|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 104-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 2.1 к программе Перечень целевых показателей на долгосрочный период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, целевые показатели | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | (текущий, два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |--------------------+-------------+--------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля школ, соответствующих | % | 45 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | требованиям действующего | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательства (ППБ 01-03, | | | | | | | | | | | | | | | | | | СанПиН, СНиП), от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | школ | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Доля средних школ, обеспеченных | % | 27,4 | 30,1 | 35 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | | | учебным оборудованием по | | | | | | | | | | | | | | | | | | физике, химии и информатике, от | | | | | | | | | | | | | | | | | | общего количества средних школ | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | Удельный вес лиц, сдавших | % | 79 | 80 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | | | единый государственный экзамен, | | | | | | | | | | | | | | | | | | от числа выпускников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | участвовавших в едином | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственном экзамене | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к программе Распределение планируемых расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия ВЦП на 2009-2011г. | Срок | | | | | выполнения, |--------------------------------------------------------------| | | | год | Всего | В том числе по годам | | | | | |-----------------------------------------------| | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Цель: Обеспечение доступности качественного общего и | | | | | | | дополнительного образования всех жителей Красноярского края | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, | | | | | | | соответствующие требованиям надзорных органов, в | | | | | | | общеобразовательных учреждениях и краевых государственных | | | | | | | учреждениях образования | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 1.1 | Приобретение комплектов технологического оборудования | 2009 | 90 970,6 | 90 970,6 | | | | | для пищеблоков, комплектов медицинского оборудования | | | | | | | | для медицинских кабинетов, приобретение и монтаж | | | | | | | | приборов искусственного освещения в образовательных | | | | | | | | учреждениях края за счет средств краевой целевой | | | | | | | | программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности | | | | | | | | образовательных учреждений" на 2007-2009 годы | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 1.2 | Строительство и реконструкция объектов образования за счет | 2009-2011 | 2 306 736,3 | 736 976,5 | 784 879,9 | 784 879,9 | | | средств краевой адресной инвестиционной программы | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 1.3 | Капитальный ремонт краевых государственных учреждений | 2009-2011 | 837 747,3 | 157 347,3 | 340 200,0 | 340 200,0 | | | образования | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 1.4 | Приобретение автобусов для подвоза учащихся к | 2009-2011 | 79 867,5 | 23 000,0 | 26 450,0 | 30 417,5 | | | муниципальным образовательным учреждениям | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 1 | | 3 315 321,7 | 1 008 294,4 | 1 151 529,9 | 1 155 497,4 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного | | - | | | | | образования в общеобразовательных учреждениях | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.1 | Обеспечение выделения денежных средств на получение | 2009-2011 | 30 329 359,0 | 9 184 182,2 | 10 297 090,9 | 10 848 085,9 | | | доступного качественного начального общего, основного | | | | | | | | общего и среднего (полного) общего образования, а также | | | | | | | | дошкольного и дополнительного образования в | | | | | | | | общеобразовательных учреждениях края на основе | | | | | | | | нормативного принципа, поддержку инновационных школ, | | | | | | | | приобретение ученических медалей, аттестационно- | | | | | | | | бланочной продукции, на финансирование образовательной | | | | | | | | программы Международного бакалавриата | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.2 | Обеспечение базовых школ и средних школ с численностью | 2009-2011 | 693 503,4 | 135 700,0 | 241 678,4 | 316 125,0 | | | учащихся свыше 275 человек учебным оборудованием; 100% | | | | | | | | обеспечение обучающихся учебниками | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.3 | Строительство современных спортивных дворов, | 2009 | 190 176,9 | 190 176,9 | | | | | быстровозводимых крытых площадок и других спортивных | | | | | | | | сооружений за счет средств краевой целевой программы | | | | | | | | "Дети" на 2007-2009 годы | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.4 | Строительство современных спортивных дворов | 2010-2012 | 420 041,8 | | 203 040,5 | 217 001,3 | | | общеобразовательных учреждений и других спортивных | | | | | | | | сооружений за счет средств краевой целевой программы | | | | | | | | "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.5 | Обеспечение стабильного функционирования системы | 2009-2011 | 1 740 890,1 | 524 167,8 | 593 906,5 | 622 815,8 | | | кадетского, женского гимназического образования, Краевой | | | | | | | | государственной общеобразовательной школы-интерната | | | | | | | | среднего (полного) общего образования с углубленным | | | | | | | | изучением отдельных предметов "Педагогический центр по | | | | | | | | работе с одаренными детьми и талантливой молодежью | | | | | | | | "Школа космонавтики", обеспечивающих вариативность | | | | | | | | получения качественного общего образования | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.6 | Обеспечение стабильного функционирования вечерних | 2009-2011 | 144 627,3 | 43 488,0 | 48 804,8 | 52 334,5 | | | (сменных) школ при исправительных колониях | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.7 | Обеспечение стабильного функционирования | 2009-2011 | 326 297,0 | 99 977,1 | 109 312,3 | 117 007,6 | | | оздоровительных образовательных учреждений санаторного | | | | | | | | типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.8 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, | 2009-2011 | 415 889,3 | 129 217,8 | 138 291,7 | 148 379,8 | | | обеспечивающих переподготовку и повышение | | | | | | | | квалификации кадров и формирование инновационного | | | | | | | | кадрового ресурса | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.9 | Обеспечение стабильного функционирования и развития | 2009-2011 | 1 118 887,1 | 340 939,3 | 379 676,6 | 398 271,2 | | | средних специальных учебных заведений для подготовки | | | | | | | | педагогических кадров | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.10 | Обеспечение выделения денежных средств на питание детей | 2009-2011 | 1 932 577,3 | 584 342,1 | 651 025,1 | 697 210,1 | | | из семей со среднедушевыми доходами ниже величины | | | | | | | | прожиточного минимума в общеобразовательных | | | | | | | | учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края | | | | | | | | "О защите прав ребенка" | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 2.11 | Реализация приоритетного национального проекта | 2009-2011 | 359 765,5 | 329 285,6 | 15 267,3 | 15 212,6 | | | "Образование" на территории Красноярского края в части | | | | | | | | выплаты вознаграждения за классное руководство и выплаты | | | | | | | | поощрения лучшим учителям общеобразовательных | | | | | | | | учреждений | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 2 | | 37 672 014,7 | 11 561 476,8 | 12 678 094,1 | 13 432 443,8 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с | | - | | | | | ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 3.1 | Обеспечение стабильного функционирования и развития | 2009-2011 | 3 286 422,2 | 998 742,6 | 1 111 234,2 | 1 176 445,4 | | | системы специальных (коррекционных) образовательных | | | | | | | | учреждений для обучающихся, воспитанников с | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья и реализация | | | | | | | | концепции развития специального образования детей с | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 3.2 | Внедрение моделей интегрированного обучения детей с | 2009-2011 | - | | | | | | ограниченными возможностями здоровья, принятие закона о | | | | | | | | наделении полномочиями органов местного самоуправления | | | | | | | | по обеспечению государственных гарантий на получение | | | | | | | | детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | общедоступного и бесплатного дошкольного, начального | | | | | | | | общего, основного общего, среднего (полного) общего | | | | | | | | образования в муниципальных общеобразовательных | | | | | | | | учреждениях Красноярского края | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 3 | | 3 286 422,2 | 998 742,6 | 1 111 234,2 | 1 176 445,4 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям | | - | | | | | для воспитания детей-сирот, расширить практику применения | | | | | | | семейных форм воспитания | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 4.1 | Обеспечение стабильного функционирования | 2009-2011 | 2 500 203,1 | 782 383,2 | 835 447,4 | 882 372,5 | | | образовательных учреждений для детей-сирот и детей, | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей, и реализация | | | | | | | | концепции реструктуризации системы учреждений для детей- | | | | | | | | сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 4.2 | Обеспечение выделения денежных средств для реализации | 2009-2011 | 327 714,0 | 100 716,4 | 109 802,7 | 117 194,9 | | | государственных полномочий муниципальными | | | | | | | | образованиями края по социальной поддержке детей-сирот и | | | | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при | | | | | | | | общеобразовательных учреждениях края и муниципальных | | | | | | | | детских домах | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 4.3 | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 2009-2011 | 25 737,4 | 8 003,0 | 8 563,2 | 9 171,2 | | | родителей, в негосударственных образовательных | | | | | | | | учреждениях края | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 4.4 | Развитие института замещающей семьи: опекунской, | 2009-2011 | 2 919 719,2 | 908 157,3 | 971 755,7 | 1 039 806,2 | | | приемной, патронатной | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 4.5 | Создание региональной сети учета детей, оставшихся без | 2009-2011 | 75 783,3 | 25 261,1 | 25 261,1 | 25 261,1 | | | попечения родителей, и закрепленного жилья, обеспечение | | | | | | | | выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, | | | | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их | | | | | | | | числа, не имеющих жилья, после окончания | | | | | | | | общеобразовательных и профессиональных учебных | | | | | | | | заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения | | | | | | | | из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения | | | | | | | | свободы | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 4 | | 5 849 157,0 | 1 824 521,0 | 1 950 830,1 | 2 073 805,9 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием | | - | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 5.1 | Выплата ежемесячной компенсации одному из родителей или | 2009-2011 | 4 641 452,5 | 1 422 001,4 | 1 541 606,7 | 1 677 844,4 | | | опекуну, фактически воспитывающему ребенка раннего | | | | | | | | возраста (от 1,5 до 3-х лет), состоящего на учете в | | | | | | | | муниципальном органе управления образованием для | | | | | | | | определения в дошкольное образовательное учреждение | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 5.2 | Грантовая поддержка муниципальных дошкольных | 2009-2011 | 755 323,1 | 242 252,8 | 253 270,3 | 259 800,0 | | | образовательных учреждений, выплата денежного поощрения | | | | | | | | лучшим воспитателям муниципальных дошкольных | | | | | | | | образовательных учреждений, ежемесячные выплаты | | | | | | | | воспитателям, поддержка дошкольных образовательных | | | | | | | | учреждений - победителей конкурса на разработку и | | | | | | | | распространение моделей дошкольного образования в | | | | | | | | детских дошкольных учреждениях для детей с | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 5.3 | Обеспечение выделения денежных средств на содержание в | 2009-2011 | 183 901,3 | 56 588,6 | 61 208,2 | 66 104,5 | | | муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | | (группах) детей, у которых по заключению медицинских | | | | | | | | учреждений выявлены недостатки в физическом и | | | | | | | | психическом развитии, а также детей, находящихся в | | | | | | | | туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере | | | | | | | | родительской платы | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 5.4 | Выплата компенсации части родительской платы за | 2009-2011 | 687 160,4 | 192 848,5 | 233 932,9 | 260 379,0 | | | содержание ребенка в государственных и муниципальных | | | | | | | | учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | | | | программу