|
Расширенный поиск
Постановление Областной Думы Брянской области от 19.08.2004 № 3-1422
Документ имеет не последнюю редакцию.
предприятий области, в первую очередь железнодорожного транспорта; расширить налогооблагаемую базу, обеспечить рост поступлений денежных средств в бюджет в размере 100 млн. рублей за период реализации программы и на дальнейшую перспективу; создать дополнительные рабочие места на предприятиях железнодорожного транспорта в количестве 1350; как сопутствующий фактор укрепить социальную составляющую железнодорожного транспорта. Приложение 1 к подпрограмме
" Железнодорожный
транспорт (2004-2006 годы)"
Система подпрограммных мероприятии и финансирования подпрограммы
"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ (2004-2006 годы)"
-----------------T----------T-------T------------------------T------------------------------------------¬ ¦ Содержание ¦Цель ¦Допол ¦Объем финансовых ¦Объем финансировании (млн.руб.), ¦ ¦ проекта ¦проекта ¦ни- ¦ресурсов (млн.руб.) ¦в текущих ценах ¦ ¦ ¦ ¦тель ¦в текущих ценах +-------------------T----------------------+ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦бюджетное ¦средства компании ¦ ¦ ¦ ¦рабочие¦ ¦финансирование ¦ОАО "РЖД" ¦ ¦ ¦ ¦места +--------T-------T-------+------T------T-----+-------T--------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +----------------+----------+-------+--------+-------+-------+------+------+-----+-------+--------+-----+ ¦ 1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦б ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦ L----------------+----------+-------+--------+-------+-------+------+------+-----+-------+--------+------ ХОЗЯЙСТВО
ПЕРЕВОЗОК
Строительство обеспечени 417,5 646,5 845,0 297,5 346,5 395,0 120,0 300,0 450,0 пункта е всех (федер пропуска видов альный через контроля бюджет государственн при по ую пересечени соглас границу и ованию) Российской государств Федерации на енной станции границы Суземка Российской Федерации
ХОЗЯЙСТВО
ПУТИ
Приведение обеспечени 7,5 15,5 21,0 - 5,0 6,0 7,5 10,5 15,0 железнодорожн е (облас ых безопаснос тной переездов к ти бюджет) техническим движения требованиям железнодор ожного
и
автомобиль
ного транспорта
ПАССАЖИРСКОЕ 44,465 27,39 22,25 - 44,465 27,39 22,25 ХОЗЯЙСТВО
Вокзалы (кап. 37,5 22 20,5 - - 37,5 22 20,5 ремонт)
Ст.Орджоиикид повышение 4,0 - - - 4,0 зеград качества обслуживан
ия
пассажиров
Ст.Клинцы -//- - 6,0 3,0 3,0 - - - 6,0 * 3,0 3,0 Ст.Суземка -//- 7,0 - 7,0 Ст.Новозыбков -//- 5,0 3,0 - - 5,0 3,0 Ст.Навля -//- 5,0 - 5,0 Ст.Унеча -//- 7,0 4,0 3,0 - - - 7,0 4,0 3,0 Ст.Дубровка -//- 2,0 4,0 - 2,0 4,0 Ст.Брасово -//- 1,5 2,0 - - 1,5 2,0 Комаричи -//- 3,0 2,5 - - 3;0 2,5 Ст.Клюковиики -//- 3,0 - 3,0 Ст.Холмечи -//- 4,0 - 4,0 Ст.Ржаница -//- 5,0 - 5,0 Ст.Жудилово -//- 3,0 - 3,0 ПАВИЛЬОНЫ 2,250 2,250 Пл.Фасонолите повышение 0,750 - 0,750 йная качества /Орджоникидзе обслуживан град- ия Нетьишса/ пассажиров О.п.Отрадиое -//- 0,800 0,800 /Орджоникидзе
град
Нетьинка/
Пл.18км/Свень- -//- 0,700 - 0,700 Полужье/
Низкие повышенне 6,235 3,14 1,75 - 6,235 2,750 1,75 пассажирские качества платформы обслуживан /кап.ремонт ия + пассажиров асфальтировка и / обеспечение безопаснос
ти
Ст.Нетьинка, -//- 0,655 0,655 берег.платфор
ма
Ст.Нетьинка, -//- 0,650 - 0,650 островная
пл.
О.п.176 км -//- 0,430 - 0,430 /Ржаница-
Тросна/
Ст.Фасонолите -//- 0,680 - 0,680 йиая,
четная
Ст.Фасонолите -//- 0,680 - 0,680 йная,
нечетная
Ст.Ржаница, -//- 0,600 - 0,600 берег.платфор
ма
Ст.Стяжиое, -//- 0,780 - 0,780 остров.пл.
Ст.Погребы -//- 0,460 - 0,460 Ст.Брасово -//- 0,660 - 0,660 О.п.483 км, -//- 0,240 0,240 четн./Суземка-
Нерусса/
О.п.Бордовичи -//- 0,400 0,400 , берег.пл.
