Расширенный поиск

Закон Владимирской области от 11.10.2006 № 141-ОЗ

Документ имеет не последнюю редакцию.
 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

                                ЗАКОН


        Об областной целевой программе "Обеспечение территории
          Владимирской области документами территориального
                   планирования (2006 - 2010 годы)"


     Принят Законодательным Собранием области 29 сентября 2006 года

     Статья 1
     Утвердить областную  целевую  программу  "Обеспечение  территории
Владимирской области документами территориального планирования (2006 -
2010 годы)" (прилагается).

     Статья 2
     Предоставить Губернатору области право вносить изменения в объемы
финансирования и показатели эффективности областной целевой  программы
"Обеспечение    территории    Владимирской    области      документами
территориального  планирования  (2006  -  2010   годы)"    с    учетом
фактического выделения средств областного бюджета на ее реализацию.

     Статья 3
     Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его    официального
опубликования.


     Губернатор
     Владимирской области          Н.Виноградов


     Владимир
     11 октября 2006 года
     N 141-ОЗ


                                                            Приложение
                                                              к Закону
                                                  Владимирской области
                                                от 11.10.2006 N 141-ОЗ


                     ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

             "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
              ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
                         (2006 - 2010 ГОДЫ)"


                               ПАСПОРТ
                     областной целевой программы
             "Обеспечение территории Владимирской области
    документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)"
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Наименование   |Областная целевая программа                     |
|Программы      |"Обеспечение территории Владимирской области    |
|               |документами территориального планирования       |
|               |(2006 - 2010 годы)"                             |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основание для  |Градостроительный кодекс Российской Федерации,  |
|разработки     |Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об    |
|Программы      |общих принципах организации местного            |
|               |самоуправления в Российской Федерации",         |
|               |национальный проект "Доступное и комфортное     |
|               |жилье - гражданам России"                       |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Государственный|Администрация Владимирской области              |
|заказчик       |                                                |
|Программы      |                                                |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основной       |Департамент строительства и архитектуры         |
|разработчик    |администрации Владимирской области              |
|Программы      |                                                |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Цели Программы |Формирование правовой основы для осуществления  |
|               |градостроительной деятельности на территории    |
|               |области. Создание благоприятных условий для:    |
|               |- устойчивого развития территории области в     |
|               |целом и территорий муниципальных образований,   |
|               |входящих в ее состав;                           |
|               |- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие|
|               |экономики области и в строительство жилья;      |
|               |- улучшения среды жизнедеятельности человека на |
|               |территории области.                             |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основные задачи|Разработка документов территориального          |
|Программы      |планирования:                                   |
|               |- схемы территориального планирования           |
|               |Владимирской области;                           |
|               |- схем территориального планирования            |
|               |муниципальных районов;                          |
|               |- генеральных планов городских округов;         |
|               |- генеральных планов городских и сельских       |
|               |поселений.                                      |
|               |Описание границ муниципальных образований       |
|               |области и входящих в их состав населенных       |
|               |пунктов в соответствии с требованиями           |
|               |Федерального закона "Об общих принципах         |
|               |организации местного самоуправления в Российской|
|               |Федерации", градостроительным и земельным       |
|               |законодательством, нормативными правовыми актами|
|               |Владимирской области.                           |
|               |Оказание за счет средств областного бюджета     |
|               |поддержки муниципальным образованиям области на |
|               |подготовку документов территориального          |
|               |планирования муниципального уровня.             |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители    |- департамент строительства и архитектуры       |
|Программы      |администрации Владимирской области;             |
|               |- департамент финансов, бюджетной и налоговой   |
|               |политики администрации Владимирской области;    |
|               |- органы местного самоуправления (по            |
|               |согласованию)                                   |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Сроки          |2006 - 2010 годы                                |
|реализации     |                                                |
|Программы      |                                                |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и       |Объем финансирования Программы на весь период ее|
|источники      |реализации составляет 146,6 млн. рублей, в том  |
|финансирования |числе:                                          |
|               |- средства областного бюджета - 63,0 млн.       |
|               |рублей;                                         |
|               |- средства бюджетов муниципальных образований - |
|               |83,6 млн. руб. (по согласованию)                |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые      |Реализация Программы должна обеспечить          |
|конечные       |формирование эффективных механизмов             |
|результаты     |регулирования градостроительной деятельности и  |
|реализации     |развития коммунальной инфраструктуры, создание  |
|Программы      |благоприятных условий для привлечения           |
|               |внебюджетных инвестиций в строительство, в том  |
|               |числе в строительство жилья, в развитие         |
|               |инженерной инфраструктуры.                      |
|               |К 2010 году должны быть достигнуты следующие    |
|               |результаты:                                     |
|               |- утверждены схема территориального планирования|
|               |Владимирской области, схемы территориального    |
|               |планирования муниципальных районов, генеральные |
|               |планы городских округов, генеральные планы      |
|               |городских и сельских поселений;                 |
|               |- законодательно урегулирован порядок           |
|               |градостроительной деятельности на территории    |
|               |области, утверждены правила землепользования и  |
|               |застройки городских округов, городских и        |
|               |сельских поселений области;                     |
|               |- установлены в соответствии с требованиями     |
|               |действующего законодательства границы           |
|               |муниципальных районов, городских округов,       |
|               |городских и сельских поселений, отдельных       |
|               |населенных пунктов, входящих в состав городских |
|               |округов и поселений;                            |
|               |- определен реальный потенциал развития         |
|               |территории области                              |
|               |и муниципальных образований области;            |
|               |- созданы основы для принятия стратегических    |
|               |решений по комплексному социально-экономическому|
|               |и территориальному развитию области;            |
|               |- определены основные направления развития      |
|               |инженерной, транспортной инфраструктур          |
|               |областного и муниципального значений,           |
|               |совершенствования системы защиты территории от  |
|               |воздействия чрезвычайных ситуаций природного и  |
|               |техногенного характера, сохранения объектов     |
|               |культурного и природного наследия, формирования |
|               |зон регулируемого развития и территорий         |
|               |концентрации градостроительной активности.      |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Контроль за    |Контроль за исполнением Программы осуществляют  |
|исполнением    |Губернатор Владимирской области, Законодательное|
|Программы      |Собрание области.                               |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|

