счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере
обеспечения  безопасности  дорожного  движения путем совершенствования
организационного, информационного и технического обеспечения.
     Предполагается разработка   и   внедрение  оперативно-технических
средств  диагностики  при  контроле  дорожного  движения,   подготовке
водителей,   изготовлении   и   эксплуатации   транспортных   средств,
совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до
дежурных частей служб, участвующих в ликвидации их последствий.
     Планируется строительство в  г.  Красноярске  специализированного
комплекса    регистрации   автотранспортных   средств   и   проведения
государственного технического осмотра.
     Основные мероприятия  по  задаче позволят обеспечить:
     дальнейшее повышение  эффективности   контроля   за   соблюдением
участниками    дорожного    движения    Правил   дорожного   движения,
эксплуатационным состоянием  участков  дорог,  движением  тяжеловесных
транспортных   средств,   проведением   государственного  технического
осмотра;
     оперативность реагирования  и оформления ДТП,  сокращение времени
прибытия нарядов ДПС на место дорожно-транспортного происшествия;
     безопасность при пассажирских перевозках;
     усиление внимания населения  к  проблеме  безопасности  дорожного
движения, общественную поддержку и формирование стандартов безопасного
поведения.

     В результате выполнения задачи:
     количество дорожно-транспортных   происшествий  в  2011  году  по
отношению к 2007 году снизится на 9,9%;
     тяжесть последствий  от  дорожно-транспортных происшествий в 2011
году по отношению к 2007 году снизится на 6,3%.

     Планируемые расходы на задачу N 3 составят 5137315,8 тыс. рублей,
в том числе по годам (приложение N 3):
     2009-1608383,5 тыс. рублей;
     2010-1644112,4 тыс. рублей;
     2011-1884819,9 тыс. рублей.

     Задача N 4.  Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере
охраны правопорядка и общественной безопасности.
     Задача предусматривает комплекс мер  по  значительному  улучшению
материально-технического   оснащения   подразделений,   осуществляющих
правоприменительные функции в сфере  охраны  общественного  порядка  и
общественной  безопасности,  профилактики правонарушений,  обеспечения
безопасности дорожного движения.
     К первоочередным мероприятиям (приложение N 8) относятся:
     1. Доведение до норм  положенности  обеспеченности  подразделений
автотранспортом,  вооружением, оргтехникой, мебелью, средствами связи,
специальной защиты, пожарной сигнализации и т.д.
     2. Строительство  и  реконструкция  объектов  для  нужд  ГУВД  по
Красноярскому краю (приложение N 4).
     3. Проведение  капитального  ремонта  зданий и сооружений ГУВД по
Красноярскому краю, приведение их в соответствие нормам и требованиям.
     4. Создание  благоприятных  условий  сотрудникам  для  выполнения
служебных  задач  в  области  борьбы  с  преступностью   и   улучшение
медицинского  обслуживания,  обеспеченности жильем на административных
участках.
     5. Проведение    мероприятий    по    внутренней    реорганизации
деятельности  органов  внутренних  дел  края   с   целью   обеспечения
открытости   и   доступности  информации  для  населения  о  состоянии
правопорядка на  территории  Красноярского  края,  укрепления  доверия
граждан к правоохранительной системе в целом.
     Основными показателями реализации задачи определены:
     укрепление к   2010   году   на   15,3%  материально-технического
оснащения служебной деятельности  подразделений  милиции  общественной
безопасности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности;
     улучшение условий    для    выполнения    сотрудниками    милиции
правоприменительных функций и поставленных задач.

     Планируемые расходы на задачу N 4 составляют 3367273,9 тыс. руб.,
в том числе по годам (приложение N 3):

     2009-1061890,9 тыс. рублей;
     2010-1138055,3 тыс. рублей;
     2011-1167327,7 тыс. рублей.