дошкольного образования | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 5.5 | Создание дополнительных мест в дошкольных | 2009-2011 | 449 483,2 | 139 766,0 | 149 549,6 | 160 167,6 | | | образовательных учреждениях за счет средств краевой | | | | | | | | целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы и краевой | | | | | | | | целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 5 | | 6 717 320,5 | 2 053 457,3 | 2 239 567,7 | 2 424 295,5 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру | | - | | | | | открытого дополнительного образования | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 6.1 | Создание сети спортивных, туристских, технических, военно- | 2009-2011 | 371,0 | 116,2 | 123,5 | 131,3 | | | патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, | | | | | | | | художественно-эстетических клубов общеобразовательных | | | | | | | | школ и укрепление материально-технической базы | | | | | | | | учреждений дополнительного образования технической, | | | | | | | | туристской, спортивной направленности | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 6.2 | Внедрение дистанционных, интенсивных форм | 2009-2011 | 240 111,3 | 66 082,1 | 80 888,5 | 93 140,7 | | | дополнительного образования, проведение зональных и | | | | | | | | краевых массовых мероприятий для детей и молодежи, | | | | | | | | участие в российских мероприятиях | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 6.3 | Реализация образовательно-оздоровительных программ для | 2009-2011 | 100 813,8 | 31 781,1 | 33 636,5 | 35 396,2 | | | детей-сирот и одаренных детей | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 6.4 | Обеспечение выделения денежных средств на реализацию | 2009-2011 | 27 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | | | статьи 29 Закона края "О системе профилактики | | | | | | | | безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 6.5 | Обеспечение развития и стабильного функционирования | 2009-2011 | 509 676,3 | 151 000,0 | 181 497,1 | 177 179,2 | | | краевых государственных учреждений дополнительного | | | | | | | | образования детей | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 6.6 | Предоставление грантов на модернизацию материально- | 2009-2010 | 160 798,5 | 50 000,0 | 53 500,0 | 57 298,5 | | | технической базы для реализации образовательных программ | | | | | | | | дополнительного образования детей государственным и | | | | | | | | муниципальным образовательным учреждениям | | | | | | | | дополнительного образования детей. Выплата денежного | | | | | | | | поощрения лучшим педагогическим работникам | | | | | | | | государственных и муниципальных образовательных | | | | | | | | учреждений дополнительного образования детей | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 6 | | 1 038 770,9 | 307 979,4 | 358 645,6 | 372 145,9 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования | | - | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 7.1 | Обеспечение проведения государственной (итоговой) | 2009-2011 | 72 176,2 | 23 297,5 | 24 035,0 | 24 843,7 | | | аттестации выпускников в форме единого государственного | | | | | | | | экзамена по 13 предметам, выпускников 9-х классов с | | | | | | | | участием территориальных экзаменационных комиссий (в | | | | | | | | новой форме); проведения краевых контрольных работ по | | | | | | | | русскому языку и математике в 4-х классах | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 7.2 | Создание и поддержка функционирования краевой | 2009-2011 | 3 503,8 | 1 215,0 | 1 110,0 | 1 178,8 | | | информационной автоматизированной системы управления | | | | | | | | образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки | | | | | | | | достоверных данных о состоянии системы образования края | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 7 | | 75 680,0 | 24 512,5 | 25 145,0 | 26 022,5 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью | | - | | | | | общего образования | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 8.1 | Обеспечение стабильного функционирования аппарата | 2009-2011 | 744 141,9 | 224 600,0 | 254 649,8 | 264 892,1 | | | министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность | | | | | | | | министерства | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 8.2 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в | 2009-2011 | 310 765,9 | 94 681,8 | 104 561,4 | 111 522,7 | | | отношении несовершеннолетних | | | | | | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Итого по задаче 8 | | 1 054 907,8 | 319 281,8 | 359 211,2 | 376 414,8 | |--------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Всего по программе | | 59 009 594,8 | 18 098 265,8 | 19 874 257,8 | 21 037 071,2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к программе Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N п/п | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | Примечание | | | мощности и срока ввода | стоимости |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | строительства в | предыдущий год (отчет) | текущий год и плановый период | по годам до ввода объекта | | | | | ценах контракта |------------------------+------------------------------------+-----------------------------------| | | | | (тыс. руб.) по | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | состоянию на | | | | | | | | | | | | | 01.01.08г. | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Объекты по протоколам Губернатора, финансируемые из федерального и краевого бюджетов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------| | 1 | Краевое государственное | 65 625,0 | 3 199,9 | 33 000,0 | 10 000,0 | 22 625,0 | - | - | | - | ПСД передана на | | | образовательное учреждение для | | | | | | | | | | экспертизу, от | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | Роспотребнадзора нет | | | попечения родителей, "Назаровский | | | | | | | | | | согласования на площадку | | | детский дом N 1" (150 мест, 2010 г., | | | | | | | | | | | | | сметная стоимость в ценах 3 кв. 2007 | | | | | | | | | | | | | года)<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 2 | Школа на 784 учащихся в | 93 662,6 | 788,9 | 3 000,0 | | 90 662,6 | | | | | Протокол Губернатора, | | | микрорайоне Северный в г. Канске | | | | | | | | | | ПСД готова, экспертиза до | | | (II очередь, 2010г.)