Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450

                5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета в 2014  -  2020  годах  составит  18644341,27  тыс.
рублей, в том числе:
     2014 год - 2636391,44 тыс. рублей;
     2015 год - 2482535,38 тыс. рублей;
     2016 год - 2705082,89 тыс. рублей;
     2017 год - 2705082,89 тыс. рублей;
     2018 год - 2705082,89 тыс. рублей;
     2019 год - 2705082,89 тыс. рублей;
     2020 год - 2705082,89 тыс. рублей.
     Планируется привлечение  средств  федерального  бюджета  в  сумме
595098,17 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение  реализации  подпрограммы  за  счет средств
областного бюджета и ресурсное обеспечение и  прогнозная  (справочная)
оценка  расходов  на  реализацию мероприятий государственной программы
области из различных источников финансирования приведены в приложениях
NN 3 - 4 к государственной программе.

          6. Планируемые показатели эффективности реализации
                   подпрограммы и непосредственные
                       результаты подпрограммы

     В результате   реализации   основных   мероприятий   подпрограммы
планируется, намечается достижение следующих показателей:
     - к  концу  2020  года  на  2,0 тыс.  км увеличится протяженность
автомобильных  дорог  регионального  и   межмуниципального   значения,
находящихся  на содержании (в 2012 году этот показатель равен 6,2 тыс.
км, к концу 2020 года показатель увеличится до 8,2 тыс. км);
     - протяженность  введенных автомобильных дорог общего пользования
регионального   или   межмуниципального   значения   и   искусственных
сооружений  на них,  соответствующих нормативным требованиям,  к концу
2020 года составит 418,33 км и 3569,23 пог.  м соответственно,  в 2012
году протяженность - 56,78 км и 4357,44 пог. м;
     - 52 муниципальных образования ежегодно будут получать финансовую
поддержку из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них;
     - доля   средств  дорожного  фонда,  направленных  на  содержание
подведомственных учреждений,  к концу 2020 года составит 7,6%  (в 2012
году доля - 2,7%).
     Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в  таблице
2.

                                                           Таблица 2

      Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы

|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Наименование программы, подпрограммы, |  Значение планового показателя   |
|        основного мероприятия         |       по годам реализации:       |
|                                      |————|————|————|————|————|————|————|
|                                      |2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|
|                  1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|
|Подпрограмма "Развитие сети           |1   |1   |1   |1   |1   |1   |1   |
|автомобильных дорог общего пользования|    |    |    |    |    |    |    |
|Амурской области"                     |    |    |    |    |    |    |    |
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|1. Обеспечение содержания, ремонта    |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |
|автомобильных дорог общего пользования|    |    |    |    |    |    |    |
|регионального или межмуниципального   |    |    |    |    |    |    |    |
|значения                              |    |    |    |    |    |    |    |
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|2. Капитальные вложения в объекты     |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |
|государственной собственности         |    |    |    |    |    |    |    |
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|3. Осуществление муниципальными       |0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|
|образованиями дорожной деятельности   |    |    |    |    |    |    |    |
|в отношении автомобильных дорог       |    |    |    |    |    |    |    |
|местного значения и сооружений на них |    |    |    |    |    |    |    |
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|4. Расходы на обеспечение деятельности|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|
|(оказание услуг) подведомственных     |    |    |    |    |    |    |    |
|учреждений                            |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|

        IV. Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных
         технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
           результатов космической деятельности в интересах
              социально-экономического и инновационного
                      развития Амурской области"

                       1. Паспорт подпрограммы

|——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|1.|Наименование подпрограммы   |Внедрение спутниковых навигационных      |
|  |                            |технологий с использованием системы      |
|  |                            |ГЛОНАСС и других результатов космической |
|  |                            |деятельности в интересах социально -     |
|  |                            |экономического и инновационного развития |
|  |                            |Амурской области                         |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|2.|Координатор подпрограммы    |Управление информатизации области        |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|3.|Участник государственной    |Управление информатизации области        |
|  |программы                   |                                         |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|4.|Цель (цели) подпрограммы    |Обеспечение использования и внедрения    |
|  |                            |спутниковых навигационных технологий     |
|  |                            |ГЛОНАСС и других результатов космической |
|  |                            |деятельности в интересах                 |
|  |                            |социально-экономического и инновационного|
|  |                            |развития Амурской области                |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|5.|Задача подпрограммы         |Создание комплексной системы             |
|  |                            |регионального управления различными      |
|  |                            |отраслями экономики и инфраструктурой    |
|  |                            |обеспечения безопасности                 |
|  |                            |жизнедеятельности территорий, объектов и |
|  |                            |граждан Амурской области за счет         |
|  |                            |использования спутниковых навигационных  |
|  |                            |технологий ГЛОНАСС и других результатов  |
|  |                            |космической деятельности                 |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|6.|Этапы (при наличии) и сроки |2014 - 2020 годы, этапы не предусмотрены |
|  |реализации подпрограммы     |                                         |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|7.|Объемы ассигнований         |Объем ассигнований областного бюджета    |
|  |областного бюджета          |на реализацию подпрограммы составляет    |
|  |подпрограммы (с расшифровкой|281509,0 тыс. рублей, в том числе        |
|  |по годам ее реализации),    |по годам:                                |
|  |а также прогнозные объемы   |                                         |
|  |средств, привлекаемых       |2014 год - 5000,0 тыс. рублей;           |
|  |из других источников        |2015 год - 5000,0 тыс. рублей;           |
|  |                            |2016 год - 5000,0 тыс. рублей;           |
|  |                            |2017 год - 177901,0 тыс. рублей;         |
|  |                            |2018 год - 48528,0 тыс. рублей;          |
|  |                            |2019 год - 21840,0 тыс. рублей;          |
|  |                            |2020 год - 18240,0 тыс. рублей.          |
|  |                            |                                         |
|  |                            |Планируемый объем финансирования за счет |
|  |                            |средств федерального бюджета составляет  |
|  |                            |21840,0 тыс. рублей.                     |
|  |                            |                                         |
|  |                            |Планируемый объем финансирования         |
|  |                            |из внебюджетных источников составляет    |
|  |                            |23800,0 тыс. руб.                        |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|8.|Ожидаемые конечные          |1. Доля наполнения информацией           |
|  |результаты реализации       |региональной геоинформационной системы   |
|  |подпрограммы                |управления и обеспечения безопасности    |
|  |                            |исполнительными органами государственной |
|  |                            |власти области - 70% к концу 2020 года.  |
|  |                            |                                         |
|  |                            |2. Доля исполнительных органов           |
|  |                            |государственной власти, размещающих      |
|  |                            |информацию в региональной                |
|  |                            |геоинформационной системе управления и   |
|  |                            |обеспечения безопасности, - 45% к концу  |
|  |                            |2020 года.                               |
|  |                            |                                         |
|  |                            |3. Время реакции на вызов служб ГИБДД,   |
|  |                            |скорой и пожарной помощи - 14 минут      |
|  |                            |к концу 2020 года (в 2012 году время     |
|  |                            |реакции на вызов служб составляет        |
|  |                            |20 минут)                                |
|——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