Ст.Ржаница, -//- 0,400 - 0,400 остров.пл.
О.п.Олсуфьево -//- 0,300 0,300 /Жуковка-
Рековичи/
Ст.Урицкий, -//- 0,250 - 0,250 четн.платформа
Ст.Урицкий, -//- 0,250 - 0,250 нечётн.платфо
рма
Сухиничи Гл., -//- 0,400 - 0,400 остров.пл.
Сухиничи Гл., -//- 0,300 - 0,300 остров.пл.
Сухиничи Гл., -//- 0,300 - 0,300 остров.пл.
О.и.Полужье, -//- 0,250 - 0,250 берег.пл.
Ст.Белые -//- 0,300 0,300 Брега,
берег.пл.
Ст.Тросна, -//- 0,400 - 0,400 берег.пл.
О.п.31 км -//- 0,200 0,200 /Полужье-
Выгоничи/
О.п.18км/Свен -//- 0,200 0,200 ь-
Выгоничи/
Ст.Мылинка, -//- 0,400 - 0,400 берег.пл.
О.п.Снежстъск -//- 0,300 - 0,300 ая /Брянск-
Орл.-
Б.Берега/
О.п.Белобереж -//- 0,250 0,250 ская
/Брянск- Орл.-
Б.Берега/
Кап.ремонт -//- 0,730 - 0,730 а/бетонного
покрытия
низких пасс,
платформ
О.п.Калигаевк -//- 0,050 0,050 а, четн.пл.
О.п.Земляничн -// - 0,175 - 0,175 ое,
нечетн.пл.
О.п.480 км, -//- 0,040 0,040 нечетн./Нерус
са-Суземка/
О.п.480 км, -//- 0,045 - 0,045 четн.пл./Сузе
мка-
Нерусса/
Ст.Любохна -// - 0,160 0,160 О.п.Любестово -//- 0,050 0,050 СтЛиповская -// - 0,180 0,180 О.п.480 км, -//- 0,030 0,030 нечетн./Нерус
са-Суземка/
Дирекция но 1,8 13,8 13 1,8 13,8 13 обслуживанию
пассажиров в
дальнем
сообщении
Удлинение обеспече ПИР 13 13 ПИР 13 13 пассажирского ние 1,0 1,0 тоннеля и безопаснос реконструкция ти дренажной пассажиров системы
тоннеля на
станции
Брянск -
Орловский
Ремонт повышение 0,8 0,8 пассажирской качества платформы N6 обслуживан ия
пассажиров
Ремонт повышение 0,8 0,8 пассажирской качества платформы N 7 обслуживан ия
пассажиров-
Локомотивное 120 325,46 66 - 325,46 66 - хозяйство
Реконструкция удовлетвор 167,0 167,0 цеха ение ремонта эл. спроса поездов депо Моск.ж.д. Брянск-1. на ремонт Пристройка в объ- стойловой еме ТР- части 3,ТР-2эл. поездов
пос-
тоянного
тока
Строительство обеспечени 120 150 66 150,0 66 дизель- е агрегатного капитальны комплекса м депо Бряиск-1 ремонтом в составе: дизелей дизельагрегат и ный цех, гидроперед вспомогательн ачи ый цех, АЧ-2 заготовительн Моск.ж.д. ый цех,
реконструкция
котельной
и тепловых
сетей,
устройство
центрального
теплопункта_
Цех повышение ТЭО ТЭО всесезонный ка- ПИР ПИР мойки чества 5,3 5,3 и внутренней санитарно- сан. обра- техническо ботки го составов состояния пригородных при- поездов городных поездов
и
обслуживан ия
пассажиров
Цех повышение ТЭО ТЭО подготовки, ка- ПИР ПИР окраски, чества 3,16 3,16 сушки; санитарно- составов техническо пригородных го поездов состояния при-
городных
поездов и
обслуживания
пассажиров
Хозяйство 1,119 0,959 0,600 1,119 0,959 0,600 грузовой и
коммерческой
работы
Строительство обеспече 0,259 0,259 0,259 0,259 ограждения ние грузовой сохранност площадки и станции перевози Орджоникидзег мых рад грузов Реконструкция в 0,5 0,5 0,5 0,5 дезинфек- соответств ционно - ии с промывочной требования станции (ДПС) ми Брянск- Санитарных Восточный правил для
дезинфекци
онно- промывочных
предприятий и
комплексных
пунктов
подготовки
крытых
вагонов
ж.д.
