|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Владимирской области от 18.04.2014 № 398
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.04.2014 N 398 О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 28.11.2013 N 1347 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 28.11.2013 N 1347 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" следующие изменения: 1.1. В разделе "Паспорт государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации государственной программы" и "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------------- |"Этапы и сроки|На постоянной основе: 01.01.2014-31.12.2020 | |реализации | | |государственной| | |программы | | |---------------+----------------------------------------------------------| |Объемы |Объем бюджетных ассигнований на реализацию| |бюджетных |государственной программы, всего - 58433249,9 тыс. рублей.| |ассигнований на|Распределение по подпрограммам: | |реализацию |подпрограмма 1-0,0 тыс. рублей; | |государственной|подпрограмма 2-0,0 тыс. рублей; | |программы |подпрограмма 3-19138763,4 тыс. рублей; | | |подпрограмма 4-39124149,6 тыс. рублей; | | |подпрограмма 5-66524,6 тыс. рублей; | | |подпрограмма 6-0,0 тыс. рублей; | | |подпрограмма 7-0,0 тыс. рублей; | | |подпрограмма 8-103812,3 тыс. рублей. | |---------------+----------------------------------------------------------| | |Год: | Всего, | Областной | Федеральный | | | | тыс. рублей | бюджет, | бюджет, | | | | | тыс. рублей | тыс. рублей | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | | 2014 | 4535454,5 | 4425659,4 | 109795,1 | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в том числе: | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в расходах | 3319418,1 | 3209623 | 109795,1 | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в источниках | 1216036,4 | 1216036,4 | | | |финансирования | | | | | |дефицита | | | | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |2015 | 10238722,7 | 10223886,5 | 14836,2 | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в том числе: | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в расходах | 2140423,6 | 2125587,4 | 14836,2 | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в источниках | 6835550,7 | 6835550,7 | | | |финансирования | | | | | |дефицита | | | | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в условно | 1262748,4 | 1262748,4 | | | |утвержденных | | | | | |расходах | | | | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |2016 | 14962907,5 | 14948071,3 | 14836,2 | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в том числе: | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в расходах | 2193305,4 | 2178469,2 | 14836,2 | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в источниках | 11464376,3 | 11464376,3 | | | |финансирования | | | | | |дефицита | | | | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |в условно | 1305225,8 | 1305225,8 | | | |утвержденных | | | | | |расходах | | | | | |областного | | | | | |бюджета | | | | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |2017 | 7757851,2 | 7743015 | 14836,2 | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |2018 | 7973956,2 | 7959120 | 14836,2 | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |2019 | 7674480,8 | 7659644,6 | 14836,2 | | |---------------+-------------+--------------+-------------| | |2020 | 7857851,2 | 7843015 | 14836,2". | ---------------------------------------------------------------------------- 1.2. В подпрограмме 1 государственной программы Владимирской области: 1.2.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------------------- | "Этапы и сроки | На постоянной основе, этапы не выделяются: | | реализации | 01.01.2014-31.12.2020". | | подпрограммы | | --------------------------------------------------------------- 1.2.2. В абзаце 12 части 1 раздела 1.4 "Характеристика мер государственного регулирования" слова "в размере 30000 тыс. рублей" заменить словами "в размере 28,5 млн. рублей". 1.3. В разделе "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------------------- | "Этапы и сроки | На постоянной основе, этапы не выделяются: | | реализации | 01.01.2014-31.12.2020". | | подпрограммы | | --------------------------------------------------------------- 1.4. В подпрограмме 3 государственной программы Владимирской области: 1.4.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------------------- | "Этапы и сроки | На постоянной основе, этапы не выделяются: | | реализации | 01.01.2014-31.12.2020 | | подпрограммы | | |----------------+-------------------------------------------------| | Объемы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию | | бюджетных | подпрограммы составляет 21706737,6 тыс. рублей. | | ассигнований | Объем бюджетных ассигнований на реализацию | | подпрограммы | подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): | | |-------------------------------------------------| | | Год | Всего | Областной | Федеральный | | | | | бюджет | бюджет | | |-------+------------+------------+---------------| | | 2014 | 3043517,8 | 2948517,8 | 95000 | | |-------+------------+------------+---------------| | | 2015 | 1779637,4 | 1779637,4 | | | |-------+------------+------------+---------------| | | 2016 | 1818941 | 1818941 | | | |-------+------------+------------+---------------| | | 2017 | 3124166,8 | 3124166,8 | | | |-------+------------+------------+---------------| | | 2018 | 3124166,8 | 3124166,8 | | | |-------+------------+------------+---------------| | | 2019 | 3124166,8 | 3124166,8 | | | |-------+------------+------------+---------------| | | 2020 | 3124166,8 | 3124166,8 | ". | -------------------------------------------------------------------- 1.4.2. В абзаце 4 подраздела 3.3.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области" раздела 3.3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" слова "на 3 года" заменить словами "на 7 лет". 1.4.3. В абзаце 3 раздела 3.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" слова "30 млн. рублей" заменить словами "28,5 млн. рублей". 1.5. В подпрограмме 4 государственной программы Владимирской области: 1.5.