|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 12.10.2007 № 1157-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
- <*> - не включены данные по штатным, занятым должностям и физическим лицам врачей по станциям скорой медицинской помощи, станциям переливания крови, домам ребенка, Центру медицины катастроф, санаториям круглогодовым и сезонным, Бюро судебно-медицинской экспертизы, ЦГСЭН, управлениям здравоохранения по территориям, агентству здравоохранения и лекарственного обеспечения края. - <**> - не включены данные по штатным, занятым должностям и физическим лицам среднего медицинского персонала по станциям скорой медицинской помощи, станциям переливания крови, домам ребенка, Центру медицины катастроф, санаториям круглогодовым и сезонным, Бюро судебно-медицинской экспертизы, ЦГСЭН, управлениям здравоохранения по территориям, агентству здравоохранения и лекарственного обеспечения края. - <***> - прогнозные данные рассчитаны методом линейной регрессии. - ^ - новые показатели, разработанные на основе Указа Президента РФ N 825 от 28.06.07, Указа Губернатора N 108-уг от 26.07.07 "Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Красноярского края, ответственных за представление показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов Красноярского края". - Х5 - данные представлены с учетом ФМБА и ОАО "РЖД". Для достижения данных показателей разрабатывается план мероприятий. Таблица 4 Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. | | | | выполнения, |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | год | всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | | | | | |-----------------------------------------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------- | | | | | всего в | в том числе | всего в | в том числе | всего в | в том числе | | | | | | 2008 г. | | 2009 г. | | 2010 г. | | | | | | | |--------------------------------+--------------+------------------------------+--------------+------------------------------| | | | | | | краевой | средства | | краевой | средства | | краевой | средства | | | | | | | бюджет | обязательного | | бюджет | обязательного | | бюджет | обязательного | | | | | | | | медицинского | | | медицинского | | | медицинского | | | | | | | | страхования | | | страхования | | | страхования | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: улучшение состояния здоровья населения края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения доступной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг | 2008-2010 | 51 274 330,4 | 15 313 868,3 | 2 922 014,4 | 4 848 111,7 | 17 010 884,5 | 3 085 914,3 | 5 450 336,3 | 18 949 577,6 | 3 370 769,7 | 6 115 459,70 | | | по краевой Программе | | | | | | | | | | | | | | дифференцированно, с учетом | | | | | | | | | | | | | | этапности оказания медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 2 | Разработка и реализация Закона | 2008-2010 | 195 700,0 | 31 000,0 | 31 000,0 | | 43 800,0 | 43 800,0 | | 120 900,0 | 120 900,0 | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Организация | | | | | | | | | | | | | | общеврачебных практик на | | | | | | | | | | | | | | территории Красноярского края" | | | | | | | | | | | | | | на 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3 | Работа передвижных | 2008-2010 | 3 985,5 | 1 251,2 | 1 251,2 | | 1 324,1 | 1 324,1 | | 1 410,2 | 1 410,2 | | | | медицинских бригад из числа | | | | | | | | | | | | | | штатных сотрудников на базе | | | | | | | | | | | | | | краевого государственного | | | | | | | | | | | | | | учреждения здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | "Краевой госпиталь для | | | | | | | | | | | | | | ветеранов войн" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4 | Создание эффективной системы | 2008-2010 | 1 982 427,5 | 618 873,3 | 618 873,3 | | 660 957,3 | 660 957,3 | | 702 596,9 | 702 596,9 | | | | лекарственной помощи | | | | | | | | | | | | | | населению края. Формирование | | | | | | | | | | | | | | формулярной системы | | | | | | | | | | | | | | лекарственного обеспечения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4.1 | Реализация на территории | 2008-2010 | 1 473 010,9 | 459 844,0 | 459 844,0 | | 491 113,4 | 491 113,4 | | 522 053,5 | 522 053,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | постановления Правительства РФ | | | | | | | | | | | | | | от 30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | | | | | "О государственной поддержке | | | | | | | | | | | | | | развития медицинской | | | | | | | | | | | | | | промышленности и улучшении | | | | | | | | | | | | | | обеспечения населения и | | | | | | | | | | | | | | учреждений здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | лекарственными средствами и | | | | | | | | | | | | | | изделиями медицинского | | | | | | | | | | | | | | назначения" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4.2 | Реализация Закона | 2008-2010 | 509 416,6 | 159 029,3 | 159 029,3 | | 169 843,9 | 169 843,9 | | 180 543,4 | 180 543,4 | | | | Красноярского края от 10.12.04 | | | | | | | | | | | | | | N 12-2703 "О мерах социальной | | | | | | | | | | | | | | поддержки