           2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

     Территория Амурской  области  составляет  около  363,286 кв.  км.
Менее 12%  всей территории  характеризуется  наличием  транспортной  и
информационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.
     Значительная площадь, наличие потенциальных возможностей развития
техногенных  и  природных  чрезвычайных  ситуаций различного масштаба,
несогласованность  действий  муниципальных  и   региональных   органов
исполнительной    власти,   региональных   подразделений   федеральных
учреждений и ведомств в значительной  степени  затрудняют  оптимальную
организацию структуры управления процессами в пределах области.
     Федеральная задача,  нацеленная  на   обеспечение   эффективности
использования результатов космической деятельности, в которой учтено и
решение части  проблем  регионального  управления,  является  наиболее
подходящим инструментом для этой работы,  притом,  что она приобрела и
особое государственное значение.
     Во исполнение   федеральных   задач,  нацеленных  на  обеспечение
эффективности использования результатов  космической  деятельности,  в
Амурской  области  проведена  следующая  работа:
     18 декабря  2012  года  создано  открытое  акционерное   общество
"Региональный  навигационно-информационный  центр по Амурской области"
(далее - РНИЦ),  состав учредителей - Правительство Амурской области и
ОАО   "Навигационно-информационные   системы".   В   настоящее   время
прорабатывается   вопрос   развития   на   базе   ОАО    "Региональный
навигационно-информационный  центр  по  Амурской области" региональной
навигационно-информационной системы.  В настоящее время решен вопрос о
выделении   помещения   для   РНИЦ,   составлено  штатное  расписание,
проработан вопрос аренды серверного оборудования  и  каналов  передачи
данных.
     Подписано соглашение между  управлением  информатизации  Амурской
области,  ОАО  "Научно-производственная  корпорация "РЕКОД",  Амурским
государственным   университетом   и   Благовещенским   государственным
педагогическим  университетом  о  взаимодействии  в сфере реализации в
Амурской области пилотных проектов  федерального  значения  на  основе
использования    результатов   космической   деятельности   (далее   -
Соглашение).  В рамках выполнения Соглашения планируется реализовать в
Амурской  области пилотные проекты федерального значения по созданию и
отработке (с учетом региональной специфики) следующих типовых  базовых
элементов региональной навигационно-информационной системы:  областной
Центр      космических      услуг       Амурской       области       и
инновационно-образовательный
     Центр космических услуг для  обучения  и  повышения  квалификации
специалистов   и  государственных  служащих,  использующих  результаты
космической деятельности в интересах области.
     В сфере  образования  в  2012  году  приобретен  51  автобус  для
перевозки детей,  оборудованный системой ГЛОНАСС,  на сумму 62,3  млн.
руб.  (из них 2,8 млн.  - областной бюджет). В 2013 году запланировано
приобретение 41 автобуса на  сумму  68,7  млн.  руб.  (из  них  1,7  -
областной бюджет).
     В сфере  здравоохранения  в  2012  году  поставлено  278   единиц
спутниковой  навигации  для  санитарного  автотранспорта на сумму 5,31
млн.  руб.  за счет федерального бюджета.  На 2013 год  финансирование
прорабатывается.
     В настоящее время в Амурской области  имеется  105  диспетчерских
центров,  которые  осуществляют  контроль  за  движением  транспортных
средств.
     Однако в   настоящее   время   наблюдается  несоответствие  между
уникальными  возможностями  созданного  и   динамично   развивающегося
космического  потенциала,  накопленного  в  России  и  в  мире,  и его
недостаточным   использованием   для    решения    актуальных    задач
социально-экономического и инновационного развития регионов.
     В текущих  социально-экономических   условиях   жизнедеятельности
Амурской   области  указанное  несоответствие  связано  со  следующими
основными факторами:
     - отсутствием     инфраструктуры     использования    результатов
космической деятельности,  в первую очередь,  со  стороны  потребления
этих  сервисов  органами  исполнительной  власти  и  органами местного
самоуправления,  пользования этих  услуг  юридическими  и  физическими
лицами, осуществляющими деятельность на территории области;
     - недостаточной  информированностью   конечных   потребителей   о
готовых   к  использованию  и  создаваемых  спутниковых  навигационных
технологиях ГЛОНАСС и других результатах космической деятельности;
     - отсутствием    целостной   системы   подготовки   и   повышения
квалификации специалистов -  пользователей  спутниковых  навигационных
технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
     - отсутствием  необходимой  координации  деятельности  в  области
внедрения   спутниковых  навигационных  технологий  ГЛОНАСС  и  других
результатов космической деятельности в регионе;
     - отсутствием  системы  достоверного информационно-навигационного
обеспечения в регионе координации деятельности органов  исполнительной
власти  различного  уровня,  федеральных  специальных и уполномоченных
ведомств и учреждений.
     Дальнейший комплексный   анализ   внешней   и   внутренней  среды
использования и внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС
и   иных  результатов  космической  деятельности  в  Амурской  области
проведен посредством SWOT-анализа, который представлен в таблице.

                                                             Таблица

       Итоговая матрица SWOT-анализа использования и внедрения
         спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и иных
                 результатов космической деятельности
                          в Амурской области

|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|           СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ           |          СЛАБЫЕ СТОРОНЫ           |
|                                     |                                   |
|1. Оперативное принятие              |1. Отсутствие или слабая           |
|управленческих решений на основе     |техническая поддержка в сельской   |
|достоверных статистических отчетных  |местности по причине отсутствия    |
|данных.                              |квалифицированных кадров.          |
|2. Снижение времени простоя          |2. Высокая стоимость навигаторов,  |
|из-за неоказания своевременной помощи|оснащенных отечественной системой  |
|при поломках на трассе.              |ГЛОНАСС.                           |
|3. Снижение потерь, происходящих     |3. Недостаточная зона покрытия     |
|по вине водителя (хищение ГСМ, левые |операторами сотовой связи          |
|заезды и т.д.)                       |в северных и труднодоступных       |
|                                     |населенных пунктах области         |
+-------------------------------------+-----------------------------------+
|             ВОЗМОЖНОСТИ             |              УГРОЗЫ               |
|                                     |                                   |
|1. Увеличение эффективности работы   |1. Дефицитный областной бюджет,    |
|автопарка.                           |ограничивающий ресурсы развития    |
|2. Оперативное реагирование          |навигационных технологий.          |
|при возникновении ЧС, терактов и т.п.|2. Низкие темпы внедрения          |
|3. Увеличение оборачиваемости рейсов,|инновационных технологий.          |
|как следствие - снижение потребности |3. Низкие темпы строительства      |
|в увеличении автопарка.              |волоконно-оптических линий связи   |
|4. Повышение дисциплины водителей,   |в сельской местности и,            |
|как следствие - снижение ДТП,        |как следствие, плохое качество     |
|снижение затрат на восстановление    |работы навигационного оборудования |
|техники и на лечение пострадавших.   |                                   |
|5. Повышение безопасности движения   |                                   |
|за счет регистрации параметров       |                                   |
|движения автотранспортных средств,   |                                   |
|а также за счет сокращения времени   |                                   |
|оповещения специальных служб         |                                   |
|о чрезвычайных ситуациях, возникающих|                                   |
|на пути движения                     |                                   |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

     Решение столь    сложных    задач    использования    спутниковых
навигационных технологий и других результатов космической деятельности
на  территории  Амурской  области  должно  способствовать   достижению
стратегических    целей,    решению   приоритетных   задач   в   сфере
государственного,  экономического,   экологического,   социального   и
культурного     развития    региона,    обозначенных    в    Стратегии
социально-экономического развития Амурской области до 2025  года.  При
этом формирование благоприятных условий и инфраструктуры повседневного
использования новых космических услуг может быть достигнуто  только  в
условиях программно-целевого подхода.
     Подпрограмма позволит    обеспечить    интеграцию     результатов
космической    деятельности   с   реальными   социально-экономическими
процессами,  протекающими в Амурской области,  и создание  качественно
новой региональной навигационно-информационной инфраструктуры.

      3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
                подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
                         конечные результаты

     Приоритетами государственной   политики   в   сфере  подпрограммы
являются:
     - создание региональной геоинформационной системы, обеспечивающей
интеграцию пространственных и других данных о регионе  с  электронными
картами, космическими снимками, данными систем и других информационных
показателей;
     - создание   системы   высокоточного   позиционирования  Амурской
области на базе спутниковых  навигационных  технологий  ГЛОНАСС/GPS  с
клиентскими приложениями;
     - создание  регионального  геоинформационного  портала   Амурской
области для оказания электронных услуг конечным пользователям;
     - создание  и  модернизация  отраслевых  и  ведомственных  систем
мониторинга   и  диспетчерского  управления  транспортными  средствами
различного   назначения   Амурской   области   на   базе   спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС;
     - интеграция информационных  систем  дежурно-диспетчерских  служб
"Система  112"  и  системы  экстренного  реагирования при авариях "ЭРА
ГЛОНАСС"   с   системой   единой   многофункциональной   навигационной
геоинформационной платформы (далее - ЕМНГП);
     - создание региональной  системы  мониторинга  критически  важных
объектов,  потенциально  опасных природных явлений,  окружающей среды,
экологии,  особо охраняемых  природных  территорий  и  зон  кризисного
состояния;
     - развитие  конкурентоспособного  сектора  продуктов  и  услуг  с
использованием  спутниковых  навигационных технологий ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в Амурской области.
     Целью подпрограммы является обеспечение использования и внедрения
спутниковых навигационных  технологий  ГЛОНАСС  и  других  результатов
космической   деятельности   в  интересах  социально-экономического  и
инновационного развития Амурской области.
     Для достижения  цели  подпрограммы  необходимо  решить  задачу по
созданию  комплексной  системы  регионального  управления   различными
отраслями   экономики   и   инфраструктурой  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности территорий,  объектов и граждан Амурской области  за
счет  использования  спутниковых  навигационных  технологий  ГЛОНАСС и
других результатов космической деятельности.
     Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
     - доля  наполнения  информацией  региональной   геоинформационной
системы управления и обеспечения безопасности исполнительными органами
государственной власти области - 70% к концу 2020 года;
     - доля исполнительных органов государственной власти, размещающих
информацию  в  региональной  геоинформационной  системе  управления  и
обеспечения безопасности, - 45% к концу 2020 года;
     - время реакции на вызов служб ГИБДД,  скорой и пожарной помощи -
14 минут к концу 2020 года (в 2012 году время реакции служб составляет
20 минут).
     Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

