|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Хабаровского края от 01.11.2008 № 255-пр
Документ имеет не последнюю редакцию.
3. Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами 3.1. Обеспечение психиатрической 6,30 0,30 1,00 5,00 службы современными лекарственными препаратами 3.2. Открытие палат интенсивной 6,00 3,00 3,00 терапии в психиатрических учреждениях здравоохранения - приобретение оборудования 3,00 1,50 1,50 для оснащения палат интенсивной терапии муниципального учреждения здравоохранения "Городской наркологический диспансер" г. Комсомольска-на-Амуре - приобретение оборудования 3,00 1,50 1,50 для оснащения палат интенсивной терапии государственного учреждения здравоохранения "Краевая психиатрическая больница" министерства здравоохранения края 3.3. Разработка и внедрение новых 5,20 0,70 2,00 2,50 методов диагностики и лечения психических расстройств (нейрон-спектр-система видеонаблюдения при длительной регистрации электроэнцефалограммы, комплекс аппаратно-программный "МИЦАЛ-ЭЭГ") 3.4. Проведение научных 1,35 0,15 0,50 0,70 исследований в области профилактики алкоголизма, наркоманий и связанных с ними последствий, в том числе проведение социологических исследований по выявлению причин и факторов, способствующих распространению зависимостей от психоактивных веществ 3.5. Создание реабилитационного 5,00 5,00 отделения в муниципальном учреждении здравоохранения "Городской наркологический диспансер" г. Комсомольска-на-Амуре 3.6. Создание и оснащение отделения 120,00 120,00 принудительного лечения на 45 коек в государственном учреждении здравоохранения "Краевая психиатрическая больница" министерства здравоохранения края Всего 149,85 1,15 9,50 139,20 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров 4.1. Организация подготовки 0,80 0,20 0,30 0,30 медицинских кадров по психиатрии, психиатрии-наркологии, в том числе детско-подростковой, в федеральных учреждениях здравоохранения 4.2. Подготовка методических 0,03 0,01 0,01 0,01 рекомендаций по раннему выявлению подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ 4.3. Подготовка методических 0,03 0,01 0,01 0,01 рекомендаций по медицинскому освидетельствованию граждан для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения 4.4. Подготовка методических 0,03 0,01 0,01 0,01 рекомендаций по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств 4.5. Проведение семинаров для 0,03 0,01 0,01 0,01 педагогов, психологов средних, средних специальных и высших учебных заведений по раннему выявлению наркологических расстройств среди детей и подростков 4.6. Подготовка методических 0,03 0,01 0,01 0,01 рекомендаций по результатам мониторинга наркотизации среди учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений 4.7. Подготовка методических 0,03 0,01 0,01 0,01 рекомендаций по современным методам диагностики и лечения наркологических больных Всего 0,98 0,26 0,36 0,36 Итого 157,93 2,31 12,46 143,16 IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 157,93 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям: - лекарственное обеспечение - 9,00 млн. рублей; - внедрение современных методов диагностики и лечения психических расстройств и расстройств поведения - 143,30 млн. рублей; - прочие нужды - 5,63 млн. рублей. V. Механизм реализации подпрограммы 5.1. Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения. 5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 5.4. Министерство здравоохранения края: 5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края. 5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме. 5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы. 5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год. 5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы. 5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы. 5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы. 5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы. 5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год. 5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов. 5.5. Учреждения здравоохранения края: 5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе. 5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации. 5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе. 5.6. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. 5.7. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости психическими расстройствами, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения. VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом по следующим показателям: - снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 18,7 процента; - снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 16,9 процента. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний. ПОДПРОГРАММА "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ" ПАСПОРТ подпрограммы "Артериальная гипертония" Наименование - подпрограмма "Артериальная гипертония" подпрограммы Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля 2008 г. правового акта о N 48-пр "О ходе реализации на территории Хабаровского разработке края основных направлений Послания Президента Российской подпрограммы Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2007 года и приоритетных национальных проектов" Государственный - министерство здравоохранения края заказчик (государственный заказчик - координатор) подпрограммы Основные - министерство здравоохранения края разработчики подпрограммы Цели и задачи - снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами подпрограммы головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт); создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; обеспечение достижения целевых показателей артериальной гипертонии у больных гипертонической болезнью; создание системы специализированной медицинской помощи больным с осложнениями артериальной гипертонии Основные целевые - заболеваемость сосудистыми расстройствами головного показатели мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) подпрограммы вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно выполнения подпрограммы Перечень - профилактика, диагностика и лечение артериальной основных гипертонии и ее осложнений; мероприятий подпрограммы совершенствование организации помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепление материально-технической базы для ее реализации; повышение квалификации медицинских кадров в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 136,07 млн. рублей (в ценах источники соответствующих лет), средства краевого бюджета, финансирования в том числе: подпрограммы 2009 год - 2,59 млн. рублей; 2010 год - 52,09 млн. рублей; 2011 год - 81,39 млн. рублей Ожидаемые - снижение заболеваемости: конечные - сосудистыми расстройствами головного мозга результаты (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие выполнения артериальной гипертонии - до 406 случаев на 100 тыс. подпрограммы населения; - инфарктом миокарда - до 170 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет организации министерство здравоохранения края контроля за исполнением подпрограммы I. Характеристика проблемы В крае, как и в Российской Федерации в целом, сохраняется рост заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, профилактика и лечение которых являются одной из приоритетных проблем общества в целом, поскольку общество несет значительные потери в связи с инвалидностью и смертностью от этих болезней. Реализация на территории края краевой целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и улучшение оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хабаровском крае на 2002 - 2008 годы" позволила значительно улучшить сложившуюся ситуацию. Начиная с 2003 года снизились темпы ежегодного прироста инфарктов миокарда и мозговых инсультов. По данным статистики, за период реализации программы удалось снизить заболеваемость инфарктом миокарда на 27 процентов, в том числе повторным инфарктом миокарда - на 5 процентов. Доля больных с цереброваскулярными заболеваниями уменьшилась на 7 процентов. В то же время в структуре смертности смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место и составляет 52 процента. При этом лидирующие позиции среди основных причин смертности принадлежат наиболее грозному осложнению артериальной гипертонии - инсульту. Ситуация осложняется тем, что наряду с чрезвычайно высокой распространенностью артериальной гипертонии, для России характерны крайне неудовлетворительная осведомленность больных о наличии у них заболевания, недостаточный охват лекарственной терапией больных и катастрофически низкая ее эффективность. Основную группу риска сердечно-сосудистых заболеваний составляют лица, имеющие артериальную гипертонию, избыточный вес и т.