|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 692-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Таблица 5 Перечень объектов капитального строительства, за счет всех источников финансирования ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N п/п ¦ Наименование объекта с указанием ¦ Остаток ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ мощности и срока ввода ¦ сметной ----------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ Плановый среднесрочный период ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦ ¦ ------------------------------------ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ года на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации ¦ ¦ Красноярского края ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ в том числе по объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ Реконструкция приемно- ¦ 60 310 ¦ 17 566 ¦ 20971 ¦ 3 900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ диагностического блока под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хирургическое отделение краевой детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больницы на 30 коек в Октябрьском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районе г. Красноярска, срок ввода 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ Родильный дом на 130 коек с наружными ¦ 60 203 ¦ 5 311 ¦ 31 500 ¦ 5 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетями, благоустройством и озеленением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в г. Минусинске (сезонные работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ блоку В) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ Акушерский корпус на 30 коек в г. ¦ 22 113 ¦ 5 929 ¦ 33 165 ¦ 10 330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Иланском, Иланский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ Реконструкция участковой больницы в п. ¦ 48 086 ¦ 1 332 ¦ 4 970 ¦ 27 345 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Нарва Манский район (срок ввода - 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ Два лечебных корпуса на 120 мест в п. ¦ 321 855 ¦ 1871 ¦ 6498 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ ¦ ¦ ¦ Большая Мурта Большемуртинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района (71 койка, срок ввода 2009 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Акушерский корпус с женской ¦ 276 966 ¦ 2676 ¦ 2000 ¦ 25 000 ¦ 25 000 ¦ ¦ ¦ ¦ консультацией и поликлиникой в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Енисейске (акушерский стационар - 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коек, поликлиника - 380 посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смену, женская консультация - 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ посещений в смену, срок ввода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию - 2009 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7 ¦ Реконструкция центральной районной ¦ 2 100 000 ¦ 300 ¦ 10387 ¦ 50 000 ¦ 34 000 ¦ 182 804,3 ¦ ¦ ¦ больницы в с. Богучаны, Богучанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район (285 коек, 500 посещений в смену, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ срок ввода в эксплуатацию 2011 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 8 ¦ Реконструкция здания социального ¦ 143 672 ¦ 1500 ¦ 1487 ¦ 5 000 ¦ 10 000 ¦ 20 000 ¦ ¦ ¦ приюта под терапевтическое и детское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отделение центральной районной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больницы в с. Каратузское (ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию - 2010 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 9 ¦ Реконструкция центральной районной ¦ 80 000 ¦ ¦ ¦ 5 340 ¦ 10 000 ¦ 5 000 ¦ ¦ ¦ больницы в г. Иланске, Иланский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 10 ¦ Инфекционная больница на 150 коек в г. ¦ 106 696 ¦ 8451 ¦ 36663 ¦ 74 795 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 11 ¦ Федеральный центр сердечно-сосудистой ¦ Не ¦ ¦ 19 220 ¦ 240 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хирургии, г. Красноярск (180 мест, срок ¦ определен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ввода в эксплуатацию - 2007 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 12 ¦ Реконструкция отделения длительного ¦ 3 000 ¦ ¦ ¦ 3 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хранения крови КГУЗ "Красноярский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевой центр крови N 1" (срок ввода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию - 2007 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 13 ¦ Поликлиника в р.п. Березовка, ¦ 53 850 ¦ 955 ¦ 13098 ¦ 10 000 ¦ 15 000 ¦ ¦ ¦ ¦ Березовский район (250 посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 2009 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 14 ¦ Акушерский корпус на 30 коек в ¦ 129 888 ¦ ¦ 678 ¦ 5 000 ¦ 15 000 ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ р.