|
Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Хабаровска от 29.12.2007 № 2048
Документ имеет не последнюю редакцию.
ИПС "Законодательство России": примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ¦ 4 ¦МУЗ "Городская поликлиника N 15" ¦13.06.2009 ¦ 40 ¦ +----+-----------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ Итого:¦ ¦ 407 ¦ +----+-----------------------------------------+--------------+-----------+ ¦4. Замена дверей по ходу эвакуации ¦ +----T-----------------------------------------T--------------T-----------+ ¦ 1 ¦МУЗ "Детский санаторий "Амурский" ¦20.09.2008 ¦ 500 ¦ +----+-----------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ Итого:¦ ¦ 500 ¦ +----+-----------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Всего по отрасли на 2008 год: ¦ ¦ 2466 ¦ +----+-----------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Мероприятия по противопожарной ¦ ¦ 2466 ¦ ¦ ¦безопасности зданий и сооружений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Мероприятия по противопожарной ¦ ¦ 2466 ¦ ¦ ¦безопасности зданий и сооружений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Всего по программе на 2008 - 2010 годы ¦ ¦ 7398 ¦ L----+-----------------------------------------+--------------+------------ "Улучшение состояния материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения на 2008 - 2010 годы" -----T--------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Наименование мероприятия программы: ¦ +----+--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.5.¦Выполнение комплекса работ, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов ¦ +----+------------------T--------------------T------T-------------T--T------------T---------+ ¦ N ¦ Наименование ЛПУ ¦ Адрес ¦Кол-во¦ Марка, тип ¦D ¦ Годовое ¦Стоимость¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребление ¦ работ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+--+----T-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ шт. ¦ ¦мм¦ед. ¦кол-во ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 2008 год ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Замена приборов учета тепловой энергии и горячей воды с подключением к программе АССАД ¦ +----T------------------T--------------------T------T-------------T--T----T-------T---------+ ¦ 1 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Л.Толстого, 7 ¦ 1 ¦КМ-5 ¦ ¦Гкал¦ 588,5¦ 230 ¦ ¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 2 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Вяземская, 7а ¦ 1 ¦КМ-5 ¦ ¦Гкал¦ 289,3¦ 230 ¦ ¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника N 24" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 3 ¦МУЗ "Городская ¦ул. Большой ¦ 1 ¦КМ-5 ¦40¦Гкал¦ 922,6¦ 241 ¦ ¦ ¦поликлиника N 7" ¦Аэродром, ДОС 42а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 4 ¦МУЗ "Объединенное ¦ул. Окружная, 23 ¦ 1 ¦КМ-5 ¦40¦Гкал¦ 1087,1¦ 240 ¦ ¦ ¦автохозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 5 ¦МУЗ "Родильный дом¦пер. Молдавский, 3 ¦ 1 ¦КМ-5 ¦20¦Гкал¦ 253,3¦ 230 ¦ ¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 6 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Краснореченская,¦ 1 ¦КМ-5 ¦ ¦Гкал¦ 828 ¦ 230 ¦ ¦ ¦стоматологическая ¦177А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника N 22" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 7 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Калинина, 118 ¦ 1 ¦КМ-5 ¦20¦Гкал¦ 194,2¦ 230 ¦ ¦ ¦городская больница¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 7 ¦КМ-5 ¦ ¦Гкал¦ 4163 ¦ 1631 ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ Изготовление и монтаж накопительного буфера с настроенным терминалом к подключению ¦ ¦ к программе АССАД ¦ +----T------------------T--------------------T------T-------------T--T----T-------T---------+ ¦ 1 ¦МУЗ ¦ул. Большая, 6 ¦ 1 ¦СПТ-961 ¦ ¦Гкал¦ 626,5¦ 12 ¦ ¦ ¦"Стоматологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника N 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ден-Тал-Из" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 2 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Тургенева, 45, ¦ 2 ¦ТСР с 4-мя ¦ ¦Гкал¦ 785,7¦ 54 ¦ ¦ ¦городская ¦47 - 2 ввода ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. В.М.Истомина" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 3 ¦МУЗ "Городская ¦ул. Дикопольцева, 34¦ 1 ¦КМ-5 ¦ ¦Гкал¦ 989,5¦ 12 ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника N 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 4 ¦МУЗ "Родильный дом¦пер. Казарменный, 4а¦ 1 ¦ТСР с 2-мя ¦ ¦Гкал¦ 426,2¦ 27 ¦ ¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 5 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Союзная, 78, ¦ 2 ¦ТСР с 4-мя ¦ ¦Гкал¦ 814,8¦ 54 ¦ ¦ ¦городская больница¦80 - 2 ввода ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+N 9" +--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 6 ¦ ¦ул. Краснореченская,¦ 1 ¦ТСР с 2-мя ¦ ¦Гкал¦ 215 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦38б ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 7 ¦МУЗ "Станция ¦ул. Айвазовского, 6 ¦ 1 ¦ТСР с 2-мя ¦ ¦Гкал¦ 427,6¦ 27 ¦ ¦ ¦скорой медицинской¦ ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 8 ¦МУЗ "Городская ¦ул. Забайкальская, ¦ 1 ¦КМ-5 ¦ ¦Гкал¦ 99,5¦ 12 ¦ ¦ ¦поликлиника N 5" ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 9 ¦МУЗ "Городская ¦ул. Аксенова, 32 ¦ 1 ¦СПТ-961 ¦ ¦Гкал¦ 196 ¦ 12 ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 11" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 10 ¦МУЗ "Городская ¦ул. Иртышская, 11 ¦ 1 ¦СПТ-961 ¦ ¦Гкал¦ 255,4¦ 12 ¦ ¦ ¦поликлиника N 11" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 11 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Краснореченская,¦ 1 ¦ТСР с 2-мя ¦ ¦Гкал¦ 205 ¦ 27 ¦ ¦ ¦городская ¦177Б ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника N 17" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 12 ¦МУЗ "Детская ¦ул. Майская, 39 ¦ 1 ¦ТСР с 2-мя ¦ ¦Гкал¦ 306,2¦ 27 ¦ ¦ ¦городская ¦ ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+клиническая +--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 13 ¦поликлиника N 3" ¦ул. Сергеевская, 7 ¦ 1 ¦ТСР с 2-мя ¦ ¦Гкал¦ 108,9¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 14 ¦МУЗ "Родильный дом¦ул. Яшина, 29 ¦ 1 ¦ТСР с 2-мя ¦ ¦Гкал¦ 426,2¦ 27 ¦ ¦ ¦N 4" ¦ ¦ ¦расходомерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ 15 ¦МУЗ "Городская ¦ул. ¦ 1 ¦КМ-5 ¦ ¦Гкал¦ 1044 ¦ 12 ¦ ¦ ¦больница N 2 ¦Муравьева-Амурского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. проф. ¦54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нечепаева С.К." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ 6926,5¦ 369 ¦ +----+------------------+--------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ ¦Всего по отрасли на 2008 год: ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦11089,5¦ 2000,0 ¦ +----+---------------------------------------+------+-------------+--+----+-------+---------+ ¦ ¦Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов на 2009 год ¦ 2000,0 ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов на 2009 год ¦ 2000,0 ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Всего по программе на 2008 - 2010 годы ¦ 6000,0 ¦ L----+----------------------------------------------------------------------------+---------- УТВЕРЖДЕНА Постановлением мэра города Хабаровска от 29 декабря 2007 г. N 2048 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ХАБАРОВСКА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА 2008 - 2010 ГОДЫ ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ----------------------------T---------------------------------------------¬ ¦1. Наименование субъекта ¦Управление здравоохранения администрации ¦ ¦бюджетного планирования ¦г. Хабаровска ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦2. Наименование программы ¦"Создание условий для функционирования ¦ ¦ ¦муниципальных учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦г. Хабаровска, оказывающих первичную ¦ ¦ ¦медико-санитарную помощь, помощь женщинам в ¦ ¦ ¦период беременности и родов на 2008 - 2010 ¦ ¦ ¦годы" ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦3. Должностное лицо, ¦ ¦ ¦утвердившее программу ¦ ¦ ¦(дата утверждения), или ¦ ¦ ¦наименование и номер ¦ ¦ ¦соответствующего ¦ ¦ ¦нормативного акта ¦ ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦4. Номер и дата учета в ¦ ¦ ¦управлении ¦ ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦5. Цели и задачи программы ¦Повышение качества и доступности медицинской ¦ ¦ ¦помощи для жителей г. Хабаровска ¦ ¦ ¦Совершенствование организации оказания ¦ ¦ ¦медицинской помощи населению ¦ ¦ ¦Рациональное использование ресурсов ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦Совершенствование кадрового обеспечения ¦ ¦ ¦учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности муниципальных ¦ ¦ ¦учреждений здравоохранения ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦6. Целевые индикаторы и ¦- Число посещений врачей на 1 жителя в год по¦ ¦показатели ¦программе государственных гарантий ¦ ¦ ¦- Уровень госпитализации на 1000 жителей по ¦ ¦ ¦программе государственных гарантий ¦ ¦ ¦- Число мест в дневных стационарах на 1000 ¦ ¦ ¦жителей (с учетом сменного режима) ¦ ¦ ¦- Число врачей, имеющих квалификационную ¦ ¦ ¦категорию (в % от общей численности врачей) ¦ ¦ ¦- Число среднего медицинского персонала, ¦ ¦ ¦имеющего квалификационную категорию (в % от ¦ ¦ ¦общей численности среднего медицинского ¦ ¦ ¦персонала) ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦7. Характеристика ¦Основные программные мероприятия: ¦ ¦программных мероприятий ¦1. Повышение качества и доступности ¦ ¦ ¦медицинской помощи для жителей г. Хабаровска ¦ ¦ ¦2. Совершенствование организации первичной ¦ ¦ ¦медико-санитарной помощи ¦ ¦ ¦3. Обеспечение квалифицированными ¦ ¦ ¦специалистами учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦4. Рационализация использования ресурсов ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦8. Сроки реализации ¦2008 - 2010 годы ¦ ¦программы ¦ ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦9. Объемы и источники ¦Средства бюджета г. Хабаровска: ¦ ¦финансирования ¦2008 год - 375509 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2009 год - 383692 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2010 год - 397860 тыс. руб. ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦10. Ожидаемые конечные ¦Реализация программы позволит к 2010 году ¦ ¦результаты реализации ¦достигнуть следующих показателей в ¦ ¦программы ¦здравоохранении: ¦ ¦ ¦- сохранить количество посещений врачей в год¦ ¦ ¦на 1 жителя не менее утвержденного норматива ¦ ¦ ¦по программе государственных гарантий - 8,4; ¦ ¦ ¦- сохранить показатель госпитализации на ¦ ¦ ¦уровне 186 госпитализаций на 1000 жителей; ¦ ¦ ¦- сохранить количество мест в дневных ¦ ¦ ¦стационарах (с учетом сменного режима) на ¦ ¦ ¦уровне 0,96 на 1000 населения; ¦ ¦ ¦- увеличить число врачей, имеющих ¦ ¦ ¦квалификационную категорию (в % от общей ¦ ¦ ¦численности врачей) до 58; ¦ ¦ ¦- увеличить число среднего медицинского ¦ ¦ ¦персонала, имеющего квалификационную ¦ ¦ ¦категорию (в % от общей численности среднего ¦ ¦ ¦медицинского персонала) до 34,5 ¦ L---------------------------+---------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения Одной из важнейших задач социальной политики является развитие здравоохранения и утверждение здорового образа жизни населения. Охрана здоровья населения, доступность медицинской помощи выдвигаются в последнее время в число первоочередных задач. В конечном счете, решение именно вопросов здравоохранения напрямую влияет на демографическую ситуацию в стране и создает необходимые стартовые условия для развития человеческого капитала. 1.1. Реализация государственных гарантий оказания медицинской помощи населению на территории г. Хабаровска. Финансирование здравоохранения осуществляется по бюджетно-страховой модели. Единый механизм реализации конституционных прав населения г. Хабаровска на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема за счет средств бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) изложен в программе государственных гарантий, утверждаемой ежегодно Правительством Хабаровского края. 1.2. Проблемы в деятельности отрасли, связанные с выполнением расходных обязательств и анализ их основных причин. Первое - нарушение целостности структуры и управления отрасли здравоохранения: в соответствии с действующим законодательством в системе здравоохранения города кроме муниципальных медицинских учреждений имеют лицензии на оказание медицинской помощи ведомственные, негосударственные учреждения и частные практики. Таким образом, в отрасли сформировались многоукладность и раздробленность. Это усложняет управляемость и сужает возможности проведения целенаправленной государственной политики в области охраны здоровья. Второе - многоканальность финансирования здравоохранения, которое обеспечивается из различных финансовых источников (государственные и муниципальные бюджеты, средства обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской деятельности учреждений здравоохранения). Третье - сохраняющийся дефицит финансового обеспечения программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной медицинской помощи, в результате которого потребность населения в необходимых объемах медицинской помощи не обеспечена финансовыми ресурсами. Четвертая особенность современного здравоохранения - его удорожание, обусловленное внедрением в практику здравоохранения современных диагностических и лечебных технологий и фармацевтических препаратов. Пятая проблема - рост уровня заболеваний, характерных для нестабильных периодов жизни общества, в том числе ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании, и сложная демографическая ситуация, которая характеризуется высокой общей смертностью населения, низкой рождаемостью, сокращением продолжительности жизни населения города, при этом регистрируется сверхсмертность трудоспособного населения от травм и отравлений, особенно мужчин. Проблемы развития кадрового обеспечения здравоохранения связаны с дефицитом