|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 114-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.08.2008 г. Красноярск N 114-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края" утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2009-2011 годы (прилагается). 2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы по обеспечению безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования. 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 4. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 681-р. 5. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 6. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края А.В. Новак Утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 29.08.2008 N 114-р Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2009-2011 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы Наименование "Обеспечение безопасности населения Красноярского программы края" на 2009-2011 годы (далее - Программа). Основной Главное управление внутренних дел разработчик по Красноярскому краю; и исполнитель Программы Основание постановление Совета администрации Красноярского края для разработки от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка Программы разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края"; Цель Программы противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. Задачи Программы 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 2. Профилактика правонарушений. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности. Объемы Всего: 18768491,1 тыс. рублей, и источники из них краевой бюджет - 12790250,8 тыс. рублей. финансирования В том числе по годам: Программы 2009-5747405,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 4161829,5 тыс. рублей; 2010-6324538,3 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 4279933,9 тыс. рублей; 2011-6696546,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 4348487,4 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 5978240,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009-1585576,4 тыс. рублей; 2010-2044604,4 тыс. рублей; 2011-2348059,5 тыс. рублей; Показатели уровень преступности снизится с 3163,0 преступлений на результатов 100 тыс. населения в 2007 году до 2989,7 преступлений на Программы 100 тыс. населения в 2011 году (или на 5,5%); количество зарегистрированных преступлений снизится с 91518 преступлений в 2007 году до 87000 преступлений в 2011 (или на 4,9%); доля преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, от общего количества зарегистрированных преступлений, снизится с 0,17% в 2007 году до 0,15% в 2011 году (или на 11,8%); доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, снизится с 18,3% в 2007 году до 14,1% в 2011 году (или на 23,0%); количество выявленных преступлений превентивной направленности увеличится с 12,2 тыс. преступлений в 2007 году до 13,3 тыс. преступлений в 2011 году (или на 9,0%); доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных возрастет с 54,4% в 2007 году до 57,5% в 2011 году (или на 5,7%); доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений снизится с 4,8% в 2007 году до 4,5% в 2011 году (или на 6,3%); количество пресеченных административных правонарушений возрастет с 58,9 правонарушений на 100 тыс. населения в 2007 году до 59,5 правонарушений на 100 тыс. населения в 2011 году (или на 1,0%); доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД снизится с 7,5% в 2007 году до 6,8% в 2011 году (или на 9,3%); количество дорожно-транспортных происшествий на 10000 стоящих на учете транспортных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц, снизится с 57,5 в 2007 году до 51,8 в 2011 году (или на 9,9%); тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших человек снизится с 9,6 в 2007 году до 9,0 в 2011 году (или на 6,3%); обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления служебной деятельности увеличится с 52,3% в 2007 году до 60,3% в 2011 году (или на 15,3%). 2. Основные разделы ведомственной целевой Программы 2.1. Цель и задачи деятельности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю (далее - ГУВД по краю) - федеральный орган исполнительной власти, реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Красноярского края. Основная цель ведомственной целевой программы - противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. Цель Программы обеспечивается решением основных задач: Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Задача N 2. Профилактика правонарушений. Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности. В приложении N 2 приведены задачи ГУВД по краю в соответствии с целью Программы, в ходе выполнения которой предусматривается получение количественно измеримых результатов к 2011 году по отношению к 2007 году. 2. 2. Расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения и формирование доходов Программа определяет расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения и формирование доходов (приложение N 1). При определении объема финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменения целей, задач и полномочий ГУВД по Красноярскому краю, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. Общий объем исполняемых расходных обязательств ГУВД по Красноярскому краю до 2011 года составляет 18768491,1 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение N 1, 5, 6): 2009-5747405,9 тыс. рублей; 2010-6324538,3 тыс. рублей; 2011-6696546,9 тыс. рублей. Из них средства краевого бюджета - 12790250,8 тыс. рублей, федерального бюджета - 5978240,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 - краевой бюджет - 4161829,5 тыс. рублей, федеральный - 1585576,4 тыс. рублей; 2010 - краевой бюджет - 4279933,9 тыс. рублей, федеральный - 2044604,4 тыс. рублей; 2011 - краевой бюджет - 4348487,4 тыс. рублей, федеральный - 2348059,5 тыс. рублей. 2.3. Планируемые результаты деятельности Для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы применяются следующие показатели результативности деятельности ГУВД по Красноярскому краю (приложение N 2): уровень преступности с 3163,0 преступлений на 100 тыс. населения в 2007 году снизится до 2989,7 преступлений в 2011 году на 100 тыс. населения (или на 5,5%); количество зарегистрированных преступлений с 91518 преступлений в 2007 году снизится до 87000 преступлений в 2011 (или на 4,9%); доля преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ от общего количества зарегистрированных преступлений, с 0,17% в 2007 году снизится до 0,15% в 2011 году (или на 11,8%); доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений с 18,3% в 2007 году снизится до 14,1% в 2011 году (или на 23,0%); количество выявленных преступлений превентивной направленности с 12,2 тыс. преступлений в 2007 году увеличится до 13,3 тыс. преступлений в 2011 году (или на 9,0%); доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных возрастет с 54,4% в 2007 году до 57,5% в 2011 году (или на 5,7%); доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений с 4,8% в 2007 году снизится до 4,5% в 2011 году (или на 6,3%); количество пресеченных административных правонарушений возрастет с 58,9 правонарушений на 100 тыс. населения в 2007 году до 59,5 правонарушений на 100 тыс. населения в 2011 году (или на 1,0%); доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД с 7,5% в 2007 году снизится до 6,8% в 2011 году (или на 9,3%); количество дорожно-транспортных происшествий на 10000 стоящих на учете транспортных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц, с 57,5 в 2007 году снизится до 51,8 в 2011 году (или на 9,9%); тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших человек с 9,6 в 2007 году снизится до 9,0 в 2011 году (или на 6,3%); обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления служебной деятельности увеличится с 52,3% в 2007 году до 60,3% в 2011 году (или на 15,3%). 2.4. Распределение расходов Красноярского края по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой Программы Цель ведомственной целевой Программы - противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. На выполнение данной задачи милиции сосредоточена подавляющая численность личного состава органов внутренних дел края, значительные технические ресурсы и специальные средства. Основной объем работы по реализации этой задачи осуществляют сотрудники милиции общественной безопасности, все ее подразделения, обеспечивая порядок и безопасность в общественных местах в обычной обстановке, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан и в особых чрезвычайных условиях (массовые нарушения общественного порядка, стихийные бедствия, пожары, крупные производственные аварии и т.д.). Решение данной задачи обеспечивается комплексом организационно-практических мер (приложение N 8), включающих: 1. Увеличение плотности патрульно-постовых нарядов милиции, задействованных на охрану общественного порядка, в том числе при проведении мероприятий с массовым участием граждан. 