               I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
            НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

     С 2006 года в соответствии с требованиями Федерального закона  от
06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах   организации    местного
самоуправления в Российской Федерации" территория Владимирской области
поделена на 127 муниципальных образований, в  том  числе  5  городских
округов,  16  муниципальных  районов,  26  городских  поселений  и  80
сельских поселений.  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации,
вступивший  в  действие  с  1  января  2005  года  изменил   идеологию
формирования  и  состав  документов  территориального    планирования,
установил жесткие требования к срокам подготовки таких документов. Так
при отсутствии документов территориального  планирования  с  1  января
2008 года запрещается перевод земель из одной  категории  в  другую  и
принятие решений о резервировании земель,  об  изъятии,  в  том  числе
путем выкупа, земельных участков для государственных  и  муниципальных
нужд.  С 1 января 2010 года вводится запрет на  выдачу  разрешений  на
строительство при  отсутствии  правил  землепользования  и  застройки,
которые в свою очередь должны разрабатываться на основании генеральных
планов.
     Для решения этой задачи в установленные федеральным законом сроки
(не позднее 2010 года) в области ежегодно должно утверждаться не менее
5 проектов схем территориального планирования  муниципальных  районов,
25 проектов генеральных планов и правил землепользования и  застройки,
на подготовку  которых  требуются  значительные  финансовые  средства.
Стоимость разработки  одного  проекта  генерального  плана  в  среднем
составляет 2,0 млн. руб., правил землепользования и  застройки  -  1,0
млн. руб., схемы территориального планирования района - от 0,5 до  2,5
млн. руб.  в  зависимости  от  размера  территории  района  и  состава
проекта.
     Областной целевой программой "Обеспечение территории Владимирской
области документами территориального планирования (2006 - 2010  годы)"
(далее  -  Программа)  предусматривается   оказание    государственной
поддержки  муниципальным  образованиям  области  по  обеспечению    их
территорий  документами  территориального  планирования,   отвечающими
требованиям действующего законодательства.

                     II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

     Целью реализации программы является формирование правовой  основы
при  осуществлении  градостроительной  деятельности   на    территории
Владимирской области, создание благоприятных условий для:
     - устойчивого развития территории Владимирской области в целом  и
территорий муниципальных образований, входящих в ее состав;
     -  привлечения  внебюджетных  инвестиций  в  развитие   экономики
области и в строительство жилья;
     -  улучшения  среды  жизнедеятельности  человека  на   территории
области.
     Для реализации поставленных  целей  необходимо  решить  следующие
основные задачи:
     1. Разработка документов территориального планирования:
     - схемы территориального планирования Владимирской области;
     - схем территориального планирования муниципальных районов;
     - генеральных планов городских округов;
     - генеральных планов городских и сельских поселений.
     2. Описание границ муниципальных образований области и входящих в
их  состав  населенных  пунктов  в   соответствии    с    требованиями
Федерального  закона  "Об  общих  принципах    организации    местного
самоуправления в Российской Федерации", градостроительным и  земельным
законодательством, нормативными правовыми актами Владимирской области.
     3.  Оказание  за  счет  средств  областного  бюджета    поддержки
муниципальным  образованиям  области    на    подготовку    документов
территориального  планирования  муниципального   уровня    в    сроки,
установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