п. Мотыгино, Мотыгинский район (срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ввода в эксплуатацию - 2010 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 15 ¦ Пристройка к пищеблоку КГУЗ ¦ 4 000 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 000 ¦ ¦ ¦ ¦ "Красноярская краевая психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больница N 2", п. Овсянка, г. Дивногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 16 ¦ Реконструкция детского сада под станцию ¦ 40 000 ¦ 990 ¦ ¦ 600 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ ¦ ¦ переливания крови в г. Лесосибирске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 17 ¦ Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая ¦ 26 000 ¦ ¦ ¦ 2 000 ¦ 24 000 ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологическая больница N 1" в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Поймо-Тины Нижнеингашского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 18 ¦ Врачебная амбулатория в п. Филимоново ¦ 35 000 ¦ ¦ ¦ 5 000 ¦ 15 000 ¦ 5 000 ¦ ¦ ¦ Канского района (4 койки, срок ввода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию - 2009 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 19 ¦ Лечебно-диагностический корпус с ¦ 1 600 000 ¦ ¦ ¦ 25 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пищевым блоком краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ онкологического диспансера в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярске (460 коек, срок ввода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию - 2010 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 20 ¦ Хирургический корпус в с. Ирбейское (55 ¦ 150 000 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 000 ¦ 14 000 ¦ ¦ ¦ коек, срок ввода в эксплуатацию - 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 21 ¦ ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), ¦ 75 267 ¦ 2400 ¦ 4500 ¦ 10 000 ¦ 8 000 ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ пристройка к онкологическому корпусу в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Красноярске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 22 ¦ Реконструкция ЛТП-6 под ¦ 41 163 ¦ 1200 ¦ 5000 ¦ 10 000 ¦ 6 000 ¦ 3 112 ¦ ¦ ¦ централизованное лечебное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наркологическое учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске, п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Старцево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 23 ¦ ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция ¦ 49 040 ¦ 2400 ¦ 7500 ¦ 3 000 ¦ 2 000 ¦ ¦ ¦ ¦ следственного изолятора, г. Красноярск, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ том числе: пристройка к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ административному зданию с судебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психиатрической экспертизой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 24 ¦ Реконструкция медицинской части ¦ 1 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 000 ¦ ¦ ¦ исправительной колонии N 50, п. Нижний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ингаш ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 25 ¦ Реконструкция операционного блока и ¦ 8 114 ¦ ¦ ¦ 8 114 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центрального стерилизационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отделения Дивногорской ЦГБ (срок ввода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в эксплуатацию - 2008 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 26 ¦ Поликлиника на 150 посещений в смену в ¦ 117 999 ¦ 400 ¦ 8700 ¦ 15 071 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ с. Партизанском, Партизанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 27 ¦ Городской радиологический центр ¦ 85 744 ¦ ¦ ¦ 39 145 ¦ 20 000 ¦ ¦ ¦ ¦ (радиологический корпус МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Городская больница N 1", г. Норильск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 28 ¦ Пристройка к хирургическому корпусу ¦ 71 500 ¦ ¦ ¦ 1 500 ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦ центральной районной больницы в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Шарыпово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 29 ¦ Родильный дом на 30 коек в г. Шарыпово ¦ 167 000 ¦ ¦ ¦ 7 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 30 ¦ Реконструкция центральной районной ¦ 12 000 ¦ ¦ ¦ 1 000 ¦ 11 000 ¦ ¦ ¦ ¦ больницы в с. Ермаковское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 31 ¦ Пристройка к баклаборатории КГУЗ ¦ 5 000 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 4 500 ¦ ¦ ¦ ¦ "Красноярский краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ противотуберкулезный диспансер N 7" в.