|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2542
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.14 N 2542 г. Кемерово Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015-2017 годы В целях создания оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города 1. Утвердить муниципальную программу "Культура города Кемерово" на 2015-2017 годы согласно приложению. 2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова. Глава города В. К. Ермаков ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Кемерово от 03.10.2014 N 2542 Паспорт муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015-2017 годы -------------------------------------------------------------- | Наименование | "Культура города Кемерово" (далее - | | муниципальной | Муниципальная программа) | | программы | | |---------------------+--------------------------------------| | Ответственный | Управление культуры, спорта и | | исполнитель | молодежной политики администрации | | (координатор) | города Кемерово (О.Ю. Карасева) | | муниципальной | | | программы | | |---------------------+--------------------------------------| | Исполнитель | Управление культуры, спорта и | | муниципальной | молодежной политики администрации | | программы | г. Кемерово (О.Ю. Карасева), | | | муниципальные учреждения культуры | | | г. Кемерово. | |---------------------+--------------------------------------| | Цель | Создание оптимальных условий для | | муниципальной | расширения доступности и повышения | | программы | качества культурных и | | | информационных услуг для жителей | | | города Кемерово. | |---------------------+--------------------------------------| | Задачи | 1. Обеспечение повышения оплаты | | муниципальной | труда работникам учреждений | | программы | культуры и педагогам | | | дополнительного образования. | | | 2. Обеспечение населения услугами | | | учреждений культуры, вовлечение в | | | культурную жизнь общества. | | | 3. Создание условий для организации | | | досуга и отдыха населения города и | | | развитие народного творчества. | | | 4. Сохранение и актуализация | | | культурного наследия, повышение | | | привлекательности городской среды. | | | 5. Повышение информационной | | | культуры жителей города и | | | расширение возможностей доступа к | | | информации. | | | 6. Поддержка профессионального | | | искусства. | | | 7. Организация предоставления | | | дополнительного образования в сфере | | | культуры на территории города. | | | 8. Организация финансово - | | | материального обеспечения | | | учреждений сферы культуры. | | | 9. Организация социальных гарантий в | | | системе культуры. | |---------------------+--------------------------------------| | Срок реализации | 2015-2017 годы | | муниципальной | | | программы | | |---------------------+--------------------------------------| | Объемы и | Всего по Муниципальной программе - | | источники | 1 545 591,9 тыс. руб., в том числе | | финансирования | по годам: | | муниципальной | 2015 год - 512 339,9 тыс. руб. | | программы в целом | 2016 год - 516 626,0 тыс. руб. | | и с разбивкой по | 2017 год - 516 626,0 тыс. руб. | | годам ее реализации | средства местного бюджета - | | | 1 483 906,8 тыс. руб., | | | в том числе по годам: | | | 2015 год - 491 778,2 тыс. руб. | | | 2016 год - 496 064,3 тыс. руб. | | | 2017 год - 496 064,3 тыс. руб. | | | средства областного бюджета - | | | 61 685,1 тыс. руб., | | | в том числе по годам: | | | 2015 год - 20 561,7 тыс. руб. | | | 2016 год - 20 561,7 тыс. руб. | | | 2017 год - 20 561,7 тыс. руб. | |---------------------+--------------------------------------| | Ожидаемые | Реализация Муниципальной | | конечные | программы позволит: | | результаты | - довести среднюю заработную плату | | реализации | работников муниципальных | | муниципальной | учреждений культуры до средней | | программы | заработной платы в городе Кемерово; | | | - приблизить отношение | | | среднемесячной заработной платы | | | педагогов муниципальных | | | организаций дополнительного | | | образования детей к среднемесячной | | | заработной плате учителей в | | | Кемеровской области; | | | - увеличить количество культурно- | | | досуговых мероприятий; | | | - увеличить численность участников | | | культурно-досуговых мероприятий; | | | - сохранить долю детей, привлекаемых | | | к участию в творческих мероприятиях, | | | в общем числе детей; | | | - поддержать уровень фактической | | | обеспеченности учреждениями | | | культуры от нормативной | | | потребности: парками и | | | учреждениями клубного типа; | | | библиотеками; парками культуры и | | | отдыха; | | | - не допустить рост доли | | | муниципальных учреждений | | | культуры, здания которых находятся в | | | аварийном состоянии или требуют | | | капитального ремонта в общем | | | количестве муниципальных | | | учреждений культуры; | | | - сохранить долю объектов | | | культурного наследия, находящихся в | | | муниципальной собственности, | | | требующих консервации или | | | реставрации, в общем количестве | | | объектов культурного наследия, | | | находящихся в муниципальной | | | собственности; | | | - увеличить количество | | | предоставляемых учреждениями | | | культуры дополнительных услуг; | | | - сохранить количество клубных | | | формирований в учреждениях | | | досугового типа; | | | - увеличить численность участников | | | клубных формирований в | | | учреждениях досугового типа; | | | - увеличить количество мероприятий, | | | проведенных учреждениями | | | досугового типа; | | | - сохранить количество мероприятий, | | | направленных на развитие | | | национальных культур; | | | - увеличить количество детей, | | | привлекаемых к участию в творческих | | | мероприятиях; | | | - увеличить количество посетителей | | | учреждений досугового типа; | | | - увеличить количество человек, | | | воспользовавшихся услугами музея- | | | заповедника "Красная Горка"; | | | - увеличить посещаемость музея- | | | заповедника "Красная Горка"; | | | - увеличить количество экспонатов | | | музея-заповедника "Красная Горка" (в | | | основном фонде); | | | - увеличить количество | | | представленных (во всех формах) | | | зрителю музейных предметов в общем | | | количестве музейных предметов | | | основного фонда; | | | - увеличить долю представленных (во | | | всех формах) зрителю музейных | | | предметов в общем количестве | | | музейных предметов основного фонда | | | музея; | | | - увеличить количество досуговых | | | мероприятий, проведенных музеем; | | | - увеличить количество посещений | | | пользователей муниципальных | | | библиотек; | | | - увеличить количество | | | библиографических записей в | | | сводном электронном каталоге | | | муниципальных библиотек; | | | - увеличить количество | | | библиографических записей в сводном | | | электронном каталоге муниципальных | | | библиотек города Кемерово, в том | | | числе включенных в электронный | | | каталог библиотек Кемеровской | | | области; | | | - увеличить количество досуговых | | | мероприятий, проведенных | | | библиотеками; | | | - увеличить количество посещений | | | театрально-концертных мероприятий; | | | - увеличить количество спектаклей, | | | показанных театром для детей и | | | молодежи; | | | - увеличить численность учащихся | | | школ культуры; | | | - увеличить численность посетивших | | | мероприятия, проведенных школами | | | культуры; | | | - увеличить количество культурно- | | | досуговых мероприятий, проведенных | | | школами культуры; | | | - сохранить количество стипендиатов | | | среди выдающихся деятелей культуры | | | и искусства и молодых талантливых | | | авторов; | | | - увеличить количество закупленного | | | оборудования; | | | - увеличить количество экземпляров | | | новых поступлений в библиотечные | | | фонды общедоступных библиотек на | | | 1 000 человек населения; | | | - сохранить количество | | | обслуживаемых учреждений, | | | подведомственных управлению | | | культуры, спорта и молодежной | | | политики (далее управление); | | | - сохранить долю участников | | | образовательного и культурного | | | процесса, получивших социальную | | | поддержку; | | | - повысить уровень удовлетворенности | | | граждан Российской Федерации | | | качеством предоставления | | | государственных и муниципальных | | | услуг в сфере культуры. | -------------------------------------------------------------- 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры в городе Кемерово, для решения задач которой разработана Муниципальная программа с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается деятельностью 29 учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, из них 15 учреждений являются автономными. Сеть клубных учреждений г. Кемерово составляет: 9 домов и дворцов культуры, МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов", МАУ "Центр творческих технологий". Общее количество зрительных мест в учреждениях досугового типа - 3 384. Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 000 мероприятий, количество посещений мероприятий составляет более 1 500 000 человек, в среднем каждый житель города до 3-х раз в год посещает мероприятия, проводимые в учреждениях досугового типа. В 2015-2017 годах в муниципальных учреждениях клубного типа продолжат работу 526 клубных формирований (9 780 человек); в том числе 236 самодеятельных творческих коллективов, из них 26, имеющих звание "народный" и "образцовый" (на базе школ культуры находится дополнительно 2 "образцовых" коллектива). Для наиболее качественного развития и популяризации самодеятельного творчества на базе клубных учреждений ежегодно проходят 36 городских и районных творческих фестивалей-конкурсов. В рамках поддержки национально-культурных центров ежегодно проводится не менее 15 мероприятий, посвященных национальным праздникам. Музей-заповедник "Красная горка" (www. RedHill-Kemerovo.ru) - одна из визитных карточек города. Основной фонд музея насчитывает 19 359 ед. хранения на 01.01.2014 (на 01.01.2013. - 18 544), 6 000 единиц хранения из основного фонда отражены в музейной информационной системе. Здесь проходят городские и областные мероприятия (около 80 в год), правительственные и бизнес-делегации начинают свое знакомство с городом с экспозиций музея. Ежегодно музей посещают около 60 тысяч человек, в том числе более 2000 человек в составе экскурсий, с выездными мероприятиями и посещениями сайта количество посетителей музея составляет 145 тысяч человек. Продиктованная динамичным и информационно - переизбыточным временем необходимость обеспечения широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, потребность в постоянном обновлении знаний и формировании новых компетенций населения обусловили следующую задачу - повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации, которую успешно решают муниципальные библиотеки, объединенные в 2010 году в МАУК "Муниципальная информационно- библиотечная система г. Кемерово". Система состоит из 30 библиотек, которые постоянно расширяют зону обслуживания: работают 16 пунктов выдачи литературы и 10 выездных читальных залов; внедряются новые формы работы посредством реализации проектов "Библиомобиль", "Библионяня", "Летние читальные залы", "Публичные лекции в библиотеке". Появление новых услуг способствует сохранению стабильного количества читателей и пользователей, привлечению новых. В 2013 году количество зарегистрированных пользователей библиотек - 142,96 тыс. чел. (2012 г. - 142,82 тыс. чел.). Около 40% читательской аудитории - дети. Количество посещений в 2013 г. - 1 222,0 тыс. (2012 г. - 1 221,997 тыс.). Средняя посещаемость одним читателем составила 8,54 раз в год, что в пределах нормы (8-11 посещений). В рамках работы Публичного центра правовой информации и 14 абонентских пунктов в течение года выдается около 4 000 справок и оказывается около 3 000 консультаций. Юридические консультации (около 1 000) оказываются волонтерами - студентами КемГУ бесплатно. Фонд библиотек на 01.01.2014 составляет 828 794 экз. документов (2013 г. - 823 753 экз.). Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек составило 38,7 тыс. печатных и электронных документов (2013 г. - 51 тыс.). Муниципальными библиотеками предоставляются 2 услуги в электронном виде: "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных" и "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах". Развивается интернет-портал "Библиотеки. кемеровские. рф", с доступом к электронному каталогу библиотек. Успешно реализуется программа развития электронного обслуживания в муниципальных библиотеках (в рамках программы модернизации муниципальных библиотек). Ведется электронный каталог на новые поступления документов в библиотечный фонд на основе единой информационно-поисковой системы с доступом через сайт, ретроспективный ввод информации о документах библиотечного фонда. На 01.01.2014 в электронном каталоге отражено 23,13% библиотечного фонда (число электронных записей составляет 191,7 тысяч). Заметный вклад в формирование культурной городской среды вносят организации профессионального искусства. Поддержка профессионального искусства - важнейшая часть реализации культурной политики. Муниципальный Театр для детей и молодежи является одним из пяти профессиональных театральных коллективов города, осуществляющих показ спектаклей и проведение мероприятий художественно - творческого характера. На протяжении последних лет театр для детей и молодежи работает стабильно. Ежегодно выпускается 3-5 премьерных спектаклей (2-3 молодежных, 2 детских). В 2013 году показан 281 спектакль для 39,9 тыс. зрителей. В целях увеличения доступности культурных услуг для жителей города в театре работает система электронных билетных касс с возможностью заказа и бронирования билетов, выбора мест и покупки билетов через Интернет с оплатой электронными деньгами. В городе Кемерово действуют следующие творческие союзы: Кемеровское отделение Союза театральных