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------------------- | "Этапы и сроки | На постоянной основе, этапы не выделяются: | | реализации | 01.01.2014-31.12.2020 | | подпрограммы | | |----------------+--------------------------------------------| | Объемы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию | | бюджетных | подпрограммы из средств областного бюджета | | ассигнований | составляет 39124149,6 тыс. рублей. | | подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию | | | подпрограммы по годам составляет (тыс. | | | рублей): | | |--------------------------------------------| | | Год | Всего | Областной | | | | | бюджет | | |----------------+-------------+-------------| | | 2014 | 1466663,9 | 1466663,9 | | |----------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в расходах | 250627,5 | 250627,5 | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в источниках | 1216036,4 | 1216036,4 | | | финансирования | | | | | дефицита | | | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | 2015 | 7172767,3 | 7172767,3 | | |----------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в расходах | 337216,6 | 337216,6 | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в источниках | 6835550,7 | 6835550,7 | | | финансирования | | | | | дефицита | | | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | 2016 | 11814441,8 | 11814441,8 | | |----------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в расходах | 350065,5 | 350065,5 | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в источниках | 11464376,3 | 11464376,3 | | | финансирования | | | | | дефицита | | | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | 2017 | 4609385,5 | 4609385,5 | | |----------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в расходах | 350065,5 | 350065,5 | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в источниках | 4259320 | 4259320 | | | финансирования | | | | | дефицита | | | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | 2018 | 4825490,5 | 4825490,5 | | |----------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в расходах | 350065,5 | 350065,5 | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в источниках | 4475425 | 4475425 | | | финансирования | | | | | дефицита | | | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | 2019 | 4526015,1 | 4526015,1 | | |----------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в расходах | 350065,5 | 350065,5 | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в источниках | 4175949,6 | 4175949,6 | | | финансирования | | | | | дефицита | | | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | 2020 | 4709385,5 | 4709385,5 | | |----------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в расходах | 350065,5 | 350065,5 | | | областного | | | | | бюджета | | | | |----------------+-------------+-------------| | | в источниках | 4359320 | 4359320". | | | финансирования | | | | | дефицита | | | | | областного | | | | | бюджета | | | --------------------------------------------------------------- 1.5.2. Раздел 4.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета за весь период ее реализации составляет 39124149,6 тыс. рублей. Расчет потребности в ресурсах определен исходя из прогнозируемых характеристик областного бюджета в 2014-2020 годах с учетом действующих и планируемых долговых обязательств, расходов на их обслуживание и погашение (исполнение), а также ассигнований на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Владимирской области из областного бюджета. На обслуживание государственного долга Владимирской области запланировано 2338171,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 250627,5 тыс. рублей, 2015 год - 337216,6 тыс. рублей, 2016-2020 годы - ежегодно по 350065,5 тыс. рублей. В 2014-2020 годах подлежит погашению 33620378,0 тыс. рублей основного долга, в том числе по действующим долговым обязательствам (бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета): 2014 год - 189000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1374779,9 тыс. рублей; 2016 год - 1763000,0 тыс. рублей; по планируемым долговым обязательствам (кредитам, займам): 2014 год - 649036,4 тыс. рублей; 2015 год - 4951170,8 тыс. рублей; 2016 год - 9105776,3 тыс. рублей; 2017 год - 3813720,0 тыс. рублей; 2018 год - 4029825,0 тыс. рублей; 2019 год - 3780349,6 тыс. рублей; 2020 год - 3963720,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на исполнения возможных гарантийных случаев по планируемым к предоставлению государственным гарантиям Владимирской области запланированы в объеме 1200000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 150000,0 тыс. рублей; 2015 год - 250000,0 тыс. рублей; 2016 год - 300000,0 тыс. рублей; 2017 и 2018 годы - ежегодно по 150000 тыс. рублей; 2019 и 2020 годы - ежегодно по 100000 тыс. рублей. Планируется предоставить бюджетные кредиты муниципальным образованиям Владимирской области за весь период реализации программы в сумме 1965600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 228000,0 тыс. рублей; 2015 год - 259600,0 тыс. рублей; 2016-2020 годы - ежегодно по 295600 тыс. рублей". 1.6. В подпрограмме 5 государственной программы Владимирской области: 1.6.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------- | "Этапы и сроки | На постоянной основе, этапы не | | реализации | выделяются: 01.01.2014-31.12.2020 | | подпрограммы | | |----------------+---------------------------------------| | Объемы | Объем бюджетных ассигнований на | | бюджетных | реализацию подпрограммы в расходах | | ассигнований | областного бюджета составляет 66524,6 | | подпрограммы | тыс. рублей. | | | Объем бюджетных ассигнований на | | | реализацию подпрограммы по годам | | | составляет (тыс. рублей): | | |---------------------------------------| | | Год | Всего | Областной | | | | | бюджет | | |---------+------------+----------------| | | 2014 | 10477,7 | 10477,7 | | |---------+------------+----------------| | | 2015 | 8733,4 | 8733,4 | | |---------+------------+----------------| | | 2016 | 9462,7 | 9462,7 | | |---------+------------+----------------| | | 2017 | 9462,7 | 9462,7 | | |---------+------------+----------------| | | 2018 | 9462,7 | 9462,7 | | |---------+------------+----------------| | | 2019 | 9462,7 | 9462,7 | | |---------+------------+----------------| | | 2020 | 9462,7 | 9462,7". | ---------------------------------------------------------- 1.6.2. Раздел 5.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания: "Расчет потребности в ресурсах на 2017-2020 годы произведен на уровне 2016 года". 