                                                                                                                    Приложение N 1

                     Расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения
                                                      и формирование доходов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование                                                  | Отчетный период                       | Плановый период (два   |
|                                                               | (текущий и два предыдущих года)       | последующих года после |
|                                                               |                                       | текущего)              |
|                                                               |----------------------------------------------------------------|
|                                                               | 2007        | 2008       | 2009      | 2010      | 2011        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения:                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Расходы на денежное довольствие и заработную плату         | 2 441 286,1 | 3176 964,8 | 3832077,7 | 4327161,8 | 4607883,4   |
| Федеральный закон от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном           |             |            |           |           |             |
| довольствии сотрудников некоторых федеральных органов         |             |            |           |           |             |
| исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и     |             |            |           |           |             |
| условиях перевода отдельных категорий сотрудников             |             |            |           |           |             |
| федеральных органов налоговой полиции и таможенных            |             |            |           |           |             |
| органов Российской Федерации на иные условия службы           |             |            |           |           |             |
| (работы)";                                                    |             |            |           |           |             |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 2. Расходы на прочие выплаты                                  | 177 031,6   | 62 192,0   | 71759,1   | 79109,8   | 82477,5     |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края";                                          |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 03.05.1994 N 445 "О форме одежды, знаках различия и нормах    |             |            |           |           |             |
| снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и            |             |            |           |           |             |
| рядового состава органов внутренних дел Российской            |             |            |           |           |             |
| Федерации, имеющих специальные звания милиции или             |             |            |           |           |             |
| юстиции";                                                     |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных   |             |            |           |           |             |
| со служебными командировками на территории Российской         |             |            |           |           |             |
| Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет      |             |            |           |           |             |
| средств федерального бюджета";                                |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 30.09.2002 N 716 "Об утверждении Положения о возмещении       |             |            |           |           |             |
| расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов          |             |            |           |           |             |
| внутренних дел, учреждений и органов уголовно-                |             |            |           |           |             |
| исполнительной системы, Государственной противопожарной       |             |            |           |           |             |
| службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и        |             |            |           |           |             |
| учреждений, членов их семей, а также их личного имущества";   |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 27.12.2004 N 852 "О порядке и размерах выплаты компенсаций    |             |            |           |           |             |
| за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов         |             |            |           |           |             |
| внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы       |             |            |           |           |             |
| исполнения наказаний, Государственной противопожарной         |             |            |           |           |             |
| службы Министерства Российской Федерации по делам             |             |            |           |           |             |
| гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации      |             |            |           |           |             |
| последствий стихийных бедствий, органов по контролю за        |             |            |           |           |             |
| оборотом наркотических средств и психотропных веществ,        |             |            |           |           |             |
| таможенных органов Российской Федерации, лицам                |             |            |           |           |             |
| начальствующего состава Государственной фельдъегерской        |             |            |           |           |             |
| службы РФ";                                                   |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи,      |             |            |           |           |             |
| санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных    |             |            |           |           |             |
| выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников       |             |            |           |           |             |
| правоохранительных органов и членам их семей";                |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 22.12.2006 N 789 "О форме одежды, знаках различия и нормах    |             |            |           |           |             |
| снабжения вещевым имуществом сотрудников органов              |             |            |           |           |             |
| внутренних дел Российской Федерации, Государственной          |             |            |           |           |             |
| противопожарной службы Министерства Российской                |             |            |           |           |             |
| Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным          |             |            |           |           |             |
| ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,        |             |            |           |           |             |
| учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,         |             |            |           |           |             |
| имеющих специальные звания внутренней службы"                 |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 3. Расходы по оплате услуг связи                              | 27 301,5    | 30 155,5   | 32 505,8  | 34 223,4  | 36 345,3    |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 4. Расходы по оплате транспортных услуг                       | 72 177,5    | 79 871,4   | 119 994,7 | 97 359,4  | 103 395,6   |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 5. Расходы по оплате коммунальных услуг                       | 76 326,8    | 80 963,3   | 85 878,7  | 91 186,1  | 96 839,6    |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 6. Расходы по арендной плате                                  | 4 919,9     | 5 026,1    | 8 772,5   | 9 339,8   | 9 918,8     |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 7. Расходы на ежемесячное социальное пособие и иные выплаты   | 15 383,2    | 17 848,0   | 26 412,7  | 28 426,6  | 30 238,6    |
| и пособия                                                     |             |            |           |           |             |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края";                                          |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления выслуги лет,           |             |            |           |           |             |
| назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам,     |             |            |           |           |             |
| проходившим военную службу в качестве офицеров,               |             |            |           |           |             |
| прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной           |             |            |           |           |             |
| службы или по контракту в качестве солдат, матросов,          |             |            |           |           |             |
| сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел,     |             |            |           |           |             |
| Государственной противопожарной службе, учреждениях и         |             |            |           |           |             |
| органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в        |             |            |           |           |             |
| Российской Федерации";                                        |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства Российской Федерации от           |             |            |           |           |             |
| 30.12.2006 N 865 "Об утверждении Положения о назначении и     |             |            |           |           |             |
| выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей"     |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 8. Прочие расходы                                             | 33 112,2    | 50 128,7   | 47 001,6  | 53 833,7  | 57 171,4    |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 9. Расходы по увеличению стоимости основных средств           | 134 313,7   | 295 718,3  | 251 463,6 | 186 897,5 | 186 897,5   |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 10. Расходы по содержанию помещений                           | 83 305,1    | 196 170,5  | 230 251,8 | 203 190,9 | 206 612,7   |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 11. Расходы на прочие услуги                                  | 130 538,6   | 146 642,2  | 165 616,2 | 159 596,2 | 169 491,2   |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 12. Расходы на увеличение стоимости материальных запасов      | 249 857,1   | 272 210,8  | 423 142,0 | 343 573,2 | 374 237,6   |
| Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1             |             |            |           |           |             |
| "О милиции";                                                  |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079              |             |            |           |           |             |
| "Об обеспечении деятельности милиции общественной             |             |            |           |           |             |
| безопасности Главного управления внутренних дел               |             |            |           |           |             |
| Красноярского края"                                           |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 13. Расходы на реализацию краевой целевой программы           | 10 916,8    | 24 603,0   | 15 253,8  | 27 950,0  | 31 274,7    |
| "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на      |             |            |           |           |             |
| 2009-2011 годы                                                |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997 "О краевой   |             |            |           |           |             |
| целевой программе "Безопасность дорожного движения в          |             |            |           |           |             |
| Красноярском крае" на 2006-2008 годы                          |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 14. Расходы на реализацию краевой целевой программы           | 19 763,8    | 17 704,3   | 12 936,1  |           |             |
| "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-    |             |            |           |           |             |
| 2009 годы                                                     |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой   |             |            |           |           |             |
| целевой программе "Профилактика правонарушений в              |             |            |           |           |             |
| Красноярском крае" на 2007-2009 годы                          |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 15. Расходы на реализацию краевой адресно-инвестиционной      | 79 600,0    | 196 801,4  | 311 237,7 | 535 217,5 | 535 217,5   |
| программы                                                     |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете |             |            |           |           |             |
| на 2007 год";                                                 |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом     |             |            |           |           |             |
| бюджете на 2008 год"                                          |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| 16. Расходы на осуществление межбюджетных трансфертов         | 11 208,9    | 106624,9   | 116567,3  | 147482,4  | 168 545,5   |
| Субсидия бюджету г. Красноярска на обеспечение ввода в        |             |            |           |           |             |
| эксплуатацию объекта "Пристройка к зданию УВД по              |             |            |           |           |             |
| Свердловскому району", субвенция из федерального бюджета на   |             |            |           |           |             |
| обеспечение равного с МВД России повышения денежного          |             |            |           |           |             |
| довольствия сотрудникам и заработной платы работникам         |             |            |           |           |             |
| подразделений милиции общественной безопасности,              |             |            |           |           |             |
| содержащихся за счет средств:                                 |             |            |           |           |             |
| Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом     |             |            |           |           |             |
| бюджете на 2008 год";                                         |             |            |           |           |             |
| постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 858            |             |            |           |           |             |
| "Об утверждении правил предоставления в 2008-2010 годах       |             |            |           |           |             |
| межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской        |             |            |           |           |             |
| федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних   |             |            |           |           |             |
| дел Российской Федерации повышения денежного довольствия      |             |            |           |           |             |
| сотрудникам и заработной платы работникам подразделений       |             |            |           |           |             |
| милиции общественной безопасности, содержащихся за счет       |             |            |           |           |             |
| средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных     |             |            |           |           |             |
| бюджетов, и социальных выплат                                 |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Итого расходов                                                | 3 567 043,6 | 4739618,5  | 5747405,9 | 6324538,3 | 6 696 546,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формирование доходов                                                                                                           |
| (по видам доходов)                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платежи, поступившие в доход бюджета субъекта Российской      | 11 662,0    | -          | -         | -         | -           |
| Федерации                                                     |             |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Итого доходов                                                 | 11 662,0    | -          | -         | -         | -           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                   Приложение N 2

