|
Расширенный поиск
Закон Кемеровской области от 06.11.2003 № 45-ОЗ
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН Об утверждении региональной целевой программы "Государственная поддержка социального развития села с 2004 по 2010 год" Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 24 октября 2003 г. Настоящий Закон принят в целях повышения уровня жизни сельского населения и социальной престижности проживания в сельской местности. Статья 1. Утвердить региональную целевую программу "Государственная поддержка социального развития села с 2004 по 2010 год" в соответствии с приложением к настоящему Закону. Статья 2. Финансирование региональной целевой программы "Государственная поддержка социального развития села с 2004 по 2010 год" осуществляется за счет средств областного бюджета. Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. И.о. Губернатора Кемеровской области В.П. Мазикин г. Кемерово 6 ноября 2003 года N 45-ОЗ Приложение к Закону Кемеровской области "Об утверждении региональной целевой программы "Государственная поддержка социального развития села с 2004 по 2010 год" от 06.11.2003 N 45-ОЗ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА с 2004 по 2010 год" П А С П О Р Т региональной целевой программы "Государственная поддержка социального развития села с 2004 по 2010 год" Дата принятия решения о постановление Администрации Кемеровской разработке региональной области от 09.10.2003 N 181 "О целевой программы региональной целевой программе "Государственная поддержка "Социальное развитие села до 2010 года" социального развития села с 2004 по 2010 год" (далее - Программа), дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) Государственный заказчик - департамент сельского хозяйства и координатор Программы продовольствия Кемеровской области Руководитель Программы - заместитель Губернатора Кемеровской области В.М. Мангазеев Государственные заказчики областное государственное учреждение разделов "Сельский дом", государственное учреждение "Кемеровская дирекция областного дорожного фонда", управление транспорта и связи Администрации Кемеровской области, департамент культуры Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент образования Кемеровской области Основные разработчики департамент сельского хозяйства и Программы продовольствия Кемеровской области, департамент образования Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент культуры Кемеровской области, государственное учреждение "Кемеровская дирекция областного дорожного фонда", областное государственное учреждение "Сельский дом", управление транспорта и связи Администрации Кемеровской области Цели и задачи Программы, развитие уровня социальной сферы и важнейшие целевые показатели инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципальных образований; расширение и обеспечение привлекательности рынка труда в сельской местности; создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Сроки и этапы реализации 2004-2010 годы Программы I этап - 2004-2006 годы II этап - 2007-2010 годы Основные программные мероприятия сгруппированы по следующим мероприятия направлениям: жилищное строительство, образование, здравоохранение, культура, бытовое обслуживание, водоснабжение, телекоммуникационная связь, дорожное строительство. Система программных мероприятий предусматривает: улучшение жилищных условий с учетом платежеспособного спроса сельского населения и установленных социальных норм; улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи; повышение образовательного уровня сельских учащихся, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями; активизацию культурно-досуговой деятельности на селе; повышение уровня и качества водоснабжения сельских населенных пунктов, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью; расширение и благоустройство сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания рабочих мест Ответственные за исполнение департамент сельского хозяйства и основных программных продовольствия Кемеровской области, мероприятий департамент образования Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент культуры Кемеровской области, государственное учреждение "Кемеровская дирекция областного дорожного фонда", областное государственное учреждение "Сельский дом", управление транспорта и связи Администрации Кемеровской области Объемы и источники общая сумма расходов на реализацию финансирования Программы Программы на период 2004-2010 годы 2505,9 млн. руб. за счет средств областного бюджета Ожидаемые конечные реализация Программы к 2010 году результаты реализации позволит: улучшить жилищные условия Программы более 1000 сельских семей и предоставить льготных займов на безвозмездной и возвратной основе на окончание строительства жилого дома более 1500 сельских семей; провести реконструкцию общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, для создания современных условий получения качественного образования; повысить качество амбулаторных услуг на 15,5 процента; увеличить обеспечение отдаленных и малонаселенных пунктов области плановой специализированной консультативно- диагностической помощью на 35 процентов; повысить обеспеченность учреждениями культуры и сохранить 3000 рабочих мест; расширить территориальную сеть комплексных предприятий бытового обслуживания и создать дополнительно 868 рабочих мест; обеспечить сельское население питьевой водой; ввести в эксплуатацию 450 км локальных водопроводов для обеспечения питьевой водой 100 тысяч человек; обеспечить ввод 26,9 тысячи телефонных номеров; привести в нормативное состояние 58,5 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования и расширить их сеть; улучшить демографическую ситуацию на селе и обеспеченность агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами, на 20-25 процентов повысить производительность сельскохозяйственного труда Система организации контроля текущее управление Программой и контроль за исполнением Программы за ходом ее реализации осуществляет департамент сельского хозяйства и продовольствия Кемеровской области 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Сложившаяся ситуация в социальной сфере на селе является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий. За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни. К началу 2003 года на селе сложилась следующая ситуация. Жилищные условия. В настоящее время на учете для улучшения жилищных условий состоят 4848 семей, из них 1198 семей проживают в ветхом и аварийном жилье. В 2001 году получили жилье лишь 388 семей, что составляет 8 процентов от числа нуждающихся. Здравоохранение. Современная социально-экономическая обстановка в сельской местности характеризуется снижением уровня жизни и, как следствие, ухудшением показателей здоровья: ростом заболеваемости, смертности и уменьшением средней продолжительности жизни. В 2002 году число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся в сельской местности составило 20,4, в городе 14,2. Рождаемость, напротив, на 4,4 процента выше в городах, чем в сельской местности (9,1 на 1000 и 8,7 на 1000 соответственно). Ухудшение состояния сельского здравоохранения вызвано низким уровнем финансирования, прогрессирующим ухудшением материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений, низкой укомплектованностью кадрами, особенно врачебными. Неудовлетворительное и несвоевременное обеспечение населения сельских поселений, особенно малонаселенных, высококвалифицированной специализированной медицинской помощью привело к ухудшению показателей здоровья, особенно детей, росту инвалидности и смертности. Образование. В системе образования в 2002 году доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, составила 49 процентов от общего количества. Вместе с тем в них обучаются 19 процентов от числа всех школьников Кемеровской области. Изменилась структура общеобразовательных учреждений сельских территорий по ступеням обучения и уровням образования. Если десять лет назад в сельских территориях Кемеровской области действовало до 60 процентов начальных и основных школ, то в настоящее время наблюдается сокращение их количества: доля начальных школ в структуре сельских общеобразовательных школ 24,6 процента, основных 27,3 процента, средних 48 процентов. В результате недостаточного наличия транспорта для подвоза детей к образовательным учреждениям обострилась проблема доступности общего образования. В настоящее время потребность в автотранспорте для сельских общеобразовательных учреждений области составляет 120 единиц техники. Отчетливая тенденция к разнообразию видов общеобразовательных учреждений Кемеровской области с возникновением лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных предметов не затронула сельские территории. Открывшийся в городе Кемерово многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей из сельских территорий не может в достаточной мере удовлетворить потребности данных социальных групп населения в доступе к качественному образованию. За последние десять лет материально-техническая база сельских общеобразовательных учреждений практически не пополнялась. Не ведется работа по реконструкции и капитальному ремонту зданий. За 2002 год доля дошкольных учреждений, расположенных в сельских территориях, составила 26,6 процента от общего количества дошкольных учреждений. Удельный вес посещающих дошкольные учреждения на селе составляет 0,9 процента по отношению к общему количеству детей, посещающих дошкольные учреждения области. Главная причина такого малого посещения прежде всего в неспособности населения сельских территорий оплачивать пребывание детей в дошкольных учреждениях. В качестве второй причины можно указать падение рождаемости в сельских территориях. Культурно-досуговая деятельность. В настоящее время в Кемеровской области функционируют 2492 учреждения культуры. Из них 61 процент расположен в сельской местности: это 501 библиотека, 659 клубов, 46 детских музыкальных школ и школ искусств, 300 киноучреждений, 10 музеев. Существующая в Кемеровской области сеть учреждений культуры сегодня явно недостаточна и не соответствует в полном объеме социальным нуждам. Необходимо дополнительно создать 1284 учреждения культуры. Предоставление культурных услуг сельскому населению существенно отстает от количества услуг, оказываемых городскому населению. Материально-техническая база сельских учреждений культуры достигла крайней степени износа. За последние 10 лет число сельских библиотек сократилось на 11 единиц. Основная причина закрытия библиотек аварийное состояние помещений. Более 40 сельских библиотек нуждаются в капитальном ремонте, 80 процентов библиотек на селе не имеют телефонной связи. Только 5 библиотек используют компьютер, в 17 имеется автомобильный транспорт. Объем бюджетных средств, выделяемых на пополнение библиотечного фонда, сократился вдвое, совокупный фонд сельских библиотек сократился на 8 процентов. Из-за ветхого и аварийного состояния зданий было закрыто 28 клубов на селе, в аварийном состоянии находятся 113, более 300 требуют проведения капитального ремонта. Низка оснащенность сельских учреждений культуры музыкальными инструментами, техническими средствами. Требуется перевод сельских киноустановок на видеопоказ, оснащение киноучреждений современным оборудованием. Бытовое обслуживание. На территории Кемеровской области в сельской местности действуют 232 предприятия бытового обслуживания различных организационно-правовых форм, в том числе 12 домов бытовых услуг. Все предприятия службы быта работают на устаревшем оборудовании. Физический износ основных фондов составляет 100 процентов по всем видам бытовых услуг. Практически не осуществляется подготовка кадров и повышение квалификации работников. Большинство предприятий службы быта, работающих в сельской местности, убыточны. В 2002 году сельским жителям оказано различных бытовых услуг всего на сумму 107,8 млн. рублей (в целом по Кемеровской области на 2,2 млрд. рублей, в том числе одному жителю - на 748 рублей, из них сельскому жителю - на 215 рублей). Разрыв в уровне обслуживания городского и сельского населения в расчете на одного жителя составил 2,5 раза. Водоснабжение. Из 1009 сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением частично или полностью обеспечен 581, что составляет 57,6 процента. Пользуются местными источниками (шахтные колодцы, родники, поверхностные источники) до сих пор 77,8 тысячи человек. В основном это население мелких деревень, лесозаготовительных и охотопромысловых пунктов, но есть и жители крупных сел. Напряженная ситуация с водообеспечением сельского населения вызвана недостаточным развитием систем водопроводно-канализационного хозяйства, старением его основных производственных фондов, низким качеством поверхностных и подземных водных объектов. Вследствие коррозии и износа труб в сетях коммунальных водопроводов происходят значительные потери питьевой воды. В результате основная часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам. Телекоммуникационная связь. В настоящее время в сельской местности находится в эксплуатации 314 телефонных станций общей монтированной емкостью 44428 номеров. Все телефонные станции автоматические. Телефонной связью обеспечены 252 сельскохозяйственных предприятия (91,9 процента) и 183 крестьянских (фермерских) хозяйства (10,6 процента). Из 1066 населенных пунктов с численностью более 50 тысяч человек телефонизировано 710 (66,6 процента). Объекты социальной сферы телефонизированы на 52 процента. Сельская телефонная связь убыточна. В результате отсутствия бюджетных средств строительство и развитие сельской телефонной связи полностью прекращено. Эксплуатируемые телекоммуникационные сети на селе морально устарели, имеют большой физический износ, требуют реконструкции и замены. Строительство. Комплексное обследование муниципальных автомобильных дорог показало их неудовлетворительное состояние, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения и сервисного обустройства. При этом 11,2 процента муниципальных дорог не имеют твердого покрытия, а 37,6 процента дорог являются проселочными. Неудовлетворительное состояние муниципальных автомобильных дорог приводит к срыву графиков движения автобусов, невозможности подвоза учащихся в школы, больных - в больницы, доставки товаров повседневного спроса, перевозок сельскохозяйственных грузов и продуктов питания. Бездорожье является одной из главных причин недостаточного развития рыночной инфраструктуры в сельской местности. В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности: Таблица 1 +---------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование объектов ¦Единицы ¦Построено в сельской местности ¦ ¦социальной сферы и ¦измерения +-------------------------------¦ ¦инженерной ¦ ¦ 1990 год¦2000 год¦2000 год ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦к 1990 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увел.(+), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦умен.(-) ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Жилые дома, общей ¦тыс. кв. м¦ 257,9 ¦ 55,1 ¦- в 4,7 раза¦ ¦(полезной) площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦в т.ч. построено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальными ¦тыс. кв. м¦ 11,8 ¦ 45,9 ¦+ в 3,9 раза¦ ¦застройщиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Общеобразовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦места ¦ 3346 ¦ 394 ¦- в 8,5 раза¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Детские дошкольные ¦места ¦ 1025 ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Лечебные учреждения ¦койки ¦ 56 ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Амбулаторно- ¦посещения ¦ 30 ¦ 40 ¦+ в 1,3 раза¦ ¦поликлинические ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Клубы ¦мест ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Внутрихозяйственные ¦км ¦ 586 ¦ - ¦ - ¦ ¦автомобильные дороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с твердым покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Водопровод ¦км ¦ 117,8 ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Сельские линии ¦км ¦ 270 ¦ 58,2 ¦- в 4,6 раза¦ ¦электропередач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+---------+--------+------------¦ ¦Сельские автоматические ¦номера ¦ 450 ¦ - ¦ - ¦ ¦телефонные станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ Положительные тенденции развития индивидуального жилищного строительства и телефонизации сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации. Демографические показатели. Стремительно ухудшается демографическая ситуация на селе. Естественная убыль сельского населения за последние 8 лет увеличилась в 7,7 раза (с 3,1 до 23,8 тыс. человек). Средняя продолжительность жизни на селе составляет 60,4 года, в городе же - 63,1. Трудовые ресурсы. Наблюдается тенденция сокращения трудовых ресурсов сельского хозяйства. Численность работников сельскохозяйственных организаций за последние 5 лет уменьшилась на 7000 человек. Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства. Численность работников, занимающих должности руководителей и специалистов, составляет 6301 человек, в том числе с высшим образованием - 1799 человек (28,6 процента). По сравнению с 2002 годом численность работников данной категории сократилась на 629 человек (10 процентов). Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена: социальной остротой проблемы, ее областным значением, определяемым широким спектром выполняемых селом функций; необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских территорий. 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Программа разработана для достижения следующих основных целей: развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципальных образований; сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности; расширение рынка труда в сельской местности и создание условий, позволяющих сельским жителям за счет роста собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры от сельскохозяйственных предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления. Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскому населению улучшение жилищных условий с учетом его платежеспособности в пределах установленных социальных норм; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских поселений и других секторах сельской экономики выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования; улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи; повышение роли физкультуры и спорта в области профилактики правонарушений, преодолении распространения наркомании и алкоголизма, формировании на селе здорового образа жизни; повышение образовательного уровня сельских учащихся путем расширения доступности образования, приведения его качества в соответствие с современными требованиями, обеспечения конкурентоспособности кадров на рынке труда и их профессиональной мобильности; активизация культурной деятельности на селе, обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям сельского населения; повышение уровня и качества электро-, водоснабжения сельских населенных пунктов, обеспечение их телекоммуникационной связью; расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест. Учитывая ограниченность средств областного бюджета, поставленные в Программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских поселений, применения ресурсосберегающих технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских территорий. Основные пути решения программных задач: формирование правового и методологического обеспечения социального развития села; приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских территорий; разработка и реализация эффективных правовых, экономических и организационных механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований; разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий; удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве. Сроки реализации Программы (2004-2010 годы) учитывают ресурсные возможности регионального уровня обеспечения программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной сферы и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости. Предусматривается, что Программа будет осуществляться в два этапа. Первый этап (2004-2006 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством. Второй этап (2007-2010 годы) предусматривает переход к формированию в сельских поселениях условий, обеспечивающих более высокий жизненный уровень, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, и создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий. Сроки реализации программных мероприятий на первом и втором этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. Исходя из ресурсных возможностей областного бюджета, приоритетными направлениями государственной поддержки социального развития села являются: жилищное строительство, водоснабжение, развитие телекоммуникационных сетей и строительство автомобильных дорог. 3. Система программных мероприятий 3.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности Государственная поддержка сельских жителей, не обладающих достаточными собственными накоплениями для улучшения их жилищных условий, предусматривает: формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов для приобретения или строительства жилья в сельской местности; формирование предпосылок для улучшения жилищных условий сельских жителей с невысокими личными доходами. Государственная поддержка сельских жителей, строящих или приобретающих индивидуальный жилой дом, осуществляется путем предоставления из средств областного бюджета субсидий в порядке, устанавливаемом Администрацией Кемеровской области. Выполнение мероприятий Программы позволит: улучшить жилищные условия более одной тысячи сельских семей; снизить стоимость строительства жилья за счет предоставления услуг по обеспечению застройщиков необходимыми дешевыми отечественными строительными материалами. 3.2. Развитие сети сельских образовательных учреждений Для реализации в сельских территориях принципа общедоступности образования независимо от места проживания, повышения качества образования, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям предусматривается следующая система мероприятий: создание условий для доступности получения учащимися сельских школ качественного и профессионально ориентированного образования, развитие профильного обучения в старших классах по направлениям сельскохозяйственной подготовки, развитие подсобных хозяйств на базе школ, развитие системы непрерывного образования "общеобразовательная школа профессиональное училище"; расширение спектра общекультурных возможностей в учреждениях дополнительного образования детей за счет интеграции с учреждениями культуры, повышение культурно-образовательного уровня учащихся сельских школ; повышение охвата детей дошкольным образованием; проведение строительства и реконструкции зданий сельских образовательных учреждений; переход на нормативное финансирование и создание условий для развития финансово-экономической самостоятельности сельских образовательных учреждений; более полное удовлетворение потребностей сельских образовательных учреждений в квалифицированных кадрах. Вопросы подготовки специалистов для работы в сельских образовательных учреждениях будут решаться на целевой контрактной основе с высшими учебными заведениями и учреждениями среднего профессионального образования, расположенными на территории Кемеровской области. 3.3. Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи Для обеспечения сельских жителей квалифицированной медицинской помощью в полном объеме, улучшения её качества и доступности необходимо согласно приложению 1 к настоящей Программе реализовать следующие мероприятия: укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; улучшение лекарственного обеспечения сельских жителей; обеспечение оказания сельским жителям квалифицированной медицинской помощи. В результате проведения мероприятий по развитию сельских учреждений медико-санитарной помощи предполагается следующее: обеспечение отдаленных и малонаселенных пунктов области плановой специализированной консультативно-диагностической помощью на 35 процентов; повышение качества амбулаторных услуг на 15,5 процента за счет практической деятельности специалистов выездных бригад областной клинической больницы и проведения ими учебно-методической работы на местах по основным вопросам профилактики, ранней диагностики и организации лечебной помощи в условиях сельской местности; сокращение на 8,8 процента потребности в госпитализации в головные больницы на дообследование, уточнение диагноза и выполнение несложных специализированных операций; снижение летальности при экстренных состояниях на 2,5 процента; уменьшение затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь на 5 процентов; сокращение расходов на госпитализацию на 9 процентов; снижение продолжительности сроков временной нетрудоспособности и объема затрат на выплату пособий по социальному страхованию на 11 процентов; приближение квалифицированной специализированной лечебно-диагностической помощи к населению сельской местности, улучшение доступности и качества медицинской помощи. 3.4. Развитие культурно-досуговой деятельности на селе Для развития культурно-досуговой деятельности на селе предусматриваются следующие мероприятия: реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение современных технологий; создание и предоставление на базе реконструируемых зданий новых культурно-досуговых услуг; возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований; сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов; развитие культурно-информационного обслуживания; сохранение и эффективное использование в научных и просветительских целях сельского музейного фонда; сохранение и развитие библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, улучшение их снабжения книжной продукцией, повышение качества информационных услуг, компьютеризация и автоматизация сельских библиотек; развитие системы кино-, видеообслуживания населения, обеспечение сельских районов кино-, видеотехнологическим и видеопроекционным оборудованием, перевод сельских киноустановок на видеопоказ. Реализация мероприятий Программы позволит расширить сферу культурно-досуговой деятельности сельского населения, а также будет способствовать сохранению культурно-исторического наследия. В результате реконструкции, модернизации и технического переоснащения сельских учреждений культуры будет сохранено 3000 рабочих мест, обеспечено сохранение культурного потенциала как одного из важнейших факторов социально-экономического развития Кемеровской области. 