<*> | | | | | | | | | | октября 2008 года | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 3 | Школа на 400 учащихся в г. | 224 387,0 | 24 505,3 | 67 676,4 | 146 710,6 | 10 000,0 | | | | | СМР по графику. | | | Енисейске, (2009г.). Завершение | | | | | | | | | | Подрядчик ООО | | | благоустройства в 2010 году | | | | | | | | | | "Красноярсклеспромстрой" | | | | | | | | | | | | | до 31.08.2008 | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 4 | Специальная общеобразовательная | 278 427,0 | 13 865,0 | 45 000,0 | 5 000,0 | 100 000,0 | 128 427,0 | | | | Протокол Губернатора. В | | | школа-интернат (для слепых и | | | | | | | | | | связи с изменением | | | слабовидящих детей) в г. | | | | | | | | | | участка потребовалась | | | Красноярске (200 мест, 2011г.)<*> | | | | | | | | | | корректировка ПСД. | | | | | | | | | | | | | Отрицательное | | | | | | | | | | | | | заключение. Отработка | | | | | | | | | | | | | замечаний до 22.08.2008 | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 5 | Школа на 90 учащихся в с. | 153 259,7 | 27 316,2 | 153 259,7 | | | | | | | Протокол Губернатора | | | Момотово, Казачинский район (II | | | | | | | | | | | | | очередь-интернат, 2008г.) | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------| | | Объекты, финансируемые из федерального и муниципального бюджетов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство регионального развития РФ | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------| | 6 | Общеобразовательная школа на 660 | 256 949,83 | 50 000,0 | 75 000,0 | | 71 949,83 | | | | | Стоимость строительства | | | учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский | | | | | | | | | | на 01.01.2007-344,55 млн. | | | муниципальный район (2010г.)<**> | | | | | | | | | | рублей. Планируется | | | | | | | | | | | | | привлечение Федеральных | | | | | | | | | | | | | средств в 2009-2010 годах | | | | | | | | | | | | | в размере 37,6 млн. рублей | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------| | | Объекты, финансируемые из краевого бюджета | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7 | Реконструкция школы-интерната в | 169 364,6 | 326,0 | 19 364,6 | 60 000,0 | 90 000,0 | | | | | Отрицательное | | | г. Канске (240 мест, 2010г.)<*> | | | | | | | | | | заключение, 15 июля | | | | | | | | | | | | | передано на доработку до | | | | | | | | | | | | | 15.10.2008. Постановление | | | | | | | | | | | | | от 14.07.08 N 317-п | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 8 | Школа в п. Сереж, Назаровский | 76 263,0 | 9 493,3 | 13 000,0 | 62 140,0 | - | | | | | СМР по графику. | | | район (2009г.) | | | | | | | | | | Проводятся внутренние | | | | | | | | | | | | | отделочные, | | | | | | | | | | | | | сантехнические, | | | | | | | | | | | | | электромонтажные работы | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 9 | Реконструкция школы под | 131 913,4 | 370,8 | 5 000,0 | 126 913,44 | | | | | | Подрядчик ООО "Триада | | | культурно-образовательный центр в | | | | | | | | | | Холд". Постановление от | | | с. Григорьевка, Ермаковский район | | | | | | | | | | 14.07.08 N 317-п | | | (150 мест, 2009г.) | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 10 | Реконструкция краевого | 20 000,0 | 238,8 | 20 000,0 | | | | | 55 995,5 | | 08.05.08г. Получено | | | государственного образовательного | | | | | | | | | | отрицательное заключение | | | учреждения для детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | экспертизы из-за | | | оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | отсутствия земельного | | | "Детский дом", г. Дивногорск (150 | | | | | | | | | | участка | | | спальных мест)<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 11 | Реконструкция Дома культуры под | 62 141,8 | 333,4 | 20 000,0 | 15 000,0 | 27 141,8 | | | | | 30 июля 2008 года | | | культурно-образовательный центр в | | | | | | | | | | получение ПСД, | | | с. Можарка, Курагинский район | | | | | | | | | | экспертиза 3.11.2008. | | | (посадочных мест 100, 2010г.) | | | | | | | | | | Постановление от 14.07.08 | | | | | | | | | | | | | N 317-п | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 12 | Школа на 120 учащихся в д. Лакино, | 175 000,0 | 2 100,0 | 2 500,0 | | 49 129,9 | 123 370,1 | | | | Заключен госконтракт с | | | Большемуртинский район (100 мест, | | | | | | | | | | ОАО | | | 2011г.)<*> | | | | | | | | | | "Красноярскагропроект" | | | | | | | | | | | | | на ПИР от 23.03.2007 | | | | | | | | | | | | | N 132-01.2-07 | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 13 | Школа в п. Нижняя Пойма, | 300 000,0 | 2 927,9 | 800,0 | | 13 500,0 | 180 000,0 | 102 772,1 | | | ПСД готовится к передаче | | | Нижнеингашский район (460 мест, | | | | | | | | | | на экспертизу. Получение | | | 2012г.)<*> | | | | | | | | | | в октябре 2008 года | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 14 | Школа на 23 класса в п. Первомайск, | 60 397,0 | 419,0 | 20 000,0 | | | | 40 397,0 | | | Отрицательное | | | Мотыгинский район (198 мест, | | | | | | | | | | заключение, отсутствие | | | 2012г.)<*> | | | | | | | | | | водоснабжения и | | | | | | | | | | | | | электромощностей до | | | | | | | | | | | | | 1.06.2009 | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 15 | Школа на 275 учащихся в с. Тины, | 186 658,37 | 781,9 | 11 000,0 | 87 976,27 | 87 682,1 | | | | | Положительное | | | Нижнеингашский район (2010г.) | | | | | | | | | | заключение. Определен | | | | | | | | | | | | | подрядчик ООО | | | | | | | | | | | | | "Стройинвест". | | | | | | | | | | | | | Постановление от 14.07.08 | | | | | | | | | | | | | N 317-п | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 16 | Школа в с. Шунеры, Шушенский | 141 000,0 | | 500,0 | | | 95 000,0 | 45 500,0 | | | Договоры с СЭС от | | | район (2 очередь, 200 мест, | | | | | | | | | | 27.03.2008 N 133-05.1-08; | | | 2012г.)<*> | | | | | | | | | | от 27.03.2008 N 142-05.1- | | | | | | | | | | | | | 08. Договор на | | | | | | | | | | | | | землеустройство от | | | | | | | | | | | | | 29.04.2008 N 192-04.1-08 | | | | | | | | | | | | | (срок 11 месяцев) | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 17 | Лечебно-оздоровительный лагерь | 32 106,5 | 1 485,0 | 32 106,5 | | | | | | | Завершение строительства | | | "Гагаринец" школы-интерната для | | | | | | | | | | объекта с большой | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | степенью готовности (60- | | | попечения родителей, им. Ю.