Расширенный поиск

Постановление Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

--------------------------------

<*> До  присвоения  кода бюджетной классификации указываются реквизиты

нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета  на

реализацию основных мероприятий государственной программы.

 

 

                                                                      Форма 6
                               ПРОГНОЗ
       сводных показателей государственных заданий на оказание
         государственных услуг (выполнение работ) областными
     государственными учреждениями Владимирской области в рамках
              государственной программы (подпрограммы),
                   ведомственной целевой программы

 

------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование подпрограммы,    |Наименование     д. |Значение         |
|        наименование               |показателя объема|изм.|показателя       |
|  государственной услуги (работы)  |государственных  |    |объема           |
|                                   |услуг (работ)    |    |государственных  |
|                                   |                 |    |услуг (работ) на |
|                                   |                 |    |20... - 20.. годы|
|                                   |                 |    |(ежегодно)       |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|                     1             |        2        |    |        3        |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Подпрограмма 1                     |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Наименование государственной услуги|                 |    |                 |
|(работы)                           |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Подпрограмма 2                     |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Наименование государственной услуги|                 |    |                 |
|(работы)                           |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Подпрограмма... N                  |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|Ведомственная целевая программа    |                 |    |                 |
|-----------------------------------+-----------------+----+-----------------|
|...                                |                 |    |                 |
------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               Форма 7
                                 ПЛАН
                 реализации государственной программы

 

--------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование   |Ответственный|   Срок   |   Срок   |   Источник   |Финансирование,|
|  подпрограммы,  | исполнитель | сначала  |окончания |финансирования|  тыс. рублей  |
|   мероприятий   |    (ФИО,    |реализации|реализации|              |               |
|                 | должность)  |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|        1        |      2      |    3     |    4     |      5       |       6       |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|Подпрограмма 1   |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.1. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.2. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|Подпрограмма 2   |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.1. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.2. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|Ведомственная    |             |          |          |              |               |
|целевая программа|             |          |          |              |               |
|-----------------+-------------+----------+----------+--------------+---------------|
|1.1. Основное    |             |          |          |              |               |
|мероприятие      |             |          |          |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                    Форма 8

 

                             АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

          государственной программы, подпрограммы и ведомственной

                              целевой программы

 

   редакции   Постановления   Администрации   Владимирской   области

от 28.01.2015 № 26)

 

   редакции   Постановления   Администрации   Владимирской   области

от 28.01.2015 № 26)

 

п/п

Наименование основного мероприятия

Сроки исполнения

   Целевые индикаторы (показатели)   

Объем бюджетных расходов, тыс. рублей

Результаты оценки

бюджетной эффективности

соот. с п. 5

формы 10)

 

Наименование

(показателя)

единица измерения

Плановое

значение

Фактическое

значение

откло
нение

(-/+, %)   

 

Плановое

значение

Фактическое

значение

отклонение
(-/+, %)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

                              Наименование задачи                                 

 

1.

Основное мероприятие 1

 

показатель 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель 2

 

 

 

 

 

показатель №…

 

 

 

 

 

2.

Основное мероприятие 2

 

показатель 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель 2

 

 

 

 

 

показатель №…

 

 

 

 

 

 

...         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№.

Основное мероприятие  №...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Форма 9
                         ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
   реализации государственной программы и подпрограммы Владимирской
            области _________________________ за _____ год

 