1.7. В разделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------- | "Этапы и сроки | На постоянной основе, этапы не | | реализации | выделяются: 01.01.2014-31.12.2020". | | подпрограммы | | -------------------------------------------------------- 1.8. В разделе "Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------- | "Этапы и сроки | На постоянной основе, этапы не | | реализации | выделяются: 01.01.2014-31.12.2020". | | подпрограммы | | -------------------------------------------------------- 1.9. В подпрограмме 8 государственной программы Владимирской области: 1.9.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 8 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------------------------- |"Этапы и|На постоянной основе, этапы не выделяются: | |сроки |01.01.2014-31.12.2020 | |реализации | | |подпрограммы| | |------------+------------------------------------------------------| |Объемы |Объем бюджетных ассигнований на реализацию | |бюджетных |подпрограммы в расходах областного бюджета | |ассигнований|составляет 114085,3 тыс. рублей, в том числе по годам | |подпрограммы|(тыс. рублей): | | |------------------------------------------------------| | | Год | Всего | Областной | Федеральный | | | | | бюджет | бюджет | | |-------+------------+---------------+-----------------| | | 2014 | 23186,1 | 8391,0 | 14795,1 | | |-------+------------+---------------+-----------------| | | 2015 | 16718,2 | 1882,0 | 14836,2 | | |-------+------------+---------------+-----------------| | | 2016 | 14836,2 | 0,0 | 14836,2 | | |-------+------------+---------------+-----------------| | | 2017 | 14836,2 | 0,0 | 14836,2 | | |-------+------------+---------------+-----------------| | | 2018 | 14836,2 | 0,0 | 14836,2 | | |-------+------------+---------------+-----------------| | | 2019 | 14836,2 | 0,0 | 14836,2 | | |-------+------------+---------------+-----------------| | | 2020 | 14836,2 | 0,0 | 14836,2". | --------------------------------------------------------------------- 1.9.2. В разделе 8.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" слова "в 2014-2016 годах" заменить словами "в 2014-2020 годах". 1.10. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.11. Таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.12. Таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. И.о. Губернатора области А. Конышев Приложение N 1 к постановлению администрации области от 18.04.2014 N 398 "Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Значения показателей | | п/п | (индикатора) | измерения |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | базовое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Завершаю- | | | | | значение | год | год | год | год | год | год | год | щий год | | | | | | | | | | | | | реализации | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Объем налоговых и неналоговых | тыс. | 37420905 | 39816489 | 41807314 | 43897680 | 46092564 | 48397192 | 50817052 | 53357904 | Постоянно | | | доходов консолидированного бюджета | рублей | | | | | | | | | | | | Владимирской области | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Отношение объема государственного | % | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | Постоянно | | | долга Владимирской области к доходам | | | | | | | | | | | | | областного бюджета без учета | | | | | | | | | | | | | безвозмездных поступлений | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 3. | Отсутствие просроченной | тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянно | | | кредиторской задолженности по оплате | рублей | | | | | | | | | | | | труда и по обеспечению мер | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки отдельных | | | | | | | | | | | | | категорий граждан в расходах | | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | | Владимирской области | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 4. | Доля расходов областного бюджета, | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | Постоянно | | | формируемых в рамках программ | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 5. | Дифференциация муниципальных | % | 32 | <32 | <32 | <32 | <32 | <32 | <32 | <32 | Постоянно | | | образований Владимирской области по | | | | | | | | | | | | | уровню бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | | | после выравнивания | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 6. | Средний индекс качества финансового | баллы | 5,7 | > 5,8 | > 5,9 | > 6,0 | > 6,1 | > 6,2 | > 6,3 | > 6,4 | Постоянно | | | менеджмента главных распорядителей | | | | | | | | | | | | | средств областного бюджета | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 7. | Доля муниципальных образований, | % | 18,9 | >19,7 | >20,5 | >21,3 | >25 | >30 | >35 | >40 | Постоянно | | | имеющих высокое качество управления | | | | | | | | | | | | | муниципальными финансами | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Прирост поступлений налоговых и | % | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | Постоянно | | | неналоговых доходов областного | | | | | | | | | | | | | бюджета Владимирской области к году, | | | | | | | | | | | | | предшествующему отчетному (в | | | | | | | | | | | | | сопоставимых условиях) за минусом | | | | | | | | | | | | | доходов от продажи материальных и | | | | | | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Отношение суммы недоимки по | % | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | Постоянно | | | налоговым платежам, зачисляемым в | | | | | | | | | | | | | консолидированный бюджет | | | | | | | | | | | | | Владимирской области, к объему | | | | | | | | | | | | | налоговых доходов | | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | | Владимирской области | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 3. | Соотношение общего объема | % | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | Постоянно | | | недополученных доходов по | | | | | | | | | | | | | региональным налогам в результате | | | | | | | | | | | | | действия налоговых льгот, | | | | | | | | | | | | | установленных законами | | | | | | | | | | | | | Владимирской области, к объему | | | | | | | | | | | | | доходов от региональных налогов, | | | | | | | | | | | | | поступающих в областной бюджет | | | | | | | | | | | | | Владимирской области в отчетном | | | | | | | | | | | | | финансовом году | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Отсутствие просроченной | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянно | | | кредиторской