А. | | | | | | | | | | 80%). Госконтракт | | | Гагарина "Дом детства" в г. Канске | | | | | | | | | | заключен 04.05.08г. | | | (45 мест, 2008г.) | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 18 | Школа на 130 учащихся в с. | 49 223,1 | 17 966,7 | 20 000,0 | 29 223,1 | | | | | | СМР | | | Ворогово, Туруханский район | | | | | | | | | | | | | (2009г.) | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 19 | Школа на 22 класса в п. Абан, | 77 771,8 | 85 156,2 | 77 771,8 | | | | | | | СМР по графику. | | | Абанский район (528 мест, 2008г.) | | | | | | | | | | Проводятся внутренние | | | | | | | | | | | | | отделочные работы | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 20 | Средняя школа на 850 учащихся в | 200 008,21 | 38 737,6 | 28 404,40 | 91 603,81 | 80 000,0 | | | | | Постановление от 14.07.08 | | | с. Сухобузимское, Сухобузимский | | | | | | | | | | N 317-п | | | район (2010г.) | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 21 | Дошкольное образовательное | 128 401,3 | | 60 000,0 | 68 401,3 | - | | | | | Постановление от 14.07.08 | | | учреждение комбинированного вида | | | | | | | | | | N 317-п | | | на 220 мест ул. Щорса, 25 "Б", | | | | | | | | | | | | | г. Дудинка (2009г.) | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 22 | Школа на 220 учащихся в с. Усть- | 230 000,0 | | 3 000,0 | 532,0 | 100 988,7 | 125 479,3 | - | | | Определен подрядчик на | | | Яруль, Ирбейский район (2011г.)<*> | | | | | | | | | | изготовление ПСД до | | | | | | | | | | | | | 22.03.2009. Постановление | | | | | | | | | | | | | от 14.07.08 N 317-п | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 23 | Пристройка к школе N 4 в г. | 54 761,8 | 253,9 | 21 285,8 | 33 476,0 | | | | | | Контракт ЗАО "Русь" до | | | Боготоле (2009г.) | | | | | | | | | | 15.12.2008 | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 24 | Школа в с. Новониколаевка, | 71 704,0 | 65 498,6 | 71 704,0 | | | | | | | СМР ведутся по графику, | | | Иланский район (2008г.) | | | | | | | | | | проводятся внутренние | | | | | | | | | | | | | отделочные работы | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 25 | Специальная (коррекционная) | | 24 091,5 | | | | | | | | Строительство завершено, | | | школа-интернат в г. Назарово | | | | | | | | | | объект введен в действие. | | | | | | | | | | | | | В 2007 году в сумму | | | | | | | | | | | | | финансирования входят | | | | | | | | | | | | | федеральные средства в | | | | | | | | | | | | | сумме 13,0 млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 26 | Школа в п. Таежный, Богучанский | | 14 431,1 | | | | | | | | Объект введен в | | | район | | | | | | | | | | эксплуатацию в 2007г. | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 27 | Школа на 162 учащихся в с. Большие | | 1 000,0 | | | | | | | | Объект введен в | | | Ключи, Рыбинский район | | | | | | | | | | эксплуатацию в 2007г. | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 28 | Начальная школа на 9 классов в с. | | 2 494,4 | | | | | | | | Объект введен в | | | Сухобузимское. Спортивный зал | | | | | | | | | | эксплуатацию в 2007г. | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 29 | Школа на 180 учащихся с | | 22 551,9 | | | | | | | | Объект введен в | | | наружными сетями, | | | | | | | | | | эксплуатацию в 2007г. | | | благоустройством и озеленением в п. | | | | | | | | | | | | | Громадск, Уярский район | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 30 | Реконструкция школы под | | 185,8 | | | | 60 933,6 | 49 066,4 | | | ПСД передана на | | | культурно-образовательный центр в | | | | | | | | | | экспертизу до 1.03.2009, | | | с. Моторское, Каратузский район, | | | | | | | | | | средства будут выделены | | | 2012 год | | | | | | | | | | при корректировке | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 31 | Дошкольное образовательное | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 85 000,0 | 52 000,0 | | | | | учреждение в 7 микрорайоне | | | | | | | | | | | | | г. Лесосибирска<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 32 | Ермолаевская СОШ на 120 учащихся | | | | | 1 000,0 | 250,0 | 95 000,0 | 71 750,0 | | | | | Березовского района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 33 | Кемчугская СОШ на 150 учащихся | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 105 000,0 | 102 000,0 | | | | | Козульского района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 34 | Нижнекурятская СОШ на 110 | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 90 000,0 | 61 000,0 | | | | | учащихся Каратузского района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 35 | Кордовская СОШ на 160 учащихся | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 100 000,0 | 121 000,0 | | | | | Курагинского района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 36 | Реконструкция Филимоновской | | | | | 1 400,0 | 600,0 | 138 000,0 | | | | | | СОШ Канского района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 37 | Строительство школы-интерната с | | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 98 000,0 | 99 000,0 | | | | реализацией дошкольного обучения | | | | | | | | | | | | | в п. Тухард, Таймырский Долгано- | | | | | | | | | | | | | Ненецкий муниципальный район на | | | | | | | | | | | | | 100 мест | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 38 | Майская СОШ на 100 учащихся | | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 117 000,0 | 118 000,0 | | | | Енисейского района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 39 | Реконструкция Новоангарской СОШ | | | | | | 1 600,0 | 400,0 | 124 000,0 | | | | | Мотыгинского района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 40 | Реконструкция школы под | | | | | | 819,9 | 180,1 | 97 000,0 | | | | | культурно-образовательный центр в | | | | | | | | | | | | | с. Павловщина, Сухобузимский | | | | | | | | | | | | | район<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 41 | Хантайская СОШ на 110 учащихся | | | | | | 4 000,0 | 1 000,0 | 100 000,0 | 115 000,0 | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | | | | | муниципального района<*> | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 42 | Дошкольное образовательное | | | | | 30 000,0 | 56 000,0 | | | | Совместное строительство | | | учреждение на 140 мест ст. Саянская, | | | | | | | | | | с РЖД, 50%-краевой | | | Рыбинский район<*> | | | | | | | | | | бюджет, ПСД | | | | | | | | | | | | | изготавливает РЖД | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | 43 | Специальная (коррекционная) школа | 119 550,0 | | 61 400,0 | | | | | | | Строительство в | | | на 100 мест в п. г. т. Тура, | | | | | | | | | | поддержку коренных | | | Эвенкийский муниципальный район | | | | | | | | | | малочисленных народов | | | (2009г.)