---------------------------------------------------------------------------------
|  Формулировка критерия и   |         Показатели критерия         |  Балльная  |
| его весовой коэффициент -  |                                     |   оценка   |
|            W(х)            |                                     | показателя |
|                            |                                     |  критерия  |
|                            |                                     |    В(х)    |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|             1              |                  2                  |     3      |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|1. Соответствие цели        |1. Проблемная область программы      |     10     |
|государственной             |соответствует проблемной области     |            |
|программы приоритетам       |действующих или разрабатываемых      |            |
|федерального уровня - 0,1   |государственных программ (или ее     |            |
|                            |подпрограмм), инициативе Президента  |            |
|                            |Российской Федерации к приоритетным  |            |
|                            |задачам социально-экономического     |            |
|                            |развития Российской Федерации        |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |2. Проблемная область программы не   |     0      |
|                            |соответствует проблемной области     |            |
|                            |действующих или разрабатываемых      |            |
|                            |госпрограмм (или ее подпрограмм),    |            |
|                            |инициативе Президента Российской     |            |
|                            |Федерации к приоритетным задачам     |            |
|                            |социально-экономического развития    |            |
|                            |Российской Федерации                 |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|2. Соответствие цели        |1. Соответствует целям и задачам     |     10     |
|государственной             |Стратегии и Комплексному плану       |            |
|программы Стратегии и       |развития Владимирской области        |            |
|Комплексному плану          |-------------------------------------+------------|
|развития Владимирской       |2. Не соответствует целям и задачам  |     0      |
|области - 0,1               |Стратегии и Комплексному плану       |            |
|                            |развития Владимирской области        |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|3. Привлечение средств из   |1. Доля привлеченных средств         |     10     |
|федерального, местных       |превышает 35% от общих затрат в      |            |
|бюджетов и внебюджетных     |отчетном году                        |            |
|источников (за отчетный     |-------------------------------------+------------|
|период) - 0,1               |2. Доля привлеченных средств         |     7      |
|                            |составляет от 15 до 35% от общих     |            |
|                            |затрат в отчетном году               |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |3. Доля привлеченных средств         |     5      |
|                            |составляет менее 15% от общих        |            |
|                            |затрат в отчетном году               |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |4. Не привлечено средств             |     4      |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|4. Фактическое              |1. Финансовое обеспечение программы  |     10     |
|финансирование              |составляет 80%                       |            |
|государственной программы с |-------------------------------------+------------|
|начала ее реализации        |2. Финансовое обеспечение программы  |     6      |
|(соотношение фактических    |составляет от 40 до 80%              |            |
|расходов к объему           |-------------------------------------+------------|
|финансирования на весь      |3. Финансовое обеспечение программы  |     2      |
|период реализации           |составляет 40%                       |            |
|программы) - 0,2            |                                     |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|5. Фактическое              |1. Финансовое обеспечение программы  |     10     |
|финансирование              |составило не менее 80%               |            |
|государственной программы   |-------------------------------------+------------|
|за отчетный год             |2. Финансовое обеспечение программы  |     5      |
|(соотношение фактических    |составило 50-79%                     |            |
|расходов к плановым         |-------------------------------------+------------|
|назначениям по              |3. Финансовое обеспечение программы  |     0      |
|программе) - 0,1            |составило менее 50%                  |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|6. Наличие в государственной|1. Показатели отражены в программе   |     10     |
|программе показателей       |                                     |            |
|эффективности               |-------------------------------------+------------|
|или показателей,            |2. Отсутствуют                       |     0      |
|утвержденных отраслевыми    |                                     |            |
|Министерствами РФ, - 0,05   |                                     |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|7. Соответствие             |1. Выполнение целевых показателей    |     10     |
|достигнутых в отчетном      |составляет 100%                      |            |
|году результатов плановым   |-------------------------------------+------------|
|показателям, утвержденным   |2. Выполнение целевых показателей    |     8      |
|в государственной программе,|составляет более 80%                 |            |
|- 0,2                       |-------------------------------------+------------|
|                            |3. Выполнение целевых показателей    |     6      |
|                            |составляет от 50% до 80%             |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |4. Выполнение целевых показателей    |     5      |
|                            |составляет от 15% до 50%             |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |5. Выполнение целевых показателей    |     0      |
|                            |составляет менее 15%                 |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|8.  Наличие   бюджетного   и|1. За отчетный год получены бюджетный|     10     |
|социального    эффекта    от социальный эффект                  |            |
|реализации       мероприятий|-------------------------------------+------------|
|государственной программы  в|2. За  отчетный  год  получен  только|     8      |
|отчетном году - 0,05        |бюджетный или социальный эффект      |            |
|                            |-------------------------------------+------------|
|                            |3.  Бюджетный  и  социальный  эффекты|     0      |
|                            |отсутствуют                          |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|9.    Соответствие    сроков|1. Плановые сроки соблюдены по всем  |     10     |
|выполнения       мероприятий|мероприятиям и объектам              |            |
|государственной   программы,|-------------------------------------+------------|
|сроков  ввода   в   действие|2. Не соблюдены                      |     0      |
|объектов по программе - 0,05|                                     |            |
|----------------------------+-------------------------------------+------------|
|10. Наличие эффекта от      |1. Более 50%                         |     10     |
|реализации мероприятий      |                                     |            |
|государственной программы в |-------------------------------------+------------|
|муниципальных образованиях  |2. Менее 50%                         |     0      |
|- 0,05 *                    |                                     |            |
---------------------------------------------------------------------------------

 

     Пункты 4 и 5 заполняются на основе представленной  информации  от
органов и структурных  подразделений  администрации  области  согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.
     *При отсутствии в государственной программе  местных  бюджетов  -
ставится 10 баллов.