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Назарово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 32 ¦ Реконструкция госпиталя под ¦ 50 000 ¦ ¦ ¦ 4 500 ¦ 11 500 ¦ 18 000 ¦ ¦ ¦ Красноярский краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический диспансер N 2 в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 33 ¦ Гостиница для иногородних при ¦ 124 000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ ¦ ¦ Федеральном центре сердечно-сосудистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хирургии в г. Красноярск (срок ввода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию - 2008 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 34 ¦ Перинатальный центр в г. Ачинске (срок ¦ 800 000 ¦ ¦ ¦ ¦ 22653,2 ¦ 20 000 ¦ ¦ ¦ ввода в эксплуатацию - 2010 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого: ¦ ¦ 53 281 ¦ 206 337 ¦ 617140,0 ¦ 312653,2 ¦ 330916,3 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 35 ¦ Строительство перинатального центра в г. ¦ Не ¦ ¦ ¦ ¦ 500 000 ¦ 500 000 ¦ ¦ ¦ Красноярске в рамках реализации краевой ¦ определен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой программы "Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ демографической ситуации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярском крае" на 2007-2009 годы", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ том числе разработка проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Из федерального бюджета финансируется: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ Строительство федерального центра ¦ ¦ ¦ 1 025000 ¦ 1 255600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сердечно-сосудистой хирургии в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приоритетного национального проекта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сфере здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники и направления финансирования ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------- ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего ¦ 33 661 768,4 ¦ 10 282 304,0 ¦ 11 583 911,4 ¦ 11 795 553,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ 1 229 518,1 ¦ 468 062,9 ¦ 380 727,6 ¦ 380 727,6 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет ¦ 32 381 229,1 ¦ 9 779 721,5 ¦ 11 193 532,3 ¦ 11 407 975,3 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них внебюджетные источники ¦ 956 123,2 ¦ 322 260,4 ¦ 309 004,5 ¦ 324 858,3 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджет муниципальных образований края ¦ 51 021,2 ¦ 34 519,6 ¦ 9 651,5 ¦ 6 850,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные вложения ¦ 6 467 545,4 ¦ 1 730 651,2 ¦ 2 558 774,5 ¦ 2 178 119,7 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет ¦ 6 418 207,4 ¦ 1 697 814,8 ¦ 2 549 123,0 ¦ 2 171 269,6 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них внебюджетные источники ¦ 88 962,0 ¦ 29 853,4 ¦ 30 299,8 ¦ 28 808,8 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджет муниципальных образований края ¦ 49 338,0 ¦ 32 836,4 ¦ 9 651,5 ¦ 6 850,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Коды классификации операций сектора ¦ Всего ¦ в том числе по годам (плановый ¦ ¦ государственного управления ¦ ¦ среднесрочный период) ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Сумма средств краевого бюджета, всего ¦ 33 610 747,2 ¦ 10 247 784,4 ¦ 11 574 259,9 ¦ 11 788 702,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 28 244 162,3 ¦ 8 574 780,0 ¦ 9 687 838,7 ¦ 9 981 543,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 6 497 971,9 ¦ 2 011 722,6 ¦ 2 170 235,7 ¦ 2 316 013,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 5 107 674,4 ¦ 1 584 877,8 ¦ 1 703 715,6 ¦ 1 819 081,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 61 403,7 ¦ 19 338,3 ¦ 20 844,8 ¦ 21 220,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 1 328 893,8 ¦ 407 506,5 ¦ 445 675,3 ¦ 475 712,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 2 166 973,9 ¦ 841 661,4 ¦ 669 872,5 ¦ 655 440,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 40 139,6 ¦ 12 754,6 ¦ 13 251,9 ¦ 14 133,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 83 350,7 ¦ 27 155,8 ¦ 27 778,5 ¦ 28 416,4 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 508 357,1 ¦ 160 634,4 ¦ 168 205,3 ¦ 179 517,4 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 11 348,5 ¦ 3 641,9 ¦ 3 767,6 ¦ 3 939,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 610 996,2 ¦ 344 211,3 ¦ 152 701,9 ¦ 114 083,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт: ¦ 292 525,4 ¦ 239 754,8 ¦ 50 068,4 ¦ 2 702,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 912 781,8 ¦ 293 263,4 ¦ 304 167,3 ¦ 315 351,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 