Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Юрги от 26.12.2014 № 2241

Документ имеет не последнюю редакцию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 26.12.2014 № 2241

г. Юрга

 

Об утверждении муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный     и      дорожный

комплекс,                    энергосбережение       и

благоустройство на территории Юргинского

городского округа» на 2015 -2017 годы

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, п.14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.16 ст. 38 Устава Юргинского городского округа, руководствуясь постановлением Администрации города Юрги от 27.09.2013 №1588 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского округа», постановлением Администрации города Юрги от 13.08.2014 №1356 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юргинского городского округа», в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги,

 

постановляю:

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы.

2. Финансовому управлению города Юрги (А.П. Утробин) предусмотреть расходы по указанной программе в бюджете Юргинского городского округа на 2015 – 2017 годы.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления Администрации города Юрги от 30.06.2014 №1075 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2014-2016 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу в части пунктов 2, 4, 5 после официального опубликования в городской газете «Резонанс-Ю» или в приложении к городской газете «Резонанс-Ю» - «Вестник Юргинского городского Совета народных депутатов и Администрации г. Юрги», в части пунктов 1, 3 с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по ЖКХ С.В. Борисова.

 

 

 

Глава города Юрги          С.В. Попов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Юрги

от 26.12.2014 №2241

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа»

на 2015-2017 годы

 

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа»

 на 2015-2017 годы

 

 

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы.

Директор программы

заместитель Главы города по ЖКХ

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Управление ЖКХ города Юрги

Исполнители муниципальной программы

Управление ЖКХ города Юрги

УКС Администрации города Юрги

Управление образованием Администрации города Юрги;

Управление культуры и кино Администрации города Юрги;

Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги;

Управление здравоохранением Администрации города Юрги;

Управление социальной защиты населения Администрации города Юрги;

Администрация города Юрги.

Цели муниципальной программы

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа.

Повышение качества и уровня жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и поддержание комплексного благоустройства;

Улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан; Озеленение территории города;

Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

Обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса;

Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы и на предприятиях коммунального комплекса;

Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.

Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли;

Продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества;

Приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети;
 

Улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности;

Содержание зеленых насаждений общего пользования;

Благоустройство дворовых и прилегающих территорий; Координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города.

Срок реализации муниципальной программы

2015 - 2017 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем финансирования Муниципальной программы (Расчет) – 3 941 965,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 580 366,81 тыс. рублей;

2016 год – 1 436 785,47 тыс. рублей;

2017 год – 924 812,76 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства местного бюджета – 1 974 964,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 728 065,81 тыс. рублей;

2016 год – 667 831,47 тыс. рублей;

2017 год – 579 066,76 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета – 991 800 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 431 150 тыс. рублей;

2016 год – 415 150 тыс. рублей;

2017 год – 142 500 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 775 356 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 342 793 тыс. рублей;

2016 год – 282 085 тыс. рублей;

2017 год – 150 478 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц – 199 845 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 75 358 тыс. рублей;

2016 год – 79 719 тыс. рублей;

2017 год – 52 768 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Муниципальной программы (Утверждено) – 564 470,20 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 266 121,90 тыс. рублей;

2016 год – 298 348,30 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства местного бюджета – 560 772,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 262 424,10 тыс. рублей;

2016 год – 298 348,30 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Снижение показателей аварийности инженерных сетей;

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Снижение объема несанкционированного размещения твердых бытовых отходов;

Повышение эффективности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

Обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения;

Повышение качества условий проживания граждан в
многоквартирных домах, улучшение качества предоставления
коммунальных услуг населению;

Уменьшение износа общего имущества многоквартирных домов;

Улучшение внешнего облика города Юрги;

Обеспечение комфортности и безопасности проживания жителей;

Улучшение экологического и санитарного состояния территории.

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния объектов жилищно-коммунального и дорожного комплекса, энергосбережения и благоустройства территории Юргинского городского округа

 

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа всех объектов коммунальной инфраструктуры города составляет более 60%.

Так, котельные города, расположенные в основном в пристанционной части города, построенные еще в 60-ых годах прошлого века, имеют износ почти 80% и не соответствуют современным требованиям. Наружные тепловые сети имеют износ более 70%, свыше 7,5 км. бесхозных тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. В связи с наращиванием объемов жилищного строительства требуется увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей и модернизация оборудования ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» для покрытия дефицита тепла.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения имеют износ порядка 70%. Канализационные стоки от частных домов пристанционной части города, промышленных предприятий 1-го участка сбрасываются без очистки в р. Юргинка, открытые водоемы и рельеф местности, что ведет к загрязнению окружающей среды. Проблему канализования стоков от частных и многоквартирных домов, промышленных предприятий 1-го участка решает строительство КНС-3 и канализационного коллектора вдоль ул. Шоссейной.

Технология очистки речной воды не обеспечивает полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству питьевой воды. Требует модернизации оборудование очистных сооружений хозбытовых стоков.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей уступил место аварийно-восстановительным работам.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и обеспечения роста энергоэффективности экономики за счет внедрения энергосберегающих мероприятий необходимо обеспечить широкомасштабную реализацию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств не проводился надлежащий капитальный ремонт жилищного фонда города Юрги, что привело к его ветшанию, снижению качества условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Город Юрга является единственным городом в Кузбассе, в котором в конце 50-х годов проводилось экспериментальное строительство домов серии 1-335, которые из-за конструктивных недостатков были сняты с производства, в рабочие чертежи и альбомы типового проекта были внесены корректировки. Общее количество домов серии 1-335, находящихся в эксплуатации – 33 дома.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной и муниципальной поддержки для его проведения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных домах.

Одним из важнейших проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание органами местного самоуправления города Юрги условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Юргинского городского округа.

В связи с развитием города возрастает потребность в строительстве автодорог и тротуаров. Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо выполнить строительство тротуаров по ул. Мира, ул. Шоссейная, ул. Лазо.

Для повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности необходимо выполнить работы по приведению в нормативно-техническое состояние улично – дорожной сети города.

Всего автодорог в городе 153,5 км, включая частный сектор. Требуется произвести ремонт 65% дорожного покрытия.

В связи с увеличением автомобильного потока необходимо строительство светофорных объектов на опасных перекрестках, установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Всего по городу установлено 4 100 знаков. Согласно проекта организации дорожного движения требуется произвести замену на новые около 1 800 штук и установить дополнительно 1 100 знаков.

Отсутствие ежедневной уборки от мусора городских территорий, равнодушное, а иногда и негативное отношений жителей города к элементам благоустройства, приводит к разрушению объектов благоустройства. Разрисовываются остановочные павильоны, фасады домов, памятники, создаются несанкционированные свалки мусора. Для обеспечения санитарного состояния города необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, очистке прилотковой части дорог, подметание тротуаров, промывке, ремонту и покраске урн, уборке газонов.

Установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий. Из 204 детских игровых площадок оснащены детским игровым оборудованием 146 площадок.

Для создания комфортных условий населения города необходимо решать вопрос развития сети общественных туалетов в местах постоянного массового скопления жителей города. В настоящий момент установлено 3 биотуалета.

Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения условий жизни граждан города, а также архитектурно-планировочного облика городского комплекса. На всех площадях, улицах, парках, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве остановочные павильоны, урны и скамейки.

 

2. Описание целей и задач муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы

 

Целью реализации программы являются:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа;

- повышение качества и уровня жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и поддержание комплексного благоустройства;

- улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан;

- озеленение территории города;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

- обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса;

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы и на предприятиях коммунального комплекса;

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли;

- продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества;

- приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети;

- улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности;

- содержание зеленых насаждений общего пользования;

- благоустройство дворовых и прилегающих территорий;

- координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города.

Программу планируется реализовать в течение 2015-2017 гг. с последующей разработкой дополнительных мероприятий, учитывая дальнейшее развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы

 

Цели и задачи, обозначенные Программой, достигаются за счет организации и осуществления мероприятий по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения города Юрги, обеспечения уровня качества выполняемых работ, стабильного и планомерного финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города и сформированы по 5-ти подпрограммам:

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа» включает следующие мероприятия:

1.1. «Подготовка к зиме» предполагает осуществить капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, постановку на учет бесхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры, выполнение проектных и изыскательских работ объектов водоснабжения и водоотведения, обучение специалистов в сфере ЖКХ. Выполнение данных мероприятий позволит повысить надежность системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизить потери ресурсов, улучшить экологическую ситуацию.

1.2. «Чистая вода» предполагает строительство КНС -3, строительство водопровода Искитимской части города, строительство Главного водовода от НФС до точки Д, строительство 2-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через железную дорогу, реконструкцию гидротехнического сооружения на реке Искитим. Выполнение мероприятий «Чистая вода» позволит улучшить санитарно-экологическую обстановку в городе и обеспечить население питьевой водой нормативного качества.

1.3. «Газификация» предполагает строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт в районе швейной фабрики и комплекс работ по проектированию объектов газоснабжения, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения города.

1.4. «Содержание и ремонт многоквартирных домов (субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий)» позволит компенсировать выпадающие доходы ресурсоснабжающим организациям, снизить социальную напряженность.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы включают в себя широкий спектр вопросов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы города и содержит следующие мероприятия:.

2.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе».

На территории Юргинского городского округа расположены объекты Управления образованием Администрации города Юрги, Управления здравоохранением Администрации города Юрги, Управления культуры и кино Администрации города Юрги, Управления по молодежной политике и спорту Администрации города Юрги, УСЗН города Юрги, Управления ЖКХ города Юрги. Всего 87 объектов.

Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов

В мероприятия входит установка и замена приборов учета энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, а также эксплуатация приборов учета (обслуживание, ремонт и поверка).

2.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Жилой фонд Юргинского городского округа насчитывает 516 многоквартирных домов и 4 313 домов частного сектора (индивидуально-определённых).

В мероприятия входит установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов и установка общедомовых приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах, в т. ч. находящихся в муниципальной собственности. Капитальный и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасадов домов.

2.3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре».

Основными поставщиками энергоресурсов для жизнедеятельности Юргинского городского округа являются предприятие ЖКХ - ООО «Энерготранс» и ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод».

На территории округа насчитывается 10 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 74,3 км.

Протяженность водопроводных сетей г. Юрги составляет 137,7 км, протяженность канализационных сетей соответственно – 91,4 км.

В подпрограмму входят мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения с заменой сетевых насосов и запорной арматуры. Капитальный ремонт котельного оборудования, наладка наружных водяных тепловых сетей города от ТЭЦ.

2.4. «Строительный контроль и независимая экспертиза работ и услуг» позволит реализовать обязанность муниципалитета в осуществлении функций по контролю за качеством производства работ при размещении заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд.

3. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа» включают в себя широкий спектр вопросов в области капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда Юргинского городского округа и сформирована по мероприятиям:

3.1. «Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335» позволит повысить эксплутационные качества элементов здания еще на 50 лет.

3.2. «Замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших свой нормативный срок» позволит повысить надежность и безопасность лифтового оборудования многоквартирных домов.

3.3. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках исполнения ФЗ-185» создает безопасные и благоприятные условия проживания граждан, соответствующие установленным стандартам качества путём обеспечения государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.

3.4. «Реконструкция и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда» позволит повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах, уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов.

3.5. «Капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов» (поручение Президента РФ от 31 июля 2013г. № Пр-1831, п.2б)» позволит улучшить условия проживания инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны.

3.6. «Строительный контроль и независимая экспертиза» позволит реализовать обязанность муниципалитета в осуществлении функций по контролю за качеством производства работ при размещении заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд.

4. Подпрограмма «Благоустройство территории Юргинского городского округа» содержит следующие мероприятия:

4.1. «Обустройство дворовых территорий»:

- установку элементов детского игрового оборудования,

- ремонт и восстановление детского игрового оборудования,

- установку урн на придомовых и общих территориях,

- перенос контейнерных площадок.

Данное мероприятие позволит повысить комфортность и безопасность проживания.

4.2. «Благоустройство бульваров, парков и скверов»:

- благоустройство бульваров, парков и скверов.

Данное мероприятие улучшает экологическое и эстетическое состояние города,

позволяет создать дополнительный комфорт в зонах отдыха населения.

4.3. «Прочие мероприятия»:

- содержание общих, выведенных и незакрепленных территорий,

- проектные и изыскательные работы для устройства ливневой канализации по ул. Набережная, 2,

- строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации по ул. Набережная, 2,

- замена и установка пешеходного ограждения по улицам города и на светофорных объектах,

- ограждение пешеходной зоны на остановках общественного транспорта,

- - содержание и отлов бродячих собак и кошек,

- разработку паспорта безопасности Гидротехнического сооружения, содержание и страхование ГТС,

- подготовку города к праздникам,

- содержание биотуалетов,

- покраску и ремонт деревянного ограждения,

- проведение месячника по благоустройству города,

- приобретение и установку оборудования для сжигания останков животных (А-850 на 400 кг),

- ремонт памятников,

- содержание объектов внешнего благоустройства,

- поставку коммунальной техники,

- строительный контроль за объектами благоустройства,

- меры по пропуску ледохода и паводковых вод (устройство водоотведения),

- мероприятия по искуственному понижению уровня грунтовых вод и осушению территории участков по ул. Пушкина и пер. Пионерскому (I этап, включающий геологические и геодезические работы).

Данные мероприятия позволят поддерживать санитарное состояние городских территорий в соответствии с требованиями законодательства, повысить комфортность и безопасность проживания.

4.4. «Ликвидация свалок и вывоз мусора»:

- вывоз несанкционированных свалок,

- содержание контейнерных площадок с вывозом мусора с кузовных контейнеров, покраску контейнеров,

- установка контейнеров при проведении городских мероприятий.

Данные мероприятия способствуют выполнению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, позволят поддерживать санитарное состояние городских территорий в соответствии с требованиями законодательства, поддерживать Гидротехнические сооружения в работоспособном состоянии, повысить комфортность и безопасность проживания.

4.5. «Ремонт и содержание уличного освещения»:

- строительство и реконструкция уличного освещения,

- содержание уличного освещения,

- стоимость электроэнергии на уличное освещение.

Данное мероприятие повышает уровень комфортности и безопасности проживания горожан.