ветеранов", Закона | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края от 10.12.04 | | | | | | | | | | | | | | N 12-2711 "О мерах социальной | | | | | | | | | | | | | | поддержки реабилитированных | | | | | | | | | | | | | | лиц и лиц, признанных | | | | | | | | | | | | | | пострадавшими от политических | | | | | | | | | | | | | | репрессий" в части обеспечения | | | | | | | | | | | | | | льготными лекарственными | | | | | | | | | | | | | | средствами, изделиями | | | | | | | | | | | | | | медицинского назначения и | | | | | | | | | | | | | | услугами по зубопротезированию | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 1 | 53 456 443,4 | 15 964 992,8 | 3 573 138,9 | 4 848 111,7 | 17 716 965,9 | 3 791 995,7 | 5 450 336,3 | 19 774 484,7 | 4 195 676,8 | 6 115 459,7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Оказание высокотехнологичных | 2008-2010 | 2 311 882,5 | 690 323,6 | 72 323,6 | | 808 373,7 | 76 373,7 | | 813 185,2 | 81 185,2 | | | | медицинских услуг населению | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 1.1 | Лечение больных, проживающих | 2008-2010 | 229 882,5 | 72 323,6 | 72 323,6 | | 76 373,7 | 76 373,7 | | 81 185,2 | 81 185,2 | | | | на территории края, в | | | | | | | | | | | | | | учреждениях здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | края, оказывающих | | | | | | | | | | | | | | высокотехнологичные | | | | | | | | | | | | | | медицинские услуги, в пределах | | | | | | | | | | | | | | гарантированных квот | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 1.2 | Развитие новых высоких | 2008-2010 | 380 000,0 | 140 000,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | медицинских технологий в | | | | | | | | | | | | | | федеральных | | | | | | | | | | | | | | специализированных | | | | | | | | | | | | | | медицинских учреждениях | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 1.3 | Оказание высокотехнологичных | 2008-2010 | 1 500 000,0 | 440 000,0 | | | 530 000,0 | | | 530 000,0 | | | | | медицинских услуг в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 1.4 | Совершенствование медицинской | 2008-2010 | 202 000,0 | 38 000,0 | | | 82 000,0 | | | 82 000,0 | | | | | помощи больным с сердечно- | | | | | | | | | | | | | | сосудистыми заболеваниями в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 2 | Разработка и реализация Закона | 2008-2010 | 273 516,4 | 86 791,3 | 86 791,3 | | 95 677,8 | 95 677,8 | | 91 047,3 | 91 047,3 | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Предупреждение | | | | | | | | | | | | | | распространения и борьба с | | | | | | | | | | | | | | заболеваниями социального | | | | | | | | | | | | | | характера" на 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ- | 2008-2010 | 528 000,0 | 156 000,0 | | | 186 000,0 | | | 186 000,0 | | | | | инфекции, гепатита В и С, | | | | | | | | | | | | | | выявление в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 4 | Реализация Закона | 2008-2010 | 24 547,9 | 16 038,1 | 16 038,1 | | 8 509,8 | 8 509,8 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Комплексные меры по | | | | | | | | | | | | | | преодолению распространения | | | | | | | | | | | | | | наркомании, пьянства и | | | | | | | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском | | | | | | | | | | | | | | крае" на 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 5 | Развитие службы крови | 2008-2010 | 581 880,8 | 177 542,5 | 177 542,5 | | 194 732,9 | 194 732,9 | | 209 605,4 | 209 605,4 | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 5.1 | Развитие, организация и | 2008-2010 | 562 055,3 | 171 326,9 | 171 326,9 | | 188 113,3 | 188 113,3 | | 202 615,1 | 202 615,1 | | | | пропаганда донорства крови и ее | | | | | | | | | | | | | | компонентов, осуществляемых в | | | | | | | | | | | | | | целях обеспечения | | | | | | | | | | | | | | специализированной | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи, | | | | | | | | | | | | | | специализированной (санитарно- | | | | | | | | | | | | | | авиационной) скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 5.2 | Обеспечение мероприятий по | 2008-2010 | 19 825,5 | 6 215,6 | 6 215,6 | | 6 619,6 | 6 619,6 | | 6 990,3 | 6 990,3 | | | | обязательному страхованию | | | | | | | | | | | | | | доноров крови и ее компонентов, | | | | | | | | | | | | | | их питанию в день сдачи крови и | | | | | | | | | | | | | | ее компонентов, а также по | | | | | | | | | | | | | | оплате стоимости крови и ее | | | | | | | | | | | | | | компонентов при платном | | | | | | | | | | | | | | донорстве | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 6 | Развитие профилактического | 2008-2010 | 728 104,8 | 244 104,8 | 2 104,8 | | 242 000,0 | | | 242 000,0 | | | | | направления | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 6.1 | Иммунизация населения в рамках | 2008-2010 | 366 000,0 | 122 000,0 | | | 122 000,0 | | | 122 000,0 | | | | | национального календаря | | | | | | | | | | | | | | прививок, а также гриппа в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 6.2 | Дополнительная диспансеризация | 2008-2010 | 360 000,0 | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | населения в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 6.3 | Реализация Закона | 2008 | 2 104,8 | 2 104,8 | 2 104,8 | | | | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Безопасность дорожного | | | | | | | | | | | | | | движения в Красноярском крае" | | | | | | | | | | | | | | на 2006-2008 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7 | Совершенствование медицинской | 2008-2010 | 1 984 253,4 | 606 126,7 | 110 126,7 | | 687 836,6 | 111 836,6 | | 690 290,1 | 114 290,1 | | | | помощи детям и женщинам | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым | 2008-2010 | 1 648 000,0 | 496 000,0 | | | 576 000,0 | | | 576 000,0 | | | | | сертификатам" в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.2 | Содержание и воспитание детей- | 2008-2010 | 71 678,6 | 22 865,4 | 22 865,4 | | 23 641,7 | 23 641,7 | | 25 171,5 | 25 171,5 | | | | сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | | | попечения родителей, в | | | | | | | | | | | | | | учреждениях здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | края до 4 лет | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.3 | Предоставление детям в возрасте | 2008-2010 | 220 599,0 | 73 533,0 | 73 533,0 | | 73 533,0 | 73 533,0 | | 73 533,0 | 73 533,0 | | | | до 2 лет из малообеспеченных | | | | | | | | | | | | | | семей специальных молочных | | | | | | | | | | | | | | продуктов детского питания | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.4 | Обеспечение питанием | 2008-2010 | 22 578,4 | 7 048,5 | 7 048,5 | | 7 527,8 | 7 527,8 | | 8 002,1 | 8 002,1 | | | | беременных женщин, кормящих | | | | | | | | | | | | | | матерей и детей до трех лет по | | | | | | | | | | | | | | заключению врачей (Таймырский | | | | | | | | | | | | | | муниципальный район) | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 7.5 | Реализация Закона Таймырского | 2008-2010 | 21 397,4 | 6 679,8 | 6 679,8 | | 7 134,1 | 7 134,1 | | 7 583,5 | 7 583,5 | | | | Долгано-Ненецкого округа от | | | | | | | | | | | | | | 07.12.05 N 99-ОКЗ "О наделении | | | | | | | | | | | | | | органов местного | | | | | | | | | | | | | | самоуправления Таймырского | | | | | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | | | | | | муниципального района | | | | | | | | | | | | | | отдельными государственными | | | | | | | | | | | | | | полномочиями в области охраны | | | | | | | | | | | | | | здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 | | | | | | | | | | | | | | ст.2) | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 8 | Совершенствование организации | 2008-2010 | 352 000,0 | 116 000,0 | | | 118 000,0 | | | 118 000,0 | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | пострадавшим при дорожно- | | | | | | | | | | | | | | транспортных происшествиях в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 9 | Реализация Закона | 2008-2009 | 25 488,4 | 12 780,0 | 12 780,0 | | 12 708,4 | 12 708,4 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Дети" на | | | | | | | | | | | | | | 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10 | Развитие и укрепление | 2008-2010 | 6 781 719,3 | 2 653 745,5 | 2 081 745,5 | | 2 143 002,4 | 1 571 002,4 | | 1 984 971,4 | 1 412 971,4 | | | | материально-технической базы | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.1 | Реализация Закона | 2008-2010 | 2 837 275,1 | 1 195 395,2 | 1 195 395,2 | | 663 317,8 | 663 317,8 | | 978 562,1 | 978 562,1 | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Укрепление | | | | | | | | | | | | | | материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | краевых государственных, | | | | | | | | | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения и краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | образования Красноярского края" | | | | | | | | | | | | | | на 2006-2008 годы", разработка и | | | | | | | | | | | | | | реализация Закона Красноярского | | | | | | | | | | | | | | края "О краевой целевой | | | | | | | | | | | | | | программе "Укрепление | | | | | | | | | | | | | | материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | краевых государственных, | | | | | | | | | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения и краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | образования Красноярского края" | | | | | | | | | | | | | | на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.2 | Материально-техническое | 2008-2010 | 30 000,0 | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | | | обеспечение массового | | | | | | | | | | | | | | обследования новорожденных на | | | | | | | | | | | | | | наследственные заболевания в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.3 | Капитальное строительство | 2008-2010 | 1 479 978,8 | 446 653,2 | 312 653,2 | | 464 916,3 | 330 916,3 | | 568 409,3 | 434 409,3 | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.4 | Оснащение диагностическим | 2008-2010 | 876 000,0 | 292 000,0 | | | 292 000,0 | | | 292 000,0 | | | | | оборудованием амбулаторно- | | | | | | | | | | | | | | поликлинических учреждений в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.5 | Оснащение учреждений скорой | 2008-2010 | 228 000,0 | 76 000,0 | | | 76 000,0 | | | 76 000,0 | | | | | медицинской помощи и лечебно- | | | | | | | | | | | | | | профилактических учреждений, | | | | | | | | | | | | | | имеющих отделения скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи, | | | | | | | | | | | | | | автомобилями в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.6 | Реализация Закона | 2008-2009 | 1 127 907,2 | 562 648,9 | 562 648,9 | | 565 258,3 | 565 258,3 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Улучшение | | | | | | | | | | | | | | демографической ситуации в | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | | | | | годы", включая строительство | | | | | | | | | | | | | | перинатального центра | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.7 | Реализация Закона | 2008-2009 | 22 558,2 | 11 048,2 | 11 048,2 | | 11 510,0 | 11 510,0 | | | | | | | Красноярского края "О краевой | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Реализация | | | | | | | | | | | | | | социально-экологических | | | | | | | | | | | | | | мероприятий в зоне влияния | | | | | | | | | | | | | | ФГУП "Горно-химический | | | | | | | | | | | | | | комбинат" на период | | | | | | | | | | | | | | 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 10.8 | Оснащение стационарных | 2008-2010 | 180 000,0 | 60 000,0 | | | 60 000,0 | | | 60 000,0 | | | | | учреждений родовспоможения | | | | | | | | | | | | | | диагностическим и лечебным | | | | | | | | | | | | | | оборудованием в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 11 | Совершенствование организации | 2008-2010 | 80 000,0 | 24 000,0 | | | 28 000,0 | | | 28 000,0 | | | | | медицинской помощи при острых | | | | | | | | | | | | | | отравлениях в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 2 | 13 671 393,5 | 4 783 452,5 | 2 559 452,5 | | 4 524 841,6 | 2 070 841,6 | | 4 363 099,4 | 1 909 099,4 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Предоставление медицинских | 2008-2010 | 3 012 905,5 | 927 038,3 | 278 745,8 | | 1 015 061,2 | 288 973,6 | | 1 070 806,0 | 298 974,9 | | | | услуг сверх краевой Программы | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 2 | Обязательное медицинское | 2008-2010 | 13 856 651,0 | 4 445 921,4 | 4 445 921,4 | | 4 666 927,7 | 4 666 927,7 | | 4 743 801,9 | 4 743 801,9 | | | | страхование неработающего | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3 | Повышение эффективности | 2008-2010 | 2 778 900,6 | 1 030 157,1 | 562 157,1 | | 1 055 201,0 | 577 201,0 | | 693 542,5 | 215 542,5 | | | | использования ресурсов | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.1 | Кадровое обеспечение | 2008-2010 | 611 445,4 | 187 429,5 | 181 429,5 | | 202 473,4 | 196 473,4 | | 221 542,5 | 215 542,5 | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.1.1 | Подготовка и переобучение | 2008-2010 | 18 000,0 | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | | | врачей первичной помощи в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.1.2 | Предоставление среднего | 2008-2010 | 593 445,4 | 181 429,5 | 181 429,5 | | 196 473,4 | 196 473,4 | | 215 542,5 | 215 542,5 | | | | профессионального | | | | | | | | | | | | | | медицинского образования в | | | | | | | | | | | | | | краевых государственных | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.2 | Совершенствование системы | 2008-2010 | 2 167 455,2 | 842 727,6 | 380 727,6 | | 852 727,6 | 380 727,6 | | 472 000,0 | | | | | оплаты труда | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.2.1 | Осуществление денежных выплат | 2008-2010 | 1 406 000,0 | 462 000,0 | | | 472 000,0 | | | 472 000,0 | | | | | врачам общей (семейной) | | | | | | | | | | | | | | практики, участковым | | | | | | | | | | | | | | терапевтам, участковым | | | | | | | | | | | | | | педиатрам в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | 3.2.2 | Осуществление денежных выплат | 2008-2010 | 761 455,2 | 380 727,6 | 380 727,6 | | 380 727,6 | 380 727,6 | | | | | | | медицинскому персоналу | | | | | | | | | | | | | | фельдшерско-акушерских | | | | | | | | | | | | | | пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | | | | | | | медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 3 | 19 648 457,1 | 6 403 116,8 | 5 286 824,3 | | 6 737 189,9 | 5 533 102,3 | | 6 508 150,4 | 5 258 319,3 | | |---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по целям | 86 776 294,0 | 27 151 562,1 | 11 419 415,7 | 4 848 111,7 | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3 | 30 645 734,5 | 11 363 095,5 | 6 115 459,7 | |---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+--------------+--------------+---------------| | Всего по ведомственной программе | 2008-2010 | 86 776 294,0 | 27 151 562,1 | 11 419 415,7 | 4 848 111,7 | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3 | 30 645 734,5 | 11 363 095,5 | 6 115 459,7 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и срока | Остаток | Объем финансирования, тыс. руб. | | п/п | ввода | (ввод в | | | | | эксплуатацию | | | | | - 2010 |--------------------------------------------------------------------------------| | | | год) | 2005 год | отчет | оценка | плановый среднесрочный период | | | | сметной | | | | | | | | стоимости в | | | | | | | | ценах | |-------------+-------------+----------------------------------------| | | | текущего | | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | | | года на | | | | | | | | | | 01.01.2007 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | в том числе по объектам: | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 1 | Реконструкция приемно-диагностического блока под хирургическое | 3 900,00 | 17 566,00 | 20 971,00 | 3 900,00 | | | | | | отделение краевой детской больницы на 30 коек в Октябрьском | | | | | | | | | | районе г. Красноярска (срок ввода 2007 г.) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 2 | Родильный дом на 130 коек с наружными сетями, благоустройством | 4 000,00 | 5 311,00 | 31 500,00 | 4 000,00 | | | | | | и озеленением в г. Минусинске (сезонные работы по блоку В) (срок | | | | | | | | | | ввода 2007 г.) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 3 | Акушерский корпус на 30 коек в г. Иланском, Иланский район (срок | 10 330 | 5 929,00 | 33 165,00 | 10 330,00 | | | | | | ввода 2007 г.) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва Манский район | уточняется | 1 332,00 | 4 970,00 | 17 345,00 | 30 000,00 | | | | | (срок ввода - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 5 | Два лечебных корпуса центральной районной больницы п. Большая | 214 845,50 | 1 871,00 | 6 498,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 156 476,50 | | | | Мурта Большемуртинского района (71 койка, срок ввода 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 6 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в | 164 947,40 | 2 676,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 21 177,00 | 35 274,45 | 111 819,90 | | | г. Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 | | | | | | | | | | посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, | | | | | | | | | | срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 7 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, | 1 570 706,20 | 300,00 | 10 387,00 | 50 000,00 | 61 000,00 | | | | | Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию 2010 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 8 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое и | 143 672,00 | 1 500,00 | 1 487,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 135 622,30 | | | детское отделение центральной районной больницы в с. Каратузское | | | | | | | | | | (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 9 | Вертолетная площадка для федерального центра сердечно- | | | | 150,00 | | | | | | сосудистой хирургии (ввод в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 10 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода | уточняется | 8 451,00 | 36 663,00 | 84 795,00 | 60 653,20 | | | | | в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 11 | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию | | | | | | | | | | - 2007 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 12 | Поликлиника в р. п. Березовка, Березовский район (250 посещений в | 53 850,00 | 955,00 | 13 098,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | | | | | смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 13 | Акушерский корпус на 30 коек в р. п. Мотыгино, Мотыгинский | 129 888,00 | | 678,00 | 5 000,00 | | | | | | район (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 14 | Пристройка к пищеблоку КГУЗ "Красноярская краевая | 97 541,0 | | | | 4 000,00 | | | | | психиатрическая больница N 2", п. Овсянка, г. Дивногорск (срок | | | | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 15 | Реконструкция детского сада под станцию переливания крови в | 36 372,5 | 990,00 | | 600,00 | | | | | | г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 16 | Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая | 42 202,70 | | | 2 000,00 | | | | | | больница N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского р-на (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 17 | Врачебная амбулатория в п. Филимоново Канского района (4 койки, | уточняется | | | 3 700,00 | 5 000,00 | 33 476,50 | | | | срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 18 | Лечебно-диагностический корпус с пищевым блоком краевого | 1 800 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, срок ввода | | | | | | | | | | в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 19 | Реконструкция краевой больницы N 2 в г. Красноярске (срок ввода | | | | 5 340,00 | | | | | | в эксплуатацию - 2007) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 20 | ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому | 75 267,00 | 2 400,00 | 4 500,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 12 480,00 | | | корпусу в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 21 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное | 41 163,00 | 1 200,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 3 112,00 | | | | наркологическое учреждение (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске | | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2008) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 22 | ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, г. | 49 040,00 | 2 400,00 | 7 500,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | | | | | Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию с | | | | | | | | | | судебно-психиатрической экспертизой (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | | 2009) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 23 | Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50, | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | п. Нижний Ингаш | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 24 | Реконструкция операционного блока и центрального | 8 114,00 | | | 8 114,00 | | | | | | стерилизационного отделения Дивногорской ЦГБ (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2007 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 25 | Поликлиника на 150 посещений в смену в с. Партизанском, | 117 999,00 | 400,00 | 8 700,00 | 32 071,00 | 19 500,00 | 10 000,00 | 56 828,00 | | | Партизанский район (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 26 | Городской радиологический центр (радиологический корпус МУЗ | 85 744,00 | | | 39 145,00 | | | | | | "Городская больница N 1", г. Норильск (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | | 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 27 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной | 71 500 | | | 1 500,00 | 10 323,00 | 41 576,05 | 24 280 | | | больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 28 | Родильный дом на 30 коек в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - | 167 000 | | | 3 000,00 | | | | | | 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 29 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Ермаковское | 42 827,30 | | | 1 000,00 | | | | | | (ввод в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 30 | Пристройка к баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой | 111 414,20 | | | 500,00 | | | | | | противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово (ввод в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 31 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | 174 211,00 | | | 4 500,00 | | | | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (ввод в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 32 | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара | 240 000 | | | | | 20 000,00 | 93 379,10 | | | Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край. Объект | | | | | | | | | | заявлен в ФАИП на 2008-2009 гг. При невключении в ФАИП | | | | | | | | | | предлагается софинансирование из краевого бюджета | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 33 | Детское отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского района | | | | 100,00 | | | | | | (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 34 | Гостиница для иногородних при Федеральном центре сердечно- | 750 000 | | | 150,00 | | | | | | сосудистой хирургии в г. Красноярск | | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 35 | Родильное отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского | | | | 100,00 | | | | | | района (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 36 | Перинатальный центр в г. Красноярске (ввод в эксплуатацию - 2010 | | | | 150,00 | | | | | | год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | | | | 53 281,00 | 206 337,00 | 408 490,00 | 312 653,20 | 330 915,50 | 434 409,30 | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 37 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск | | | 19 220,00 | 150 000,00 | 90 000,00 | | | | | (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | 38 | Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках | 2 000 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | реализации краевой целевой программы "Улучшение | | | | | | | | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | годы", в том числе разработка проектно-сметной документации | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------| | | ИТОГО | | | | 558 490,00 | 902 653,2 | 830 915,50 | 434 409,30 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Из федерального бюджета финансируется | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в | | | 1 025 000,0 | 1 255 600,0 | | | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения (срок ввода в эксплуатацию 2008 год) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |-----------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | |--------------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 35 603 606,1 | 12 037 143,3 | 11 951 667,2 | 11 614 795,5 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 761 455,2 | 380 727,6 | 380 727,6 | 0,0 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 33 311 756,6 | 11 140 669,9 | 11 106 966,0 | 11 064 120,6 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 866 694,3 | 278 745,8 | 288 973,6 | 298 974,9 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 663 700,0 | 237 