транспорта
от
05.07.96
N ЦУВСС-
6/19,
требования
СНИП,
СанПиН
Ст.Дятьково, обеспече 0,200 0,200 0,600 0,200 0,200 0,600 ограждение ние 0,05 0,05 грузового сохранност 0,03 0,03 двора и Ограждение перевозимы склада х временного грузов хранения в (СВХ) соотвестви Приобретение и с дозиметра приказом от
10.11.2000
N1013
"Об
утверждени
и
положения о
складах
временного
хранения"
улучшение
условий
труда
Ремонт здания для 0,08 0,08 товарной таможенног конторы о Строительство досмотра эстакады вагонов на СВХ
Хозяйство 28,0 96,5 179,5 28,0 96,5 179,5 гражданских
сооружений
Ст. Брянск-П, улучшение - 28,0 94,7 95,0 28,0 94,7 95,0 микрорайон жи- "Железнодо- лищных рожный", условий, строительство решение 437-кварт. социальных жилого дома: проблем 1 очередь -
160 квартир
2 очередь -
148 квартир
Ст. Клинцы, улучшение 1,8 1,8 реконструкция жи- товарной лищных конторы под 2- условий,
кварт, решение жилой дом социальных проблем
Ст. Унеча, -""- 76 76 строительство
90-кварт.
жилого дома
по
ул.
Первомайской
Ст. решение 8,5 Синезерки, воп- о.п. росов Сииезерки, экологии, реконструкция снижение очистных издер- сооружений жек производст
ва
Итого 825,844 866,559 108035 297,5 351,5 401,0 528,344 515,059 679,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2
к подпрограмме
"Железнодорожный транспорт
(2004-2006 годы)" Расчет налоговых поступлений в областной бюджет (млн.руб.) в
текущих ценах
-----T-----------------------T---------T--------------------------------¬ ¦N ¦Показатели ¦Всего ¦В том числе по годам ¦ ¦п/п ¦ ¦ +--------T--------T--------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦ L----+-----------------------+---------+--------+--------+--------+------ 1. Объем перевозок (млн. 49543 12133 12300 12470 12640 привед. ткм)
2. Прирост объема 5347 1084 1251 1421 1591 перевозок к уровню 2002
года
(млн. привед. ткм)
3. Доходная ставка (коп. 2396 505 556 607 728 10 ткм)
4. Дополнительные доходы к 3262 547 695 862 1158 уровню 2002 года
(млн.руб.)
5. Эксплуатационные 19341 4072 4683 5386 6200 расходы (млн.руб.)
6. Рост расходов к уровню 6765 678 1289 1992 2806 2002 года (млн.руб.)
7. Прирост 270 80 90 100 налогооблагаемой
прибыли к уровню
2002 года (млн.руб.)
8. Прирост налога на 29,7 14,5 15,2 16 прибыль в областной
бюджет к
уровню 2002 года (доля
14,5 проц.) млн.руб.
9. Фонд оплаты труда 4478 961 1052 1168 1297 (млн.руб.) 10. Прирост фонда оплаты 1490,8 214,2 305,2 421,2 550,2 труда к уровню 2002
года
(млн.руб.)
11. Прирост подоходного 197,6 27,8 39,6 54,7 75,5 налога в областной
бюджет к
уровню 2002 года (млн. руб.)
12. Увеличение балансовой 3100 400 700 1000 1000 стоимости основных
фондов к уровню 2002
года (млн.руб.)
13. Увеличение поступлений 31 4,0 7,0 10,0 10,0 в областной бюджет
налога на имущество
(доля 50 проц.)
млн.руб.
14. Увеличение налоговых 274,3 31,8 61,1 79,9 101,5 поступлений.
Всего (млн.руб)
---------------------------------------------------------------------------- 5. ПОДПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(2004-2010 годы)"
СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ 57
Введение 60
1. Основное содержание 61
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 65
3. Система программных мероприятий 66
3.1. Совершенствование системы управления 66
3.2. Совершенствование механизмов обновления и развития парка 67
транспортных средств, занятых на обслуживании социально значимых маршрутов 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 68
5. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее 69
выполнения 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 70
ПАСПОРТ подпрограммы "Реформирование пассажирского транспорта общего
пользования (2004-2010 годы)"
Наименование - "Реформирование
подпрограммы пассажирского
транспорта
общего пользования (2004-2010
годы)"
Дата принятия - 6 июня 2003 г.,
решения о протокол
разработке совещания рабочей подпрограммы группы, созданной
распоряжением
администрации области
от 2 июня 2003 г. N 351-р
"О разработке проекта
областной целевой
программы "Модернизация
транспортной
системы Брянской области
(2004 - 2010 годы)" Государственный администрация Брянской заказчик области
Основные - ОАО ААК "Брянскавтотранс"
разработчики (согласовано), комитет подпрограммы по промышленности, транспорту и
связи Брянской городской администрации (согласовано),
АТП общего пользования
(согласовано)
Цели и задачи повышение качества
подпрограммы транспортного
обслуживания
населения и снижение себестоимости
транспортных
услуг путем
ускоренного
обновления парка
предприятий
транспорта общего пользования
эффективными
моделями
автобусов и троллейбусов
Сроки и этапы 2004-2010 годы
реализации подпрограммы Основные модернизация состава
мероприятия и
подпрограммы оптимизация структуры парка автобусов и троллейбусов
Исполнители - ОАО ААК "Брянскавтотранс",
подпрограммы и администрация г. Брянска основных (по
мероприятий согласованию)
Объемы и - общий объем финансирования
источники составляет 818,753 млн. финансирования рублей
(в ценах 2003 года), в том
числе:
федеральный бюджет - 40,2
млн.