19 391 212,3 ¦ 5 633 958,8 ¦ 6 798 942,7 ¦ 6 958 310,8 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитального характера ¦ 2 825 579,9 ¦ 409 728,7 ¦ 1 277 551,2 ¦ 1 138 300,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 22 526,4 ¦ 7 007,4 ¦ 7 504,3 ¦ 8 014,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, социальному и медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 22 526,4 ¦ 7 007,4 ¦ 7 504,3 ¦ 8 014,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 165 477,8 ¦ 80 429,8 ¦ 41 283,5 ¦ 43 764,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 5 366 584,9 ¦ 1 673 004,4 ¦ 1 886 421,2 ¦ 1 807 159,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 3 300 102,1 ¦ 1 048 331,3 ¦ 1 221 503,4 ¦ 1 030 267,4 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: капитальное строительство ¦ 2 260 709,5 ¦ 617 140,0 ¦ 812 653,2 ¦ 830 916,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ 1 039 392,6 ¦ 431 191,3 ¦ 408 850,2 ¦ 199 351,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных ¦ 2 066 482,8 ¦ 624 673,1 ¦ 664 917,8 ¦ 776 891,9 ¦ ¦ запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7.1 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по Задаче 1) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Коды классификации операций сектора ¦ Всего ¦ в том числе по годам (плановый ¦ ¦ государственного управления ¦ ¦ среднесрочный период) ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1 (Обеспечение населения доступной медицинской помощью) ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 9 155 994,7 ¦ 2 683 634,8 ¦ 3 102 014,1 ¦ 3 370 345,8 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату ¦ 5 349 581,9 ¦ 1 649 515,2 ¦ 1 788 276,7 ¦ 1 911 790,0 ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 4 210 441,8 ¦ 1 301 338,7 ¦ 1 405 561,5 ¦ 1 503 541,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 43 308,5 ¦ 13 836,9 ¦ 14 792,1 ¦ 14 679,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 1 095 831,6 ¦ 334 339,6 ¦ 367 923,1 ¦ 393 568,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1 616 668,6 ¦ 502 793,8 ¦ 540 795,7 ¦ 573 079,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 30 989,3 ¦ 9 608,6 ¦ 10 338,8 ¦ 11 041,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 56 955,9 ¦ 18 052,8 ¦ 19 346,1 ¦ 19 557,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 441 406,0 ¦ 136 863,0 ¦ 147 264,6 ¦ 157 278,4 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование ¦ 5 546,8 ¦ 1 719,8 ¦ 1 850,5 ¦ 1 976,5 ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 257 364,0 ¦ 79 798,6 ¦ 85 863,4 ¦ 91 702,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 824 406,6 ¦ 256 751,0 ¦ 276 132,3 ¦ 291 523,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе расходы капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам ¦ 2 155 605,1 ¦ 520 740,5 ¦ 761 552,1 ¦ 873 312,5 ¦ ¦ бюджетной системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе расходы капитального характера ¦ 223 602,4 ¦ 3 602,4 ¦ 77 000,0 ¦ 143 000,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 1 797,9 ¦ 557,5 ¦ 599,8 ¦ 640,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, социальному и медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи ¦ 1 797,9 ¦ 557,5 ¦ 599,8 ¦ 640,6 ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 32 341,2 ¦ 10 027,8 ¦ 10 789,8 ¦ 11 523,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 1 259 740,8 ¦ 468 951,9 ¦ 345 898,8 ¦ 444 890,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 194 927,4 ¦ 159 791,1 ¦ 17 481,6 ¦ 17 654,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальное строительство ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ оборудование ¦ 194 927,4 ¦ 159 791,1 ¦ 17 481,6 ¦ 17 654,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных ¦ 1 064 813,4 ¦ 309 160,8 ¦ 328 417,2 ¦ 427 235,4 ¦ ¦ запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 1 ¦ 10 415 735,6 ¦ 3 152 586,8 ¦ 3 447 912,9 ¦ 3 815 235,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7.2 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по Задаче 2) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Коды классификации операций сектора ¦ Всего ¦ в том числе по годам (плановый ¦ ¦ государственного управления ¦ ¦ среднесрочный период) ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 2 (Обеспечение качественной медицинской помощи) ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 3 656 762,4 ¦ 897 278,0 ¦ 1 489 547,2 ¦ 1 269 937,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 273 826,8 ¦ 88 613,8 ¦ 91 271,1 ¦ 93 941,9 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 212 513,1 ¦ 69 095,1 ¦ 70 707,3 ¦ 72 710,7 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 6 112,4 ¦ 1 892,9 ¦ 2 038,5 ¦ 2 181,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 