деятелей России, Кемеровская областная организация ВТОО России "Союз художников России", Кемеровское областное отделение "Союз писателей Кузбасса" общероссийской общественной организации "Союз писателей России", Кемеровское областное отделение "Союза российских писателей", Региональная общественная организация "Союз Кузбасских писателей", "Союз композиторов". Для сохранения и развития художественного, театрального, музыкального, литературного потенциала города, пропаганды творчества деятелей искусства г. Кемерово, приобщения различных групп населения к культурным благам проводятся выставки ("Лучшая работа года"), конкурсы ("Лучшая роль сезона"), вечера-чествования работников культуры и искусства, издание сборников, журналов и альманахов ("Огни Кузбасса", "Красная Горка", "После 12"). Каждый год проходит вручение муниципальных премий в области литературы и искусства в 4 номинациях. Воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, приобщение к мировой и отечественной культуре, обеспечение свободы творчества - эта цель реализуется посредством решения следующей задачи - организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города. Эта задача решается 14 школами культуры, в которых функционируют следующие отделения: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое, анимационное, общеэстетическое, компьютерной графики. В школах художественного образования обучаются 8 149 человек (2012 г. - 8 303). На основе самоокупаемости обучаются как разновозрастные группы (17-60 лет), так и дети дошкольного возраста, в 2013 г. - 1 778 учащихся (в 2012 г. - 1 765 учащихся). С целью развития одаренных детей в 2013 году проведено 13 городских фестивалей-конкурсов. Общее количество конкурсантов составило 2 466, из них 1 444 стали призерами. Шесть городских конкурсов имеют статус "открытого", что позволило принять 93 конкурсанта из других городов Кемеровской области. К участию в конкурсах международного, всероссийского и областного уровня привлечено 54% обучающихся в школах культуры - 4 414 детей из 8 149 учащихся школ культуры. (2012 г. - 3 645 чел. или 41%). В целях поддержки одаренных детей действует система материальной поддержки учащихся школ культуры. В 2013 году 93 учащихся стали стипендиатами Губернаторского культурного центра "Юные дарования Кузбасса"; 5 учащихся удостоены Губернаторской премии "Достижения юных"; 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями; 262 учащихся отмечены именными стипендиями. В просветительской деятельности была продолжена работа по формированию репертуарной политики, сценического имиджа, расширению концертных площадок. Творческими коллективами и солистами школ культуры было проведено 2 005 мероприятий (2012 г. - 2 001). Продолжена практика организации профильных творческих отрядов на базе МАУ "Отдых" в оздоровительном лагере "Спутник", где отдохнули 110 учащихся школ культуры - музыкантов и танцоров (2012 г. - 160 человек). С целью укрепления статуса детской школы искусств как первой ступени профессионального образования в области искусств, все школы искусств переходят на новый вид дополнительных программ - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств. В конце 2013 года на Всероссийском образовательном форуме "Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России" в г. Санкт-Петербурге были подведены итоги Всероссийского конкурса "100 лучших школ России", организаторами которого является Комитет Государственной Думы РФ по образованию. По итогам конкурса званием "Лауреат" в номинации "Лучшая школа искусств" отмечено 5 школ - ЦДМШ N 1, ДШИ N 15, ДШИ N 45, ДХШ N 19, "Школа танца "Стиль". Руководители этих учреждений были отмечены почетным знаком "Директор года - 2013". Во исполнение постановления администрации города Кемерово от 11.03.2014 N 522, в течение 1 полугодия 2014 года проходили процедуры по реорганизации муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха им. В. Волошиной" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению "Кемеровские автодороги". 2. Описание целей и задач Муниципальной программы Основная цель управления в формировании культурной среды - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово. Цель достигается путем решения следующих основных задач: 1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования. Задача утверждена в соответствии с распоряжением администрации города Кемерово от 11.03.2013 N 141 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово", постановлением администрации города Кемерово от 14.06.2013 N 1805 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования", постановлением администрации города Кемерово от 23.05.2014 N 1247 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры". 2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества. Деятельность учреждений культуры города Кемерово направлена на повышение качества культурно - досуговых, образовательных и информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы, запросы и специфические потребности различных групп населения. Одним из показателей является увеличение количества кемеровчан, посетивших муниципальные учреждения культуры. 3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развитие народного творчества. Ежегодно клубными учреждениями проводится более 9 000 мероприятий, количество посещений мероприятий составляет 1,5 млн. человек, в среднем каждый житель города посещает мероприятия, проводимые в учреждениях досугового типа до 3-х раз в год. В муниципальных учреждениях клубного типа стабильно работает 525 клубных формирования в которых занимается 9 640 человек. Увеличению количества культурно-досуговых мероприятий и сохранению и развитию клубных формирований способствует создание условий, благоприятных для реализации и развития творческих способностей. 4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды. В музее-заповеднике "Красная Горка" продолжится разработка новых выставочных проектов, экскурсионных и образовательных программ для привлечения жителей и повышения уровня их информированности об истории города. Будет продолжена работа по формированию электронной базы данных на основной фонд музея путем внесения описаний музейных предметов. Ежегодно планируется издание и презентация очередного номера альманаха "Красная Горка". Постоянно будет актуализироваться информация на музейном сайте о деятельности и ресурсах музея. В течение календарного года планируется проведение мероприятий, просветительских акций, посвященных календарным и историческим праздникам и датам, связанным с историей города. 5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации. Муниципальная информационно-библиотечная система развивает библиотечное обслуживание кемеровчан с использованием традиционных и инновационных форм работы. Особое внимание уделяется качественному комплектованию библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечению его сохранности, организации доступа к документам из удаленных источников. Планируется сохранить (с небольшим приростом) количество читателей библиотек, привлекая их новыми услугами и позиционированием библиотеки не только как информационного центра, но и как места проведения досуга кемеровчан всех возрастных категорий. 