д. Отдавая приоритет профилактике, необходимо продолжить работу по внедрению современных медицинских технологий в лечение осложнений артериальной гипертонии, прежде всего острого нарушения мозгового кровообращения и ишемической болезни сердца, позволяющих сохранить жизнь и трудоспособность данному контингенту больных. II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы является снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт). Задачами подпрограммы являются: - создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; - обеспечение достижения целевых показателей артериальной гипертонии у больных гипертонической болезнью; - создание системы специализированной медицинской помощи больным с осложнениями артериальной гипертонии. Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2009 - 2011 годах одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. III. Перечень мероприятий подпрограммы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----T-------------------------------T------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Краевой бюджет ¦ ¦п/п ¦ +---------T--------------------------+ ¦ ¦ ¦всего за ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - +--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦2011 годы¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ L----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------- 1. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений 1.1. Создание постоянно действующей 0,36 0,12 0,12 0,12 телепередачи о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и об их устранении 1.2. Создание рекламных 0,36 0,12 0,12 0,12 видеороликов, издание плакатов о профилактике артериальной гипертонии 1.3. Создание системы мониторинга 0,30 0,10 0,10 0,10 эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии и ее осложнениям 1.4. Издание для медицинских 0,30 0,10 0,10 0,10 работников методических разработок, справочных и информационных материалов по профилактике, диагностике на ранней стадии и лечению артериальной гипертонии 1.5. Организация работы школ для 0,90 0,30 0,60 больных артериальной гипертонией Всего 2,22 0,44 0,74 1,04 2. Совершенствование организации помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепление материально-технической базы ее реализации 2.1. Оснащение учреждений кардиологической и неврологической служб современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения: - государственное учреждение 3,65 0,15 1,00 2,50 здравоохранения "Краевая клиническая больница N 2" министерства здравоохранения края - государственное учреждение 3,65 0,15 1,00 2,50 здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения края - муниципальное учреждение 3,00 1,00 2,00 здравоохранения "Городская больница N 7" г. Комсомольска-на-Амуре 2.2. Организация отделения острого 46,00 23,00 23,00 коронарного синдрома в государственном учреждении здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения края 2.3. Обеспечение специализированных отделений для лечения больных инфарктом миокарда и инсультами современными лекарственными средствами для оказания специализированной помощи: - государственное учреждение 30,50 0,50 10,00 20,00 здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения края - государственное учреждение 46,00 1,00 15,00 30,00 здравоохранения "Краевая клиническая больница N 2" министерства здравоохранения края Всего 132,80 1,80 51,00 80,00 3. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 3.1. Целевая подготовка бригад 0,45 0,15 0,15 0,15 врачей для оказания специализированных видов медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 3.2. Проведение конференций и 0,60 0,20 0,20 0,20 семинаров по актуальным проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, научно-практических семинаров с участием специалистов федеральных учреждений здравоохранения Всего 1,05 0,35 0,35 0,35 Итого 136,07 2,59 52,09 81,39 IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 136,07 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям: - лекарственное обеспечение - 76,5 млн. рублей; - капитальные вложения - 56,3 млн. рублей; - прочие нужды - 3,27 млн. рублей. V. Механизм реализации подпрограммы 5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения. 5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 5.4. Министерство здравоохранения края: 5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края. 5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме. 5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансировании мероприятий подпрограммы. 5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год. 5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы. 5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы. 5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы. 5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы. 5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год. 5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов. 5.5. Учреждения здравоохранения края: 5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе. 5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации. 5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по форме согласно приложениям N 4 - 7 к Программе. 5.6. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт), совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения. 5.7. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей: - снижение заболеваемости: сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 406 случаев на 100 тыс. населения; инфарктом миокарда до 170 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения. ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА" ПАСПОРТ подпрограммы "Вакцинопрофилактика" Наименование - подпрограмма "Вакцинопрофилактика" подпрограммы Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля 2008 г. правового акта о N 48-пр "О ходе реализации на территории Хабаровского разработке края основных направлений Послания Президента Российской подпрограммы Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2007 года и приоритетных национальных проектов" Государственный - министерство здравоохранения края заказчик (государственный заказчик - координатор) подпрограммы Основные - министерство здравоохранения края разработчики подпрограммы Цели и задачи - снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми подпрограммы средствами специфической профилактики; совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов планирования и учета вакцинации населения; совершенствование системы транспортировки и хранения ("холодовой цепи") препаратов для вакцинопрофилактики и постановки иммунологических проб; улучшение материально-технической базы специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным технологическим оборудованием; повышение квалификации медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики; пропаганда необходимости профилактических прививок среди населения Основные целевые - охват профилактическими прививками детей; показатели подпрограммы заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики; заболеваемость инфекциями, эндемичными для края: весенне-летний клещевой энцефалит, туляремия, бешенство Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно выполнения подпрограммы Перечень - профилактика инфекционных заболеваний; основных мероприятий укрепление материально-технической базы учреждений подпрограммы здравоохранения; повышение квалификации специалистов здравоохранения Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 101,591 млн. рублей (в ценах источники соответствующих лет), средства краевого бюджета, финансирования в том числе: подпрограммы 2009 год - 0,500 млн. рублей; 2010 год - 48,930 млн. рублей; 2011 год - 52,161 млн. рублей Ожидаемые - сохранение 95-процентного уровня охвата детей конечные профилактическими прививками; результаты выполнения снижение заболеваемости коклюшем до 4,6 случая на подпрограммы 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией, бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних показателей до 15,4 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,4 случая на 100 тыс. населения Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет организации министерство здравоохранения края контроля за исполнением подпрограммы I. Характеристика проблемы Несмотря на достижение стабилизации в крае эпидемиологической обстановки по ряду вакциноуправляемых заболеваний, в вопросах иммунопрофилактики инфекционных заболеваний остается ряд нерешенных проблем. В крае сохраняется высокий уровень заболеваемости детей всех возрастных групп болезнями органов дыхания, вызываемыми пневмококками и гемофильной палочкой. В структуре общей заболеваемости болезни органов дыхания составляют 80 процентов. Тревогу вызывает и высокий уровень заболеваемости бактериальными менингитами, в том числе, вызванными менингококками, гемофильной палочкой. Заболеваемость менингококковой инфекцией по итогам 2007 года почти в 2 раза превысила российский показатель (4,27 против 1,87 случая на 100 тыс. населения). Сохраняется неблагополучная ситуация по вирусному гепатиту A, ветряной оспе. В крае ежегодно более 50 детей с тяжелыми соматическими и неврологическими заболеваниями группы риска не прививаются против коклюша АКДС-вакциной. На территориях края медленно внедряются программные средства анализа и обработки информации с использованием компьютерных программ. Не во всех районах края организованы кабинеты иммунопрофилактики. Для выполнения целей и задач настоящей подпрограммы необходим системный подход для координации и планирования ресурсов, сроков реализации комплекса социально-экономических, медицинских, организационно-хозяйственных и других мероприятий. II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. Задачами подпрограммы являются: - совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; - совершенствование методов планирования и учета вакцинации населения; - совершенствование системы транспортировки и хранения ("холодовой цепи") препаратов для вакцинопрофилактики и постановки иммунологических проб; - улучшение материально-технической базы специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным технологическим оборудованием; - повышение квалификации медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики; - пропаганда необходимости профилактических прививок среди населения. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. III. Перечень мероприятий подпрограммы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----T-------------------------------T------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Краевой бюджет ¦ ¦п/п ¦ +---------T--------------------------+ ¦ ¦ ¦всего за ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - +--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦2011 годы¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ L----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------- 1. Профилактика инфекционных заболеваний 1.1. Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов, не закупаемых за счет средств федерального бюджета: вакцина против ветряной оспы 0,287 0,140 0,147 (дети с онкогематологическими заболеваниями и дети, ожидающие пересадку почки, не болевшие ветряной оспой): 1 - 13 лет - 82 ребенка (однократно), 14 - 17 лет - 18 детей (двукратно), дети, ожидающие пересадку почки, - 4 ребенка (14 - 17 лет) вакцина против вируса папилломы 3,645 1,769 1,876 человека (130 девочек в возрасте 10 лет в детских домах) иммуноглобулин противоклещевой 15,421 7,486 7,935 аллерген туберкулезный 3,057 1,484 1,573 вакцина против клещевого 37,150 18,034 19,116 энцефалита вакцина гриппозная 25,681 12,312 13,369 вакцина туляремийная 3,504 1,701 1,803 вакцина антирабическая 3,038 1,475 1,563 иммуноглобулин антирабический 2,495 1,211 1,284 вакцина против гемофильной 0,622 0,302 0,320 инфекции вакцина АКДС (бесклеточная) 0,245 0,119 0,126 вакцина против гепатита A 3,367 1,635 1,732 вакцина менингококковая 0,256 0,124 0,132 вакцина пневмококковая 0,064 0,031 0,033 сыворотка противогангренозная 0,818 0,397 0,421 сыворотка противостолбнячная 0,150 0,073 0,077 сыворотка противодифтерийная 0,072 0,035 0,037 сыворотка 0,101 0,049 0,052 противоботулинистическая, тип B сыворотка против яда гадюки 0,068 0,033 0,035 обыкновенной 1.2. Организационно-методическое 0,150 0,050 0,050 0,050 обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики 1.3. Организация просветительской 0,150 0,050 0,050 0,050 работы с населением по вопросам вакцинопрофилактики через средства массовой информации Всего 100,341 0,100 48,510 51,731 2. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 2.1. Программное обеспечение 0,300 0,100 0,100 0,100 учреждений здравоохранения края по проведению вакцинопрофилактики 2.2. Приобретение холодильного 0,800 0,250 0,270 0,280 оборудования, контейнеров для обработки шприцев и инструментария, сумок-холодильников Всего 1,100 0,350 0,370 0,380 3. Повышение квалификации специалистов здравоохранения Организация и проведение 0,150 0,050 0,050 0,050 краевых семинаров по подготовке медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики Всего 0,150 0,050 0,050 0,050 Итого 101,591 0,500 48,930 52,161 IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 101,591 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям: - приобретение вакцин - 100,041 млн. рублей; - капитальные вложения - 1,100 млн. рублей; - прочие нужды - 0,450 млн. рублей. Объемы финансирования могут уточняться. V. Механизмы реализации подпрограммы 5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения. 5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 5.4. Министерство здравоохранения края: 5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края. 5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме. 5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы. 5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год. 5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы. 5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы. 5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы. 5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы. 5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год. 5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов. 5.5. Учреждения здравоохранения края: 5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе. 5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации. 5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе. 5.6. Передача муниципальным образованиям края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. 