Расширенный поиск

Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 12.10.2007 № 1157-р

Документ имеет не последнюю редакцию.
     - <*> - не включены  данные  по  штатным,  занятым  должностям  и
физическим   лицам  врачей  по  станциям  скорой  медицинской  помощи,
станциям переливания крови,  домам ребенка, Центру медицины катастроф,
санаториям   круглогодовым   и   сезонным,   Бюро  судебно-медицинской
экспертизы,  ЦГСЭН,  управлениям   здравоохранения   по   территориям,
агентству здравоохранения и лекарственного обеспечения края.
     - <**> - не включены данные  по  штатным,  занятым  должностям  и
физическим  лицам  среднего  медицинского персонала по станциям скорой
медицинской помощи,  станциям переливания крови, домам ребенка, Центру
медицины   катастроф,   санаториям   круглогодовым  и  сезонным,  Бюро
судебно-медицинской экспертизы,  ЦГСЭН, управлениям здравоохранения по
территориям,  агентству  здравоохранения  и лекарственного обеспечения
края.
     - <***>   -   прогнозные   данные   рассчитаны  методом  линейной
регрессии.
     - ^ - новые показатели,  разработанные на основе Указа Президента
РФ N 825 от 28.06.07,  Указа Губернатора  N  108-уг  от  26.07.07  "Об
утверждении  перечня  исполнительных  органов  государственной  власти
Красноярского края,  ответственных за  представление  показателей  для
оценки эффективности деятельности исполнительных органов Красноярского
края".
     - Х5 - данные представлены с учетом ФМБА и ОАО "РЖД".

     Для достижения   данных    показателей    разрабатывается    план
мероприятий.


                                                                                                                                                                                                             Таблица 4

                                                                        Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края
                                                                           по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | Цели, задачи, мероприятия         | Срок        | Объем необходимого финансирования, тыс. руб.                                                                                                             |
|       |                                   | выполнения, |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       |                                   | год         | всего        | 2008 г.                                       | 2009 г.                                     | 2010 г.                                     |
|       |                                   |             |              |-----------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------
|       |                                   |             |              | всего в      | в том числе                    | всего в      | в том числе                  | всего в      | в том числе                  |
|       |                                   |             |              | 2008 г.      |                                | 2009 г.      |                              | 2010 г.      |                              |
|       |                                   |             |              |              |--------------------------------+--------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|       |                                   |             |              |              | краевой      | средства        |              | краевой      | средства      |              | краевой      | средства      |
|       |                                   |             |              |              | бюджет       | обязательного   |              | бюджет       | обязательного |              | бюджет       | обязательного |
|       |                                   |             |              |              |              | медицинского    |              |              | медицинского  |              |              | медицинского  |
|       |                                   |             |              |              |              | страхования     |              |              | страхования   |              |              | страхования   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: улучшение состояния здоровья населения края                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения доступной медицинской помощью                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оказание медицинских услуг        | 2008-2010   | 51 274 330,4 | 15 313 868,3 | 2 922 014,4  | 4 848 111,7     | 17 010 884,5 | 3 085 914,3  | 5 450 336,3   | 18 949 577,6 | 3 370 769,7  | 6 115 459,70  |
|       | по краевой Программе              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | дифференцированно, с учетом       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | этапности оказания медицинской    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | помощи                            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 2     | Разработка и реализация Закона    | 2008-2010   | 195 700,0    | 31 000,0     | 31 000,0     |                 | 43 800,0     | 43 800,0     |               | 120 900,0    | 120 900,0    |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе "Организация    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | общеврачебных практик на          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | территории Красноярского края"    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | на 2008-2010 годы"                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3     | Работа передвижных                | 2008-2010   | 3 985,5      | 1 251,2      | 1 251,2      |                 | 1 324,1      | 1 324,1      |               | 1 410,2      | 1 410,2      |               |
|       | медицинских бригад из числа       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | штатных сотрудников на базе       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | краевого государственного         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | учреждения здравоохранения        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | "Краевой госпиталь для            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | ветеранов войн"                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4     | Создание эффективной системы      | 2008-2010   | 1 982 427,5  | 618 873,3    | 618 873,3    |                 | 660 957,3    | 660 957,3    |               | 702 596,9    | 702 596,9    |               |
|       | лекарственной помощи              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | населению края. Формирование      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | формулярной системы               |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | лекарственного обеспечения        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4.1   | Реализация на территории          | 2008-2010   | 1 473 010,9  | 459 844,0    | 459 844,0    |                 | 491 113,4    | 491 113,4    |               | 522 053,5    | 522 053,5    |               |
|       | Красноярского края                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | постановления Правительства РФ    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | от 30.07.94 N 890                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | "О государственной поддержке      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | развития медицинской              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | промышленности и улучшении        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | обеспечения населения и           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | учреждений здравоохранения        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | лекарственными средствами и       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | изделиями медицинского            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | назначения"                       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4.2   | Реализация Закона                 | 2008-2010   | 509 416,6    | 159 029,3    | 159 029,3    |                 | 169 843,9    | 169 843,9    |               | 180 543,4    | 180 543,4    |               |
|       | Красноярского края от 10.12.04    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | N 12-2703 "О мерах социальной     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | поддержки ветеранов", Закона      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | Красноярского края от 10.12.04    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | N 12-2711 "О мерах социальной     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | поддержки реабилитированных       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | лиц и лиц, признанных             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | пострадавшими от политических     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | репрессий" в части обеспечения    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | льготными лекарственными          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | средствами, изделиями             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинского назначения и         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | услугами по зубопротезированию    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по задаче 1                                       | 53 456 443,4 | 15 964 992,8 | 3 573 138,9  | 4 848 111,7     | 17 716 965,9 | 3 791 995,7  | 5 450 336,3   | 19 774 484,7 | 4 195 676,8  | 6 115 459,7   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Оказание высокотехнологичных      | 2008-2010   | 2 311 882,5  | 690 323,6    | 72 323,6     |                 | 808 373,7    | 76 373,7     |               | 813 185,2    | 81 185,2     |               |