            III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Мероприятиями Программы предусматриваются:
     - формирование нормативной правовой базы, позволяющей  обеспечить
своевременную подготовку документов территориального планирования;
     - анализ ранее разработанной градостроительной  документации  для
установления требуемого объема ее корректировки;
     -  разработка  и   согласование    документов    территориального
планирования;
     -  осуществление  мониторинга  за  ходом  разработки   документов
территориального планирования на территориях муниципальных образований
области;
     - изучения опыта выполнения этой работы в других регионах России;
     - создание системы  государственной  поддержки  органов  местного
самоуправления в реализации муниципальных программ по  обеспечению  их
территорий документами территориального планирования.
     Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
     1.  Нормативно-правовое   обеспечение    реализации    Программы,
включающее в себя:
     - разработку и своевременное  внесение  необходимых  изменений  и
дополнений  в  нормативные  правовые  акты    Владимирской    области,
регламентирующие градостроительную деятельность;
     -   осуществление    мониторинга    изменений    в    федеральном
законодательстве, касающихся требований к составу, порядку разработки,
согласования и утверждения документов  территориального  планирования;
оперативное  доведение  информации  о  таких  изменениях  до   органов
местного  самоуправления  и  проектных  организаций,    осуществляющих
разработку проектов документов территориального планирования.
     2. Организационное обеспечение реализации Программы, включающее в
себя:
     - оказание специалистами  администрации  области  консультативной
помощи органам  местного  самоуправления  при  подготовке  заданий  на
разработку  проектов  документов  территориального  планирования,  при
проведении согласований и экспертизы проектов;
     -  изучение  опыта   подготовки    документов    территориального
планирования в других регионах России;
     - поиск и внедрение в  практику  решений,  позволяющих  сократить
сроки и стоимость подготовки документов территориального планирования;
     -  организацию  в  средствах    массовой    информации    работы,
направленной на освещение хода реализации Программы;
     -  внедрение  механизмов  реализации  Программы  в   практическую
деятельность органов местного самоуправления;
     - проведение мониторинга реализации Программы.
     Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств
в их реализацию.
     3.  Финансовое  обеспечение  реализации  Программы   предполагает
финансирование  из  областного  и  местного  бюджетов    муниципальных
программ  по  обеспечению  территорий  документами    территориального
планирования.

           IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

     Средства областного  бюджета  передаются  бюджетам  муниципальных
образований  в  виде  субсидий  из  областного  фонда   муниципального
развития  и  направляются  на  разработку  (корректировку)  документов
территориального планирования, в том числе обновление  топографических
съемок.
     Право на участие в Программе и получение субсидий  из  областного
бюджета имеют муниципальные образования Владимирской области,  имеющие
муниципальные  программы  по  обеспечению    территорий    документами
территориального планирования и ежегодно предусматривающие  в  местных
бюджетах средства на реализацию этих программ.
     Правовые    нормы,    регулирующие    подготовку       документов
территориального планирования, содержатся в Градостроительном  кодексе
Российской Федерации и Законе Владимирской  области  "О  регулировании
градостроительной деятельности на территории Владимирской области".
     Управление  реализацией  Программы  осуществляет  государственный
заказчик.  В  целях  повышения  эффективности  реализации    Программы
разработчик  Программы  (департамент  строительства   и    архитектуры
администрации  области)  наделяется  полномочиями    по    координации
деятельности  субъектов,  участвующих   в    реализации    программных
мероприятий,  рассмотрению  и  отбору  предложений  органов   местного
самоуправления на участие в  Программе,  а  также  отвечает  за  сбор,
обобщение и  анализ  сводной  финансовой  информации,  предоставляемой
органами местного самоуправления - участниками Программы.