<***> | | | | | | | | | | Севера | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | | Итого: | 3 239 026,0 | 423 519,1 | 864 773,2 | 736 976,5 | 784 879,9 | 784 879,9 | 853 115,6 | 999 745,5 | 332 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | | Федеральный бюджет | | 23 000,0 | 24 000,0 | | | - | - | | - | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | | Краевой бюджет | | 360 519,1 | 719 373,2 | 736 976,5 | 784 879,9 | 784 879,9 | 853 115,6 | 999 745,5 | 332 000,0 | | |-------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------------------------------| | | Муниципальный бюджет | | 40 000,0 | 121 400,0 | - | - | - | - | | - | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| <*> - Стоимость строительства ориентировочная, будет уточнена после получения Главгосэкспертизы и заключения государственного контракта. <**> - Дефицит в 2009 году произошел после передвижки средств согласно постановлению Совета администрации края от 14.07.2008 N 317-п. Необходимо 110000,0 тыс. рублей на строительство школы в с. Ванавара Эвенкийского муниципального района. <***> - Специальная (коррекционная) школа на 100 мест в п. г. т. Тура будет введена в эксплуатацию до 01.01.2009 года. В 2008 году средства на окончание строительства будут выделены за счет передвижки - средств с объектов, не имеющих заключения экспертизы, а также из муниципального и краевого бюджетов. Приложение N 5 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |----------------------------------------------------------------------- | | Всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | | |------------------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | Всего | 102 574 905,8 | 31 746 948,1 | 34 382 807,1 | 36 445 150,6 | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | в том числе | | | | | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | краевой бюджет | 59 009 594,8 | 18 098 265,8 | 19 874 257,8 | 21 037 071,2 | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | из них внебюджетные источники | 121 085,6 | 39 552,9 | 40 438,3 | 41 094,4 | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | бюджеты муниципальных образований | 43 565 311,0 | 13 648 682,3 | 14 508 549,3 | 15 408 079,4 | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | Из них капитальные вложения | 5 086 776,7 | 1 390 061,8 | 1 798 895,1 | 1 897 819,8 | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | краевой бюджет (с внебюджетными | 2 024 786,1 | 430 763,3 | 779 160,8 | 814 862,0 | | источниками) | | | | | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | из них внебюджетные источники | 7 701,0 | 2 724,4 | 2 787,4 | 2 189,2 | |-----------------------------------+---------------+----------------+----------------+--------------------| | бюджеты муниципальных образований | 3 061 990,6 | 959 298,5 | 1 019 734,3 | 1 082 957,8 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (плановый среднесрочный период) | | | |--------------------------------------------------| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 59 009 594,80 | 18 098 265,80 | 19 874 257,80 | 21 037 071,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 200 Расходы | 53 905 213,20 | 16 584 537,80 | 18 113 110,00 | 19 207 565,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 070 089,80 | 2 172 729,50 | 2 374 485,50 | 2 522 874,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 211 Заработная плата | 5 544 276,40 | 1 704 248,20 | 1 861 119,90 | 1 978 908,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 212 Прочие выплаты | 83 593,90 | 26 286,50 | 28 893,10 | 28 414,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 442 219,50 | 442 194,80 | 484 472,50 | 515 552,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 220 Приобретение услуг | 2 865 639,20 | 770 998,00 | 1 015 656,50 | 1 078 984,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 221 Услуги связи | 46 699,80 | 14 568,20 | 15 476,80 | 16 654,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 222 Транспортные услуги | 65 433,40 | 19 562,00 | 22 246,20 | 23 625,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 223 Коммунальные услуги | 739 545,20 | 214 317,00 | 244 733,00 | 280 495,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 10 131,60 | 2 353,00 | 3 780,90 | 3 997,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 1 066 944,90 | 228 792,30 | 416 299,70 | 421 852,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | в том числе капитальный ремонт | 837 747,30 | 157 347,30 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 226 Прочие услуги | 936 884,30 | 291 405,50 | 313 119,90 | 332 358,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 40 672 980,60 | 12 595 617,50 | 13 633 182,40 | 14 444 180,70 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 40 672 980,60 | 12 595 617,50 | 13 633 182,40 | 14 444 180,70 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 825 118,80 | 879 071,80 | 941 050,90 | 1 004 996,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 825 118,80 | 879 071,80 | 941 050,90 | 1 004 996,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 290 Прочие расходы | 471 384,80 | 166 121,00 | 148 734,70 | 156 529,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 5 104 381,60 | 1 513 728,00 | 1 761 147,80 | 1 829 505,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3 493 764,80 | 1 010 380,40 | 1 223 855,20 | 1 259 529,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | в том числе капитальное строительство | 2 306 736,30 | 736 976,50 | 784 879,90 | 784 879,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | оборудование | 1 187 028,50 | 273 403,90 | 438 975,30 | 474 649,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 610 616,80 | 503 347,60 | 537 292,60 | 569 976,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (плановый среднесрочный период) | | | |-------------------------------------------------| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные | | | | | | условия, соответствующие требованиям надзорных | | | | | | органов, в государственных (муниципальных) | | | | | | общеобразовательных учреждениях и краевых | | | | | | государственных образовательных учреждениях | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 928 717,90 | 248 317,90 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 837 747,30 | 157 347,30 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 837 747,30 | 157 347,30 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | 837 747,30 | 157 347,30 | 340 200,00 | 340 200,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 90 970,60 | 90 970,60 | | | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 90 970,60 | 90 970,60 | | | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2 386 603,80 | 759 976,50 | 811 329,90 | 815 297,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 386 603,80 | 759 976,50 | 811 329,90 | 815 297,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | 2 306 736,30 | 736 976,50 | 784 879,90 | 784 879,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | 79 867,50 | 23 000,00 | 26 450,00 | 30 417,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 