|       | медицинских услуг населению       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.1   | Лечение больных, проживающих      | 2008-2010   | 229 882,5    | 72 323,6     | 72 323,6     |                 | 76 373,7     | 76 373,7     |               | 81 185,2     | 81 185,2     |               |
|       | на территории края, в             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | учреждениях здравоохранения       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | края, оказывающих                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | высокотехнологичные               |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинские услуги, в пределах    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | гарантированных квот              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.2   | Развитие новых высоких            | 2008-2010   | 380 000,0    | 140 000,0    |              |                 | 120 000,0    |              |               | 120 000,0    |              |               |
|       | медицинских технологий в          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | федеральных                       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | специализированных                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинских учреждениях           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения в рамках          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.3   | Оказание высокотехнологичных      | 2008-2010   | 1 500 000,0  | 440 000,0    |              |                 | 530 000,0    |              |               | 530 000,0    |              |               |
|       | медицинских услуг в рамках        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.4   | Совершенствование медицинской     | 2008-2010   | 202 000,0    | 38 000,0     |              |                 | 82 000,0     |              |               | 82 000,0     |              |               |
|       | помощи больным с сердечно-        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | сосудистыми заболеваниями в       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 2     | Разработка и реализация Закона    | 2008-2010   | 273 516,4    | 86 791,3     | 86 791,3     |                 | 95 677,8     | 95 677,8     |               | 91 047,3     | 91 047,3     |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | "Предупреждение                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | распространения и борьба с        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | заболеваниями социального         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | характера" на 2008-2010 годы"     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3     | Лечение, профилактика ВИЧ-        | 2008-2010   | 528 000,0    | 156 000,0    |              |                 | 186 000,0    |              |               | 186 000,0    |              |               |
|       | инфекции, гепатита В и С,         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | выявление в рамках                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 4     | Реализация Закона                 | 2008-2010   | 24 547,9     | 16 038,1     | 16 038,1     |                 | 8 509,8      | 8 509,8      |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | "Комплексные меры по              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | преодолению распространения       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | наркомании, пьянства и            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | алкоголизма в Красноярском        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | крае" на 2007-2009 годы"          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 5     | Развитие службы крови             | 2008-2010   | 581 880,8    | 177 542,5    | 177 542,5    |                 | 194 732,9    | 194 732,9    |               | 209 605,4    | 209 605,4    |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 5.1   | Развитие, организация и           | 2008-2010   | 562 055,3    | 171 326,9    | 171 326,9    |                 | 188 113,3    | 188 113,3    |               | 202 615,1    | 202 615,1    |               |
|       | пропаганда донорства крови и ее   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | компонентов, осуществляемых в     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целях обеспечения                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | специализированной                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинской помощи,               |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | специализированной (санитарно-    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | авиационной) скорой               |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинской помощи                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 5.2   | Обеспечение мероприятий по        | 2008-2010   | 19 825,5     | 6 215,6      | 6 215,6      |                 | 6 619,6      | 6 619,6      |               | 6 990,3      | 6 990,3      |               |
|       | обязательному страхованию         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | доноров крови и ее компонентов,   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | их питанию в день сдачи крови и   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | ее компонентов, а также по        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | оплате стоимости крови и ее       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | компонентов при платном           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | донорстве                         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 6     | Развитие профилактического        | 2008-2010   | 728 104,8    | 244 104,8    | 2 104,8      |                 | 242 000,0    |              |               | 242 000,0    |              |               |
|       | направления                       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 6.1   | Иммунизация населения в рамках    | 2008-2010   | 366 000,0    | 122 000,0    |              |                 | 122 000,0    |              |               | 122 000,0    |              |               |
|       | национального календаря           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | прививок, а также гриппа в        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 6.2   | Дополнительная диспансеризация    | 2008-2010   | 360 000,0    | 120 000,0    |              |                 | 120 000,0    |              |               | 120 000,0    |              |               |
|       | населения в рамках                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 6.3   | Реализация Закона                 | 2008        | 2 104,8      | 2 104,8      | 2 104,8      |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | "Безопасность дорожного           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | движения в Красноярском крае"     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | на 2006-2008 годы"                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7     | Совершенствование медицинской     | 2008-2010   | 1 984 253,4  | 606 126,7    | 110 126,7    |                 | 687 836,6    | 111 836,6    |               | 690 290,1    | 114 290,1    |               |
|       | помощи детям и женщинам           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.1   | Организация работы по "родовым    | 2008-2010   | 1 648 000,0  | 496 000,0    |              |                 | 576 000,0    |              |               | 576 000,0    |              |               |
|       | сертификатам" в рамках            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.2   | Содержание и воспитание детей-    | 2008-2010   | 71 678,6     | 22 865,4     | 22 865,4     |                 | 23 641,7     | 23 641,7     |               | 25 171,5     | 25 171,5     |               |
|       | сирот и детей, оставшихся без     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | попечения родителей, в            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | учреждениях здравоохранения       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | края до 4 лет                     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.3   | Предоставление детям в возрасте   | 2008-2010   | 220 599,0    | 73 533,0     | 73 533,0     |                 | 73 533,0     | 73 533,0     |               | 73 533,0     | 73 533,0     |               |
|       | до 2 лет из малообеспеченных      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | семей специальных молочных        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | продуктов детского питания        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.4   | Обеспечение питанием              | 2008-2010   | 22 578,4     | 7 048,5      | 7 048,5      |                 | 7 527,8      | 7 527,8      |               | 8 002,1      | 8 002,1      |               |
|       | беременных женщин, кормящих       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | матерей и детей до трех лет по    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | заключению врачей (Таймырский     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | муниципальный район)              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.5   | Реализация Закона Таймырского     | 2008-2010   | 21 397,4     | 6 679,8      | 6 679,8      |                 | 7 134,1      | 7 134,1      |               | 7 583,5      | 7 583,5      |               |