             V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
                 РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Эффективность  реализации  Программы    связана    с    созданием
комплексной системы территориального планирования развития  территории
Владимирской области и оценивается по следующим показателям:
     -  повышение  уровня  обеспеченности  территорий    муниципальных
образований области документами территориального планирования с 4%  до
75%;
     -    сокращение    сроков    подготовки    исходно-разрешительной
документации для строительства с 12 месяцев до 5,5 месяца;
     - увеличение общего количества сформированных земельных участков,
предлагаемых для строительства, в том числе реализуемых с торгов;
     - повышение уровня инвестиционной привлекательности  Владимирской
области  и  увеличение  объема  внебюджетных  инвестиций  в  экономику
области и строительство жилья.
     Успешная реализация Программы позволит  создать  правовую  основу
для:
     -  установления  территориальных   потребностей    и    возможных
направлений территориального развития городских округов,  городских  и
сельских поселений для уточнения их границ;
     - установления или изменения границ отдельных населенных пунктов,
входящих в состав муниципальных образований;
     - установления очередности и режима освоения  новых  участков,  а
также реконструкции существующей застройки;
     -  подготовки  правил  землепользования  и  застройки   городских
округов и поселений;
     - разработки схем развития инженерной инфраструктуры;
     - регулирования процесса  отвода  земельных  участков  и  продажи
(сдачи в аренду) объектов недвижимости с учетом границ  функциональных
зон;
     -  установления  основы    для    стоимостной    оценки    земли,
дифференцирования налоговых ставок и платежей.
     Реализация  Программы  будет  способствовать  более  эффективному
выполнению на территории области  федеральных  и  областных  программ,
связанных с обеспечением жильем жителей области, развитием  инженерной
инфраструктуры, предполагающих:
     - рост годового объема ввода  жилья  до  550  тыс.  кв.  м  общей
площади;
     - улучшение жилищных условий 34,7 тыс. семей (из расчета 54 кв. м
общей площади на семью из трех человек);
     -  повышение  доступности   для    граждан    приобретения    или
строительства жилья;
     - повышение уровня комфортности и безопасности  жизнедеятельности
населения области.

                 VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

     Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет 146,6 млн. рублей, в том числе:
     средства областного бюджета - 63,0 млн. рублей, из них:
     - подготовка  схемы  территориального  планирования  Владимирской
области - 19,5 млн. руб.;
     -  субсидии  органам  местного  самоуправления   на    реализацию
муниципальных программ -  43,5  млн.  рублей;  средства  муниципальных
образований - 83,6 млн. рублей (по согласованию).
     Сроки выделения средств и источники  финансирования  приведены  в
следующей таблице.

     Таблица 1
                                                     (млн. рублей)
|———————————————————|———————————|————————————————————————————————|
|                   |  Всего    |     В том числе по годам:      |
|                   |  2006 -   |——————|——————|——————|——————|————|
|                   | 2010 гг.  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010|
|———————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|————|
|Областной бюджет - |   63,0    |  4,4 | 17,0 | 17,5 | 14,6 |9,5 |
|всего              |           |      |      |      |      |    |
|———————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|————|
|в том числе:       |           |      |      |      |      |    |
|———————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|————|
|- подготовка схемы |   19,5    |  1,5 |  6,5 |  5,0 |  5,0 |1,5 |
|территориального   |           |      |      |      |      |    |
|планирования       |           |      |      |      |      |    |
|Владимирской       |           |      |      |      |      |    |
|области            |           |      |      |      |      |    |
|———————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|————|
|- субсидии органам |   43,5    |  2,9 | 10,5 | 12,5 |  9,6 |8,0 |
|местного           |           |      |      |      |      |    |
|самоуправления на  |           |      |      |      |      |    |
|реализацию         |           |      |      |      |      |    |
|муниципальных      |           |      |      |      |      |    |
|программ по        |           |      |      |      |      |    |
|обеспечению их     |           |      |      |      |      |    |
|территорий         |           |      |      |      |      |    |
|документами        |           |      |      |      |      |    |
|территориального   |           |      |      |      |      |    |
|планирования       |           |      |      |      |      |    |
|———————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|————|
|Местные бюджеты    |   83,6    |  8,7 | 19,4 | 23,2 | 21,0 |11,3|
|(по согласованию)  |           |      |      |      |      |    |
|———————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|————|
|ИТОГО:             |  146,6 *) | 13,1 | 36,4 | 40,7 | 35,6 |20,8|
|———————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|————|

     *)  Показатели  финансирования  подлежат  уточнению   с    учетом
фактического выделения средств областного и местного бюджетов.

  VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "Обеспечение территории Владимирской области документами
                    территориального планирования
                         (2006 - 2010 годы)"
|——————————————————|——————|————————|———————————————————|—————————————|——————————————————————————|
|   Наименование   | Срок | Объем  |В том числе за счет|Исполнители -|   Ожидаемые результаты   |
|   мероприятия    |испол-|финанси-|      средств      |ответственные|   (количественные или    |
|                  |нения |рования,|——————————|————————|за реализацию| качественные показатели) |
|                  |      | всего  |Областного|Местного| мероприятия |                          |
|                  |      | (млн.  | бюджета  |бюджета |             |                          |
|                  |      | руб.)  |  (млн.   | (млн.  |             |                          |
|                  |      |        |  руб.)   | руб.)  |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|        1         |  2   |   3    |    4     |   5    |      6      |            7             |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Анализ            |2006  |   -    |    -     |   -    |Органы       |Использование ранее       |
|обеспеченности    |      |        |          |        |местного     |разработанной             |
|территорий        |      |        |          |        |само-        |градостроительной         |
|муниципальных     |      |        |          |        |управления,  |документации, отвечающей  |
|образований       |      |        |          |        |департамент  |требованиям действующего  |
|области           |      |        |          |        |строи-       |законодательства, позволит|
|документами       |      |        |          |        |тельства и   |сократить расходы на      |
|территориального  |      |        |          |        |архитектуры  |подготовку документов     |
|планирования      |      |        |          |        |             |территориального          |
|(градостроительной|      |        |          |        |             |планирования.             |
|документацией) и  |      |        |          |        |             |                          |
|возможности ее    |      |        |          |        |             |                          |
|современного      |      |        |          |        |             |                          |
|использования при |      |        |          |        |             |                          |
|регулировании     |      |        |          |        |             |                          |
|градостроительной |      |        |          |        |             |                          |
|деятельности.     |      |        |          |        |             |                          |
|Переутверждение   |      |        |          |        |             |                          |
|нереализованных   |      |        |          |        |             |                          |
|генеральных планов|      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Анализ наличия    |2006  |   -    |    -     |   -    |Департамент  |Позволит                  |
|муниципальных     |3 - 4 |        |          |        |строи-       |обеспечить эффективность  |
|программ по       |кв.   |        |          |        |тельства и   |реализации программных    |
|обеспечению       |      |        |          |        |архитектуры  |мероприятий в целом.      |
|территорий        |      |        |          |        |             |                          |
|документами       |      |        |          |        |             |                          |
|территориального  |      |        |          |        |             |                          |
|планирования и    |      |        |          |        |             |                          |
|определение       |      |        |          |        |             |                          |
|муниципальных     |      |        |          |        |             |                          |
|образований -     |      |        |          |        |             |                          |
|претендентов на   |      |        |          |        |             |                          |
|участие в         |      |        |          |        |             |                          |
|Программе         |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Изучение опыта    |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Позволит повысить качество|
|подготовки        |2008  |        |          |        |строи-       |и сократить сроки         |
|документов        |      |        |          |        |тельства и   |подготовки документов     |
|территориального  |      |        |          |        |архитектуры, |территориального          |
|планирования в    |      |        |          |        |органы       |планирования.             |
|других регионах   |      |        |          |        |местного     |                          |
|России            |      |        |          |        |само-        |                          |
|                  |      |        |          |        |управления   |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Организация и     |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Понимание руководителями  |
|проведение        |2010  |        |          |        |строи-       |ОМС важности проблемы,    |
|информационной и  |      |        |          |        |тельства и   |решаемой Программой,      |
|разъяснительной   |      |        |          |        |архитектуры  |позволит увеличить объем  |
|работы с          |      |        |          |        |             |средств, предусматриваемых|
|руководителями    |      |        |          |        |             |в местных бюджетах на     |
|органов местного  |      |        |          |        |             |реализацию муниципальных  |
|самоуправления о  |      |        |          |        |             |программ.                 |