               4. Описание системы основных мероприятий

     Для реализации   подпрограммы   необходимо   выполнить   основное
мероприятие  "Организация  и  проведение  мероприятий  по   реализации
государственной    подпрограммы",    чтобы    обеспечить    достижение
определенной цели и решение задач подпрограммы.
     В рамках основного мероприятия планируются:
     - создание     единой      многофункциональной      навигационной
геоинформационной платформы;
     - создание региональной геоинформационной системы, обеспечивающей
интеграцию  пространственных  и других данных о регионе с электронными
картами, космическими снимками, данными систем и других информационных
показателей;
     - создание  системы   высокоточного   позиционирования   Амурской
области  на  базе  спутниковых  навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS с
клиентскими приложениями;
     - создание   регионального  геоинформационного  портала  Амурской
области для оказания электронных услуг конечным пользователям;
     - создание  и  модернизация  отраслевых  и  ведомственных  систем
мониторинга  и  диспетчерского  управления  транспортными   средствами
различного   назначения   Амурской   области   на   базе   спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС;
     - интеграция  информационных  систем  дежурно-диспетчерских служб
"Система 112" и системы  экстренного  реагирования  при  авариях  "ЭРА
ГЛОНАСС" с системой ЕМНГП;
     - увеличение   уставного    капитала    оператора    региональной
информационно-навигационной системы;
     - создание региональной  системы  мониторинга  критически  важных
объектов,  потенциально  опасных природных явлений,  окружающей среды,
экологии,  особо охраняемых  природных  территорий  и  зон  кризисного
состояния.

                5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 281509,0 тыс.  рублей,
в том числе:
     2014 год - 5000,0 тыс. рублей;
     2015 год - 5000,0 тыс. рублей;
     2016 год - 5000,0 тыс. рублей;
     2017 год (прогноз) - 177901,0 тыс. рублей;
     2018 год (прогноз) - 48528,0 тыс. рублей;
     2019 год (прогноз) - 21840,0 тыс. рублей;
     2020 год (прогноз) - 18240,0 тыс. рублей.
     Предполагается привлечение:
     средств федерального бюджета в сумме 21840,0 тыс. рублей:
     2014 год - 21840,0 тыс. рублей;
     внебюджетных средств в сумме 23800,0 тыс. рублей:
     2014 год - 21800,0 тыс. рублей;
     2015 год - 2000,0 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение  реализации  подпрограммы  за  счет средств
областного бюджета и ресурсное обеспечение и  прогнозная  (справочная)
оценка  расходов  на  реализацию мероприятий государственной программы
области из различных источников финансирования приведены в приложениях
NN 3 - 4 к государственной программе.

          6. Планируемые показатели эффективности реализации
              подпрограммы и непосредственные результаты
                  основных мероприятий подпрограммы

     В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы планируется:
     - создать  6  подсистем  мониторинга  диспетчерского   управления
транспортных  средств  дорожной отрасли,  речных судов,  ведомственным
транспортом УМВД России,  лесопожарной техники и сельскохозяйственного
транспорта к концу 2020 года;
     - создать  систему  экстренного  реагирования  при  авариях  "ЭРА
ГЛОНАСС";
     - подключить    5    подсистем    к    оператору     региональной
информационно-навигационной  системы  к концу 2014 года (транспорт для
осуществления  пассажирских   перевозок,   транспорт   ЖКХ,   школьные
автобусы, транспорт скорой медицинской помощи, транспорт для перевозки
опасных и крупногабаритных грузов).
     Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице.

                                                             Таблица

             Коэффициенты значимости основных мероприятий

|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Наименование программы, подпрограммы, |  Значение планового показателя   |
|        основного мероприятия         |       по годам реализации:       |
|                                      |————|————|————|————|————|————|————|
|                                      |2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|
|Подпрограмма "Внедрение спутниковых   |1   |1   |1   |1   |1   |1   |1   |
|навигационных технологий              |    |    |    |    |    |    |    |
|с использованием системы ГЛОНАСС и    |    |    |    |    |    |    |    |
|других результатов космической        |    |    |    |    |    |    |    |
|деятельности в интересах              |    |    |    |    |    |    |    |
|социально-экономического и            |    |    |    |    |    |    |    |
|инновационного развития Амурской      |    |    |    |    |    |    |    |
|области"                              |    |    |    |    |    |    |    |
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|1. Организация и проведение           |1   |1   |1   |1   |1   |1   |1   |
|мероприятий по реализации             |    |    |    |    |    |    |    |
|государственной подпрограммы          |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|

     V. Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
             государственной политики в сфере реализации
                      государственной программы"

                       1. Паспорт подпрограммы

|——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|1.|Наименование подпрограммы   |Обеспечение реализации основных          |
|  |                            |направлений государственной политики     |
|  |                            |в сфере реализации государственной       |
|  |                            |программы                                |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|2.|Координатор подпрограммы    |Министерство транспорта и дорожного      |
|  |                            |хозяйства области                        |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|3.|Участник государственной    |Государственная инспекция по надзору     |
|  |программы                   |за техническим состоянием самоходных     |
|  |                            |машин и других видов техники области     |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|4.|Цель (цели) подпрограммы    |Повышение эффективности выполнения       |
|  |                            |функций и осуществления полномочий       |
|  |                            |в сферах транспорта, дорожного хозяйства |
|  |                            |и государственного надзора в области     |
|  |                            |технического состояния самоходных машин и|
|  |                            |других видов техники                     |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|5.|Задача подпрограммы         |Обеспечение функций исполнительных       |
|  |                            |органов государственной власти           |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|6.|Этапы (при их наличии) и    |2014 - 2020 годы                         |
|  |сроки реализации            |                                         |
|  |подпрограммы                |                                         |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|7.|Объемы ассигнований         |Объем ассигнований областного бюджета    |
|  |областного бюджета          |на реализацию подпрограммы составляет    |
|  |подпрограммы (с расшифровкой|417776,81 тыс. руб., в том числе:        |
|  |по годам ее реализации),    |                                         |
|  |а также прогнозные объемы   |2014 - 51608,28 тыс. руб.;               |
|  |средств, привлекаемых       |2015 - 51608,28 тыс. руб.;               |
|  |из других источников        |2016 - 51608,29 тыс. руб.;               |
|  |                            |2017 - 61451,09 тыс. руб.;               |
|  |                            |2018 - 64339,29 тыс. руб.;               |
|  |                            |2019 - 67170,22 тыс. руб.;               |
|  |                            |2020 - 69991,36 тыс. руб.                |
+--+----------------------------+-----------------------------------------+
|8.|Ожидаемые конечные          |Уровень среднего балла по результатам    |
|  |результаты реализации       |мониторинга и финансового менеджмента    |
|  |подпрограммы                |к концу 2020 года больше либо равен      |
|  |                            |среднему баллу комплексной оценки        |
|——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

           2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

     Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения цели
и задач, определенных государственной программой.
     Министерство транспорта и дорожного хозяйства  области  (далее  -
министерство)   является  органом  исполнительной  власти,  проводящим
государственную политику  и  осуществляющим  отраслевое  управление  в
сфере  транспорта  и  дорожного  хозяйства,  координирует деятельность
других исполнительных органов государственной власти  области  в  этих
сферах.
     Инспекция Гостехнадзора области - надзорный орган, основной целью
которого  является  осуществление  надзора  за  техническим состоянием
тракторов,  дорожно-строительных и иных  машин  и  прицепов  к  ним  в
процессе  использования  в  части  обеспечения безопасности для жизни,
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.
     В соответствии  с возложенными задачами министерство осуществляет
функции по проведению  государственной  политики  в  области  развития
транспорта  и дорожного хозяйства на территории области,  направленной
на  удовлетворение  спроса  населения  и  потребностей   экономики   в
транспортных   перевозках,   а   также   на  обеспечение  безопасного,
эффективного и устойчивого функционирования транспортного комплекса  в
области,     улучшение     транспортно-эксплуатационного     состояния
автомобильных дорог.