4.6. «Строительство и содержание улично-дорожной сети»:

- строительство тротуаров,

- строительство, ремонт и реконструкция автодорог,

- ремонт внутриквартальных проездов,

- ремонт тротуаров,

- паспортизация дорог,

- ремонт дорог в частном секторе,

- содержание автодорог города в зимнее и летнее время,

- перенос остановочных павильонов в соответствии с требованием СНиП,

- замену остановочных павильонов по улицам города,

- ремонт и очистку ливневой канализации,

- разработку и экспертизу проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети,

- строительство основного проезда по ул. Фестивальной.

Данное мероприятие создает условия для соблюдения норм и требований безопасности дорожного движения, улучшения санитарного состояния городских территорий и комфортности проживания.

4.7. «Капитальный ремонт мостов и искусственных сооружений».

4.8. «Установка, замена и содержание средств регулирования дорожного движения»:

- содержание дорожных знаков,

- замену и установку дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004,

- нанесение дорожной разметки,

- разработку ПСД на строительство светофорных объектов,

- разработку проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировку существующего,

- строительство новых светофорных объектов,

- содержание и ремонт светофорных объектов,

- реконструкцию светофорных объектов,

- комплекс работ по обустройству участка дороги,

- создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.

Данное мероприятие создает условия для соблюдения требований безопасности дорожного движения.

4.9. «Содержание и благоустройство мест захоронения»:

- изготовление и установку металлического ограждения,

- строительство проездов,

- изготовление и установку деревянных скамеек, урн,

- озеленение санитарной зоны по периметру между секторами,

- строительство автостоянки,

- освещение административного здания на главном въезде,

- содержание кладбищ (Центральное, Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное),

- доставка трупов.

Данное мероприятие позволит обеспечить санитарно-гигиеническое состояние городских кладбищ.

4.10. «Озеленение»:

- аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения,

- посадка деревьев и кустарников,

- приобретение, установка, содержание объемных фигур,

- содержание лесных массивов, в том числе противопожарные мероприятий,

- посадка и содержание цветочных клумб и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб,

- мероприятия по благоустройству лесопарковой зоны.

Данное мероприятие улучшает экологическое и эстетическое состояние города,

позволяет создать дополнительный комфорт в зонах отдыха населения.

5. Подпрограмма «Управление развитием отрасли» содержит следующие мероприятия:

5.1. Обеспечение деятельности органов муниципальной власти позволяет обеспечить деятельность Управления жилищно-коммунального хозяйства города Юрги;

5.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений позволяет обеспечить деятельность муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика ЖКХ».

Реализация данной подпрограммы создаст условия для комфортного и безопасного проживания граждан, формирования современной городской инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования территории Юргинского городского округа.

Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 5 Программы.

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов)

 

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической и социальной сферах:

1. В производственной сфере:

- создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе города Юрги, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры;

- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить тепловой энергией перспективную застройку;

- повысить надёжность и качество снабжения теплом потребителей города;

- обеспечить планомерное и экономичное развитие системы теплоснабжения;

- рационально организовать работу теплоэнергетического хозяйства, использовать современное энергетическое оборудование, более эффективно внедрять энергосберегающие мероприятия.

2. В экономической сфере:

- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

3. В социальной сфере:

- улучшить условия труда;

- создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;

4. В муниципальном секторе:

- к 2017 году сократить бюджетные затраты за потребленные энергетические ресурсы на 9,21%.

5.В системе коммунальной инфраструктуры:

- к 2017 году сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 35 единиц в год.

6. В жилищном фонде:

- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- сократить потребление энергетических ресурсов.

В целом, реализация Программы позволит сформировать благоприятные условия для проживания в городе Юрге, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, создать новые рабочие места, обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

 

 

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед.изм.

Исходные показатели 2014 года

Значение целевого индикатора программы

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

 

Капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения

км.

0

1

1

1

Капитальный ремонт водопроводных сетей с восстановлением колодцев

км.

0,385

1,5

1,5

1,5

Капитальный ремонт сетей канализации

км.

0

0,5

0,5

0,5

Строительство КНС-3

км.

0

6,107

 

 

Строительство водопровода Искитимской части города

км.

0

3,66

3,66

 

Строительство главного водовода от НФС до точки Д

км.

0

1,1

1,1

1,1

Строительство 3-ой очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через ж/д

км.

0

0,5

0,5

0,776

Строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт

ед.

0

1

 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа

Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование с дальнейшей разработкой энергетического паспорта, всего

Дом.

0

72

100

124

Количество аварий и отключений на инженерных сетях

ед./год

42

40

37

36

Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа

Количество замененных лифтов

шт.

3

3

2

2

Количество обследованных ветхих МКД

шт.

27

6

6

6

Благоустройство территории Юргинского городского округа

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием

км

1,3

10,9

7,7

7,7

Строительство уличного освещения

км

0,722

3,8

2,0

1,5

Ремонт уличного освещения

км

38,4

25,0

20

15

Озеленение улиц города в т.ч.

 

 

 

 

 

Посадка клумб

тыс.м2

3,835

5,5

5,5

5,5

Валка деревьев

тыс.шт.

0,902

0,991

1,0

1,0

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы.

 

Финансирование программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, а также целевых средств и иных, не запрещенных законодательством средств.

Всего на реализацию программы на 2015-2017 годы из всех источников финансирования потребуется 3 941 965,04 тыс. рублей.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

 


Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

 

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель программного мероприятия

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы.

Всего

Расчет

3 941 965

1 580 367

1 436 785

924 813

 

Утверждено

564 470

266 122

298 348

0

Местный бюджет

Расчет

1 974 964

728 066

667 831

579 067

Утверждено

564 470

266 122

298 348

0

федеральный бюджет

Расчет

991 800

434 150

415 150

142 500

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

775 356

342 793

282 085

150 478

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

199 845

75 358

71 719

52 768

Утверждено

0

0

0

0

1.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Всего

Расчет

2 157 548

930 304

863 629

363 615

 

Утверждено

429 729

196 913

232 816

0

Местный бюджет

Расчет

854 192

313 961

317 994

222 237

Утверждено

429 729

196 913

232 816

0

федеральный бюджет

Расчет

564 300

291 650

272 650

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

597 678

324 693

272 985

141 378

Утверждено

0

0

0

0

1.1.

"Подготовка к зиме"

Всего

Расчет

53 177

17 977

17 600

17 600

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

53 177

17 977

17 600

17 600

Утверждено

0

0

0

0

1.1.1.

Капитальный ремонт бесхозяйных сетей водоснабжения и теплоснабжения

Всего

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

Утверждено

0

0

0

0

1.1.2.

Капитальный ремонт водопроводных сетей с восстановлением колодцев

Всего

Расчет

21 000

7 000

7 000

7 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

 

Местный бюджет

Расчет

21 000

7 000

7 000

7 000

Утверждено

0

0

0

0

1.1.3.

Капитальный ремонт сетей канализации

Всего

Расчет

9 000

3 000

3 000

3 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

9 000

3 000

3 000

3 000

Утверждено

0

0

0

0

1.1.4.

Паспортизация бесхозяйных сетей, объектов коммунальной инфраструктуры

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

1.1.5.

Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов

Всего

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

Утверждено

0

0

0

0

1.1.6.

Обучение специалистов в сфере ЖКХ

Всего

Расчет

300

100

100

100

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

300

100

100

100

Утверждено

0

0

0

0

1.1.7.

Строительный контроль и независимая экспертиза

Всего

Расчет

1 130

377

377

377

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 130

377

377

377

Утверждено

0

0

0

0

1.2.

"Чистая вода"

Всего

Расчет

490 661

169 498

167 302

153 860

 

Утверждено

133 580

61 788

71 792

0

Местный бюджет

Расчет

160 577

69 655

78 439

12 482

Утверждено

133 580

61 788

71 792

0

федеральный бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

330 084

99 843

88 863

141 378

Утверждено

0

0

0

0

1.2.1.

Строительство КНС-3

Всего

Расчет

133 580

61 788

71 792

0

УЖКХ

Утверждено

133 580

61 788

71 792

0

Местный бюджет

Расчет

133 580

61 788

71 792

0

Утверждено

133 580

61 788

71 792

0

1.2.2.

Строительство системы водоснабжения Искитимской части города

Всего

Расчет

32 900

0

0

32 900

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 290

0

0

3 290

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

29 610

0

0

29 610

Утверждено

0

0

0

0

1.2.3.

Строительство главного водовода от НФС до точки Д

Всего

Расчет

276 627

92 209

92 209

92 209

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

13 818

4 606

4 606

4 606

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

262 809

87 603

87 603

87 603

Утверждено

0

0

0

0

1.2.4.

Строительство 3-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через ж/д

Всего

Расчет

41 850

13 600

1 400

26 850

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

4 185

1 360

140

2 685

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

37 665

12 240

1 260

24 165

Утверждено

0

0

0

0

1.2.5.

Реконструкция гидротехнического сооружения на р.Искитимка

Всего

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

Утверждено

0

0

0

0

1.2.6.

Строительный контроль и независимая экспертиза

Всего

Расчет

1 204

401

401

401

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 204

401

401

401

Утверждено

0

0

0

0

1.3.

"Газификация"

Всего

Расчет

1 037 277

550 705

486 572

0

 

Утверждено

21 700

13 400

8 300

0

Местный бюджет

Расчет

64 005

34 205

29 800

0

Утверждено

21 700

13 400

8 300

0

федеральный бюджет

Расчет

564 300

291 650

272 650

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

408 972

224 850

184 122

0

Утверждено

0

0

0

0

1.3.1.

Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов,технологическое подключение

Всего

Расчет

40 036

22 574

17 462

0

УКС

Утверждено

20 874

12 574

8 300

0

Местный бюджет

Расчет

20 874

12 574

8 300

0

Утверждено

20 874

12 574

8 300

0

областной бюджет

Расчет

19 162

10 000

9 162

0

Утверждено

0

0

0

0

1.3.2.

Строительство инженерных сетей к газовой котельной установленной мощностью 115 МВт

Всего

Расчет

380 000

210 000

170 000

0

УКС

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

19 000

10 500

8 500

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

361 000

199 500

161 500

0

Утверждено

0

0

0

0

1.3.3.

Строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт

Всего

Расчет

593 936

307 826

286 110

0

УКС

Утверждено

826

826

0

0

Местный бюджет

Расчет

826

826

0

0

Утверждено

826

826

0

0

федеральный бюджет

Расчет

564 300

291 650

272 650

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

28 810

15 350

13 460

0

Утверждено

0

0

0

0

1.3.4.

Строительный контроль и независимая экспертиза

Всего

Расчет

23 305

10 305

13 000

0

УКС

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

23 305

10 305

13 000

0

Утверждено

0

0

0

0

1.4.

"Содержание и ремонт многоквартирных домов(субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий)"

Всего

Расчет

576 433

192 123

192 155

192 155

УЖКХ

Утверждено

274 449

121 725

152 724

0

Местный бюджет

Расчет

576 433

192 123

192 155

192 155

Утверждено

274 449

121 725

152 724

0

1.4.1.

Содержание незаселенного муниципального жилищного фонда

Всего

Расчет

503

168

168

168

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

503

168

168

168

Утверждено

0

0

0

0

1.4.2.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (плата за отопление незаселенных жилых муниципальных помещений)

Всего

Расчет

753

251

251

251

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

753

251

251

251

Утверждено

0

0

0

0

1.4.3.

Содержание муниципального жил. фонда по условиям конкурса на право управления многоквартирными домами

Всего

Расчет

17 072

5 691

5 691

5 691

УЖКХ

Утверждено

5 005

2 503

2 503

0

Местный бюджет

Расчет

17 072

5 691

5 691

5 691

Утверждено

5 005

2 503

2 503

0

1.4.4.

Содержание муниципального жилищного фонда с повышенным износом

Всего

Расчет

16 632

5 544

5 544

5 544

УЖКХ

Утверждено

5 581

2 790

2 790

0

Местный бюджет

Расчет

16 632

5 544

5 544

5 544

Утверждено

5 581

2 790

2 790

0

1.4.5.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения

Всего

Расчет

318 091

106 030

106 030

106 030

УЖКХ

Утверждено

181 183

78 092

103 091

0

Местный бюджет

Расчет

318 091

106 030

106 030

106 030

Утверждено

181 183

78 092

103 091

0

1.4.6.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (ОАО "Славянка)

Всего

Расчет

46 388

15 463

15 463

15 463

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

46 388

15 463

15 463

15 463

Утверждено

0

0

0

0

1.4.7.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения

Всего

Расчет

107 172

35 724

35 724

35 724

УЖКХ

Утверждено

58 816

26 408

32 408

0

Местный бюджет

Расчет

107 172

35 724

35 724

35 724

Утверждено

58 816

26 408

32 408

0

1.4.8.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения (ОАО "Славянка)

Всего

Расчет

12 949

4 316

4 316

4 316

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

12 949

4 316

4 316

4 316

Утверждено

0

0

0

0

1.4.9.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения

Всего

Расчет

546

182

182

182

УЖКХ

Утверждено

364

182

182

0

Местный бюджет

Расчет

546

182

182

182

Утверждено

364

182

182

0

1.4.10.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по снабжению углем

Всего

Расчет

50 704

16 880

16 912

16 912

УЖКХ

Утверждено

22 100

11 050

11 050

0

Местный бюджет

Расчет

50 704

16 880

16 912

16 912

Утверждено

22 100

11 050

11 050

0

1.4.11.

Возмещение затрат за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (доля средств по помещениям, находящимся в муниципальной собственности)

Всего

Расчет

2 322

774

774

774

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 322

774

774

774

Утверждено

0

0

0

0

1.4.12.

Возмещение затрат за установку общедомовых приборов учета (доля средств по помещениям, находящимся в муниципальной собственности)

Всего

Расчет

300

100

100

100

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

300

100

100

100

Утверждено

0

0

0

0

1.4.13.

Налог на имущество (муниципальный жилищный фонд)

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

1 400

700

700

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

1 400

700

700

0

1.5.

Кредиторская задолженность по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа»

Всего

Расчет

0

0

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа» на 2015-2017 годы

Всего

Расчет

210 593

85 799

71 877

52 918

 

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 798

1 791

508

500

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

9 000

9 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

198 795

75 008

71 369

52 418

Утверждено

0

0

0

0

2.1.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе»

Всего

Расчет

145

145

0

0

 

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

145

145

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.1.1.