|целях и задачах   |      |        |          |        |             |                          |
|Программы,        |      |        |          |        |             |                          |
|условиях участия  |      |        |          |        |             |                          |
|муниципальных     |      |        |          |        |             |                          |
|образований       |      |        |          |        |             |                          |
|области в         |      |        |          |        |             |                          |
|Программе         |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Формирование      |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Формирование единой       |
|системы           |2007  |        |          |        |строи-       |информационной системы    |
|мониторинга за    |      |        |          |        |тельства и   |позволит осуществлять     |
|ходом реализации  |      |        |          |        |архитектуры, |полугодовой и годовой     |
|Программы на      |      |        |          |        |органы       |мониторинг хода реализации|
|основе разработки |      |        |          |        |местного     |Программы.                |
|базовых           |      |        |          |        |само-        |                          |
|индикаторов       |      |        |          |        |управления   |                          |
|                  |      |        |          |        |(по          |                          |
|                  |      |        |          |        |согласованию)|                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Обеспечение       |2006 -|  19,5  |   19,5   |   -    |Департамент  |Обеспечение устойчивого   |
|подготовки проекта|2010  |        |          |        |строи-       |развития территории       |
|схемы             |      |        |          |        |тельства и   |Владимирской области,     |
|территориального  |      |        |          |        |архитектуры  |развития инженерной,      |
|планирования      |      |        |          |        |             |транспортной и социальной |
|Владимирской      |      |        |          |        |             |инфраструктур области.    |
|области           |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Оказание          |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Реализация мероприятия    |
|консультативной и |2010  |        |          |        |строи-       |позволит повысить качество|
|методической      |      |        |          |        |тельства и   |и сократить сроки и       |
|помощи органам    |      |        |          |        |архитектуры  |стоимость разработки      |
|местного          |      |        |          |        |             |проектов документов       |
|самоуправления по |      |        |          |        |             |территориального          |
|подготовке заданий|      |        |          |        |             |планирования.             |
|на разработку     |      |        |          |        |             |                          |
|проектов          |      |        |          |        |             |                          |
|документов        |      |        |          |        |             |                          |
|территориального  |      |        |          |        |             |                          |
|планирования, по  |      |        |          |        |             |                          |
|проведению их     |      |        |          |        |             |                          |
|согласований и    |      |        |          |        |             |                          |
|экспертиз         |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Оказание          |2006 -|  43,5  |   43,5   |   -    |Департамент  |Реализация мероприятия    |
|государственной   |2010  |        |          |        |строи-       |позволит повысить уровень |
|поддержки на      |      |        |          |        |тельства и   |обеспеченности территорий |
|реализацию        |      |        |          |        |архитектуры, |муниципальных образований |
|муниципальных     |      |        |          |        |департамент  |области документами       |
|программ по       |      |        |          |        |финансов,    |территориального          |
|обеспечению       |      |        |          |        |бюджетной и  |планирования с 4% до 75%. |
|территорий        |      |        |          |        |налоговой    |                          |
|документами       |      |        |          |        |политики     |                          |
|территориального  |      |        |          |        |             |                          |
|планирования в    |      |        |          |        |             |                          |
|соответствии с    |      |        |          |        |             |                          |
|прилагаемым       |      |        |          |        |             |                          |
|графиком          |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Выделение средств |2006 -|  83,6  |    -     |  83,6  |Органы       |Реализация полномочий     |
|местных бюджетов  |2010  |        |          |        |местного     |органов местного          |
|на подготовку     |      |        |          |        |само-        |самоуправления,           |
|документов        |      |        |          |        |управления   |установленных федеральным |
|территориального  |      |        |          |        |             |законодательством.        |
|планирования      |      |        |          |        |             |                          |
|муниципальных     |      |        |          |        |             |                          |
|образований (по   |      |        |          |        |             |                          |
|согласованию)     |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|ИТОГО:            |      | 146,6  |   63,0   |  83,6  |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|