персонала, работающего в первичном звене здравоохранения, избытком специалистов узкого профиля. Материально-техническая база многих амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений не соответствует предъявляемым требованиям и нормам. Отсутствуют условия для организации отделений профилактики, амбулаторной реабилитации, мест дневного пребывания. В учреждениях здравоохранения наблюдается увеличение процента износа медицинской аппаратуры и оборудования, обусловленное дефицитом бюджетных средств, в результате чего наибольшая часть медицинских приборов и аппаратов эксплуатируется в течение 15 - 20 лет. Ведомственная целевая программа управления здравоохранения г. Хабаровска на 2008 - 2010 гг. представляет собой программный документ аналитического содержания, направленный на оптимизацию использования бюджетных средств в здравоохранении. Проект программы разработан на основе аналитических материалов управления здравоохранения, базируется на достигнутых результатах отрасли за последние годы и учитывает нормативные правовые акты, принятые в Российской Федерации и на уровне ее субъекта (Хабаровский край). Главной целью модернизации здравоохранения в Послании Президента Российской Федерации определено повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. Следствием этого должно стать улучшение общественного здоровья. Процессы формирования здоровья населения отражают общие тенденции социально-экономического развития г. Хабаровска. Наиболее острыми проблемами являются низкий уровень рождаемости, высокий уровень общей смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм, отрицательный естественный прирост населения. Вследствие неустойчивости демографических процессов, в течение последних лет население города стабильно уменьшается на 1 - 2 тыс. человек в год. Перед здравоохранением поставлены задачи по снижению смертности, инвалидности, заболеваемости населения, развитию профилактической направленности здравоохранения, повышению роли участковой службы, созданию условий для увеличения объема оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой управления здравоохранения г. Хабаровска, позволит обеспечить оптимизацию функционирования муниципальных лечебно-профилактических учреждений, проведение планомерной деятельности по совершенствованию медицинской помощи всем категориям населения, укрепление материально-технической базы отрасли и ее кадрового потенциала, достижение основных целей программы и тактических задач, обеспечивающих повышение социально-экономической эффективности системы здравоохранения. 2. Краткая характеристика отрасли (сеть, структура, показатели деятельности) В структуру муниципального здравоохранения города Хабаровска в настоящее время входят 8 стационаров мощностью 1664 койки, 3 родильных дома на 433 койки, 17 амбулаторно-поликлинических учреждений общей мощностью 11844 посещения в смену, МУЗ "Клинико-диагностический центр", станция скорой медицинской помощи, детский санаторий "Амурский", объединенное автохозяйство управления здравоохранения - обеспечивающее транспортное обслуживание учреждений, в том числе службы скорой и неотложной медицинской помощи, медицинское учреждение особого типа МУЗ "Медицинский "информационно-аналитический центр". Показатели обеспеченности врачами (физических лиц) по отрасли составляют 34,6 на 10 тыс. населения, что ниже, чем в среднем по РФ (42,7). Показатели обеспеченности средним медицинским персоналом (физических лиц) по отрасли составляют 47,5 на 10 тыс. населения, РФ - 94,9. Укомплектованность должностей врачей составляет 64,9% (РФ - 93,2%), а средних медицинских работников - 52,5% (РФ - 96,0%). 56,9% от общего количества врачей, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Хабаровска, имеют квалификационную категорию, из них 24% - высшую. Из числа среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения 33,6% имеют квалификационные категории, в том числе высшую - 18,9%. 3. Цели и задачи программы 3.1. Цель программы Главной целью реализации настоящей ведомственной программы является повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей г. Хабаровска. Указанная цель соответствует стратегической цели регионального развития здравоохранения - улучшение состояния здоровья населения, создание основ устойчивого экономического и духовного развития, обеспечение высокого качества жизни. Охрана здоровья населения составляет одну из основ конституционного строя России. Право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в Конституции Российской Федерации (статья 41). Это право обеспечивается путем предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, финансированием программ охраны и укрепления здоровья населения, реализацией мер по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощрением деятельности, способствующей развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 3.2. Задачи программы Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы и предполагает решение следующих задач: 1. Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению. 2. Рациональное использование ресурсов здравоохранения. 3. Совершенствование кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. Реализация этих задач возможна по следующим направлениям: 1. Совершенствование организации медицинской помощи, предполагает: 1.1. Реформирование амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной помощи. 1.2. Реорганизация стационарной помощи, предусматривающая перевод стационарных учреждений в непрерывно работающую систему по достаточно интенсивному лечению больных с круглосуточным использованием всех больничных ресурсов. 1.3. Совершенствование оказания медицинской помощи населению, путем создания системы мониторинга здоровья населения; повышения качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров; постоянного повышения уровня знаний врачей первичного звена по профессиональным и профессионально-обусловленным заболеваниям. 1.4. Совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям включает увеличение объема мероприятий по профилактике нарушений репродуктивного здоровья населения; расширение и интенсификацию профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей и работающих женщин; внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и репродуктивных технологий, скрининговых программ; реформирование организации медицинской помощи детям и матерям на основе стационарозамещающих технологий; укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения. 1.5. Улучшение организации лекарственного обеспечения населения предусматривает гарантированное лекарственное обеспечение амбулаторной и стационарной помощи; организацию мониторинга имеющихся перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых для лечения граждан, в отношении которых приняты меры социальной поддержки. 