000,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальные вложения | 6 014 914,5 | 2 384 361,3 | 1 820 918,7 | 1 809 634,5 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 5 282 479,9 | 2 124 596,3 | 1 623 431,0 | 1 534 452,6 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 68 734,6 | 22 765,0 | 22 487,7 | 23 481,9 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 663 700,0 | 237 000,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 7 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 34 178 450,8 | 11 419 415,7 | 11 395 939,6 | 11 363 095,5 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 29 131 021,9 | 9 530 732,1 | 9 692 541,6 | 9 907 748,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 164 940,8 | 2 206 484,6 | 2 359 495,8 | 2 598 960,4 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 5 635 092,8 | 1 734 617,9 | 1 855 541,8 | 2 044 933,1 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 80 906,5 | 25 734,5 | 26 880,4 | 28 291,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 448 941,5 | 446 132,2 | 477 073,6 | 525 735,7 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2 808 528,0 | 924 930,4 | 906 190,4 | 977 407,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 44 317,7 | 13 893,2 | 14 783,1 | 15 641,4 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 87 241,6 | 27 790,1 | 29 033,9 | 30 417,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 596 992,9 | 177 255,6 | 198 222,3 | 221 515,0 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 9 831,5 | 3 153,2 | 3 282,1 | 3 396,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 1 011 550,6 | 363 188,7 | 310 775,0 | 337 586,9 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт: | 683 026,3 | 259 442,7 | 202 591,4 | 220 992,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 058 593,7 | 339 649,6 | 350 094,0 | 368 850,1 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 18 971 370,8 | 6 318 632,9 | 6 375 329,0 | 6 277 408,9 | | системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | 1 854 227,8 | 706 348,2 | 495 882,6 | 651 997,0 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 32 595,0 | 10 289,4 | 10 726,4 | 11 579,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 32 595,0 | 10 289,4 | 10 726,4 | 11 579,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 153 587,3 | 70 394,8 | 40 800,0 | 42 392,5 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 5 047 429,0 | 1 888 683,6 | 1 703 398,0 | 1 455 347,4 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 813 960,4 | 1 181 570,4 | 947 444,7 | 684 945,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | 2 078 978,8 | 813 653,2 | 830 916,3 | 434 409,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | 734 981,6 | 367 917,2 | 116 528,4 | 250 536,0 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 2 233 468,6 | 707 113,2 | 755 953,3 | 770 402,1 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7.1 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче 1) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | в том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. (Обеспечение населения доступной медицинской помощью) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 10 234 228,2 | 3 146 859,7 | 3 352 348,5 | 3 735 020,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 5 934 981,7 | 1 823 613,8 | 1 952 120,6 | 2 159 247,3 | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 4 677 339,0 | 1 436 681,1 | 1 538 323,3 | 1 702 334,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 56 976,9 | 18 117,4 | 18 922,8 | 19 936,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 200 665,8 | 368 815,3 | 394 874,5 | 436 976,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 1 866 534,4 | 573 659,8 | 621 078,8 | 671 795,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 34 675,5 | 10 839,3 | 11 561,0 | 12 275,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 58 645,2 | 18 547,4 | 19 438,5 | 20 659,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 509 983,8 | 150 879,3 | 169 312,5 | 189 792,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 6 903,0 | 2 204,6 | 2 301,4 | 2 397,0 | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 280 721,9 | 88 916,6 | 91 942,6 | 99 862,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 975 605,0 | 302 272,6 | 326 522,8 | 346 809,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 2 364 002,0 | 706 317,8 | 766 799,4 | 890 884,8 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | 203 351,6 | 32 941,8 | 46 844,9 | 123 564,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 638,3 | 511,4 | 546,2 | 580,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 638,3 | 511,4 | 546,2 | 580,7 | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 67 071,8 | 42 756,9 | 11 803,5 | 12 511,4 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 326 583,2 | 426 279,2 | 439 647,2 | 460 656,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 51 918,9 | 18 406,3 | 16 756,3 | 16 756,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 50 918,9 | 17 406,3 | 16 756,3 | 16 