Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Кемерово от 26.09.2014 № 2456

Документ имеет не последнюю редакцию.
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 26.09.14 N 2456
г. Кемерово

Об утверждении муниципальной программы
"Жилищная и социальная  инфраструктура
города Кемерово" на 2015-2017 годы



     В целях комплексного решения вопросов по развитию жилищной сферы,
обеспечивающих доступность жилья, безопасные и комфортные условия  для
проживания в нем, и формирования условий для улучшения качества  жизни
населения,  обеспечения  доступности  услуг   образования,   культуры,
спорта,  здравоохранения  и  прочих  объектов   путем   строительства,
реконструкции и капитального  ремонта  объектов  социально-культурного
назначения, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  а
также Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

     1. Утвердить муниципальную программу города Кемерово "Жилищная  и
социальная инфраструктура города Кемерово" на 2015-2017 годы  согласно
приложению к постановлению.
     2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.
Дубкова) опубликовать  данное  постановление  в  газете  "Кемерово"  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  города  Кемерово  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города, начальника управления городского развития А.В. Калинина.


     Глава города          В.К. Ермаков




                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению администрации
                                                       города Кемерово
                                                  от 26.09.2014 N 2456



                       Муниципальная программа
                "Жилищная и социальная инфраструктура
                  города Кемерово" на 2015-2017 годы

                   Паспорт муниципальной программы
                "Жилищная и социальная инфраструктура
                  города Кемерово" на 2015-2017 годы


----------------------------------------------------------------------
| Наименование        | Муниципальная    программа    "Жилищная    и |
| муниципальной       | социальная       инфраструктура       города |
| программы           | Кемерово"   на   2015-2017    годы    (далее |
|                     | Муниципальная программа)                     |
|---------------------+----------------------------------------------|
| Ответственный       | Заместитель    Главы    города,    начальник |
| исполнитель         | управления городского развития               |
| (координатор)       | (А.В. Калинин)                               |
| программы           |                                              |
|---------------------+----------------------------------------------|
| Исполнители         | управление городского развития;              |
| Муниципальной       | управление архитектуры и градостроительства; |
| программы           | комитет строительного контроля;              |
|                     | управление образования;                      |
|                     | управление здравоохранения;                  |
|                     | управление  культуры,  спорта  и  молодежной |
|                     | политики                                     |
|---------------------+----------------------------------------------|
| Цели                | -   повышение   доступности    и    качества |
| Муниципальной       | жилищного   обеспечения   населения   города |
| программы           | Кемерово;                                    |
|                     | -  комплексное  решение  проблемы   перехода |
|                     | к     устойчивому     функционированию     и |
|                     | развитию                      инфраструктуры |
|                     | жизнеобеспечения      населения       города |
|                     | Кемерово;                                    |
|                     | - обеспечение      безопасности            и |
|                     | благоприятных   условий    жизнедеятельности |
|                     | человека,    ограничение         негативного |
|                     | воздействия   на     окружающую   среду    и |
|                     | рациональное     использование     природных |
|                     | ресурсов   в    интересах   настоящего     и |
|                     | будущего  жителей   города  Кемерово   путем |
|                     | осуществления               целенаправленной |
|                     | градостроительной политики;                  |
|                     | - повышение уровня качества строительства  и |
|                     | обеспечение     безопасности        объектов |
|                     | строительства.                               |
|---------------------+----------------------------------------------|
| Задачи              | -     обеспечение     земельных     участков |
| Муниципальной       | коммунальной       инфраструктурой       для |
| программы           | активизации      комплексного       освоения |
|                     | территорий      в      целях       жилищного |
|                     | строительства;                               |
|                     | -  обеспечение  населения  города   Кемерово |
|                     | объектами социальной сферы;                  |
|                     | -  обновление        материально-технической |
|                     | базы        отраслей        здравоохранения, |
|                     | образования,     культуры,     спорта      и |
|                     | социального обслуживания населения;          |
|                     | -   актуализация   схемы    территориального |
|                     | планирования города Кемерово;                |
|                     | -  обеспечение   информационной   открытости |
|                     | регулирования              градостроительной |
|                     | деятельности    на     территории     города |
|                     | Кемерово;                                    |
|                     | -    проверка    соблюдения     заказчиками, |
|                     | подрядчиками   требований   законодательства |
|                     | о  проведении  строительного   контроля   на |
|                     | объектах   капитального   строительства    в |
|                     | соответствии с нормативными документами;     |
|                     | -   создание    благоприятного    восприятия |
|                     | архитектурно-художественного облика города   |
|---------------------+----------------------------------------------|
| Сроки реализации    | 2015-2017 годы                               |
| Муниципальной       |                                              |
| программы           |                                              |
|---------------------+----------------------------------------------|
| Объемы и            | Общая  потребность  в  финансовых   ресурсах |
| источники           | на          реализацию           мероприятий |
| финансирования      | Муниципальной       программы       составит |
| Муниципальной       | 1 285 178,0 тыс.  рублей,  в  том  числе  по |
| программы в целом   | годам:                                       |
| и с разбивкой по    | в 2015 году - 629 751,6 тыс. рублей;         |
| годам ее реализации | в 2016 году - 327 713,2 тыс. рублей;         |
|                     | в 2017 году - 327 713,2 тыс. рублей;         |
|                     | в     том      числе      по      источникам |
|                     | финансирования:                              |
|                     | а)  за   счет   средств   местного   бюджета |
|                     | 1 133 188,4 тыс.  рублей,  в  том  числе  по |
|                     | годам:                                       |
|                     | в 2015 году - 477 762,0 тыс. рублей;         |
|                     | в 2016 году - 327 713,2 тыс. рублей;         |
|                     | в 2017 году - 327 713,2 тыс. рублей;         |
|                     | б) за счет средств федерального бюджета -    |
|                     | 151 989,6 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|                     | в 2015 году - 151 989,6 тыс. рублей;         |
|                     | в 2016 году - 0;                             |
|                     | в 2017 году - 0;                             |
|                     | в) за счет средств областного бюджета - 0    |
|                     | г)   за   счет   средств    юридических    и |
|                     | физических лиц - 0                           |
|---------------------+----------------------------------------------|
| Ожидаемые           | Повышение   градостроительной    активности, |
| конечные            | повышение       эффективности       освоения |
| результаты          | незастроенных территорий.                    |
| реализации          | Повышение   надежности,    безопасности    и |
| Муниципальной       | других      эксплуатационных      параметров |
| программы           | возводимых  зданий  и  сооружений,  а  также |
|                     | снижение их энерго- и материалоемкости.      |
|                     | Расширение   возможностей   населения    для |
|                     | занятия физкультурой и спортом.              |
|                     | Расширение         сети         амбулаторно- |
|                     | поликлинических учреждений.                  |
|                     | Общий  объем  ввода   жилья   за   2015-2017 |
|                     | годы составит 840,0 тыс. кв. метров,  в  том |
|                     | числе по годам:                              |
|                     | 2015 год - 280,0 тыс. кв. метров;            |
|                     | 2016 год - 280,0 тыс. кв. метров;            |
|                     | 2017 год - 280,0 тыс. кв. метров.            |
|                     | До    конца    2016    года    ликвидировать |
|                     | очередность  в  дошкольные   образовательные |
|                     | организации детей в возрасте от 3 до 7 лет.  |
----------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  текущего  состояния  в  городе  Кемерово сферы
деятельности,  для решения  задач  которой  разработана  Муниципальная
программа,  с  указанием основных показателей и формулировкой основных
проблем