|       | Долгано-Ненецкого округа от       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | 07.12.05 N 99-ОКЗ "О наделении    |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | органов местного                  |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | самоуправления Таймырского        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | Долгано-Ненецкого                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | муниципального района             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | отдельными государственными       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | полномочиями в области охраны     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | ст.2)                             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 8     | Совершенствование организации     | 2008-2010   | 352 000,0    | 116 000,0    |              |                 | 118 000,0    |              |               | 118 000,0    |              |               |
|       | медицинской помощи                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | пострадавшим при дорожно-         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | транспортных происшествиях в      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 9     | Реализация Закона                 | 2008-2009   | 25 488,4     | 12 780,0     | 12 780,0     |                 | 12 708,4     | 12 708,4     |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе "Дети" на       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | 2007-2009 годы"                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10    | Развитие и укрепление             | 2008-2010   | 6 781 719,3  | 2 653 745,5  | 2 081 745,5  |                 | 2 143 002,4  | 1 571 002,4  |               | 1 984 971,4  | 1 412 971,4  |               |
|       | материально-технической базы      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.1  | Реализация Закона                 | 2008-2010   | 2 837 275,1  | 1 195 395,2  | 1 195 395,2  |                 | 663 317,8    | 663 317,8    |               | 978 562,1    | 978 562,1    |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе "Укрепление     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | материально-технической базы      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | краевых государственных,          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | муниципальных учреждений          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения и краевых         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | государственных                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | образовательных учреждений        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | среднего профессионального        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | образования Красноярского края"   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | на 2006-2008 годы", разработка и  |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | реализация Закона Красноярского   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | края "О краевой целевой           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | программе "Укрепление             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | материально-технической базы      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | краевых государственных,          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | муниципальных учреждений          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения и краевых         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | государственных                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | образовательных учреждений        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | среднего профессионального        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | образования Красноярского края"   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | на 2009-2011 годы"                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.2  | Материально-техническое           | 2008-2010   | 30 000,0     | 10 000,0     |              |                 | 10 000,0     |              |               | 10 000,0     |              |               |
|       | обеспечение массового             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | обследования новорожденных на     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | наследственные заболевания в      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.3  | Капитальное строительство         | 2008-2010   | 1 479 978,8  | 446 653,2    | 312 653,2    |                 | 464 916,3    | 330 916,3    |               | 568 409,3    | 434 409,3    |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.4  | Оснащение диагностическим         | 2008-2010   | 876 000,0    | 292 000,0    |              |                 | 292 000,0    |              |               | 292 000,0    |              |               |
|       | оборудованием амбулаторно-        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | поликлинических учреждений в      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.5  | Оснащение учреждений скорой       | 2008-2010   | 228 000,0    | 76 000,0     |              |                 | 76 000,0     |              |               | 76 000,0     |              |               |
|       | медицинской помощи и лечебно-     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | профилактических учреждений,      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | имеющих отделения скорой          |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинской помощи,               |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | автомобилями в рамках             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.6  | Реализация Закона                 | 2008-2009   | 1 127 907,2  | 562 648,9    | 562 648,9    |                 | 565 258,3    | 565 258,3    |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе "Улучшение      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | демографической ситуации в        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | Красноярском крае" на 2007-2009   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | годы", включая строительство      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | перинатального центра             |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.7  | Реализация Закона                 | 2008-2009   | 22 558,2     | 11 048,2     | 11 048,2     |                 | 11 510,0     | 11 510,0     |               |              |              |               |
|       | Красноярского края "О краевой     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | целевой программе "Реализация     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | социально-экологических           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | мероприятий в зоне влияния        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | ФГУП "Горно-химический            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | комбинат" на период               |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | 2007-2009 годы"                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 10.8  | Оснащение стационарных            | 2008-2010   | 180 000,0    | 60 000,0     |              |                 | 60 000,0     |              |               | 60 000,0     |              |               |
|       | учреждений родовспоможения        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | диагностическим и лечебным        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | оборудованием в рамках            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 11    | Совершенствование организации     | 2008-2010   | 80 000,0     | 24 000,0     |              |                 | 28 000,0     |              |               | 28 000,0     |              |               |
|       | медицинской помощи при острых     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | отравлениях в рамках              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по задаче 2                                       | 13 671 393,5 | 4 783 452,5  | 2 559 452,5  |                 | 4 524 841,6  | 2 070 841,6  |               | 4 363 099,4  | 1 909 099,4  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Предоставление медицинских        | 2008-2010   | 3 012 905,5  | 927 038,3    | 278 745,8    |                 | 1 015 061,2  | 288 973,6    |               | 1 070 806,0  | 298 974,9    |               |
|       | услуг сверх краевой Программы     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 2     | Обязательное медицинское          | 2008-2010   | 13 856 651,0 | 4 445 921,4  | 4 445 921,4  |                 | 4 666 927,7  | 4 666 927,7  |               | 4 743 801,9  | 4 743 801,9  |               |
|       | страхование неработающего         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | населения                         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3     | Повышение эффективности           | 2008-2010   | 2 778 900,6  | 1 030 157,1  | 562 157,1    |                 | 1 055 201,0  | 577 201,0    |               | 693 542,5    | 215 542,5    |               |
|       | использования ресурсов            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.1   | Кадровое обеспечение              | 2008-2010   | 611 445,4    | 187 429,5    | 181 429,5    |                 | 202 473,4    | 196 473,4    |               | 221 542,5    | 215 542,5    |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.1.1 | Подготовка и переобучение         | 2008-2010   | 18 000,0     | 6 000,0      |              |                 | 6 000,0      |              |               | 6 000,0      |              |               |
|       | врачей первичной помощи в         |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | рамках приоритетного              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | национального проекта в сфере     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | здравоохранения                   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.1.2 | Предоставление среднего           | 2008-2010   | 593 445,4    | 181 429,5    | 181 429,5    |                 | 196 473,4    | 196 473,4    |               | 215 542,5    | 215 542,5    |               |