5.7. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий. VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей: - сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; - поддержание территории края, свободной от полиомиелита; - сохранение заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, весенне-летним клещевым энцефалитом на уровне спорадических случаев; - отсутствие случаев заболевания туляремией, бешенством; - снижение заболеваемости коклюшем до 4,6 случая на 100 тыс. населения; - стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией, бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних показателей; - исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом. Приложение N 1 к краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2009 - 2011 ГОДЫ)" ------T----------------------T-----------T----------T--------T--------T--------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Базовое ¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ ¦ п/п ¦ показателей ¦ измерения ¦ значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2007 год)¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ L-----+----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------- I. Подпрограмма "Сахарный диабет" 1. Частота развития процентов 71 70 60 40 хронических осложнений у больных сахарным диабетом 2. Доля больных сахарным - " - 85 90 95 100 диабетом типа 1, которым применяется интенсивная инсулинотерапия с использованием инсулиновых аналогов 3. Доля больных сахарным - " - 68 80 90 100 диабетом типа 2, которым применяется комбинированная терапия 4. Доля больных сахарным - " - 18 20 25 30 диабетом типа 2, которые переведены на инсулинотерапию II. Подпрограмма "Туберкулез" 1. Доля случаев процентов 69,3 69,3 69,65 70,0 прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения 2. Смертность от случаев на 27,2 27,2 27,00 26,9 туберкулеза 100 тыс. населения 3. Охват населения процентов 77,6 77,6 78,00 78,4 профилактическими осмотрами III. Подпрограмма "Онкология" 1. Показатели, характеризующие выполнение государственного планового задания по оказанию населению бесплатной медицинской помощи 1.1. Число пролеченных законченных 5231 5231 5231 5231 больных на случаев круглосуточных койках 1.2. Количество посещений посещений 54684 54684 54684 54684 1.3. Количество пациентов пациентов в 6574 6574 6574 6574 в дневном стационаре день 1.4. Средняя длительность дней 19,5 19,3 19,0 18,5 пребывания в круглосуточном стационаре 1.5. Занятость койки - " - 340 340 340 340 2. Показатели результативности медицинской помощи 2.1. Удельный вес процентов не менее не менее не менее не менее пролеченных больных 90 90 90 90 на круглосуточных койках 2.2. Доля больных, - " - не менее не менее не менее не менее закончивших 50 50 50 50 специальное лечение 2.3. Оперативная активность - " - не менее не менее не менее не менее 75 75 75 75 2.4. Длительность дней не более не более не более не более предоперационного 5 5 5 5 периода у плановых больных 2.5. Послеоперационные процентов не более не более не более не более осложнения 4,5 4,3 4,2 4,1 2.6. Летальность общая процентов не более не более не более не более 1,2 1,2 1,2 1,2 2.7. Летальность - " - не более не более не более не более послеоперационная 2 2 2 2 2.8. Расхождение - " - не более не более не более не более клинического и 3,3 3,3 3,3 3,3 патологоанатомического диагнозов 2.9. Удельный вес больных с - " - не более не более не более не более запущенными стадиями 20 20 20 20 впервые выявленных злокачественных новообразований 2.10. Доля больных, - " - не менее не менее не менее не менее выявленных активно при 55 58 60 65 целевых медицинских осмотрах, с I и II стадией злокачественных новообразований 2.11. Одногодичная - " - не более не более не более не более летальность 30 29,5 29 28,5 2.12. Удельный вес посещений - " - не более не более не более не более с профилактической 65 65 65 65 целью 2.13. Индекс накопления - " - не более не более не более не более 4,8 4,85 4,9 4,95 2.14. Смертность от случаев на 199 192 188 183 онкологических 100 тыс. заболеваний населения IV. Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 1. Число серологических случаев на 1015,0 1017,0 1018,0 1020,0 обследований 1 тыс. (микрореакция с населения кардиолипиновым антигеном, иммуноферментный анализ) на сифилис 2. Заболеваемость случаев на 117,7 115,3 110,2 100,5 сифилисом 100 тыс. населения 3. Заболеваемость детей случаев на 9,2 8,1 7,5 6,9 сифилисом 100 тыс. детского населения 4. Заболеваемость случаев на 152,3 145,2 136,1 128,2 гонореей 100 тыс. населения 5. Заболеваемость детей случаев на 4,9 4,3 3,9 3,6 гонореей 100 тыс. детского населения 6. Доля беременных, процентов 73 78 80 82 получивших адекватное и своевременное обследование на сифилис 7. Доля детей, больных - " - 60 65 70 75 гонореей, получивших адекватное обследование V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 1. Заболеваемость острым случаев на 6,1 5,0 4,0 3,0 вирусным гепатитом B 100 тыс. населения 2. Заболеваемость острым - " - 2,8 2,7 2,6 2,5 вирусным гепатитом C 3. Заболеваемость - " - 68,9 67,0 66,0 65,0 хроническим вирусным гепатитом VI. Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае" 1. Доля пациентов, процентов 16,2 16,9 17,5 18,1 охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи 2. Доля пациентов, - " - 19,5 19,1 18,9 18,7 нуждающихся в стационарной психиатрической помощи 3. Средняя дней 54,3 54,1 54,0 53,7 продолжительность лечения в психиатрическом стационаре 4. Доля повторных процентов 17,9 17,5 17,1 16,9 госпитализаций в психиатрический стационар VII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" 1. Заболеваемость случаев на 406 сосудистыми 100 тыс. расстройствами населения головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии 2. Смертность от - " - 170 сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии 3. Заболеваемость от - " - 170 инфаркта миокарда VIII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 1. Охват детей процентов 95 95 95 95 профилактическими прививками 2. Заболеваемость случаев на 12,77 10,10 7,40 4,60 коклюшем 100 тыс. населения 3. Заболеваемость - " - 21,53 19,50 17,45 15,41 менингококковой инфекцией 4. Заболеваемость - " - 0,57 0,56 0,50 0,40 клещевым энцефалитом 5. Заболеваемость - " - 0 0 0 0 полиомиелитом Приложение N 2 к краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" СМЕТА РАСХОДОВ НА КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2009 - 2011 ГОДЫ)" -----T----------------------------T----------T----------------------T--------T--------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия, ¦ Единица ¦ Объем работ ¦ Сумма ¦ Источник ¦ ¦п/п ¦ виды расходов по бюджетной ¦измерения ¦ ¦ (тыс. ¦финансирования¦ ¦ ¦ классификации расходов ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+----------------------+--------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ L----+----------------------------+----------+----------------------+--------+--------------- I. Подпрограмма "Сахарный диабет" 1. Организационные 1,180 краевой бюджет мероприятия - всего в том числе: 1.1. Обеспечение функционирования ведение электронной 0,220 - " - государственного регистра версии краевого лиц, больных сахарным сегмента регистра диабетом (далее - регистр), ст. 221, 310 1.2. Осуществление