      3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
                подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
                         конечные результаты

     Основными приоритетами   государственной   политики    в    сфере
транспорта,  дорожного  хозяйства и государственного надзора в области
технического  состояния  самоходных  машин  и  других  видов   техники
являются  с  учетом  положений  Стратегии  являются  расширение  сферы
применения  программно-целевых  методов  бюджетного   планирования   и
повышение   их   качества,   а   также   повышение   эффективности   и
результативности  расходования  средств  областного  бюджета  Амурской
области.
     Цель подпрограммы - повышение эффективности выполнения функций  и
осуществления  полномочий  в сферах транспорта,  дорожного хозяйства и
государственного надзора в области технического  состояния  самоходных
машин и других видов техники.
     Для достижения цели определена задача подпрограммы -  обеспечение
функций исполнительных органов государственной власти.
     Ожидаемый конечный результат реализации  подпрограммы  -  уровень
среднего  балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента к
концу 2020 года больше либо равен среднему баллу комплексной оценки.

               4. Описание системы основных мероприятий

     Основное мероприятие подпрограммы сформировано исходя из  текущей
ситуации  в  сферах  транспорта,  дорожного  хозяйства  и технического
состояния самоходных машин и других  видов  техники  и  направлено  на
дальнейшее развитие основных направлений указанных отраслей.
     На решение задачи по обеспечению функций  исполнительных  органов
государственной  власти  направлено следующее основное мероприятие:  -
расходы на обеспечение функций исполнительных органов  государственной
власти.

                5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 417776,81 тыс. рублей,
в том числе:
     2014 год - 51608,28 тыс. рублей;
     2015 год - 51608,28 тыс. рублей;
     2016 год - 51608,29 тыс. рублей;
     2017 год (прогноз) - 61451,09 тыс. рублей;
     2018 год (прогноз) - 64339,29 тыс. рублей;
     2019 год (прогноз) - 67170,22 тыс. рублей;
     2020 год (прогноз) - 69991,36 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение  реализации  подпрограммы  за  счет средств
областного бюджета и ресурсное обеспечение и  прогнозная  (справочная)
оценка  расходов  на  реализацию мероприятий государственной программы
области из различных источников финансирования приведены в приложениях
NN 3 - 4 к государственной программе.

          6. Планируемые показатели эффективности реализации
              подпрограммы и непосредственные результаты
                  основных мероприятий подпрограммы

     В ходе  реализации основного мероприятия подпрограммы планируется
достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей
государственной программы на 100%.
     Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице.

                                                              Таблица

             Коэффициенты значимости основных мероприятий

|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Наименование программы, подпрограммы, |  Значение планового показателя   |
|        основного мероприятия         |       по годам реализации:       |
|                                      |————|————|————|————|————|————|————|
|                                      |2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|
|                  1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|
|Подпрограмма "Обеспечение реализации  |1   |1   |1   |1   |1   |1   |1   |
|основных направлений государственной  |    |    |    |    |    |    |    |
|политики в сфере реализации           |    |    |    |    |    |    |    |
|государственной программы"            |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|1. Расходы на обеспечение функций     |1   |1   |1   |1   |1   |1   |1   |
|исполнительных органов государственной|    |    |    |    |    |    |    |
|власти                                |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|



                                                 Приложение N 1
                                                 к Государственной
                                                 программе

         СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
           ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|——|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|N |    Наименование подпрограммы,   | Срок реализации |  Координатор  |  Наименование показателя, единица |Базисный год|                   Значение планового показателя по годам реализации:                  |  Отношение  |
|  |      основного мероприятия      |——————|——————————| подпрограммы, |             измерения             |            |———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————|  последнего |
|  |                                 |Начало|Завершение|   участники   |                                   |            |    2014   |    2015   |    2016   |    2017    |    2018    |    2019    |    2020    |     года    |
|  |                                 |      |          |государственной|                                   |            |           |           |           |            |            |            |            | к базисному |
|  |                                 |      |          |  подпрограммы |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |     году    |
|——|—————————————————————————————————|——————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
|1 |                2                |   3  |     4    |       5       |                 6                 |      7     |     8     |     9     |     10    |     11     |     12     |     13     |     14     |      15     |
|——|—————————————————————————————————|——————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
|  |Государственная программа        |2014  |2020      |Министерство   |Транспортная подвижность населения,|1,876       |2,32       |2,98       |3,68       |4,18        |4,48        |4,84        |4,95        |263,80%      |
|  |"Развитие транспортной системы   |      |          |транспорта и   |тыс. пасс./км на 1 жителя области  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |Амурской области на 2014 -       |      |          |дорожного      +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |2020 годы"                       |      |          |хозяйства      |Доля населения области,            |96,9        |97,1       |97,5       |97,7       |98          |98,2        |98,4        |98,6        |101,75%      |
|  |                                 |      |          |области        |обеспеченного услугами транспорта  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |общего пользования, %              |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Количество ДТП, ед.                |1367        |1320       |1311       |1299       |1280        |1273        |1257        |2145        |8,90%        |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Количество смертельных случаев     |18,59       |18,49      |18,39      |18,29      |17,5        |14,7        |14,5        |14,3        |В 1,3 раза   |
|  |                                 |      |          |               |в результате ДТП, в том числе      |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |детской смертности                 |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |на 100000 населения                |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Протяженность автомобильных дорог  |15,3        |15,3       |15,35      |15,4       |15,5        |15,55       |16,6        |15,7        |102,60%      |
|  |                                 |      |          |               |общего пользования регионального   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |или межмуниципального значения,    |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |соответствующих нормативным        |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |требованиям, тыс. км               |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Доля автотранспортных средств      |60          |60         |60         |60         |70          |73          |75          |80          |133          |
|  |                                 |      |          |               |различного назначения Амурской     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |области, оснащенных навигационно - |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |связным оборудованием, %           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1. Подпрограмма "Развитие        |2014  |2020      |Министерство   |Объем инвестиций в транспортные    |4000        |162600     |574000     |1662000    |2517700     |1851800     |2652800     |270300      |6757,5%      |
|  |транспортного комплекса"         |      |          |транспорта и   |организации на обновление основных |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |дорожного      |фондов, тыс. руб.                  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |области,       |Количество пассажиров, перевезенных|3160,20     |3250,56    |3338,74    |3434,68    |3541,33     |3652,28     |3776,10     |3939,6      |24,7%        |
|  |                                 |      |          |управление     |всеми видами транспорта            |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |лесного        |по социально значимым направлениям,|            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |тыс. пасс.                         |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Снижение количества погибших и     |192         |190        |188        |183        |175         |147         |144         |141         |26,4         |
|  |                                 |      |          |               |раненых в дорожно-транспортных     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |происшествиях, чел.                |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Снижение количества ДТП с участием |154         |152        |151        |146        |141         |140         |139         |138         |9,9          |
|  |                                 |      |          |               |пешеходов, ед.                     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.1. Развитие материально -      |2014  |2018      |Министерство   |Количество ремоторизированной      |0           |0          |0          |0          |4           |3           |3           |1           |100%         |
|  |технической базы воздушного      |      |          |транспорта и   |авиационной техники, ед.           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |транспорта                       |      |          |дорожного      +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |хозяйства      |Количество приобретенной           |0           |0          |0          |0          |4           |3           |1           |1           |100%         |
|  |                                 |      |          |области,       |авиационной техники, ед.           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |управление     +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |лесного        |Количество приобретений            |0           |0          |0          |0          |8           |9           |0           |9           |100%         |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |спецавтотехники, автотранспортных  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |средств, средств механизации и     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |оборудования, ед.                  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.2. Капитальные вложения        |2014  |2019      |Министерство   |Количество пассажиров, обслуженных |314,7       |0          |0          |0          |532,55      |605         |685,5       |816         |259,30%      |
|  |в объекты государственной        |      |          |транспорта и   |на внутренних и международных      |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |собственности                    |      |          |дорожного      |авиалиниях, тыс. чел.              |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.3. Содействие в обновлении     |2014  |2020      |Министерство   |Количество приобретенных судов     |0           |0          |0          |0          |1           |1           |0           |0           |100%         |
|  |судов речного флота              |      |          |транспорта и   |для перевозки пассажиров           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |для эксплуатации на внутренних   |      |          |дорожного      |по внутрирегиональным водным       |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |водных путях Амурской области    |      |          |хозяйства      |маршрутам, ед.                     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.4. Оказание поддержки          |2014  |2020      |Министерство   |Количество сохраненных маршрутов   |111         |111        |111        |111        |111         |111         |111         |111         |100%         |
|  |муниципальным образованиям,      |      |          |транспорта и   |на автомобильном и внутреннем      |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |связанным с организацией         |      |          |дорожного      |водном видах транспорта            |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |транспортного обслуживания       |      |          |хозяйства      |в муниципальном сообщении, ед.     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |населения, движения транспортных |      |          |области        +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |средств и пешеходов              |      |          |               |Количество установленных и         |0           |2          |2          |2          |20          |20          |20          |20          |86           |
|  |                                 |      |          |               |модернизированных автоматических   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |систем управления движением и      |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |светофорных объектов, ед.          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Количество установленных дорожных  |264 дорожных|64 дорожных|64 дорожных|64 дорожных|264 дорожных|264 дорожных|264 дорожных|264 дорожных|1248 дорожных|
|  |                                 |      |          |               |знаков, ед., протяженность         |знака,      |знака,     |знака,     |знака,     |знака,      |знака,      |знака,      |знака,      |знака,       |
|  |                                 |      |          |               |ограждений, пог. м                 |300 пог. м  |300 пог. м |300 пог. м |2100 пог. м|2100 пог. м |2100 пог. м |2100 пог. м |2100 пог. м |9300 пог. м  |
|  |                                 |      |          |               |                                   |ограждений  |ограждений |ограждений |ограждений |ограждений  |ограждений  |ограждений  |ограждений  |ограждений   |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.5. Оказание государственной    |2014  |2020      |Министерство   |Количество перевезенных пассажиров |66830       |67430      |67730      |68030      |69193       |69430       |69830       |70130       |105%         |
|  |поддержки юридическим лицам и    |      |          |транспорта и   |внутренним водным, железнодорожным |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |индивидуальным предпринимателям  |      |          |дорожного      |и автомобильным видами транспорта, |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |с целью обеспечения населения    |      |          |хозяйства      |тыс. чел.                          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |транспортными услугами           |      |          |области        +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |на железнодорожном, автомобильном|      |          |               |Количество перевезенных школьников |18,5        |18,5       |18,5       |18,5       |18,5        |18,5        |18,5        |18,5        |100%         |
|  |и внутреннем водном видах        |      |          |               |и студентов в пригородном          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |транспорта                       |      |          |               |железнодорожном сообщении,         |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |тыс. чел.                          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.6. Осуществление переданных    |2014  |2020      |Министерство   |Количество перевезенных пассажиров |2843,9      |2886,56    |2932,74    |2979,68    |3030,33     |3075,78     |3125,1      |3175,1      |112%         |
|  |государственных полномочий       |      |          |транспорта и   |в семи муниципальных образованиях, |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |Амурской области по организации  |      |          |дорожного      |наделенных государственными        |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |транспортного обслуживания       |      |          |хозяйства      |полномочиям и в сфере транспорта,  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |населения автомобильным          |      |          |области        |тыс. чел.                          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |транспортом                      |      |          |               |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.7. Содействие в обеспечении    |      |2020      |Министерство   |Количество перевезенных пассажиров |0           |0          |0          |0          |0           |0           |0           |30          |100%         |
|  |возобновления и сохранения       |      |          |транспорта и   |внутренним водным транспортом,     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |судоходной обстановки            |      |          |дорожного      |тыс. чел.                          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |на внутренних водных путях       |      |          |хозяйства      +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |Амурской области                 |      |          |области        |Количество перевезенных грузов     |0           |0          |0          |0          |0           |0           |0           |128         |100%         |
|  |                                 |      |          |               |внутренним водным транспортом,     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |тыс. тн                            |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.8. Обеспечение безопасности    |2014  |2020      |Министерство   |Количество комплексов фото-,       |0           |6          |16         |16         |0           |0           |0           |0           |38           |
|  |дорожного движения               |      |          |транспорта и   |видеофиксации, ед.                 |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |дорожного      |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1.9. Повышение доступности       |2014  |2020      |Министерство   |Количество медицинских             |0           |0          |0          |0          |10          |10          |10          |10          |100%         |
|  |мероприятий по профилактике      |      |          |здравоохранения|освидетельствований в год, тыс. ед.|            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |употребления психоактивных       |      |          |области        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |веществ и немедицинского         |      |          |               |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |потребления наркотиков           |      |          |               |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |2. Подпрограмма "Развитие сети   |2014  |2020      |Министерство   |Повышение транспортно -            |74,3        |76,0       |77,7       |79,4       |81,1        |82,8        |84,5        |86,2        |16,0         |
|  |автомобильных дорог общего       |      |          |транспорта и   |эксплуатационных характеристик     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |пользования Амурской области"    |      |          |дорожного      |автомобильных дорог, ликвидация    |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |недоремонта, повышение комплексной |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |безопасности и устойчивости        |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |транспортной системы, %            |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Доля введенных автомобильных дорог |0,9         |0,4        |4,1        |4,4        |4,6         |4,8         |5,0         |5,1         |4,2          |
|  |                                 |      |          |               |общего пользования регионального   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |или межмуниципального значения и   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |искусственных сооружений на них,   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |соответствующих нормативным        |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |требованиям, %                     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Увеличение протяженности           |47,0        |47,0       |47,0       |47,0       |47,0        |47,0        |47,0        |47,0        |700,0        |
|  |                                 |      |          |               |автомобильных дорог общего         |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |пользования местного значения,     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |соответствующих нормативным        |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |требованиям, км                    |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |2.1. Обеспечение содержания,     |2014  |2020      |Министерство   |Протяженность автомобильных дорог  |6,2         |6,2        |6,5        |6,8        |7,1         |7,5         |7,8         |8,2         |2,0          |
|  |ремонта автомобильных дорог      |      |          |транспорта и   |регионального или межмуниципального|            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |общего пользования регионального |      |          |дорожного      |значения, находящихся              |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |или межмуниципального значения   |      |          |хозяйства      |на содержании, тыс. км             |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |2.2. Капитальные вложения        |2014  |2020      |Министерство   |Протяженность введенных            |56,7858 /   |23,096 /   |268,332 /  |298,332 /  |328,332 /   |358,332 /   |388,332 /   |418,332 /   |700,0        |
|  |в объекты государственной        |      |          |транспорта и   |автомобильных дорог общего         |4357,44     |414,55     |3469,23    |3489,23    |3509,23     |3529,23     |3549,23     |3569,23     |             |
|  |собственности                    |      |          |дорожного      |пользования регионального или      |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |межмуниципального значения и       |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |искусственных сооружений на них,   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |соответствующих нормативным        |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |требованиям, км/пог. м             |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |2.3. Осуществление муниципальными|2014  |2020      |Министерство   |Количество муниципальных           |52          |52         |52         |52         |52          |52          |52          |52          |100%         |
|  |образованиями дорожной           |      |          |транспорта и   |образований, получающих финансовую |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |деятельности в отношении         |      |          |дорожного      |поддержку из областного бюджета    |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |автомобильных дорог местного     |      |          |хозяйства      |на осуществление дорожной          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |значения и сооружений на них     |      |          |области        |деятельности в отношении           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |автомобильных дорог местного       |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |значения и сооружений на них       |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |2.4. Расходы на обеспечение      |2014  |2020      |Министерство   |Доля средств дорожного фонда,      |2,7         |3,4        |4,1        |4,8        |5,5         |6,2         |6,9         |7,6         |281          |
|  |деятельности (оказание услуг)    |      |          |транспорта и   |направленных на содержание         |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |государственных учреждений       |      |          |дорожного      |подведомственных учреждений, %     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |3. Подпрограмма "Внедрение       |2014  |2020      |Управление     |Доля наполнения информацией        |0           |0          |0          |0          |32          |45          |59          |70          |70           |
|  |спутниковых навигационных        |      |          |информатизации |региональной геоинформационной     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |технологий с использованием      |      |          |области        |системы управления и обеспечения   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |системы ГЛОНАСС и других         |      |          |               |исполнительными органами           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |результатов космической          |      |          |               |государственной власти области, %  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |деятельности в интересах         |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |социально-экономического и       |      |          |               |Доля исполнительных органов        |0           |0          |0          |0          |10          |29          |45          |45          |45           |
|  |инновационного развития Амурской |      |          |               |государственной власти, размещающих|            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |области                          |      |          |               |информацию в региональной          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |геоинформационной системе          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |управления и обеспечения           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |безопасности, %                    |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Время реакции на вызов служб ГИБДД,|20          |20         |18         |18         |16          |14          |14          |14          |70%          |
|  |                                 |      |          |               |скорой и пожарной помощи, мин.     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |3.1. Организация и проведение    |2014  |2020      |Управление     |Наличие подсистем мониторинга      |0           |0          |0          |0          |2           |4           |5           |6           |6            |
|  |мероприятий по реализации        |      |          |информатизации |диспетчерского управления          |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |государственной подпрограммы     |      |          |области        |транспортных средств дорожной      |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |отрасли, речных судов,             |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |ведомственным транспортом УМВД     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |России, лесопожарной техники и     |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |сельскохозяйственного транспорта,  |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |ед.                                |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Наличие системы экстренного        |0           |0          |0          |0          |0           |1           |0           |0           |1            |
|  |                                 |      |          |               |реагирования при авариях           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |"ЭРА ГЛОНАСС", ед.                 |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |                                 |      |          |               |Количество подсистем, подключенных |0           |5          |0          |0          |0           |0           |0           |0           |5            |
|  |                                 |      |          |               |к оператору региональной           |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |информационно-навигационной        |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |               |системы, ед.                       |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |4. Подпрограмма "Обеспечение     |2014  |2020      |Министерство   |Уровень среднего балла             |> либо =    |> либо =   |> либо =   |> либо =   |> либо =    |> либо =    |> либо =    |> либо =    |> либо =     |
|  |реализации основных направлений  |      |          |транспорта и   |по результатам мониторинга и       |среднему    |среднему   |среднему   |среднему   |среднему    |среднему    |среднему    |среднему    |среднему     |
|  |государственной политики в сфере |      |          |дорожного      |финансового менеджмента            |баллу       |баллу      |баллу      |баллу      |баллу       |баллу       |баллу       |баллу       |баллу        |
|  |реализации государственной       |      |          |хозяйства      |                                   |комплексной |комплексной|комплексной|комплексной|комплексной |комплексной |комплексной |комплексной |комплексной  |
|  |программы"                       |      |          |области,       |                                   |оценки      |оценки     |оценки     |оценки     |оценки      |оценки      |оценки      |оценки      |оценки       |
|  |                                 |      |          |государственная|                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |инспекция      |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |по надзору     |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |за техническим |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |состоянием     |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |самоходных     |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |машин и        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |других видов   |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |техники        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
+--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  |1. Расходы на обеспечение функций|      |          |Министерство   |Достижение целей, выполнение задач,|100         |100        |100        |100        |100         |100         |100         |100         |100          |
|  |исполнительных органов           |      |          |транспорта и   |основных мероприятий и показателей |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |государственной власти           |      |          |дорожного      |государственной программы, %       |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |хозяйства      |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |области,       |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |государственная|                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |инспекция      |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |по надзору     |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |за техническим |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |состоянием     |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |самоходных     |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |машин и        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |других видов   |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|  |                                 |      |          |техники        |                                   |            |           |           |           |            |            |            |            |             |
|——|—————————————————————————————————|——————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|