задолженности по оплате | рублей | | | | | | | | | | | | труда и по обеспечению мер | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки отдельных | | | | | | | | | | | | | категорий граждан в расходах | | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Доля главных распорядителей средств | % | 10 | < 10 | < 9 | < 8 | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 | Постоянно | | | областного бюджета, имеющих индекс | | | | | | | | | | | | | качества финансового менеджмента | | | | | | | | | | | | | менее 40 процентов максимального | | | | | | | | | | | | | балла оценки мониторинга качества | | | | | | | | | | | | | управления финансами | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных | | образований Владимирской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Дифференциация муниципальных | % | 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | Постоянно | | | образований по уровню бюджетной | | | | | | | | | | | | | обеспеченности после выравнивания | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Отсутствие просроченной | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянно | | | кредиторской задолженности по оплате | рублей | | | | | | | | | | | | труда и по обеспечению мер | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки отдельных | | | | | | | | | | | | | категорий граждан в расходах | | | | | | | | | | | | | бюджетов муниципальных образований | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 3. | Доля расходов местных бюджетов, | % | 20 | ?20 | ?45 | ?50 | ?50 | ?50 | ?50 | ?50 | Постоянно | | | формируемых в рамках муниципальных | | | | | | | | | | | | | программ | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 4. | Доля муниципальных образований, в | % | 15,7 | ? 14,9 | ? 14,2 | ? 13,4 | ? 14 | ? 14 | ? 14 | ? 14 | Постоянно | | | которых выявлены нарушения | | | | | | | | | | | | | бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 5. | Доля муниципальных образований, | % | 18,9 | ?19,7 | ?20,5 | ?21,3 | ?25 | ?30 | ?35 | ?40 | Постоянно | | | имеющих высокое качество управления | | | | | | | | | | | | | муниципальными финансами | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Отношение объема государственного | % | ? 50 | ? 50 | ? 50 | ? 50 | ? 50 | ? 50 | ? 50 | ? 50 | Постоянно | | | долга Владимирской области к доходам | | | | | | | | | | | | | областного бюджета без учета | | | | | | | | | | | | | безвозмездных поступлений | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Доля расходов на обслуживание | % | ? 15 | ? 15 | ? 15 | ? 15 | ? 15 | ? 15 | ? 15 | ? 15 | Постоянно | | | государственного долга Владимирской | | | | | | | | | | | | | области в расходах областного бюджета | | | | | | | | | | | | | без учета расходов за счет субвенций, | | | | | | | | | | | | | предоставляемых из бюджетов | | | | | | | | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5 "Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Доля главных распорядителей средств | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Постоянно | | | областного бюджета и государственных | | | | | | | | | | | | | учреждений, подключенных к единой | | | | | | | | | | | | | базе данных программных комплексов | | | | | | | | | | | | | по планированию и исполнению | | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Доля главных распорядителей средств | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Постоянно | | | областного бюджета, муниципальных | | | | | | | | | | | | | образований, государственных | | | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений всех | | | | | | | | | | | | | уровней бюджетов области, | | | | | | | | | | | | | подключенных к единой базе данных | | | | | | | | | | | | | программного комплекса по своду | | | | | | | | | | | | | бюджетной (бухгалтерской) отчетности | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Доля расходов областного бюджета в | % | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Постоянно | | | сферах образования, социального | | | | | | | | | | | | | обеспечения, здравоохранения, | | | | | | | | | | | | | культуры, физической культуры и | | | | | | | | | | | | | спорта, формируемых главными | | | | | | | | | | | | | распорядителями средств областного | | | | | | | | | | | | | бюджета программно - целевым | | | | | | | | | | | | | методом, в общем объеме расходов | | | | | | | | | | | | | областного бюджета в указанных | | | | | | | | | | | | | отраслях | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Доля расходов областного бюджета в | % | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Постоянно | | | сферах образования, социального | | | | | | | | | | | | | обеспечения, здравоохранения, | | | | | | | | | | | | | культуры, физической культуры и | | | | | | | | | | | | | спорта на финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | оказания государственных услуг | | | | | | | | | | | | | государственными бюджетными и | | | | | | | | | | | | | автономными учреждениями, | | | | | | | | | | | | | рассчитанных исходя из | | | | | | | | | | | | | нормативов финансовых затрат, в | | | | | | | | | | | | | общем объеме расходов на финансовое | | | | | | | | | | | | | обеспечение оказания | | | | | | | | | | | | | государственными бюджетными и | | | | | | | | | | | | | автономными учреждениями | | | | | | | | | | | | | государственных услуг в указанных | | | | | | | | | | | | | отраслях | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 3. | Доля главных распорядителей средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно | | | областного бюджета в сферах | | | | | | | | | | | | | образования, социального обеспечения, | | | | | | | | | | | | | здравоохранения, культуры, | | | | | | | | | | | | | физической культуры и спорта, | | | | | | | | | | | | | осуществляющих мониторинг оказания | | | | | | | | | | | | | государственных услуг и формирование | | | | | | | | | | | | | планов по решению выявленных | | | | | | | | | | | | | проблем в соответствии с нормативным | | | | | | | | | | | | | правовым актом Владимирской | | | | | | | | | | | | | области, в общем количестве главных | | | | | | | | | | | | | распорядителей средств областного | | | | | | | | | | | | | бюджета указанных отраслей | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 4. | Доля государственных учреждений в | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно | | | сферах образования, социального | | | | | | | | | | | | | обеспечения, здравоохранения, | | | | | | | | | | | | | культуры, физической культуры и | | | | | | | | | | | | | спорта, до которых доведены | | | | | | | | | | | | | государственные задания, включающие | | | | | | | | | | | | | показатели качества государственных | | | | | | | | | | | | | услуг, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | | | | | | | | указанных отраслей, до которых | | | | | | | | | | | | | доведены государственные задания | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 5. | Доля главных распорядителей средств | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно | | | областного бюджета в сферах | | | | | | | | | | | | | образования, социального обеспечения, | | | | | | | | | | | | | здравоохранения, культуры, | | | | | | | | | | | | | физической культуры и спорта, | | | | | | | | | | | | | которыми установлены для | | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | санкции за нарушение условий | | | | | | | | | | | | | выполнения государственных заданий, | | | | | | | | | | | | | в общем количестве главных | | | | | | | | | | | | | распорядителей средств областного | | | | | | | | | | | | | бюджета указанных отраслей | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 6. | Доля расходов областного бюджета на | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 93 | 94,5 | 95 | Постоянно | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | | в рамках государственных программ в | | | | | | | | | | | | | отчетном финансовом году | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 7 "Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Соблюдение установленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно | | | законодательством Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации требований о составе | | | | | | | | | | | | | отчетности об исполнении областного | | | | | | | | | | | | | бюджета, формируемой главными | | | | | | | | | | | | | распорядителями средств областного | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Соблюдение установленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно | | | законодательством Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации требований о составе | | | | | | | | | | | | | отчетности об исполнении | | | | | | | | | | | | | консолидированных бюджетов | | | | | | | | | | | | | муниципальных образований и | | | | | | | | | | | | | бюджета территориального фонда | | | | | | | | | | | | | обязательного медицинского | | | | | | | | | | | | | страхования Владимирской области | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 3. | Своевременное представление | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | Постоянно | | | отчетности главными распорядителями | | | принят в | принят в | принят в | принят в | принят в | принят в | принят в | | | | средств областного бюджета, | | | срок | срок | срок | срок | срок | срок | срок | | | | финансовыми органами | | | | | | | | | | | | | муниципальных образований и | | | | | | | | | | | | | территориальным фондом | | | | | | | | | | | | | обязательного медицинского | | | | | | | | | | | | | страхования по Владимирской области | | | | | | | | | | | | | в департамент финансов | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 4. | Представление консолидированной | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | Постоянно | | | отчетности об исполнении бюджета | | представлен | представлен | представлен | представлен | представлен| представл- | представл- | представл- | | | | области и бюджета территориального | | в срок | в срок | в срок | в срок | в срок | ен в срок | ен в срок | ен в срок | | | | фонда обязательного медицинского | | | | | | | | | | | | | страхования, сводной бухгалтерской | | | | | | | | | | | | | отчетности государственных | | | | | | | | | | | | | (муниципальных) бюджетных и | | | | | | | | | | | | | автономных учреждений в Федеральное | | | | | | | | | | | | | казначейство | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 8 "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование | | субвенций по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Доля расходов на содержание органов | % | 2,8 | ? 2,8 | ? 2,8 | ? 2,8 | ? 2,8 | ? 2,8 | ? 2,8 | ? 2,8 | Постоянно | | | государственной власти в объеме | | | | | | | | | | | | | налоговых и неналоговых доходов | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2. | Профессиональная подготовка, | чел. | | 852 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Постоянно | | | переподготовка, повышение | | | | | | | | | | | | | квалификации государственных и | | | | | | | | | | | | | муниципальных служащих | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 3. | Доля расходов на содержание органов | % | 7,2 | ? 7,2 | ? 7,2 | ? 7,2 | ? 7,2 | ? 7,2 | ? 7,2 | ? 7,2 | Постоянно | | | местного самоуправления в общем | | | | | | | | | | | | | объеме расходов | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 4. | Доля расходов на выплаты по оплате | % | 89 | ? 89 | ? 89 | ? 89 | ? 89 | ? 89 | ? 89 | ? 89 | Постоянно". | | | труда в общей сумме расходов | | | | | | | | | | | | | муниципальных образований на | | | | | | | | | | | | | выполнение полномочий по | | | | | | | | | | | | | первичному воинскому учету на | | | | | | | | | | | | | территориях, где отсутствуют военные | | | | | | | | | | | | | комиссариаты | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению администрации области от 18.04.2014 N 398 "Таблица 3 Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Показатель | Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы | Краткое обоснование | | п/п | меры | применения | | необходимости | | | | меры |------------------------------------------------------------------| применения для | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | достижения цели | | | | | год | год | год | год | год | год | год | государственной | | | | | | | | | | | | программы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Выделение средств из | Выпадающие доходы | 550000 | 561000 | 572000 | 583000 | 595000 | 607000 | 619000 | Прирост налоговых и | | | областного бюджета в форме | местных бюджетов и | | | | | | | | неналоговых доходов в | | | дотаций муниципальным | компенсация | | | | | | | | бюджеты муниципальных | | | образованиям, набравшим | дополнительных расходов, | | | | | | | | образований 2013 года к | | | наибольшее количество | возникших в результате | | | | | | | | 2012 году составил 539,9 | | | баллов по итогам оценки | решений, принятых | | | | | | | | млн. рублей | | | показателей, | органами власти другого | | | | | | | | | | | характеризующих работу | уровня | | | | | | | | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | | | | Владимирской области по | | | | | | | | | | | | мобилизации платежей в | | | | | | | | | | | | местные бюджеты | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--------------------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------------| | 2. | Предоставление налоговых | Выпадающие доходы | 670000 | 680000 | 700000 | 750000 | 800000 | 800000 | 800000 | Дополнительно поступило | | | льгот по региональным | областного бюджета | | | | | | | | в 2012 году в | | | налогам | Владимирской области | | | | | | | | консолидированный | | | | | | | | | | | | бюджет Владимирской | | | | | | | | | | | | области 698,5 млн. рублей | | | | | | | | | | | | (сумма льгот 663,1 млн. | | | | | | | | | | | | рублей, уплачено ими в | | | | | | | | | | | | бюджет - 1361,6 млн. | | | | | | | | | | | | рублей). | |-----+-----------------------------+--------------------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------------| | 3. | Налоговое стимулирование | Выпадающие доходы | 150000 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Прирост поступлений в | | | субъектов малого и среднего | областного бюджета | | | | | | | | 2013 году налога, | | | предпринимательства | Владимирской области | | | | | | | | взимаемого в связи с | | | | | | | | | | | | применением упрощенной | | | | | | | | | | | | системы налогообложения, | | | | | | | | | | | | зачисляемого в областной | | | | | | | | | | | | бюджет, - 191,9 млн. | | | | | | | | | | | | рублей. | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных | | образований Владимирской области" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Предоставление дотаций на | Выпадающие доходы | | | | | | | | Бюджетное | | | сбалансированность местных | местных бюджетов и | | | | | | | | финансирование | | | бюджетов | компенсация | | | | | | | | способствует | | | | дополнительных расходов, | | | | | | | | сбалансированности | | | | возникших в результате | | | | | | | | местных бюджетов при | | | | решений, принятых | | | | | | | | неблагоприятных | | | | органами власти другого | | | | | | | | общеэкономических | | | | уровня | | | | | | | | явлениях и принятии | | | | | | | | | | | | решений органами власти | | | | | | | | | | | | другого уровня, | | | | | | | | | | | | приводящих к увеличению | | | | | | | | | | | | расходов местных | | | | | | | | | | | | бюджетов | |-----+-----------------------------+--------------------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------------| | 2. | Предоставление бюджетных | Выпадающие доходы | | | | | | | | Бюджетное кредитование | | | кредитов муниципальным | местных бюджетов | | | | | | | | способствует | | | образованиям | | | | | | | | | сбалансированности | | | | | | | | | | | | местных бюджетов, | | | | | | | | | | | | особенно при | | | | | | | | | | | | неблагоприятных | | | | | | | | | | | | общеэкономических | | | | | | | | | | | | явлениях | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Погашение бюджетных | Объем погашенных | 189000 | 1374789.9 | 1763000 | - | - | - | - | Обеспечение | | | кредитов, полученных из | бюджетных кредитов | | | | | | | | сбалансированности | | | федерального бюджета | | | | | | | | | областного бюджета и | | | | | | | | | | | | своевременное погашение | | | | | | | | | | | | долговых обязательств | |-----+-----------------------------+--------------------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------------| | 2. | Предоставление | Объем предоставляемых | 800000 | 500000 | 500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Способствование | | | государственных гарантий | государственных гарантий | | | | | | | | привлечению инвестиций в | | | Владимирской области | Владимирской области | | | | | | | | экономику области и, как | | | | | | | | | | | | следствие, рост налогового | | | | | | | | | | | | потенциала региона | |-----+-----------------------------+--------------------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------------| | 3. | Предоставление бюджетных | Увеличение доходов | 228000 | 259600 | 295600 | 295600 | 295600 | 295600 | 295600 | Способствует | | | кредитов муниципальным | бюджетов муниципальных | | | | | | | | сбалансированности | | | образованиям Владимирской | образований | | | | | | | | местных бюджетов". | | | области | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к постановлению администрации области от 18.04.2014 N 398 "Таблица 5 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | государственной | исполнитель | классификации | | | | программы, |государственной | | | | | подпрограммы | программы, | | | | | государственной | подпрограммы, |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | основного | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | всего по | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | ведомственной | мероприятия | | Пр | | | государственной | год | год | год | год | год | год | год | | | программы, | | | | | | программе | | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Государственная| Управление | Департамент | | | | | | | | | | | | | | программа | государственными | финансов, | | | | | | | | | | | | | | | финансами и | бюджетной и | | | | | | | | | | | | | | | государственным | налоговой | | | | | | | | | | | | | | | долгом | политики | | | | | | | | | | | | | | | Владимирской | администрации | | | | | | | | | | | | | | | области | области | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Всего (без | х | х | х | х | 58433249,9 | 4535454,5 | 8975974,3 | 13657681,7 | 7757851,2 | 7973956,2 | 7674480,8 | 7857851,2 | | | | условно | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденных | | | | | | | | | | | | | | | | расходов) | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | в расходах | х | х | х | х | 21647271,9 | 3319418,1 | 2140423,6 | 2193305,4 | 3498531,2 | 3498531,2 | 3498531,2 | 3498531,2 | | | | областного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | в источниках | х | х | х | х | 