2. Рационализация использования ресурсов здравоохранения предусматривает смещение акцентов от "управления бюджетными ресурсами (затратами)" на "управление результатами", основанном на бюджетировании, при котором распределение бюджетных средств осуществляется в зависимости от достижения конкретных результатов (предоставление услуг); определение целевых показателей эффективности расходования финансовых средств в сфере здравоохранения и установление их нормативных значений; переход от сметного принципа содержания медицинских учреждений к оплате за оказанный объем и качество медицинской помощи посредством разработки стандартов (протоколов) лечения с обязательным перечнем лечебно-диагностических процедур и лекарств, что позволит повысить доступность медицинской помощи для широких слоев населения. 3. Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений здравоохранения на основе развития комплексной системы формирования оптимальной численности и структуры кадров, их рационального размещения и эффективного использования посредством проведения комплексного системного анализа структуры, деятельности и обеспечения всех звеньев здравоохранения кадровыми ресурсами с учетом их количественного состава и качества подготовки; организации проведения постоянного мониторинга численности медицинских кадров по отдельным специальностям, учет их качественных признаков; создания дополнительных механизмов по закреплению кадров на рабочих местах, развития договорных отношений между работодателем и выпускниками высших и средних медицинских образовательных учреждений, а также специалистами, имеющими стаж работы, в интересах функционирования отрасли. 4. Методика оценки эффективности программы Эффективность программы оценивается по показателям, имеющимся в формах государственной статистики и оперативной отчетности отрасли здравоохранения г. Хабаровска. 5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Расчет потребности в необходимых ресурсах осуществляется исходя из сложившихся затрат за предшествующие годы на основании заключенных договоров с учетом индекса инфляции на планируемый год. 6. Система управления реализацией программы Управление здравоохранения администрации г. Хабаровска в ходе реализации мероприятий программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей программы. Характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для функционирования муниципальных учреждений здравоохранения г. Хабаровска, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, помощь женщинам в период беременности и родов на 2008 - 2010 годы" -----T-------------------T---------------T----------T-------------T--------------------T----------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Содержание ¦ Ответственные ¦ Срок ¦ Коды ¦ Объем расходов ¦ Планируемые показатели результатов деятельности ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ исполнители ¦исполнения¦экономической¦ на реализацию +----------------T---------T--------------------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификации¦ мероприятий, ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Промежуточное ¦ Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ эффективности ¦измерения¦ значение ¦ значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------+ ¦ +------T------T------+(конечный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦результат)¦ +----+-------------------+---------------+----------+-------------+------+------+------+----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦1.1.¦Содержание ¦главные врачи ¦2008 - ¦ ¦213568¦213568¦213568¦количество ¦посещений¦ 8,4 ¦ 8,4 ¦ 8,4 ¦ 8,4 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦учреждений ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещений врачей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 жителя по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-санитарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, женщинам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период беременности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и родов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+---------------+----------+-------------+------+------+------+----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦1.2.¦Организация ¦начальник МУЗ ¦2008 - ¦ ¦152544¦160344¦173848¦уровень ¦человек ¦186 ¦186 ¦186 ¦ 186 ¦ ¦ ¦централизованного ¦"Объединенное ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦автохозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "Объединенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автохозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые ЛПУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+---------------+----------+-------------+------+------+------+----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦1.3.¦Создание единой ¦директор ¦ ¦ ¦ 7297¦ 7680¦ 8344¦количество мест ¦мест ¦ 0,96¦ 0,96¦ 0,96¦ 0,96 ¦ ¦ ¦информацилитической¦МУЗ "МИАЦ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарах (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом сменного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "МИАЦ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режима) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+---------------+----------+-------------+------+------+------+----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦1.4.¦Организация ¦управление ¦2008 - ¦ ¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованных ¦здравоохранения¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупок бланочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+---------------+----------+-------------+------+------+------+----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦1.5.¦Организация ¦управление ¦2008 - ¦ ¦ 300¦ 300¦ 300¦число среднего ¦% ¦ 56,9 ¦ 57,4 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ ¦повышения ¦здравоохранения¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификационную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в % от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦число врачей, ¦% ¦ 33,6 ¦ 34,1 ¦ 34,5 ¦ 34,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификационную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в % от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+---------------+----------+-------------+------+------+------+----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦375509¦383692¦397860¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+---------------+----------+-------------+------+------+------+----------------+---------+------+------+------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 1157061 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-------------------+---------------+----------+-------------+--------------------+----------------+---------+------+------+------------------ Содержание муниципальных учреждений здравоохранения для организации первичной медико-санитарной помощи женщинам в период беременности и родов -----------------------------------T-----T-----------------------¬ ¦ Наименование расходов ¦ Код ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ эк. +-------T-------T-------+ ¦ ¦клас.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦РАСХОДЫ всего ¦ ¦213568 ¦213568 ¦213568 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Расходы всего, в т.