                                                           Цели, задачи и показатели результативности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, показатели результатов                        | Ед.      | Вес              | Источник   | Отчетный период (текущий и | Плановый        |
|       |                                                             | изм.     | показателя       | информации | два предыдущих года)       | период (два     |
|       |                                                             |          | результативности |            |                            | последующих     |
|       |                                                             |          |                  |            |                            | года после      |
|       |                                                             |          |                  |            |                            | текущего)       |
|       +                                                             +          +                  +            +----------------------------+-----------------|
|       |                                                             |          |                  |            | 2007   | 2008    | 2009    | 2010   | 2011   |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан                                                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Уровень преступности<1>                                     | ед.      | 0,2              | *, v       | 3163,0 | 3080,0  | 3043,0  | 3006,5 | 2989,7 |
|       |                                                             |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности                                                                      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | Количество зарегистрированных преступлений                  | ед.      |                  | *          | 91518  | 89629   | 88552   | 87490  | 87000  |
|       |                                                             |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------|
| 1.1.2 | Доля преступлений, совершенных с применением оружия, от     | %        | 0,03             | *          | 0,17   | 0,16    | 0,16    | 0,15   | 0,15   |
|       | общего количества зарегистрированных преступлений           |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------|
| 1.1.3 | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от    | %        | 0,09             | *          | 18,3   | 17,5    | 15,9    | 14,2   | 14,1   |
|       | общего количества зарегистрированных преступлений           |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | Задача N 2. Профилактика правонарушений                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | Количество выявленных преступлений превентивной             | тыс.     | 0,06             | *          | 12,2   | 12,7    | 13,0    | 13,2   | 13,3   |
|       | направленности<2>                                           |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------|
| 1.2.2 | Доля раскрытых преступлений от общего числа                 | тыс.     | 0,1              | *          | 54,4   | 55,6    | 56,4    | 57,1   | 57,5   |
|       | зарегистрированных                                          |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------|
| 1.2.3 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при  | %        | 0,08             | *          | 4,8    | 4,7     | 4,6     | 4,5    | 4,5    |
|       | их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------|
| 1.2.4 | Количество пресеченных административных правонарушений      | тыс. ед. | 0,04             | *, v       | 58,9   | 57,8    | 59,0    | 59,2   | 59,5   |
|       | (на 100 тыс. населения)                                     |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------|
| 1.2.5 | Доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и       | %        | 0,05             | *          | 7,5    | 7,1     | 7,0     | 6,9    | 6,8    |
|       | совершивших преступления, от общего числа лиц, состоящих на |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|       | профилактическом учете в органах внутренних дел             |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3   | Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10000      | ед.      | 0,1              | *          | 57,5   | 55,2    | 53,2    | 52,1   | 51,8   |
|       | стоящих на учете транспортных средств, находящихся в        |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|       | собственности физических и юридических лиц)                 |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------|
| 1.3.2 | Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий    | чел.     | 0,09             | *          | 9,6    | 9,4     | 9,3     | 9,1    | 9,0    |
|       | (на 100 пострадавших человек)                               |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4   | Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности                                      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1 | Обеспеченность материально-техническими средствами          | %        | 0,1              | *          | 52,3   | 55,6    | 58,7    | 60,0   | 60,3   |
|       | подразделений милиции общественной безопасности для         |          |                  |            |        |         |         |        |        |
|       | осуществления служебной деятельности <3>                    |          |                  |            |        |         |         |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________
     <1> - Коэффициент,  исчисляемый  из  количества  преступлений  за
отчетный период на 100 тыс. населения.
     <2> - Превенция (от лат Praeveventio - опережаю,  предупреждаю) -
предупреждение,   предохранение,   предотвращение.   Тихомирова  Л.В.,
Тихомиров М.Ю.  Юридическая энциклопедия/ под ред.  М.Ю. Тихомирова. -
М.:1997.
     <3> - Далее - МОБ
     * - Ведомственная статистика.
     v - Статистические данные.

                                                                                                                                                  Приложение N 2.1

                                                       Перечень целевых показателей на долгосрочный период

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Цели, целевые | Единица   | Отчетный период          | Плановый        | Долгосрочный период по годам                                                   |
| п/п  | показатели    | измерения | (текущий, два            | период (два     |                                                                                |
|      |               |           | предыдущих года)         | последующих     |                                                                                |
|      |               |           |                          | года после      |                                                                                |
|      |               |           |                          | текущего)       |                                                                                |
|      +               +           +--------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |           | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан                                                            |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Уровень       | ед.       | 3163,0 | 3131,0 | 3103,0 | 3075,0 | 3044,0 | 3017,8 | 2981,5 | 2944,9 | 2908,3 | 2869,8 | 2832,2 | 2795,4 | 2756,3 | 2714,9 |
|      | преступности  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                             Приложение N 3

                                Распределение расходов Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям
                                                      ведомственной целевой программы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Цели, задачи, мероприятия                                 | Срок        | Объем необходимого финансирования из краевого          |
| п/п  |                                                           | выполнения, | бюджета, тыс. рублей                                   |
|      |                                                           | год         |--------------------------------------------------------|
|      |                                                           |             | всего        | в том числе по годам                    |
|      |                                                           |             |              | (текущий год и плановый период)         |
|      |                                                           |             |              |-----------------------------------------|
|      |                                                           |             |              | 2009        | 2010        | 2011        |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан                                     |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Повышение эффективности деятельности нарядов милиции,     | 2009-2011   | 4 577 056,7  | 1 399 865,5 | 1 538 590,4 | 1 638 600,8 |
|      | осуществляющих функции по охране общественного порядка и  |             |              |             |             |             |
|      | безопасности, совершенствование форм и методов управления |             |              |             |             |             |
|      | силами и средствами в сфере правопорядка                  |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
|      | Итого по задаче 1                                         |             | 4 577 056,7  | 1 399 865,5 | 1 538 590,4 | 1 638 600,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Профилактика правонарушений                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | Выявление, пресечение административных правонарушений,    | 2009-2011   | 5 673 908,6  | 1 664 329,9 | 2 003 780,2 | 2 005 798,5 |
|      | раскрытие преступлений, направленных на предупреждение    |             |              |             |             |             |
|      | тяжких и особо тяжких их видов                            |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.2  | Реализация краевой целевой программы "Профилактика        | 2009        | 12 936,1     | 12 936,1    |             |             |
|      | правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы     |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
|      | Итого по задаче 2                                         |             | 5 686 844,7  | 1 677 266,0 | 2 003 780,2 | 2 005 798,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1  | Осуществление государственного контроля и надзора за      | 2009-2011   | 5 062 837,3  | 1 593 129,7 | 1 616 162,4 | 1 853 545,2 |
|      | соблюдением установленных норм и правил в области         |             |              |             |             |             |
|      | обеспечения безопасности дорожного движения, повышение    |             |              |             |             |             |
|      | эффективности деятельности ГИБДД                          |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 3.2  | Реализация краевой целевой программы "Безопасность        | 2009-2011   | 74 478,5     | 15 253,8    | 27 950,0    | 31 274,7    |
|      | дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
|      | Итого по задаче 3                                         |             | 5 137 315,8  | 1 608 383,5 | 1 644 112,4 | 1 884 819,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Улучшение материально-технического оснащения              | 2009-2011   | 1 911 225,2  | 725 861,2   | 578 045,8   | 607 318,2   |
|      | подразделений, осуществляющих правоприменительные         |             |              |             |             |             |
|      | функции в сфере охраны общественного порядка и            |             |              |             |             |             |
|      | общественной безопасности, профилактики правонарушений,   |             |              |             |             |             |
|      | обеспечения безопасности дорожного движения               |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 4.2  | Реализация мероприятий, предусмотренных краевой адресно-  | 2009-2011   | 1 381 672,7  | 311 237,7   | 535 217,5   | 535 217,5   |
|      | инвестиционной программой                                 |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 4.3  | Компенсационные выплаты сотрудникам для оплаты стоимости  | 2008-2011   | 74 376,0     | 24 792,0    | 24 792,0    | 24 792,0    |
|      | путевок на оздоровление детей школьного возраста в        |             |              |             |             |             |
|      | соответствии с Законом края от 29.11.2005 N 16-4079       |             |              |             |             |             |
|      | "Об обеспечении деятельности милиции общественной         |             |              |             |             |             |
|      | безопасности Главного управления внутренних дел по        |             |              |             |             |             |
|      | Красноярскому краю"                                       |             |              |             |             |             |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
|      | Итого по задаче 4                                         |             | 3 367 273,9  | 1 061 890,9 | 1 138 055,3 | 1 167 327,7 |
|------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
|      | Всего по ведомственной программе                          |             | 18 768 491,1 | 5 747 405,9 | 6 324 538,3 | 6 696 546,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                              Приложение N 4

