Расширенный поиск

Постановление Губернатора Владимирской области от 17.02.2014 № 126

внутрироссийского потребления СУГ на текущий момент оценивается в  34-
36% (2,6-2,8 млн. тонн в год).
     Основные  факторы,  стимулирующие  развитие  потребления  СУГ   в
качестве автомобильного топлива, таковы:
     - экологичность СУГ по  сравнению  с  используемыми  бензинами  и
дизтопливом (по сравнению с бензином  на  50%  меньше  выбросов  окиси
углерода, на 40% меньше углеводородов, на 35% меньше окиси азота и  на
50% меньше озона);
     - эффективность использования  (пропан  (основа  СУГ)  практичное
топливо, точка его кипения составляет -42 ?С.  Даже при  очень  низких
температурах  оно  быстро  испаряется,  стоит  лишь  извлечь  его   из
герметичного контейнера.  Это означает  возможность  полного  сгорания
топлива без многочисленных приборов для  выпаривания  и  смешивания  с
воздухом);
     - возможность многоцелевого использования СУГ (при  недостаточном
спросе на СУГ в качестве моторного топлива его можно использовать  для
различных  целей  коммунального  хозяйства,  а  также  в  нефте  -   и
газопереработке);
     - меньший износ двигателя и, соответственно, уменьшение затрат на
проведение капитального ремонта автотранспорта.
     В сравнении с бензином и дизельным  топливом  СУГ  выигрывает  по
стоимости даже с учетом того, что на  одинаковое  расстояние  придется
израсходовать  на  10%  литров  пропан-бутановой  смеси  больше,   чем
бензина.
     Система энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на транспорте во Владимирской области, сформированная  без  применения
программно-целевого    метода,    характеризуется        недостаточной
комплексностью  и  отсутствием  эффективного  механизма    координации
действий органов исполнительной власти.
     Рост  объемов  использования  альтернативных   видов    моторного
топлива,  в  том  числе  природного  газа,  достигается  в  результате
комплекса мер, включающего в себя:
     -  распространение    опыта    использования    компримированного
природного газа в качестве моторного топлива для маршрутных  автобусов
городского  и  пригородного   сообщений    (размещение    тематической
информации на официальном  интернет-сайте  департамента  транспорта  и
дорожного хозяйства);
     - проведение на территории области мониторинга состояния  дел  по
переводу маршрутных автобусов городского и пригородного  сообщений  на
использование в качестве моторного альтернативных видов топлива, в том
числе компримированного природного газа;
     -  предоставление  перевозчикам,  использующим   на    маршрутных
автобусах в качестве моторного  альтернативные  виды  топлива,  в  том
числе компримированный природный  газ,  преимущественного  права  (при
прочих равных  условиях)  на  заключение  договоров  на  осуществление
перевозок пассажиров на городских и пригородных  маршрутах  регулярных
перевозок.
     Экономия электрической энергии достигается  в  результате  замены
ртутных разрядных ламп высокого давления (ДРЛ) на натриевые  разрядные
лампы высокого давления (ДНат) и светодиодные светильники  на  дорогах
регионального и межмуниципального значения.

 

     3.  Основные  цели  и  задачи  Подпрограммы,  сроки  и  этапы  ее
реализации, а также целевые показатели
     Целью  Подпрограммы  является  энергосбережение    и    повышение
энергетической эффективности на транспорте.
     Для достижения данной цели необходимо системное решение следующих
задач:
     - расширение применения альтернативных моторных топлив;
     -  сокращение  потребления  традиционных  жидких  видов  моторных
топлив;
     -  модернизация  систем  освещения    дорог    регионального    и
межмуниципального значения.
     Ожидаемая динамика достижения индикаторов Подпрограммы  приведена
в таблице 1.
     Подпрограмма реализуется в течение девяти лет (2012-2020 годы)  в
один  этап,  что  обусловлено  необходимостью   системного    подхода,
характером мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых
либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Подпрограммы.
     Перечень мероприятий Подпрограммы и  сроки  их  проведения  могут
быть скорректированы в ходе их реализации.