Повышение тепловой защиты МБОУ школы № 14. Утерление кровли, фасада, дверей

Всего

Расчет

100

100

0

0

Упр. Образованием

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

100

100

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.1.2.

Замена источников света энергоэффективными светильниками при обеспечении установленных норм освещения

Всего

Расчет

45

45

0

0

УСЗН

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

45

45

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.2.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Всего

Расчет

48 150

16 150

16 000

16 000

УЖКХ, юридические, физические лица

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 700

700

500

500

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

46 450

15 450

15 500

15 500

Утверждено

0

0

0

0

2.2.1.

Информационная поддержка и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Всего

Расчет

300

100

100

100

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

300

100

100

100

Утверждено

0

0

0

0

2.2.2.

Обучение специалистов в области энергосбережения.

Всего

Расчет

300

100

100

100

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

300

100

100

100

Утверждено

0

0

0

0

2.2.3.

Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, в том числе находящихся в муниципальной собственности ( ул. Строительная,25 ; ул. Машиностроителей, 1Б ; ул. Ленинградская,31 ; ул. Кирова,14 )

Всего

Расчет

650

650

0

0

УЖКХ, Управляющие компании

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

200

200

0

0

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

450

450

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.2.4.

Оплата установки индивидуальных приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в многоквартирных домах (далее МКД)

Всего

Расчет

900

300

300

300

УСЗН

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

900

300

300

300

Утверждено

0

0

0

0

2.2.5.

Приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления. Капитальный и текущий ремонт системы отопления в многоквартирных домах с повышенным износом

Всего

Расчет

7 500

2 500

2 500

2 500

УЖКХ, Управляющие компании

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

7 500

2 500

2 500

2 500

Утверждено

0

0

0

0

2.2.6.

Повышение энергетической эффективности при проведении ремонтных работ в МКД.
Капитальный и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем

Всего

Расчет

17 000

5 000

6 000

6 000

Управляющие компании

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

17 000

5 000

6 000

6 000

Утверждено

0

0

0

0

2.2.8.

Повышение тепловой защиты зданий.

Утепление фасадов в МКД (в том числе ремонт межпанельных швов)

Всего

Расчет

21 500

7 500

7 000

7 000

Управляющие компании

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

21 500

7 500

7 000

7 000

Утверждено

0

0

0

0

2.3.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

Всего

Расчет

162 245

69 458

55 869

36 918

 

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

900

900

0

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

9 000

9 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

152 345

59 558

55 869

36 918

Утверждено

0

0

0

0

2.3.1.

Реконструкция участка тепловой сети (4% сетей теплоснабжения) Юргинского городского округа с повышением показателей энергетической эффективности от Юргинской ТЭЦ к потребителям и с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии

Всего

Расчет

79 000

26 000

26 500

26 500

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

79 000

26 000

26 500

26 500

Утверждено

0

0

0

0

2.3.2.

Капитальный ремонт котлов на котельных с проведением энергосберегающих мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Всего

Расчет

1 400

700

700

0

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

1 400

700

700

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.3.

Замена изоляции и покровного слоя на оцинковку с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению потерь тепловой энергии на 0,8% в год.

Всего

Расчет

12 000

4 000

4 000

4 000

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

12 000

4 000

4 000

4 000

Утверждено

0

0

0

0

2.3.4.

Наладка наружных водяных тепловых сетей города от ТЭЦ с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению перерасхода тепловой энергии жилищным фондом на 2433Гкал/час

Всего

Расчет

3 424

1 712

1 712

0

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

3 424

1 712

1 712

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.5.

Модернизация котлов.
Замена существующих котлов современными котлами заводского производства с более высоким КПД и с проведением энергосберегающих мероприятий по сокращению расхода топлива на 1 881,1 т.н.т./год.

Всего

Расчет

11 607

3 771

3 918

3 918

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

11 607

3 771

3 918

3 918

Утверждено

0

0

0

0

2.3.6.

Монтаж балансировочных клапанов для сетевых районов с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению расхода топлива, электроэнергии и воды.

Всего

Расчет

1 160

580

580

0

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

1 160

580

580

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.7.

Замена сетевых насосов на котельных №№1,3,4,5,7,8,9,11 на насосы меньшей производительности с дальнейшим проведением энергосберегающих мероприятий по снижению расхода электроэнергии.

Всего

Расчет

189

189

0

0

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

189

189

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.8.

Вывод из работы подпиточных насосов на котельных №№1,3,4,5,7,8,9,11 с установкой регуляторов прямого действия и с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению расхода электроэнергии.на 191,3 тыс.кВт*ч. Оптимизация работы сетей теплоснабжения.

Всего

Расчет

32

32

0

0

ООО "Энерготранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

32

32

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.9.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Юргинского городского округа

Всего

Расчет

9 900

9 900

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

900

900

0

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

9 000

9 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.10.

Реконструкция высоковольтных сетей насосных станций 1,2 подъёмов и замена высоковольтных ячеек РУ 6 кВ (5 ед.) НФС с выполнением энергосберегающих мероприятий по снижению удельного расхода электроэнергии.

Всего

Расчет

6 854

6 854

0

0

ООО "Юрга Водтранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

6 854

6 854

0

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.11.

Замена задвижек на отстойниках №2 и №3 на НФС Д400 мм-3 ед., Д300 мм-2 ед. на двухэксцентричные затворы с ручным приводом; замена задвижек с эл.приводом на фильтре №3 НФС Д500мм-2 ед.,Д400мм-2 ед. на двухэксцентричные затворы с электроприводом; замена зад

Всего

Расчет

1 959

0

1 959

0

ООО "Юрга Водтранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

1 959

0

1 959

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.12.

Реконструкция трубопроводов холодной воды с заменой запорной арматуры, сетевого оборудования, колодцев и с выполнением ресурсосберегающих мероприятий по сокращению потерь воды в системе водоснабжения.

Всего

Расчет

2 800

800

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

ООО "Юрга Водтранс"

средства юридических и физических лиц

Расчет

2 800

800

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

2.3.13.

Замена управления насосных агрегатов на НФС с применением ЧРП (частотно-регулируемый привод) и УПП (устройство плавного пуска).

Всего

Расчет

10 000

5 000

5 000

0

ООО "Юрга Водтранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

10 000

5 000

5 000

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.14.

Модернизация запорной арматуры в насосных станциях 1,2,3 подъемов, на НФС.

Всего

Расчет

5 700

2 700

3 000

0

ООО "Юрга Водтранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

5 700

2 700

3 000

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.15.

Реконструкция водопроводных сетей с выполнением энергосберегающих мероприятий по сокращению уровня потерь воды в системе водоснабжения.

Всего

Расчет

4 220

1 220

1 500

1 500

ООО "Юрга Водтранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

4 220

1 220

1 500

1 500

Утверждено

0

0

0

0

2.3.16.

Водоотведение (полный цикл) Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий:
Реконструкция ЗРУ (закрытое распределительное устройство-щитовая) 0,4 кВ с применением энергоэффективных технологий ЧРП на КНС 4

Всего

Расчет

5 000

2 500

2 500

0

ООО "Юрга Водтранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

5 000

2 500

2 500

0

Утверждено

0

0

0

0

2.3.17.