     Одним из  главных  направлений  осуществления  жилищной  политики
города Кемерово является обеспечение доступности и комфортности  жилья
для населения.
     К числу приоритетных отнесен  национальный  проект  "Доступное  и
комфортное жилье - гражданам России". В мае  2012  года  подписан  ряд
указов Президента Российской Федерации, направленных  на  модернизацию
социально-экономической системы государства. Один  из  указов  -  Указ
Президента РФ от 07.05.2012  N 600  "О мерах  по  обеспечению  граждан
Российской  Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и   повышению
качества  жилищно-коммунальных   услуг".   Правительством   утверждены
основные  стратегии,  механизмы,  планы  -  графики,  дорожные   карты
достижения долгосрочных целей и обозначенных показателей.
     В соответствии с Указом  Президента  РФ  от  07.05.2012  N 600  и
распоряжением Губернатора Кемеровской области  от  10.09.2012  N 60-рг
"Об исполнении отдельных указов Президента Российской  Федерации  В.В.
Путина в Кемеровской  области"  необходимо  обеспечить  до  2020  года
предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам  российских
семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
     Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве,  по
состоянию  на  1  июля  2014  года  на  учете   в   органах   местного
самоуправления  города  Кемерово  в  качестве  нуждающихся   в   жилых
помещениях состоит 16 352 семьи, из них:
     2 711 молодых семей;
     1 350 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
     842 инвалида и семей, имеющих детей - инвалидов;
     588 многодетных семей;
     429 ветеранов боевых действий;
     379 малоимущих семей;
     12 участников и инвалидов  Великой  Отечественной  войны  и  лиц,
приравненных к ним;
     10 041 других категорий граждан.
     Медленные  темпы   обеспечения   жилыми   помещениями   социально
незащищенных категорий граждан вызывают  социальную  нестабильность  и
жалобы в органы местного самоуправления.
     Решение   данной   проблемы   исключительно   за   счет   средств
федерального  и  областного  бюджетов  не  представляется   возможным.
Поэтому возникает необходимость выделения средств из местного бюджета.
     В 2013 году объем  ввода  жилья  на  территории  города  Кемерово
составил 282,4 тыс. кв. метров. На 2014 год - запланировано 280,0 тыс.
кв. метров.
     В 2015-2017 годах планируется ввести 840,0 тыс. кв. метров жилья,
в том числе по годам:
     2015 год - 280,0 тыс. кв. метров;
     2016 год - 280,0 тыс. кв. метров;
     2017 год - 280,0 тыс. кв. метров.
     Также одной их основных проблем в сфере  жилищного  строительства
является  отсутствие  земельных  участков,  обеспеченных  коммунальной
инфраструктурой. Решение данной проблемы является необходимым условием
для привлечения кредитных  средств  и  частных  инвестиций  для  целей
жилищного   строительства.   Строительство   объектов   инфраструктуры
позволит увеличить темпы жилищного строительства, стабилизировать цены
на рынке жилья.
     Основой функционирования любого крупного города является развитая
инфраструктура   сетей    жизнеобеспечения    городского    хозяйства,
разветвленная сеть автомобильных дорог, а также головных сооружений  и
современных транспортных узлов.
     Имеющийся  положительный  опыт  Кемеровской  области   и   других
регионов-лидеров жилищного строительства свидетельствует,  что  именно
обеспечение  застраиваемых  участков   коммунальной   и   транспортной
инфраструктурой является основным фактором, стимулирующим  комплексную
застройку микрорайонов. Наличие в микрорайоне магистральных инженерных
сетей позволяет развивать инженерные сети внутри микрорайона,  что,  в
свою очередь, стимулирует развитие новых площадок.
     На качество жизни населения, кроме обеспеченности жильем,  влияет
также  уровень  удовлетворения  потребностей   в   услугах   в   сфере
образования,   здравоохранения,   физической   культуры   и    спорта,
культурного обслуживания.  Проблема  обеспечения  населения  объектами
таких отраслей, как здравоохранение, образование,  культура  и  спорт,
является актуальной для города Кемерово.
     В жилом районе Лесная Поляна по состоянию на 01.01.2014 проживает
около 5 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей.  К  2025  году
ожидается прирост населения в данном районе до 31,5 тысячи человек,  в
том числе численность детей составит примерно 10 тысяч человек.
     Учитывая   территориальную   обособленность   микрорайона,   рост
численности населения, в том числе детского, необходимо  строительство
детской поликлиники для  обеспечения  первичной  медико  -  санитарной
помощи в жилом районе Лесная Поляна.
     Кроме  того,  необходимо  проведение   капитального   ремонта   в
существующих зданиях и помещениях, в которых располагаются  учреждения
здравоохранения.
     В рамках исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012 N 599 "О мерах по  реализации  государственной  политики  в
области образования и науки" в городе Кемерово планируется  обеспечить
стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет до конца 2016 года.
     Создание необходимого количества  мест  возможно  при  выполнении
следующих мероприятий:
     - строительство новых детских дошкольных учреждений,
- капитальный ремонт, реконструкция зданий бывших  детских  дошкольных
учреждений,  открытие  дошкольных  групп  в  школах  после  проведения
ремонта.
     Важной  задачей  для  органов  местного  самоуправления  является
задача строительства учреждений дошкольного  и  общего  образования  в
микрорайонах комплексной жилой застройки.
     В рамках Муниципальной программы в  2015-2017  годах  планируется
ввести  в  эксплуатацию  две   общеобразовательные   школы   с   общим
количеством 1375 ученических мест и семь детских дошкольных учреждений
с общим количеством 1164 места.
     Более  30%   зданий   образовательных   учреждений   имеют   срок
эксплуатации от 50-60  лет  и  более,  поэтому  все  они  нуждаются  в
капитальном ремонте.  Из  263  образовательных  учреждений,  требующих
ремонта,
     - в 46 учреждениях необходим ремонт кровли,
     - в 71 учреждении - ремонт систем отопления,
     - в 74 учреждениях - ремонт систем электроснабжения,
     - в 15 учреждениях - ремонт спортивных залов,
     - в 25 учреждениях - ремонт актовых залов и т.д.
     Потребность  в  проведении  ремонтных  работ  в   образовательных
учреждениях  вызвана  не  только  фактическим  износом  зданий,  но  и
изменившимися нормативными требованиями надзорных органов.
     В проведении капитального ремонта в городе Кемерово  нуждаются  3
здания учреждений культуры и 5 зданий учреждений спорта.
     Снятие  остроты  проблемы  обеспеченности  объектами   социальной
сферы,     улучшения     материально-технической     базы     отраслей
здравоохранения,   образования,   культуры,   спорта   и   социального
обслуживания   населения,   которая   требует   совершенствования    и
обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и
нормативам, возможно только программными методами.
     Оформление   объектов    городской    инфраструктуры    оказывает
значительное влияние  на  внешний  облик  города,  его  художественно-
световое оформление и эстетическое восприятие его жителями  и  гостями
города.
     В  последние  годы  проведена  значительная  работа  по  созданию
системы   архитектурной   подсветки,   иллюминации   жилых   домов   и
административных зданий,  элементов  праздничного  оформления  города,
подсветок памятников и стел города. Необходимо продолжать деятельность
в  этом  направлении,  а  также  поддерживать  в   рабочем   состоянии
существующие объекты.