                           Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов
                                                  (за счет всех источников финансирования)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Наименование объекта                              | Остаток      | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                          |
| п/п  | с указанием мощности и срока ввода                | сметной      |----------------------------------------------------------------|
|      |                                                   | стоимости в  | 2008      | текущий год и плановый период      | по годам до   |
|      |                                                   | ценах на     | (отчет)   |------------------------------------| ввода объекта |
|      |                                                   | 01.01.2009г. |           | 2009      | 2010       | 2011      |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 1    | 2                                                 | 3            | 4         | 5         | 6          | 7         | 8             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Комплекс зданий Советского РУВД г. Красноярска,   | 123 913,5<*> | 26 701,4  | 30 000,0  | 93 913,5   |           |               |
|      | 2010 г.                                           |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 2    | Районное отделение внутренних дел в с. Тасеево.   | 0<*>         | 22 000,0  |           |            |           |               |
|      | Мощность 3,9 тыс. м3, 2008г.                      |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 3    | Реконструкция здания ПТУ под ИВС в г. Канске,     | 93 797,2<*>  | 15 000,0  | 48 200,0  | 45 597,2   |           |               |
|      | 2010 г.                                           |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 4    | Пристройка к ОВД по Ермаковскому району, 2008 г.  |              | 4 000,0   |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 5    | Строительство здания ОВД по Казачинскому          | 58 808,7<*>  | 15 000,0  | 39 037,7  | 19 771,0   |           |               |
|      | району, 2010 г.                                   |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 6    | Реконструкция здания районного узла связи под     | 55 000,0<*>  | 4 500,0   | 10 000,0  | 45 000,0   |           |               |
|      | РОВД в с. Дзержинское, 2010 г.                    |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 7    | Строительство АТХ и гараж УВД г. Норильске,       | 142 000,0<*> | 5 500,0   | 5 000,0   | 66 872,0,0 | 70 128,0  |               |
|      | 2011 г.                                           |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 8    | Строительство здания РОВД в п. Балахта, 2011 г.   | 146 500,0<*> | 13 500,0  | 43 000,0  | 49 159,8   | 54 340,2  |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 9    | Реконструкция реабилитационного центра ГУВД,      | 210 001,4<*> | 28 000,0  | 23 000,0  | 58 304,0   | 128 697,4 |               |
|      | 2011г.                                            |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 10   | Реконструкция здания полка ДПС УВД                | 90 000,0     | 40 600,0  | 40 000,0  | 50 000.0   |           |               |
|      | г. Красноярска, 2010 г.                           |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 11   | Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: Полк     | 180 700,0<*> | 5 000,0   |           |            |           |               |
|      | ППС г. Красноярска, 2011 г.                       |              |           |           |            |           |               |
|      |                                                   |              |           |           |            |           |               |
|      |---------------------------------------------------|              |-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
|      | строительство                                     |              |           | 5 000,0   | 50 700,0   | 130 000,0 |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 12   | Проектно-изыскательские работы, 2008г.: здание    | 188 951,9<*> | 4 000,0   |           |            |           |               |
|      | Кежемского РОВД, 2011 г.                          |              |           |           |            |           |               |
|      |                                                   |              |           |           |            |           |               |
|      |---------------------------------------------------|              |-----------+-----------+------------+-----------|               |
|      | строительство                                     |              |           | 5 000,0   | 31 900,0   | 152 051,9 |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 13   | Проектно-изыскательские работы, 2008г.:           | 29 000,0<*>  | 3 500,0   |           |            |           |               |
|      | Реконструкция ИВС ГУВД по краю, 2010 г.           |              |           |           |            |           |               |
|      |                                                   |              |           |           |            |           |               |
|      |---------------------------------------------------|              |-----------+-----------+------------+-----------|               |
|      | строительство                                     |              |           | 5 000,0   | 24 000,0   |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 14   | Пристройка к зданию Свердловского РУВД г.         |              | 9 500,0   |           |            |           |               |
|      | Красноярска                                       |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 15   | Проектно-изыскательские работы, 2008г.:           | 47 000,0     |           |           |            |           |               |
|      | строительство 24 квартирного жилого дома в с.     |              |           |           |            |           |               |
|      | Богучаны                                          |              |           |           |            |           |               |
|      |---------------------------------------------------|              |-----------+-----------+------------+-----------|               |
|      | строительство                                     |              |           | 16 000,0  |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 16   | Проектно-изыскательские работы, 2008г.:           | 47 000,0     |           |           |            |           |               |
|      | строительство 24 квартирного жилого дома в г.     |              |           |           |            |           |               |
|      | Канске                                            |              |           |           |            |           |               |
|      |---------------------------------------------------|              |-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
|      | строительство                                     |              |           | 16 000,0  |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 17   | Проектно-изыскательские работы, 2008г.:           | 47 000,0     |           |           |            |           |               |
|      | строительство 24 квартирного жилого дома в г.     |              |           |           |            |           |               |
|      | Минусинске                                        |              |           |           |            |           |               |
|      |---------------------------------------------------|              |-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
|      | строительство                                     |              |           | 16 000,0  |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 18   | Проектно-изыскательские работы, 2009г.:           | 49 500,0     |           | 2 500,0   |            |           |               |
|      | строительство 24 квартирного жилого дома в г.     |              |           |           |            |           |               |
|      | Ачинске                                           |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 19   | Проектно-изыскательские работы, 2009г.:           | 264 000,0    |           | 4 000,0   |            |           |               |
|      | специальный приемник на 150 мест в г. Красноярске |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
| 20   | Проектно-изыскательские работы, 2009г.:           | 213 500,0    |           | 3 500,0   |            |           |               |
|      | строительство 10 этажного жилого дома по ул.      |              |           |           |            |           |               |
|      | Урванцева, г. Красноярск                          |              |           |           |            |           |               |
|------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------|
|      | Итого:                                            | 1 765 114,2  | 196 801,4 | 311 237,7 | 535 217,5  | 535 217,5 | 471 941,5     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     <*> Остаток  стоимости  строительства  будет  корректироваться по
результатам торгов на строительство.