 

Форма 10

 

Методика оценки бюджетной эффективности

 реализации основных мероприятий государственной программы

 

(Дополнен    -    Постановление   Губернатора   Владимирской   области

от 19.12.2014 № 1301)

   редакции   Постановления   Администрации   Владимирской   области

от 28.01.2015 № 26)

     (В редакции Постановления Администрации Владимирской области    

                         от 09.11.2016 № 988)                        

 

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,   

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,  где   

При Тpi=0 и  Tfi=0  значение Еi принимается равное «100%»; при Тpi=0 и

Tfi>0  значение  Ei  принимается равное «0». (Абзац дополнен - Постановление

Администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 988)

Ei – степень достижения целевого индикатора  i-основного мероприятия государственной программы (процентов);

Tfi – фактический уровень достижения целевого индикатора i-основного мероприятия государственной программы;

Tpi – установленное государственной программой целевое значение индикатора i-основного мероприятия государственной программы.

При  Tfi =0 и Тpi =0 значение Еi принимается равное «100%»; при Тpi =0

и  Tfi>0 значение Ei принимается равное «0». (Абзац дополнен - Постановление

Администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 988)

4. Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

, где

Kpoi – коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i- основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);

Cfoi – сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия государственной программы;

Cpoi – сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i-основного мероприятия  государственной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

, где

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i-основного мероприятия программы (подпрограммы).

   редакции   Постановления   Администрации   Владимирской   области

от 28.01.2015 № 26)

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.   

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.    редакции   Постановления

Администрации   Владимирской   области

от 28.01.2015 № 26)

7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительным, департамент финансов, бюджетной и налоговой политики приостанавливает финансирование государственной программы до исключения неэффективных мероприятий из государственной программы ответственным исполнителем.

 

 

                                                        Приложение N 2
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 24.02.2014 N 164

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
                  (ПОДПРОГРАММ) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                за_______________________________20 г.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование       |Объем         |Лимит        | Фактически исполнено                   | Выполнение  | Выполнение | Краткая         | Краткая            |
|Программы          |финансирования|годовой или  |----------------------------------------| программы   | програмы   | информация по   | характеристика     |
|(подпрограммы),    |на весь период|предусмотрено| на начало | за отчетный   | за весь    | за отчетный | за весь    | выполнению      | оценки показателей |
|источники          |реализации    |средств*     | текущего  | период        | период     | период      | период в % | программных     | эффективности      |
|финансирования     |программы     |             | года      | текущего года | реализации | в % гр. 5   | гр. 6      | мероприятий за  | реализации         |
|                   |              |             |           | (нарастающим  | программы  | гр.3        | гр. 2      | отчетный период | программы          |
|                   |              |             |           | итогом)       | (гр. 4 +   |             |            | текущего года   | (соответствие      |
|                   |              |             |           |               | гр. 5)     |             |            |                 | достигнутых за год |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | результатов        |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | плановым           |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | показателям,       |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | утвержденным в     |
|                   |              |             |           |               |            |             |            |                 | программе)***      |
|-------------------+--------------+-------------+-----------+---------------+------------+-------------+------------+-----------------+--------------------|
|         1         |      2       |      3      |     4     |       5       |     6      |      7      |     8      |        9        |         10         |
|-------------------+--------------+-------------+-----------+---------------+------------+-------------+------------+-----------------+--------------------|
|ВСЕГО: **          |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|в т. ч.            |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|федеральный бюджет*|              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|областной бюджет*  |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|местные бюджеты*   |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|внебюджетные       |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
|источники          |              |             |           |               |            |             |            |                 |                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * предусмотрено законом о бюджете или сводной бюджетной росписью
** графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в млн. рублей с тремя десятичными
знаками после запятой
     *** показатели приводятся только по итогам года.

 

 

                                                        Приложение N 3
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 24.02.2014 N 164

 

 

  Сведения об эффективности государственной программы (подпрограммы)
                         Владимирской области
             ______________________________ за _____ год
               (заполняется ответственным исполнителем)

 

-----------------------------------------------------------------------------------
|N |   Показатели оценки   |         Варианты оценки         казать |Обоснование|
|  |                       |                                 | номер  |  выбора   |
|  |                       |                                 |варианта| варианта  |
|  |                       |                                 |  (+)   |           |
|--+-----------------------+---------------------------------+--------+-----------|
|1.|Соответствие       цели|1. Проблемная  область  программы|        |           |
|  |государственной        |соответствует проблемной  области|        |           |
|  |программы              |действующих                   или|        |           |
|  |приоритетам            |разрабатываемых   государственных|        |           |
|  |федерального уровня    |программ  или   ее   подпрограмм,|        |           |
|  |                       |инициативе             Президента|        |           |
|  |                       |Российской      Федерации       к|        |           |
|  |                       |приоритетным  задачам  социально-|        |           |


Информация по документу
Читайте также