           График разработки, финансирования и утверждения
  документов территориального планирования муниципальных образований
      Владимирской области в рамках областной целевой программы
       "Обеспечение территории Владимирской области документами
          территориального планирования (2006 - 2010 годы)"

                                                       (млн. руб.)
|———|——————————————————————————————————|————————|——————————————————————————————————|
| N |      Наименование документа      | Объемы |           В том числе            |
|п/п|  территориального планирования   |финанси-|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |                                  |рования,| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|   |                                  | всего  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 1 |                2                 |   3    | 4    | 5    | 6    |  7   |  8   |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|1. |Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Александровского     |        |      |      |ждение|      |      |
|   |района, всего:                    |  1,20  | -    | 1,20 |-     |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,40  |      | 0,40 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,80  |      | 0,80 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|2. |Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Гороховецкого района,|        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  0,70  |      | 0,70 |-     |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,25  | -    | 0,25 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,45  |      | 0,45 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|3. |Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Гусь-Хрустального    |        |      |      |ждение|      |      |
|   |района, всего:                    |  0,60  | 0,17 | 0,43 |-     |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,15  | -    | 0,15 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,45  | 0,17 | 0,28 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|4. |Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Камешковского района,|        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  0,60  | -    | 0,60 |-     |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,20  |      | 0,20 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,40  |      | 0,40 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|5. |Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Ковровского р-на,    |        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  0,60  | -    | 0,60 |      |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,21  |      | 0,21 | -    |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,39  |      | 0,39 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|6. |Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Кольчугинского р-на, |        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  0,65  | -    | 0,65 |      |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,23  |      | 0,23 | -    |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,42  |      | 0,42 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|7. |Разработка схемы территориального |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |планирования Киржачского р-на,    |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  0,58  | 0,58 |      | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  -     | -    |      |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,58  | 0,58 |      |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|8. |Разработка схемы территориального |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |планирования Меленковского р-на,  |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  0,50  | 0,50 |      |      |      |      |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,18  | 0,18 |      | -    |-     |-     |
|   |из местного бюджета               |  0,32  | 0,32 |      |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|9. |Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Муромского р-на,     |        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  0,65  | -    | 0,65 |      |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,23  |      | 0,23 | -    |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,42  |      | 0,42 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|10.|Разработка схемы территориального |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |планирования Петушинского р-на,   |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  0,55  | 0,55 |      |      |      |      |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,15  | 0,15 |      | -    |-     |-     |
|   |из местного бюджета               |  0,40  | 0,40 |      |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|11.|Разработка схемы территориального |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |планирования Селивановского р-на, |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  0,53  | 0,40 | 0,13 |      |      |      |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,20  | 0,20 | -    | -    |-     |-     |
|   |из местного бюджета               |  0,33  | 0,20 | 0,13 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|12.|Разработка схемы территориального |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |планирования Собинского района,   |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  0,55  | 0,55 | -    | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,19  | 0,19 |      |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,36  | 0,36 |      |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|13.|Разработка схемы территориального |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |планирования Судогодского района, |        |      |ждение| -    |-     |-     |
|   |всего:                            |  0,50  | 0,30 | 0,20 |      |      |      |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,18  | 0,10 | 0,08 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,32  | 0,20 | 0,12 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|14.|Разработка схемы территориального |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |планирования Суздальского района, |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  0,50  | 0,50 | -    | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,18  | 0,18 |      |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,32  | 0,32 |      |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|15.|Разработка схемы территориального |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |планирования Юрьев-Польского      |        |      |      |ждение|      |      |
|   |района, всего:                    |  0,80  | -    | 0,80 |      |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,30  |      | 0,30 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,50  |      | 0,50 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|16.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Александрова,                  |        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  1,60  | -    | 0,60 | 0,50 | 0,50 |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  -     |      | -    | -    |  -   |      |
|   |из местного бюджета               |  1,60  |      | 0,60 | 0,50 | 0,50 |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|17.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Струнино Александровского р-на,|        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  1,60  | -    | -    | 0,80 | 0,80 |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,60  |      |      | 0,30 | 0,30 |      |
|   |из местного бюджета               |  1,00  |      |      | 0,50 | 0,50 |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|18.|Корректировка генерального плана  |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |г. Владимира,                     |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  2,35  | 2,35 | -    | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  -     | -    |      |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  2,35  | 2,35 |      |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|19.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |г. Вязники,                       |        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  2,40  | 0,60 | 1,00 | 0,80 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,83  | 0,20 | 0,35 | 0,28 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  1,57  | 0,40 | 0,65 | 0,52 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|20.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |городского поселения пос.         |        |      |      |      |ждение|      |
|   |Никологоры Вязниковского района,  |        | -    | -    |      |      |-     |
|   |всего:                            |  1,20  |      |      | 0,80 | 0,40 |      |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,42  |      |      | 0,28 | 0,14 |      |
|   |из местного бюджета               |  0,78  |      |      | 0,52 | 0,26 |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|21.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |г. Гороховца,                     |        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  1,10  | 0,60 | 0,50 |-     |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,40  | 0,20 | 0,20 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,70  | 0,40 | 0,30 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|22.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Курлово Гусь-Хрустального      |        |      |      |      |ждение|      |