                                                                      Приложение N 5

                  Распределение планируемых объемов финансирования
                          ведомственной целевой программы
                 по источникам и направлениям расходования средств

------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей                      |
| финансирования          |--------------------------------------------------------|
|                         | всего        | в том числе по годам                    |
|                         |              | (текущий год и плановый период)         |
|                         |              |-----------------------------------------|
|                         |              | 2009        | 2010        | 2011        |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| ВСЕГО                   | 18 768 491,1 | 5 747 405,9 | 6 324 538,3 | 6 696 546,9 |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе:            |              |             |             |             |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| федеральный бюджет      | 5 978 240,3  | 1 585 576,4 | 2 044 604,4 | 2 348 059,5 |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| краевой бюджет          | 12 790 250,8 | 4 161 829,5 | 4 279 933,9 | 4 348 487,4 |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| из них:                 |              |             |             |             |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные вложения    | 2 558 806,8  | 764 587,3   | 895 528,9   | 898 690,6   |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе:            |              |             |             |             |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| федеральный бюджет      |              |  -          | -           | -           |
|-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| краевой бюджет          | 2 558 806,8  | 764 587,3   | 895 528,9   | 898 690,6   |
------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                  Приложение N 6

             Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
         программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
                          (в целом по ведомственной целевой программе)

                                                                                     тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций         | Всего        | В том числе по годам                    |
| сектора государственного управления |              | (текущий год и плановый период)         |
|                                     |              |-----------------------------------------|
|                                     |              | 2009        | 2010        | 2011        |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 18 768 491,1 | 5 747 405,9 | 6 324 538,3 | 6 696 546,9 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 16 209 684,3 | 4 982 818,6 | 5 429 009,4 | 5 797 856,3 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 | 2 558 806,8  | 764 587,3   | 895 528,9   | 898 690,6   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         | 15 560 804,0 | 4 741 139,1 | 5 233 024,3 | 5 586 640,6 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на    | 13 000 459,3 | 3 903 836,8 | 4 406 261,6 | 4 690 360,9 |
| оплату труда                        |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                | 12 556 174,4 | 3 768 156,5 | 4 255 541,0 | 4 532 476,9 |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  | 233 346,4    | 71 759,1    | 79 109,8    | 82 477,5    |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда      | 210 938,5    | 63 921,2    | 71 610,8    | 75 406,5    |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              | 1 860 661,9  | 643 162,9   | 594 895,8   | 622 603,2   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                    | 103 074,5    | 32 505,8    | 34 223,4    | 36 345,3    |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги             | 320 749,7    | 119 994,7   | 97 359,4    | 103 395,6   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги             | 273 904,4    | 85 878,7    | 91 186,1    | 96 839,6    |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование   | 28 031,1     | 8 772,5     | 9 339,8     | 9 918,8     |
| имуществом                          |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию            | 640 125,5    | 230 321,9   | 203 190,9   | 206 612,7   |
| имущества,                          |              |             |             |             |
| в том числе капитальный ремонт      |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
|                                     | 474 052,9    | 178 050,3   | 148 001,3   | 148 001,3   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   | 494 776,7    | 165 689,3   | 159 596,2   | 169 491,2   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| КЦП "Безопасность дорожного         | 43,1         | 43,1        | 0,0         | 0,0         |
| движения в Красноярском крае" на    |              |             |             |             |
| 2009-2011 годы                      |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика                   | 30,0         | 30,0        | 0,0         | 0,0         |
| правонарушений в Красноярском       |              |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим             | 456 598,2    | 120 725,1   | 149 606,6   | 186 266,5   |
| бюджетам бюджетной системы          |              |             |             |             |
| Российской Федерации                |              |             |             |             |
| (межбюджетные трансферты)           |              |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| КЦП "Безопасность дорожного         | 24 003,0     | 4 157,8     | 2 124,2     | 17 721,0    |
| движения в Красноярском крае" на    |              |             |             |             |
| 2009-2011 годы                      |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика                   | 1 644,7      | 1 644,7     |             |             |
| правонарушений в Красноярском       |              |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение          | 85 077,9     | 26 412,7    | 28 426,6    | 30 238,6    |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи    | 73 063,2     | 22 812,8    | 24 345,7    | 25 904,7    |
| населению                           |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия,                | 12 014,7     | 3 599,9     | 4 080,9     | 4 333,9     |
| выплачиваемые организациями         |              |             |             |             |
| сектора государственного            |              |             |             |             |
| управления                          |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы в том числе:     | 158 006,7    | 47 001,6    | 53 833,7    | 57 171,4    |
|                                     |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика                   | 1 890,8      | 1 890,8     | 0,0         | 0,0         |
| правонарушений в Красноярском       |              |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых        | 3 207 687,1  | 1 006 266,8 | 1 091 514,0 | 1 109 906,3 |
| активов                             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                          | 2 059 106,2  | 580 734,5   | 745 403,4   | 732 968,3   |
|                                     |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости        | 625 258,6    | 251 463,6   | 186 897,5   | 186 897,5   |
| основных средств                    |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| Краевая адресно-инвестиционная      | 1 381 672,7  | 311 237,7   | 535 217,5   | 535 217,5   |
| программа                           |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Безопасность дорожного         | 42 804,3     | 8 662,6     | 23 288,4    | 10 853,3    |
| движения в Красноярском крае" на    |              |             |             |             |
| 2009-2011 годы                      |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика                   | 9 370,6      | 9 370,6     | 0,0         | 0,0         |
| правонарушений в Красноярском       |              |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Всего:                          | 1 148 580,9  | 425 532,3   | 346 110,6   | 376 938,0   |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости        | 1 140 952,8  | 423 142,0   | 343 573,2   | 374 237,6   |
| материальных запасов                |              |             |             |             |
|-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Безопасность дорожного         | 7 628,1      | 2 390,3     | 2 537,4     | 2 700,4     |
| движения в Красноярском крае" на    |              |             |             |             |
| 2009-2011 годы                      |              |             |             |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 Приложение N 7

            Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
         программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
                        (по задаче N 1 ведомственной целевой программы)

                                                                                    тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций         | Всего       | В том числе по годам                    |
| сектора государственного управления |             | (текущий год и плановый период)         |
|                                     |             |-----------------------------------------|
|                                     |             | 2009        | 2010        | 2011        |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 4 577 056,7 | 1 399 865,5 | 1 538 590,4 | 1 638 600,8 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 4 502 975,6 | 1 374 131,8 | 1 514 416,7 | 1 614 427,1 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 | 74 081,1    | 25 733,7    | 24 173,7    | 24 173,7    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         | 4 501 589,6 | 1 376 906,6 | 1 512 709,0 | 1 611974,0  |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на    | 4 130 537,1 | 1 240 796,9 | 1 398 777,4 | 1 490 962,8 |
| оплату труда                        |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                | 4 025 447,1 | 1 211 733,2 | 1 364 065,4 | 1 449 648,5 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  | 46 346,3    | 12 981,1    | 16 181,0    | 17 184,2    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда      | 58 743,8    | 16 082,7    | 18 531,0    | 24 130,1    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              | 345 110,1   | 127 998,5   | 105 291,8   | 111 819,9   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                    | 26 215,7    | 8 213,2     | 8 730,6     | 9 271,9     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги             | 106 008,9   | 53 276,4    | 25 573,5    | 27 159,1    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги             | 73 291,9    | 22 961,8    | 24 408,4    | 25 921,7    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование   | 4 724,2     | 1 480,1     | 1 573,3     | 1 670,8     |
| имуществом                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию            | 79 748,5    | 24 969,5    | 26 566,0    | 28 213,1    |
| имущества,                          |-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт      | 30 944,1    | 10 314,7    | 10 314,7    | 10 314,7    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   | 55 120,8    | 17 097,5    | 18 440,0    | 19 583,3    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение          | 22 776,3    | 7 119,3     | 7 585,4     | 8 071,6     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи    | 22 776,3    | 7 119,3     | 7 585,4     | 8 071,6     |
| населению                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия,                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| выплачиваемые организациями         |             |             |             |             |
| сектора государственного            |             |             |             |             |
| управления                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                  | 3 166,1     | 991,9       | 1 054,4     | 1 119,8     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых        | 75 467,1    | 22 958,9    | 25 881,4    | 26 626,8    |
| активов                             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                          | 43 137,0    | 15 419,0    | 13 859,0    | 13 859,0    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости        | 43 137,0    | 15 419,0    | 13 859,0    | 13 859,0    |
| основных средств                    |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости            | 32 330,1    | 7 539,9     | 12 022,4    | 12 767,8    |
| материальных запасов                |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------


            Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
         программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
                        (по задаче N 2 ведомственной целевой программы)

                                                                                    тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций         | Всего       | В том числе по годам                    |
| сектора государственного управления |             | (текущий год и плановый период)         |
|                                     |             |-----------------------------------------|
|                                     |             | 2009        | 2010        | 2011        |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 5 686 844,7 | 1 677 266,0 | 2 003 780,2 | 2 005 798,5 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 5 602 149,3 | 1 629 680,0 | 1 985 225,5 | 1 987 243,8 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 | 84 695,4    | 47 586,0    | 18 554,7    | 18 554,7    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         | 5 633 392,5 | 1 640 293,8 | 1 995 540,2 | 1 997 558,5 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на    | 4 611 698,3 | 1 311 401,3 | 1 623 816,7 | 1 622 737,1 |
| оплату труда                        |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                | 4 521 967,9 | 1 311 401,3 | 1 623 816,7 | 1 586 749,9 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  | 27 830,8    | 9 201,2     | 9 034,7     | 9 594,9     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда      | 61 899,6    | 16 559,8    | 18 947,5    | 26 392,3    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              | 546 318,5   | 172 106,0   | 182 532,0   | 191 680,5   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                    | 47 349,8    | 14 834,3    | 15 768,9    | 16 746,6    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги             | 125 539,9   | 39 579,0    | 41 688,1    | 44 272,8    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги             | 132 374,9   | 41 472,0    | 44 084,8    | 46 818,1    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование   | 19 553,9    | 6 126,0     | 6 512,1     | 6 915,8     |
| имуществом                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию            | 106 683,2   | 34 990,1    | 35 820,4    | 35 872,7    |
| имущества,                          |-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт      | 30 944,1    | 10 314,7    | 10 314,7    | 10 314,7    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   | 114 816,8   | 35 104,6    | 38 657,7    | 41 054,5    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика                   | 30,0        | 30,0        | 0,0         | 0,0         |
| правонарушений в Красноярском       |             |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам    | 432 595,2   | 116 597,3   | 147 482,4   | 168 545,5   |
| бюджетной системы Российской        |             |             |             |             |
| Федерации (межбюджетные             |             |             |             |             |
| трансферты)                         |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| КЦП "Профилактика                   | 1 644,7     | 1 644,7     |             |             |
| правонарушений в Красноярском       |             |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение          | 35 430,9    | 11 082,1    | 11 799,9    | 12 548,9    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи    | 28 587,5    | 9 102,3     | 9 441,2     | 10 044,0    |
| населению                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия,                | 6 843,4     | 1 979,8     | 2 358,7     | 2 504,9     |
| выплачиваемые организациями         |             |             |             |             |
| сектора государственного            |             |             |             |             |
| управления                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                  | 7 349,6     | 3 376,1     | 1 927,0     | 2 046,5     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе: КЦП "Профилактика      | 1 890,8     | 1 890,8     | 0,0         |  0,0        |
| правонарушений в Красноярском       |             |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых        | 53 452,2    | 36 972,2    | 8 240,0     | 8 240,0     |
| активов                             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                          | 52 106,6    | 35 626,6    | 8 240,0     | 8 240,0     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости        | 42 736,0    | 26 256,0    | 8 240,0     | 8 240,0     |
| основных средств                    |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика                   | 9 370,6     | 9 370,6     | 0,0         | 0,0         |
| правонарушений в Красноярском       |             |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Всего:                          | 1 345,6     | 1 345,6     |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости        | 1 345,6     | 1 345,6     |             |             |
| материальных запасов                |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Профилактика                   |             |             |             |             |
| правонарушений в Красноярском       |             |             |             |             |
| крае" на 2007-2009 годы             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------


            Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
         программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
                        (по задаче N 3 ведомственной целевой программы)

                                                                                    тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций         | Всего       | В том числе по годам                    |
| сектора государственного управления |             | (текущий год и плановый период)         |
|                                     |             |-----------------------------------------|
|                                     |             | 2009        | 2010        | 2011        |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 5 137 315,8 | 1 608 383,5 | 1 644 112,4 | 1 884 819,0 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 4 936 468,7 | 1 532 016,5 | 1 583 453,2 | 1 820 999,0 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 | 200 847,1   | 76 367,0    | 60 659,2    | 63 820,9    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         | 4 973 145,0 | 1 546 896,4 | 1 586 957,8 | 1 839 290,8 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на    | 4 183 847,9 | 1 301 085,6 | 1 330 893,3 | 1 551 869,0 |
| оплату труда                        |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                | 4 008 759,4 | 1 245 022,0 | 1 267 658,9 | 1 496 078,5 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  | 84 793,4    | 24 784,9    | 29 102,1    | 30 906,4    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда      | 90 295,1    | 31 278,7    | 34 132,3    | 24 884,1    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              | 590 932,4   | 190 808,1   | 194 046,7   | 206 077,6   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                    | 29 508,9    | 9 458,3     | 9 723,8     | 10 326,8    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги             | 89 200,9    | 27 139,3    | 30 097,8    | 31 963,8    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги             | 68 237,6    | 21 444,9    | 22 692,9    | 24 099,8    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование   | 3 753,0     | 1 166,4     | 1 254,4     | 1 332,2     |
| имуществом                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию            | 84 568,9    | 27 288,0    | 27 779,3    | 29 501,6    |
| имущества,                          |-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт      | 43 039,8    | 14 346,6    | 14 346,6    | 14 346,6    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   | 315 663,1   | 104 311,2   | 102 498,5   | 108 853,4   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе:                        |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Безопасность дорожного         | 43,1        | 43,1        |             |             |
| движения в Красноярском крае" на    |             |             |             |             |
| 2009-2011 годы                      |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим             | 24 003,0    | 4 157,8     | 2 124,2     | 17 721,0    |
| бюджетам бюджетной системы          |             |             |             |             |
| Российской Федерации                |             |             |             |             |
| (межбюджетные трансферты)           |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение          | 26 870,7    | 8 211,3     | 9 041,3     | 9 618,1     |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи    | 21 699,4    | 6 591,2     | 7 319,1     | 7 789,1     |
| населению                           |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия,                | 5 171,3     | 1 620,1     | 1 722,2     | 1 829,0     |
| выплачиваемые организациями         |             |             |             |             |
| сектора государственного            |             |             |             |             |
| управления                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                  | 147 491,0   | 42 633,6    | 50 852,3    | 54 005,1    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых        | 164 170,8   | 61 487,1    | 57 154,6    | 45 529,1    |
| активов                             |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Всего:                          | 133 804,3   | 57 862,6    | 44 188,4    | 31 753,3    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости        | 91 000,0    | 49 200,0    | 20 900,0    | 20 900,0    |
| основных средств                    |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Безопасность дорожного         | 42 804,3    | 8 662,6     | 23 288,4    | 10 853,3    |
| движения в Красноярском крае" на    |             |             |             |             |
| 2009-2011 годы                      |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Всего:                          | 30 366,5    | 3 624,5     | 12 966,2    | 13 775,8    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в т. ч. увеличение стоимости        | 22 738,4    | 1 234,2     | 10 428,8    | 11 075,4    |
| материальных запасов                |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| КЦП "Безопасность дорожного         | 7 628,1     | 2 390,3     | 2 537,4     | 2 700,4     |
| движения в Красноярском крае" на    |             |             |             |             |
| 2009-2011 годы                      |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------


            Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
         программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
                        (по задаче N 4 ведомственной целевой программы)

                                                                                    тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора | Всего       | В том числе по годам                    |
| государственного управления         |             | (текущий год и плановый период)         |
|                                     |             |-----------------------------------------|
|                                     |             | 2009        | 2010        | 2011        |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| Сумма средств                       | 3 367 273,9 | 1 061 890,9 | 1 138 055,3 | 1 167 327,7 |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| текущие расходы                     | 1 168 090,7 | 446 990,3   | 345 914,0   | 375 186,4   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| капитальные расходы                 | 2 199 183,2 | 614 900,6   | 792 141,3   | 792 141,3   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                         | 452 676,9   | 177 042,3   | 137 817,3   | 137 817,3   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  210 Оплата труда и начисления на   | 74 376,0    | 24 792,0    | 24 792,0    | 24 792,0    |
|  оплату труда                       |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                  | 74 376,0    | 24 792,0    | 24 792,0    | 24 792,0    |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг              | 378 300,9   | 152 250,3   | 113 025,3   | 113 025,3   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию            | 369 124,9   | 143 074,3   | 113 025,3   | 113 025,3   |
| имущества,                          |-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт      | 369 124,9   | 143 074,3   | 113 025,3   | 113 025,3   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                   | 9 176,0     | 9 176,0     | 0,0         | 0,0         |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  251 Перечисления другим            |             |             |             |             |
|  бюджетам бюджетной системы         |             |             |             |             |
|  Российской Федерации               |             |             |             |             |
|  (межбюджетные трансферты)          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  300 Поступление нефинансовых       | 2 914 597,0 | 884 848,6   | 1 000 238,0 | 1 029 510,4 |
|  активов                            |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310. Всего:                         | 1 830 058,3 | 471 826,3   | 679 116,0   | 679 116,0   |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  в т. ч. увеличение стоимости       | 448 385,6   | 160 588,6   | 143 898,5   | 143 898,5   |
|  основных средств                   |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  Краевая адресно-инвестиционная     | 1 381 672,7 | 311 237,7   | 535 217,5   | 535 217,5   |
|  программа                          |             |             |             |             |
|-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  340 Увеличение стоимости           | 1 084 538,7 | 413 022,3   | 321 122,0   | 350 394,4   |
|  материальных запасов               |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                      Приложение N 8

                                                План
                         действий ГУВД по Красноярскому краю по реализации
                           программных мероприятий на 2009 финансовый год