6. Поддержка профессионального искусства. Деятельность Театра для детей и молодежи направлена на воспитание и развитие юного зрителя, на формирование театральной культуры у кемеровчан разного возраста. В репертуаре театра лучшие образцы классического и современного театрального искусства. Артисты театра становятся инициаторами акций и новых театральных проектов, активно работают в социальных сетях, привлекая молодежь. Для сохранения культурного потенциала в области театрального искусства проводится конкурс "Лучшая роль сезона", с вручением муниципальных премий по разным номинациям актерам всех театров города. 7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города. 14 школ художественного образования предоставляют условия для раскрытия и реализации творческих способностей юных кемеровчан. Модернизация учебных классов, оснащение современным оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов создает все условия для развития одаренных детей, их профессиональному ориентированию. 8. Организация финансово - материального обеспечения учреждений сферы культуры. Работа Учреждения культуры осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями, устанавливающим требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных средств. Укрепление материально- технического состояния и оснащенности учреждений культуры в соответствии современным нормами, увеличивает возможность обеспечения доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг. 9. Организация социальных гарантий в системе культуры. Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово в целом направлено на развитие творческого потенциала нации, сохранение культурных ценностей, нематериального культурного наследия России, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития общества. 3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы Программные мероприятия направлены на реализацию поставленной цели - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово, и задач в рамках следующих подпрограмм Муниципальной программы: 1. Подпрограмма: "Функционирование муниципальных учреждений культуры", которая включает в себя следующие мероприятия: 1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа" направлено на создание наиболее благоприятных условий для деятельности 9 домов и дворцов культуры, учреждений МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов" и МАУ "Центр творческих технологий", подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, направленных на организацию досуга населения, на создание и развитие творческих коллективов и любительских объединений, проведение городских массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей. 1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"" способствует обеспечению широкого доступа всех социальных слоев к ценностям культурного наследия, формированию устойчивого интереса у кемеровчан к истории города, сохранению объектов культурного наследия, продолжению работы по внесению музейных предметов в электронную базу данных комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС). 1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"" направлено на организацию библиотечного обслуживания кемеровчан и доступа к мировым информационным ресурсам, на предоставление библиотеками системы услуг, способствующих сохранению стабильного количества читателей и пользователей библиотек и привлечению новых, на формирование библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечение его сохранности. 1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи" направлено на приобщение кемеровчан к лучшим образцам классического и современного театрального искусства, формирование театральной культуры детей и молодежи, на увеличение количества спектаклей и количества зрителей, посетивших театр для детей и молодежи, на своевременное обновление репертуара. 1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на обеспечение свободы творчества подрастающего поколения, создание оптимальных условий, способствующих доступному художественному образованию, реализацию творческого потенциала детей. 1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" направлено на обеспечение учреждений культуры соответствующим оборудованием, необходимым для осуществления деятельности и увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные и музейные фонды. 1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению" направлено на организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета подведомственных учреждений. Работа по организации и ведению бюджетного учета, техническому обеспечению по доведению финансирования на выполнение муниципального задания, консолидированию сводной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и предоставлению сводных отчетов по 24 бюджетным и 23 автономным учреждениям. В 30 учреждениях различного типа выполнение работ по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию ПФХД, составлению штатных расписаний, тарификационных списков педагогических работников, проведение инвентаризации нефинансовых и финансовых активов, организация работы по заключению договоров, консультирование руководителей и материально ответственных лиц по вопросам налогообложения, оплаты труда, учета материальных ценностей, контроль за расходованием материальных и трудовых ресурсов. 2. Подпрограмма: "Социальные гарантии в системе культуры", которая включает в себя следующие мероприятия: 2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, имеющим почетные звания и выплату губернаторских стипендий отличникам учебы. 2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания. 2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений" направлено на стимулирование работников культуры. 4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов). ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование целевого | Единица | Плановое значение целевого показателя | | показателя (индикатора) | измерения | (индикатора) | | | |---------------------------------------| | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Задача "Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и | | педагогам дополнительного образования". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Соотношение средней | % | 73,7 | 82,4 | 100 | | заработной платы работников | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | культуры и средней заработной | | | | | | плате в городе Кемерово | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Отношение среднемесячной | % | 85 | 90 | 95 | | заработной платы педагогов | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | дополнительного образования | | | | | | детей к среднемесячной | | | | | | заработной плате учителей в | | | | | | Кемеровской области; | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Задача "Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в | | культурную жизнь общества". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Количество культурно- | ед. | 20 577 | 20 604 | 20 612 | | досуговых мероприятий | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество посещений | раз. | 4 427 700 | 4 742 100 | 5 083 500 | | культурно-досуговых | | | | | | мероприятий города | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Увеличение численности | % | 7,0 | 7,1 | 7,2 | | участников культурно- | | | | | | досуговых мероприятий (по | | | | | | сравнению с предыдущим годом) | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Сохранение доли детей, | % | 14 | 14 | 14 | | привлекаемых к участию в | | | | | | творческих мероприятиях | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Уровень фактической | | | | | | обеспеченности учреждениями | | | | | | культуры от нормативной | | | | | | потребности: | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | клубами и учреждениями | % | 103 | 103 | 103 | | клубного типа | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | библиотеками | % | 91 | 90 | 90 | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | парками культуры и отдыха | % | 120 | 100 | 100 | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 0 | | учреждений культуры, здания | | | | | | которых находятся в аварийном | | | | | | состоянии или требуют | | | | | | капитального ремонта в общем | | | | | | количестве муниципальных | | | | | | учреждений культуры | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Доля объектов культурного | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | наследия, находящихся в | | | | | | муниципальной собственности и | | | | | | требующих консервации или | | | | | | реставрации, в общем | | | | | | количестве объектов | | | | | | культурного наследия, | | | | | | находящихся в муниципальной | | | | | | собственности | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Увеличение количества | % | 5,8 | 6,0 | 6,0 | | предоставляемых учреждениями | | | | | | культуры дополнительных услуг | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения и развитие | | народного творчества". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Количество клубных | ед. | 526 | 526 | 526 | | формирований в учреждениях | | | | | | досугового типа | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Численность участников | чел. | 9 790 | 9 795 | 9 800 | | клубных формирований в | | | | | | учреждениях досугового типа | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество мероприятий, | ед. | 7 485 | 7 490 | 7 492 | | проведенных учреждениями | | | | | | досугового типа | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | из них количество | ед. | 15 | 15 | 15 | | мероприятий, направленных на | | | | | | развитие национальных культур | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество детей, | ед. | 1 800 | 1 810 | 1 800 | | привлекаемых к участию в | | | | | | творческих мероприятиях | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество посетителей | ед. | 2 054 032 | 2 201 318 | 2 360 921 | | учреждений досугового типа | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Задача "Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение | | привлекательности городской среды". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Количество человек, | чел. | 173 186 | 185 482 | 198 837 | | воспользовавшихся услугами | | | | | | музея-заповедника "Красная | | | | | | Горка" | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Численность посетителей | чел. | 68 690 | 74 740 | 80 250 | | музея-заповедника "Красная | | | | | | горка" | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Увеличение посещаемости | посещений | 0,13 | 0,14 | 0,15 | | музея-заповедника "Красная | на 1 жителя | | | | | Горка" | в год | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество экспонатов музея - | ед. | 19 420 | 19 440 | 19 460 | | заповедника "Красная горка" (в | | | | | | основном фонде) | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество представленных (во | ед. | 4 603 | 4 802 | 4 865 | | всех формах) зрителю | | | | | | музейных предметов в общем | | | | | | количестве музейных | | | | | | предметов основного фонда | | | | | | музея | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Увеличение доли | % | 23,7 | 24,7 | 25,0 | | представленных (во всех | | | | | | формах) зрителю музейных | | | | | | предметов в общем количестве | | | | | | музейных предметов основного | | | | | | фонда музея | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество досуговых | ед. | 95 | 100 | 101 | | мероприятий, проведенных | | | | | | музеем | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Задача "Повышение информационной культуры жителей города и расширение | | возможностей доступа к информации". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Количество посещений | ед. | 1 458 868 | 1 562 447 | 1 674 944 | | пользователей муниципальных | | | | | | библиотек | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество библиографических | ед. | 186 798 | 190 720 | 194 915 | | записей в сводном электронном | | | | | | каталоге библиотек | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Увеличение количества | % | 2,0 | 2,1 | 2,2 | | библиографических записей в | | | | | | сводном электронном каталоге | | | | | | муниципальных библиотек | | | | | | города Кемерово, в том числе | | | | | | включенных в электронный | | | | | | каталог библиотек Кемеровской | | | | | | области (по сравнению с | | | | | | предыдущим годом) | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество досуговых | ед. | 10 680 | 10 690 | 10 692 | | мероприятий, проведенных | | | | | | библиотеками | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Задача "Поддержка профессионального искусства". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Количество зрителей, | чел. | 34 562 | 35 599 | 37 023 | | посетивших театр для детей и | | | | | | молодежи | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Увеличение количества | % | 2,5 | 3,0 | 4,0 | | посещений театрально- | | | | | | концертных мероприятий (по | | | | | | сравнению с предыдущим годом) | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество спектаклей, | ед. | 292 | 294 | 295 | | показанных театром для детей и | | | | | | молодежи | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Задача "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | | на территории города". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Численность учащихся школ | чел. | 8 135 | 8 150 | 8 175 | | культуры | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Численность посетивших | чел. | 707 052 | 757 253 | 811 775 | | мероприятия, проведенные | | | | | | школами культуры | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество культурно- | ед. | 2 025 | 2 030 | 2 032 | | досуговых мероприятий, | | | | | | проведенных школами культуры | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Сохранение количества | чел. | 55 | 55 | 55 | | стипендиатов среди | | | | | | выдающихся деятелей культуры | | | | | | и искусства и молодых | | | | | | талантливых авторов | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Задача "Организация финансово-материального обеспечения учреждений сферы | | культуры". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Количество закупленного | ед. | 12 | 14 | 16 | | оборудования | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество экземпляров новых | ед. | 72 | 73 | 74 | | поступлений в библиотечные | | | | | | фонды общедоступных | | | | | | библиотек на 1 000 человек | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Количество обслуживаемых | ед. | 30 | 30 | 30 | | учреждений, подведомственных | | | | | | управлению | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Задача "Организация социальных гарантий в системе культуры". | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Доля участников | % от | 100 | 100 | 100 | | образовательного и культурного | потребности | | | | | процесса, получивших | | | | | | социальную поддержку | | | | | |--------------------------------+-------------+-----------+---------------+-----------| | Повышение уровня | % | 70,5 | 71,0 | 71,5 | | удовлетворенности граждан | | | | | | Российской Федерации | | | | | | качеством предоставления | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных услуг в сфере | | | | | | культуры | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы "Культура города Кемерово" ------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | | Объем финансовых ресурсов, тыс. | | муниципальной программы, | Источник | руб. | | подпрограммы, мероприятия | финансирования | | | | |-----------------------------------| | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | "Культура города Кемерово" | Всего | 512 339,9 | 516 626,0 | 516 626,0 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Местный бюджет | 491 778,2 | 496 064,3 | 496 064,3 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Иные не запрещенные | 20 561,7 | 20 561,7 | 20 561,7 | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 20 561,7 | 20 561,7 | 20 561,7 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма 1. | Всего | 494 065,2 | 498 351,3 | 498 351,3 | | "Функционирование |----------------------+-----------+-----------+-----------| | муниципальных учреждений | Местный бюджет | 491 778,2 | 496 064,3 | 496 064,3 | | культуры" |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Иные не запрещенные | 2 287,0 | 2 287,0 | 2 287,0 | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 2 287,0 | 2 287,0 | 2 287,0 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1.1. Мероприятие | Всего | 127 423,1 | 130 348,4 | 130 348,4 | | "Обеспечение деятельности |----------------------+-----------+-----------+-----------| | учреждений досугового типа" | Местный бюджет | 126 423,1 | 129 348,4 | 129 348,4 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Иные не запрещенные | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1.2. Мероприятие | Всего | 13 275,4 | 13 564,7 | 13 564,7 | | "Обеспечение деятельности |----------------------+-----------+-----------+-----------| | МАУ "Музей-заповедник | Местный бюджет | 13 275,4 | 13 564,7 | 13 564,7 | | "Красная Горка" |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Иные не запрещенные | | | | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1.3. Мероприятие | Всего | 75 667,0 | 76 194,7 | 76 194,7 | | "Обеспечение деятельности |----------------------+-----------+-----------+-----------| | МАУК "Муниципальная | Местный бюджет | 75 667,0 | 76 194,7 | 76 194,7 | | информационно-библиотечная |----------------------+-----------+-----------+-----------| | система" | Иные не запрещенные | | | | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1.4. Мероприятие | Всего | 17 743,9 | 17 915,7 | 17 915,7 | | "Обеспечение деятельности |----------------------+-----------+-----------+-----------| | МАУК "Театр для детей и | Местный бюджет | 17 743,9 | 17 915,7 | 17 915,7 | | молодежи" |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Иные не запрещенные | | | | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1.5. Мероприятие | Всего | 236 953,2 | 236 953,2 | 236 953,2 | | "Обеспечение деятельности |----------------------+-----------+-----------+-----------| | учреждений дополнительного | Местный бюджет | 236 953,2 | 236 953,2 | 236 953,2 | | образования в сфере |----------------------+-----------+-----------+-----------| | культуры" | Иные не запрещенные | | | | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1.6. Мероприятие | Всего | 7 601,6 | 7 900,2 | 7 900,2 | | "Улучшение материально- |----------------------+-----------+-----------+-----------| | технической базы учреждений | Местный бюджет | 6 314,6 | 6 613,2 | 6 613,2 | | культуры и образовательных |----------------------+-----------+-----------+-----------| | учреждений культуры, | Иные не запрещенные | | | | | пополнение библиотечных и | законодательством | | | | | музейных фондов | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 1 287,0 | 1 287,0 | 1 287,0 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1.7. Мероприятие | Всего | 15 401,0 | 15 474,4 | 15 474,4 | | "Обеспечение деятельности |----------------------+-----------+-----------+-----------| | централизованной | Местный бюджет | 15 401,0 | 15 474,4 | 15 474,4 | | бухгалтерии, оказывающей |----------------------+-----------+-----------+-----------| | услуги учреждениям, | Иные не запрещенные | | | | | подведомственным | законодательством | | | | | управлению" | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма 2. | Всего | 18 274,7 | 18 274,7 | 18 274,7 | | "Социальные гарантии в |----------------------+-----------+-----------+-----------| | системе культуры" | Местный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Иные не запрещенные | | | | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 18 274,7 | 18 274,7 | 18 274,7 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 2.1. Мероприятие | Всего | 3 702,4 | 3 702,4 | 3 702,4 | | "Социальная и адресная |----------------------+-----------+-----------+-----------| | поддержка участников | Местный бюджет | | | | | образовательных учреждений |----------------------+-----------+-----------+-----------| | дополнительного образования | Иные не запрещенные | | | | | в сфере культуры" | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 3 702,4 | 3 702,4 | 3 702,4 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Местный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Иные не запрещенные | | | | | | законодательством | | | | | | источники: | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 204,3 | 204,3 | 204,3 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | |-----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------| | 2.3. Мероприятие | Всего | 14 368,0 | 14 368,0 | 14 368,0 | | "Ежемесячные выплаты |----------------------+-----------+-----------+-----------| | стимулирующего характера | Местный бюджет | | | | | работникам муниципальных |----------------------+-----------+-----------+-----------| | библиотек, муниципальных | Иные не запрещенные | | | | | музеев и муниципальных | законодательством | | | | | культурно-досуговых | источники: | | | | | учреждений" |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Областной бюджет | 14 368,0 | 14 368,0 | 14 368,0 | | |----------------------+-----------+-----------+-----------| | | Средства юридических | | | | | | и физических лиц | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов). ----------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Единица | Плановое значение целевого | | муниципальной | целевого | измерения | показателя (индикатора) | | программы, | показателя | |-----------------------------| | подпрограммы, | (индикатора) | | 2015 | 2016 | 2017 | | мероприятия | | | год | год | год | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | "Культура города | Соотношение | % | 73,7 | 82,4 | 100 | | Кемерово" | средней заработной | | | | | | | платы работников | | | | | | | муниципальных | | | | | | | учреждений | | | | | | | культуры и средней | | | | | | | заработной плате в | | | | | | | городе Кемерово | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Отношение | % | 85 | 90 | 95 | | | среднемесячной | | | | | | | заработной платы | | | | | | | педагогов | | | | | | | муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | | дополнительного | | | | | | | образования детей к | | | | | | | среднемесячной | | | | | | | заработной плате | | | | | | | учителей в | | | | | | | Кемеровской области | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | Подпрограмма 1. | Количество | ед. | 20 577 | 20 604 | 20 612 | | "Функционирование | культурно- | | | | | | муниципальных | досуговых | | | | | | учреждений | мероприятий | | | | | | культуры" |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | раз. | 4427700 | 4742100 | 5083500 | | | посещений | | | | | | | культурно- | | | | | | | досуговых | | | | | | | мероприятий города | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Увеличение | % | 7,0 | 7,1 | 7,2 | | | численности | | | | | | | участников | | | | | | | культурно- | | | | | | | досуговых | | | | | | | мероприятий (по | | | | | | | сравнению с | | | | | | | предыдущим годом) | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Сохранение доли | % | 14 | 14 | 14 | | | детей, привлекаемых | | | | | | | к участию в | | | | | | | творческих | | | | | | | мероприятиях | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Уровень фактической | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | учреждениями | | | | | | | культуры от | | | | | | | нормативной | | | | | | | потребности: | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | клубами и | % | 103 | 103 | 103 | | | учреждениями | | | | | | | клубного типа | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | библиотеками | % | 91 | 90 | 90 | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | парками культуры и | % | 120 | 100 | 100 | | | отдыха | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 0 | | | учреждений | | | | | | | культуры, здания | | | | | | | которых находятся | | | | | | | в аварийном | | | | | | | состоянии или | | | | | | | требуют | | | | | | | капитального | | | | | | | ремонта в общем | | | | | | | количестве | | | | | | | муниципальных | | | | | | | учреждений культуры | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Доля объектов | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | | культурного | | | | | | | наследия, | | | | | | | находящихся в | | | | | | | муниципальной | | | | | | | собственности и | | | | | | | требующих | | | | | | | консервации или | | | | | | | реставрации, в | | | | | | | общем количестве | | | | | | | объектов | | | | | | | культурного | | | | | | | наследия, | | | | | | | находящихся в | | | | | | | муниципальной | | | | | | | собственности | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Увеличение | % | 5,8 | 6,0 | 6,0 | | | количества | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | учреждениями | | | | | | | культуры | | | | | | | дополнительных | | | | | | | услуг | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1.1. Мероприятие | Количество | ед. | 526 | 526 | 526 | | "Обеспечение | клубных | | | | | | деятельности | формирований в | | | | | | учреждений | учреждениях | | | | | | досугового типа" | досугового типа | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Численность | чел. | 9 790 | 9 795 | 9 800 | | | участников клубных | | | | | | | формирований в | | | | | | | учреждениях | | | | | | | досугового типа | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 7 485 | 7 490 | 7 492 | | | мероприятий, | | | | | | | проведенных | | | | | | | учреждениями | | | | | | | досугового типа | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | из них количество | ед. | 15 | 15 | 15 | | | мероприятий, | | | | | | | направленных на | | | | | | | развитие | | | | | | | национальных | | | | | | | культур | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество детей | ед. | 1800 | 1 810 | 1 800 | | | привлекаемых к | | | | | | | участию в | | | | | | | творческих | | | | | | | мероприятиях | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 2054032 | 2201318 | 2360921 | | | посетителей | | | | | | | учреждений | | | | | | | досугового типа | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1.2. Мероприятие | Количество человек, | чел. | 173 186 | 185 482 | 198 837 | | "Обеспечение | воспользовавшихся | | | | | | деятельности МАУ | услугами музея- | | | | | | "Музей-заповедник | заповедника | | | | | | "Красная Горка" | "Красная Горка" | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Численность | чел. | 68 690 | 74 740 | 80 250 | | | посетителей | | | | | | | музея-заповедника | | | | | | | "Красная горка" | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Увеличение | посещений | | | | | | посещаемости | на 1 жителя | 0,13 | 0,14 | 0,15 | | | музея-заповедника | в год | | | | | | "Красная горка" | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 19 420 | 19 440 | 19 460 | | | экспонатов музея- | | | | | | | заповедника | | | | | | | "Красная горка" (в | | | | | | | основном фонде) | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 4 603 | 4 802 | 4 865 | | | представленных | | | | | | | (во всех формах) | | | | | | | зрителю музейных | | | | | | | предметов в общем | | | | | | | количестве музейных | | | | | | | предметов