3 315 321,70 | 1 008 294,40 | 1 151 529,90 | 1 155 497,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми | | | | | | качественного образования в государственных | | | | | | (муниципальных) общеобразовательных | | | | | | учреждениях края | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 36 364 297,40 | 11 243 904,70 | 12 221 400,20 | 12 898 992,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 363 707,40 | 730 747,70 | 793 672,50 | 839 287,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 1 857 147,30 | 574 161,80 | 623 124,10 | 659 861,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 22 929,90 | 7 204,70 | 8 201,30 | 7 523,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 483 630,20 | 149 381,20 | 162 347,10 | 171 901,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 524 997,00 | 161 217,50 | 172 683,50 | 191 096,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 15 853,40 | 4 940,10 | 5 221,50 | 5 691,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 13 769,30 | 4 588,00 | 4 473,00 | 4 708,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 217 941,20 | 63 500,80 | 72 054,20 | 82 386,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 913,10 | 559,80 | 1 155,20 | 1 198,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 78 865,70 | 24 784,10 | 26 019,00 | 28 062,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 195 654,30 | 62 844,70 | 63 760,60 | 69 049,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 33 299 544,80 | 10 278 158,50 | 11 203 638,10 | 11 817 748,20 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 33 299 544,80 | 10 278 158,50 | 11 203 638,10 | 11 817 748,20 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 52 256,80 | 16 122,50 | 18 214,70 | 17 919,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 52 256,80 | 16 122,50 | 18 214,70 | 17 919,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 123 791,40 | 57 658,50 | 33 191,40 | 32 941,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 307 717,30 | 317 572,10 | 456 693,80 | 533 451,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 838 249,80 | 172 572,80 | 300 617,30 | 365 059,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | 838 249,80 | 172 572,80 | 300 617,30 | 365 059,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 469 467,50 | 144 999,30 | 156 076,50 | 168 391,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 37 672 014,70 | 11 561 476,80 | 12 678 094,00 | 13 432 443,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 3. Создать условия для получения | | | | | | образования детьми с ограниченными | | | | | | возможностями здоровья | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 2 746 520,80 | 834 424,70 | 922 998,60 | 989 097,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 280 631,40 | 693 298,20 | 769 191,80 | 818 141,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 1 779 280,80 | 540 795,00 | 599 780,20 | 638 705,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 35 268,70 | 10 820,00 | 12 353,80 | 12 094,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 466 081,90 | 141 683,20 | 157 057,80 | 167 340,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 459 498,10 | 138 664,10 | 151 920,20 | 168 913,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 8 892,20 | 2 725,50 | 2 983,70 | 3 183,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 25 152,80 | 7 792,00 | 8 417,50 | 8 943,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 246 566,00 | 70 602,20 | 81 760,30 | 94 203,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 859,90 | 431,40 | 685,00 | 743,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 65 122,30 | 20 790,50 | 21 492,00 | 22 839,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 111 904,90 | 36 322,50 | 36 581,70 | 39 000,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 769,90 | 1 225,30 | 1 218,70 | 1 325,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 769,90 | 1 225,30 | 1 218,70 | 1 325,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 2 621,40 | 1 237,10 | 667,90 | 716,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 539 901,40 | 164 317,90 | 188 235,60 | 187 347,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 78 077,40 | 19 541,30 | 34 714,70 | 23 821,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | 78 077,40 | 19 541,30 | 34 714,70 | 23 821,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 461 824,00 | 144 776,60 | 153 520,90 | 163 526,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 3 286 422,20 | 998 742,60 | 1 111 234,20 | 1 176 445,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие | | | | | | современным требованиям для воспитания детей- | | | | | | сирот, расширить практику применения семейных | | | | | | форм воспитания | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 5 170 700,70 | 1 611 144,50 | 1 719 183,40 | 1 840 372,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 459 156,70 | 459 441,10 | 484 754,40 | 514 961,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 1 142 031,40 | 360 046,80 | 379 213,60 | 402 771,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 19 431,60 | 6 436,80 | 6 330,60 | 6 664,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 297 693,70 | 92 957,50 | 99 210,20 | 105 526,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 637 626,30 | 195 900,00 | 210 856,00 | 230 870,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 9 074,30 | 2 915,50 | 2 982,50 | 3 176,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 9 181,50 | 2 974,20 | 3 007,90 | 3 199,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 216 974,10 | 63 659,20 | 71 649,50 | 81 665,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 701,90 | 561,50 | 551,90 | 588,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 62 347,00 | 19 315,60 | 20 620,60 | 22 410,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 338 347,50 | 106 474,00 | 112 043,60 | 119 829,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 350 097,30 | 108 177,50 | 117 263,80 | 124 656,00 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 350 097,30 | 108 177,50 | 117 263,80 | 124 656,00 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 718 359,20 | 845 561,10 | 904 647,30 | 968 150,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 718 359,20 | 845 561,10 | 904 647,30 | 968 150,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 5 461,20 | 2 064,80 | 1 661,90 | 1 734,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 678 456,30 | 213 376,50 | 231 646,70 | 233 433,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 102 255,00 | 31 862,40 | 38 526,80 | 31 