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной    | Срок       | Ответственный         |
| п/п | власти края                                           | реализации | (с указанием Ф.И. О.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Увеличение плотности патрульно-постовых нарядов       | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | милиции, задействованных на охране общественного      |            | краю                  |
|     | порядка, в том числе при проведении мероприятий с     |            | А.В. Горовой          |
|     | массовым участием граждан                             |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 2   | Поэтапное доведение штатной численности сотрудников   | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | патрульно-постовой службы милиции до нормативной,     |            | краю                  |
|     | за счет введения дополнительных 100 единиц            |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 3   | Повышение профессиональной подготовленности           | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | сотрудников за счет проведения тренировок по          |            | краю                  |
|     | пресечению наиболее распространенных видов уличных    |            | А.В. Горовой          |
|     | преступлений, их раскрытию и задержанию               |            |                       |
|     | преступников по "горячим следам"                      |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 4   | Улучшение оперативного информирования органов         | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | внутренних дел о совершенных преступлениях, иных      |            | краю                  |
|     | правонарушениях и чрезвычайных ситуациях (установка   |            | А.В. Горовой          |
|     | средств экстренной связи "гражданин-милиция")         |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 5   | Комплексное проведение оперативно-профилактических    | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | мероприятий по пресечению преступлений и              |            | краю                  |
|     | административных правонарушений, посягающих на        |            | А.В. Горовой          |
|     | общественный порядок и общественную безопасность, в   |            |                       |
|     | том числе антитеррористической и экстремистской       |            |                       |
|     | направленности                                        |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 6   | Создание условий для обеспечения безопасности         | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | граждан при проведении мероприятий с массовым         |            | краю                  |
|     | участием граждан за счет внедрения современных        |            | А.В. Горовой          |
|     | технических устройств и оборудования для              |            |                       |
|     | оперативного реагирования на сообщения о              |            |                       |
|     | происшествиях, принятия мер правового воздействия к   |            |                       |
|     | правонарушителям (внедрение систем видеонаблюдения,   |            |                       |
|     | устройств экстренной связи "гражданин-милиция",       |            |                       |
|     | аппаратно-программных комплексов "Безопасность",      |            |                       |
|     | развитие систем технического наблюдения и связи)      |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 7   | Применение сотрудниками патрульно-постовой службы     | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | милиции служебно-розыскных собак для раскрытия        |            | краю                  |
|     | преступлений и розыска преступников                   |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 8   | Использование возможностей частных охранных и         | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | сыскных структур в экстренном информировании          |            | краю                  |
|     | органов внутренних дел о совершенных                  |            | А.В. Горовой          |
|     | правонарушениях                                       |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 9   | Привлечение граждан и общественных формирований       | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | правоохранительной направленности к охране            |            | краю                  |
|     | правопорядка                                          |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 10  | Проведение мероприятий по внутренней реорганизации    | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | деятельности органов внутренних дел края с целью      |            | краю                  |
|     | обеспечения открытости и доступности информации для   |            | А.В. Горовой          |
|     | населения о состоянии правопорядка на территории      |            |                       |
|     | Красноярского края, укрепления доверия граждан к      |            |                       |
|     | правоохранительной системе в целом                    |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 2. Профилактика правонарушений                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Совершенствование организационных форм и методов      | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | профилактической работы и централизованного учета     |            | краю                  |
|     | правонарушителей (ЕИТКС, базы данных,                 |            | А.В. Горовой          |
|     | компьютеризация рабочих мест участковых               |            |                       |
|     | уполномоченных милиции, ПДН, ЛРР, ОБППРИАЗ,           |            |                       |
|     | ППС)                                                  |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 2   | Осуществление контроля за образом жизни, поведением   | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | ранее судимых лиц и других граждан подучетной         |            | краю                  |
|     | категории, проверки их на причастность к совершению   |            | А.В. Горовой          |
|     | преступлений, применение профилактических мер         |            |                       |
|     | воздействия, направленных на предупреждение           |            |                       |
|     | преступлений и правонарушений                         |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 3   | Проведение целевых оперативно-профилактических        | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | операций и рейдовых мероприятий по выявлению          |            | краю                  |
|     | правонарушений и преступлений, в числе которых        |            | А.В. Горовой          |
|     | "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие",  |            |                       |
|     | "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д.    |            |                       |
|     |                                                       |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 4   | Осуществление взаимодействия с заинтересованными      | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | ведомствами, учреждениями, организациями и            |            | краю                  |
|     | общественными объединениями системы профилактики      |            | А.В. Горовой          |
|     | по разработке и проведению совместных мероприятий,    |            |                       |
|     | направленных на предупреждение и пресечение           |            |                       |
|     | безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,   |            |                       |
|     | преступлений в отношении них и семьи                  |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 5   | Формирование на административных участках актива      | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | общественности, способного реально воздействовать на  |            | краю                  |
|     | состояние правопорядка путем установления             |            | А.В. Горовой          |
|     | доверительных отношений с гражданами в целях          |            |                       |
|     | предупреждения и пресечения преступлений и            |            |                       |
|     | административных правонарушений                       |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 6   | Реализация краевых целевых программ в сфере           | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | профилактики правонарушений                           |            | краю                  |
|     |                                                       |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 7   | Формирование среди населения края негативного         | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | отношения к правонарушениям посредством               |            | краю                  |
|     | информационно - правовой пропаганды, в том числе о    |            | А.В. Горовой          |
|     | правомерных способах защиты от противоправных         |            |                       |
|     | посягательств                                         |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 8   | Доведение штатной численности сотрудников центра      | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | временного содержания несовершеннолетних              |            | краю                  |
|     | правонарушителей до нормативной за счет введения      |            | А.В. Горовой          |
|     | дополнительных 10 единиц в 2009 году                  |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 9   | Доведение штатной численности инспекторов по делам    | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | несовершеннолетних органов внутренних дел,            |            | краю                  |
|     | закрепленных за образовательными учреждениями, до     |            | А.В. Горовой          |
|     | нормативной за счет введения дополнительных 34        |            |                       |
|     | единиц в 2009 году                                    |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Совершенствование системы управления обеспечением     | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | безопасности дорожного движения в городах и районах   |            | краю                  |
|     | края путем внедрения современных средств и методов    |            | А.В. Горовой          |
|     | технического контроля, повышения качества подготовки  |            |                       |
|     | водителей, сотрудников ГИБДД, улучшения               |            |                       |
|     | взаимодействия ГУВД с контролирующими и               |            |                       |
|     | надзорными органами, автотранспортными                |            |                       |
|     | предприятиями, органами местного самоуправления по    |            |                       |
|     | вопросам безопасности дорожного движения              |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 2   | Разработка, обоснованный выбор и применение           | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | эффективных схем, методов и средств организации       |            | краю                  |
|     | дорожного движения                                    |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 3   | Предупреждение опасного поведения участников          | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | дорожного движения путем размещения информации на     |            | краю                  |
|     | баннерах, уличных экранах, в СМИ. Улучшение           |            | А.В. Горовой          |
|     | организационного и информационного обеспечения        |            |                       |
|     | деятельности в сфере обеспечения безопасности         |            |                       |
|     | дорожного движения методом усиления контроля за       |            |                       |
|     | обучением водителей, активизации выявления            |            |                       |
|     | правонарушений, причин и условий, способствующих их   |            |                       |
|     | совершению. Проведение оперативно-профилактических    |            |                       |
|     | мероприятий "Автобус", "Безопасное колесо",           |            |                       |
|     | "Внимание дети" и т.д.                                |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 4   | Обеспечение выполнения требований, касающихся         | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | конструктивной и эксплуатационной безопасности        |            | краю                  |
|     | транспортных средств                                  |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 5   | Своевременное выявление, ликвидация и профилактика    | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | возникновения опасных участков (концентраций          |            | краю                  |
|     | аварийности) на дорогах и улично-дорожной сети        |            | А.В. Горовой          |
|     | Красноярского края                                    |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 6   | Совершенствование системы регистрации, учета,         | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | государственного технического осмотра                 |            | краю                  |
|     | автомототранспортных средств и прицепов к ним в целях |            | А.В. Горовой          |
|     | повышения качества эксплуатации транспортных средств  |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 7   | Доведение до норм положенности штатной численности    | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | и материально-технического оснащения подразделений    |            | краю                  |
|     | ГИБДД за счет введения дополнительных 100 единиц      |            | А.В. Горовой          |
|     | инспекторов ДПС                                       |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 8   | Реализация федеральной и краевой целевых программ в   | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | сфере обеспечения безопасности дорожного движения     |            | краю                  |
|     |                                                       |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 9   | Доведение штатной численности сотрудников             | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД      |            | краю                  |
|     | по г. Красноярску до нормативной за счет введения     |            | А.В. Горовой          |
|     | дополнительных 43 единиц со второго полугодия 2009    |            |                       |
|     | года                                                  |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и           |
| общественной безопасности                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Улучшение материально-технического оснащения          | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | подразделений, осуществляющих правоприменительные     |            | краю                  |
|     | функции в сфере охраны общественного порядка и        |            | А.В. Горовой          |
|     | общественной безопасности, профилактики               |            |                       |
|     | правонарушений, обеспечения безопасности дорожного    |            |                       |
|     | движения                                              |            |                       |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 2   | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений   | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | ГУВД по Красноярскому краю, приведение их в           |            | краю                  |
|     | соответствие нормам и требованиям                     |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 3   | Строительство и реконструкция объектов для нужд       | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | ГУВД по Красноярскому краю                            |            | краю                  |
|     |                                                       |            | А.В. Горовой          |
|-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------|
| 4   | Создание благоприятных условий сотрудникам для        | 2009г.     | начальник ГУВД по     |
|     | выполнения служебных задач в области борьбы с         |            | краю                  |
|     | преступностью, улучшение медицинского обслуживания,   |            | А.В. Горовой          |
|     | а также улучшения обеспеченности жильем на            |            |                       |
|     | административных участках                             |            |                       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также