2. Повышение профессиональной подготовленности сотрудников за счет проведения тренировок по пресечению наиболее распространенных видов уличных преступлений, их раскрытию и задержанию преступника по "горячим следам"<1>. ___________________ <1> В течение 24 часов с момента поступления сообщения о происшествии в орган внутренних дел. 3. Улучшение оперативного информирования органов внутренних дел о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях. 4. Комплексное проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе антитеррористической и экстремистской направленности. 5. Создание условий для обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым участием граждан за счет внедрения современных технических устройств и оборудования для оперативного реагирования на сообщения о происшествиях, принятия мер правового воздействия к правонарушителям. 6. Выявление и устранение факторов, угрожающих безопасности граждан. 7. Поэтапное доведение штатной численности сотрудников патрульно-постовой службы милиции до нормативной за счет введения дополнительных 400 единиц (в 2009 году - 100 единиц, в 2010 году - 100 единиц, в 2011 году - 200 единиц). 8. Улучшение материально-технического оснащения подразделений милиции общественной безопасности, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественной безопасности. 9. Внедрение систем видеонаблюдения, устройств экстренной связи "гражданин-милиция", аппаратно-программных комплексов "Безопасность", развитие систем технического наблюдения и связи, использование и применение сотрудниками патрульно-постовой службы милиции служебно-розыскных собак для раскрытия преступлений и розыска преступников. 10. Использование возможностей частных охранных и сыскных структур в экстренном информировании органов внутренних дел о совершенных правонарушениях. 11. Привлечение граждан и общественных формирований правоохранительной направленности к охране правопорядка. Реализация мероприятий в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности позволит: сохранить контроль над оперативной обстановкой на улицах и в других общественных местах; увеличить на 12% плотность патрульно-постовых нарядов милиции для выполнения задач в области обеспечения общественного порядка и безопасности, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан; повысить эффективность и качество несения службы патрульно-постовыми нарядами, задействованными в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности; обеспечить оперативность реагирования патрульно-постовых нарядов милиции на заявления и сообщения о происшествиях, повысить на 4,0% эффективность раскрытия уличных преступлений "по горячим следам"; не допустить совершения террористических и диверсионных актов. В результате выполнения задачи: уровень преступности в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 5,5%; количество зарегистрированных преступлений в 2011 году снизится на 4,9%; доля преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, в 2011 году к уровню 2007 года снизится на 11,8%; доля преступлений, совершенных в общественных местах, в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 23,0%. Планируемые расходы на задачу N 1 составят 4577056,7 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение N 3, 7): 2009-1399865,5 тыс. рублей; 2010-1538590,4 тыс. рублей; 2011-1638600,8 тыс. рублей. Задача N 2. Профилактика правонарушений. Профилактика правонарушений - составляющая часть правоприменительной деятельности ГУВД по Красноярскому краю по выявлению и раскрытию преступлений, предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению причин и условий их совершения. Достижение результатов деятельности ГУВД по Красноярскому краю в сфере профилактики правонарушений обеспечивается путем (приложение N 8): 1. Совершенствования организационных форм и методов профилактической работы и централизованного учета правонарушителей. 2. Осуществления контроля за образом жизни, поведением ранее судимых лиц, проверки их на причастность к совершению преступлений с применением превентивных мер <2> воздействия. ___________________ <2> Профилактические меры, направленные на предотвращение преступлений и правонарушений. 3. Проведения целевых оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений, в числе которых "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д. 4. Осуществления взаимодействия с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями и общественными объединениями, органами системы профилактики по разработке и проведению совместных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении них и семьи. 5. Формирования на административных участках актива общественности, способного реально воздействовать на состояние правопорядка путем установления доверительных отношений с гражданами в целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений. 6. Реализации краевых целевых программ в сфере профилактики правонарушений. 7. Доведения до норм положенности материально-технической обеспеченности подразделений, осуществляющих контрольно-профилактические функции по выявлению и пресечению правонарушений, раскрытию преступлений, направленных на предупреждение тяжких и особо тяжких их видов. 8. Создания автоматизированных рабочих мест для участковых уполномоченных милиции и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. 9. Формирования среди населения края негативного отношения к правонарушениям посредством информационно - правовой пропаганды, в том числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств. 10. Доведения штатной численности сотрудников центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей до нормативной за счет введения дополнительных 10 единиц в 2009 году. 11. Доведения штатной численности инспекторов по делам несовершеннолетних до нормативной за счет введения дополнительных 34 единиц в 2009 году. В рамках выполнения данной задачи предполагается уделить внимание виктимному поведению <3> граждан с целью снижения риска стать жертвами противоправных посягательств. ____________________ <3> Виктимное поведение - противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления. Решению задачи способствует принятие мер по выявлению причин и условий возникновения криминогенных ситуаций, а также по предотвращению и пресечению замышляемых, подготавливаемых и уже совершаемых преступлений. Реализация мероприятий в сфере предупреждения и пресечения правонарушений позволит: повысить эффективность профилактической деятельности с лицами, склонными к совершению правонарушений, качество, полноту ведения и использования централизованного учета правонарушителей; принимать своевременные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; предупреждать превентивными мерами совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе имущественной и корыстно-насильственной направленности; обеспечить формирование в сознании граждан уверенности в способности правоохранительных органов обеспечить безопасность условий жизни, дальнейшее укрепление доверия населения; оказывать консультативную правовую помощь населению по защите от противоправных посягательств. В результате выполнения задачи: количество выявленных преступлений превентивной направленности в 2011 году по отношению к 2007 году увеличится на 9,0%; доля раскрытых преступлений в 2011 году к уровню 2007 года возрастет на 5,7%; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, в 2011 году к уровню 2007 года снизится на 6,3%; количество пресеченных административных правонарушений в 2011 году по отношению к 2007 году возрастет на 1,0%; доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 9,3%. Планируемые расходы на задачу N 2 составят - 5686844,7 тысяч рублей, в том числе по годам (приложение N 3): 2009-1677266,0 тыс. рублей; 2010-2003780,2 тыс. рублей; 2011-2005798,5 тыс. рублей. Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. Реализация задачи заключается в осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения за счет (приложение N 8): 1. Совершенствования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения в городах и районах края путем внедрения современных средств и методов технического контроля, повышения качества подготовки водителей, сотрудников ГИБДД <4> , улучшения взаимодействия с контролирующими и надзорными органами, автотранспортными предприятиями, органами местного самоуправления по вопросам безопасности участников дорожного движения. ____________________ <4> Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 2. Разработки обоснованного выбора и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения. 3. Предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 4. Обеспечения выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств. 5. Своевременного выявления, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на дорогах и улично-дорожной сети Красноярского края. 6. Улучшения организационного и информационного обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения методом усиления контроля за обучением водителей, активизации выявления правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению, повышения эффективности информационно-пропагандистской работы с населением и на автотранспортных предприятиях. 7. Совершенствования системы регистрации, учета, государственного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним в целях повышения качества эксплуатации транспортных средств. 