 

     4. Механизм реализации и управления Подпрограммой
     Механизм реализации и  управления  Подпрограммой  предусматривает
отработку организационно-финансовых  схем  обеспечения  мероприятий  в
соответствии с содержанием Подпрограммы.
     Подпрограмма реализуется в соответствии со следующими принципами:
     - цели  Подпрограммы  достигаются  за  счет  мероприятий,  состав
которых формируется на областном и местных уровнях.
     - финансирование  Подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств
областного бюджета в рамках субсидии  на  государственное  задание  на
оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  по  организации
ведения  работ  по  содержанию,  ремонту  и    капитальному    ремонту
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
     Осуществление предлагаемой  Подпрограммы  предусматривает  тесное
взаимодействие  областных  структур  с  территориальными  структурными
подразделениями федеральных органов  исполнительной  власти,  органами
местного  самоуправления,  заинтересованными  в    решении    вопросов
энергосбережения  и  повышения   энергетической    эффективности    на
транспорте во Владимирской области.
     Координацию  работы  по  реализации  Подпрограммы    осуществляет
департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области.

 

     5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы  учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на региональном  уровне,
высокая    экономическая    и    социальная    значимость     проблемы
энергосбережения  и  повышения   энергетической    эффективности    на
транспорте и дорогах регионального и межмуниципального значения.
     Общий  объем  финансирования,    необходимый    для    реализации
мероприятий Подпрограммы, оценивается  в  254,285  млн.  руб.,  в  том
числе: 2013 год - 13,385 млн. руб., 2014 год - 137,000 млн. руб., 2015
год - 83,900 млн. руб., 2016 год - 20,000 млн. руб.,
     Источниками  финансирования   для    осуществления    мероприятий
Подпрограммы являются средства федерального и  областного  бюджета,  а
так же средства внебюджетных источников.

 

     6.  Оценка  социально-экономической  и  бюджетной   эффективности
реализации Подпрограммы
     В  результате  реализации  Подпрограммы   ожидается    увеличение
количества общественного транспорта, оборудованного  ДВС,  работающими
на альтернативных видах топлива, и, как следствие всех  принятых  мер,
решение  вопросов  энергосбережения   и    повышения    энергетической
эффективности на транспорте во Владимирской области.
     Кроме этого  Подпрограмма  в  целом  обеспечивает  снижение  доли
расходов на моторное топливо  в  тарифах  на  перевозку  пассажиров  и
багажа наземным общественным транспортом  на  территории  Владимирской
области и экономию электрической энергии до 550 тыс. кВтч.

 

                                                            Таблица 1.
                          Ожидаемая динамика
                 достижения индикаторов Подпрограммы

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          Наименование           | ед.  | 2012 | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|                                 | изм. |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
|  Динамика            количества | ед.  |  10  |  11   |  40  |  12  |  12  |  12  |  13  |  13  |  13  |
| транспортных           средств, |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| относящихся   к   общественному |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| транспорту,       регулирование |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| тарифов на услуги по  перевозке |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| на    котором    осуществляется |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| администрацией     Владимирской |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| области,   оборудованных   ДВС, |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| работающими  на  альтернативных |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| видах топлива                   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
|  Динамика            количества | ед.  |  7   |   8   |  10  |  9   |  9   |  9   |  10  |  10  |  10  |
| общественного       транспорта, |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| регулирование    тарифов     на |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| услуги по перевозке на  котором |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| осуществляется   администрацией |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Владимирской     области,     в |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| отношении   которых   проведены |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| мероприятия                  по |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| энергосбережению  и   повышению |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| эффективности, в том  числе  по |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| замещению              бензина, |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| используемого     транспортными |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| средствами в качестве моторного |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| топлива, природным газом        |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
|  Динамика            количества | ед.  |  -   |   -   |  6   |  18  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |
| транспортных           средств, |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| относящихся     к      дорожно- |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| коммунальным            службам |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Владимирской           области, |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| оборудованных              ДВС, |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| работающими  на  альтернативных |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| видах топлива                   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
|  Динамика  количества  станций, | ед.  |  -   |   -   |  1   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |
| позволяющих         производить |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| заправку  транспортных  средств |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| альтернативными          видами |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| топлива,     на      территории |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Владимирской области            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
|  Модернизация            систем | тыс. |      | 550,0 |      |      |      |      |      |      |      |
| освещения  автомобильных  дорог | кВтч |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| регионального                 и |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| межмуниципального значения      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 7. Перечень мероприятий Подпрограммы