основного | | | | | | | фонда музея | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Увеличение доли | % | 23,7 | 24,7 | 25,0 | | | представленных (во | | | | | | | всех формах) | | | | | | | зрителю музейных | | | | | | | предметов в общем | | | | | | | количестве музейных | | | | | | | предметов основного | | | | | | | фонда музея | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 95 | 100 | 101 | | | досуговых | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | проведенных музеем | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1.3. Мероприятие | Количество | ед. | 1458868 | 1562447 | 1674944 | | "Обеспечение | посещений | | | | | | деятельности МАУК | пользователей | | | | | | "Муниципальная | муниципальных | | | | | | информационно- | библиотек | | | | | | библиотечная |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | система" | Количество | ед. | 186 798 | 190 720 | 194 915 | | | библиографических | | | | | | | записей в сводном | | | | | | | электронном | | | | | | | каталоге библиотек | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Увеличение | % | 2,0 | 2,1 | 2,2 | | | количества | | | | | | | библиографических | | | | | | | записей в сводном | | | | | | | электронном | | | | | | | каталоге | | | | | | | муниципальных | | | | | | | библиотек города | | | | | | | Кемерово, в том | | | | | | | числе включенных в | | | | | | | электронный | | | | | | | каталог библиотек | | | | | | | Кемеровской | | | | | | | области (по | | | | | | | сравнению с | | | | | | | предыдущим годом) | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 10 680 | 10 690 | 10 692 | | | досуговых | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | проведенных | | | | | | | библиотеками | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1.4. Мероприятие | Количество | чел. | 34 562 | 35 599 | 37 023 | | "Обеспечение | зрителей, | | | | | | деятельности МАУК | посетивших театр | | | | | | "Театр для детей и | для детей и | | | | | | молодежи" | молодежи | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Увеличение | % | 2,5 | 3,0 | 4,0 | | | количества | | | | | | | посещений | | | | | | | театрально- | | | | | | | концертных | | | | | | | мероприятий (по | | | | | | | сравнению с | | | | | | | предыдущим годом) | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 292 | 294 | 295 | | | спектаклей, | | | | | | | показанных театром | | | | | | | для детей и | | | | | | | молодежи | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1.5. Мероприятие | Численность | чел. | 8 135 | 8 150 | 8 175 | | "Обеспечение | учащихся школ | | | | | | деятельности | культуры | | | | | | учреждений |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | дополнительного | Численность | чел. | 707 052 | 757 253 | 811 775 | | образования в сфере | посетивших | | | | | | культуры" | мероприятия, | | | | | | | проведенные | | | | | | | школами культуры | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Количество | ед. | 2 025 | 2 030 | 2 032 | | | культурно-досуговых | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | проведенных | | | | | | | школами культуры | | | | | | |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | | Сохранение | чел. | 55 | 55 | 55 | | | количества | | | | | | | стипендиатов среди | | | | | | | выдающихся | | | | | | | деятелей культуры | | | | | | | и искусства и | | | | | | | молодых талантливых | | | | | | | авторов | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1.6. Мероприятие | Количество | ед. | 12 | 14 | 16 | | "Улучшение | закупленного | | | | | | материально- | оборудования | | | | | | технической базы |---------------------+-------------+---------+---------+---------| | учреждений | Количество | ед. | 72 | 73 | 74 | | культуры и | экземпляров новых | | | | | | образовательных | поступлений в | | | | | | учреждений | библиотечные | | | | | | культуры, | фонды | | | | | | пополнение | общедоступных | | | | | | библиотечных и | библиотек на 1 000 | | | | | | музейных фондов" | человек населения | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 1.7. Мероприятие | Количество | ед. | 30 | 30 | 30 | | "Обеспечение | обслуживаемых | | | | | | деятельности | учреждений, | | | | | | централизованной | подведомственных | | | | | | бухгалтерии, ока- | управлению | | | | | | зывающей услуги | | | | | | | учреждениям, | | | | | | | подведомственным | | | | | | | управлению" | | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | Подпрограмма 2. | | | | | | | "Социальные | | | | | | | гарантии в системе | | | | | | | культуры" | | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 2.1. Мероприятие | | | | | | | "Социальная и | | | | | | | адресная поддержка | | | | | | | участников | | | | | | | образовательных | | | | | | | учреждений | Доля участников | % от | | | | | дополнительного | образовательного и | потребности | 100 | 100 | 100 | | образования в сфере | культурного | | | | | | культуры" | процесса, | | | | | |---------------------| получивших | | | | | | 2.2. Мероприятие | социальную | | | | | | "Социальная и | поддержку | | | | | | адресная под-держка | | | | | | | отдельным | | | | | | | категориям работ- | | | | | | | ников культуры | | | | | | |---------------------+---------------------+-------------+---------+---------+---------| | 2.3. Мероприятие | Повышение уровня | % | 70,5 | 71,0 | 71,5 | | "Ежемесячные | удовлетворенности | | | | | | выплаты | граждан Российской | | | | | | стимулирующего | Федерации качеством | | | | | | характера | предоставления | | | | | | работникам | государственных и | | | | | | муниципальных | муниципальных | | | | | | библиотек, | услуг в сфере | | | | | | муниципальных | культуры | | | | | | музеев и | | | | | | | муниципальных | | | | | | | культурно- | | | | | | | досуговых | | | | | | | учреждений" | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- 7. Оценка эффективности Муниципальной программы 1. Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе оценок: 1.1. Степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их плановых значений; 1.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы; 1.3. Степени реализации Муниципальной программы и мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации). Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле: Сд = Зф/Зп x 100%, где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы; Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле: Уф = Фф/Фп x 100%, где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Муниципальной программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях: значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности; не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях: значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности; не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. Начальник управления делами В.И. Вылегжанина Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|