ч.: ¦ 200 ¦187726 ¦187726 ¦187726 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ ИТОГО ФОТ¦ 210 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Заработная плата ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Прочие выплаты ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Начисления на оплату труда ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Приобретение услуг, всего ¦ 220 ¦158923 ¦158923 ¦158923 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ в т.ч.: Услуги связи¦ 221 ¦ 2538 ¦ 2538 ¦ 2538 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Транспортные услуги¦ 222 ¦ 2329 ¦ 2329 ¦ 2329 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Коммунальные услуги, в т.ч.:¦ 223 ¦ 67626 ¦ 67626 ¦ 67626 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦отопление и гор. водоснабж. ¦ ¦ 35438 ¦ 35438 ¦ 35438 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦потребление газа ¦ ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦электроэнергия ¦ ¦ 21798 ¦ 21798 ¦ 21798 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦холод. водоснабж. и канализ. ¦ ¦ 10371 ¦ 10371 ¦ 10371 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Аренда¦ 224 ¦ 1832 ¦ 1832 ¦ 1832 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Содерж. имущества, в т.ч.:¦ 225 ¦ 32426 ¦ 32426 ¦ 32426 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦уборка и вывоз снега, мусора ¦ ¦ 2125 ¦ 2125 ¦ 2125 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦стирка и обработка белья ¦ ¦ 4650 ¦ 4650 ¦ 4650 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦дератиз., дезинф., дезинсекц. ¦ ¦ 1102 ¦ 1102 ¦ 1102 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦обсл. приборов учета тепла ¦ ¦ 1951 ¦ 1951 ¦ 1951 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦тек. ремонт оборудования ¦ ¦ 15498 ¦ 15498 ¦ 15498 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦текущий ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦капитальный ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦другие расходы ¦ ¦ 7100 ¦ 7100 ¦ 7100 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Прочие услуги¦ 226 ¦ 52172 ¦ 52172 ¦ 52172 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦охрана объектов ¦ ¦ 32162 ¦ 32162 ¦ 32162 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦вневедомственная охрана ¦ ¦ 6849 ¦ 6849 ¦ 6849 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦охр. и пож. сигнализ. ¦ ¦ 2984 ¦ 2984 ¦ 2984 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦автострахование ¦ ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦оплата по договорам ¦ ¦ 698 ¦ 698 ¦ 698 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦информ. технологии ¦ ¦ 3643 ¦ 3643 ¦ 3643 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦другие услуги ¦ ¦ 5747 ¦ 5747 ¦ 5747 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Прочие расходы¦ 290 ¦ 28803 ¦ 28803 ¦ 28803 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Поступл. нефин. активов ¦ 300 ¦ 25842 ¦ 25842 ¦ 25842 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Увел. стоимости осн. средств¦ 310 ¦ 12907 ¦ 12907 ¦ 12907 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦оборудование и машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦мебель ¦ ¦ 7444 ¦ 7444 ¦ 7444 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦другие поступления ¦ ¦ 5463 ¦ 5463 ¦ 5463 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Увелич. ст-ти матер. запасов¦ 340 ¦ 12935 ¦ 12935 ¦ 12935 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦медикаменты и перев. ср-ва ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦питание ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ГСМ ¦ ¦ 2837 ¦ 2837 ¦ 2837 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦мягкий инвентарь ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦запчасти ¦ ¦ 1722 ¦ 1722 ¦ 1722 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦другие запасы ¦ ¦ 8376 ¦ 8376 ¦ 8376 ¦ L----------------------------------+-----+-------+-------+-------- Организация централизованного транспортного обслуживания учреждений - МУЗ "Объединенное автохозяйство" --------------------------------T--------T-----------------------¬ ¦ Наименование расходов ¦ Код ¦ бюджет ¦ ¦ ¦эконом. +-------T-------T-------+ ¦ ¦классиф.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦РАСХОДЫ всего ¦ ¦152544 ¦160344 ¦173848 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦Расходы всего, в т.ч.: ¦ 200 ¦117095 ¦124895 ¦138399 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ИТОГО ФОТ¦ 210 ¦112545 ¦120345 ¦133849 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦Заработная плата ¦ 211 ¦ 89180 ¦ 95361 ¦106061 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦Прочие выплаты ¦ 212 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦Начисления на оплату труда ¦ 213 ¦ 23365 ¦ 24984 ¦ 27788 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦Приобретение услуг, всего ¦ 220 ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ в т.ч.: Услуги связи¦ 221 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Транспортные услуги¦ 222 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Коммунальные услуги, в т.ч.:¦ 223 ¦ 1516 ¦ 1516 ¦ 1516 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦отопление и гор. водоснабж. ¦ ¦ 1175 ¦ 1175 ¦ 1175 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦потребление газа ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦электроэнергия ¦ ¦ 321 ¦ 321 ¦ 321 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦холод. водоснабж. и канализ. ¦ ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Аренда¦ 224 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Содерж. имущества, в т.ч.:¦ 225 ¦ 268 ¦ 268 ¦ 268 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦уборка и вывоз снега. мусора ¦ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦стирка и обработка белья ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦дератиз., дезинф., дезинсекц. ¦ ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦обсл. приборов учета тепла ¦ ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦тек. ремонт оборудования ¦ ¦ 132 ¦ 132 ¦ 132 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦текущий ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦капитальный ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦другие расходы ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Прочие услуги¦ 226 ¦ 1958 ¦ 1958 ¦ 1958 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦охрана объектов ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦вневедомственная охрана ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦охр. и пож. сигнализ. ¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦автострахование ¦ ¦ 730 ¦ 730 ¦ 730 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦оплата по договорам ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦информ. технологии ¦ ¦ 183 ¦ 183 ¦ 183 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦другие услуги ¦ ¦ 905 ¦ 905 ¦ 905 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Прочие расходы¦ 290 