8. Доведения до норм положенности штатной численности и материально-технического оснащения подразделений ГИБДД за счет введения дополнительных 200 единиц инспекторов ДПС <5> (в 2009 году - 100 единиц, в 2010 году - 100 единиц). ____________________ <5> Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции дорожного движения 9. Реализации федеральных и краевых целевых программ в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 10. Доведения штатной численности инспекторов и паспортистов регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД по г. Красноярску до нормативной за счет введения дополнительных 43 единиц со второго полугодия 2009 года. Совершенствование процесса организации движения транспорта и пешеходов в городах и районах Красноярского края предполагает укрепление взаимодействия ГИБДД с дорожными и проектными организациями по улучшению условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий <6>, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП. ____________________ <6> Далее - ДТП. Мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест концентрации ДТП, формирование маршрутов движения и предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей дорог и улично-дорожной сети городов и районов края. С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения планируется осуществить комплекс мер, направленных на выявление правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, создание системы информационного воздействия на население через СМИ <7>, проведение специальных пропагандистских кампаний, профилактических мероприятий и операций, в числе которых "День безопасности дорожного движения", "Мотоциклист", "Автобус", "Внимание, дети!", "Безопасное колесо" и др. Предусматривается выпуск целевой печатной продукции по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения. ____________________ <7> Средства массовой информации Особое внимание планируется уделить профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Предусматривается разработка и внедрение новых, более эффективных, форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, таких как проведение конкурса на лучший рисунок и плакат по безопасности дорожного движения, создание сети спортивных клубов автотранспортного профиля, в том числе вело- и автогородков, выпуск специальных рекомендаций для преподавателей по обучению детей Правилам дорожного движения. Сокращение аварийности на улично-дорожной сети планируется за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения путем совершенствования организационного, информационного и технического обеспечения. Предполагается разработка и внедрение оперативно-технических средств диагностики при контроле дорожного движения, подготовке водителей, изготовлении и эксплуатации транспортных средств, совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных частей служб, участвующих в ликвидации их последствий. Планируется строительство в г. Красноярске специализированного комплекса регистрации автотранспортных средств и проведения государственного технического осмотра. Основные мероприятия по задаче позволят обеспечить: дальнейшее повышение эффективности контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения, эксплуатационным состоянием участков дорог, движением тяжеловесных транспортных средств, проведением государственного технического осмотра; оперативность реагирования и оформления ДТП, сокращение времени прибытия нарядов ДПС на место дорожно-транспортного происшествия; безопасность при пассажирских перевозках; усиление внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку и формирование стандартов безопасного поведения. В результате выполнения задачи: количество дорожно-транспортных происшествий в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 9,9%; тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 6,3%. Планируемые расходы на задачу N 3 составят 5137315,8 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение N 3): 2009-1608383,5 тыс. рублей; 2010-1644112,4 тыс. рублей; 2011-1884819,9 тыс. рублей. Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности. Задача предусматривает комплекс мер по значительному улучшению материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения. К первоочередным мероприятиям (приложение N 8) относятся: 1. Доведение до норм положенности обеспеченности подразделений автотранспортом, вооружением, оргтехникой, мебелью, средствами связи, специальной защиты, пожарной сигнализации и т.д. 2. Строительство и реконструкция объектов для нужд ГУВД по Красноярскому краю (приложение N 4). 3. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений ГУВД по Красноярскому краю, приведение их в соответствие нормам и требованиям. 4. Создание благоприятных условий сотрудникам для выполнения служебных задач в области борьбы с преступностью и улучшение медицинского обслуживания, обеспеченности жильем на административных участках. 5. Проведение мероприятий по внутренней реорганизации деятельности органов внутренних дел края с целью обеспечения открытости и доступности информации для населения о состоянии правопорядка на территории Красноярского края, укрепления доверия граждан к правоохранительной системе в целом. Основными показателями реализации задачи определены: укрепление к 2010 году на 15,3% материально-технического оснащения служебной деятельности подразделений милиции общественной безопасности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности; улучшение условий для выполнения сотрудниками милиции правоприменительных функций и поставленных задач. Планируемые расходы на задачу N 4 составляют 3367273,9 тыс. руб., в том числе по годам (приложение N 3): 2009-1061890,9 тыс. рублей; 2010-1138055,3 тыс. рублей; 2011-1167327,7 тыс. рублей. Приложение N 1 Расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения и формирование доходов ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Отчетный период | Плановый период (два | | | (текущий и два предыдущих года) | последующих года после | | | | текущего) | | |----------------------------------------------------------------| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения: | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Расходы на денежное довольствие и заработную плату | 2 441 286,1 | 3176 964,8 | 3832077,7 | 4327161,8 | 4607883,4 | | Федеральный закон от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном | | | | | | | довольствии сотрудников некоторых федеральных органов | | | | | | | исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и | | | | | | | условиях перевода отдельных категорий сотрудников | | | | | | | федеральных органов налоговой полиции и таможенных | | | | | | | органов Российской Федерации на иные условия службы | | | | | | | (работы)"; | | | | | | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 2. Расходы на прочие выплаты | 177 031,6 | 62 192,0 | 71759,1 | 79109,8 | 82477,5 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 03.05.1994 N 445 "О форме одежды, знаках различия и нормах | | | | | | | снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и | | | | | | | рядового состава органов внутренних дел Российской | | | | | | | Федерации, имеющих специальные звания милиции или | | | | | | | юстиции"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных | | | | | | | со служебными командировками на территории Российской | | | | | | | Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет | | | | | | | средств федерального бюджета"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 30.09.2002 N 716 "Об утверждении Положения о возмещении | | | | | | | расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов | | | | | | | внутренних дел, учреждений и органов уголовно- | | | | | | | исполнительной системы, Государственной противопожарной | | | | | | | службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и | | | | | | | учреждений, членов их семей, а также их личного имущества"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 27.12.2004 N 852 "О порядке и размерах выплаты компенсаций | | | | | | | за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов | | | | | | | внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы | | | | | | | исполнения наказаний, Государственной противопожарной | | | | | | | службы Министерства Российской Федерации по делам | | | | | | | гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации | | | | | | | последствий стихийных бедствий, органов по контролю за | | | | | | | оборотом наркотических средств и психотропных веществ, | | | | | | | таможенных органов Российской Федерации, лицам | | | | | | | начальствующего состава Государственной фельдъегерской | | | | | | | службы РФ"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, | | | | | | | санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных | | | | | | | выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников | | | | | | | правоохранительных органов и членам их семей"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 22.12.2006 N 789 "О форме одежды, знаках различия и нормах | | | | | | | снабжения вещевым имуществом сотрудников органов | | | | | | | внутренних дел Российской Федерации, Государственной | | | | | | | противопожарной