Модернизация илососа на ОСК (очистные сооружения канализации)

Всего

Расчет

7 000

3 500

3 500

0

ООО "Юрга Водтранс"

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

7 000

3 500

3 500

0

Утверждено

0

0

0

0

2.4.

Строительный контроль и независимая экспертиза работ и услуг

Всего

Расчет

54

46

8

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

54

46

8

0

Утверждено

0

0

0

0

2.5.

Кредиторская задолженность по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

Всего

Расчет

0

0

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

3.

«Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа»

Всего

Расчет

568 801

220 341

174 230

174 230

 

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

113 551

68 591

22 480

22 480

Утверждено

0

0

0

0

федеральный бюджет

Расчет

427 500

142 500

142 500

142 500

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

27 300

9 100

9 100

9 100

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

450

150

150

150

Утверждено

0

0

0

0

3.1.

«Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335»

Всего

Расчет

479 490

159 830

159 830

159 830

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

32 340

10 780

10 780

10 780

Утверждено

0

0

0

0

федеральный бюджет

Расчет

427 500

142 500

142 500

142 500

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

19 650

6 550

6 550

6 550

Утверждено

0

0

0

0

3.1.1.

Обследование многоквартирных домов специализированными организациями, проведение инженерных изысканий

Всего

Расчет

12 390

4 130

4 130

4 130

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

12 390

4 130

4 130

4 130

Утверждено

0

0

0

0

3.1.2.

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов

Всего

Расчет

17 100

5 700

5 700

5 700

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

17 100

5 700

5 700

5 700

Утверждено

0

0

0

0

3.1.3.

Реконструкция МКД

Всего

Расчет

450 000

150 000

150 000

150 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 850

950

950

950

Утверждено

0

0

0

0

федеральный бюджет

Расчет

427 500

142 500

142 500

142 500

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

19 650

6 550

6 550

6 550

Утверждено

0

0

0

0

3.2.

«Замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших свой нормативный срок»

Всего

Расчет

9 000

3 000

3 000

3 000

 

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

900

300

300

300

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

7 650

2 550

2 550

2 550

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

450

150

150

150

Утверждено

0

0

0

0

3.3.

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках исполнения ФЗ-185

Всего

Расчет

2 400

800

800

800

 

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 400

800

800

800

Утверждено

0

0

0

0

федеральный бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

3.4.

"Реконструкция и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда"

Всего

Расчет

53 800

44 600

4 600

4 600

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

53 800

44 600

4 600

4 600

Утверждено

0

0

0

0

3.4.1.

Обследование ветхих многоквартирных домов специализированными организациями

Всего

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

Утверждено

0

0

0

0

3.4.2.

Разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов коридорного и гостиничного типа

Всего

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

Утверждено

0

0

0

0

3.4.3.

Реконструкции многоквартирных домов коридорного и гостиничного типа

Всего

Расчет

40 000

40 000

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

40 000

40 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

3.4.4.

Оформление технических и кадастровых паспортов на жилые помещения и многоквартирные дома (в том числе постановка зем. Участка под домом № 14 по ул. Пушкина на кадастровый учет )

Всего

Расчет

300

100

100

100

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

300

100

100

100

Утверждено

0

0

0

0

3.4.5.

Капитальный ремонт квартир муниципального и маневренного жилищного фонда

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

3.5.

"Капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая2008г №714"об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны

Всего

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

Утверждено

0

0

0

0

3.6.

Строительный контроль и независимая экспертиза

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

3.7.

Погашение кредиторской задолженности

Всего

Расчет

0

0

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

3.8.

Взносы в фонд кап.рем.МКД

Всего

Расчет

6 111

6 111

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

6 111

6 111

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.

Подпрограмма «Благоустройство территории
Юргинского городского округа»

Всего

Расчет

954 758

327 158

310 300

317 300

 

Утверждено

110 871

57 274

53 597

0

Местный бюджет

Расчет

954 158

326 958

310 100

317 100

Утверждено

110 871

57 274

53 597

0

областной бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

600

200

200

200

Утверждено

0

0

0

0

4.1.

Обустройство дворовых территорий

Всего

Расчет

10 750

3 650

3 550

3 550

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

10 750

3 650

3 550

3 550

Утверждено

0

0

0

0

4.1.1.

Установка элементов детского игрового оборудования

Всего

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

Утверждено

0

0

0

0

4.1.2.

Ремонт и восстановление детского игрового оборудования

Всего

Расчет

2 250

750

750

750

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 250

750

750

750

Утверждено

0

0

0

0

4.1.3.

Установка урн на придомовых, общих территориях

Всего

Расчет

700

300

200

200

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

700

300

200

200

Утверждено

0

0

0

0

4.1.4.

Перенос контейнерных площадок

Всего

Расчет

1 800

600

600

600

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 800

600

600

600

Утверждено

0

0

0

0

4.2.

Благоустройство бульваров, парков
и скверов

Всего

Расчет

11 000

5 000

3 000

3 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

11 000

5 000

3 000

3 000

Утверждено

0

0

0

0

4.2.1.

Благоустройство бульваров, парков и скверов (бульвар пр. Победы, сквер ул. Машиностроителей, парк Кировский)

Всего

Расчет

11 000

5 000

3 000

3 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

11 000

5 000

3 000

3 000

Утверждено

0

0

0

0

4.3.

Прочие мероприятия

Всего

Расчет

152 855

56 455

48 150

48 250

УЖКХ

Утверждено

22 016

11 026

10 991

0

Местный бюджет

Расчет

152 855

56 455

48 150

48 250

Утверждено

22 016

11 026

10 991

0

4.3.1.

Содержание общих, выведенных и
незакрепленных территорий

Всего

Расчет

69 000

23 000

23 000

23 000

УЖКХ

Утверждено

15 052

7 526

7 526

0

Местный бюджет

Расчет

69 000

23 000

23 000

23 000

Утверждено

15 052

7 526

7 526

0

4.3.2.

Проектные и изыскательные работы для устройства ливневой канализации по ул. Набережная, 2

Всего

Расчет

35

35

0

0

УКС

Утверждено

35

35

0

0

Местный бюджет

Расчет

35

35

0

0

Утверждено

35

35

0

0

4.3.3.

Строительномонтажные работы по устройству ливневой канализации по ул. Набережная, 2

Всего

Расчет

500

500

0

0

УКС

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

500

500

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.3.2.

Замена и установка пешеходного ограждения по улицам города и на светофорных объектах

Всего

Расчет

45 000

15 000

15 000

15 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

45 000

15 000

15 000

15 000

Утверждено

0

0

0

0

4.3.3.

Ограждение пешеходной зоны на остановках общественного транспорта

Всего

Расчет

2 340

780

780

780

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 340

780

780

780

Утверждено

0

0

0

0

4.3.4.

Содержание и отлов бродячих собак и кошек

Всего

Расчет

1 170

390

390

390

УЖКХ

Утверждено

180

90

90

0

Местный бюджет

Расчет

1 170

390

390

390

Утверждено

180

90

90

0

4.3.5.

