Расширенный поиск

Постановление Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

--------------------------------

<*> До  присвоения  кода бюджетной классификации указываются реквизиты

нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета  на

реализацию основных мероприятий государственной программы.

 

 

                                                                      Форма 6
                               ПРОГНОЗ
       сводных показателей государственных заданий на оказание
         государственных услуг (выполнение работ) областными
     государственными учреждениями Владимирской области в рамках
              государственной программы (подпрограммы),
                   ведомственной целевой программы

 

------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование подпрограммы,    |Наименование     д. |Значение         |
|        наименование               |показателя объема|изм.|показателя       |
|  государственной услуги (работы)  |государственных  |    |объема           |
|                                   |услуг (работ)    |    |государственных  |
|                                   |                 |    |услуг (работ) на |
|                                   |                 |    |20... - 20.. годы|
|                                   |                 |    |(ежегодно)       |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|                     1             |        2        |    |        3        |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Подпрограмма 1                     |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Наименование государственной услуги|                 |    |                 |
|(работы)                           |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Подпрограмма 2                     |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Наименование государственной услуги|                 |    |                 |
|(работы)                           |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Подпрограмма... N                  |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Ведомственная целевая программа    |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|...                                |                 |    |                 |
------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               Форма 7
                                 ПЛАН
                 реализации государственной программы

 

--------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование   |Ответственный|   Срок   |   Срок   |   Источник   |Финансирование,|
|  подпрограммы,  | исполнитель | сначала  |окончания |финансирования|  тыс. рублей  |
|   мероприятий   |    (ФИО,    |реализации|реализации|              |               |
|                 | должность)  |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|        1        |      2      |    3     |    4     |      5       |       6       |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|Подпрограмма 1   |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.1. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.2. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|Подпрограмма 2   |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.1. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.2. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|Ведомственная    |             |          |          |              |               |
|целевая программа|             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.1. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                               Форма 8
                       АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
              государственной программы, подпрограммы и
                   ведомственной целевой программы

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |Наименование | Сроки | Целевые индикаторы (показатели)               | Объем бюджетных         |
| N   |  основного  | испол |                                               | расходов, тыс.          |
| п/п | мероприятия | нения |                                               | рублей                  |
|     |             |       |-----------------------------------------------|                         |
|     |             |       | Наименование  | еди- | пла-  | факти- | откло |                         |
|     |             |       | (показателя)  | ница | новое | ческое | нение |-------------------------|
|     |             |       |               | изме | зна-  | значе- | (-/+, | пла-  | факти- | откло- |
|     |             |       |               | рения| чение | ние    | %)    | новое | ческое | нение  |
|     |             |       |               |      |       |        |       | зна-  | значе- |(-/+, %)|
|     |             |       |               |      |       |        |       | чение | ние    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование задачи                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Основное    |       | показатель 1  |      |       |        |       |       |        |        |
|     | мероприятие |       |---------------+------+-------+--------+-------|       |        |        |
|     |     1       |       | показатель 2  |      |       |        |       |       |        |        |
|     |             |       |---------------+------+-------+--------+-------|       |        |        |
|     |             |       | ...           |      |       |        |       |       |        |        |
|     |             |       |---------------+------+-------+--------+-------|       |        |        |
|     |             |       | показатель N  |      |       |        |       |       |        |        |
|-----+-------------+-------+---------------+------+-------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 2.  | Основное    |       | показатель 1  |      |       |        |       |       |        |        |
|     | мероприятие |       |---------------+------+-------+--------+-------|       |        |        |
|     |     2       |       | показатель 2  |      |       |        |       |       |        |        |
|     |             |       |---------------+------+-------+--------+-------|       |        |        |
|     |             |       | ...           |      |       |        |       |       |        |        |
|     |             |       |---------------+------+-------+--------+-------|       |        |        |
|     |             |       | показатель N  |      |       |        |       |       |        |        |
|-----+-------------+-------+---------------+------+-------+--------+-------+-------+--------+--------|
|     | ...         |       |               |      |       |        |       |       |        |        |
|-----+-------------+-------+---------------+------+-------+--------+-------+-------+--------+--------|
| N.  | Основное    |       |               |      |       |        |       |       |        |        |
|     | мероприятие |       |               |      |       |        |       |       |        |        |
|     | N  ...      |       |               |      |       |        |       |       |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               Форма 9
                         ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
   реализации государственной программы и подпрограммы Владимирской
            области _________________________ за _____ год

 