службы Министерства Российской | | | | | | | Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным | | | | | | | ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, | | | | | | | учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, | | | | | | | имеющих специальные звания внутренней службы" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 3. Расходы по оплате услуг связи | 27 301,5 | 30 155,5 | 32 505,8 | 34 223,4 | 36 345,3 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 4. Расходы по оплате транспортных услуг | 72 177,5 | 79 871,4 | 119 994,7 | 97 359,4 | 103 395,6 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 5. Расходы по оплате коммунальных услуг | 76 326,8 | 80 963,3 | 85 878,7 | 91 186,1 | 96 839,6 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 6. Расходы по арендной плате | 4 919,9 | 5 026,1 | 8 772,5 | 9 339,8 | 9 918,8 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 7. Расходы на ежемесячное социальное пособие и иные выплаты | 15 383,2 | 17 848,0 | 26 412,7 | 28 426,6 | 30 238,6 | | и пособия | | | | | | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, | | | | | | | назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, | | | | | | | проходившим военную службу в качестве офицеров, | | | | | | | прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной | | | | | | | службы или по контракту в качестве солдат, матросов, | | | | | | | сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, | | | | | | | Государственной противопожарной службе, учреждениях и | | | | | | | органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в | | | | | | | Российской Федерации"; | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от | | | | | | | 30.12.2006 N 865 "Об утверждении Положения о назначении и | | | | | | | выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 8. Прочие расходы | 33 112,2 | 50 128,7 | 47 001,6 | 53 833,7 | 57 171,4 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 9. Расходы по увеличению стоимости основных средств | 134 313,7 | 295 718,3 | 251 463,6 | 186 897,5 | 186 897,5 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 10. Расходы по содержанию помещений | 83 305,1 | 196 170,5 | 230 251,8 | 203 190,9 | 206 612,7 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 11. Расходы на прочие услуги | 130 538,6 | 146 642,2 | 165 616,2 | 159 596,2 | 169 491,2 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 12. Расходы на увеличение стоимости материальных запасов | 249 857,1 | 272 210,8 | 423 142,0 | 343 573,2 | 374 237,6 | | Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 | | | | | | | "О милиции"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 13. Расходы на реализацию краевой целевой программы | 10 916,8 | 24 603,0 | 15 253,8 | 27 950,0 | 31 274,7 | | "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на | | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | | | Закон Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997 "О краевой | | | | | | | целевой программе "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | Красноярском крае" на 2006-2008 годы | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 14. Расходы на реализацию краевой целевой программы | 19 763,8 | 17 704,3 | 12 936,1 | | | | "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007- | | | | | | | 2009 годы | | | | | | | Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой | | | | | | | целевой программе "Профилактика правонарушений в | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 годы | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 15. Расходы на реализацию краевой адресно-инвестиционной | 79 600,0 | 196 801,4 | 311 237,7 | 535 217,5 | 535 217,5 | | программы | | | | | | | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете | | | | | | | на 2007 год"; | | | | | | | Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом | | | | | | | бюджете на 2008 год" | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | 16. Расходы на осуществление межбюджетных трансфертов | 11 208,9 | 106624,9 | 116567,3 | 147482,4 | 168 545,5 | | Субсидия бюджету г. Красноярска на обеспечение ввода в | | | | | | | эксплуатацию объекта "Пристройка к зданию УВД по | | | | | | | Свердловскому району", субвенция из федерального бюджета на | | | | | | | обеспечение равного с МВД России повышения денежного | | | | | | | довольствия сотрудникам и заработной платы работникам | | | | | | | подразделений милиции общественной безопасности, | | | | | | | содержащихся за счет средств: | | | | | | | Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом | | | | | | | бюджете на 2008 год"; | | | | | | | постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 858 | | | | | | | "Об утверждении правил предоставления в 2008-2010 годах | | | | | | | межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской | | | | | | | федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних | | | | | | | дел Российской Федерации повышения денежного довольствия | | | | | | | сотрудникам и заработной платы работникам подразделений | | | | | | | милиции общественной безопасности, содержащихся за счет | | | | | | | средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных | | | | | | | бюджетов, и социальных выплат | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | Итого расходов | 3 567 043,6 | 4739618,5 | 5747405,9 | 6324538,3 | 6 696 546,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Формирование доходов | | (по видам доходов) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Платежи, поступившие в доход бюджета субъекта Российской | 11 662,0 | - | - | - | - | | Федерации | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-------------| | Итого доходов | 11 662,0 | - | - | - | - | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 Цели, задачи и показатели результативности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Ед. | Вес | Источник | Отчетный период (текущий и | Плановый | | | | изм. | показателя | информации | два предыдущих года) | период (два | | | | | результативности | | | последующих | | | | | | | | года после | | | | | | | | текущего) | | + + + + +----------------------------+-----------------| | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Уровень преступности<1> | ед. | 0,2 | *, v | 3163,0 | 3080,0 | 3043,0 | 3006,5 | 2989,7 | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | | * | 91518 | 89629 | 88552 | 87490 | 87000 | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------| | 1.1.2 | Доля преступлений, совершенных с применением оружия, от | % | 0,03 | * | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | | | общего количества зарегистрированных преступлений | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------| | 1.1.3 | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от | % | 0,09 | * | 18,3 | 17,5 | 15,9 | 14,2 | 14,1 | | | общего количества зарегистрированных преступлений | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача N 2. Профилактика правонарушений | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Количество выявленных преступлений превентивной | тыс. | 0,06 | * | 12,2 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | | | направленности<2> | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------| | 1.2.2 | Доля раскрытых преступлений от общего числа | тыс. | 0,1 | * | 54,4 | 55,6 | 56,4 | 57,1 | 57,5 | | | зарегистрированных | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------| | 1.2.3 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при | % | 0,08 | * | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | | | их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------| | 1.2.4 | Количество пресеченных административных правонарушений | тыс. ед. | 0,04 | *, v | 58,9 | 57,8 | 59,0 | 59,2 | 59,5 | | | (на 100 тыс. населения) | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------| | 1.2.5 | Доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и | % | 0,05 | * | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | | | совершивших преступления, от общего числа лиц, состоящих на | | | | | | | | | | | профилактическом учете в органах внутренних дел | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3 | Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10000 | ед. | 0,1 | * | 57,5 | 55,2 | 53,2 | 52,1 | 51,8 | | | стоящих на учете транспортных средств, находящихся в | | | | | | | | | | | собственности физических и юридических лиц) | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------+----------+------------------+------------+--------+---------+---------+--------+--------| | 1.3.2 | Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0,09 | * | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | | | (на 100 пострадавших человек) | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4 | Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1 | Обеспеченность материально-техническими средствами | % | 0,1 | * | 52,3 | 55,6 | 58,7 | 60,0 | 60,3 | | | подразделений милиции общественной безопасности для | | | | | | | | | | | осуществления служебной деятельности <3> | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ <1> - Коэффициент, исчисляемый из количества преступлений за отчетный период на 100 тыс. населения. <2> - Превенция (от лат Praeveventio - опережаю, предупреждаю) - предупреждение, предохранение, предотвращение. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия/ под ред. М.Ю. Тихомирова. - М.:1997. <3> - Далее - МОБ * - Ведомственная статистика. v - Статистические данные. Приложение N 2.1 Перечень целевых показателей на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, целевые | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | показатели | измерения | (текущий, два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | + + +--------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Уровень | ед. | 3163,0 | 3131,0 | 3103,0 | 3075,0 | 3044,0 | 3017,8 | 2981,5 | 2944,9 | 2908,3 | 2869,8 | 2832,2 | 2795,4 | 2756,3 | 2714,9 | | | преступности | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 Распределение расходов Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого | | п/п | | выполнения, | бюджета, тыс. рублей | | | | год |--------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | (текущий год и плановый период) | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Повышение эффективности деятельности нарядов милиции, | 2009-2011 | 4 577 056,7 | 1 399 865,5 | 1 538 590,4 | 1 638 600,8 | | | осуществляющих функции по охране общественного порядка и | | | | | | | | безопасности, совершенствование форм и методов управления | | | | | | | | силами и средствами в сфере правопорядка | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 1 | | 4 577 056,7 | 1 399 865,5 | 1 538 590,4 | 1 638 600,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Профилактика правонарушений | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Выявление, пресечение административных правонарушений, | 2009-2011 | 5 673 908,6 | 1 664 329,9 | 2 003 780,2 | 2 005 798,5 | | | раскрытие преступлений, направленных на предупреждение | | | | | | | | тяжких и особо тяжких их видов | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 2.2 | Реализация краевой целевой программы "Профилактика | 2009 | 12 936,1 | 12 936,1 | | | | | правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 2 | | 5 686 844,7 | 1 677 266,0 | 2 003 780,2 | 2 005 798,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Осуществление государственного контроля и надзора за | 2009-2011 | 5 062 837,3 | 1 593 129,7 | 1 616 162,4 | 1 853 545,2 | | | соблюдением установленных норм и правил в области | | | | | | | | обеспечения безопасности дорожного движения, повышение | | | | | | | | эффективности деятельности ГИБДД | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 3.2 | Реализация краевой целевой программы "Безопасность | 2009-2011 | 74 478,5 | 15 253,8 | 27 950,0 | 31 274,7 | | | дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 3 | | 5 137 315,8 | 1 608 383,5 | 1 644 112,4 | 1 884 819,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Улучшение материально-технического оснащения | 2009-2011 | 1 911 225,2 | 725 861,2 | 578 045,8 | 607 318,2 | | | подразделений, осуществляющих правоприменительные | | | | | | | | функции в сфере охраны общественного порядка и | | | | | | | | общественной безопасности, профилактики правонарушений, | | | | | | | | обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 4.2 | Реализация мероприятий, предусмотренных краевой адресно- | 2009-2011 | 1 381 672,7 | 311 237,7 | 535 217,5 | 535 217,5 | | | инвестиционной программой | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 4.3 | Компенсационные выплаты сотрудникам для оплаты стоимости | 2008-2011 | 74 376,0 | 24 792,0 | 24 792,0 | 24 792,0 | | | путевок на оздоровление детей школьного возраста в | | | | | | | | соответствии с Законом края от 29.11.2005 N 16-4079 | | | | | | | | "Об обеспечении деятельности милиции общественной | | | | | | | | безопасности Главного управления внутренних дел по | | | | | | | | Красноярскому краю" | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 4 | | 3 367 273,9 | 1 061 890,9 | 1 138 055,3 | 1 167 327,7 | |------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по ведомственной программе | | 18 768 491,1 | 5 747 405,9 | 6 324 538,3 | 6 696 546,9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | с указанием мощности и срока ввода | сметной |----------------------------------------------------------------| | | | стоимости в | 2008 | текущий год и плановый период | по годам до | | | | ценах на | (отчет) |------------------------------------| ввода объекта | | | | 01.01.2009г. | | 2009 | 2010 | 2011 | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Комплекс зданий Советского РУВД г. Красноярска, | 123 913,5<*> | 26 701,4 | 30 000,0 | 93 913,5 | | | | | 2010 г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 2 | Районное отделение внутренних дел в с. Тасеево. | 0<*> | 22 000,0 | | | | | | | Мощность 3,9 тыс. м3, 2008г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 3 | Реконструкция здания ПТУ под ИВС в г. Канске, | 93 797,2<*> | 15 000,0 | 48 200,0 | 45 597,2 | | | | | 2010 г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 4 | Пристройка к ОВД по Ермаковскому району, 2008 г. | | 4 000,0 | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 5 | Строительство здания ОВД по Казачинскому | 58 808,7<*> | 15 000,0 | 39 037,7 | 19 771,0 | | | | | району, 2010 г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 6 | Реконструкция здания районного узла связи под | 55 000,0<*> | 4 500,0 | 10 000,0 | 45 000,0 | | | | | РОВД в с. Дзержинское, 2010 г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 7 | Строительство АТХ и гараж УВД г. Норильске, | 142 000,0<*> | 5 500,0 | 5 000,0 | 66 872,0,0 | 70 128,0 | | | | 2011 г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 8 | Строительство здания РОВД в п. Балахта, 2011 г. | 146 500,0<*> | 13 500,0 | 43 000,0 | 49 159,8 | 54 340,2 | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 9 | Реконструкция реабилитационного центра ГУВД, | 210 001,4<*> | 28 000,0 | 23 000,0 | 58 304,0 | 128 697,4 | | | | 2011г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 10 | Реконструкция здания полка ДПС УВД | 90 000,0 | 40 600,0 | 40 000,0 | 50 000.0 | | | | | г. Красноярска, 2010 г. | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 11 | Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: Полк | 180 700,0<*> | 5 000,0 | | | | | | | ППС г. Красноярска, 2011 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------| |-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | | строительство | | | 5 000,0 | 50 700,0 | 130 000,0 | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 12 | Проектно-изыскательские работы, 2008г.: здание | 188 951,9<*> | 4 000,0 | | | | | | | Кежемского РОВД, 2011 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------| |-----------+-----------+------------+-----------| | | | строительство | | | 5 000,0 | 31 900,0 | 152 051,9 | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 13 | Проектно-изыскательские работы, 2008г.: | 29 000,0<*> | 3 500,0 | | | | | | | Реконструкция ИВС ГУВД по краю, 2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------| |-----------+-----------+------------+-----------| | | | строительство | | | 5 000,0 | 24 000,0 | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 14 | Пристройка к зданию Свердловского РУВД г. | | 9 500,0 | | | | | | | Красноярска | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 15 | Проектно-изыскательские работы, 2008г.: | 47 000,0 | | | | | | | | строительство 24 квартирного жилого дома в с. | | | | | | | | | Богучаны | | | | | | | | |---------------------------------------------------| |-----------+-----------+------------+-----------| | | | строительство | | | 16 000,0 | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 16 | Проектно-изыскательские работы, 2008г.: | 47 000,0 | | | | | | | | строительство 24 квартирного жилого дома в г. | | | | | | | | | Канске | | | | | | | | |---------------------------------------------------| |-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | | строительство | | | 16 000,0 | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 17 | Проектно-изыскательские работы, 2008г.: | 47 000,0 | | | | | | | | строительство 24 квартирного жилого дома в г. | | | | | | | | | Минусинске | | | | | | | | |---------------------------------------------------| |-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | | строительство | | | 16 000,0 | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 18 | Проектно-изыскательские работы, 2009г.: | 49 500,0 | | 2 500,0 | | | | | | строительство 24 квартирного жилого дома в г. | | | | | | | | | Ачинске | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 19 | Проектно-изыскательские работы, 2009г.: | 264 000,0 | | 4 000,0 | | | | | | специальный приемник на 150 мест в г. Красноярске | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | 20 | Проектно-изыскательские работы, 2009г.: | 213 500,0 | | 3 500,0 | | | | | | строительство 10 этажного жилого дома по ул. | | | | | | | | | Урванцева, г. Красноярск | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------------| | | Итого: | 1 765 114,2 | 196 801,4 | 311 237,7 | 535 217,5 | 535 217,5 | 471 941,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Остаток стоимости строительства будет корректироваться по результатам торгов на строительство. Приложение N 5 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |--------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ВСЕГО | 18 768 491,1 | 5 747 405,9 | 6 324 538,3 | 6 696 546,9 | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 5 978 240,3 | 1 585 576,4 | 2 044 604,4 | 2 348 059,5 | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 12 790 250,8 | 4 161 829,5 | 4 279 933,9 | 4 348 487,4 | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | из них: | | | | | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные вложения | 2 558 806,8 | 764 587,3 | 895 528,9 | 898 690,6 | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | | - | - | - | |-------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 2 558 806,8 | 764 587,3 | 895 528,9 | 898 690,6 | ------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств | 18 768 491,1 | 5 747 405,9 | 6 324 538,3 | 6 696 546,9 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | текущие расходы | 16 209 684,3 | 4 982 818,6 | 5 429 009,4 | 5 797 856,3 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные расходы | 2 558 806,8 | 764 587,3 | 895 528,9 | 898 690,6 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 15 560 804,0 | 4 741 139,1 | 5 233 024,3 | 5 586 640,6 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 13 000 459,3 | 3 903 836,8 | 4 406 261,6 | 4 690 360,9 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 12 556 174,4 | 3 768 156,5 | 4 255 541,0 | 4 532 476,9 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 233 346,4 | 71 759,1 | 79 109,8 | 82 477,5 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 210 938,5 | 63 921,2 | 71 610,8 | 75 406,5 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 1 860 661,9 | 643 162,9 | 594 895,8 | 622 603,2 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 103 074,5 | 32 505,8 | 34 223,4 | 36 345,3 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 320 749,7 | 119 994,7 | 97 359,4 | 103 395,6 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 273 904,4 | 85 878,7 | 91 186,1 | 96 839,6 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 28 031,1 | 8 772,5 | 9 339,8 | 9 918,8 | | имуществом | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию | 640 125,5 | 230 321,9 | 203 190,9 | 206 612,7 | | имущества, | | | | | | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | | 474 052,9 | 178 050,3 | 148 001,3 | 148 001,3 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 494 776,7 | 165 689,3 | 159 596,2 | 169 491,2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | КЦП "Безопасность дорожного | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Профилактика | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим | 456 598,2 | 120 725,1 | 149 606,6 | 186 266,5 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | | (межбюджетные трансферты) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | КЦП "Безопасность дорожного | 24 003,0 | 4 157,8 | 2 124,2 | 17 721,0 | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Профилактика | 1 644,7 | 1 644,7 | | | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 85 077,9 | 26 412,7 | 28 426,6 | 30 238,6 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 73 063,2 | 22 812,8 | 24 345,7 | 25 904,7 | | населению | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, | 12 014,7 | 3 599,9 | 4 080,9 | 4 333,9 | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы в том числе: | 158 006,7 | 47 001,6 | 53 833,7 | 57 171,4 | | | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Профилактика | 1 890,8 | 1 890,8 | 0,0 | 0,0 | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых | 3 207 687,1 | 1 006 266,8 | 1 091 514,0 | 1 109 906,3 | | активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Всего: | 2 059 106,2 | 580 734,5 | 745 403,4 | 732 968,3 | | | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 625 258,6 | 251 463,6 | 186 897,5 | 186 897,5 | | основных средств | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | Краевая адресно-инвестиционная | 1 381 672,7 | 311 237,7 | 535 217,5 | 535 217,5 | | программа | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Безопасность дорожного | 42 804,3 | 8 662,6 | 23 288,4 | 10 853,3 | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Профилактика | 9 370,6 | 9 370,6 | 0,0 | 0,0 | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Всего: | 1 148 580,9 | 425 532,3 | 346 110,6 | 376 938,0 | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 1 140 952,8 | 423 142,0 | 343 573,2 | 374 237,6 | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Безопасность дорожного | 7 628,1 | 2 390,3 | 2 537,4 | 2 700,4 | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче N 1 ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств | 4 577 056,7 | 1 399 865,5 | 1 538 590,4 | 1 638 600,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | текущие расходы | 4 502 975,6 | 1 374 131,8 | 1 514 416,7 | 1 614 427,1 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные расходы | 74 081,1 | 25 733,7 | 24 173,7 | 24 173,7 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 4 501 589,6 | 1 376 906,6 | 1 512 709,0 | 1 611974,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 4 130 537,1 | 1 240 796,9 | 1 398 777,4 | 1 490 962,8 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 4 025 447,1 | 1 211 733,2 | 1 364 065,4 | 1 449 648,5 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 46 346,3 | 12 981,1 | 16 181,0 | 17 184,2 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 58 743,8 | 16 082,7 | 18 531,0 | 24 130,1 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 345 110,1 | 127 998,5 | 105 291,8 | 111 819,9 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 26 215,7 | 8 213,2 | 8 730,6 | 9 271,9 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 106 008,9 | 53 276,4 | 25 573,5 | 27 159,1 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 73 291,9 | 22 961,8 | 24 408,4 | 25 921,7 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 4 724,2 | 1 480,1 | 1 573,3 | 1 670,8 | | имуществом | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию | 79 748,5 | 24 969,5 | 26 566,0 | 28 213,1 | | имущества, |-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт | 30 944,1 | 10 314,7 | 10 314,7 | 10 314,7 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 55 120,8 | 17 097,5 | 18 440,0 | 19 583,3 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 22 776,3 | 7 119,3 | 7 585,4 | 8 071,6 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 22 776,3 | 7 119,3 | 7 585,4 | 8 071,6 | | населению | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 3 166,1 | 991,9 | 1 054,4 | 1 119,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых | 75 467,1 | 22 958,9 | 25 881,4 | 26 626,8 | | активов | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Всего: | 43 137,0 | 15 419,0 | 13 859,0 | 13 859,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 43 137,0 | 15 419,0 | 13 859,0 | 13 859,0 | | основных средств | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости | 32 330,1 | 7 539,9 | 12 022,4 | 12 767,8 | | материальных запасов | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче N 2 ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств | 5 686 844,7 | 1 677 266,0 | 2 003 780,2 | 2 005 798,5 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | текущие расходы | 5 602 149,3 | 1 629 680,0 | 1 985 225,5 | 1 987 243,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные расходы | 84 695,4 | 47 586,0 | 18 554,7 | 18 554,7 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 5 633 392,5 | 1 640 293,8 | 1 995 540,2 | 1 997 558,5 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 4 611 698,3 | 1 311 401,3 | 1 623 816,7 | 1 622 737,1 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 4 521 967,9 | 1 311 401,3 | 1 623 816,7 | 1 586 749,9 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 27 830,8 | 9 201,2 | 9 034,7 | 9 594,9 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 61 899,6 | 16 559,8 | 18 947,5 | 26 392,3 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 546 318,5 | 172 106,0 | 182 532,0 | 191 680,5 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 47 349,8 | 14 834,3 | 15 768,9 | 16 746,6 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 125 539,9 | 39 579,0 | 41 688,1 | 44 272,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 132 374,9 | 41 472,0 | 44 084,8 | 46 818,1 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 19 553,9 | 6 126,0 | 6 512,1 | 6 915,8 | | имуществом | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию | 106 683,2 | 34 990,1 | 35 820,4 | 35 872,7 | | имущества, |-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт | 30 944,1 | 10 314,7 | 10 314,7 | 10 314,7 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 114 816,8 | 35 104,6 | 38 657,7 | 41 054,5 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Профилактика | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 432 595,2 | 116 597,3 | 147 482,4 | 168 545,5 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации (межбюджетные | | | | | | трансферты) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | КЦП "Профилактика | 1 644,7 | 1 644,7 | | | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 35 430,9 | 11 082,1 | 11 799,9 | 12 548,9 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 28 587,5 | 9 102,3 | 9 441,2 | 10 044,0 | | населению | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, | 6 843,4 | 1 979,8 | 2 358,7 | 2 504,9 | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 7 349,6 | 3 376,1 | 1 927,0 | 2 046,5 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: КЦП "Профилактика | 1 890,8 | 1 890,8 | 0,0 | 0,0 | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых | 53 452,2 | 36 972,2 | 8 240,0 | 8 240,0 | | активов | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Всего: | 52 106,6 | 35 626,6 | 8 240,0 | 8 240,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 42 736,0 | 26 256,0 | 8 240,0 | 8 240,0 | | основных средств | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Профилактика | 9 370,6 | 9 370,6 | 0,0 | 0,0 | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Всего: | 1 345,6 | 1 345,6 | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 1 345,6 | 1 345,6 | | | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Профилактика | | | | | | правонарушений в Красноярском | | | | | | крае" на 2007-2009 годы | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче N 3 ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств | 5 137 315,8 | 1 608 383,5 | 1 644 112,4 | 1 884 819,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | текущие расходы | 4 936 468,7 | 1 532 016,5 | 1 583 453,2 | 1 820 999,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные расходы | 200 847,1 | 76 367,0 | 60 659,2 | 63 820,9 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 4 973 145,0 | 1 546 896,4 | 1 586 957,8 | 1 839 290,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 4 183 847,9 | 1 301 085,6 | 1 330 893,3 | 1 551 869,0 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 4 008 759,4 | 1 245 022,0 | 1 267 658,9 | 1 496 078,5 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 84 793,4 | 24 784,9 | 29 102,1 | 30 906,4 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 90 295,1 | 31 278,7 | 34 132,3 | 24 884,1 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 590 932,4 | 190 808,1 | 194 046,7 | 206 077,6 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 29 508,9 | 9 458,3 | 9 723,8 | 10 326,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 89 200,9 | 27 139,3 | 30 097,8 | 31 963,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 68 237,6 | 21 444,9 | 22 692,9 | 24 099,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 3 753,0 | 1 166,4 | 1 254,4 | 1 332,2 | | имуществом | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию | 84 568,9 | 27 288,0 | 27 779,3 | 29 501,6 | | имущества, |-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт | 43 039,8 | 14 346,6 | 14 346,6 | 14 346,6 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 315 663,1 | 104 311,2 | 102 498,5 | 108 853,4 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Безопасность дорожного | 43,1 | 43,1 | | | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим | 24 003,0 | 4 157,8 | 2 124,2 | 17 721,0 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | | (межбюджетные трансферты) | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 26 870,7 | 8 211,3 | 9 041,3 | 9 618,1 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 21 699,4 | 6 591,2 | 7 319,1 | 7 789,1 | | населению | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, | 5 171,3 | 1 620,1 | 1 722,2 | 1 829,0 | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 147 491,0 | 42 633,6 | 50 852,3 | 54 005,1 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых | 164 170,8 | 61 487,1 | 57 154,6 | 45 529,1 | | активов | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Всего: | 133 804,3 | 57 862,6 | 44 188,4 | 31 753,3 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 91 000,0 | 49 200,0 | 20 900,0 | 20 900,0 | | основных средств | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Безопасность дорожного | 42 804,3 | 8 662,6 | 23 288,4 | 10 853,3 | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Всего: | 30 366,5 | 3 624,5 | 12 966,2 | 13 775,8 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 22 738,4 | 1 234,2 | 10 428,8 | 11 075,4 | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | КЦП "Безопасность дорожного | 7 628,1 | 2 390,3 | 2 537,4 | 2 700,4 | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | 2009-2011 годы | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче N 4 ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств | 3 367 273,9 | 1 061 890,9 | 1 138 055,3 | 1 167 327,7 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | текущие расходы | 1 168 090,7 | 446 990,3 | 345 914,0 | 375 186,4 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные расходы | 2 199 183,2 | 614 900,6 | 792 141,3 | 792 141,3 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 452 676,9 | 177 042,3 | 137 817,3 | 137 817,3 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 74 376,0 | 24 792,0 | 24 792,0 | 24 792,0 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 74 376,0 | 24 792,0 | 24 792,0 | 24 792,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 378 300,9 | 152 250,3 | 113 025,3 | 113 025,3 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию | 369 124,9 | 143 074,3 | 113 025,3 | 113 025,3 | | имущества, |-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт | 369 124,9 | 143 074,3 | 113 025,3 | 113 025,3 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 9 176,0 | 9 176,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | | (межбюджетные трансферты) | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых | 2 914 597,0 | 884 848,6 | 1 000 238,0 | 1 029 510,4 | | активов | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310. Всего: | 1 830 058,3 | 471 826,3 | 679 116,0 | 679 116,0 | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. увеличение стоимости | 448 385,6 | 160 588,6 | 143 898,5 | 143 898,5 | | основных средств | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Краевая адресно-инвестиционная | 1 381 672,7 | 311 237,7 | 535 217,5 | 535 217,5 | | программа | | | | | |-------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 084 538,7 | 413 022,3 | 321 122,0 | 350 394,4 | | материальных запасов | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 План действий ГУВД по Красноярскому краю по реализации программных мероприятий на 2009 финансовый год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной | Срок | Ответственный | | п/п | власти края | реализации | (с указанием Ф.И. О.) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Увеличение плотности патрульно-постовых нарядов | 2009г. | начальник ГУВД по | | | милиции, задействованных на охране общественного | | краю | | | порядка, в том числе при проведении мероприятий с | | А.В. Горовой | | | массовым участием граждан | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 2 | Поэтапное доведение штатной численности сотрудников | 2009г. | начальник ГУВД по | | | патрульно-постовой службы милиции до нормативной, | | краю | | | за счет введения дополнительных 100 единиц | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 3 | Повышение профессиональной подготовленности | 2009г. | начальник ГУВД по | | | сотрудников за счет проведения тренировок по | | краю | | | пресечению наиболее распространенных видов уличных | | А.В. Горовой | | | преступлений, их раскрытию и задержанию | | | | | преступников по "горячим следам" | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 4 | Улучшение оперативного информирования органов | 2009г. | начальник ГУВД по | | | внутренних дел о совершенных преступлениях, иных | | краю | | | правонарушениях и чрезвычайных ситуациях (установка | | А.В. Горовой | | | средств экстренной связи "гражданин-милиция") | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 5 | Комплексное проведение оперативно-профилактических | 2009г. | начальник ГУВД по | | | мероприятий по пресечению преступлений и | | краю | | | административных правонарушений, посягающих на | | А.В. Горовой | | | общественный порядок и общественную безопасность, в | | | | | том числе антитеррористической и экстремистской | | | | | направленности | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 6 | Создание условий для обеспечения безопасности | 2009г. | начальник ГУВД по | | | граждан при проведении мероприятий с массовым | | краю | | | участием граждан за счет внедрения современных | | А.