55 201,3 ¦ 17 625,8 ¦ 18 525,3 ¦ 19 050,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 351 122,9 ¦ 264 145,3 ¦ 68 819,2 ¦ 18 158,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 2 170,8 ¦ 672,9 ¦ 724,4 ¦ 773,5 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 4 768,1 ¦ 1 512,5 ¦ 1 584,5 ¦ 1 671,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 12 405,7 ¦ 3 846,5 ¦ 4 138,9 ¦ 4 420,3 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 66,8 ¦ 41,2 ¦ 12,6 ¦ 13,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 294 532,8 ¦ 239 697,5 ¦ 50 272,9 ¦ 4 562,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт: ¦ 281 728,4 ¦ 235 727,4 ¦ 46 001,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 37 178,7 ¦ 18 374,7 ¦ 12 085,9 ¦ 6 718,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе расходы капитального характера: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 3 028 952,9 ¦ 542 938,0 ¦ 1 329 019,5 ¦ 1 156 995,4 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе расходы капитального характера: ¦ 2 601 977,5 ¦ 406 126,3 ¦ 1 200 551,2 ¦ 995 300,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 1 311,2 ¦ 406,6 ¦ 437,4 ¦ 467,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 1 311,2 ¦ 406,6 ¦ 437,4 ¦ 467,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 1 548,6 ¦ 1 174,3 ¦ 0,0 ¦ 374,3 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 3 812 536,6 ¦ 1 104 852,7 ¦ 1 444 575,5 ¦ 1 263 108,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 3 020 846,4 ¦ 858 565,1 ¦ 1 176 782,3 ¦ 985 499,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальное строительство ¦ 2 260 709,5 ¦ 617 140,0 ¦ 812 653,2 ¦ 830 916,3 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ оборудование ¦ 760 136,9 ¦ 241 425,1 ¦ 364 129,1 ¦ 154 582,7 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных ¦ 791 690,2 ¦ 246 287,6 ¦ 267 793,2 ¦ 277 609,4 ¦ ¦ запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 2 ¦ 7 469 299,0 ¦ 2 002 130,7 ¦ 2 934 122,7 ¦ 2 533 045,6 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7.3 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по Задаче 3) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Коды классификации операций сектора ¦ Всего ¦ в том числе по годам (плановый ¦ ¦ государственного управления ¦ ¦ среднесрочный период) ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 3 (Повышение эффективности системы управления здравоохранения Красноярского края) ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 15 431 405,2 ¦ 4 993 867,2 ¦ 5 096 277,4 ¦ 5 341 260,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 874 563,2 ¦ 273 593,6 ¦ 290 687,9 ¦ 310 281,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 684 719,5 ¦ 214 444,0 ¦ 227 446,8 ¦ 242 828,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 11 982,8 ¦ 3 608,5 ¦ 4 014,2 ¦ 4 360,1 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 177 860,9 ¦ 55 541,1 ¦ 59 226,9 ¦ 63 092,9 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 199 182,4 ¦ 74 722,3 ¦ 60 257,6 ¦ 64 202,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 6 979,5 ¦ 2 473,1 ¦ 2 188,7 ¦ 2 317,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 21 626,7 ¦ 7 590,5 ¦ 6 847,9 ¦ 7 188,3 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 54 545,4 ¦ 19 924,9 ¦ 16 801,8 ¦ 17 818,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 5 734,9 ¦ 1 880,9 ¦ 1 904,5 ¦ 1 949,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 59 099,4 ¦ 24 715,2 ¦ 16 565,6 ¦ 17 818,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт: ¦ 10 797,0 ¦ 4 027,4 ¦ 4 067,4 ¦ 2 702,2 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 51 196,5 ¦ 18 137,7 ¦ 15 949,1 ¦ 17 109,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе расходы капитального характера: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 14 206 654,3 ¦ 4 570 280,3 ¦ 4 708 371,1 ¦ 4 928 002,9 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе расходы капитального характера: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 19 417,3 ¦ 6 043,3 ¦ 6 467,1 ¦ 6 906,9 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 19 417,3 ¦ 6 043,3 ¦ 6 467,1 ¦ 6 906,9 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 131 588,0 ¦ 69 227,7 ¦ 30 493,7 ¦ 31 866,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 294 307,4 ¦ 99 199,7 ¦ 95 946,9 ¦ 99 160,8 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 84 328,3 ¦ 29 975,1 ¦ 27 239,5 ¦ 27 113,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ оборудование ¦ 84 328,3 ¦ 29 975,1 ¦ 27 239,5 ¦ 27 113,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 209 979,1 ¦ 69 224,6 ¦ 68 707,4 ¦ 72 047,1 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 3 ¦ 15 725 712,6 ¦ 5 093 066,9 ¦ 5 192 224,3 ¦ 5 440 421,4 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|