мониторинга проведение анализа по 0,090 - " - эпидемической ситуации по данным отчетов сахарному диабету на краевого сегмента территории Хабаровского края регистра ст. 221 1.3. Разработка и реализация приобретение расходных 0,300 - " - программы скрининга на материалов сахарный диабет среди населения Хабаровского края ст. 310 1.4. Разработка и внедрение разработка методологии 0,150 краевой бюджет системы контроля за лечением врачебного контроля за больных сахарным диабетом лечением больных ст. 226 1.5. Разработка и издание штук разработка и издание 0,120 - " - учебных и методических шести методических пособий по вопросам пособий диагностики, лечения больных сахарным диабетом, по улучшению гликемического контроля у больных сахарным диабетом ст. 226 1.6. Создание рекламных плакатов создание рекламных 0,300 - " - по профилактике сахарного плакатов диабета ст. 226 2. Мероприятия, направленные на 361,400 - " - повышение эффективности диагностики и лечения больных сахарным диабетом, - всего в том числе: 2.1. Обеспечение больных упаковок закупка инсулинов для 149,000 - " - сахарным диабетом инсулинами больных сахарным ст. 340 диабетом 2.2. Обеспечение больных - " - закупка средств 157,300 - " - сахарным диабетом средствами самоконтроля (270 самоконтроля упаковок) ст. 340 2.3. Оснащение учреждений закупка расходного 50,600 - " - здравоохранения края материала для оборудованием и необходимым определения расходным материалом для гликолизированного определения гемоглобина гликолизированного гемоглобина ст. 340 2.4. Приобретение оборудования приобретение 0,200 краевой бюджет "Диабетическая стопа" для оборудования учреждений здравоохранения г. Комсомольска-на-Амуре ст. 310 2.5. Реализация обучающих закупка досок, 0,060 - " - программ для больных глюкометров, сахарным диабетом в тест-полосок, учреждениях здравоохранения расходного материала Хабаровского края ст. 310 2.6. Оснащение государственных закупка современных 4,240 - " - учреждений здравоохранения дозаторов инсулина и современными дозаторами расходного материала инсулина и расходными для мониторинга материалами для мониторинга суточной гликемии суточной гликемии ст. 310, 340 3. Подготовка и повышение 0,190 - " - квалификации медицинских кадров - всего в том числе: 3.1. Подготовка врачей-терапевтов подготовка врачей 0,040 - " - участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики, медицинских сестер участковых по вопросам диагностики и профилактики сахарного диабета, лечения и диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом ст. 212, 221, 222, 226 3.2. Проведение конференций, подготовка 0,150 - " - семинаров по вопросам информационного диагностики, лечения больных материала, сахарным диабетом, улучшению аналитических гликемического контроля у сборников больных сахарным диабетом ст. 226 Всего по подпрограмме 362,770 - " - II. Подпрограмма "Туберкулез" 1. Совершенствование методов 80,550 краевой бюджет диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом - всего в том числе: 1.1. Приобретение штук закупка 32,000 - " - рентгенодиагностических рентгенаппаратов, аппаратов для учреждений спирального томографа противотуберкулезной службы в целях повышения качества диагностики туберкулеза ст. 310, 340 1.2. Обеспечение учреждений комплектов закупка расходных 19,500 - " - противотуберкулезной службы материалов для расходными материалами для бактериологических бактериологических лабораторий (реактивы лабораторий в целях для аппарата BACTEC) совершенствования лабораторной диагностики ст. 340 1.3. Обеспечение штук приобретение 6,950 - " - бактериологических микроскопа лабораторий края новыми люминесцентного приборами люминесцентного бинокулярного типа, бинокулярного типа бокса биологической ст. 310 защиты 1.4. Обеспечение курсов приобретение 15,000 - " - противотуберкулезной службы препаратов с края лекарственными множественной препаратами для лекарственной контролируемого лечения в устойчивостью амбулаторных условиях ст. 340 1.5. Приобретение автотранспорта штук приобретение семи 3,600 - " - для создания "стационаров машин на дому" и организации контролируемого лечения ст. 310 1.6. Обеспечение инфекционного штук приобретение 3,500 краевой бюджет контроля деятельности рециркуляторов, противотуберкулезных респираторов, учреждений края. Защита бактерицидных персонала и больных от облучателей внутрибольничного распространения инфекций ст. 310 2. Совершенствование методов 51,290 - " - профилактики и выявления туберкулеза - всего в том числе: 2.1. Организация штук подготовка 2,490 - " - просветительской работы по телепередач - 4, профилактике туберкулеза радиопередач - 12, среди населения печатной продукции - ст. 226 6100 2.2. Приобретение передвижных и - " - приобретение девяти 48,800 - " - стационарных флюорографов флюорографов для раннего выявления туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети края ст. 310 3. Приобретение оргтехники для комплектов приобретение 15 0,520 - " - эпидемического мониторинга комплектов туберкулеза в крае ст. 310 4. Обучение на базе человек подготовка 11 0,090 - " - федеральных учреждений врачей-фтизиатров в здравоохранения год врачей-фтизиатров ст. 212, 222, 226 Всего по подпрограмме 133,260 - " - III. Подпрограмма "Онкология" 1. Организационные 1,45 краевой бюджет мероприятия - всего в том числе: 1.1. Разработка и издание штук разработка и 0,150 краевой бюджет учебных и методических публикация пяти пособий по вопросам раннего методических выявления предопухолевых и рекомендаций и пособий онкологических заболеваний ст. 226 1.2. Обеспечение публикации в средствах 0,600 - " - информированности населения массовой информации, по вопросам профилактики и разработка материалов раннего выявления для проведения онкологических заболеваний анкетного скрининга ст. 226 1.3. Внедрение телемедицинских приобретение 0,700 - " - технологий для проведения оборудования консультирования пациентов с онкопатологией с федеральными учреждениями здравоохранения ст. 310 2. Мероприятия, направленные на 155,000 - " - повышение эффективности диагностики и лечения онкологических заболеваний, - всего в том числе: 2.1. Обеспечение современными курсов осуществление 132,900 - " - дорогостоящими дополнительного противоопухолевыми лекарственного препаратами в условиях обеспечения стационара дневного пребывания при поликлинике ст. 340 2.2. Внедрение реабилитационных создание кабинетов 1,100 - " - мероприятий для восстановительного онкологических больных, лечения получивших радикальное лечение ст. 226 2.3. Обеспечение обеспечение 15,000 краевой бюджет специализированного лекарственными гематологического отделения препаратами государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края препаратами нового поколения ст. 340 2.4. Применение обеспечение 6,000 - " - специализированных лекарственными препаратов нового поколения препаратами для лечения гематологических больных в условиях дневного гематологического стационара при государственном учреждении здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края ст. 310 3. Подготовка и повышение 1,150 - " - квалификации медицинских кадров - всего в том числе: 3.1. Проведение конференций, 0,150 - " - семинаров по вопросам диагностики, лечения больных с онкопатологией ст. 226 3.2. Подготовка бригады подготовка ежегодно 1,000 - " - врачей-онкологов на базе восьми федеральных учреждений врачей-онкологов здравоохранения г. Москвы, г. Санкт-Петербурга ст. 212, 222, 226 Итого по подпрограмме 157,600 - " - IV. Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 1. Укрепление 26,310 краевой бюджет материально-технической базы дерматовенерологической службы - всего в том числе: 1.1. Контроль качества штук приобретение аппарата 1,810 - " - лабораторной диагностики на для проведения современном уровне путем полимерной цепной приобретения аппарата для реакции проведения полимерной цепной реакции ст. 310 1.2. Оснащение - " - приобретение 1,500 - " - кожно-венерологических лабораторного диспансеров края оборудования лабораторным оборудованием для проведения иммуноферментного анализа и диагностики сифилиса ст. 310 1.3. Дооснащение диспансеров и - " - приобретение 3,000 - " - кабинетов края медицинским медицинского оборудованием оборудования ст. 310 1.4. Создание краевого - " - приобретение 20,000 - " - микологического центра медицинского ст. 310 оборудования 2. Разработка методических - " - подготовка трех 0,225 - " - материалов для обучения методических населения методам рекомендаций в год профилактики инфекций, передаваемых половым путем, ст. 226 3. Профилактика, диагностика и 14,400 - " - лечение инфекций, передаваемых половым путем, - всего в том числе: 3.1. Лечение медикаментозных 8,500 краевой бюджет хронических дерматозов дорогостоящими лекарственными препаратами ст. 340 3.2. Внедрение скрининга в приобретение 5,900 - " - диагностику инфекций, расходного материала передаваемых половым путем, для скрининга ст. 340 Всего по подпрограмме 40,935 - " - V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 1. Развитие системы 6,590 краевой бюджет эпидемиологического надзора и профилактики вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя - всего в том числе: 1.1. Создание на базе штук приобретение 0,250 - " - государственного учреждения оборудования здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" министерства здравоохранения Хабаровского края краевого информационно-аналитического банка данных о лабораторном скрининге ст. 226, 310 1.2. Ревакцинация медицинских - " - приобретение 6,100 - " - работников краевых лекарственных средств лечебно-профилактических и изделий медицинского учреждений против вирусных назначения гепатитов A и B, приобретение медицинских средств и изделий медицинского назначения ст. 340 1.3. Подготовка и выпуск памятки штук выпуск по одной 0,090 краевой бюджет для медицинских работников памятке в год по вопросам профессиональной безопасности ст. 226 1.4. Подготовка и выпуск буклетов - " - выпуск по одному 0,150 - " - по профилактике вирусных буклету в год гепатитов для населения ст. 226 2. Обеспечение своевременной 23,400 - " - диагностики, лечения вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя - всего в том числе: 2.1. Закупка медикаментов для приобретение 16,600 - " - лечения хронических вирусных лекарственных средств гепатитов B и C ст. 340 2.2. Приобретение штук приобретение 6,800 - " - диагностического оборудования стерилизационного оборудования ст. 310 3. Повышение квалификации подготовка по одному 0,390 - " - медицинских кадров по специалисту в год вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и профилактики вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя - всего ст. 212, 222, 226 в том числе: 3.1. Подготовка и проведение проведение 0,090 - " - краевых научно-практических конференций, конференций, семинаров, семинаров, совещаний совещаний по проблеме вирусных гепатитов; обеспечение участия ведущих специалистов профильных учреждений в международных конференциях по вирусным гепатитам и родственным проблемам ст. 226 3.2. Обучение в федеральных обучение по одному 0,300 краевой бюджет учреждениях здравоохранения специалисту в год ведущих специалистов профильных учреждений здравоохранения (лаборантов, инфекционистов, эпидемиологов) по вопросам диагностики, профилактики, лечения вирусных гепатитов ст. 212, 222, 226 Всего по подпрограмме 30,380 - " - VI. Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае" 1. Организация штук приобретение 1,100 краевой бюджет автоматизированной системы программного рабочих мест обеспечения врачей-психиатров "Электронная история ст. 226, 310 болезни" 2. Профилактика психических 6,000 - " - заболеваний - всего в том числе: 2.1. Создание циклов теле-, штук создание колонки 2,300 - " - радиопередач по проблемам нарколога в печатных употребления психоактивных изданиях, цикла веществ в молодежной среде; радиопередач, радио-, просвещение населения по телерекламы вопросам психогигиены и профилактики психических расстройств ст. 226 2.2. Организация своевременного штук приобретение 1,800 краевой бюджет оказания консультативной и тест-полосок лечебной помощи детям и "Мультихром-4" подросткам, доставленным в инспекции по делам несовершеннолетних, ст. 340 2.3. Организация оказания рублей организация 0,650 - " - лечебной и реабилитационной командировок помощи родителям, злоупотребляющим алкоголем или наркотиками, ст. 212, 222, 340 2.4. Проведение разработка анкет и 0,900 - " - клинико-психологического тестов для проведения скрининга среди детей и психологического подростков скрининга, техническое ст. 212, 226, 340 обеспечение проекта 2.5. Организация рублей выезд бригад 0,350 - " - медико-психолого- медико-психолого- педагогической помощи в педагогической помощи дошкольных и школьных в районы края учреждениях, социальных приютах детям и подросткам, входящим в группу риска и имеющим отставание в психическом развитии и психические расстройства, ст. 212, 222, 226 3. Диагностика, профилактика 149,850 - " - психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами, - всего в том числе: 3.1. Обеспечение психиатрической курсов приобретение 6,300 - " - службы современными лекарственных лекарственными препаратами препаратов ст. 340 3.2. Открытие палат интенсивной штук приобретение 6,000 краевой бюджет терапии в психиатрических оборудования для учреждениях здравоохранения оснащения палат ст. 310 интенсивной терапии 3.3. Разработка и внедрение - " - приобретение 5,200 - " - новых методов диагностики и нейрон-спектр-системы лечения психических видеонаблюдения при расстройств длительной регистрации ст. 310 электроэнцефалограммы, комплекса аппаратно-программного "МИЦАЛ-ЭЭГ" 3.4. Проведение научных - " - проведение курса 1,350 - " - исследований в области исследований профилактики алкоголизма, наркоманий и связанных с ними последствий, в том числе проведение социологических исследований по выявлению причин и факторов, способствующих распространению зависимостей от психоактивных веществ, ст. 226, 310, 340 3.5. Создание реабилитационного - " - приобретение 5,000 - " - отделения в муниципальном оборудования учреждении здравоохранения "Городской наркологический диспансер" г. Комсомольска-на-Амуре ст. 310 3.6. Создание и оснащение - " - приобретение 120,000 - " - отделения принудительного оборудования лечения на 45 коек в государственном учреждении здравоохранения "Краевая психиатрическая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края ст. 310 4. Подготовка и повышение 0,980 краевой бюджет квалификации медицинских кадров - всего в том числе: 4.1. Организация подготовки подготовка трех 0,800 - " - медицинских кадров по специалистов в год психиатрии, психиатрии-наркологии, в том числе по детско-подростковой, в федеральных учреждениях здравоохранения ст. 212, 222, 226 4.2. Подготовка методических штук выпуск по одной в год 0,030 - " - рекомендаций по раннему выявлению подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ, ст. 226 4.3. Подготовка методических - " - выпуск по одной в год 0,030 - " - рекомендаций по медицинскому освидетельствованию граждан для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения ст. 226 4.4. Подготовка методических - " - выпуск по одной в год 0,030 - " - рекомендаций по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств ст. 226 