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            Наименование мероприятия             |    Срок     |     Объем      |             В том числе за счет средств             |  Исполнители -   |     Ожидаемые     |
|                                                 | исполнения  | финансирования |                                                     | ответственные за |    результаты     |
|                                                 |             |  (млн. руб.)   |                                                     |    реализацию    |  (количественные  |
|                                                 |             |                |                                                     |   мероприятия*   |        или        |
|                                                 |             |                |                                                     |                  |   качественные    |
|                                                 |             |                |                                                     |                  |    показатели)    |
|                                                 |             |                |-----------------------------------------------------|                  |                   |
|                                                 |             |                | федерального | областного | местного | внебюджетных |                  |                   |
|                                                 |             |                |   бюджета    |  бюджета   | бюджета  |  источников  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: расширение применения альтернативных моторных топлив и источников энергии                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Распространение опыта использования компри-  |  постоянно  |                |              |            |          |              |       ДТДХ       |                   |
| мированного природного газа в качестве          |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| моторного топлива для маршрутных автобусов      |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| городского и пригородного сообщений             |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| (размещение тематической информации на          |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| официальном Интернет-сайте департамента         |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| транспорта и дорожного хозяйства)               |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
|-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| 2. Проведение на территории области             |  постоянно  |                |              |            |          |              |   ДТДХ, ОМСУ*    |                   |
| мониторинга состояния дел по переводу           |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| маршрутных автобусов городского и               |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| пригородного сообщений на использование в       |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| качестве моторного альтернативных видов         |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| топлива, в том числе компримированного          |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| природного газа                                 |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
|-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| 3. Модернизация систем освещения                |    2013     |     13,385     |              |   13,385   |          |              |       ДТДХ       |     Экономия      |
| автомобильных дорог регионального и             |             |                |              |            |          |              |                  |  электроэнергии   |
| межмуниципального значения                      |             |                |              |            |          |              |                  |  550,0 тыс. кВтч  |
|-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| 4. Приобретение транспортных средств,           |    2014     |     66,000     |    21,160    |   24,840   |          |    20,000    |      ДТДХ,       |    Увеличение     |
| относящихся к общественному транспорту,         |             |                |              |            |          |              | автотранспортны- | кол-ва            |
| регулирование тарифов на услуги по перевозке на |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------|  е предприятия   | транспортных      |
| котором осуществляется администрацией           |    2015     |     20,000     |              |            |          |    20,000    |    области*,     | средств на 32 ед. |
| Владимирской области, оборудованных ДВС,        |             |                |              |            |          |              |  администрация   |                   |
| работающими на альтернативных видах топлива     |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------|  г. Владимира*,  |                   |
|                                                 |    2016     |     20,000     |              |            |          |    20,000    |       ОАО        |                   |
|                                                 |             |                |              |            |          |              |    "Владимир-    |                   |
|                                                 |             |                |              |            |          |              | пассажиртранс"*  |                   |
|-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| 5. Приобретение транспортных средств,           |    2014     |     20,700     |    9,522     |   11,178   |          |              |      ДТДХ,       |    Увеличение     |
| относящихся к дорожно-коммунальным службам      |             |                |              |            |          |              |     дорожные     | количества        |
| Владимирской области, оборудованных ДВС,        |             |                |              |            |          |              |   предприятия    | транспортных      |
| работающими на альтернативных видах топлива     |             |                |              |            |          |              |    области**     | средств на 24 ед. |
|                                                 |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------|                   |
|                                                 |    2015     |     63,900     |    29,394    |   34,506   |          |              |  администрация   |                   |
|                                                 |             |                |              |            |          |              |  г. Владимира*   |                   |
|-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| 6. Строительство станций, позволяющих           |    2014     |      50,0      |              |            |          |     50,0     |   ООО "Газпром   |    Увеличение     |
| производить заправку транспортных средств       |             |                |              |            |          |              |   газомоторное   | количества        |
| альтернативными видами топлива, на территории   |             |                |              |            |          |              |    топливо"*     | заправочных       |
| Владимирской области                            |             |                |              |            |          |              |                  | станций на 1 ед.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Предоставление перевозчикам, использующим    | постоянно с |                |              |            |          |              |      ДТДХ,       |                   |
| на маршрутных автобусах в качестве моторного    |  2013 года  |                |              |            |          |              |      ОМСУ*       |                   |
| альтернативные виды топлива, в том числе        |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| компримированный природный газ,                 |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| преимущественного права (при прочих равных      |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| условиях) на заключение договоров на            |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| осуществление перевозок пассажиров на           |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| городских и пригородных маршрутах регулярных    |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| перевозок                                       |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
|-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| 2. Переоборудование транспортных средств,       |    2014     |     0,300      |              |   0,300    |          |              |      ДТДХ,       |    Увеличение     |
| относящихся к общественному транспорту,         |             |                |              |            |          |              | автотранспортны- | количества        |
| регулирование тарифов на услуги по перевозке на |             |                |              |            |          |              |  е предприятия   | транспортных      |
| котором осуществляется администрацией           |             |                |              |            |          |              |     области*     | средств на 3 ед.  |
| Владимирской области, оборудованных ДВС,        |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
| работающими на альтернативных видах топлива     |             |                |              |            |          |              |                  |                   |
|-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
|         ИТОГО по мероприятиям по годам          |    Всего    |    254,285     |    60,076    |   84,209   |          |   110,000    |                  |                   |
|                   реализации                    |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
|                                                 |    2013     |     13,385     |              |   13,385   |          |              |                  |                   |
|                                                 |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
|                                                 |    2014     |    137,000     |    30,682    |   36,318   |          |    70,000    |                  |                   |
|                                                 |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
|                                                 |    2015     |     83,900     |    29,394    |   34,506   |          |    20,000    |                  |                   |
|                                                 |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
|                                                 |    2016     |     20,000     |              |            |          |    20,000    |                  |                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                   |
                                                                                                                                                          |                   |
     * Организации, не входящие  в  структуру  администрации  области,
привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию

 

 

    Перечень целевых показателей Подпрограммы "Энергосбережение и
        повышение энергетической эффективности на транспорте"

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |     Наименование показателей      |  Единица  |          Значения целевых показателей          | Пояснения к расчету |
| п/п  |                                   | измерения |------------------------------------------------|                     |
|      |                                   |           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |                     |
|------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|
|  1   |                 2                 |     3     |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |         11          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.1. | Динамика               количества | ед.       | 11,0 | 9,0  | 10,0 | 11,0 |  40  | 12,0 | 13,0 | Составляется график |
|      | высокоэкономичных              по |           |      |      |      |      |      |      |      | проведения          |
|      | использованию  моторного  топлива |           |      |      |      |      |      |      |      | мероприятий по      |
|      | (в  том   числе   относящихся   к |           |      |      |      |      |      |      |      | энергоэффективности |
|      | объектам   с   высоким    классом |           |      |      |      |      |      |      |      | транспорта          |
|      | энергетической     эффективности) |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | транспортных             средств, |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | относящихся    к    общественному |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | транспорту,         регулирование |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | тарифов на услуги по перевозке на |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | котором            осуществляется |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | субъектом Российской Федерации    |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|
| F.2. | Динамика               количества | ед.       | 5,0  | 6,0  | 7,0  | 8,0  |  10  | 9,0  | 10,0 |                     |
|      | общественного         транспорта, |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | регулирование тарифов  на  услуги |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | по    перевозке    на     котором |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | осуществляется          субъектом |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | Российской      Федерации,      в |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | отношении    которых    проведены |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | мероприятия                    по |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | энергосбережению   и    повышению |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | энергетической  эффективности,  в |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | том числе по  замещению  бензина, |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | используемого       транспортными |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | средствами в  качестве  моторного |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | топлива, природным газом          |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|
| F 3. |  Динамика              количества | ед.       |  -   |  -   |  -   |  -   |  6   |  18  |  -   |                     |
|      | транспортных             средств, |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | относящихся      к       дорожно- |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | коммунальным              службам |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | Владимирской             области, |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | оборудованных                ДВС, |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | работающими   на   альтернативных |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | видах топлива                     |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|
| F 4. |  Динамика   количества   станций, | ед.       |  -   |  -   |  -   |  -   |  1   |  -   |  -   |                     |
|      | позволяющих           производить |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | заправку   транспортных   средств |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | альтернативными  видами  топлива, |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | на    территории     Владимирской |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|      | области                           |           |      |      |      |      |      |      |      |                     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                        Приложение N 7
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 17.02.2014 N 126

 