3.5. Развитие бытового обслуживания сельского населения В результате реализации Программы предприятия сферы услуг будут активно включены в решение задач по социально-экономическому развитию территорий, что обеспечит рост количества действующих предприятий бытового обслуживания в сельской местности Кемеровской области, а также рост числа лиц, занятых в этой сфере. Для развития бытового обслуживания сельского населения предусматриваются следующие мероприятия: развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения; организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных сельских поселений; создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития сферы бытового обслуживания населения; содействие созданию и поддержка предпринимательских структур, предоставляющих бытовые услуги; формирование инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства в сфере бытовых услуг; улучшение качества услуг, повышение культуры и внедрение прогрессивных форм обслуживания, организация новых видов услуг; обеспечение защиты прав работников бытового обслуживания и клиентов; материально-техническое обеспечение средствами, необходимыми для решения поставленных задач; кадровое обеспечение и анализ существующего положения дел. Осуществление мероприятий Программы согласно приложению 1 позволит реализовать право сельских жителей на бытовое обслуживание и получение широкого спектра бытовых услуг, создать на селе более комфортные условия быта. Развитие сети предприятий бытового обслуживания, ремесленнической деятельности позволит более полно использовать трудовые ресурсы села и расширить источники формирования доходов сельского населения. Всего за период реализации Программы в сфере бытового обслуживания сельского населения предусмотрено дополнительно создать около 500 рабочих мест. 3.6. Водоснабжение сельских населенных пунктов Для обеспечения сельского населения питьевой водой в достаточном количестве на первом этапе (2004-2006 годы) намечается осуществление следующих мероприятий: восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии; реконструкция сооружений водоподготовки на водопроводах, подающих населению воду непитьевого качества, отработавших свой амортизационный срок службы; продолжение работ на строящихся водопроводах; изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию установок и станций обезжелезивания воды в контейнерном исполнении общей производительностью 8,0 тыс.м3/сутки на реконструируемых и строящихся локальных водопроводах с использованием некондиционных подземных вод. На втором этапе (2007-2010 годы) предусматривается дальнейшее развитие систем водоснабжения сельских поселений. Для улучшения функционирования всей системы питьевого водоснабжения предусматривается проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание отечественных средств, технологий, материалов и оборудования нового поколения, которые позволят обеспечить население питьевой водой, увеличить срок эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. В результате выполнения намеченных мероприятий дополнительно более 90 тысяч человек будут обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Обеспеченность сельского населения питьевой водой возрастет с 15 процентов в настоящее время до 50 процентов к 2010 году. 3.7. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности Для развития телекоммуникационных сетей в сельской местности предусматриваются следующие мероприятия: максимальное использование свободной емкости автоматических телефонных станций и линейных сооружений; строительство сетей телефонной связи; поэтапная замена автоматических телефонных станций на электронные автоматические телефонные станции; проектирование, разработка, испытание и внедрение новых средств телекоммуникаций и информационных услуг. Реализация мероприятий согласно приложению 1 позволит ввести в эксплуатацию 26,9 тысячи номеров абонентской емкости, 3717 цифровых каналов систем передачи, 480 каналов радиорелейных линий связи, достигнуть плотности телефонных аппаратов на 100 жителей до 18 единиц. Ожидаемые результаты позволят обеспечить значительное улучшение социальных и экономических условий жизнедеятельности сельского населения и безубыточную эксплуатацию телефонных сетей на большей части сельских территорий. Замена морально устаревших и физически изношенных и ввод в действие новых телефонных сетей общего пользования позволят сохранить в сельской местности рабочие места, а также ввести дополнительные рабочие места. 3.8. Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности Мероприятия по совершенствованию сети автомобильных дорог в сельской местности, предусмотренные приложением 1 к настоящей Программе, осуществляются в целях приведения муниципальных дорог в нормативное состояние для передачи их в сеть автомобильных дорог общего пользования, что обеспечит: увеличение плотности существующей сети автомобильных дорог общего пользования; увеличение надежности функционирования дорожной сети и увеличение транспортной доступности; улучшение транспортно-эксплутационных показателей дорожной сети; повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; снижение эксплутационных затрат пользователей автомобильных дорог. Учитывая, что существующие муниципальные дороги имеют неудовлетворительное состояние и приведение их в нормативное состояние потребует проведения строительных и ремонтных работ с большим объемом финансирования, предусматривается поэтапная передача муниципальных автомобильных дорог в сеть областных автомобильных дорог общего пользования. Очередность передачи существующих муниципальных автомобильных дорог в сеть областных автомобильных дорог общего пользования определяется исходя из социальной и экономической значимости населенных пунктов: количества жителей, проживающих в населенном пункте, количества сельскохозяйственных организаций, объема грузопотока по данной дороге. 4. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета согласно приложению 1 к настоящей Программе. Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, из фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов. Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями областного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 2505,9 млн. рублей, в том числе на первом этапе (2004-2006 годы) 831,0 млн. рублей (42,2 процента), на втором этапе (2007-2010 годы) 1674,9 млн. рублей (57,8 процента). 5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы Управление реализацией Программы осуществляет департамент сельского хозяйства и продовольствия Кемеровской области, являющийся государственным заказчиком координатором Программы. Руководитель Программы несет персональную ответственность за ее реализацию. В ходе выполнения Программы департамент сельского хозяйства и продовольствия Кемеровской области осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Администрации Кемеровской области, отраслевыми органами государственной власти Кемеровской области, являющимися исполнителями мероприятий в рамках отдельных разделов Программы: Таблица 2 +------------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование разделов ¦ Исполнители разделов Программы ¦ ¦Программы ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Развитие жилищного строительства ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦в сельской местности ¦продовольствия Кемеровской области, ¦ ¦ ¦областное государственное учреждение ¦ ¦ ¦"Сельский дом" ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Развитие сети сельских ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦образовательных учреждений ¦продовольствия Кемеровской области, ¦ ¦ ¦департамент образования Кемеровской ¦ ¦ ¦области ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Развитие сети сельских учреждений ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦первичной медико-санитарной помощи¦продовольствия Кемеровской области, ¦ ¦ ¦департамент охраны здоровья населения¦ ¦ ¦Кемеровской области ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Развитие культурно-досуговой ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦деятельности на селе ¦продовольствия Кемеровской области, ¦ ¦ ¦департамент культуры Кемеровской ¦ ¦ ¦области ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Развитие бытового обслуживания ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦сельского населения ¦продовольствия Кемеровской области, ¦ ¦ ¦сектор бытового обслуживания ¦ ¦ ¦департамента по развитию и поддержке ¦ ¦ ¦предпринимательства Администрации ¦ ¦ ¦Кемеровской области ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Развитие телекоммуникационных ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦сетей в сельской местности ¦продовольствия Кемеровской области, ¦ ¦ ¦управление транспорта и связи ¦ ¦ ¦Администрации Кемеровской области ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Совершенствование сети ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦автомобильных дорог в сельской ¦продовольствия Кемеровской области, ¦ ¦местности ¦государственное учреждение ¦ ¦ ¦"Кемеровская дирекция областного ¦ ¦ ¦дорожного фонда" ¦ +----------------------------------+-------------------------------------¦ ¦Водоснабжение сельских населенных ¦Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦пунктов ¦продовольствия Кемеровской области ¦ +------------------------------------------------------------------------+ 6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий реализации Программы В результате реализации Программы должны быть созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, в доступности получения качественного образования, медицинского, культурного, бытового обслуживания сельского населения. Ожидаемый эффект от реализации Программы заключается: в области демографии - в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в трудоспособном возрасте, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села; в области занятости сельского населения в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения сельским населением дополнительных доходов; в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства в создании минимально необходимой базы для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий. Экономический эффект от реализации Программы состоит в увеличении производительности труда в сельскохозяйственном производстве на 20-25 процентов на основе: повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду; сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка. Приложение 1 к региональной целевой программе "Социальное развитие села с 2004 по 2010 год" +---------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦Срок исполнения¦ Областной¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ млн.руб. ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Развитие жилищного строительства ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦1. ¦Предоставление субсидий для ¦ 2004 г. ¦ 7.0 ¦ ¦ ¦строительства (приобретения) жилья ¦ 2005 г. ¦ 8.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 8.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 8.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 12.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 12.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 16.1 ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ 71.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Предоставление льготных займов на ¦ 2004 г. ¦ 3,6 ¦ ¦ ¦возмездной и возвратной основе на ¦ 2005 г. ¦ 4,6 ¦ ¦ ¦окончание строительства жилого дома: ¦ 2006 г. ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 5,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 5,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 5,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 5,2 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 33,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦105,6 ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦1. ¦Введение нормативного финансирования ¦ 2005 г. ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦в хозяйственно-экономическую ¦ 2006 г. ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦деятельность сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Разработка нормативной документации, ¦ 2005 г. ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦регламентирующей систему профильного ¦ 2006 г. ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦обучения учащихся по направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственной подготовки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Подготовка (один раз в 3 года, ¦ 2006 г. ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦начиная с 2005 г.) аналитического ¦ 2009 г. ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦доклада с предложениями "О состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кемеровской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Проведение областного мониторинга ¦ 2005 г. ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦состояния здоровья учащихся сельских ¦ 2008 г. ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналитических докладов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предложениями (один раз в 3 года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начиная с 2005 г.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Обеспечение учебными и учебно- ¦ 2007 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦методическими пособиями сельских ¦ 2008 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений ¦ 2009 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦на электронных носителях, введение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учебный процесс новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных технологий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Создание общеобразовательных ¦ 2005 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦учреждений в сельской местности ¦ 2006 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦по реализации комплексного ¦ 2007 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦непрерывного образования в связке ¦ 2008 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦"школа - профессиональное ¦ 2009 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦училище ". ¦ 2010 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Реструктуризация ¦ 2005 г. ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений, ¦ 2006 г. ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦расположенных в сельской местности. ¦ 2007 г. ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Обеспечение автотранспортом для ¦ 2005 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦организованного подвоза учащихся ¦ 2006 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений, ¦ 2007 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦расположенных в сельской местности. ¦ 2008 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 10,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Развитие учреждений дополнительного ¦ 2005 г. ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦образования детей, расширение ¦ 2006 г. ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦спектра досуговой деятельности ¦ 2007 г. ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦на условиях интеграции с ¦ 2008 г. ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦учреждениями культуры. ¦ 2009 г. ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.¦Строительство и реконструкция ¦ 2005 г. ¦ 40.5 ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений, ¦ 2006 г. ¦ 45,1 ¦ ¦ ¦расположенных в сельской местности. ¦ 2007 г. ¦ 47,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 133,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦ 144,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Развитие сети сельских учреждений первичной ¦ ¦ медико-социальной помощи. ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦Техническое перевооружение ¦ 2004 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦Центральных районных больниц ¦ 2005 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦(15 единиц) ¦ 2006 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 7,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Техническое перевооружение ¦ 2004 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦Участковых больниц (25 единиц). ¦ 2005 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 6,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Техническое перевооружение ¦ 2004 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦Амбулаторно-поликлинических ¦ 2005 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦учреждений (19 единиц) ¦ 2006 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Техническое перевооружение ¦ 2004 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦врачебных амбулаторий на селе ¦ 2005 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦(76 единиц) ¦ 2006 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Техническое перевооружение ¦ 2004 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦общих врачебных практик на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селе (2 единицы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Техническое перевооружение ¦ 2004 г. ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦фельдшерско-акушерских пунктов ¦ 2005 г. ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦(530 единиц) ¦ 2006 г. ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 47,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Введение в действие корпуса ¦ 2004 г. ¦ 14,0 ¦ ¦ ¦центральных районных больниц ¦ 2005 г. ¦ 11,6 ¦ ¦ ¦(4 единицы) ¦ 2008 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 31,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Введение в действие сельских и ¦ 2004 г. ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦участковых больницы (3 единицы) ¦ 2005 г. ¦ 9,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 40,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Ввести в действие амбулаторно- ¦ 2004 г. ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦поликлинические учреждения ¦ 2005 г. ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦(1 единица) ¦ 2006 г. ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.¦Открытие общих врачебных практик ¦ 2004 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦на селе (15 единиц) ¦ 2005 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.¦Открытие фельдшерско-акушерских ¦ 2005 г. ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦пунктов (ФАПы) (50 единиц) ¦ 2006 г. ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.¦Открытие подстанций скорой и ¦ 2007 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦неотложной помощи сельскому ¦ 2008 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦населению (5 единиц) ¦ 2009 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13.¦ Развитие сети и обеспечение ¦ 2004 г. ¦ 8,23 ¦ ¦ ¦ оборудованием сельских лечебно- ¦ 2005 г. ¦ 8,23 ¦ ¦ ¦ профилактических учреждений ¦ 2006 г. ¦ 8,23 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 8,23 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 8,23 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 8,23 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 8,23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 57,61 ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦ 258,8 ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Развитие культурно-досуговой деятельности на селе. ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦1. ¦Разработка концепции "Сохранение ¦ 2005 г. ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦и дальнейшее развитие учреждений ¦ 2006 г. ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦культуры в сельских районах". ¦ 2007 г. ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Обеспечение совершенствования ¦ 2004 г. ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦форм деятельности сельских ¦ 2005 г. ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦учреждений культуры. Проведение ¦ 2006 г. ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦Дней культуры с участием ¦ 2007 г. ¦ 0,45 ¦ ¦ ¦профессиональных творческих ¦ 2008 г. ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦коллективов областных учреждений ¦ 2009 г. ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦культуры и искуства. Совершенствование¦ 2010 г. ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦форм библиотечного обслуживания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация выездных читальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦залов, музейных выставок и экспозиций.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание культурно-спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов, центров досуга; сохранение¦ ¦ ¦ ¦ ¦и развитие центров национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры; создание библиотек семейного¦ ¦ ¦ ¦ ¦чтения, библиотек-клубов, видиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и другие, включая межбиблиотечное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание, организация выездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек и читальных залов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 2,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Стимулирование развития ¦ 2004 г. ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦профессионализма сельских работников ¦ 2005 г. ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦культуры через организацию ¦ 2006 г. ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦республиканских и региональных ¦ 2007 г. ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦семинаров и деловых игр. ¦ 2008 г. ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Перевод сельских киноустановок ¦ 2004 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦на видеопоказ при одновременном ¦ 2005 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦совершенствовании системы ¦ 2006 г. ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦кинопроката. ¦ 2007 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 7,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Укрепление материальной базы ¦ 2004 г. ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦сельских, клубных, библиотечных, ¦ 2005 г. ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦музейных учреждений, сельских школ ¦ 2006 г. ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦искусств, детских музыкальных школ, ¦ 2007 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦оснастить их новой техникой, ¦ 2008 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦специальным оборудованием, ¦ 2009 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦инструментами и компьютерами. ¦ 2010 г. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 17,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Внедрение новых информационных ¦ 2004 г. ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦технологий в деятельности библиотек. ¦ 2005 г. ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦Создание автоматизированных рабочих ¦ 2006 г. ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦мест в 17 районных библиотеках, ¦ 2007 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦подключение к ИНТЕРНЕТ (приобретение ¦ 2008 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦и установка компьютеров, программное ¦ 2009 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦обеспечение, установка каналов ¦ 2010 г. ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦связи), Подключение к ИНТЕРНЕТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских библиотек-филиалов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 6,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Обеспечение сохранности и ¦ 2004 г. ¦ 6,2 ¦ ¦ ¦полноценного комплектование книжных ¦ 2005 г. ¦ 6,2 ¦ ¦ ¦фондов сельских библиотек, в том ¦ 2006 г. ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦числе поступление документов в фонды ¦ 2007 г. ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦сельских библиотек, в том числе: ¦ 2008 г. ¦ 7,1 ¦ ¦ ¦периодических изданий, книг, ¦ 2009 г. ¦ 7,1 ¦ ¦ ¦аудиовизуальных и электронных ¦ 2010 г. ¦ 7,2 ¦ ¦ ¦документов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 47,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Организация мероприятий, нацеленных ¦ 2004 г. ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦на развитие традиционных форм ¦ 2005 г. ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦самодеятельного художественного ¦ 2006 г. ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦творчества, народных промыслов, ¦ 2007 г. ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ремесел, выявление и поддержка ¦ 2008 г. ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦индивидуальных талантов ¦ 2009 г. ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦и дарований. ¦ 2010 г. ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦По результатам инвентаризации и в ¦ 2004 г. ¦ 3,50 ¦ ¦ ¦соответствии со схемами развития ¦ 2005 г. ¦ 3,30 ¦ ¦ ¦проведение капитального строительства:¦ 2006 г. ¦ 3,30 ¦ ¦ ¦дома культуры в п.Итат Тяжинского р-на¦ 2007 г. ¦ 3,30 ¦ ¦ ¦сельского клуба в с.