рублей (согласовано);
областной бюджет -547,653 млн. рублей,
в том числе по годам:
2005 г. - 58,449 млн. рублей,
2006 г. - 96,632 млн. рублей,
2007-2010 годы - 392,572 млн.
рублей бюджет города Брянска - 230,9
млн. рублей (согласовано)
Ожидаемые - обновление парка автобусов
конечные и
результаты троллейбусов
реализации предприятий
транспорта общего пользования на 80 процентов,
увеличение
коэффициента
использования
парка на 10 процентов,
снижение
себестоимости
пассажирских
перевозок,
улучшение
транспортного
обслуживания
населения, снижение
социальной
напряженности, связанной с перевозкой пассажиров в
городах
и районных центрах, снижение
шума и уровня загрязненности
атмосферы городов и
населенных
пунктов области Система - контроль, за своевременным
организации и
контроля полным проведением
за исполнением мероприятий
подпрограммы подпрограммы
осуществляет
администрация Брянской
области.
Исполнитель
подпрограммы
ежемесячно представляет
в администрацию Брянской
области (комитет по
экономической
политике) подробную информацию об
использовании
средств, выделенных на ее реализацию
Введение
Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Брянской области и г.Брянска. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения области. Настоящая региональная подпрограмма "Реформирование пассажирского
транспорта общего пользования" разрабатывается впервые, включает, мероприятия, относящиеся к пассажирскому транспорту общего пользования - автомобильному и электрическому, а также к его инфраструктуре, является продолжением и совершенствованием действующей областной программы обновления парка подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта Брянской области на 2001 - 2005 годы. Подпрограмма предусматривает формирование системы мер, комплекса мероприятий по организационно - хозяйственному и управленческому реформированию и модернизации пассажирского транспорта. Учитывая большое социально-экономическое значение пассажирского транспорта общего пользования, обосновывается настоятельная необходимость усиления государственной поддержки для вывода его из кризисного состояния и улучшения механизмов государственного регулирования на всех уровнях управления. В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для поэтапного ускорения обновления устаревших основных фондов транспортного комплекса области и г.Брянска, в первую очередь парка автобусов, и обеспечено улучшение его функционирования за счет координации и взаимодействия органов власти на всех уровнях и автотранспортных предприятий общего пользования в деле согласованного
развития и четкого взаимодействия видов транспорта. 1. Основное содержание Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями. Надежная и эффективная работа транспорта общего пользования является важнейшим показателем социально-политической и экономической
стабильности в области. Транспорт общего пользования обеспечивает основную часть трудовых
поездок населения, непосредственно влияя на эффективность экономики региона. В настоящее время состояние и функционирование пассажирского транспорта общего пользования в Брянской области характеризуется рядом серьезных недостатков и негативных тенденций, для устранения которых необходимо решить сложные проблемы, для чего в ряде случаев требуются
значительные объемы капиталовложений, совершенствование нормативноправовой и законодательной базы, оздоровление финансового состояния предприятий и усиление государственной поддержки. В числе основных недостатков, определяющих сущность проблемной ситуации, являются: отсутствие современного законодательно-правового, нормативного и методического обеспечения развития и функционирования пассажирского транспорта общего пользования; неустойчивое финансовое состояние предприятий транспорта общего пользования, наличие большой задолженности прошлых лет, серьезный дефицит финансовых ресурсов, приведшие к существенному спаду инвестиционной активности, в первую очередь в части приобретения транспортных средств; неудовлетворительное состояние парка автобусов и троллейбусов, до
80 процентов которых находятся за пределами амортизационных сроков, сильно изношены, требуют больших затрат на их ремонт и поддержание в приемлемом техническом состоянии; неполное возмещение из Федерального бюджета, бюджетов Брянской области и г.Брянска затрат пассажирского транспорта общего пользования по обслуживанию пассажиров льготных категорий; снижение уровня безопасности функционирования общественного транспорта. Одной из острейших проблем пассажирского транспорта общего пользования в Брянской области, финансируемого из областного бюджета и бюджета г. Брянска, является изношенный и малоэффективный подвижной состав, который не соответствует требованиям нормативных документов по перевозке пассажиров, имеет высокие эксплуатационные расходы, не позволяющие автотранспортным предприятиям - общего пользования проводить политику эффективного обновления основных фондов. С 1996 по 2000 годы было приобретено всего лишь 70 автобусов (в том числе в г. Брянске 50) и 4 троллейбуса, только с 2001 года в этом