     2. Описание целей и задач Муниципальной программы

     Весь комплекс мероприятий Муниципальной  программы  направлен  на
создание комфортных условий проживания в  городе,  повышение  качества
жизни горожан.
     Для  достижения  целей,  поставленных  Муниципальной  программой,
должен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных
мероприятий.
     Целями Муниципальной программы являются:
     -  повышение  доступности  и   качества   жилищного   обеспечения
населения города Кемерово;
     -   комплексное   решение   проблемы   перехода   к   устойчивому
функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения  населения
города Кемерово;
     -    обеспечение    безопасности    и    благоприятных    условий
жизнедеятельности человека,  ограничение  негативного  воздействия  на
окружающую среду и рациональное  использование  природных  ресурсов  в
интересах  настоящего  и  будущего  жителей  города   Кемерово   путем
осуществления целенаправленной градостроительной политики;
     - повышение   уровня   качества   строительства   и   обеспечение
безопасности объектов строительства.
     Для достижения целей Муниципальной программы  необходимо  решение
следующих задач:
     - обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для
активизации  комплексного  освоения  территорий  в   целях   жилищного
строительства;
     - обеспечение  населения  города  Кемерово  объектами  социальной
сферы;
     -   обновление   материально   -   технической   базы    отраслей
здравоохранения,   образования,   культуры,   спорта   и   социального
обслуживания населения;
     -  актуализация  схемы   территориального   планирования   города
Кемерово;
     -    обеспечение    информационной    открытости    регулирования
градостроительной деятельности на территории города Кемерово;
     -  проверка  соблюдения  заказчиками,   подрядчиками   требований
законодательства  о  проведении  строительного  контроля  на  объектах
капитального строительства в соответствии с нормативными документами;
     - создание благоприятного восприятия архитектурно-художественного
облика города.

     3. Перечень  подпрограмм  Муниципальной   программы   с   кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы

     Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
     "Развитие   градостроительства,   инженерной    и    транспортной
инфраструктуры города Кемерово";
     "Развитие социальной  инфраструктуры  жизнеобеспечения  населения
города Кемерово".

              Подпрограмма "Развитие градостроительства,
      инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово"

     Подпрограмма включает в себя широкий спектр  вопросов  в  области
градостроительной и  жилищной  политики  и  направлена  на  реализацию
поставленных целей и задач в рамках следующих мероприятий:
     1. Мероприятия в  области  градостроительства  и  землеустройства
являются  основой  градостроительной   политики   и   территориального
планирования.
     В  части  обеспечения  информационной   открытости   подпрограмма
включает в себя техническое сопровождение и  актуализацию  информации,
представленной на городском информационном  портале  градостроительной
деятельности www.mgis42.ru., где размещаются  текстовая и  графическая
информация  по  земельным  участкам  под  перспективную  застройку   и
участкам  под  индивидуальное  жилищное  строительство,  информация  о
предстоящих и прошедших публичных  слушаниях,  законы,  постановления,
приказы  и  другие  регламентирующие   документы.   Администрирование,
техническую  поддержку  и  проведение  мероприятий,  направленных   на
развитие геоинформационной системы города, осуществляет  муниципальное
бюджетное учреждение "Геоинформационный центр".
     2. Мероприятия по  обеспечению  земельных  участков  коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства включают строительство
объектов инженерной инфраструктуры микрорайонов комплексной застройки.
Кроме того, предусматривается обеспечение коммунальной инфраструктурой
земельных   участков,   подлежащих   предоставлению    под    жилищное
строительство семьям, имеющим трех и более детей, и земельных участков
под малоэтажное строительство.
     3. Мероприятия    по    обеспечению    населения     транспортной
инфраструктурой предусматривают обеспечение  микрорайонов  комплексной
застройки транспортной инфраструктурой.
     Строительство новых улиц существенно  улучшит  формирование  сети
общественного транспорта в городе, обеспечит транспортную  доступность
новых  микрорайонов,  позволит  ввести  новые  маршруты  общественного
транспорта.
     4. Мероприятия  по  капитальному  ремонту  муниципального  жилого
фонда предусматривают продолжение  текущей  работы  по  ремонту  жилых
помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,   в   рамках
исполнения функции муниципалитета по  управлению  муниципальным  жилым
фондом.

           Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры
             жизнеобеспечения населения города Кемерово"

     Подпрограмма направлена на решение вопросов обеспечения населения
социально значимыми услугами, особое внимание уделено решению проблемы
повышения общей  пропускной  способности  школ  и  детских  дошкольных
учреждений, обеспечению микрорайонов комплексной  застройки  объектами
социальной сферы.
     Помимо  строительства  новых  дошкольных  учреждений,   в   целях
увеличения   наполняемости   детских   садов   необходимо   проведение
реконструкции и капитального ремонта в действующих учреждениях с целью
организации дополнительных дошкольных групп.
     Одним  из  основных  условий  успешного  осуществления   учебного
процесса,     обеспечения     населения     качественными     услугами
здравоохранения, культуры и спорта  является  поддержание  и  развитие
материально-технической базы  учреждений  социальной  сферы.  В  сфере
здравоохранения   для   перехода   на   качественно   новый    уровень
обслуживания, установки современного оборудования  и  внедрения  новых
медицинских технологий необходима предварительная подготовка помещений
- проведение в них реконструкции, либо капитального ремонта.
     С целью формирования архитектурно-художественного  облика  города
на  2015-2017  годы  запланированы  мероприятия   по   поддержанию   в
надлежащем состоянии архитектурной подсветки, иллюминации жилых  домов
и административных зданий, элементов праздничного  оформления  города,
подсветок памятников и стел города.
     Реализация  поставленных  целей  и  задач  планируется  в  рамках
следующих мероприятий:
     1. "Проектирование и строительство школ".
     2. "Реконструкция   и   капитальный   ремонт   школ   и    других
образовательных организаций".
     3. "Проектирование    и    строительство    детских    дошкольных
учреждений".
     4. "Реконструкция  и  капитальный   ремонт   детских   дошкольных
учреждений".
     5. "Строительство реконструкция  и  капитальный  ремонт  объектов
культуры, физической культуры и спорта".
     6. "Строительство,  реконструкция и капитальный  ремонт  объектов
здравоохранения".
     7. "Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной защиты
населения".
     8. "Капитальный    ремонт    прочих    объектов     муниципальной
собственности".
     9. "Формирование архитектурно-художественного облика города".

     4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы  с  указанием
плановых  значений  целевых  показателей  (индикаторов)  Муниципальной
программы и подпрограмм

     Муниципальная программа реализуется в 2015-2017 годах.  Выделение
этапов Муниципальной программы не предусматривается.
     Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной
программы достигнут:

--------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование целевого        |    Единица     |   Плановое значение   |
|       показателя (индикатора)       |   измерения    |  целевого показателя  |
|                                     |                |     (индикатора)      |
|                                     |                |-----------------------|
|                                     |                | 2015  | 2016  | 2017  |
|                                     |                |  год  |  год  |  год  |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Эффективность         Муниципальной |       %        | 95% и | 95% и | 95% и |
| программы                           |                | более | более | более |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Объем ввода жилья                   | тыс. кв. м.    | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Общая  площадь   жилых   помещений, |   кв. метров   | 21,6  | 21,9  | 22,2  |
| приходящаяся   в   среднем   на   1 |                |       |       |       |
| жителя - всего                      |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| в том числе введенная в действие за |   кв. метров   | 0,51  | 0,51  |  0,5  |
| год                                 |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Наличие   актуальных    данных    и |  есть (1)/нет  |   1   |   1   |   1   |
| техническое           сопровождение |      (0)       |       |       |       |
| геоинформационной           системы |                |       |       |       |
| города   Кемерово,    сопровождение |                |       |       |       |
| официального    сайта    управления |                |       |       |       |
| архитектуры  и   градостроительства |                |       |       |       |
| города Кемерово                     |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Наличие    в    городском    округе | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
| (муниципальном              районе) |                |       |       |       |
| утвержденного  генерального   плана |                |       |       |       |
| городского      округа       (схемы |                |       |       |       |
| территориального       планирования |                |       |       |       |
| муниципального района)              |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Количество                помещений |   помещений    |  60   |  60   |  60   |
| муниципального    жилого     фонда, |                |       |       |       |
| принятых   в   эксплуатацию   после |                |       |       |       |
| капитального ремонта                |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Ввод   в   эксплуатацию    объектов |  ученических   |  550  |  825  |       |
| образования                         |      мест      |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Количество          образовательных |  организаций   |  10   |  10   |  10   |
| организаций,  по  которым  завершен |                |       |       |       |
| капитальный        ремонт         и |                |       |       |       |
| реконструкция                       |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Ввод   в   эксплуатацию    объектов |      мест      |       |  560  |  604  |
| дошкольного образования             |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Количество               учреждений |   учреждений   |  10   |  10   |  10   |
| дошкольного     образования,     по |                |       |       |       |
| которым    завершен     капитальный |                |       |       |       |
| ремонт и реконструкция              |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Количество   учреждений   культуры, |   учреждений   |   2   |   2   |   2   |
| физической культуры  и  спорта,  по |                |       |       |       |
| которым    завершен     капитальный |                |       |       |       |
| ремонт                              |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Ввод  в  эксплуатацию  амбулаторно- |   посещений    |  150  |       |       |
| поликлинических учреждений          |    в смену     |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Количество               учреждений |   учреждений   |   3   |       |       |
| здравоохранения,     по     которым |                |       |       |       |
| завершен капитальный ремонт         |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Количество               учреждений |   учреждений   |   3   |       |       |
| социальной  защиты  населения,   по |                |       |       |       |
| которым    завершен     капитальный |                |       |       |       |
| ремонт                              |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Количество     прочих      объектов |     единиц     |   1   |   1   |   1   |
| муниципальной   собственности,   по |                |       |       |       |
| которым    проведен     капитальный |                |       |       |       |
| ремонт              (проектирование |                |       |       |       |
| капитального ремонта)               |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Оформление  города  к   праздничным |  мероприятий   |   4   |   4   |   4   |
| мероприятиям                        |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Поддержание      в       надлежащем | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
| состоянии    объектов     светового |                |       |       |       |
| оформления                          |                |       |       |       |
|-------------------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Наличие    в    городском    округе | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
| социальной рекламы                  |                |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

     5. Ресурсное   обеспечение   реализации  муниципальной  программы
города Кемерово "Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово"
на 2015-2017 годы