|       | профессионального                 |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинского образования в        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | краевых государственных           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | образовательных учреждениях       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | среднего профессионального        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | образования                       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.2   | Совершенствование системы         | 2008-2010   | 2 167 455,2  | 842 727,6    | 380 727,6    |                 | 852 727,6    | 380 727,6    |               | 472 000,0    |              |               |
|       | оплаты труда                      |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.2.1 | Осуществление денежных выплат     | 2008-2010   | 1 406 000,0  | 462 000,0    |              |                 | 472 000,0    |              |               | 472 000,0    |              |               |
|       | врачам общей (семейной)           |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | практики, участковым              |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | терапевтам, участковым            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | педиатрам в рамках                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | приоритетного национального       |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | проекта в сфере здравоохранения   |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.2.2 | Осуществление денежных выплат     | 2008-2010   | 761 455,2    | 380 727,6    | 380 727,6    |                 | 380 727,6    | 380 727,6    |               |              |              |               |
|       | медицинскому персоналу            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | фельдшерско-акушерских            |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | пунктов, врачам, фельдшерам и     |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинским сестрам скорой        |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|       | медицинской помощи                |             |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по задаче 3                                       | 19 648 457,1 | 6 403 116,8  | 5 286 824,3  |                 | 6 737 189,9  | 5 533 102,3  |               | 6 508 150,4  | 5 258 319,3  |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Итого по целям                                          | 86 776 294,0 | 27 151 562,1 | 11 419 415,7 | 4 848 111,7     | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3   | 30 645 734,5 | 11 363 095,5 | 6 115 459,7   |
|---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Сумма нераспределенных расходов                         |              |              |              |                 |              |              |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------|
| Всего по ведомственной программе          | 2008-2010   | 86 776 294,0 | 27 151 562,1 | 11 419 415,7 | 4 848 111,7     | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3   | 30 645 734,5 | 11 363 095,5 | 6 115 459,7   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                                                                   Таблица 5
                                                                Перечень объектов капитального строительства
                                                                  (за счет всех источников финансирования)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование объекта с указанием мощности и срока                  | Остаток      | Объем финансирования, тыс. руб.                                                |
| п/п | ввода                                                              | (ввод в      |                                                                                |
|     |                                                                    | эксплуатацию |                                                                                |
|     |                                                                    | - 2010       |--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    | год)         | 2005 год  | отчет       | оценка      | плановый среднесрочный период          |
|     |                                                                    | сметной      |           |             |             |                                        |
|     |                                                                    | стоимости в  |           |             |             |                                        |
|     |                                                                    | ценах        |           |-------------+-------------+----------------------------------------|
|     |                                                                    | текущего     |           | 2006 год    | 2007 год    | 2008 год   | 2009 год    | 2010 год    |
|     |                                                                    | года на      |           |             |             |            |             |             |
|     |                                                                    | 01.01.2007   |           |             |             |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | в том числе по объектам:                                           |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1   | Реконструкция приемно-диагностического блока под хирургическое     | 3 900,00     | 17 566,00 | 20 971,00   | 3 900,00    |            |             |             |
|     | отделение краевой детской больницы на 30 коек в Октябрьском        |              |           |             |             |            |             |             |
|     | районе г. Красноярска (срок ввода 2007 г.)                         |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 2   | Родильный дом на 130 коек с наружными сетями, благоустройством     | 4 000,00     | 5 311,00  | 31 500,00   | 4 000,00    |            |             |             |
|     | и озеленением в г. Минусинске (сезонные работы по блоку В) (срок   |              |           |             |             |            |             |             |
|     | ввода 2007 г.)                                                     |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 3   | Акушерский корпус на 30 коек в г. Иланском, Иланский район (срок   | 10 330       | 5 929,00  | 33 165,00   | 10 330,00   |            |             |             |
|     | ввода 2007 г.)                                                     |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 4   | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва Манский район         | уточняется   | 1 332,00  | 4 970,00    | 17 345,00   | 30 000,00  |             |             |
|     | (срок ввода - 2008 год)                                            |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 5   | Два лечебных корпуса центральной районной больницы п. Большая      | 214 845,50   | 1 871,00  | 6 498,00    | 35 000,00   | 30 000,00  | 156 476,50  |             |
|     | Мурта Большемуртинского района (71 койка, срок ввода 2009 год)     |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 6   | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в         | 164 947,40   | 2 676,00  | 2 000,00    | 25 000,00   | 21 177,00  |  35 274,45  | 111 819,90  |
|     | г. Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380    |              |           |             |             |            |             |             |
|     | посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену,    |              |           |             |             |            |             |             |
|     | срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)                              |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 7   | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны,         | 1 570 706,20 | 300,00    | 10 387,00   | 50 000,00   | 61 000,00  |             |             |
|     | Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, срок ввода в   |              |           |             |             |            |             |             |
|     | эксплуатацию 2010 год)                                             |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 8   | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое и      | 143 672,00   | 1 500,00  | 1 487,00    | 5 000,00    | 10 000,00  | 20 000,00   | 135 622,30  |
|     | детское отделение центральной районной больницы в с. Каратузское   |              |           |             |             |            |             |             |
|     | (ввод в эксплуатацию - 2010 год)                                   |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 9   | Вертолетная площадка для федерального центра сердечно-             |              |           |             | 150,00      |            |             |             |
|     | сосудистой хирургии (ввод в эксплуатацию - 2008 год)               |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 10  | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода          | уточняется   | 8 451,00  | 36 663,00   | 84 795,00   | 60 653,20  |             |             |
|     | в эксплуатацию - 2008 год)                                         |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 11  | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ            | 3 000,00     |           |             | 3 000,00    |            |             |             |
|     | "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию  |              |           |             |             |            |             |             |