вопросе начались положительные подвижки. За 2001 - 2002 годы и I полугодие 2003 года приобретено 127 единиц автобусов и троллейбусов (в том числе 7 новых и 8 бывших в эксплуатации автобусов, 12 троллейбусов для предприятий г. Брянска), 202 транспортные единицы (в том числе 80 автобусов и 11 троллейбусов в г. Брянске) капитально отремонтированы за счет бюджетных средств, выделяемых на эти цели в размере 46,5 млн. рублей в год (в т.ч. в г. Брянске по 10 млн. рублей), то есть на одном уровне, без учета инфляции и роста цен на энергоносители. Численность парка автобусов и троллейбусов из года в год снижается, техническое состояние подвижного состава продолжает находиться на низком уровне. Из 994 автобусов, находящихся на балансе
автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области, 375
единиц, или 37,7 процентов полностью амортизированы и подлежат выбраковке и списанию. Из 174 троллейбусов МУП "Брянское троллейбусное управление" подлежат списанию 133 подвижных единицы (76 процентов, 80
процентов парка автобусов представляют собой морально устаревшие модели с бензиновым двигателем и большими эксплуатационными расходами. Объем субсидий, выделяемых на компенсацию выпадающих доходов по перевозке льготных категорий граждан, составляет 40 - 45 процентов от
расчетной потребности. Кроме того, более половины автобусного парка эксплуатируется на территориях с плотностью загрязнения цезием-137 от 5 до 15 кюри на кв. км. В салонах автобусов создается повышенный уровень радиоактивной запыленности из-за высокой степени износа кузовов, которые не в состоянии обеспечить необходимую герметизацию салонов. Эксплуатация автобусов с такими салонами в условиях второй зоны радиоактивного загрязнения (последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции) по заключению экспертной комиссии недопустима. Санитарно-эпидемиологической службой и Брянской радиологической лабораторией Ленинградского НИИ радиационной гигиены предложено вывести из эксплуатации все автобусы со сроком службы более 5 лет по причине неудовлетворительного состояния кузовов и проникновения в салон радиоактивной пыли (загрязнения). Учитывая важную социальную значимость организации перевозок пассажиров общественным транспортом, особенно перевозки детей и взрослого населения с территорий Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению цезием-137, на лечение и в дома отдыха, Правительство Российской Федерации постановлением от 01.07.97 N 785 утвердило Федеральную целевую программу социально-экономического развития Брянской области на 1998 - 2000 годы и назначило Министерство транспорта Российской Федерации государственным заказчиком по вопросам развития транспортной системы России на территории Брянской области. Принимая во внимание сложное положение, в котором оказались автотранспортные предприятия области в связи с последствиями чернобыльской катастрофы, Министерство транспорта Российской Федерации ежегодно ходатайствовало перед Министерством финансов и Министерством
экономики о финансировании мероприятий программы в 1998 - 2000 годах на приобретение 600 единиц автобусов, в т.ч. 299 единиц для районов Брянской области, расположенных во второй зоне радиоактивного загрязнения. Однако финансовые средства из федерального бюджета на эти цели Брянской области не были выделены, а следовательно, и проект N 140 "Обновление парка пассажирских автобусов в ОАО ААК "Брянскавтотранс" как основная часть федеральной целевой программы социально-экономического развития Брянской области на 1998 - 2000 годы, остался нереализованным. Низкое техническое состояние подвижного состава, изношенный и малоэффективный парк автобусов и троллейбусов, отсутствие необходимого гаражного и металлорежущего оборудования, резкое физическое старение производственной базы, особенно построенных зданий из металлоконструкций типа "Модуль", резкое повышение цен на энергоносители, металлоизделия, оборудование, нефтепродукты, электроэнергию, большие эксплуатационные расходы и, как следствие, снижение качества предоставляемых населению услуг, а также массовые перевозки детей и взрослого населения из второй зоны радиоактивного загрязнения на лечение требуют принятия неотложных мер по модернизации действующей областной программы обновления парка подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта Брянской области на 2001-2005
годы и созданию подпрограммы "Реформирование пассажирского транспорта
общего пользования (2004 - 2010 годы)". В настоящее время в районах Брянской области 22 автотранспортных предприятия общего пользования и 3 муниципальных пассажирских предприятия в г. Брянске обеспечивают перевозки пассажиров на 481 автобусном маршруте общей протяженностью 19,6 тыс. км, в том числе на
80 городских, 351 пригородном, 43 междугородных и 7 международных автобусных маршрутах, а также на 16 троллейбусных маршрутах протяженностью 0,35 тыс.км. Ежедневно транспортом общего пользования области выполняется 5028