---------------------------------------------------------------------------------
|  Формулировка критерия и   |         Показатели критерия         |  Балльная  |
| его весовой коэффициент -  |                                     |   оценка   |
|            W(х)            |                                     | показателя |
|                            |                                     |  критерия  |
|                            |                                     |    В(х)    |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|             1              |                  2                  |     3      |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|1. Соответствие цели        |1. Проблемная область программы      |     10     |
|государственной             |соответствует проблемной области     |            |
|программы приоритетам       |действующих или разрабатываемых      |            |
|федерального уровня - 0,1   |государственных программ (или ее     |            |
|                            |подпрограмм), инициативе Президента  |            |
|                            |Российской Федерации к приоритетным  |            |
|                            |задачам социально-экономического     |            |
|                            |развития Российской Федерации        |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |2. Проблемная область программы не   |     0      |
|                            |соответствует проблемной области     |            |
|                            |действующих или разрабатываемых      |            |
|                            |госпрограмм (или ее подпрограмм),    |            |
|                            |инициативе Президента Российской     |            |
|                            |Федерации к приоритетным задачам     |            |
|                            |социально-экономического развития    |            |
|                            |Российской Федерации                 |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|2. Соответствие цели        |1. Соответствует целям и задачам     |     10     |
|государственной             |Стратегии и Комплексному плану       |            |
|программы Стратегии и       |развития Владимирской области        |            |
|Комплексному плану          |-------------------------------------+------------|
|развития Владимирской       |2. Не соответствует целям и задачам  |     0      |
|области - 0,1               |Стратегии и Комплексному плану       |            |
|                            |развития Владимирской области        |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|3. Привлечение средств из   |1. Доля привлеченных средств         |     10     |
|федерального, местных       |превышает 35% от общих затрат в      |            |
|бюджетов и внебюджетных     |отчетном году                        |            |
|источников (за отчетный     |-------------------------------------+------------|
|период) - 0,1               |2. Доля привлеченных средств         |     7      |
|                            |составляет от 15 до 35% от общих     |            |
|                            |затрат в отчетном году               |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |3. Доля привлеченных средств         |     5      |
|                            |составляет менее 15% от общих        |            |
|                            |затрат в отчетном году               |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |4. Не привлечено средств             |     4      |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|4. Фактическое              |1. Финансовое обеспечение программы  |     10     |
|финансирование              |составляет 80%                       |            |
|государственной программы с |-------------------------------------+------------|
|начала ее реализации        |2. Финансовое обеспечение программы  |     6      |
|(соотношение фактических    |составляет от 40 до 80%              |            |
|расходов к объему           |-------------------------------------+------------|
|финансирования на весь      |3. Финансовое обеспечение программы  |     2      |
|период реализации           |составляет 40%                       |            |
|программы) - 0,2            |                                     |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|5. Фактическое              |1. Финансовое обеспечение программы  |     10     |
|финансирование              |составило не менее 80%               |            |
|государственной программы   |-------------------------------------+------------|
|за отчетный год             |2. Финансовое обеспечение программы  |     5      |
|(соотношение фактических    |составило 50-79%                     |            |
|расходов к плановым         |-------------------------------------+------------|
|назначениям по              |3. Финансовое обеспечение программы  |     0      |
|программе) - 0,1            |составило менее 50%                  |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|6. Наличие в государственной|1. Показатели отражены в программе   |     10     |
|программе показателей       |                                     |            |
|эффективности               |-------------------------------------+------------|
|или показателей,            |2. Отсутствуют                       |     0      |
|утвержденных отраслевыми    |                                     |            |
|Министерствами РФ, - 0,05   |                                     |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|7. Соответствие             |1. Выполнение целевых показателей    |     10     |
|достигнутых в отчетном      |составляет 100%                      |            |
|году результатов плановым   |-------------------------------------+------------|
|показателям, утвержденным   |2. Выполнение целевых показателей    |     8      |
|в государственной программе,|составляет более 80%                 |            |
|- 0,2                       |-------------------------------------+------------|
|                            |3. Выполнение целевых показателей    |     6      |
|                            |составляет от 50% до 80%             |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |4. Выполнение целевых показателей    |     5      |
|                            |составляет от 15% до 50%             |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |5. Выполнение целевых показателей    |     0      |
|                            |составляет менее 15%                 |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|8.  Наличие   бюджетного   и|1. За отчетный год получены бюджетный|     10     |
|социального    эффекта    от социальный эффект                  |            |
|реализации       мероприятий|-------------------------------------+------------|
|государственной программы  в|2. За  отчетный  год  получен  только|     8      |
|отчетном году - 0,05        |бюджетный или социальный эффект      |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |3.  Бюджетный  и  социальный  эффекты|     0      |
|                            |отсутствуют                          |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|9.    Соответствие    сроков|1. Плановые сроки соблюдены по всем  |     10     |
|выполнения       мероприятий|мероприятиям и объектам              |            |
|государственной   программы,|-------------------------------------+------------|
|сроков  ввода   в   действие|2. Не соблюдены                      |     0      |
|объектов по программе - 0,05|                                     |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|10. Наличие эффекта от      |1. Более 50%                         |     10     |
|реализации мероприятий      |                                     |            |
|государственной программы в |-------------------------------------+------------|
|муниципальных образованиях  |2. Менее 50%                         |     0      |
|- 0,05 *                    |                                     |            |
---------------------------------------------------------------------------------

 

     Пункты 4 и 5 заполняются на основе представленной  информации  от
органов и структурных  подразделений  администрации  области  согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.
     *При отсутствии в государственной программе  местных  бюджетов  -
ставится 10 баллов.