-----------------------------------------------------------------------------------------
|       Наименование       |       Источники        |    Объем финансовых ресурсов,     |
|      муниципальной       |     финансирования     |            тыс. рублей            |
|        программы,        |                        |-----------------------------------|
|      подпрограммы,       |                        | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  |
|       мероприятия        |                        |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
|            1             |           2            |     3     |     4     |     5     |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Муниципальная            | Всего                  | 629 751,6 | 327 713,2 | 327 713,2 |
| программа         города |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Кемерово    "Жилищная  и | местный бюджет         | 477 762,0 | 327 713,2 | 327 713,2 |
| социальная               |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| инфраструктура           | иные не запрещенные    | 151 989,6 | 0,0       | 0,0       |
| города   Кемерово"    на | законодательством      |           |           |           |
| 2015-2017 годы           | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     | 151 989,6 | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.         Подпрограмма: | Всего                  | 289 825,9 | 159 377,1 | 159 377,1 |
| "Развитие                |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| градостроительства,      | местный бюджет         | 289 825,9 | 159 377,1 | 159 377,1 |
| инженерной             и |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| транспортной             | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| инфраструктуры           | законодательством      |           |           |           |
| города Кемерово"         | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.1.    Мероприятия    в | Всего                  | 19 200,0  | 19 200,0  | 19 200,0  |
| области                  |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| градостроительства     и | местный бюджет         | 19 200,0  | 19 200,0  | 19 200,0  |
| землеустройства          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.1.1.      Формирование | Всего                  | 2 588,1   | 2 100,0   | 2 100,0   |
| земельных участков       |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | местный бюджет         | 2 588,1   | 2 100,0   | 2 100,0   |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.1.2.        Выполнение | Всего                  | 6 864,0   | 2 000,0   | 2 000,0   |
| работ   по    разработке |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| градостроительных        | местный бюджет         | 6 864,0   | 2 000,0   | 2 000,0   |
| планов         земельных |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| участков                 | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.1.3.  Формирование   и | Всего                  | 7 800,0   | 7 800,0   | 7 800,0   |
| ведение   информационной |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| системы      обеспечения | местный бюджет         | 7 800,0   | 7 800,0   | 7 800,0   |
| градостроительной        |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| деятельности    (ИСОГД), | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| техническое              | законодательством      |           |           |           |
| сопровождение            | источники:             |           |           |           |
| программных              |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| продуктов,   комплексное | федеральный бюджет     |           |           |           |
| обслуживание       парка |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| электронно-              | областной бюджет       |           |           |           |
| вычислительной           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| техники       управления | средства юридических   |           |           |           |
| архитектуры            и | и физических лиц       |           |           |           |
| градостроительства       |                        |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.1.4.        Подготовка | Всего                  | 1 047,9   | 6 000,0   | 6 000,0   |
| градостроительной        |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| документации             | местный бюджет         | 1 047,9   | 6 000,0   | 6 000,0   |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.1.5.        Выполнение | Всего                  | 900,0     | 1 300,0   | 1 300,0   |
| топографо-               |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| геодезических работ      | местный бюджет         | 900,0     | 1 300,0   | 1 300,0   |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.   Мероприятия    по | Всего                  | 84 374,7  | 69 447,1  | 69 447,1  |
| обеспечению              |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| земельных       участков | местный бюджет         | 84 374,7  | 69 447,1  | 69 447,1  |
| коммунальной             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| инфраструктурой        в | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| целях          жилищного | законодательством      |           |           |           |
| строительства            | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.1.    Проектирование | Всего                  | 3 663,5   | 0,0       | 0,0       |
| инженерных  сетей   2-ой |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| очереди      малоэтажной | местный бюджет         | 3 663,5   |           |           |
| жилой  застройки  ж.  р. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Кедровка,                | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Промышленновский         | законодательством      |           |           |           |
| западнее     пересечения | источники:             |           |           |           |
| ул. Разрезовской  и  ул. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Радужной    (переходящие | федеральный бюджет     |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.2.   Благоустройство | Всего                  | 3 803,0   | 0,0       | 0,0       |
| территории  и  установка |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| детской          игровой | местный бюджет         | 3 803,0   | 0,0       |           |
| площадки к   социальному |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| жилому дому по      пер. | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Рекордному, строительный | законодательством      |           |           |           |
| номер 7-9,     Кировский | источники:             |           |           |           |
| район       (переходящие |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.3.   Благоустройство | Всего                  | 6 236,2   | 0,0       | 0,0       |
| территории    к     5-ти |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| социальным         жилым | местный бюджет         | 6 236,2   |           |           |
| домам       по       ул. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Промпроезд,    ж.     р. | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Промышленновский         | законодательством      |           |           |           |
| (переходящие             | источники:             |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.4.        Подготовка | Всего                  | 4 640,0   | 0,0       | 0,0       |
| исходно-разрешительной   |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| документации          на | местный бюджет         | 4 640,0   |           |           |
| получение     разрешения |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| на         строительство | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| энергоэффективного       | законодательством      |           |           |           |
| доходного    дома     на | источники:             |           |           |           |
| территории  г.  Кемерово |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| (переходящие             | федеральный бюджет     |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.5.   Проектирование, | Всего                  | 4 665,8   | 0,0       | 0,0       |
| строительство          и |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| капитальный       ремонт | местный бюджет         | 4 665,8   |           |           |
| инженерных         сетей |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| водоснабжения          и | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| водоотведения          и | законодательством      |           |           |           |
| благоустройство          | источники:             |           |           |           |
| территории             к |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| социальным         жилым | федеральный бюджет     |           |           |           |
| домам       по       ул. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Белозерной,21            | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.6.    Проектирование | Всего                  | 4 500,0   | 0,0       | 0,0       |
| инженерных         сетей |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайона              | местный бюджет         | 4 500,0   |           |           |
| "Антипова"    Рудничного |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| района                   | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.7.        Завершение | Всего                  | 2 537,0   | 0,0       | 0,0       |
| строительства     одного |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| распределительного       | местный бюджет         | 2 537,0   |           |           |
| пункта      РП-41      в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайоне           7Б | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Центрального      района | законодательством      |           |           |           |
| (переходящие             | источники:             |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.8. Проектирование  и | Всего                  | 21 593,9  | 0,0       | 0,0       |
| строительство            |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| инженерных         сетей | местный бюджет         | 21 593,9  |           |           |
| микрорайона         N 68 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Ленинского        района | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| (переходящие             | законодательством      |           |           |           |
| обязательства)           | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.9.     Строительство | Всего                  | 15 778,9  | 0,0       | 0,0       |
| инженерных    сетей    и |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| дорог       по       ул. | местный бюджет         | 15 778,9  |           |           |
| Разрезовской,   ж.    р. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Кедровка,                | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Промышленновский         | законодательством      |           |           |           |
| (переходящие             | источники:             |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.10.        Проектно- | Всего                  | 2 195,3   | 0,0       | 0,0       |
| изыскательские    работы |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| на         строительство | местный бюджет         | 2 195,3   |           |           |
| магистрального           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| коллектора      ливневой | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| канализации           от | законодательством      |           |           |           |
| микрорайона    15А    до | источники:             |           |           |           |
| врезки  в   существующий |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| коллектор   на    просп. | федеральный бюджет     |           |           |           |
| Ленинградский            |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2.11.    Строительство | Всего                  | 14 761,1  | 69 447,1  | 69 447,1  |
| инженерных    сетей    в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| целях          жилищного | местный бюджет         | 14 761,1  | 69 447,1  | 69 447,1  |
| строительства            |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3.   Мероприятия    по | Всего                  | 179 251,2 | 63 730,0  | 63 730,0  |
| обеспечению    населения |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| транспортной             | местный бюджет         | 179 251,2 | 63 730,0  | 63 730,0  |
| инфраструктурой          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3.1. Проектирование  и | Всего                  | 60 251,9  | 0,0       | 0,0       |
| строительство        ул. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Волгоградской        (от | местный бюджет         | 60 251,9  |           |           |
| просп.  Московского   до |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| просп.  Притомского)   и | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| просп.  Московского  (от | законодательством      |           |           |           |
| ул.    Терешковой     до | источники:             |           |           |           |
| бульв.       Строителей) |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| (переходящие             | федеральный бюджет     |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3.2.         Проектно- | Всего                  | 10 578,3  | 0,0       | 0,0       |
| изыскательские    работы |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| на строительство  просп. | местный бюджет         | 10 578,3  |           |           |
| Химиков    (от    просп. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Комсомольского        до | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| существующей             | законодательством      |           |           |           |
| автодороги     на     д. | источники:             |           |           |           |
| Сухово)     (переходящие |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3.3.     Корректировка | Всего                  | 3 850,0   | 0,0       | 0,0       |
| проекта   "Строительство |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1-ой             очереди | местный бюджет         | 3 850,0   |           |           |
| магистральной      улицы |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| (просп. Михайлова) в  ж. | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| р.  Лесная  Поляна   (на | законодательством      |           |           |           |
| участке  от   автодороги | источники:             |           |           |           |
| на  село  Андреевка   до |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| границы    "Технопарка") | федеральный бюджет     |           |           |           |
| (переходящие             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3.4.     Строительство | Всего                  | 57 706,9  | 0,0       | 0,0       |
| магистральной      улицы |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Серебряный    бор     от | местный бюджет         | 57 706,9  |           |           |
| просп.  Кузбасского   до |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2-го     пер      Авроры | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| (переходящие             | законодательством      |           |           |           |
| обязательства)           | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3.5. Строительство  1- | Всего                  | 5 053,1   | 0,0       | 0,0       |
| ой               очереди |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| магистральной  улицы   в | местный бюджет         | 5 053,1   |           |           |
| ж. р. Лесная Поляна  (от |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| автодороги     на     с. | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Андреевка   до   границы | законодательством      |           |           |           |
| "Технопарка").           | источники:             |           |           |           |
| Пусковой  комплекс  N 1. |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2     этап.      (просп. | федеральный бюджет     |           |           |           |
| Михайлова)               |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| (переходящие             | областной бюджет       |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3.7.     Строительство | Всего                  | 41 811,0  | 63 730,0  | 63 730,0  |
| автомобильных  дорог   с |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| целью        обеспечения | местный бюджет         | 41 811,0  | 63 730,0  | 63 730,0  |
| населения   транспортной |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| инфраструктурой          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.4.   Мероприятия    по | Всего                  | 7 000,0   | 7 000,0   | 7 000,0   |
| капитальному     ремонту |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| муниципального    жилого | местный бюджет         | 7 000,0   | 7 000,0   | 7 000,0   |
| фонда                    |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.         Подпрограмма: | Всего                  | 339 925,7 | 168 336,1 | 168 336,1 |
| "Развитие     социальной |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| инфраструктуры           | местный бюджет         | 187 936,1 | 168 336,1 | 168 336,1 |
| жизнеобеспечения         |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| населения         города | иные не запрещенные    | 151 989,6 | 0,0       | 0,0       |
| Кемерово"                | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     | 151 989,6 | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.1.  Проектирование   и | Всего                  | 208 406,4 | 60 836,1  | 35 000,0  |
| строительство школ       |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | местный бюджет         | 56 416,8  | 60 836,1  | 35 000,0  |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 151 989,6 | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     | 151 989,6 | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.1.1.     Строительство | Всего                  | 172 570,3 | 0,0       | 0,0       |
| школы  на  550  учащихся |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| со     спортзалом      и | местный бюджет         | 20 580,7  |           |           |
| плавательным бассейном в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайоне         N 14 | иные не запрещенные    | 151 989,6 | 0,0       | 0,0       |
| Заводского        района | законодательством      |           |           |           |