рейсов и перевозится более 1074,4 тыс. пассажиров (в т.ч. 884,4 тыс. пассажиров перевозится предприятиями г. Брянска), для работы на автобусные маршруты выходит 638 автобусов из 994 единиц, на троллейбусные - 146 троллейбусов из 174. Предприятия транспорта общего пользования осуществляют пассажирские перевозки в условиях регулируемых тарифов и предоставления права бесплатного и льготного проезда 62 категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством и решениями местных органов власти. Предоставление права бесплатного проезда в автобусах ежегодно приводит к выпадающим доходам до 180 млн. рублей, в троллейбусах - до
230 млн. рублей. Неполная компенсация выпадающих доходов отрицательно сказывается на финансовом состоянии автопредприятий транспорта общего пользования. По этой причине непогашенные убытки составили за 2000 - 2002 годы - 95,6 млн. рублей. Основная доля перевозок по области приходится на внутригородское и пригородное сообщение, она составляет по этим видам сообщения соответственно 55,4 процента и 44 процента, по объему перевозок (количеству) перевозимых пассажиров по г. Брянску соответственно 95 процентов и 5 процентов. Из 994 автобусов парка области более 900 единиц могут быть квалифицированы как городские автобусы с числом сидячих мест свыше 20. Все автобусы АТП городов и районов области, являясь государственной собственностью, автобусы и троллейбусы в г.Брянске - муниципальной собственностью, переданы транспортным предприятиям общего пользования и используются для работы на автобусных и троллейбусных маршрутах по утвержденному расписанию движения. Наибольшей потребностью для транспортных предприятий является приобретение автобусов большой и средней вместимости. В целом фактическая потребность в автобусах для пассажирского комплекса области удовлетворена в настоящее время лишь на 24,3 процента (по г. Брянску 28 процентов). Фактическое количество автобусов АТП области по вместимости распределяется в пропорции: большой вместимости - 34 процента, средней - 33,2 процента, малой - 2,8 процентов (в г. Брянске это соотношение: 64,2 процента; 18,5 процента; 17,3 процента). Подпрограммой предусматривается приобретение автобусов в основном
большой и средней вместимости, чтобы в итоге к концу 2010 года структура парка области была бы: автобусов большой вместимости - 26 процентов;
автобусов средней вместимости - 52 процентов; автобусов малой вместимости - 22 процентов. Острая ситуация сложилась в городах, расположенных во второй зоне
радиоактивного загрязнения: г. Новозыбкове, г. Клинцах, г. Унече, г. Почепе и г. Дятькове, в которых автобус является единственным видом общественного транспорта. Из-за возросших интервалов движения автобусов по городским маршрутам время ожидания пассажиров на остановках часто превышает 20 минут в часы "пик", а на отдельных маршрутах доходит до одного часа. Такая ситуация объясняется резким снижением темпов обновления подвижного состава Брянской области с 1992 по 2000 год и недостаточным обновлением в 2001 по 2003 годах. Ситуация усугубляется тем, что падение обеспеченности общественным транспортом ниже некоторого критического уровня может служить фактором социальной нестабильности. До 2004 года почти весь парк автобусов (322 единицы) автотранспортных предприятий, расположенных на территории второй зоны
радиоактивного загрязнения (Красногорского, Стародубского, Климовского АТП, Новозыбковского и Клинцовского ПАТП) подлежит полной замене, на что потребуется в среднем 390,6 млн. рублей. Автобусы для эксплуатации во второй зоне радиоактивного загрязнения целесообразно приобрести более дешевые - российского производства, что сэкономит бюджетные средства примерно на 73,3 млн. рублей. 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сокращение удельного веса транспортных средств со сверхнормативным сроком амортизации. Обновление транспортных средств пассажирского транспорта общего пользования предусмотрено производить путем оснащения парка автобусов
и троллейбусов подвижным составом с улучшенными техникоэксплуатационными показателями. Достижение этих целей позволит создать условия для эффективного и
безопасного функционирования пассажирского автомобильного и электрического транспорта общего пользования по удовлетворению потребностей социальной сферы в услугах пассажирских перевозок. К концу периода (2010 год) предельное наполнение салонов автобусов в часы "пик" на городских маршрутах не должно быть выше 5-6
человек. на 1 кв.м свободной площади салона, салонов троллейбусов - 6-8 человек. Необходимо установить прогрессивные минимальные нормативы количества транспортных средств на 1000 жителей области, на 01.03.2003 при численности населения области (с г. Брянском - 467,3 тыс.чел.) 1410,7 тыс. человек и количестве автобусов в 994 единицы норматив составлял 0,71, по троллейбусам - 0,37. Необходимо оптимизировать структуру парка автобусов, пополнить его парк современными, отвечающими международным стандартам транспортными средствами. За 2004 - 2010 годы необходимо приобрести 559 единиц автобусов и 101 троллейбусов, в том числе по годам: 2004 год - 7 автобусов большой вместимости и 5 троллейбусов;