                 7. Перечень программных мероприятий

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  |        Наименование        |     Срок      | Объем             | Федеральный  | Областной |    Бюджеты    |  Внебюджетные  |   Ответственные    |          Ожидаемые          |
|        |        мероприятия         |  исполнения   | финансирования    | бюджет, млн. |  бюджет,  | муниципальных | средства, млн. |   за реализацию    |         результаты          |
|        |                            |               | всего, млн. руб., |     руб.     | млн. руб. | образований,  |      руб.      |    мероприятия     |                             |
|        |                            |               | в том числе:      |              |           |   млн. руб.   |                |                    |                             |
|--------+----------------------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------|
|   1    |             2              |       3       |         4         |      5       |     6     |       7       |       8        |         9          |             10              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             I. Организационные мероприятия                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: Обеспечение принятия оптимальных решений при реализации программных мероприятий                                               |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------|
| Задача: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности                         |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------|
| 1.1.   | Формирование ежегодного    | 2012-2015 гг. |                   |              |           |               |                |      Главные       |                             |
|        | плана мероприятий          |               |                   |              |           |               |                |  распорядители и   |                             |
|        | Программы                  |               |                   |              |           |               |                | получатели средств |                             |
|--------+----------------------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------|    областного и    |-----------------------------|
| 1.2.   | Выполнение отчетов по      | 2012-2015 гг. |                   |              |           |               |                |  местного бюджета  |                             |
|        | реализации планов          |               |                   |              |           |               |                |                    |                             |
|        | мероприятий                |               |                   |              |           |               |                |                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     II. Энергетические обследования (энергоаудит)                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.   |       Энергетические       |     2012      |       0,949       |    0,000     |   0,949   |     0,000     |     0,000      | Учреждения         |         Оформление          |
|        | обследования (энергоаудит) |               |                   |              |           |               |                | департамента       |       энергетических        |
|        |    областных учреждений    |               |                   |              |           |               |                | социальной защиты  |          паспортов          |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | населения          |                             |
|        |                            |               |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------|                             |
|        |                            |               |       1,843       |    0,000     |   1,843   |     0,000     |     0,000      | Учреждения         |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | департамента       |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | образования        |                             |
|        |                            |               |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------|                             |
|        |                            |               |       0,166       |    0,000     |   0,166   |     0,000     |     0,000      | Учреждения         |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | департамента       |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | культуры и туризма |                             |
|        |                            |               |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------|                             |
|        |                            |               |       0,300       |    0,000     |   0,300   |     0,000     |     0,000      | Учреждения         |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | департамента по    |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | физической         |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | культуре и спорту  |                             |
|        |                            |               |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------|                             |
|        |                            |               |       1,718       |    0,000     |   1,379   |     0,000     |     0,339      | Главные            |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | распорядители и    |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | получатели средств |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | областного         |                             |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | бюджета            |                             |
|        |----------------------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------|                             |
|        |                            |     Всего     |       4,976       |    0,000     |   4,637   |     0,000     |     0,339      |                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        III. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15%                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при  |
|                      соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.   | Мероприятия, направленные  |    2012 г     |      56,074       |    0,000     |  52,651   |     0,000     |     3,423      |                    |    Экономия- э/энергия -    |
|        |  на снижение потребления   |               |                   |              |           |               |                |                    |      458,5 тыс. кВтч,       |
|        |      ТЭР учреждениями      |               |                   |              |           |               |                |                    |     тепловая энергия -      |
|        | (установка приборов учета  |               |                   |              |           |               |                |                    |   1952,62 Гкал, топлива -   |
|        |   потребления ресурсов,    |               |                   |              |           |               |                |                    |   83,43 т. у. т., воды -    |
|        |         внедрение          |               |                   |              |           |               |                |                    |     24,713 тыс. куб. м      |
|--------|     энергосберегающего     |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------|
| 3.1.1. |  оборудования, утепление   |  в том числе  |       1,309       |    0,000     |   1,309   |     0,000     |     0,000      | Департамент        | Экономия- э/энергия -       |
|        |    входных дверей, окон    |               |                   |              |           |               |                | социальной         | 125,6 тыс. кВтч, тепловая   |
|        |    (замена), чердачных     |               |                   |              |           |               |                | защиты населения   | энергия - 500 Гкал, воды -  |
|        |   перекрытий и подвалов,   |               |                   |              |           |               |                |                    | 8,7 тыс. куб. м,            |
|        |     фасадов, установка     |               |                   |              |           |               |                |                    | природного газа - 20 тыс.   |
|        |     теплоотражателей)      |               |                   |              |           |               |                |                    | куб. м, угля- 100 т, дров - |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | 15 куб. м                   |
|--------|                            |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------|
| 3.1.2. |                            |               |      15,498       |    0,000     |  15,055   |     0,000     |     0,443      | Департамент        | Экономия- э/энергия -       |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | здравоохранения    | 184,85 тыс. кВтч,           |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | тепловая энергия - 514      |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | Гкал, воды - 13,41 тыс.     |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | куб. м                      |
|--------|                            |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------|
| 3.1.3. |                            |               |      25,851       |    0,000     |  25,851   |     0,000     |     0,000      | Департамент        | Экономия- э/энергия - 50    |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                | образования        | тыс. кВтч, тепловая         |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | энергия -264,9 Гкал, воды   |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | - 1,08 тыс. куб. м,         |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | природного газа - 0,35      |
|        |                            |               |                   |              |           |               |                |                    | тыс. куб. м, угля - 2,0 т   |
|--------|                            |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------|
| 3.1.4. |                            |               |       2,092       |    0,000     |   1,817   |     0,000     |     0,275      | Департамент        | Экономия- э/энергия -       |


Информация по документу
Читайте также