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 750 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦Поступл. нефин. активов ¦ 300 ¦ 35449 ¦ 35449 ¦ 35449 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Увел. стоимости осн. средств¦ 310 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦оборудование и машины ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦мебель ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦другие поступления ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ Увелич. ст-ти матер. запасов¦ 340 ¦ 35049 ¦ 35049 ¦ 35049 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦медикаменты и перев. ср-ва ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦питание ¦ ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ГСМ ¦ ¦ 28900 ¦ 28900 ¦ 28900 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦мягкий инвентарь ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦запчасти ¦ ¦ 5700 ¦ 5700 ¦ 5700 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+ ¦другие запасы ¦ ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ L-------------------------------+--------+-------+-------+-------- Создание единой информационно-аналитической базы отрасли здравоохранения в МУЗ "МИАЦ" -----------------------------------T-----T-----------------------¬ ¦ Наименование расходов ¦ Код ¦ бюджет ¦ ¦ ¦экон.+-------T-------T-------+ ¦ ¦клас.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦РАСХОДЫ всего ¦ ¦ 7297 ¦ 7680 ¦ 8344 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Расходы всего, в т.ч.: ¦ 200 ¦ 6969 ¦ 7352 ¦ 8016 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ ИТОГО ФОТ¦ 210 ¦ 5530 ¦ 5913 ¦ 6577 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Заработная плата ¦ 211 ¦ 4382 ¦ 4685 ¦ 5212 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Прочие выплаты ¦ 212 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Начисления на оплату труда ¦ 213 ¦ 1148 ¦ 1228 ¦ 1365 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Приобретение услуг, всего ¦ 220 ¦ 1305 ¦ 1305 ¦ 1305 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ в т.ч.: Услуги связи¦ 221 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Транспортные услуги¦ 222 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Коммунальные услуги, в т.ч.:¦ 223 ¦ 278 ¦ 278 ¦ 278 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦отопление и гор. водоснабж. ¦ ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦потребление газа ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦электроэнергия ¦ ¦ 162 ¦ 162 ¦ 162 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦холод. водоснабж. и канализ. ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Аренда¦ 224 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Содерж. имущества, в т.ч.:¦ 225 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦уборка и вывоз снега, мусора ¦ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦стирка и обработка белья ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦дератиз., дезинф., дезинсекц. ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦обсл. приборов учета тепла ¦ ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦тек. ремонт оборудования ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦текущий ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦капитальный ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие расходы ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Прочие услуги¦ 226 ¦ 870 ¦ 870 ¦ 870 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦охрана объектов ¦ ¦ 396 ¦ 396 ¦ 396 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦вневедомственная охрана ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦охр. и пож. сигнализ. ¦ ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦автострахование ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦оплата по договорам ¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦информ. технологии ¦ ¦ 186 ¦ 186 ¦ 186 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие услуги ¦ ¦ 132 ¦ 132 ¦ 132 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Прочие расходы¦ 290 ¦ 134 ¦ 134 ¦ 134 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Поступл. нефин. активов ¦ 300 ¦ 328 ¦ 328 ¦ 328 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Увел. стоимости осн. средств¦ 310 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦оборудование и машины ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦мебель ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие поступления ¦ ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Увелич. ст-ти матер. запасов¦ 340 ¦ 306 ¦ 306 ¦ 306 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦медикаменты и перев. ср-ва ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦питание ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦ГСМ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦мягкий инвентарь ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦запчасти ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие запасы ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ L----------------------------------+-----+-------+-------+-------- УТВЕРЖДЕНА Постановлением мэра города Хабаровска от 29 декабря 2007 г. N 2048 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ Г. ХАБАРОВСКА НА 2008 - 2010 ГОДЫ ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ----------------------------T---------------------------------------------¬ ¦Наименование субъекта ¦Управление здравоохранения администрации ¦ ¦бюджетного планирования ¦г. Хабаровска ¦ ¦(распорядителя средств ¦ ¦ ¦бюджета города) ¦ ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Наименование программы ¦"Совершенствование организации скорой ¦ ¦ ¦медицинской помощи населению г. Хабаровска ¦ ¦ ¦2008 - 2010 годы" ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Должностное лицо, ¦ ¦ ¦утвердившее программу ¦ ¦ ¦(дата утверждения), или ¦ ¦ ¦наименование и номер ¦ ¦ ¦соответствующего акта ¦ ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Номер и дата учета в ¦ ¦ ¦управлении экономического ¦ ¦ ¦развития администрации ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Цели и задачи: ¦Сохранение доступности при повышении качества¦ ¦ ¦медицинской помощи путем: ¦ ¦ ¦- организации работы скорой медицинской ¦ ¦ ¦помощи с условием 17-минутной транспортной ¦ ¦ ¦доступности; ¦ ¦ ¦- повышения укомплектованности должностей ¦ ¦ ¦медицинских работников ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Целевые индикаторы и ¦- Среднее время ожидания приезда, скорой ¦ ¦показатели: ¦медицинской помощи; ¦ ¦ ¦- количество вызовов скорой и неотложной ¦ ¦ ¦медицинской помощи на 1000 жителей; ¦ ¦ ¦- количество постоянно работающих, на линии ¦ ¦ ¦бригад скорой и неотложной медицинской ¦ ¦ ¦помощи; ¦ ¦ ¦- укомплектованность кадрами медицинских ¦ ¦ ¦работников ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Характеристика программных ¦Содержание МУЗ "Станция скорой медицинской ¦ ¦мероприятий ¦помощи" для сохранения доступности населению ¦ ¦ ¦скорой и неотложной медицинской помощи ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Сроки реализации ¦2008 - 2010 годы ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Объемы и источники ¦Бюджет города, всего ¦ ¦финансирования ¦2008 г. - 168447 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2009 г. - 179138 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2010 г. - 197648 тыс. руб. ¦ +---------------------------+---------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные ¦- Снижение количества вызовов скорой и ¦ ¦результаты реализации ¦неотложной медицинской помощи на 1000 ¦ ¦программы и показатели ¦жителей на 2% - с 464 до 454; ¦ ¦социально-экономической ¦- сохранение среднего времени ожидания ¦ ¦эффективности ¦приезда скорой медицинской помощи на уровне ¦ ¦ ¦не более 17 минут; ¦ ¦ ¦- увеличение укомплектованности врачебными ¦ ¦ ¦кадрами с 68,2% до 68,8% ¦ L---------------------------+---------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" является единственным учреждением города, которое работая в круглосуточном режиме, оказывает скорую и неотложную медицинскую помощь лицам, проживающим и находящимся на территории города. В городе Хабаровске создана и функционирует система оказания населению скорой медицинской помощи с достаточно развитой инфраструктурой. В структуру скорой медицинской помощи входит 7 подстанций. Скорая медицинская помощь является хорошо доступной услугой для жителей и гостей города. За последние два года наблюдается перевыполнение установленных нормативов, таких как среднее время ожидания - 20 минут и количество обслуженных вызовов на 1000 населения - 464 вызова. Скорую и неотложную медицинскую помощь населению оказывают 190 врачей и 243 медицинских работника со средним медицинским образованием. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 68,2%, средними медицинскими работниками 49%. В составе службы скорой помощи работают 62 выездные бригады, из них - 29,5 линейные врачебные, 8 фельдшерские, 15 специализированные, 9,5 педиатрические. На качество предоставляемой услуги помимо обеспечения транспортом - автомобилями скорой медицинской помощи, влияет укомплектованность экипажей выездных бригад медицинскими работниками, уровень их специальной профессиональной подготовки (среди врачей он составляет 60%, среди фельдшеров 96%), наличие медицинского оборудования согласно табелю оснащения (составляет 76%). Основной причиной оттока кадров из службы скорой помощи является несоответствие заработной платы объему и сложности выполняемой работы; сложные, порой опасные, условия труда; неудовлетворительные условия для отдыха в промежутке между выездами. При этом притока молодых специалистов в службу скорой помощи практически нет по тем же причинам. Несмотря на вышеперечисленные факторы, качество предоставляемой услуги можно считать удовлетворительным, но требующим улучшения (увеличения) показателей укомплектованности экипажей выездных бригад медицинскими работниками, повышения уровня специальной профессиональной подготовки врачей, приобретения медицинского оборудования. За год городская станция скорой медицинской помощи обслуживает в среднем 268240 вызовов, то есть в среднем практически каждый второй житель города один раз в год обращается в службу скорой помощи. Из всех больных, пролеченных в стационарах муниципальных учреждений здравоохранения за 2006 год, 36% доставлено скорой медицинской помощью. В г. Хабаровске отсутствует разделение скорой и неотложной медицинской помощи. В общей структуре выездов бригад преобладают выезды на дом в связи с заболеваниями - 72,2 процента, транспортировка больных - 6,5 процентов, несчастные случаи, травмы, отравления - 14,3 процента, безрезультатные выезды - 7,0 процентов. В 2006 году было выполнено 1559 выездов на дорожно-транспортные происшествия. Из 2057 пострадавших 48 человек (2,4 процента) погибли на догоспитальном этапе, почти все из них до прибытия бригады скорой помощи. Столь высокий процент погибших при дорожных травмах заставляет обратить особое внимание на улучшение организации помощи пострадавшим на трассах и внутренних дорогах г. Хабаровска. Необходимо отметить, что станция скорой медицинской помощи функционирует в двух режимах: режим повседневной работы и режим чрезвычайных ситуаций. Одной из функций станции скорой медицинской помощи, наряду с оказанием медицинской помощи больным и пострадавшим, является взаимодействие с Управлением внутренних дел, пожарными частями, МЧС и другими службами города. Все это требует дополнительной телефонной сети и радиосвязи. Службе скорой медицинской помощи отводится главная роль в оказании медицинской помощи при травмах и неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Однако, из-за перегруженности автомобильных дорог" время прибытия бригады к месту вызова составляет не менее 15 - 20 минут. Одним из важнейших вопросов, оказывающих влияние на качество оказания скорой медицинской помощи, является квалификация кадров. На кафедре института повышения квалификации специалистов здравоохранения проучились 51 врач и 29 средних медицинских работников. Однако, необходимо дальнейшее непрерывное обучение врачебного и среднего медицинского персонала. В течение 2-х лет в рамках исполнения национального проекта "Здоровье" существенно обновлен парк санитарных машин - приобретен 31 автомобиль, которые полностью укомплектованы дыхательной аппаратурой, кислородными ингаляторами, носилками и другим медицинским оборудованием. Однако, материально-техническая база выездных бригад скорой медицинской помощи нуждается в постоянном обновлении. Быстро изнашиваются и выходят из строя электрокардиографы, недостаточно дефибрилляторов. Имеется необходимость в ежегодном обновлении автомобильного санитарного транспорта станции скорой медицинской помощи. Неотложных мер требует восстановление радиосвязи, приобретение телефонных аппаратов, звукозаписывающих приборов, компьютеров и другой техники, от которой зависит качество оказания оперативной экстренной" помощи. 2. Основные цели и задачи программы Сохранение доступности при повышении качества медицинской помощи путем: - организации работы скорой медицинской помощи с условием 17-минутной транспортной доступности; - повышения укомплектованности должностей медицинских работников. 3. Основные направления программы Проведение мероприятий, направленных на: - повышение укомплектованности кадров скорой медицинской помощи врачебным персоналом; - снижение количества вызовов на 1000 человек; - стабильное количество постоянно работающих на линии бригад скорой медицинской помощи; - сохранение среднего времени ожидания приезда скорой медицинской помощи. 4. Ожидаемые конечные результаты Снижение количества вызовов на 1000 человек с 464 до 454 на 2%. Сохранение среднего времени ожидания приезда скорой медицинской помощи на уровне не более 17 минут. Увеличение укомплектованности врачебными кадрами с 68,2% до 68,8%. 