2005 год - 93 автобуса (8 - особо большой вместимости, 32 - большой вместимости, 36 - средней вместимости, 17- малой вместимости)
и 16 троллейбусов; 2006 год - 90 автобусов (8 - особо большой вместимости, 32 - большой вместимости, 34 - средней вместимости, 16-малой вместимости) и 16 троллейбусов; 2007 год - 93 автобуса (8 - особо большой вместимости, 32 - большой вместимости, 36 - средней вместимости, 17 - малой вместимости) и 16 троллейбусов; 2008 год - 91 автобус (8 - особо большой вместимости, 32 - большой вместимости, 35 - средней вместимости, 16- малой вместимости)
и 16 троллейбусов; 2009 год - 93 автобуса (8 - особо большой вместимости, 32 - большой вместимости, 36 - средней вместимости, 17 - малой вместимости) и 16 троллейбусов; 2010 год - 92 автобуса (8 - особо большой вместимости, 32 - большой вместимости, 36 - средней вместимости, 16 - малой вместимости) и 16 троллейбусов. 3. Система программных мероприятий 3.1. Совершенствование системы управления
Совершенствование системы управления заключается в оказании методической помощи органам местного самоуправления со стороны органов исполнительной власти Брянской области в разработке "Правил организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования". 3.2. Совершенствование механизмов обновления и развития парка
транспортных средств, занятых на обслуживании социально
значимых маршрутов
Приобретение новых автобусов эффективных моделей отечественного производства. -----T------------T-------T--------T-----------------------¬ ¦N ¦Мероприятия ¦Объем ¦Сроки ¦Ожидаемые результаты ¦ ¦п/п ¦ ¦финанси¦выполне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦р., ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ L----+------------+-------+--------+------------------------ 1 Приобретение 679,353 2004- повышение 559 ед 2010 гг. коэффициента автобусов, в выпуска автобусов за том числе: период особо (2004-2010 гг.) с 0,65 большой до 0,72, вмест.- 48 троллейбусов с 0,82 до ед. 0,85. большой Улучшение вмест- 199 транспортного ед. обслуживания средней населения и вмест.- 213 снижение социальной ед. напря- малой вмест.- женности в городах и 99 ед. поселках области, особенно во
второй
зоне;
2. Приобретение 139,4 2004- снижение уровня 101 ед. 2010 гг. загрязнен- троллейбусов ности атмосферы городов и поселков
Всего 818,753 2004- 2010 гг. ----------------------------------------------------------- Приобретаемые за счет средств областного бюджета автобусы и троллейбусы закрепляются в собственность Брянской области и передаются автотранспортным предприятиям, обеспечивающим пассажирские перевозки на договорной основе, в рамках действующего гражданского законодательства. 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 818,75 млн.
рублей (в ценах 2003 года), в том числе: из федерального бюджета 40,2
млн. рублей, из областного бюджета - 547,65 млн. рублей, из бюджета г.Брянска - 230,900 млн. рублей. Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и
бюджета города Брянска осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет средств соответствующих источников. Затраты на реализацию подпрограммы (2004 - 2010 гг.)
------------T-----------------------------------------------------------¬ ¦Источники ¦Объем финансирования ¦ ¦финансиров ¦(млн.руб. в ценах 2003 года) ¦
¦ания +---------T-------------------------------------------------+
¦ ¦Всего ¦В том числе по годам реализации ¦ ¦ ¦за ¦ ¦ ¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦2004- +-------T-------T-------T------T------T------T----+ ¦ ¦2010 гг. ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦ L-----------+---------+-------+-------+-------+------+------+------+----- Из 40,2 40,2 федерально го бюджета Из 547,653 58,449 96,632 98,599 97312 98,599 98,062 областного бюджета Из 230,900 20,000 35,150 35,150 35,150 35,150 35,150 35,150 бюджета г.Брянска (согласова но) Итого 818,753 20,000 133,799 131,782 133,749 132,462 133,749 133,212 ------------------------------------------------------------------------------ 5. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее
выполнения
Реализацию подпрограммы осуществляет комитет по промышленности и транспорту администрации области, комитет по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации и ОАО ААК "Брянскавтотранс" (по согласованию), которые несут ответственность за
ее выполнение и целевое использование средств. Реализация подпрограммы осуществляется следующим образом.
1. Подготовка к проведению конкурса поставщиков подвижного состава. 2. Разработка документации на проведение торгов (конкурса) поставщиков подвижного состава. 3. Проведение торгов (конкурса) поставщиков подвижного состава.
4. Заключение договора (контракта) с поставщиками подвижного состава. 5. Поставка подвижного состава.