Курск-Смоленка ¦ 2008 г. ¦ 3,30 ¦ ¦ ¦Чебулинского р-на ¦ 2009 г. ¦ 3,40 ¦ ¦ ¦дома культуры в с.Усть-Сосново ¦ 2010 г. ¦ 3,60 ¦ ¦ ¦Топкинского р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию здания для школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств в р.п. Крапивино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию здания для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Крапивинской центральной районной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельский клуб в с. Костенково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новокузнецкого р-на (150 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельский клуб в с. Михайловка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокопьевского р-на (300 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детская школа искусств в р.п. Яя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(200 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сельских библиотеках, находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в аварийном состоянии, телефонизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 23,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.¦Создание передвижных клубных, ¦ 2004 г. ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦библиотечных и музейных учреждений, ¦ 2005 г. ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦оснащенных необходимым культурно- ¦ 2006 г. ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦информационным оборудованием. ¦ 2007 г. ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦Организация выездов в села, ¦ 2008 г. ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦не имеющие библиотек (50 сел), ¦ 2009 г. ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦библиобусов (50 штук), оснащенных ¦ 2010 г. ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦книжным и газетно-журнальным фондом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом аудиовизуальных документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудиовизуальной аппаратурой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 44,5 ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦ 126,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Развитие бытового обслуживания ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦1. ¦Открытие специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 единицы ¦ 2004 г. ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦4 единицы ¦ 2005 г. ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦1 единица ¦ 2006 г. ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦5 единиц ¦ 2008 г. ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦4 единицы ¦ 2010 г. ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 5,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Открытие комплексных приемных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 единиц ¦ 2004 г. ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦18 единиц ¦ 2005 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦10 единиц ¦ 2006 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦16 единиц ¦ 2007 г. ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦19 единиц ¦ 2008 г. ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦16 единиц ¦ 2009 г. ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 7,2 ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦ 12,6 ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Водоснабжение сельских населенных пунктов ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦1. ¦Реконструкция локальных водопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с использованием поверхностных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подземных кондиционных вод в 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских поселениях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протяженность, тыс. км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,09 ¦ 2004 г. ¦ 30,3 ¦ ¦ ¦0,10 ¦ 2005 г. ¦ 33,6 ¦ ¦ ¦0,11 ¦ 2006 г. ¦ 37,1 ¦ ¦ ¦0,12 ¦ 2007 г. ¦ 40,4 ¦ ¦ ¦0,13 ¦ 2008 г. ¦ 43,8 ¦ ¦ ¦0,13 ¦ 2009 г. ¦ 43,8 ¦ ¦ ¦0,14 ¦ 2010 г. ¦ 47,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 276,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Строительство локальных водопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с использованием поверхностных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подземных кондиционных вод в 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протяженность, тыс. км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,05 ¦ 2004 г. ¦ 16,8 ¦ ¦ ¦0,05 ¦ 2005 г. ¦ 16,8 ¦ ¦ ¦0,05 ¦ 2006 г. ¦ 16,8 ¦ ¦ ¦0,06 ¦ 2007 г. ¦ 20,2 ¦ ¦ ¦0,06 ¦ 2008 г. ¦ 20,2 ¦ ¦ ¦0,07 ¦ 2009 г. ¦ 23,5 ¦ ¦ ¦0,07 ¦ 2010 г. ¦ 23,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 137,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Строительство межхозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(групповых) водопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протяженность, тыс. км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,004 ¦ 2004 г. ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦0,004 ¦ 2005 г. ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦0,004 ¦ 2006 г. ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦0,004 ¦ 2007 г. ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦0,005 ¦ 2008 г. ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦0,005 ¦ 2009 г. ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦0,006 ¦ 2010 г. ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Изготовление и монтаж установок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станций опреснения воды в 140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских поселениях, штук: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19 ¦ 2004 г. ¦ 10,4 ¦ ¦ ¦19 ¦ 2005 г. ¦ 10,7 ¦ ¦ ¦19 ¦ 2006 г. ¦ 10,9 ¦ ¦ ¦20 ¦ 2007 г. ¦ 11,2 ¦ ¦ ¦20 ¦ 2008 г. ¦ 11,5 ¦ ¦ ¦21 ¦ 2009 г. ¦ 11,9 ¦ ¦ ¦22 ¦ 2010 г. ¦ 12,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 78,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Изготовление и монтаж установок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станций обезжелезивания воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контейнерном и блочномодульном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнении в 94 сельских поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦ 2004 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦13 ¦ 2005 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦13 ¦ 2006 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦13 ¦ 2007 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦14 ¦ 2008 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦14 ¦ 2009 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦15 ¦ 2010 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 8,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Реконструкция децентрализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем водоснабжения в 367 сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселениях, штук: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦52 ¦ 2004 г. ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦52 ¦ 2005 г. ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦52 ¦ 2006 г. ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦52 ¦ 2007 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦53 ¦ 2008 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦53 ¦ 2009 г. ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦53 ¦ 2010 г. ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 11,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Строительство децентрализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем водоснабжения в 185 сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселениях, штук: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25 ¦ 2004 г. ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦25 ¦ 2005 г. ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦25 ¦ 2006 г. ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦27 ¦ 2007 г. ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦27 ¦ 2008 г. ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦28 ¦ 2009 г. ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦28 ¦ 2010 г. ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Реконструкция систем водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственно-бытовых сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 86 сельских поселениях, штук: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦ 2004 г. ¦ 8,9 ¦ ¦ ¦12 ¦ 2005 г. ¦ 9,1 ¦ ¦ ¦12 ¦ 2006 г. ¦ 9,3 ¦ ¦ ¦12 ¦ 2007 г. ¦ 9,6 ¦ ¦ ¦13 ¦ 2008 г. ¦ 9,9 ¦ ¦ ¦13 ¦ 2009 г. ¦ 10,1 ¦ ¦ ¦13 ¦ 2010 г. ¦ 10,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 67,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Строительство систем водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственно-бытовых сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 43 сельских поселениях, штук: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦ 2004 г. ¦ 4,5 ¦ ¦ ¦6 ¦ 2005 г. ¦ 4,6 ¦ ¦ ¦6 ¦ 2006 г. ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦6 ¦ 2007 г. ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦6 ¦ 2008 г. ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦6 ¦ 2009 г. ¦ 5,1 ¦ ¦ ¦7 ¦ 2010 г. ¦ 5,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 33,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.¦Улучшение состояния зон санитарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны питьевых водоисточников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводов хозяйственно-питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения в 70 сельских поселениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦ 2004 г. ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦16 ¦ 2005 г. ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦17 ¦ 2006 г. ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦18 ¦ 2007 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦18 ¦ 2008 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦18 ¦ 2009 г. ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦19 ¦ 2010 г. ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 8,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.¦Обустройство водоохранных зон и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибрежных полос протяженностью, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦92 ¦ 2004 г. ¦ 6,1 ¦ ¦ ¦94 ¦ 2005 г. ¦ 6,2 ¦ ¦ ¦96 ¦ 2006 г. ¦ 6,4 ¦ ¦ ¦98 ¦ 2007 г. ¦ 6,5 ¦ ¦ ¦100 ¦ 2008 г. ¦ 6,7 ¦ ¦ ¦102 ¦ 2009 г. ¦ 6,9 ¦ ¦ ¦102 ¦ 2010 г. ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 45,8 ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦ 651,1 ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦1. ¦Строительство электронных АТС ¦ 2004 г. ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 0,42 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 1,49 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,84 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,56 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 6,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Замена АТСК на АТСЭ с ¦ 2004 г. ¦ 8,71 ¦ ¦ ¦реконструкцией МСС и сети ¦ 2005 г. ¦ 16,99 ¦ ¦ ¦абонентского доступа ¦ 2006 г. ¦ 16,92 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 16,26 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 26,69 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 19,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 105,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Реконструкция УСП ¦ 2004 г. ¦ 0,31 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 3,53 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,26 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 4,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Строительство кабельных линий ¦ 2004 г. ¦ 2,60 ¦ ¦ ¦с реконструкцией МСС и строительство ¦ 2005 г. ¦ 0,18 ¦ ¦ ¦РРЛ ¦ 2006 г. ¦ 7,61 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,21 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 5,53 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 3,38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 19,51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Замена аналоговых систем передачи ¦ 2004 г. ¦ 0,48 ¦ ¦ ¦на цифровые ¦ 2005 г. ¦ 0,68 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 1,18 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,87 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 3,21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Ввод оборудования безпроводного ¦ 2004 г. ¦ 0,14 ¦ ¦ ¦абонентского доступа стандарта "ДЕСТ" ¦ 2006 г. ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,26 ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 0,83 ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦ 139,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Совершенствование сетей автомобильных дорог в сельской местности ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦1. ¦Приведение в нормативное состояние ¦ 2004 г. ¦ 155 ¦ ¦ ¦ведомственных автомобильных дорог, ¦ 2005 г. ¦ 151 ¦ ¦ ¦связывающих сельские населенные ¦ 2006 г. ¦ 143 ¦ ¦ ¦пункты для приемки их в сеть ¦ 2007 г. ¦ 146 ¦ ¦ ¦автодорог общего пользования ¦ 2008 г. ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 157 ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 155 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦1067 ¦ ¦ ¦В С Е Г О: ¦ ¦1067 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------------+---------------+----------¦ ¦ ¦ВСЕГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ ¦ ¦2954,7 ¦ +---+--------------------------------------+---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦243.5 ¦ ¦ ¦ +---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦304.5 ¦ ¦ ¦ +---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦283 ¦ ¦ ¦ +---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦435.8 ¦ ¦ ¦ +---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦426.3 ¦ ¦ ¦ +---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦416.7 ¦ ¦ ¦ +---------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦396.1 ¦ +---------------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к региональной целевой программе "Социальное развитие села с 2004 по 2010 год" (для сведения) Примерное распределение средств, выделяемых на условиях софинансирования для реализации программы из федерального бюджета, и использование внебюджетных источников +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Источники и направления ¦На период ¦I этап ¦ Из него по годам: ¦II этап ¦ Из него по годам: ¦ ¦финансирования ¦реализации¦(2004-2006+--------------------¦(2007-2010+---------------------------¦ ¦ ¦программы ¦годы) ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦годы) ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦2004-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦Средства федерального ¦ 1790,4 ¦ 796,4 ¦ 222,4¦ 298,7¦ 275,4¦ 994,0 ¦ 287,1¦ 244,4¦ 235,3¦ 227,3¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦жилищное строительство ¦ 50,9 ¦ 15,3 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 35,6 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦образование ¦ 214,6 ¦ 147,1 ¦ ¦ 78,5 ¦ 68,6 ¦ 67,6 ¦ 66,32¦ 0,56 ¦ 0,50 ¦ 0,19 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦здравоохранение ¦ 229,00 ¦ 115,5 ¦ 42 ¦ 40,0 ¦ 33,5 ¦ 113,5 ¦ 28 ¦ 31 ¦ 26,5 ¦ 28 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦культура ¦ 97,8 ¦ 38,1 ¦ 12,6 ¦ 12,6 ¦ 12,9 ¦ 59,7 ¦ 14,2 ¦ 14,6 ¦ 15,3 ¦ 15,6 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦бытовое обслуживание ¦ 3,4 ¦ 1,71 ¦ 0,57 ¦ 0,57 ¦ 0,57 ¦ 1,7 ¦ 0,285¦ 0,57 ¦ 0,285¦ 0,57 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦водоснабжение ¦ 88,7 ¦ 11,7 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 77,0 ¦ 18,4 ¦ 19,0 ¦ 19,6 ¦ 20,0 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦телекоммуникационная связь ¦ 45,0 ¦ 20,02 ¦ 4,19 ¦ 7,02 ¦ 8,81 ¦ 24,96 ¦ 6,03 ¦ 10,74¦ 8,19 ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦дорожное строительство ¦ 1061,0 ¦ 447,00 ¦ 154 ¦ 151 ¦ 142 ¦ 614,00 ¦ 145 ¦ 159 ¦ 156 ¦ 154 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦Внебюджетные источники - ¦ 1006,5 ¦ 324,9 ¦ 74,7 ¦ 113,3¦ 136,9¦ 681,7 ¦ 162,6¦ 233,2¦ 198,3¦ 87,5 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦жилищное строительство ¦ 99,3 ¦ 15,3 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 84,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦образование ¦ 0,10 ¦ 0,04 ¦ ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦культура ¦ 32,30 ¦ 9,1 ¦ 2,6 ¦ 3,05 ¦ 3,45 ¦ 23,20 ¦ 5,25 ¦ 5,55 ¦ 5,85 ¦ 6,55 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦бытовое обслуживание ¦ 13,6 ¦ 8,1 ¦ 4,466¦ 2,773¦ 0,815¦ 5,5 ¦ 0,615¦ 2,036¦ 0,715¦ 2,146¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦водоснабжение ¦ 228,8 ¦ 10,8 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 218,0 ¦ 51,2 ¦ 53,4 ¦ 55,6 ¦ 57,8 ¦ +---------------------------+----------+----------+------+------+------+----------+------+------+------+------¦ ¦телекоммуникационная связь ¦ 632,47 ¦ 281,56 ¦ 58,97¦ 98,71¦ 123,8¦ 350,9 ¦ 84,56¦ 151,1¦ 115,1¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|