4.5. Проведение семинаров для - " - проведение по одному 0,030 - " - педагогов, психологов семинару в год средних, средних специальных и высших учебных заведений по раннему выявлению наркологических расстройств среди детей и подростков ст. 212, 222, 226, 340 4.6. Подготовка методических - " - выпуск по одной в год 0,030 - " - рекомендаций по результатам мониторинга наркотизации среди учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений ст. 226 4.7. Подготовка методических штук выпуск по одной в год 0,030 краевой бюджет рекомендаций по современным методам диагностики и лечения наркологических больных Всего по подпрограмме 157,930 - " - VII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" 1. Профилактика, диагностика и 2,220 краевой бюджет лечение артериальной гипертонии и ее осложнений - всего в том числе: 1.1. Создание постоянно создание постоянного 0,360 - " - действующей телепередачи о цикла телепередач с факторах риска участием сердечно-сосудистых врачей-специалистов заболеваний и об их (эндокринолога, устранении невролога, кардиолога) ст. 226 1.2. Создание рекламных штук создание видеороликов, 0,360 - " - видеороликов, издание издание плакатов плакатов о профилактике артериальной гипертонии ст. 226 1.3. Создание системы мониторинга создание краевого 0,300 - " - эпидемиологической ситуации регистра больных по артериальной гипертонии и артериальной ее осложнениям гипертонией ст. 226 1.4. Издание для медицинских штук издание трех 0,300 - " - работников методических методических пособий в разработок, справочных и год информационных материалов по профилактике, диагностике на ранней стадии и лечению артериальной гипертонии ст. 226 1.5. Организация работы школ для обеспечение 0,900 краевой бюджет больных артериальной современными гипертонией гипотензивными ст. 340 препаратами 2. Совершенствование 132,800 - " - организации помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепление материально-технической базы ее реализации - всего в том числе: 2.1. Оснащение учреждений штук обеспечение аппаратами 10,300 - " - кардиологической и искусственной неврологической служб вентиляции легких с современным медицинским мониторированием оборудованием, необходимым функций внешнего для оказания дыхания, специализированной кардиомониторами медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения ст. 310 2.2. Организация отделения - " - приобретение 46,000 - " - острого коронарного синдрома деффибрилляторов, в государственном учреждении аппаратов ЭКГ здравоохранения "Краевая портативных, клиническая больница N 1 инфузоматов им. профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края ст. 310 2.3. Обеспечение упаковок приобретение 76,500 - " - специализированных современных отделений для лечения лекарственных больных инфарктом миокарда и препаратов инсультами современными лекарственными средствами для оказания специализированной помощи ст. 340 3. Подготовка и повышение 1,050 краевой бюджет квалификации медицинских кадров в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний - всего в том числе: 3.1. Целевая подготовка бригад подготовка по одной 0,450 - " - врачей для оказания бригаде в год специализированных видов медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями ст. 212, 222, 226 3.2. Проведение конференций и участие в 0,600 - " - семинаров по актуальным конференциях, проблемам семинарах сердечно-сосудистых заболеваний, научно-практических семинаров с участием специалистов федеральных учреждений здравоохранения ст. 226 Всего по подпрограмме 136,070 - " - VIII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 1. Профилактика инфекционных 100,341 краевой бюджет заболеваний - всего в том числе: 1.1. Приобретение медицинских доз приобретение вакцин 100,041 - " - иммунобиологических против ветряной оспы, препаратов, не закупаемых за вируса папилломы, счет средств федерального иммуноглобулина бюджета, противоклещевого, ст. 340 сыворотки противостолбнячной, сыворотки против яда гадюки обыкновенной и т.д. 1.2. Организационно-методическое штук подготовка по одному 0,150 краевой бюджет обеспечение мероприятий по методическому указанию профилактике и борьбе с в год инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, ст. 226 1.3. Организация просветительской подготовка выступлений 0,150 - " - работы с населением по в средствах массовой вопросам вакцинопрофилактики информации через средства массовой информации ст. 226 2. Укрепление 1,100 - " - материально-технической базы учреждений здравоохранения - всего в том числе: 2.1. Программное обеспечение штук приобретение шести 0,300 - " - учреждений здравоохранения программ края по проведению вакцинопрофилактики ст. 226 2.2. Приобретение холодильного - " - приобретение 0,800 - " - оборудования, контейнеров термосумок, для обработки шприцев и термоконтейнеров инструментария, сумок-холодильников ст. 310 3. Повышение квалификации 0,150 - " - специалистов здравоохранения - всего в том числе: Организация и проведение проведение двух 0,150 - " - краевых семинаров по семинаров в год подготовке медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики ст. 212, 222, 226 Всего по подпрограмме 101,591 краевой бюджет Итого по программе 1120,536 - " - Приложение N 3 к краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" Форма СМЕТА расходов на краевую целевую программу (подпрограмму) ___________________________________________________________________________ (название программы (подпрограммы)/статус) Этап реализации ___________________________________________________________ Период реализации _________________________________________________________ -----------------------T---------T-----------T-------------T--------------¬ ¦ Наименование ¦ Единица ¦Объем работ¦ Сумма ¦ Источник ¦ ¦ мероприятий, виды ¦измерения¦ ¦(тыс. рублей)¦финансирования¦ ¦расходов по бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификации расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+---------+-----------+-------------+--------------- Руководитель учреждения здравоохранения _________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) Приложение N 4 к краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" Форма СВЕДЕНИЯ об использовании средств на выполнение краевой целевой программы (подпрограммы) ___________________________________________________________________________ (наименование подпрограммы (подпрограммы) за январь - ____________________ 20___ г. (нарастающим итогом) -----------------T----------------------------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦Код программы (подпрограммы)¦ Государственный заказчик ¦ ¦ ¦ по бюджетной классификации ¦(государственный заказчик -¦ ¦ ¦ ¦ координатор) программы ¦ ¦ ¦ ¦ (подпрограммы) ¦ +----------------+----------------------------+---------------------------+ ¦ Программа¦ ¦ ¦ +----------------+----------------------------+---------------------------+ ¦ Подпрограмма¦ ¦ ¦ L----------------+----------------------------+---------------------------- (тыс. рублей, в ценах отчетного года) -------T---------------------T-----------------------------T--------------T-------------T--------------T---------------¬ ¦Номер ¦ Источники ¦ Бюджетные (внебюджетные) ¦ Стоимость ¦ Стоимость ¦ Фактическое ¦ Фактически ¦ ¦строки¦ финансирования и ¦ назначения по программе ¦ заключенных ¦ оплаченных ¦ поступление ¦ использовано ¦ ¦ ¦направления расходов ¦(подпрограмме) на текущий год¦контрактов на ¦контрактов с ¦ средств на ¦ средств ¦ ¦ ¦ +-----T-----------------------+ выполнение ¦ начала года ¦ реализацию ¦ (кассовые ¦ ¦ ¦ ¦всего¦в том числе из бюджета ¦ программы ¦ ¦ программы ¦ расходы) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств ¦(подпрограммы)¦ ¦(подпрограммы)¦ реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------+с начала года ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующих¦принимаемых¦ ¦ ¦ ¦(подпрограммы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-------+-----T--------+------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦из них ¦всего¦ в том ¦ с ¦ в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых¦ ¦числе за¦начала¦числе за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦отчетный¦ года ¦отчетный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ ¦ период ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 001 ¦Объем средств - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 002 ¦из краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 003 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 004 ¦из местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 005 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 006 ¦из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 007 ¦из них на возвратной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 047 ¦из внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 009 ¦ собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 010 ¦ кредиты (заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 011 ¦ средства иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 012 ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 020 ¦из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 021 ¦из краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 022 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 023 ¦из местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 024 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 025 ¦из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 026 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 027 ¦из внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 028 ¦ собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 029 ¦ кредиты (заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 030 ¦ средства иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 031 ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 040 ¦НИОКР - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 041 ¦из краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 042 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 043 ¦из местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 044 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 045 ¦из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 046 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 047 ¦из внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 048 ¦ собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 049 ¦ кредиты (заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 050 ¦ средства иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 051 ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 060 ¦прочие нужды - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 061 ¦из краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 062 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 063 ¦из местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 064 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 065 ¦из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 066 ¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 067 ¦из внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 068 ¦ собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 069 ¦ кредиты (заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 070 ¦ средства иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+ ¦ 071 ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------- Руководитель учреждения здравоохранения ______________ _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) Приложение N 5 к краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" Форма СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях реализации краевой целевой программы (подпрограммы) ___________________________________________________________________________ (наименование программы (подпрограммы) за январь - __________________________ 20___ г. (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) -----------------T----------------------------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦Код программы (подпрограммы)¦ Государственный заказчик ¦ ¦ ¦ по бюджетной классификации ¦(государственный заказчик -¦ ¦ ¦ ¦ координатор) программы ¦ ¦ ¦ ¦ (подпрограммы) ¦ +----------------+----------------------------+---------------------------+ ¦ Программа¦ ¦ ¦ +----------------+----------------------------+---------------------------+ ¦ Подпрограмма¦ ¦ ¦ L----------------+----------------------------+---------------------------- -------------T------------T---------T--------------T-------------T-------------------------T---------------¬ ¦Номер строки¦Наименование¦ Единица ¦ Базовый ¦Предусмотрено¦ в том числе на ¦ Выполнено ¦ ¦(индикатора)¦ целевых ¦измерения¦показатель по ¦ за отчетный +-------T---------T-------+------T--------+ ¦ ¦индикаторов,¦ ¦ программе ¦ год ¦ I ¦ первое ¦ 9 ¦ с ¦ за ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦(подпрограмме)¦ ¦квартал¦полугодие¦месяцев¦начала¦отчетный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦квартал ¦ +------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+------+--------- Руководитель учреждения здравоохранения ______________ _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) Приложение N 6 к краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" Форма ПЕРЕЧЕНЬ выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов, их финансирование в рамках реализации краевой целевой программы (подпрограммы) ___________________________________________________________________________ (наименование программы (подпрограммы), государственный заказчик) за январь - ___________________________ 20___ г. (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. рублей, в ценах отчетного года) -----T----------------T--------------T--------------T--------------T---------------T------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Предусмотрено ¦ Фактическое ¦ Фактически ¦ Срок ввода ¦ Результаты ¦ ¦п/п ¦ инвестиционных ¦ в отчетном ¦ поступление ¦ использовано ¦ (завершения ¦ реализации ¦ ¦ ¦ проектов с ¦ году по ¦ средств на ¦ средств на ¦ работ) по ¦(выполненных¦ ¦ ¦ указанием ¦ программе ¦ реализацию ¦ реализацию ¦ программе ¦ работ) за ¦ ¦ ¦ источников ¦(подпрограмме)¦ мероприятий ¦ мероприятий ¦(подпрограмме),¦ отчетный ¦ ¦ ¦ финансирования ¦ ¦ программы ¦ программы ¦ остаточная ¦ период ¦ ¦ ¦(краевой бюджет,¦ ¦(подпрограммы)¦(подпрограммы)¦стоимость (для ¦ ¦ ¦ ¦ субсидии из ¦ ¦ за отчетный ¦ за отчетный ¦ строек и ¦ ¦ ¦ ¦ федерального ¦ ¦ период ¦ период ¦ объектов) ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦I. ¦Мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦II. ¦Мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в дополнении к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной заявке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦III.¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(только краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+ ¦IV. ¦Нераспределенный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остаток средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевого бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------- Руководитель учреждения здравоохранения ______________ _____________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|