6. Проведение администрацией области, Брянской городской администрацией конкурсов на выполнение заказов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 7. Распределение и передача подвижного состава транспортным предприятиям общего пользования. Подвижной состав передается автотранспортным предприятиям общего пользования в зависимости от их организационно - правовой формы следующим образом: государственным унитарным предприятиям областной собственности - в хозяйственное ведение; остальным транспортным предприятиям - в безвозмездное пользование. Контроль за выполнением ежегодно утверждаемых графиков приобретения автобусов производится комитетом по промышленности и транспорту администрации области, комитетом по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации (согласовано) и ОАО ААК "Брянскавтотранс" (согласовано). 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Одной из главных особенностей подпрограммы является социальная направленность ее мероприятий, осуществление которых призвано улучшить или не допустить ухудшение качества услуг, гарантированное обеспечение государством хотя бы минимального уровня транспортного обслуживания населения. Реализация подпрограммы "Реформирование пассажирского транспорта общего пользования (2004-2010 годы) позволит оказать положительное воздействие на экологию и здоровье населения, позволит значительно уменьшить эмиссию окиси углерода, двуокиси серы, двуокиси азота и др.
и существенно улучшить экономическую обстановку, что особенно важно для городов и поселков области. Новые автобусы будут менее шумными, максимальный уровень шума по нормативу (на расстоянии 15 м от автобуса) не превышает 86 ДБ, что особенно важно для жителей городов и районных центров области. Проведенный анализ дает возможность сделать вывод о том, что реализация подпрограммы позволит повысить экономическую эффективность
работы предприятий транспорта общего пользования, в том числе: увеличить коэффициент использования парка автобусов за расчетный период 2004 - 2010 годы с 0,65 до 0,72, по троллейбусам - 0,83-0,86; улучшить эргономику работы водителей автобусов;
улучшить транспортное обслуживание населения, особенно во второй зоне радиационной загрязненности цезием-137 и уменьшить социальную напряженность, особенно в крупных городах, связанную с перевозкой пассажиров; снизить уровень загрязненности атмосферы городов и районных центров области; сократить вероятность техногенных катастроф и ситуаций, опасных для жизни людей. 6. ПОДПРОГРАММА
"БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(2004-2010 годы)"
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт 72 Введение 76
1. Содержание проблемы и обоснование 76
необходимости ее решения программными мероприятиями 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы 78
реализации подпрограммы. 3. Система программных 78
мероприятий 4. Совершенствование государственной 79
системы управления обеспечения безопасности дорожного движения 5. Совершенствование государственной 80
политики в работе с участниками дорожного движения 6. Совершенствование организации и 81
условий дорожного движения 7. Совершенствование контрольно-надзорной 82 деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения 8. Ресурсное обеспечение 83
подпрограммы 9. Механизм реализации 84
подпрограммы 10.Организация управления подпрограммой и 84 контроль за ходом ее реализации 11.Оценка эффективности, социально- 85
экономических последствий от реализации подпрограммы Приложение 1 86 Приложение 2 91
Приложение 3 98
Приложение 4 102
Приложение 5 105
ПАСПОРТ
подпрограммы "Безопасность дорожного движения (2004-2010 годы)"
Наименование "Безопасность дорожного движения
подпрограммы (2004-2010 годы)"
Основание для Закон Российской Федерации
разработки "О безопасности дорожного движения",
подпрограммы постановление Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848,
распоряжение администрации области
от 2 июня 2003 г. N 351 - р
Государственный - администрация Брянской области заказчик Заказчик - УВД Брянской области (по
согласованию)
Основные - комитет по промышленности и
разработчики транспорту
программы администрации области, УГИБДД УВД
Брянской области (по согласованию),
Брянское отделение РТИ (по
согласованию),
департамент- здравоохранения области,
управление образования области
Цель и задачи целью подпрограммы подпрограммы является
обеспечение охраны жизни,
здоровья
граждан и их имущества,
повышение
гарантий их законных прав на
безопасные
условия движения на дорогах. Условием
достижения цели является
решение
следующих задач:
предупреждение опасного поведения
участников дорожного
движения и
повышение надежности
водителей
транспортных средств;
повышение эффективности аварийно- спасательных работ и оказание
экстренной
помощи пострадавшим в ДТП;
совершенствование организации и условий дорожного движения;
совершенствование
правового,
информационного, организационного
и технического обеспечения
контрольно-
надзорной деятельности;
совершенствование
государственной
системы управления
обеспечением
безопасности дорожного движения
Важнейшие - снижение уровня аварийности на
целевые дорогах показатели региона и сокращение на 20-30
процентов
числа погибших в дорожно-транспортных
происшествиях (на 50 - 80 человек)
Сроки - реализация подпрограммы рассчитана
реализации на подпрограммы 2004-2010 годы:
первый этап - 2004-2006 годы;
второй этап - 2007-2010 годы
Основные - совершенствование структур
мероприятия управления
подпрограммы безопасностью дорожного движения на областном и районном уровнях,
совершенствование правовой
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|