756,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 1 274 664,3 | 407 872,9 | 422 890,9 | 443 900,5 | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 1 | 11 560 811,4 | 3 573 138,9 | 3 791 995,7 | 4 195 676,8 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7.2 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче 2) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. (Обеспечение качественной медицинской помощи) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 3 056 197,8 | 1 173 977,6 | 886 416,6 | 995 803,6 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 320 290,2 | 98 254,5 | 105 541,3 | 116 494,4 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 247 098,6 | 75 693,1 | 81 385,3 | 90 020,2 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 10 156,7 | 3 252,1 | 3 394,6 | 3 510,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 63 034,9 | 19 309,3 | 20 761,4 | 22 964,2 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 744 495,1 | 289 245,2 | 219 159,5 | 236 090,4 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 2 593,1 | 814,2 | 866,0 | 912,9 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 4 883,7 | 1 584,5 | 1 671,1 | 1 628,1 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 15 310,3 | 4 557,1 | 5 083,6 | 5 669,6 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 25,6 | 12,6 | 13,0 | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 680 204,8 | 258 117,5 | 201 855,9 | 220 231,4 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | 669 859,0 | 254 859,0 | 198 600,0 | 216 400,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 41 477,6 | 24 159,3 | 9 669,9 | 7 648,4 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 1 989 262,6 | 785 666,1 | 560 874,3 | 642 722,2 | | системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | 1 650 876,2 | 673 406,4 | 449 037,7 | 528 432,1 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 437,5 | 467,2 | 496,6 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 401,3 | 437,5 | 467,2 | 496,6 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 748,6 | 374,3 | 374,3 | 0,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3 483 195,7 | 1 385 474,9 | 1 184 425,0 | 913 295,8 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 704 554,2 | 1 144 342,8 | 911 552,1 | 648 659,3 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | 2 077 978,8 | 812 653,2 | 830 916,3 | 434 409,3 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 626 575,4 | 331 689,6 | 80 635,8 | 214 250,0 | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 778 641,5 | 241 132,1 | 272 872,9 | 264 636,5 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 2 | 6 539 393,5 | 2 559 452,5 | 2 070 841,6 | 1 909 099,4 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7.3 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задаче 3) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. (Повышение эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 15 840 595,9 | 5 209 894,8 | 5 453 776,5 | 5 176 924,6 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 909 668,9 | 284 616,3 | 301 833,9 | 323 218,7 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 710 655,2 | 222 243,7 | 235 833,2 | 252 578,3 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 13 772,9 | 4 365,0 | 4 563,0 | 4 844,9 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 185 240,8 | 58 007,6 | 61 437,7 | 65 795,5 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 197 498,5 | 62 025,4 | 65 952,1 | 69 521,0 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 7 049,1 | 2 239,7 | 2 356,1 | 2 453,3 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 23 712,7 | 7 658,2 | 7 924,3 | 8 130,2 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 71 698,8 | 21 819,2 | 23 826,2 | 26 053,4 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 902,9 | 936,0 | 967,7 | 999,2 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 50 623,9 | 16 154,6 | 16 976,5 | 17 492,8 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | 13 167,3 | 4 583,7 | 3 991,4 | 4 592,2 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 41 511,1 | 13 217,7 | 13 901,3 | 14 392,1 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 14 618 106,2 | 4 826 649,0 | 5 047 655,3 | 4 743 801,9 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 29 555,4 | 9 340,5 | 9 713,0 | 10 501,9 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 29 555,4 | 9 340,5 | 9 713,0 | 10 501,9 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 85 766,9 | 27 263,6 | 28 622,2 | 29 881,1 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 237 650,1 | 76 929,5 | 79 325,8 | 81 394,8 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 57 487,3 | 18 821,3 | 19 136,3 | 19 529,7 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 57 487,3 | 18 821,3 | 19 136,3 | 19 529,7 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 180 162,8 | 58 108,2 | 60 189,5 | 61 865,1 | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 3 | 16 078 245,9 | 5 286 824,3 | 5 533 102,3 | 5 258 319,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|