865,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | 102 255,00 | 31 862,40 | 38 526,80 | 31 865,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 576 201,30 | 181 514,10 | 193 119,90 | 201 567,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 5 849 157,00 | 1 824 521,00 | 1 950 830,10 | 2 073 805,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным | | | | | | образованием | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 6 717 320,50 | 2 053 457,30 | 2 239 567,80 | 2 424 295,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 827,60 | 609,20 | 609,20 | 609,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 1 448,40 | 482,80 | 482,80 | 482,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 379,20 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 1 062,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 1 062,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 6 563 280,30 | 2 005 494,10 | 2 188 314,60 | 2 369 471,60 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 6 563 280,30 | 2 005 494,10 | 2 188 314,60 | 2 369 471,60 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 151 150,60 | 47 000,00 | 50 290,00 | 53 860,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 6 717 320,50 | 2 053 457,30 | 2 239 567,80 | 2 424 295,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 6. Создать современную доступную | | | | | | инфраструктуру открытого дополнительного | | | | | | образования | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 913 000,10 | 268 169,50 | 311 289,30 | 333 541,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 361 913,80 | 106 496,20 | 123 209,30 | 132 208,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 285 484,40 | 84 066,30 | 97 202,70 | 104 215,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 2 564,00 | 764,50 | 899,40 | 900,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 73 865,40 | 21 665,40 | 25 107,20 | 27 092,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 255 098,10 | 69 692,20 | 89 249,00 | 96 156,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 3 416,90 | 1 061,90 | 1 142,60 | 1 212,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 8 779,50 | 1 566,10 | 3 490,60 | 3 722,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 52 822,40 | 14 965,50 | 17 550,10 | 20 306,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 460,00 | 425,50 | 990,40 | 1 044,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 12 956,60 | 3 656,90 | 4 479,90 | 4 819,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 174 662,70 | 48 016,30 | 61 595,40 | 65 051,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 58 321,70 | 18 135,00 | 19 404,50 | 20 782,20 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 58 321,70 | 18 135,00 | 19 404,50 | 20 782,20 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 50 732,90 | 16 162,90 | 16 970,20 | 17 599,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 50 732,90 | 16 162,90 | 16 970,20 | 17 599,80 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 186 933,60 | 57 683,20 | 62 456,30 | 66 794,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 125 770,80 | 39 809,90 | 47 356,30 | 38 604,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 61 821,20 | 19 616,00 | 26 015,80 | 16 189,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | 61 821,20 | 19 616,00 | 26 015,80 | 16 189,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 63 949,60 | 20 193,90 | 21 340,50 | 22 415,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 1 038 770,90 | 307 979,40 | 358 645,60 | 372 145,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 7. Создать краевую систему оценки | | | | | | качества образования | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 72 599,50 | 23 837,80 | 24 442,10 | 24 319,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 72 599,50 | 23 837,80 | 24 442,10 | 24 319,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 415,00 | 130,00 | 138,00 | 147,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 72 184,50 | 23 707,80 | 24 304,10 | 24 172,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3 080,50 | 674,70 | 702,90 | 1 702,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 957,30 | | | 957,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | 957,30 | | | 957,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 123,20 | 674,70 | 702,90 | 745,60 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 75 680,00 | 24 512,50 | 25 145,00 | 26 022,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | Задача N 8. Обеспечить усовершенствование | | | | | | управления отраслью общего образования | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 992 056,30 | 301 281,40 | 334 028,60 | 356 746,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 602 852,90 | 182 137,10 | 203 048,30 | 217 667,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 478 884,10 | 144 695,50 | 161 316,50 | 172 872,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 3 399,70 | 1 060,50 | 1 108,00 | 1 231,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 120 569,10 | 36 381,10 | 40 623,80 | 43 564,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 77 010,90 | 23 985,10 | 25 951,70 | 27 074,10 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 9 048,00 | 2 795,20 | 3 008,50 | 3 244,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 8 550,30 | 2 641,70 | 2 857,20 | 3 051,40 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 5 241,50 | 1 589,30 | 1 718,90 | 1 933,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 196,70 | 374,80 | 398,40 | 423,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 9 906,00 | 2 897,90 | 3 488,20 | 3 519,90 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 43 068,40 | 13 686,20 | 14 480,50 | 14 901,70 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 310 765,90 | 94 681,80 | 104 561,40 | 111 522,70 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 310 765,90 | 94 681,80 | 104 561,40 | 111 522,70 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 1 426,60 | 477,40 | 467,20 | 482,00 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 62 851,50 | 18 000,40 | 25 182,60 | 19 668,50 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 25 800,30 | 6 811,40 | 12 650,70 | 6 338,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | оборудование | 25 800,30 | 6 811,40 | 12 650,70 | 6 338,20 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 37 051,20 | 11 189,00 | 12 531,90 | 13 330,30 | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 1 054 907,80 | 319 281,80 | 359 211,20 | 376 414,80 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|