                                                    Приложение N 2
                                                    к Государственной
                                                    программе

        ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ПРИНЯТИЮ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
           В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ

|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————|
| N |Вид нормативного правового |  Основные положения (наименование)  |  Координатор  |Ожидаемые|
|п/п|           акта            |     нормативного правового акта     |государственной|  сроки  |
|   |                           |                                     |  программы,   |принятия |
|   |                           |                                     |  координатор  |         |
|   |                           |                                     | подпрограммы  |         |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————|
| 1 |             2             |                  3                  |       4       |    5    |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————|
|                                        Подпрограмма 1                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                              "Развитие транспортного комплекса"                               |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————|
|1. |Закон Амурской области     |Внесение изменений в Закон Амурской  |Министерство   |2015 год |
|   |                           |области "Об автомобильном            |транспорта и   |         |
|   |                           |пассажирском транспорте в Амурской   |дорожного      |         |
|   |                           |области" в части установления единых |хозяйства      |         |
|   |                           |требований к осуществлению           |области        |         |
|   |                           |автотранспортной деятельности.       |               |         |
|   |                           |Законопроект устанавливает полномочия|               |         |
|   |                           |органов государственной власти       |               |         |
|   |                           |Российской Федерации, органов        |               |         |
|   |                           |местного самоуправления в области    |               |         |
|   |                           |автомобильного транспорта и          |               |         |
|   |                           |автотранспортной деятельности,       |               |         |
|   |                           |а также правовые основы деятельности |               |         |
|   |                           |саморегулируемых организаций         |               |         |
|   |                           |на автомобильном транспорте          |               |         |
+---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+
|2. |Постановление Правительства|"О Порядке привлечения юридических   |Министерство   |2015 год |
|   |Амурской области           |лиц и индивидуальных предпринимателей|транспорта     |         |
|   |                           |на обслуживание регулярных автобусных|дорожного      |         |
|   |                           |маршрутов межмуниципальной маршрутной|хозяйства      |         |
|   |                           |сети Амурской области". Формирование |области        |         |
|   |                           |правовых условий, обеспечивающих     |               |         |
|   |                           |открытость локальных рынков          |               |         |
|   |                           |транспортных услуг, недопущение      |               |         |
|   |                           |ограничения или устранения           |               |         |
|   |                           |конкуренции. Правовые рамки процедур |               |         |
|   |                           |конкурсного отбора перевозчиков      |               |         |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————|
|                                        Подпрограмма 3                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других   |
|  результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного   |
|                                   развития Амурской области"                                  |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————|
|1. |Постановление Правительства|"О порядке оснащения навигационно -  |Управление     |2014 год |
|   |Амурской области           |связным оборудованием                |информатизации |         |
|   |                           |автотранспортных средств Амурской    |области        |         |
|   |                           |области"                             |               |         |
+---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+
|2. |Постановление Правительства|"О регламентах работы подсистем      |Управление     |2015 год |
|   |Амурской области           |мониторинга и управления школьными   |информатизации |         |
|   |                           |автобусами, обмена информацией,      |области        |         |
|   |                           |обработки вызовов и управления       |               |         |
|   |                           |транспортными средствами             |               |         |
|   |                           |территориального центра медицины     |               |         |
|   |                           |катастроф, скорой и неотложной       |               |         |
|   |                           |медицинской помощи, мониторинга      |               |         |
|   |                           |перевозок специальных, опасных,      |               |         |
|   |                           |крупногабаритных и тяжеловесных      |               |         |
|   |                           |грузов автомобильным транспортом,    |               |         |
|   |                           |мониторинга автомобильных            |               |         |
|   |                           |транспортных средств организаций     |               |         |
|   |                           |жилищно-коммунального хозяйства      |               |         |
|   |                           |(включая снегоуборочные машины,      |               |         |
|   |                           |мусоровозы и др.) Амурской области"  |               |         |
+---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+
|3. |Распоряжение Правительства |"О создании системы приема           |Управление     |2017 год |
|   |Амурской области           |(вычисления), первичной и            |информатизации |         |
|   |                           |тематической обработки данных        |области        |         |
|   |                           |дистанционного зондирования Земли,   |               |         |
|   |                           |космических услуг, включая ведение   |               |         |
|   |                           |архива изображений"                  |               |         |
+---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+
|4. |Постановление Правительства|"О внедрении геоинформационной       |Управление     |2017 год |
|   |Амурской области           |системы, обеспечивающей интеграцию   |информатизации |         |
|   |                           |пространственных и других данных     |области        |         |
|   |                           |о регионе с электронными картами,    |               |         |
|   |                           |космическими снимками, данными систем|               |         |
|   |                           |и других информационных показателей" |               |         |
+---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+
|5. |Постановление Правительства|"Положение о геоинформационном       |Управление     |2018 год |
|   |Амурской области           |портале Амурской области"            |информатизации |         |
|   |                           |                                     |области        |         |
+---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+
|6. |Постановление Правительства|"О регламенте работы системы         |Управление     |2019 год |
|   |Амурской области           |высокоточного позиционирования       |информатизации |         |
|   |                           |объектов транспортного комплекса     |области        |         |
|   |                           |Амурской области"                    |               |         |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————|