|     | - 2007 год)                                                        |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 12  | Поликлиника в р. п. Березовка, Березовский район (250 посещений в  | 53 850,00    | 955,00    | 13 098,00   | 15 000,00   | 45 000,00  |             |             |
|     | смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год)              |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 13  | Акушерский корпус на 30 коек в р. п. Мотыгино, Мотыгинский         | 129 888,00   |           | 678,00      | 5 000,00    |            |             |             |
|     | район (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)                       |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 14  | Пристройка к пищеблоку КГУЗ "Красноярская краевая                  | 97 541,0     |           |             |             | 4 000,00   |             |             |
|     | психиатрическая больница N 2", п. Овсянка, г. Дивногорск (срок     |              |           |             |             |            |             |             |
|     | ввода в эксплуатацию - 2008 год)                                   |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 15  | Реконструкция детского сада под станцию переливания крови в        | 36 372,5     | 990,00    |             | 600,00      |            |             |             |
|     | г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)             |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 16  | Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая           | 42 202,70    |           |             | 2 000,00    |            |             |             |
|     | больница N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского р-на (срок ввода в   |              |           |             |             |            |             |             |
|     | эксплуатацию - 2009 год)                                           |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 17  | Врачебная амбулатория в п. Филимоново Канского района (4 койки,    | уточняется   |           |             | 3 700,00    | 5 000,00   | 33 476,50   |             |
|     | срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)                              |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 18  | Лечебно-диагностический корпус с пищевым блоком краевого           | 1 800 000,00 |           |             | 25 000,00   |            |             |             |
|     | онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, срок ввода  |              |           |             |             |            |             |             |
|     | в эксплуатацию - 2010 год)                                         |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 19  | Реконструкция краевой больницы N 2 в г. Красноярске (срок ввода    |              |           |             | 5 340,00    |            |             |             |
|     | в эксплуатацию - 2007)                                             |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 20  | ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому      | 75 267,00    | 2 400,00  | 4 500,00    | 10 000,00   | 8 000,00   | 10 000,00   | 12 480,00   |
|     | корпусу в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009)        |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 21  | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное                  | 41 163,00    | 1 200,00  | 5 000,00    | 10 000,00   | 6 000,00   | 3 112,00    |             |
|     | наркологическое учреждение (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске           |              |           |             |             |            |             |             |
|     | (срок ввода в эксплуатацию - 2008)                                 |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 22  | ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, г.    | 49 040,00    | 2 400,00  | 7 500,00    | 3 000,00    | 2 000,00   |             |             |
|     | Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию с   |              |           |             |             |            |             |             |
|     | судебно-психиатрической экспертизой (срок ввода в эксплуатацию -   |              |           |             |             |            |             |             |
|     | 2009)                                                              |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 23  | Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50,       | 1 000,00     |           |             |             |            | 1 000,00    |             |
|     | п. Нижний Ингаш                                                    |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 24  | Реконструкция операционного блока и центрального                   | 8 114,00     |           |             | 8 114,00    |            |             |             |
|     | стерилизационного отделения Дивногорской ЦГБ (срок ввода в         |              |           |             |             |            |             |             |
|     | эксплуатацию - 2007 год)                                           |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 25  | Поликлиника на 150 посещений в смену в с. Партизанском,            | 117 999,00   | 400,00    | 8 700,00    | 32 071,00   | 19 500,00  | 10 000,00   | 56 828,00   |
|     | Партизанский район (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)          |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 26  | Городской радиологический центр (радиологический корпус МУЗ        | 85 744,00    |           |             | 39 145,00   |            |             |             |
|     | "Городская больница N 1", г. Норильск (срок ввода в эксплуатацию - |              |           |             |             |            |             |             |
|     | 2009 год)                                                          |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 27  | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной           |  71 500      |           |             | 1 500,00    | 10 323,00  | 41 576,05   | 24 280      |
|     | больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2009 год)            |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 28  | Родильный дом на 30 коек в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию -      |  167 000     |           |             | 3 000,00    |            |             |             |
|     | 2009 год)                                                          |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 29  | Реконструкция центральной районной больницы в с. Ермаковское       | 42 827,30    |           |             | 1 000,00    |            |             |             |
|     | (ввод в эксплуатацию - 2008 год)                                   |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 30  | Пристройка к баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой             | 111 414,20   |           |             | 500,00      |            |             |             |
|     | противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово (ввод в          |              |           |             |             |            |             |             |
|     | эксплуатацию - 2008 год)                                           |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 31  | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой                   | 174 211,00   |           |             | 4 500,00    |            |             |             |
|     | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (ввод в             |              |           |             |             |            |             |             |
|     | эксплуатацию - 2009 год)                                           |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 32  | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара             | 240 000      |           |             |             |            | 20 000,00   | 93 379,10   |
|     | Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край. Объект         |              |           |             |             |            |             |             |
|     | заявлен в ФАИП на 2008-2009 гг. При невключении в ФАИП             |              |           |             |             |            |             |             |
|     | предлагается софинансирование из краевого бюджета                  |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 33  | Детское отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского района   |              |           |             | 100,00      |            |             |             |
|     | (ввод в эксплуатацию - 2010 год)                                   |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 34  | Гостиница для иногородних при Федеральном центре сердечно-         |  750 000     |           |             | 150,00      |            |             |             |
|     | сосудистой хирургии в г. Красноярск                                |              |           |             |             |            |             |             |
|     | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)                             |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 35  | Родильное отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского        |              |           |             | 100,00      |            |             |             |
|     | района (ввод в эксплуатацию - 2010 год)                            |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 36  | Перинатальный центр в г. Красноярске (ввод в эксплуатацию - 2010   |              |           |             | 150,00      |            |             |             |