36785978,0 | 1216036,4 | 6835550,7 | 11464376,3 | 4259320,0 | 4475425,0 | 4175949,6 | 4359320,0 | | | | финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | дефицита | | | | | | | | | | | | | | | | областного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего (с условно| х | х | х | х | 61001224,1 | 4535454,5 | 10238722,7 | 14962907,5 | 7757851,2 | 7973956,2 | 7674480,8 | 7857851,2 | | | | утвержденными | | | | | | | | | | | | | | | | расходами) | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | в том числе в | х | х | х | х | 2567974,2 | - | 1262748,4 | 1305225,8 | - | - | - | - | | | | условно | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденных | | | | | | | | | | | | | | | | расходах | | | | | | | | | | | | | | | | областного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Подпрограмма 3 | Создание условий | Управление | х | х | х | х | 19138763,4 | 3043517,8 | 1779637,4 | 1818941,0 | 3124166,8 | 3124166,8 | 3124166,8 | 3124166,8 | | | для эффективного | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | и ответственного | политики | | | | | | | | | | | | | | | управления | департамента | | | | | | | | | | | | | | | муниципальными | финансов | | | | | | | | | | | | | | | финансами, | | | | | | | | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | | | | | | устойчивости | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | | | | | Владимирской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Выравнивание | Управление | 592 | 1401 | 0237041 | 500 | 8520545 | 1056198 | 1194602 | 1253949 | 1253949 | 1253949 | 1253949 | 1253949 | | мероприятие | бюджетной | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | 3.3.1 | обеспеченности | политики |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальных | департамента | 592 | 1401 | 0237042 | 500 | 3653987 | 457469 | 514058 | 536492 | 536492 | 536492 | 536492 | 536492 | | | образований | финансов | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Обеспечение | Управление | 592 | 1403 | 0237044 | 500 | 1238306,4 | 127165,8 | 42477,4 | - | 267165,8 | 267165,8 | 267165,8 | 267165,8 | | мероприятие |сбалансированност-| бюджетной |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.3.2 | и бюджетов | политики | 592 | 1403 | 0237044 в | 500 | 491854,2 | - | 224688,4 | 267165,8 | - | - | - | - | | | муниципальных | департамента | | | условно | | | | | | | | | | | | образований и | финансов | | | утвержденных | | | | | | | | | | | | компенсация | | | | расходах | | | | | | | | | | | | дополнительных | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | расходов, | | 592 | 1403 | 0237062 | 500 | 5000 | 5000 | | | | | | | | | возникших в | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | результате | | 592 | 1403 | 0237067 | 500 | 4905300 | 981060 | - | - | 981060 | 981060 | 981060 | 981060 | | | решений, | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | принятых | | 592 | 1403 | 0237067 | 500 | 1962120 | - | 981060 | 981060 | - | - | - | - | | | органами власти | | | | в условно | | | | | | | | | | | | другого уровня | | | | утвержденных | | | | | | | | | | | | | | | | расходах | | | | | | | | | | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237068 | 500 | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237069 | 500 | 142500 | 28500 | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237069 в | 500 | 57000 | - | 28500 | 28500 | - | - | - | - | | | | | | | условно | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденных | | | | | | | | | | | | | | | | расходах | | | | | | | | | | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237070 | 500 | 142500 | 28500 | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237070 в | 500 | 57000 | - | 28500 | 28500 | - | - | - | - | | | | | | | условно | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденных | | | | | | | | | | | | | | | | расходах | | | | | | | | | | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237071 | 500 | 120000 | 120000 | - | - | - | - | - | - | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237072 | 500 | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | | | | |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 592 | 1403 | 0237073 | 500 | 94125 | 94125 | - | - | - | - | - | - | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Поддержка | Управление | 592 | 1403 | 0237043 | 500 | 199500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | | мероприятие | реализации | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | 3.3.3 | муниципальных | политики | | | | | | | | | | | | | | | программ | департамента |------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | повышения | финансов | 592 | 1403 | 0235089 | 500 | 95000 | 95000 | - | - | - | - | - | - | | | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Подпрограмма 4 | Управление | Управление | х | х | х | х | 39124149,6 | 1466663,9 | 7172767,3 | 11814441,8 | 4609385,5 | 4825490,5 | 4526015,1 | 4709385,5 | | | государственным | налоговой | | | | | | | | | | | | | | | долгом и | политики и | | | | | | | | | | | | | | | государственными |государственног-| | | | | | | | | | | | | | | финансовыми | о долга | | | | | | | | | | | | | | | активами | департамента | | | | | | | | | | | | | | | Владимирской | финансов | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Погашение | Управление | за счет источников финансирования | 33620378 | 838036,4 | 6325950,7 | 10868776,3 | 3813720 | 4029825 | 3780349,6 | 3963720 | | мероприятие | государственных | налоговой | дефицита областного бюджета | | | | | | | | | | 4.3.2 | заимствований | политики и | | | | | | | | | | | | Владимирской |государственног-| | | | | | | | | | | | области | о долга | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Обслуживание | | 592 | 1301 | 0242109 | 700 | 2338171,6 | 250627,5 | 337216,6 | 350065,5 | 350065,5 | 350065,5 | 350065,5 | 350065,5 | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | заимствований | | | | | | | | | | | | | | | | Владимирской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Предоставление | Управление | за счет источников финансирования | 1200000 | 150000 | 250000 | 300000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | | мероприятие | государственных | налоговой | дефицита областного бюджета | | | | | | | | | | 4.3.3 | гарантий | политики и | | | | | | | | | | | | Владимирской |государственног-| | | | | | | | | | | | области и | о долга | | | | | | | | | | | | планирование | департамента | | | | | | | | | | | | ассигнований на | финансов | | | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | | | возможных | | | | | | | | | | | | | гарантийных | | | | | | | | | | | | | случаев | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Мониторинг | Управление | за счет источников финансирования | 1965600 | 228000 | 259600 | 295600 | 295600 | 295600 | 295600 | 295600 | | мероприятие | исполнения | налоговой | дефицита областного бюджета | | | | | | | | | | 4.3.4 | муниципальными | политики и | | | | | | | | | | | | образованиями |государственног-| | | | | | | | | | | |своих обязательств| о долга | | | | | | | | | | | | по договорам о | департамента | | | | | | | | | | | | получении | финансов | | | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | | | кредитов из | | | | | | | | | | | | | областного | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | (предоставление | | | | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | | | кредитов органам | | | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | | | самоуправления) | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Подпрограмма 5 |Совершенствовани- | Отдел | х | х | х | х | 66524,6 | 10477,7 | 8733,4 | 9462,7 | 9462,7 | 9462,7 | 9462,7 | 9462,7 | | | е |автоматизирова- | | | | | | | | | | | | | | |автоматизированн- | нной системы | | | | | | | | | | | | | | | ой | управления | | | | | | | | | | | | | | | информационной | финансово- | | | | | | | | | | | | | | | системы | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | управления | расчетов | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным | департамента | | | | | | | | | | | | | | | процессом | финансов | | | | | | | | | | | | | | | Владимирской | | | | | | | | | | | | | | | | области на 2014- | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 годы | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Обеспечение | Отдел | 592 | 0410 | 0252125 | 200 | 55516,1 | 8796,5 | 7226,1 | 7898,7 | 7898,7 | 7898,7 | 7898,7 | 7898,7 | | мероприятие | функционировани- |автоматизирова- | | | | | | | | | | | | | | 5.3.1 | я и модернизация | нной системы | | | | | | | | | | | | | | |автоматизированн- | управления | | | | | | | | | | | | | | | ой | финансово- | | | | | | | | | | | | | | | информационной | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | системы | расчетов | | | | | | | | | | | | | | | управления | совместно с | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным | управлениями и | | | | | | | | | | | | | | | процессом | отделами | | | | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Обеспечение | Отдел | 592 | 0410 | 0252125 | 200 | 11008,5 | 1681,2 | 1507,3 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | | мероприятие | функционировани |автоматизирова- | | | | | | | | | | | | | | 5.3.2 | я, развитие и | нной системы | | | | | | | | | | | | | | | модернизация | управления | | | | | | | | | | | | | | | локальной | финансово- | | | | | | | | | | | | | | | вычислительной | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | сети и рабочих | расчетов | | | | | | | | | | | | | | |мест, обеспечение | департамента | | | | | | | | | | | | | | |работоспособност- | финансов | | | | | | | | | | | | | | | и и безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | | | | | | | | систем, | | | | | | | | | | | | | | | | информационной | | | | | | | | | | | | | | | | безопасности и | | | | | | | | | | | | | | | | защиты данных, | | | | | | | | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | | | | | | | |профессиональног- | | | | | | | | | | | | | | | | о уровня | | | | | | | | | | | | | | | | сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Подпрограмма 8 | Повышение | Отдел | х | х | х | х | 114085,3 | 23186,1 | 16718,2 | 14836,2 | 14836,2 | 14836,2 | 14836,2 | 14836,2 | | | эффективности | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных | политики и | | | | | | | | | | | | | | | расходов на | финансирования | | | | | | | | | | | | | | | содержание | органов | | | | | | | | | | | | | | | органов |государственной | | | | | | | | | | | | | | | государственной | власти, | | | | | | | | | | | | | | | власти, органов |правоохранител- | | | | | | | | | | | | | | | местного | ьных органов, | | | | | | | | | | | | | | | самоуправления и | ГО и ЧС | | | | | | | | | | | | | | |администрировани- | департамента | | | | | | | | | | | | | | | е субвенции на | финансов | | | | | | | | | | | | | | | осуществление | | | | | | | | | | | | | | | | первичного | | | | | | | | | | | | | | | |воинского учета на| | | | | | | | | | | | | | | | территориях, где | | | | | | | | | | | | | | | | отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | военные | | | | | | | | | | | | | | | | комиссариаты | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Профессиональная | Отдел | 503 | 0709 | 0812100 | 244 | 10273 | 8391 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | мероприятие | подготовка, | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | 8.3.3 | переподготовка и | политики и | | | | | | | | | | | | | | | повышение | финансирования | | | | | | | | | | | | | | | квалификации | органов | | | | | | | | | | | | | | |государственных и |государственной | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | власти, | | | | | | | | | | | | | | | служащих |правоохранител- | | | | | | | | | | | | | | | | ьных органов, | | | | | | | | | | | | | | | | ГО и ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+----------------+------+------+--------------+------+-----------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное |Администрирован- | Отдел | 592 | 0203 | 02Б5118 | 500 | 103812,3 | 14795,1 | 14836,2 | 14836,2 | 14836,2 | 14836,2 | 14836,2 | 14836,2". | | мероприятие |ие субвенции по | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | 8.3.4 |осуществлению | политики и | | | | | | | | | | | | | | |первичного | финансирования | | | | | | | | | | | | | | |воинского учета на| органов | | | | | | | | | | | | | | |территориях, где |государственной | | | | | | | | | | | | | | |отсутствуют | власти, | | | | | | | | | | | | | | |военные |правоохранител- | | | | | | | | | | | | | | |комиссариаты. | ьных органов, | | | | | | | | | | | | | | | | ГО и ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|