| (переходящие             | источники:             |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     | 151 989,6 |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.1.2.     Строительство | Всего                  | 35 836,1  | 35 836,1  | 0,0       |
| общеобразовательной      |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| школы  на  825  учащихся | местный бюджет         | 35 836,1  | 35 836,1  |           |
| со     спортзалом      и |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| плавательным             | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| бассейном    в     жилом | законодательством      |           |           |           |
| районе   Лесная   Поляна | источники:             |           |           |           |
| (переходящие             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.1.3. Проектирование  и | Всего                  | 0,0       | 25 000,0  | 35 000,0  |
| строительство школ       |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | местный бюджет         |           | 25 000,0  | 35 000,0  |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.2.   Реконструкция   и | Всего                  | 31 890,5  | 15 000,0  | 15 000,0  |
| капитальный       ремонт |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| школ      и       других | местный бюджет         | 31 890,5  | 15 000,0  | 15 000,0  |
| образовательных          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| организаций              | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.2.1.       Капитальный | Всего                  | 3 468,5   | 0,0       | 0,0       |
| ремонт   актового   зала |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| МБОУ            "Средняя | местный бюджет         | 3 468,5   |           |           |
| общеобразовательная      |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| школа     N 26",     ул. | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Волгоградская,        9а | законодательством      |           |           |           |
| (переходящие             | источники:             |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.2.2.       Капитальный | Всего                  | 28 422,0  | 15 000,0  | 15 000,0  |
| ремонт школ              |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | местный бюджет         | 28 422,0  | 15 000,0  | 15 000,0  |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.  Проектирование   и | Всего                  | 19 375,0  | 25 000,0  | 50 836,1  |
| строительство            |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| детских       дошкольных | местный бюджет         | 19 375,0  | 25 000,0  | 50 836,1  |
| учреждений               |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.1.     Строительство | Всего                  | 5 375,0   | 0,0       | 0,0       |
| детского  сада  на   220 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| мест с бассейном в ж. р. | местный бюджет         | 5 375,0   |           |           |
| Лесная            Поляна |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| (переходящие             | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| обязательства)           | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.2.     Строительство | Всего                  | 1 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| детского  сада  на   220 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| мест   с   бассейном   в | местный бюджет         | 1 000,0   |           |           |
| микрорайоне         N 12 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Рудничного        района | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| (переходящие             | законодательством      |           |           |           |
| обязательства)           | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.3.     Строительство | Всего                  | 2 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| детского  сада  на   324 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| места   в    микрорайоне | местный бюджет         | 2 000,0   |           |           |
| N 13          Рудничного |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| района      (переходящие | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| обязательства)           | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.4. Проектирование  и | Всего                  | 2 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| строительство   детского |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| сада  на  350   мест   с | местный бюджет         | 2 000,0   |           |           |
| бассейном              в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайоне    N 2     в | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| жилом   районе    Лесная | законодательством      |           |           |           |
| Поляна     (строительный | источники:             |           |           |           |
| N 5)        (переходящие |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.5. Проектирование  и | Всего                  | 2 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| строительство   детского |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| сада  на  350   мест   с | местный бюджет         | 2 000,0   |           |           |
| бассейном              в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайоне    N 2     в | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| жилом   районе    Лесная | законодательством      |           |           |           |
| Поляна     (строительный | источники:             |           |           |           |
| N 17)       (переходящие |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.6. Проектирование  и | Всего                  | 2 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| строительство   детского |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| сада  на  280   мест   с | местный бюджет         | 2 000,0   |           |           |
| бассейном              в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайоне         N 12 | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Рудничного        района | законодательством      |           |           |           |
| (строительный      N 28) | источники:             |           |           |           |
| (переходящие             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.7. Проектирование  и | Всего                  | 2 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| строительство   детского |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| сада  на  280   мест   с | местный бюджет         | 2 000,0   |           |           |
| бассейном              в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайоне         N 12 | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Рудничного        района | законодательством      |           |           |           |
| (строительный      N 30) | источники:             |           |           |           |
| (переходящие             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.8. Проектирование  и | Всего                  | 2 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| строительство   детского |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| сада  на  280   мест   с | местный бюджет         | 2 000,0   |           |           |
| бассейном              в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| микрорайоне         N 14 | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Заводского        района | законодательством      |           |           |           |
| (строительный      N 35) | источники:             |           |           |           |
| (переходящие             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.9.     Строительство | Всего                  | 1 000,0   | 0,0       | 0,0       |
| детского  сада  на   280 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| мест   с   бассейном   в | местный бюджет         | 1 000,0   |           |           |
| микрорайоне         N 14 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Заводского        района | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| (строительный      N 70) | законодательством      |           |           |           |
| (переходящие             | источники:             |           |           |           |
| обязательства)           |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3.10.   Проектирование | Всего                  | 0,0       | 25 000,0  | 50 836,1  |
| и          строительство |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| детских садов            | местный бюджет         |           | 25 000,0  | 50 836,1  |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.4.   Реконструкция   и | Всего                  | 10 055,5  | 15 000,0  | 15 000,0  |
| капитальный       ремонт |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| детских       дошкольных | местный бюджет         | 10 055,5  | 15 000,0  | 15 000,0  |
| учреждений               |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.4.1.       Капитальный | Всего                  | 2 411,5   | 0,0       | 0,0       |
| ремонт   кровли    МБДОУ |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| N 112    "Детский    сад | местный бюджет         | 2 411,5   |           |           |
| общеразвивающего         |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| вида",   ул.   Сарыгина, | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 36а                      | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.4.2.  Изготовление   и | Всего                  | 1 720,0   | 0,0       | 0,0       |
| установка   60   теневых |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| навесов  на   территории | местный бюджет         | 1 720,0   |           |           |
| 10            дошкольных |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| учреждений   (переходящие| иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| обязательства)           | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.4.3.       Капитальный | Всего                  | 5 924,0   | 15 000,0  | 15 000,0  |
| ремонт детских садов     |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | местный бюджет         | 5 924,0   | 15 000,0  | 15 000,0  |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.5.      Строительство, | Всего                  | 3 994,9   | 10 000,0  | 10 000,0  |
| реконструкция          и |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| капитальный       ремонт | местный бюджет         | 3 994,9   | 10 000,0  | 10 000,0  |
| объектов       культуры, |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| физической      культуры | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| и спорта                 | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.5.1.       Капитальный | Всего                  | 2 056,1   | 0,0       | 0,0       |
| ремонт    кровли    МБОУ |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| ДОД    "Детская    школа | местный бюджет         | 2 056,1   |           |           |
| искусств  N 50",   ул.40 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| лет     Октября,     11а | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| (переходящие             | законодательством      |           |           |           |
| обязательства)           | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.5.2.       Капитальный | Всего                  | 1 938,8   | 10 000,0  | 10 000,0  |
| ремонт          объектов |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| культуры,     физической | местный бюджет         | 1 938,8   | 10 000,0  | 10 000,0  |
| культуры и спорта        |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических и |           |           |           |
|                          | физических лиц         |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.6.      Строительство, | Всего                  | 25 170,7  | 14 500,0  | 14 500,0  |
| реконструкция          и |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| капитальный       ремонт | местный бюджет         | 25 170,7  | 14 500,0  | 14 500,0  |
| объектов                 |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| здравоохранения          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.6.1.       Капитальный | Всего                  | 1 728,9   | 0,0       | 0,0       |
| ремонт    кровли    МБУЗ |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| "Поликлиника  N 6",  ул. | местный бюджет         | 1 728,9   |           |           |
| Космическая,         1-б |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| (переходящие             | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| обязательства)           | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических и |           |           |           |
|                          | физических лиц         |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.6.2.     Строительство | Всего                  | 10 683,5  | 14 500,0  | 14 500,0  |
| детской      поликлиники |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| на   150   посещений   в | местный бюджет         |  10 683,5 | 14 500,0  | 14 500,0  |
| смену  в  ж.  р.  Лесная |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Поляна                   | иные не запрещенные    |           | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических и |           |           |           |
|                          | физических лиц         |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.6.3.             "МБУЗ | Всего                  | 12 758,3  | 0,0       | 0,0       |
| "Кемеровский             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| кардиологический         | местный бюджет         | 12 758,3  |           |           |
| диспансер"     Повышение |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| надежности               | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| электроснабжения         | законодательством      |           |           |           |
| ангиографии,        МРТ, | источники:             |           |           |           |
| МСКТ"       (переходящие |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических и |           |           |           |
|                          | физических лиц         |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.7.   Реконструкция   и | Всего                  | 3 340,3   | 0,0       | 0,0       |
| капитальный       ремонт |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| объектов      социальной | местный бюджет         | 3 340,3   | 0,0       | 0,0       |
| защиты населения         |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.7.1.            Ремонт | Всего                  | 1 515,3   | 0,0       | 0,0       |
| помещений     Кировского |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| отдела        социальных | местный бюджет         | 1 515,3   |           |           |
| выплат      и      льгот |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| управления    социальной | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| защиты        населения, | законодательством      |           |           |           |
| расположенного в  здании | источники:             |           |           |           |
| территориального         |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| управления    Кировского | федеральный бюджет     |           |           |           |
| района     администрации |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| г. Кемерово  по  адресу: | областной бюджет       |           |           |           |
| ул. 40 лет Октября,  17г |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| (переходящие             | средства юридических   |           |           |           |
| обязательства)           | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.7.2.       Капитальный | Всего                  | 1 825,0   | 0,0       | 0,0       |
| ремонт фасада  и  замена |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| оконных     блоков     и | местный бюджет         | 1 825,0   |           |           |
| входных    дверей    МАУ |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| "Оздоровительный         | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| комплекс        "Отдых", | законодательством      |           |           |           |
| просп.  Кузнецкий,   102 | источники:             |           |           |           |
| (переходящие             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| обязательства)           | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.8.         Капитальный | Всего                  | 4 289,8   | 900,0     | 900,0     |
| ремонт            прочих |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| объектов   муниципальной | местный бюджет         | 4 289,8   | 900,0     | 900,0     |
| собственности            |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.9.        Формирование | Всего                  | 33 402,6  | 27 100,0  | 27 100,0  |
| архитектурно-            |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| художественного          | местный бюджет         | 33 402,6  | 27 100,0  | 27 100,0  |
| облика города            |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.9.1.  Мероприятия   по | Всего                  | 3 900,0   | 3 000,0   | 3 000,0   |
| поддержанию            в |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| надлежащем     состоянии | местный бюджет         | 3 900,0   | 3 000,0   | 3 000,0   |
| объектов        внешнего |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| оформления города        | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.9.2.  Мероприятия   по | Всего                  | 7 800,0   | 5 600,0   | 5 600,0   |
| обеспечению    населения |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| города        социальной | местный бюджет         | 7 800,0   | 5 600,0   | 5 600,0   |
| информацией              |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
|--------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.9.3. Мероприятия по    | Всего                  | 21 702,6  | 18 500,0  | 18 500,0  |
| праздничному             |------------------------+-----------+-----------+-----------|
| оформлению города        | местный бюджет         | 21 702,6  | 18 500,0  | 18 500,0  |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | иные не запрещенные    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|                          | законодательством      |           |           |           |
|                          | источники:             |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | федеральный бюджет     |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | областной бюджет       |           |           |           |
|                          |------------------------+-----------+-----------+-----------|
|                          | средства юридических   |           |           |           |
|                          | и физических лиц       |           |           |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------