 

Форма 10

 

Методика оценки бюджетной эффективности

 реализации основных мероприятий государственной программы

 

(Дополнен    -    Постановление   Губернатора   Владимирской   области

от 19.12.2014 № 1301)

 

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,   

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,  где   

 

Ei – степень достижения целевого индикатора  i-основного мероприятия государственной программы (процентов);

Tfi – фактический уровень достижения целевого индикатора i-основного мероприятия государственной программы;

Tpi – установленное государственной программой целевое значение индикатора i-основного мероприятия государственной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

, где

Kpoi – коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i- основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);

Cfoi – сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия государственной программы;

Cpoi – сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i-основного мероприятия  государственной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

, где

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i-основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.   

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительной.

7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительным, департамент финансов, бюджетной и налоговой политики приостанавливает финансирование государственной программы до исключения неэффективных мероприятий из государственной программы ответственным исполнителем.

 

 

                                                        Приложение N 2
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 24.02.2014 N 164

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
                  (ПОДПРОГРАММ) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                за_______________________________20 г.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование       |Объем         |Лимит        | Фактически исполнено                   | Выполнение  | Выполнение | Краткая         | Краткая            |
|Программы          |финансирования|годовой или  |----------------------------------------| программы   | програмы   | информация по   | характеристика     |
|(подпрограммы),    |на весь период|предусмотрено| на начало | за отчетный   | за весь    | за отчетный | за весь    | выполнению      | оценки показателей |
|источники          |реализации    |средств*     | текущего  | период        | период     | период      | период в % | программных     | эффективности      |
|финансирования     |программы     |             | года      | текущего года | реализации | в % гр. 5   | гр. 6      | мероприятий за  | реализации         |
|                   |              |             |           | (нарастающим  | программы  | гр.3        | гр. 2      | отчетный период | программы          |
|                   |              |             |           | итогом)       | (гр. 4 +   |             |            | текущего года   | (соответствие      |
|                   |              |             |           |               | гр. 5)     |             |            |                 | достигнутых за год |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | результатов        |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | плановым           |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | показателям,       |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | утвержденным в     |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | программе)***      |
|-------------------+--------------+-------------+-----------+---------------+------------+-------------+------------+-----------------+--------------------|
|         1         |      2       |      3      |     4     |       5       |     6      |      7      |     8      |        9        |         10         |
|-------------------+--------------+-------------+-----------+---------------+------------+-------------+------------+-----------------+--------------------|
|ВСЕГО: **          |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|в т. ч.            |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|федеральный бюджет*|              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|областной бюджет*  |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|местные бюджеты*   |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|внебюджетные       |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|источники          |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * предусмотрено законом о бюджете или сводной бюджетной росписью
** графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в млн. рублей с тремя десятичными
знаками после запятой
     *** показатели приводятся только по итогам года.

 

 

                                                        Приложение N 3
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 24.02.2014 N 164

 

 

  Сведения об эффективности государственной программы (подпрограммы)
                         Владимирской области
             ______________________________ за _____ год
               (заполняется ответственным исполнителем)

 