Разработка паспорта безопасности Гидротехнического сооружения, содержания гидротехнического сооружения,страхование ГТС

Всего

Расчет

1 500

500

500

500

УЖКХ

Утверждено

105

53

53

0

Местный бюджет

Расчет

1 500

500

500

500

Утверждено

105

53

53

0

4.3.6.

Подготовка города к праздникам

Всего

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

УЖКХ

Утверждено

1 000

500

500

0

Местный бюджет

Расчет

4 500

1 500

1 500

1 500

Утверждено

1 000

500

500

0

4.3.7.

Содержание биотуалетов

Всего

Расчет

510

150

180

180

УЖКХ

Утверждено

200

100

100

0

Местный бюджет

Расчет

510

150

180

180

Утверждено

200

100

100

0

4.3.8.

Покраска и ремонт деревянного ограждения

Всего

Расчет

2 400

800

800

800

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 400

800

800

800

Утверждено

0

0

0

0

4.3.9.

Проведение месячника по благоустройству города

Всего

Расчет

900

300

300

300

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

900

300

300

300

Утверждено

0

0

0

0

4.3.10.

Приобретение и установка оборудования для сжигания останков животных (А-850 на 400кг)

Всего

Расчет

1 000

1 000

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 000

1 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.3.11.

Ремонт памятников

Всего

Расчет

800

800

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

800

800

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.3.12.

Содержание объектов внешнего благоустройства

Всего

Расчет

6 600

2 200

2 200

2 200

УЖКХ

Утверждено

1 444

722

722

0

Местный бюджет

Расчет

6 600

2 200

2 200

2 200

Утверждено

1 444

722

722

0

4.3.13.

Поставка коммунальной техники

Всего

Расчет

5 000

5 000

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

5 000

5 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.3.14.

Строительный контроль за объектами
благоустройства

Всего

Расчет

9 900

3 300

3 300

3 300

УЖКХ

Утверждено

4 000

2 000

2 000

0

Местный бюджет

Расчет

9 900

3 300

3 300

3 300

Утверждено

4 000

2 000

2 000

0

4.3.15.

Меры по пропуску ледохода и паводковых вод (устройство водоотведения)

Всего

Расчет

700

200

200

300

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

700

200

200

300

Утверждено

0

 

0

0

4.3.16.

Мероприятия по искуственному понижению уровня грунтовых вод и осушению территории участков по ул. Пушкина и пер. Пионерскому (I этап, включающий геологические и геодезические работы)

Всего

Расчет

1 000

1 000

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 000

1 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.4.

Ликвидация свалок и вывоз мусора

Всего

Расчет

19 800

6 500

6 650

6 650

УЖКХ

Утверждено

600

300

300

0

Местный бюджет

Расчет

19 800

6 500

6 650

6 650

Утверждено

600

300

300

0

4.4.1.

Вывоз несанкционированных свалок

Всего

Расчет

3 300

1 000

1 150

1 150

УЖКХ

Утверждено

400

200

200

0

Местный бюджет

Расчет

3 300

1 000

1 150

1 150

Утверждено

400

200

200

 

4.4.2.

Содержание контейнерных площадок с вывозом мусора с кузовных контейнеров, покраска

Всего

Расчет

16 200

5 400

5 400

5 400

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

16 200

5 400

5 400

5 400

Утверждено

0

0

0

0

4.4.3.

Установка контейнеров при проведении городских мероприятий

Всего

Расчет

300

100

100

100

УЖКХ

Утверждено

200

100

100

0

Местный бюджет

Расчет

300

100

100

100

Утверждено

200

100

100

0

4.5.

Строительство, реконструкция и

содержание уличного освещения

Всего

Расчет

73 000

24 000

24 500

24 500

УЖКХ

Утверждено

16 855

8 428

8 428

0

Местный бюджет

Расчет

73 000

24 000

24 500

24 500

Утверждено

16 855

8 428

8 428

0

4.5.1.

Строительство и реконструкция уличного освещения

Всего

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

Утверждено

0

0

0

0

4.5.2.

Содержание уличного освещения

Всего

Расчет

22 000

7 000

7 500

7 500

УЖКХ

Утверждено

4 855

2 428

2 428

0

Местный бюджет

Расчет

22 000

7 000

7 500

7 500

Утверждено

4 855

2 428

2 428

0

4.5.3.

Стоимость электроэнергии на уличное освещение

Всего

Расчет

36 000

12 000

12 000

12 000

УЖКХ

Утверждено

12 000

6 000

6 000

0

Местный бюджет

Расчет

36 000

12 000

12 000

12 000

Утверждено

12 000

6 000

6 000

0

4.6.

Строительство и содержание улично-дорожной сети

Всего

Расчет

584 063

192 463

191 800

199 800

УЖКХ

Утверждено

52 251

27 947

24 305

0

Местный бюджет

Расчет

584 063

192 463

191 800

199 800

Утверждено

52 251

27 947

24 305

0

4.6.1.

Строительство тротуаров

Всего

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

15 000

5 000

5 000

5 000

Утверждено

0

0

0

0

4.6.2.

Ремонт и реконструкция автодорог

Всего

Расчет

255 000

85 000

85 000

85 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

255 000

85 000

85 000

85 000

Утверждено

0

0

0

0

4.6.3.

Ремонт внутриквартальных проездов (в том числе въезд в квартал с ул. Исайченко м/у домом № 7 и школой № 15)

Всего

Расчет

105 000

35 000

35 000

35 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

105 000

35 000

35 000

35 000

Утверждено

0

0

0

0

4.6.4.

Ремонт тротуаров

Всего

Расчет

11 000

5 000

3 000

3 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

11 000

5 000

3 000

3 000

Утверждено

0

0

0

0

4.6.5.

Паспортизация дорог

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

4.6.6.

Ремонт дорог в частном секторе

Всего

Расчет

30 000

10 000

10 000

10 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

30 000

10 000

10 000

10 000

Утверждено

0

0

0

0

4.6.7.

Содержание автодорог города  (летнее и зимнее)

Всего

Расчет

144 000

42 000

47 000

55 000

УЖКХ

Утверждено

48 589

24 284

24 305

0

Местный бюджет

Расчет

144 000

42 000

47 000

55 000

Утверждено

48 589

24 284

24 305

0

4.6.8.

Перенос остановочных павильонов в соответствии с требованием СНиП

Всего

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

Утверждено

0

0

0

0

4.6.9.

Замена остановочных павильонов

по улицам города

Всего

Расчет

2 400

800

800

800

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 400

800

800

800

Утверждено

0

0

0

0

4.6.10.

Ремонт и очистка ливневой канализации

Всего

Расчет

7 500

2 500

2 500

2 500

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

7 500

2 500

2 500

2 500

Утверждено

0

0

0

0

4.6.11

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети

Всего

Расчет

1 500

500

500

500

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 500

500

500

500

Утверждено

0

0

0

0

4.6.12

Строительство основного проезда по ул. Фестивальной 4 микрорайон

Всего

Расчет

3 663

3 663

0

0

УКС

Утверждено

3 663

3 663

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 663

3 663

0

0

Утверждено

3 663

3 663

0

0

4.6.13

Кредиторская задолженность по строительству автомобильной дороги пр. Победы (от ул. Волгоградская до ул. Машиностроителей)

Всего

Расчет

0

0

0

0

УКС

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.7.