                                                   Приложение N 3
                                                   к Государственной
                                                   программе

           РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
             ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 30.01.2014 г. N 49)

|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Наименование государственной   |  Координатор  |     Код бюджетной     |                               Расходы (тыс. руб.), годы:                               |
|    программы, подпрограммы,     |государственной|     классификации     |                                                                                        |
|     основного мероприятия,      |   программы,  |————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|           мероприятия           |  координатор  |ГРБС|РзПР |  ЦСР  | ВР |   Всего   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |
|                                 | подпрограммы, |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |   участники   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |государственной|    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |   программы   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————|———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                1                |       2       | 3  |  4  |   5   | 6  |     7     |    8     |    9     |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |
|—————————————————————————————————|———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Государственная программа        |Всего          |    |     |       |    |25357096,12|2800134,41|2646278,35|2868825,87|4220162,37|4320877,39|4169084,24|4331733,49|
|"Развитие транспортной системы   +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Амурской области на 2014 -       |Министерство   |    |     |       |    |22245043,85|2767643,49|2613787,43|2836334,95|3478588,18|3663164,06|3363826,76|3521698,98|
|2020 годы"                       |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Управление     |    |     |       |    |2608400,00 |0,00      |0,00      |0,00      |529500,00 |575500,00 |748250,00 |755150,00 |
|                                 |лесного        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Управление     |    |     |       |    |281509,00  |5000,00   |5000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00  |18240,00  |
|                                 |информатизации |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Министерство   |    |     |       |    |2000,00    |0,00      |0,00      |0,00      |2000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |
|                                 |здравоохранения|    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Инспекция      |    |     |       |    |220143,27  |27490,92  |27490,92  |27490,92  |32173,19  |33685,33  |35167,48  |36644,51  |
|                                 |Гостехнадзора  |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |Амурской       |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Подпрограмма "Развитие           |Всего          |    |     |       |    |6013469,04 |107134,69 |107134,69 |107134,69 |1275727,39|1502927,21|1374991,13|1538419,24|
|транспортного комплекса"         +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Министерство   |    |     |       |    |3403069,04 |107134,69 |107134,69 |107134,69 |744227,39 |927427,21 |626741,13 |783269,24 |
|                                 |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области, всего |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Управление     |    |     |       |    |2608400,00 |0,00      |0,00      |0,00      |529500,00 |575500,00 |748250,00 |755150,00 |
|                                 |лесного        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Министерство   |    |     |       |    |2000,00    |0,00      |0,00      |0,00      |2000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |
|                                 |здравоохранения|    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|1.1. Развитие материально -      |Министерство   |937 |0408 |1311113|400 |76300,00   |3000,00   |3000,00   |3000,00   |22000,00  |22000,00  |23300,00  |0,00      |
|технической базы воздушного      |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|транспорта                       |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Управление     |928 |0408 |1311113|600 |2608400,00 |0,00      |0,00      |0,00      |529500,00 |575500,00 |748250,00 |755150,00 |
|                                 |лесного        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|1.2. Капитальные вложения        |Министерство   |937 |0408 |1311101|400 |1375600,00 |0,00      |0,00      |0,00      |371100,00 |551500,00 |247000,00 |206000,00 |
|в объекты государственной        |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|собственности                    |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|1.3. Оказание поддержки          |Министерство   |937 |0408 |1318746|500 |447138,70  |8000,00   |8000,00   |8000,00   |48232,75  |50351,22  |52196,14  |272358,59 |
|муниципальным образованиям,      |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|связанным с организацией         |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|транспортного обслуживания       |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|населения, движения транспортных |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|средств и пешеходов              |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|1.4. Оказание государственной    |Министерство   |937 |0408 |1316963|800 |1202480,88 |82505,75  |82505,75  |82505,75  |238338,29 |238609,49 |238875,44 |239140,41 |
|поддержки юридическим лицам и    |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|индивидуальным предпринимателям  |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|с целью обеспечения населения    |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|транспортными услугами           |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|на железнодорожном, автомобильном|               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|и внутреннем водном видах        |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|транспорта                       |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|1.5. Осуществление переданных    |Министерство   |937 |0408 |1318744|500 |25425,59   |3628,94   |3628,94   |3628,94   |3634,69   |3634,69   |3634,69   |3634,70   |
|государственных полномочий       |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|Амурской области по организации  |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|транспортного обслуживания       |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|населения автомобильным          |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|транспортом                      |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|1.6. Обеспечение безопасности    |Министерство   |937 |0408 |1311093|200 |276123,87  |10000,00  |10000,00  |10000,00  |60921,66  |61331,81  |61734,86  |62135,54  |
|дорожного движения               |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|1.7. Повышение доступности       |Министерство   |918 |0901 |1311148|200 |2000,00    |0,00      |0,00      |0,00      |2000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |
|мероприятий по профилактике      |здравоохранения|    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|употребления психоактивных       |Амурской       |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|веществ и немедицинского         |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|потребления наркотиков           |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Подпрограмма "Развитие сети      |Министерство   |    |     |       |    |18644341,27|2636391,44|2482535,38|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89|
|автомобильных дорог общего       |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|пользования Амурской области"    |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|2.1. Обеспечение содержания,     |Министерство   |937 |0409 |1321226|200 |8564844,62 |986652,18 |751686,64 |1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16|
|ремонта автомобильных дорог      |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|общего пользования регионального |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|или межмуниципального значения   |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|2.2. Капитальные вложения        |Министерство   |937 |0409 |1321101|400 |6288337,21 |1106433,04|1189539,87|798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 |
|в объекты государственной        |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|собственности                    |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|2.3. Осуществление муниципальными|Министерство   |937 |0409 |1328748|500 |3359784,58 |481681,24 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |
|образованиями дорожной           |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|деятельности в отношении         |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных дорог местного     |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|значения и сооружений на них     |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|2.4. Расходы на обеспечение      |Министерство   |937 |0409 |1321059|100,|431374,86  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |
|деятельности (оказание услуг)    |транспорта и   |    |     |       |800 |           |          |          |          |          |          |          |          |
|государственных учреждений       |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Подпрограмма "Внедрение          |Всего,         |    |     |       |    |281509,00  |5000,00   |5000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00  |18240,00  |
|спутниковых навигационных        |в том числе:   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|технологий с использованием      +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|технологий системы ГЛОНАСС и     |Управление     |    |     |       |    |281509,00  |5000,00   |5000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00  |18240,00  |
|других результатов космической   |информатизации |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|деятельности в интересах         |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|социально-экономического и       |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|инновационного развития Амурской |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|области                          |               |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|3.1. Организация и проведение    |Всего,         |    |     |       |    |           |5000,00   |5000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00  |18240,00  |
|мероприятий по реализации        |в том числе:   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|государственной подпрограммы     +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |Управление     |935 |0410 |1331222|200 |281509,00  |5000,00   |5000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00  |18240,00  |
|                                 |информатизации |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Подпрограмма "Обеспечение        |Министерство   |    |     |       |    |417776,81  |51608,28  |51608,28  |51608,29  |61451,09  |64339,29  |67170,22  |69991,36  |
|реализации основных направлений  |транспорта и   |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|государственной политики в сфере |дорожного      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|реализации государственной       |хозяйства      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|программы"                       |области,       |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |Государственная|    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |инспекция      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |по надзору     |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |за техническим |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |состоянием     |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |самоходных     |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |машин и других |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |видов техники  |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |в Амурской     |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области        |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |(далее -       |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |Инспекция      |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |Гостехнадзора  |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |области)       |    |     |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
+---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|4.1. Расходы на обеспечение      |Министерство   |    |     |       |    |197633,54  |24117,36  |24117,36  |24117,37  |29277,9   |30653,96  |32002,74  |33346,85  |
|функций исполнительных           |транспорта и   +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|органов государственной          |дорожного      |937 |0408 |1341019|100 |176534,51  |22619,12  |22619,12  |22619,13  |26644,81  |27857,16  |29045,48  |30229,69  |
|власти                           |хозяйства      +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |области        |937 |0408 |1341019|200 |17121,4    |1487,79   |1487,79   |1487,79   |1710,86   |1831,22   |1949,19   |2066,76   |
|                                 |               +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |               |937 |0408 |1341019|800 |3977,63    |10,45     |10,45     |10,45     |922,23    |965,58    |1008,07   |1050,4    |
|                                 |———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                 |Государственная|    |     |       |    |220143,27  |27490,92  |27490,92  |27490,92  |32173,19  |33685,33  |35167,48  |36644,51  |
|                                 |инспекция      +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |по надзору     |19  |0400,|1341019|100 |           |          |          |          |          |29038,81  |30316,52  |          |
|                                 |за техническим |    |0412 |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |состоянием     +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |машин и других |19  |0400,|1341019|200 |190168,47  |23898,36  |23898,36  |23898,36  |27735,25  |          |          |31589,81  |
|                                 |видов техники  |    |0412 |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 |Амурской       +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|                                 |области        |19  |0400,|1341019|800 |29561,26   |3542,04   |3542,04   |3542,04   |4376,71   |4582,42   |4784,04   |4984,97   |
|                                 |               |    |0412 |       |    |           |          |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————|———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|