|     | год)                                                               |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|     |                                                                    |              | 53 281,00 | 206 337,00  | 408 490,00  | 312 653,20 | 330 915,50  | 434 409,30  |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 37  | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск      |              |           | 19 220,00   | 150 000,00  | 90 000,00  |             |             |
|     | (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год)                   |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| 38  | Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках      | 2 000 000,00 |           |             |             | 500 000,00 | 500 000,00  |             |
|     | реализации краевой целевой программы "Улучшение                    |              |           |             |             |            |             |             |
|     | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009         |              |           |             |             |            |             |             |
|     | годы", в том числе разработка проектно-сметной документации        |              |           |             |             |            |             |             |
|-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
|     | ИТОГО                                                              |              |           |             | 558 490,00  | 902 653,2  | 830 915,50  | 434 409,30  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        Из федерального бюджета финансируется                                                                                                                              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в   |              |           | 1 025 000,0 | 1 255 600,0 |            |             |             |
|     | рамках приоритетного национального проекта в сфере                 |              |           |             |             |            |             |             |
|     | здравоохранения (срок ввода в эксплуатацию 2008 год)               |              |           |             |             |            |             |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             Таблица 6
                Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                     программы по источникам и направлениям расходования средств

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб.                           |
|                                        |-----------------------------------------------------------|
|                                        | всего        | в том числе по годам                       |
|                                        |              |--------------------------------------------|
|                                        |              | 2008 г.      | 2009 г.      | 2010 г.      |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего                                  | 35 603 606,1 | 12 037 143,3 | 11 951 667,2 | 11 614 795,5 |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                           |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     | 761 455,2    | 380 727,6    | 380 727,6    | 0,0          |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 33 311 756,6 | 11 140 669,9 | 11 106 966,0 | 11 064 120,6 |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 866 694,3    | 278 745,8    | 288 973,6    | 298 974,9    |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджет муниципальных образований края  | 663 700,0    | 237 000,0    | 175 000,0    | 251 700,0    |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                                        |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитальные вложения       | 6 014 914,5  | 2 384 361,3  | 1 820 918,7  | 1 809 634,5  |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 5 282 479,9  | 2 124 596,3  | 1 623 431,0  | 1 534 452,6  |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 68 734,6     | 22 765,0     | 22 487,7     | 23 481,9     |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджет муниципальных образований края  | 663 700,0    | 237 000,0    | 175 000,0    | 251 700,0    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    Таблица 7
                   Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                     программы по кодам классификации операций сектора государственного
                                                 управления
                      (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной
                                                власти края)
                                                                                                  тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора           | Всего        | В том числе по годам (плановый             |
| государственного управления                   |              | среднесрочный период)                      |
|                                               |              |--------------------------------------------|
|                                               |              | 2008 г.      | 2009 г.      | 2010 г.      |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего         | 34 178 450,8 | 11 419 415,7 | 11 395 939,6 | 11 363 095,5 |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                                  |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                                   | 29 131 021,9 | 9 530 732,1  | 9 692 541,6  | 9 907 748,2  |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 164 940,8  | 2 206 484,6  | 2 359 495,8  | 2 598 960,4  |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                          | 5 635 092,8  | 1 734 617,9  | 1 855 541,8  | 2 044 933,1  |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                            | 80 906,5     | 25 734,5     | 26 880,4     | 28 291,6     |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда                | 1 448 941,5  | 446 132,2    | 477 073,6    | 525 735,7    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг                        | 2 808 528,0  | 924 930,4    | 906 190,4    | 977 407,2    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                              | 44 317,7     | 13 893,2     | 14 783,1     | 15 641,4     |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                       | 87 241,6     | 27 790,1     | 29 033,9     | 30 417,6     |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                       | 596 992,9    | 177 255,6    | 198 222,3    | 221 515,0    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом  | 9 831,5      | 3 153,2      | 3 282,1      | 3 396,2      |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества            | 1 011 550,6  | 363 188,7    | 310 775,0    | 337 586,9    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитальный ремонт:               | 683 026,3    | 259 442,7    | 202 591,4    | 220 992,2    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги                             | 1 058 593,7  | 339 649,6    | 350 094,0    | 368 850,1    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные             |              |              |              |              |
| перечисления организациям                     |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные             |              |              |              |              |
| перечисления государственным и                |              |              |              |              |
| муниципальным организациям                    |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального характера            |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные             |              |              |              |              |
| перечисления организациям, за исключением     |              |              |              |              |
| государственных и муниципальных организаций   |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной    | 18 971 370,8 | 6 318 632,9  | 6 375 329,0  | 6 277 408,9  |
| системы Российской Федерации                  |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального характера            | 1 854 227,8  | 706 348,2    | 495 882,6    | 651 997,0    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение                    | 32 595,0     | 10 289,4     | 10 726,4     | 11 579,2     |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по              |              |              |              |              |
| пенсионному, социальному и медицинскому       |              |              |              |              |
| страхованию населения                         |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению    | 32 595,0     | 10 289,4     | 10 726,4     | 11 579,2     |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые            |              |              |              |              |
| организациями сектора государственного        |              |              |              |              |
| управления                                    |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                            | 153 587,3    | 70 394,8     | 40 800,0     | 42 392,5     |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального характера            |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов          | 5 047 429,0  | 1 888 683,6  | 1 703 398,0  | 1 455 347,4  |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств     | 2 813 960,4  | 1 181 570,4  | 947 444,7    | 684 945,3    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальное строительство        | 2 078 978,8  | 813 653,2    | 830 916,3    | 434 409,3    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                                               | 734 981,6    | 367 917,2    | 116 528,4    | 250 536,0    |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных       |              |              |              |              |