5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Расчет потребности в необходимых ресурсах осуществляется исходя из сложившихся затрат за предшествующие годы на основании заключенных договоров с учетом индекса инфляции на планируемый год. 6. Система управления реализацией программы Управление здравоохранения администрации г. Хабаровска в ходе реализации мероприятий программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей программы. Характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование организации скорой медицинской помощи населению г. Хабаровска на 2008 - 2010 годы" ----T------------T-------------T----------T-------------T--------------------T----------------------------------------------T----------¬ ¦ N ¦ Содержание ¦Ответственный¦ Срок ¦ Коды ¦ Объем расходов на ¦ Планируемые показатели результатов ¦ Целевое ¦ ¦п/п¦мероприятия ¦ исполнитель ¦исполнения¦экономической¦ реализацию ¦ деятельности ¦ значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификации¦ мероприятия, ¦ ¦(конечный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦результат)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------+------------------T---------T-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Промежуточное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(непосредственный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ ¦ +---+------------+-------------+----------+-------------+------+------+------+------------------+---------+-----+-----+-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +---+------------+-------------+----------+-------------+------+------+------+------------------+---------+-----+-----+-----+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦главный врач ¦2008 - ¦ ¦168447¦179138¦197648¦количество вызовов¦вызов ¦460 ¦459 ¦454 ¦ 454 ¦ ¦ ¦МУЗ "Станция¦МУЗ "Станция ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой ¦скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи" для ¦помощи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднее время ¦мин. ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ожидания приезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой медицинской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укомплектованность¦% ¦ 68,2¦ 68,5¦ 68,8¦ 68,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачебными кадрами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------------+----------+-------------+------+------+------+------------------+---------+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦168447¦179138¦197648¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------------+----------+-------------+------+------+------+------------------+---------+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 545233 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------+-------------+----------+-------------+--------------------+------------------+---------+-----+-----+-----+----------- МУЗ "ССМП" -----------------------------------T-----T-----------------------¬ ¦ Наименование расходов ¦ Код ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ эк. +-------T-------T-------+ ¦ ¦клас.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦РАСХОДЫ всего ¦ ¦168447 ¦179138 ¦197648 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Расходы всего, в т.ч.: ¦ 200 ¦163271 ¦173962 ¦192472 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ ИТОГО ФОТ¦ 210 ¦154265 ¦164956 ¦183466 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Заработная плата ¦ 211 ¦122200 ¦130710 ¦145377 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Прочие выплаты ¦ 212 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Начисления на оплату труда ¦ 213 ¦ 32065 ¦ 34246 ¦ 38089 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Приобретение услуг, всего ¦ 220 ¦ 8263 ¦ 8263 ¦ 8263 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ в т.ч.: Услуги связи¦ 221 ¦ 520 ¦ 520 ¦ 520 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Транспортные услуги¦ 222 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Коммунальные услуги, в т.ч.:¦ 223 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦отопление и гор. водоснабж. ¦ ¦ 2190 ¦ 2190 ¦ 2190 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦потребление газа ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦электроэнергия ¦ ¦ 1140 ¦ 1140 ¦ 1140 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦холод. водоснабж. и канализ. ¦ ¦ 270 ¦ 270 ¦ 270 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Аренда¦ 224 ¦ 651 ¦ 651 ¦ 651 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Содерж. имущества, в т.ч.:¦ 225 ¦ 1221 ¦ 1221 ¦ 1221 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦уборка и вывоз снега, мусора ¦ ¦ 257 ¦ 257 ¦ 257 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦стирка и обработка белья ¦ ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦дератиз., дезинф., дезинсекц. ¦ ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦обсл. приборов учета тепла ¦ ¦ 163 ¦ 163 ¦ 163 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦тек. ремонт оборудования ¦ ¦ 560 ¦ 560 ¦ 560 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦текущий ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦капитальный ремонт зданий ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие расходы ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Прочие услуги¦ 226 ¦ 2271 ¦ 2271 ¦ 2271 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦охрана объектов ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦вневедомственная охрана ¦ ¦ 755 ¦ 755 ¦ 755 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦охр. и пож. сигнализ. ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦автострахование ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦оплата по договорам ¦ ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦информ. технологии ¦ ¦ 413 ¦ 413 ¦ 413 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие услуги ¦ ¦ 878 ¦ 878 ¦ 878 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Прочие расходы¦ 290 ¦ 743 ¦ 743 ¦ 743 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦Поступл. нефин. активов ¦ 300 ¦ 5176 ¦ 5176 ¦ 5176 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Увел. стоимости осн. средств¦ 310 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 240 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦оборудование и машины ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦мебель ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие поступления ¦ ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦ Увелич. ст-ти матер. запасов¦ 340 ¦ 4936 ¦ 4936 ¦ 4936 ¦ +----------------------------------+-----+-------+-------+-------+ ¦медикаменты и перев. ср-ва ¦ ¦ 4330 ¦ 4330 ¦ 4330 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦питание ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦ГСМ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦мягкий инвентарь ¦ ¦ 310 ¦ 310 ¦ 310 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦запчасти ¦ ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ +----------------------------------+ +-------+-------+-------+ ¦другие запасы ¦ ¦ 172 ¦ 172 ¦ 172 ¦ L----------------------------------+-----+-------+-------+-------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|