|   |района,                           |        |-     |-     |      |      |-     |
|   |всего:                            |  1,50  |      |      | 0,80 | 0,70 |      |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,60  |      |      | 0,30 | 0,30 |      |
|   |из местного бюджета               |  0,90  |      |      | 0,50 | 0,40 |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|23.|Корректировка генерального плана  |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |сельского поселения пос.          |        |      |ждение|      |      |      |
|   |Великодворский Гусь-Хрустального  |        |      |      |      |      |      |
|   |района, всего:                    |  0,53  | 0,53 | -    |-     |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,20  | 0,20 |      |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,33  | 0,33 |      |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|24.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |      |утвер-|
|   |г. Камешково,                     |        |      |      |      |      |ждение|
|   |всего:                            |  2,10  | -    | 0,70 | 0,70 | 0,70 |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,90  |      | 0,30 | 0,30 | 0,30 |      |
|   |из местного бюджета               |  1,20  |      | 0,40 | 0,40 | 0,40 |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|25.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |городского поселения пос. Мелехово|        |      |      |      |ждение|      |
|   |Ковровского района, всего:        |  1,20  | -    | 0,40 | 0,80 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,43  |      | 0,15 | 0,28 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,77  |      | 0,25 | 0,52 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|26.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |г. Кольчугино,                    |        |      |      |ждение|      |      |
|   |всего:                            |  1,85  | 0,60 | 0,85 | 0,40 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,60  | 0,10 | 0,30 | 0,20 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  1,25  | 0,50 | 0,55 | 0,20 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|27.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Киржача,                       |        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  2,42  | 0,42 | 1,00 | 1,00 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,70  | -    | 0,35 | 0,35 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  1,72  | 0,42 | 0,65 | 0,65 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|28.|Подготовка электронной версии     |        |      |      |      |      |      |
|   |генерального плана г. Мурома,     |        |      |      |      |      |      |
|   |всего:                            |  1,00  | -    | 1,00 | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,35  |      | 0,35 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,65  |      | 0,65 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|29.|Корректировка генерального плана  |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |г. Петушки,                       |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  0,85  | 0,60 | 0,25 | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,25  | 0,25 | -    |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,60  | 0,35 | 0,25 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|30.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |городского поселения пос.         |        |      |      |ждение|      |      |
|   |Вольгинский Петушинского района,  |        |      |      |      |      |      |
|   |всего:                            |  1,20  | 0,55 | 0,65 | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,43  | 0,20 | 0,23 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,77  | 0,35 | 0,42 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|31.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Покрова,                       |        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  2,20  | -    | 1,20 | 1,00 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,77  |      | 0,42 | 0,35 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  1,43  |      | 0,78 | 0,65 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|32.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |      |утвер-|
|   |г. Костерево Петушинского района, |        |      |      |      |      |ждение|
|   |всего:                            |  1,30  | -    | -    | 0,65 | 0,65 |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,60  |      |      | 0,30 | 0,30 |      |
|   |из местного бюджета               |  0,70  |      |      | 0,35 | 0,35 |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|33.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |ЗАТО г. Радужный,                 |        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  2,30  | -    | 1,30 | 1,00 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,65  |      | 0,30 | 0,35 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  1,65  |      | 1,00 | 0,65 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|34.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Собинки,                       |        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  1,20  | 0,20 | 0,50 | 0,50 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,50  | 0,10 | 0,20 | 0,20 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,70  | 0,10 | 0,30 | 0,30 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|35.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Лакинска,                      |        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  1,40  | -    | 0,70 | 0,70 |-     |      |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,60  |      | 0,30 | 0,30 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,80  |      | 0,40 | 0,40 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|36.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |городского поселения пос. Ставрово|        |      |      |      |ждение|      |
|   |Собинского района, всего:         |  1,10  | -    | 0,50 | 0,60 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,43  |      | 0,18 | 0,25 |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,67  |      | 0,32 | 0,35 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|37.|Корректировка генерального плана  |        |      |утвер-|      |      |      |
|   |г. Суздаля,                       |        |      |ждение|      |      |      |
|   |всего:                            |  1,60  | 1,00 | 0,60 | -    |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,60  | 0,50 | 0,10 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  1,00  | 0,50 | 0,50 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|38.|Разработка генерального плана     |        |      |      |утвер-|      |      |
|   |Селецкого сельского поселения     |        |      |      |ждение|      |      |
|   |Суздальского района, всего:       |  0,80  | 0,35 | 0,45 |-     |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,28  | 0,15 | 0,13 |      |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,52  | 0,20 | 0,32 |      |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|39.|Корректировка генерального плана  |        |      |      |      |утвер-|      |
|   |г. Юрьев-Польского,               |        |      |      |      |ждение|      |
|   |всего:                            |  1,20  | 0,25 | 0,59 | 0,36 |-     |-     |
|   |в том числе из областного бюджета |  0,24  | -    | 0,24 | -    |      |      |
|   |из местного бюджета               |  0,96  | 0,25 | 0,35 | 0,36 |      |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |Итого по пунктам NN 1 - 39        |        |      |      |      |      |      |
|   |Всего:                            |        |      |      |      |      |      |
|   |в том числе                       | 45,51  |11,60 |18,75 |11,41 | 3,75 |-     |
|   |из областного бюджета из местного | 14,43  | 2,90 | 6,15 | 4,04 | 1,34 |      |
|   |бюджета                           | 31,08  | 8,70 |12,60 | 7,37 | 2,41 |      |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|40.|Разработка генеральных планов     |        |      |      |      |      |      |
|   |сельских поселений *              |        |      |      |      |      |      |
|   |всего:                            | 81,59  | -    |11,15 |24,29 |26,85 |19,30 |
|   |в том числе                       |        |      |      |      |      |      |
|   |из областного бюджета             | 29,07  |      | 4,35 | 8,46 | 8,26 | 8,00 |
|   |из местного бюджета               | 52,52  |      | 6,80 |15,83 |18,59 |11,30 |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |Всего:                            |127,10  |11,60 |29,90 |35,70 |30,60 |19,30 |
|   |в том числе                       |        |      |      |      |      |      |
|   |из областного бюджета             | 43,50  | 2,90 |10,50 |12,50 | 9,60 | 8,00 |
|   |из местного бюджета               | 83,60  | 8,70 |19,40 |23,20 |21,00 |11,30 |
|———|——————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|

     Примечание:
     *  Названия  сельских  поселений  устанавливаются  дополнительным
графиком  при  ежегодном  согласовании  видов  и  объемов   работ    с
муниципальными образованиями области.

Информация по документу
Читайте также