| активов                                       |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных         | 2 233 468,6  | 707 113,2    | 755 953,3    | 770 402,1    |
| запасов                                       |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов            |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным     |              |              |              |              |
| кредитам                                      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,        |              |              |              |              |
| кроме акций и иных форм участия в капитале    |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным     |              |              |              |              |
| кредитам                                      |              |              |              |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Таблица 7.1
                Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                  программы по кодам классификации операций сектора государственного
                                              управления
                                             (по задаче 1)

                                                                                            тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора        | Всего        | в том числе по годам (плановый          |
| государственного управления                |              | среднесрочный период)                   |
|                                            |              |-----------------------------------------|
|                                            |              | 2008 г.     | 2009 г.     | 2010 г.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. (Обеспечение населения доступной медицинской помощью)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                               |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                                | 10 234 228,2 | 3 146 859,7 | 3 352 348,5 | 3 735 020,0 |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату    | 5 934 981,7  | 1 823 613,8 | 1 952 120,6 | 2 159 247,3 |
| труда                                      |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                       | 4 677 339,0  | 1 436 681,1 | 1 538 323,3 | 1 702 334,6 |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                         | 56 976,9     | 18 117,4    | 18 922,8    | 19 936,7    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда             | 1 200 665,8  | 368 815,3   | 394 874,5   | 436 976,0   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                     | 1 866 534,4  | 573 659,8   | 621 078,8   | 671 795,8   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                           | 34 675,5     | 10 839,3    | 11 561,0    | 12 275,2    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                    | 58 645,2     | 18 547,4    | 19 438,5    | 20 659,3    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                    | 509 983,8    | 150 879,3   | 169 312,5   | 189 792,0   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование          | 6 903,0      | 2 204,6     | 2 301,4     | 2 397,0     |
| имуществом                                 |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества         | 280 721,9    | 88 916,6    | 91 942,6    | 99 862,7    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт:            |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                          | 975 605,0    | 302 272,6   | 326 522,8   | 346 809,6   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные          |              |             |             |             |
| перечисления организациям                  |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные          |              |             |             |             |
| перечисления государственным и             |              |             |             |             |
| муниципальным организациям                 |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные          |              |             |             |             |
| перечисления организациям, за исключением  |              |             |             |             |
| государственных и муниципальных            |              |             |             |             |
| организаций                                |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам           | 2 364 002,0  | 706 317,8   | 766 799,4   | 890 884,8   |
| бюджетной системы Российской Федерации     |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера | 203 351,6    | 32 941,8    | 46 844,9    | 123 564,9   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение                 | 1 638,3      | 511,4       | 546,2       | 580,7       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по           |              |             |             |             |
| пенсионному, социальному и медицинскому    |              |             |             |             |
| страхованию населения                      |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи           | 1 638,3      | 511,4       | 546,2       | 580,7       |
| населению                                  |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые         |              |             |             |             |
| организациями сектора государственного     |              |             |             |             |
| управления                                 |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                         | 67 071,8     | 42 756,9    | 11 803,5    | 12 511,4    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов       | 1 326 583,2  | 426 279,2   | 439 647,2   | 460 656,8   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств  | 51 918,9     | 18 406,3    | 16 756,3    | 16 756,3    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальное строительство      | 1 000,0      | 1 000,0     | 0,0         | 0,0         |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| оборудование                               | 50 918,9     | 17 406,3    | 16 756,3    | 16 756,3    |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных    |              |             |             |             |
| активов                                    |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных      | 1 274 664,3  | 407 872,9   | 422 890,9   | 443 900,5   |
| запасов                                    |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов         |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по            |              |             |             |             |
| бюджетным кредитам                         |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов             |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,     |              |             |             |             |
| кроме акций и иных форм участия в капитале |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по            |              |             |             |             |
| бюджетным кредитам                         |              |             |             |             |
|--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО по задаче 1                          | 11 560 811,4 | 3 573 138,9 | 3 791 995,7 | 4 195 676,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Таблица 7.2
                 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                   программы по кодам классификации операций сектора государственного
                                               управления
                                              (по задаче 2)

                                                                                              тыс. рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора           | Всего       | В том числе по годам (плановый          |
| государственного управления                   |             | среднесрочный период)                   |
|                                               |             |-----------------------------------------|
|                                               |             | 2008 г.     | 2009 г.     | 2010 г.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. (Обеспечение качественной медицинской помощи)                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                  |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                                   | 3 056 197,8 | 1 173 977,6 | 886 416,6   | 995 803,6   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 320 290,2   | 98 254,5    | 105 541,3   | 116 494,4   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                          | 247 098,6   | 75 693,1    | 81 385,3    | 90 020,2    |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                            | 10 156,7    | 3 252,1     | 3 394,6     | 3 510,0     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда                | 63 034,9    | 19 309,3    | 20 761,4    | 22 964,2    |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                        | 744 495,1   | 289 245,2   | 219 159,5   | 236 090,4   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                              | 2 593,1     | 814,2       | 866,0       | 912,9       |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                       | 4 883,7     | 1 584,5     | 1 671,1     | 1 628,1     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                       | 15 310,3    | 4 557,1     | 5 083,6     | 5 669,6     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом  | 25,6        | 12,6        | 13,0        |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества            | 680 204,8   | 258 117,5   | 201 855,9   | 220 231,4   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт:               | 669 859,0   | 254 859,0   | 198 600,0   | 216 400,0   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                             | 41 477,6    | 24 159,3    | 9 669,9     | 7 648,4     |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные             |             |             |             |             |