-----------------------------------------------------------------------------------
|N |   Показатели оценки   |         Варианты оценки         казать |Обоснование|
|  |                       |                                 | номер  |  выбора   |
|  |                       |                                 |варианта| варианта  |
|  |                       |                                 |  (+)   |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|1.|Соответствие       цели|1. Проблемная  область  программы|        |           |
|  |государственной        |соответствует проблемной  области|        |           |
|  |программы              |действующих                   или|        |           |
|  |приоритетам            |разрабатываемых   государственных|        |           |
|  |федерального уровня    |программ  или   ее   подпрограмм,|        |           |
|  |                       |инициативе             Президента|        |           |
|  |                       |Российской      Федерации       к|        |           |
|  |                       |приоритетным  задачам  социально-|        |           |
|  |                       |экономического           развития|        |           |
|  |                       |Российской Федерации             |        |           |
|  |                       |---------------------------------+--------+-----------|
|  |                       |2. Проблемная  область  программы|        |           |
|  |                       |не    соответствует    проблемной|        |           |
|  |                       |области      действующих      или|        |           |
|  |                       |разрабатываемых   государственных|        |           |
|  |                       |программ,         или          ее|        |           |
|  |                       |подпрограмм,           инициативе|        |           |
|  |                       |Президента  Российской  Федерации|        |           |
|  |                             приоритетным       задачам|        |           |
|  |                       |социально-экономического         |        |           |
|  |                       |развития Российской Федерации    |        |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|2.|Соответствие       цели|1. Соответствует целям и  задачам|        |           |
|  |государственной        |Стратегии  и  Комплексному  плану|        |           |
|  |программы              |развития Владимирской области    |        |           |
|  |Стратегии             и|---------------------------------|        |           |
|  |Комплексному           |2.  Не  соответствует   целям   и|        |           |
|  |плану          развития|задачам        Стратегии        и|        |           |
|  |Владимирской области   |Комплексному    плану    развития|        |           |
|  |                       |Владимирской области             |        |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|3.|Наличие               в|1.    Показатели    отражены    в|        |           |
|  |государственной        |программе                        |        |           |
|  |программе              |                                 |        |           |
|  |показателей            |                                 |        |           |
|  |эффективности*         |---------------------------------+--------+-----------|
|  |или        показателей,|2. Отсутствуют                   |        |           |
|  |утвержденных           |                                 |        |           |
|  |отраслевыми            |                                 |        |           |
|  |Министерствами РФ      |                                 |        |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|4.|Соответствие           |1.       Выполнение       целевых|        |           |
|  |достигнутых           в|показателей составляет 100%      |        |           |
|  |отчетном           году|---------------------------------+--------+-----------|
|  |результатов            |2.       Выполнение       целевых|        |           |
|  |плановым   показателям,|показателей составляет более 80% |        |           |
|  |утвержденным          в|---------------------------------+--------+-----------|
|  |государственной        |3.       Выполнение       целевых|        |           |
|  |программе              |показателей составляет от  50  до|        |           |
|  |                       |80%                              |        |           |
|  |                       |---------------------------------+--------+-----------|
|  |                       |4.       Выполнения       целевых|        |           |
|  |                       |показателей составляет от  15  до|        |           |
|  |                       |50%                              |        |           |
|  |                       |---------------------------------+--------+-----------|
|  |                       |5.       Выполнение       целевых|        |           |
|  |                       |показателей составляет менее 15% |        |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|5.|Наличие  бюджетного   и|1.  За  отчетный   год   получены|        |           |
|  |социального эффекта  от|бюджетный и социальный эффект    |        |           |
|  |реализации             |---------------------------------+--------+-----------|
|  |мероприятий            |2. За отчетный год получен только|        |           |
|  |государственной        |бюджетный    (или     социальный)|        |           |
|  |программы  в   отчетном|эффект                           |        |           |
|  |году **                |---------------------------------+--------+-----------|
|  |                       |3.   Бюджетный    и    социальный|        |           |
|  |                       |эффекты отсутствуют              |        |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|6.|Соответствие     сроков|1. Плановые  сроки  соблюдены  по|        |           |
|  |выполнения             |всем мероприятиям и объектам     |        |           |
|  |мероприятий            |                                 |        |           |
|  |государственной        |---------------------------------+--------+-----------|
|  |программы,             |2. Не соблюдены                  |        |           |
|  |сроков ввода в действие|                                 |        |           |
|  |объектов по программе  |                                 |        |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|7.|Наличие   эффекта    отолее 50%                        |        |           |
|  |реализации             |                                 |        |           |
|  |мероприятий            |                                 |        |           |
|  |государственной        |---------------------------------+--------+-----------|
|  |программы             венее 50%                        |        |           |
|  |муниципальных          |                                 |        |           |
|  |образованиях           |                                 |        |           |
-----------------------------------------------------------------------------------

 

    * Показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации
от 21.08.2012 N 1199 "Об  оценке  эффективности  деятельности  органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением
Правительства РФ от 03.11.2012 N 1142 "О  мерах  по  реализации  Указа
Президента  РФ  от  21.08.2012  N  1199  "Об   оценке    эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".
     **  Для  каждого  вида   эффективности    указывать    конкретные
показатели.
     Например, для оценки бюджетной эффективности - рост поступлений в
бюджет, рост  целевых  показателей  на  1  рубль  вложенных  бюджетных
средств и т.д.; для оценки социальной эффективности -  создание  новых
рабочих мест, улучшение инженерной и социальной инфраструктуры на селе
и т.д.

 

     Ответственный исполнитель государственной программы __________

 

     Ответственный за подготовку _________
     Ф. И. О., N телефона

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 


Информация по документу
Читайте также