     6. Сведения   о   планируемых   значениях   целевых   показателей
(индикаторов) Муниципальной программы

------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование      |    Наименование целевого    |    Единица     |   Плановое значение   |
|     муниципальной     |   показателя (индикатора)   |   измерения    |  целевого показателя  |
|      программы,       |                             |                |     (индикатора)      |
|     подпрограммы,     |                             |                |-----------------------|
|      мероприятия      |                             |                | 2015  | 2017  | 2017  |
|                       |                             |                |  год  |  год  |  год  |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| Муниципальная         | Эффективность               |       %        | 95% и | 95% и | 95% и |
| программа   "Жилищная | Муниципальной программы     |                | более | более | более |
| и          социальная |                             |                |       |       |       |
| инфраструктура        |                             |                |       |       |       |
| города  Кемерово"  на |                             |                |       |       |       |
| 2014-2016 годы        |                             |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 1.       Подпрограмма | Объем ввода жилья           |   тыс. кв. м   | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| "Развитие             |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| градостроительств,    | Общая     площадь     жилых |     кв. м      | 21,6  | 21,9  | 22,2  |
| инженерной          и | помещений,  приходящаяся  в |                |       |       |       |
| транспортной          | среднем на 1 жителя - всего |                |       |       |       |
| инфраструктуры        |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| города Кемерово"      | в  том  числе  введенная  в |     кв. м      | 0,51  | 0,51  |  0,5  |
|                       | действие за год             |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Наличие  актуальных  данных |  есть (1)/нет  |   1   |   1   |   1   |
|                       | и техническое сопровождение |      (0)       |       |       |       |
|                       | геоинформационной           |                |       |       |       |
|                       | системы  города   Кемерово, |                |       |       |       |
|                       | сопровождение               |                |       |       |       |
|                       | официального          сайта |                |       |       |       |
|                       | управления  архитектуры   и |                |       |       |       |
|                       | градостроительства   города |                |       |       |       |
|                       | Кемерово                    |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Наличие в городском  округе | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
|                       | (муниципальном      районе) |                |       |       |       |
|                       | утвержденного               |                |       |       |       |
|                       | генерального          плана |                |       |       |       |
|                       | городского  округа   (схемы |                |       |       |       |
|                       | территориального            |                |       |       |       |
|                       | планирования                |                |       |       |       |
|                       | муниципального района)      |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Количество        помещений |   помещений    |  60   |  60   |  60   |
|                       | муниципального       жилого |                |       |       |       |
|                       | фонда,      принятых      в |                |       |       |       |
|                       | эксплуатацию          после |                |       |       |       |
|                       | капитального ремонта        |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 1.1.  Мероприятия   в | Объем ввода жилья           |   тыс. кв. м   | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| области               |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| градостроительства  и | Общая     площадь     жилых |     кв. м      | 21,6  | 21,9  | 22,2  |
| землеустройства       | помещений,  приходящаяся  в |                |       |       |       |
|                       | среднем на 1 жителя - всего |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | в  том  числе  введенная  в |     кв. м      | 0,51  | 0,51  |  0,5  |
|                       | действие за год             |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Наличие в городском  округе |  есть (1)/нет  |   1   |   1   |   1   |
|                       | (муниципальном      районе) |      (0)       |       |       |       |
|                       | утвержденного               |                |       |       |       |
|                       | генерального          плана |                |       |       |       |
|                       | городского  округа   (схемы |                |       |       |       |
|                       | территориального            |                |       |       |       |
|                       | планирования                |                |       |       |       |
|                       | муниципального района)      |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 1.2.  Мероприятия  по | Объем ввода жилья           |   тыс. кв. м   | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| обеспечению           |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| земельных    участков | Общая     площадь     жилых |     кв. м      | 21,6  | 21,9  | 22,2  |
| коммунальной          | помещений,  приходящаяся  в |                |       |       |       |
| инфраструктурой     в | среднем на 1 жителя - всего |                |       |       |       |
| целях       жилищного |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| строительства         | в  том  числе  введенная  в |     кв. м      | 0,51  | 0,51  |  0,5  |
|                       | действие за год             |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 1.3.  Мероприятия  по | Объем ввода жилья           |   тыс. кв. м   | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| обеспечению           |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| населения             | Общая     площадь     жилых |     кв. м      | 21,6  | 21,9  | 22,2  |
| транспортной          | помещений,  приходящаяся  в |                |       |       |       |
| инфраструктурой       | среднем на 1 жителя - всего |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | в  том  числе  введенная  в |     кв. м      | 0,51  | 0,51  |  0,5  |
|                       | действие за год             |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 1.4.  Мероприятия  по | Количество        помещений |   помещений    |  60   |  60   |  60   |
| капитальному  ремонту | муниципального       жилого |                |       |       |       |
| муниципального        | фонда,      принятых      в |                |       |       |       |
| жилого фонда          | эксплуатацию          после |                |       |       |       |
|                       | капитального ремонта        |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.       Подпрограмма | Ввод     в     эксплуатацию |  ученических   |  550  | 825   |       |
| "Развитие  социальной | объектов образования        |      мест      |       |       |       |
| инфраструктуры        |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| жизнеобеспечения      | Количество                  |  организаций   |  10   |  10   |  10   |
| населения      города | образовательных             |                |       |       |       |
| Кемерово"             | организаций,   по   которым |                |       |       |       |
|                       | завершен        капитальный |                |       |       |       |
|                       | ремонт и реконструкция      |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Ввод     в     эксплуатацию |      мест      |       |  560  |  604  |
|                       | объектов        дошкольного |                |       |       |       |
|                       | образования                 |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Количество       учреждений |   учреждений   |  10   |  10   |  10   |
|                       | дошкольного    образования, |                |       |       |       |
|                       | по     которым     завершен |                |       |       |       |
|                       | капитальный    ремонт     и |                |       |       |       |
|                       | реконструкция               |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Количество       учреждений |   учреждений   |   2   |   2   |   2   |
|                       | культуры,        физической |                |       |       |       |
|                       | культуры   и   спорта,   по |                |       |       |       |
|                       | которым            завершен |                |       |       |       |
|                       | капитальный ремонт          |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Ввод     в     эксплуатацию |  посещений в   |  150  |       |       |
|                       | амбулаторно-                |     смену      |       |       |       |
|                       | поликлинических учреждений  |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Количество       учреждений |   учреждений   |   3   |       |       |
|                       | здравоохранения,         по |                |       |       |       |
|                       | которым            завершен |                |       |       |       |
|                       | капитальный ремонт          |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Количество       учреждений |   учреждений   |   3   |       |       |
|                       | социальной           защиты |                |       |       |       |
|                       | населения,    по    которым |                |       |       |       |
|                       | завершен капитальный ремонт |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Количество           прочих |     единиц     |   1   |   1   |   1   |
|                       | объектов      муниципальной |                |       |       |       |
|                       | собственности,  по  которым |                |       |       |       |
|                       | проведен        капитальный |                |       |       |       |
|                       | ремонт      (проектирование |                |       |       |       |
|                       | капитального ремонта)       |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Оформление     города     к |  мероприятий   |   4   |   4   |   4   |
|                       | праздничным мероприятиям    |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Поддержание  в   надлежащем | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
|                       | состоянии          объектов |                |       |       |       |
|                       | светового оформления        |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Наличие в городском  округе | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
|                       | социальной рекламы          |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.1. Проектирование и | Ввод     в     эксплуатацию |  ученических   |  550  | 825   |       |
| строительство школ    | объектов образования        |      мест      |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.2. Реконструкция  и | Количество                  |  организаций   |  10   |  10   |  10   |
| капитальный    ремонт | образовательных             |                |       |       |       |
| школ     и     других | организаций,   по   которым |                |       |       |       |
| образовательных       | завершен        капитальный |                |       |       |       |
| организаций           | ремонт и реконструкция      |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.3. Проектирование и | Ввод     в     эксплуатацию |      мест      |       |  560  |  604  |
| строительство детских | объектов        дошкольного |                |       |       |       |
| дошкольных учреждений | образования                 |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.4. Реконструкция  и | Количество       учреждений |   учреждений   |  10   |  10   |  10   |
| капитальный    ремонт | дошкольного    образования, |                |       |       |       |
| детских    дошкольных | по     которым     завершен |                |       |       |       |
| учреждений            | капитальный    ремонт     и |                |       |       |       |
|                       | реконструкция               |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.5.   Строительство, | Количество       учреждений |   учреждений   |   2   |   2   |   2   |
| реконструкция       и | культуры,        физической |                |       |       |       |
| капитальный    ремонт | культуры   и   спорта,   по |                |       |       |       |
| объектов    культуры, | которым            завершен |                |       |       |       |
| физической   культуры | капитальный ремонт          |                |       |       |       |
| и спорта              |                             |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.6.   Строительство, | Ввод     в     эксплуатацию |  посещений в   | 150   |       |       |
| реконструкция       и | амбулаторно-                |     смену      |       |       |       |
| капитальный    ремонт | поликлинических             |                |       |       |       |
| объектов              | учреждений                  |                |       |       |       |
| здравоохранения       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Количество       учреждений |   учреждений   |   3   |       |       |
|                       | здравоохранения,         по |                |       |       |       |
|                       | которым            завершен |                |       |       |       |
|                       | капитальный ремонт          |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.7. Реконструкция  и | Количество       учреждений |   учреждений   |   3   |       |       |
| капитальный    ремонт | социальной           защиты |                |       |       |       |
| объектов   социальной | населения,    по    которым |                |       |       |       |
| защиты населения      | завершен капитальный ремонт |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.8.      Капитальный | Количество           прочих |     единиц     |   1   |   1   |   1   |
| ремонт         прочих | объектов      муниципальной |                |       |       |       |
| объектов              | собственности,  по  которым |                |       |       |       |
| муниципальной         | проведен капитальный ремонт |                |       |       |       |
| собственности         |                             |                |       |       |       |
|-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| 2.9.     Формирование | Оформление     города     к |  мероприятий   |   4   |   4   |   4   |
| архитектурно-         | праздничным мероприятиям    |                |       |       |       |
| художественного       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
| облика города         | Поддержание  в   надлежащем | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
|                       | состоянии          объектов |                |       |       |       |
|                       | светового оформления        |                |       |       |       |
|                       |-----------------------------+----------------+-------+-------+-------|
|                       | Наличие в городском  округе | да (1)/нет (0) |   1   |   1   |   1   |
|                       | социальной рекламы          |                |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------