| перечисления организациям                     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные             |             |             |             |             |
| перечисления государственным и                |             |             |             |             |
| муниципальным организациям                    |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:   |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные             |             |             |             |             |
| перечисления организациям, за исключением     |             |             |             |             |
| государственных и муниципальных организаций   |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной    | 1 989 262,6 | 785 666,1   | 560 874,3   | 642 722,2   |
| системы Российской Федерации                  |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:   | 1 650 876,2 | 673 406,4   | 449 037,7   | 528 432,1   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение                    | 1 401,3     | 437,5       | 467,2       | 496,6       |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, |             |             |             |             |
| социальному и медицинскому страхованию        |             |             |             |             |
| населения                                     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению    | 1 401,3     | 437,5       | 467,2       | 496,6       |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые            |             |             |             |             |
| организациями сектора государственного        |             |             |             |             |
| управления                                    |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                            | 748,6       | 374,3       | 374,3       | 0,0         |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов          | 3 483 195,7 | 1 385 474,9 | 1 184 425,0 | 913 295,8   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств     | 2 704 554,2 | 1 144 342,8 | 911 552,1   | 648 659,3   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальное строительство         | 2 077 978,8 | 812 653,2   | 830 916,3   | 434 409,3   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| оборудование                                  | 626 575,4   | 331 689,6   | 80 635,8    | 214 250,0   |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных       |             |             |             |             |
| активов                                       |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных         | 778 641,5   | 241 132,1   | 272 872,9   | 264 636,5   |
| запасов                                       |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов            |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным     |             |             |             |             |
| кредитам                                      |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,        |             |             |             |             |
| кроме акций и иных форм участия в капитале    |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным     |             |             |             |             |
| кредитам                                      |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО по задаче 2                             | 6 539 393,5 | 2 559 452,5 | 2 070 841,6 | 1 909 099,4 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                Таблица 7.3
                  Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                    программы по кодам классификации операций сектора государственного
                                                управления
                                               (по задаче 3)

                                                                                                тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора            | Всего        | В том числе по годам (плановый          |
| государственного управления                    |              | среднесрочный период)                   |
|                                                |              |-----------------------------------------|
|                                                |              | 2008 г.     | 2009 г.     | 2010 г.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. (Повышение эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края)              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                   |              |             |             |             |
|                                                |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 200 Расходы                                    | 15 840 595,9 | 5 209 894,8 | 5 453 776,5 | 5 176 924,6 |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 909 668,9    | 284 616,3   | 301 833,9   | 323 218,7   |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 211 Заработная плата                           | 710 655,2    | 222 243,7   | 235 833,2   | 252 578,3   |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 13 772,9     | 4 365,0     | 4 563,0     | 4 844,9     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 185 240,8    | 58 007,6    | 61 437,7    | 65 795,5    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 197 498,5    | 62 025,4    | 65 952,1    | 69 521,0    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 221 Услуги связи                               | 7 049,1      | 2 239,7     | 2 356,1     | 2 453,3     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 23 712,7     | 7 658,2     | 7 924,3     | 8 130,2     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 71 698,8     | 21 819,2    | 23 826,2    | 26 053,4    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 2 902,9      | 936,0       | 967,7       | 999,2       |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 50 623,9     | 16 154,6    | 16 976,5    | 17 492,8    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт:                | 13 167,3     | 4 583,7     | 3 991,4     | 4 592,2     |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                              | 41 511,1     | 13 217,7    | 13 901,3    | 14 392,1    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |              |             |             |             |
| организациям                                   |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |              |             |             |             |
| государственным и муниципальным                |              |             |             |             |
| организациям                                   |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:    |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |              |             |             |             |
| организациям, за исключением государственных и |              |             |             |             |
| муниципальных организаций                      |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 14 618 106,2 | 4 826 649,0 | 5 047 655,3 | 4 743 801,9 |
| системы Российской Федерации                   |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе расходы капитального характера:    |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 29 555,4     | 9 340,5     | 9 713,0     | 10 501,9    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,  |              |             |             |             |
| социальному и медицинскому страхованию         |              |             |             |             |
| населения                                      |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 29 555,4     | 9 340,5     | 9 713,0     | 10 501,9    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             |              |             |             |             |
| организациями сектора государственного         |              |             |             |             |
| управления                                     |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                             | 85 766,9     | 27 263,6    | 28 622,2    | 29 881,1    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 237 650,1    | 76 929,5    | 79 325,8    | 81 394,8    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 57 487,3     | 18 821,3    | 19 136,3    | 19 529,7    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| в том числе капитальное строительство          |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| оборудование                                   | 57 487,3     | 18 821,3    | 19 136,3    | 19 529,7    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        |              |             |             |             |
| активов                                        |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов  | 180 162,8    | 58 108,2    | 60 189,5    | 61 865,1    |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов             |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      |              |             |             |             |
| кредитам                                       |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме   |              |             |             |             |
| акций и иных форм участия в капитале           |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      |              |             |             |             |
| кредитам                                       |              |             |             |             |
|------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО по задаче 3                              | 16 078 245,9 | 5 286 824,3 | 5 533 102,3 | 5 258 319,3 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также