Строительство и капитальный ремонт

мостов и искусственных сооружений

Всего

Расчет

2 400

800

800

800

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

2 400

800

800

800

Утверждено

0

0

0

0

4.8.

Установка, замена и содержание

средств регулирования дорожного движения

Всего

Расчет

43 040

18 240

12 800

12 000

УЖКХ

Утверждено

9 707

4 854

4 854

0

Местный бюджет

Расчет

43 040

18 240

12 800

12 000

Утверждено

9 707

4 854

4 854

0

областной бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.8.1.

Содержание дорожных знаков (в том числе обрезка веток для обеспечения видимости дорожных знаков)

Всего

Расчет

7 500

2 500

2 500

2 500

УЖКХ

Утверждено

507

254

254

0

Местный бюджет

Расчет

7 500

2 500

2 500

2 500

Утверждено

507

254

254

0

4.8.2.

Замена и установка дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004, замена устаревших знаков

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

1 600

800

800

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

1 600

800

800

0

4.8.3.

Нанесение дорожной разметки

Всего

Расчет

12 000

4 000

4 000

4 000

УЖКХ

Утверждено

3 600

1 800

1 800

0

Местный бюджет

Расчет

12 000

4 000

4 000

4 000

Утверждено

3 600

1 800

1 800

0

4.8.4.

Разработка ПСД на строительство

светофорных объектов

Всего

Расчет

240

240

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

240

240

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.8.5.

Разработка проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировка существующего

Всего

Расчет

1 600

800

800

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 600

800

800

0

Утверждено

0

0

0

0

4.8.6.

Строительство светофорных объектов

на перекрестках Павлова- Ленинградская, Павлова-Комсомольская; Московская-Максименко; Ленинградская - Исайченко

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

4.8.7.

Содержание и ремонт светофорных

объектов

Всего

Расчет

10 200

3 200

3 500

3 500

УЖКХ

Утверждено

4 000

2 000

2 000

0

Местный бюджет

Расчет

10 200

3 200

3 500

3 500

Утверждено

4 000

2 000

2 000

 

4.8.8.

Реконструкция светофорных объектов

Перекресток улиц М-строителей-Шоссейная

Всего

Расчет

1 000

1 000

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 000

1 000

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.8.9.

Комплекс работ по обустройству участка дороги по ул. Волгоградской в районе магазина "Рассвет"

Всего

Расчет

4 500

4 500

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

4 500

4 500

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.8.10.

Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков)

Всего

Расчет

100

100

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

100

100

0

0

Утверждено

0

0

0

0

областной бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

4.9.

Содержание и благоустройство

мест захоронения

Всего

Расчет

19 900

7 400

6 400

6 100

УЖКХ

Утверждено

4 632

2 316

2 316

0

Местный бюджет

Расчет

19 900

7 400

6 400

6 100

Утверждено

4 632

2 316

2 316

0

4.9.1.

Изготовление и установка металлического ограждения

Всего

Расчет

4 000

2 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

4 000

2 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

4.9.2.

Строительство проездов

Всего

Расчет

1 800

600

600

600

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 800

600

600

600

Утверждено

0

0

0

0

4.9.3.

Изготовление и установка деревянных скамеек, урн

Всего

Расчет

300

100

100

100

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

300

100

100

100

Утверждено

0

0

0

0

4.9.4.

Озеленение санитарной зоны по периметру между секторами (березы, рябины, акация)

Всего

Расчет

600

300

300

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

600

300

300

0

Утверждено

0

0

0

0

4.9.5.

Строительство автостоянки

Всего

Расчет

1 500

500

500

500

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

1 500

500

500

500

Утверждено

0

0

0

0

4.9.6.

Освещение административного здания на главном въезде

Всего

Расчет

900

300

300

300

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

900

300

300

300

Утверждено

0

0

0

0

4.9.7.

Содержание кладбищ (Центральное.

Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное)

Всего

Расчет

9 600

3 200

3 200

3 200

УЖКХ

Утверждено

4 332

2 166

2 166

0

Местный бюджет

Расчет

9 600

3 200

3 200

3 200

Утверждено

4 332

2 166

2 166

0

4.9.8.

Доставка трупов

Всего

Расчет

1 200

400

400

400

УЖКХ

Утверждено

300

150

150

0

Местный бюджет

Расчет

1 200

400

400

400

Утверждено

300

150

150

0

4.10.

Озеленение

Всего

Расчет

34 950

11 650

11 650

11 650

УЖКХ, юридические, физические лица

Утверждено

4 810

2 405

2 405

0

Местный бюджет

Расчет

34 350

11 450

11 450

11 450

Утверждено

4 810

2 405

2 405

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

600

200

200

200

Утверждено

0

0

0

0

4.10.1.

Аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения

Всего

Расчет

12 000

4 000

4 000

4 000

УЖКХ

Утверждено

4 000

2 000

2 000

0

Местный бюджет

Расчет

12 000

4 000

4 000

4 000

Утверждено

4 000

2 000

2 000

0

4.10.2.

Посадка деревьев и кустарников

Всего

Расчет

2 400

800

800

800

УЖКХ

Утверждено

600

300

300

0

Местный бюджет

Расчет

2 400

800

800

800

Утверждено

600

300

300

0

4.10.3.

Приобретение, установка, содержание объемных фигур

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

4.10.4.

Содержание лесных массивов, в том числе противопожарные мероприятия

Всего

Расчет

450

150

150

150

УЖКХ

Утверждено

210

105

105

0

Местный бюджет

Расчет

450

150

150

150

Утверждено

210

105

105

0

4.10.5.

Посадка и содержание цветочных клумб

и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб

Всего

Расчет

11 100

3 700

3 700

3 700

УЖКХ, юридические, физические лица

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

10 500

3 500

3 500

3 500

Утверждено

0

0

0

0

средства юридических и физических лиц

Расчет

600

200

200

200

Утверждено

0

0

0

0

4.10.6.

Мероприятия по благоустройству

лесопарковой зоны

Всего

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

6 000

2 000

2 000

2 000

Утверждено

0

0

0

0

4.11.

Строительный контроль и независимая экспертиза

Всего

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

3 000

1 000

1 000

1 000

Утверждено

0

0

0

0

4.12.

Погашение кредиторской задолженности

Всего

Расчет

0

0

0

0

УЖКХ

Утверждено

0

0

0

0

Местный бюджет

Расчет

0

0

0

0

Утверждено

0

0

0

0

5.

Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

Всего

Расчет

50 265

16 766

16 749

16 749

 

Утверждено

23 870

11 935

11 935

0

Местный бюджет

Расчет

50 265

16 766

16 749

16 749

Утверждено

23 870

11 935

11 935

0

5.1.

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

Всего

Расчет

14 772

4 935

4 918

4 918

УЖКХ

Утверждено

6 970

3 485

3 485

0

Местный бюджет

Расчет

14 772

4 935

4 918

4 918

Утверждено

6 970

3 485

3 485

0

5.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Всего

Расчет

35 493

11 831

11 831

11 831

УЖКХ

Утверждено

16 900

8 450

8 450

0

Местный бюджет

Расчет

35 493

11 831

11 831

11 831

Утверждено

16 900

8 450

8 450

0


Информация по документу
Читайте также