     7. Оценка эффективности Муниципальной программы

     1. Оценка эффективности  Муниципальной  программы  проводится  на
основе оценок:
     1.1. Степени  достижения  целей  и  решения  задач  Муниципальной
программы  путем   сопоставления   фактически   достигнутых   значений
индикаторов Муниципальной программы и их плановых значений.
     1.2. Степени  соответствия  запланированному  уровню   затрат   и
эффективности использования средств местного бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения  Муниципальной  программы  путем  сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм  и  основных
мероприятий Муниципальной программы.
     1.3. Степени реализации подпрограмм и  мероприятий  Муниципальной
программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных  результатов
их реализации).
     Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной  программы
(Сд) определяется по формуле:

                          Сд = Зф/Зп x 100%,

     где:  Зф   -   фактическое   значение   индикатора   (показателя)
Муниципальной программы;
     Зп -  плановое  значение  индикатора  (показателя)  Муниципальной
программы.
     Уровень   финансирования    реализации    основных    мероприятий
Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

                          Уф = Фф/Фп x 100%,

     где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный  на
реализацию мероприятий Муниципальной программы;
     Фп  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  соответствующий
отчетный период.
     По  каждому  показателю  (индикатору)  реализации   Муниципальной
программы   (подпрограммы)    устанавливаются    интервалы    значений
показателя,   при   которых   реализация    Муниципальной    программы
характеризуется:
     высоким уровнем эффективности;
     удовлетворительным уровнем эффективности;
     неудовлетворительным уровнем эффективности.
     Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  для   отнесения
Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может  быть
ниже 95,0%  планового  значения  показателя  на  соответствующий  год.
Нижняя   граница   интервала   значений   показателя   для   отнесения
Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности  не
может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий
год.
     Муниципальная программа считается реализуемой с  высоким  уровнем
эффективности в следующих случаях:
     значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы  и  ее
подпрограмм входят в установленный  интервал  значений  для  отнесения
Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
     не менее 95,0%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.
     Муниципальная     программа     считается      реализуемой      с
удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
     значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы  и  ее
подпрограмм входят в установленный  интервал  значений  для  отнесения
Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
     не менее 80,0%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.
     Если реализация Муниципальной  программы  не  отвечает  указанным
критериям,   уровень   эффективности    ее    реализации    признается
неудовлетворительным.

    
    
     Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина



Информация по документу
Читайте также