В. Горовой | | | технических устройств и оборудования для | | | | | оперативного реагирования на сообщения о | | | | | происшествиях, принятия мер правового воздействия к | | | | | правонарушителям (внедрение систем видеонаблюдения, | | | | | устройств экстренной связи "гражданин-милиция", | | | | | аппаратно-программных комплексов "Безопасность", | | | | | развитие систем технического наблюдения и связи) | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 7 | Применение сотрудниками патрульно-постовой службы | 2009г. | начальник ГУВД по | | | милиции служебно-розыскных собак для раскрытия | | краю | | | преступлений и розыска преступников | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 8 | Использование возможностей частных охранных и | 2009г. | начальник ГУВД по | | | сыскных структур в экстренном информировании | | краю | | | органов внутренних дел о совершенных | | А.В. Горовой | | | правонарушениях | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 9 | Привлечение граждан и общественных формирований | 2009г. | начальник ГУВД по | | | правоохранительной направленности к охране | | краю | | | правопорядка | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 10 | Проведение мероприятий по внутренней реорганизации | 2009г. | начальник ГУВД по | | | деятельности органов внутренних дел края с целью | | краю | | | обеспечения открытости и доступности информации для | | А.В. Горовой | | | населения о состоянии правопорядка на территории | | | | | Красноярского края, укрепления доверия граждан к | | | | | правоохранительной системе в целом | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Профилактика правонарушений | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Совершенствование организационных форм и методов | 2009г. | начальник ГУВД по | | | профилактической работы и централизованного учета | | краю | | | правонарушителей (ЕИТКС, базы данных, | | А.В. Горовой | | | компьютеризация рабочих мест участковых | | | | | уполномоченных милиции, ПДН, ЛРР, ОБППРИАЗ, | | | | | ППС) | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 2 | Осуществление контроля за образом жизни, поведением | 2009г. | начальник ГУВД по | | | ранее судимых лиц и других граждан подучетной | | краю | | | категории, проверки их на причастность к совершению | | А.В. Горовой | | | преступлений, применение профилактических мер | | | | | воздействия, направленных на предупреждение | | | | | преступлений и правонарушений | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 3 | Проведение целевых оперативно-профилактических | 2009г. | начальник ГУВД по | | | операций и рейдовых мероприятий по выявлению | | краю | | | правонарушений и преступлений, в числе которых | | А.В. Горовой | | | "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", | | | | | "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д. | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 4 | Осуществление взаимодействия с заинтересованными | 2009г. | начальник ГУВД по | | | ведомствами, учреждениями, организациями и | | краю | | | общественными объединениями системы профилактики | | А.В. Горовой | | | по разработке и проведению совместных мероприятий, | | | | | направленных на предупреждение и пресечение | | | | | безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, | | | | | преступлений в отношении них и семьи | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 5 | Формирование на административных участках актива | 2009г. | начальник ГУВД по | | | общественности, способного реально воздействовать на | | краю | | | состояние правопорядка путем установления | | А.В. Горовой | | | доверительных отношений с гражданами в целях | | | | | предупреждения и пресечения преступлений и | | | | | административных правонарушений | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 6 | Реализация краевых целевых программ в сфере | 2009г. | начальник ГУВД по | | | профилактики правонарушений | | краю | | | | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 7 | Формирование среди населения края негативного | 2009г. | начальник ГУВД по | | | отношения к правонарушениям посредством | | краю | | | информационно - правовой пропаганды, в том числе о | | А.В. Горовой | | | правомерных способах защиты от противоправных | | | | | посягательств | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 8 | Доведение штатной численности сотрудников центра | 2009г. | начальник ГУВД по | | | временного содержания несовершеннолетних | | краю | | | правонарушителей до нормативной за счет введения | | А.В. Горовой | | | дополнительных 10 единиц в 2009 году | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 9 | Доведение штатной численности инспекторов по делам | 2009г. | начальник ГУВД по | | | несовершеннолетних органов внутренних дел, | | краю | | | закрепленных за образовательными учреждениями, до | | А.В. Горовой | | | нормативной за счет введения дополнительных 34 | | | | | единиц в 2009 году | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Совершенствование системы управления обеспечением | 2009г. | начальник ГУВД по | | | безопасности дорожного движения в городах и районах | | краю | | | края путем внедрения современных средств и методов | | А.В. Горовой | | | технического контроля, повышения качества подготовки | | | | | водителей, сотрудников ГИБДД, улучшения | | | | | взаимодействия ГУВД с контролирующими и | | | | | надзорными органами, автотранспортными | | | | | предприятиями, органами местного самоуправления по | | | | | вопросам безопасности дорожного движения | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 2 | Разработка, обоснованный выбор и применение | 2009г. | начальник ГУВД по | | | эффективных схем, методов и средств организации | | краю | | | дорожного движения | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 3 | Предупреждение опасного поведения участников | 2009г. | начальник ГУВД по | | | дорожного движения путем размещения информации на | | краю | | | баннерах, уличных экранах, в СМИ. Улучшение | | А.В. Горовой | | | организационного и информационного обеспечения | | | | | деятельности в сфере обеспечения безопасности | | | | | дорожного движения методом усиления контроля за | | | | | обучением водителей, активизации выявления | | | | | правонарушений, причин и условий, способствующих их | | | | | совершению. Проведение оперативно-профилактических | | | | | мероприятий "Автобус", "Безопасное колесо", | | | | | "Внимание дети" и т.д. | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 4 | Обеспечение выполнения требований, касающихся | 2009г. | начальник ГУВД по | | | конструктивной и эксплуатационной безопасности | | краю | | | транспортных средств | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 5 | Своевременное выявление, ликвидация и профилактика | 2009г. | начальник ГУВД по | | | возникновения опасных участков (концентраций | | краю | | | аварийности) на дорогах и улично-дорожной сети | | А.В. Горовой | | | Красноярского края | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 6 | Совершенствование системы регистрации, учета, | 2009г. | начальник ГУВД по | | | государственного технического осмотра | | краю | | | автомототранспортных средств и прицепов к ним в целях | | А.В. Горовой | | | повышения качества эксплуатации транспортных средств | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 7 | Доведение до норм положенности штатной численности | 2009г. | начальник ГУВД по | | | и материально-технического оснащения подразделений | | краю | | | ГИБДД за счет введения дополнительных 100 единиц | | А.В. Горовой | | | инспекторов ДПС | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 8 | Реализация федеральной и краевой целевых программ в | 2009г. | начальник ГУВД по | | | сфере обеспечения безопасности дорожного движения | | краю | | | | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 9 | Доведение штатной численности сотрудников | 2009г. | начальник ГУВД по | | | регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД | | краю | | | по г. Красноярску до нормативной за счет введения | | А.В. Горовой | | | дополнительных 43 единиц со второго полугодия 2009 | | | | | года | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и | | общественной безопасности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Улучшение материально-технического оснащения | 2009г. | начальник ГУВД по | | | подразделений, осуществляющих правоприменительные | | краю | | | функции в сфере охраны общественного порядка и | | А.В. Горовой | | | общественной безопасности, профилактики | | | | | правонарушений, обеспечения безопасности дорожного | | | | | движения | | | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 2 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений | 2009г. | начальник ГУВД по | | | ГУВД по Красноярскому краю, приведение их в | | краю | | | соответствие нормам и требованиям | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 3 | Строительство и реконструкция объектов для нужд | 2009г. | начальник ГУВД по | | | ГУВД по Красноярскому краю | | краю | | | | | А.В. Горовой | |-----+-------------------------------------------------------+------------+-----------------------| | 4 | Создание благоприятных условий сотрудникам для | 2009г. | начальник ГУВД по | | | выполнения служебных задач в области борьбы с | | краю | | | преступностью, улучшение медицинского обслуживания, | | А.В. Горовой | | | а также улучшения обеспеченности жильем на | | | | | административных участках | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|