                                                  Приложение N 4
                                                  к Государственной
                                                  программе

        РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
          РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
                    ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
                      ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|——————|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Статус|  Наименование государственной   |    Источники    |                              Оценка расходов (тыс. рублей)                              |
|      |     программы, подпрограммы     | финансирования  |———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|
|      |                                 |                 |   Всего   | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год  | 2020 год |
|——————|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|
|  1   |                2                |        3        |     4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10     |    11    |
|——————|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|
|      |Государственная программа        |Всего            |32982095,57|3543776,58|3265082,35|4523129,87|5827687,27|7148581,15|4279,153,93|4394684,42|
|      |"Развитие транспортной системы   +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |Амурской области на 2014 -       |Федеральный      |7446638,17 |721538,17 |616500,00 |1654000,00|1558700,00|2737800,00|108100,00  |50000,00  |
|      |2020 годы"                       |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |25357096,12|2800134,41|2646278,35|2868825,87|4220162,37|4320877,39|4169084,24 |4331733,49|
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|19561,28   |304,00    |304,00    |304,00    |1824,90   |1903,76   |1969,69    |12950,93  |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |158800,00  |0,00      |2000,00   |0,00      |47000,00  |88000,00  |21800,00   |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.    |Подпрограмма "Развитие           |Всего            |12997730,32|262038,69 |673938,69 |1761438,69|2883252,29|4330630,97|1485060,82 |1601370,17|
|      |транспортного комплекса"         +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Федеральный      |6829700,00 |154600,00 |566500,00 |1654000,00|1558700,00|2737800,00|108100,00  |50000,00  |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |6013469,04 |107134,69 |107134,69 |107134,69 |1275727,39|1502927,21|1374991,13 |1538419,24|
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|19561,28   |304,00    |304,00    |304,00    |1824,90   |1903,76   |1969,69    |12950,93  |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |135000,00  |0,00      |0,00      |0,00      |47000,00  |88000,00  |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.1.  |Развитие материально-технической |Всего            |2684700,00 |3000,00   |3000,00   |3000,00   |551500,00 |597500,00 |771550,00  |755150,00 |
|      |базы воздушного транспорта       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |2684700,00 |3000,00   |3000,00   |3000,00   |551500,00 |597500,00 |771550,00  |755150,00 |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.2.  |Капитальные вложения в объекты   |Всего            |7847200,00 |154600,00 |566500,00 |1654000,00|1829800,00|3189300,00|247000,00  |206000,00 |
|      |государственной собственности    +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Федеральный      |6471600,00 |154600,00 |566500,00 |1654000,00|1458700,00|2637800,00|0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |1375600,00 |0,00      |0,00      |0,00      |371100,00 |551500,00 |247000,00  |206000,00,|
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.3.  |Содействие в обновлении судов    |Всего            |50000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |32000,00  |18000,00  |0,00       |0,00      |
|      |речного флота для эксплуатации   +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |на внутренних водных путях       |Федеральный      |15000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |15000,00  |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |Амурской области                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |35000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |17000,00  |18000,00  |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.4.  |Оказание поддержки муниципальным |Всего            |466699,98  |8304,00   |8304,00   |8304,00   |50057,65  |52254,98  |54165,83   |285309,52 |
|      |образованиям, связанной          +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |с организацией транспортного     |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |обслуживания населения, движения |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |транспортных средств и пешеходов +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |447138,70  |8000,00   |8000,00   |8000,00   |48232,75  |50351,22  |52196,14   |272358,59 |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|19561,28   |304,00    |304,00    |304,00    |1824,90   |1903,76   |1969,69    |12950,93  |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.5.  |Оказание государственной         |Всего            |1202480,88 |82505,75  |82505,75  |82505,75  |238338,29 |238609,49 |238875,44  |239140,41 |
|      |поддержки юридическим лицам и    +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |индивидуальным предпринимателям  |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |с целью обеспечения населения    |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |транспортными услугами           +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |на железнодорожном, автомобильном|Областной бюджет |1202480,88 |82505,75  |82505,75  |82505,75  |238338,29 |238609,49 |238875,44  |239140,41 |
|      |и внутреннем водном видах        +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |транспорта                       |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.6.  |Осуществление переданных         |Всего            |25425,59   |3628,94   |3628,94   |3628,94   |3634,69   |3634,69   |3634,69    |3634,70   |
|      |государственных полномочий       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |Амурской области по организации  |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |транспортного обслуживания       |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |населения автомобильным          +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |транспортом                      |Областной бюджет |25425,59   |3628,94   |3628,94   |3628,94   |3634,69   |3634,69   |3634,69    |3634,70   |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.7.  |Содействие в обеспечении         |Всего            |443100,00  |          |          |          |          |          |           |          |
|      |возобновления и сохранения       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |судоходной обстановки            |Федеральный      |343100,00  |0,00      |0,00      |0,00      |85000,00  |100000,00 |108100,00  |50000,00  |
|      |на внутренних водных путях       |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |Амурской области                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |100000,00  |0,00      |0,00      |0,00      |30000,00  |70000,00  |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.8.  |Обеспечение безопасности         |Всего            |276123,87  |10000,00  |10000,00  |10000,00  |60921,66  |61331,81  |61734,86   |62135,54  |
|      |дорожного движения               +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |276123,87  |10000,00  |10000,00  |10000,00  |60921,66  |61331,81  |61734,86   |62135,54  |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|1.9.  |Повышение доступности мероприятий|Всего            |2000,00    |0,00      |0,00      |0,00      |2000,00   |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |по профилактике употребления     +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |психоактивных веществ и          |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |немедицинского потребления       |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |наркотиков                       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |2000,00    |0,00      |0,00      |0,00      |2000,00   |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|2.    |Подпрограмма "Развитие сети      |Всего            |19239439,44|3181489,61|2532535,38|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89 |2705082,89|
|      |автомобильных дорог общего       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |пользования Амурской области"    |Федеральный      |595098,17  |545098,17 |50000,00  |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |18644341,27|2636391,44|2482535,38|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89 |2705082,89|
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|2.1.  |Обеспечение содержания, ремонта  |Всего            |8564844,62 |986652,18 |751686,64 |1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16 |1365301,16|
|      |автомобильных дорог общего       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |пользования регионального или    |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |межмуниципального значения       |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |8564844,62 |986652,18 |751686,64 |1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16 |1365301,16|
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|2.2.  |Капитальные вложения в объекты   |Всего            |6883435,38 |1651531,21|1239539,87|798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86  |798472,86 |
|      |государственной собственности    +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Федеральный      |595098,17  |545098,17 |50000,00  |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |6288337,21 |1106433,04|1189539,87|798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86  |798472,86 |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |10,00      |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|2.3.  |Осуществление муниципальными     |Всего            |3359784,58 |481681,24 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89  |479683,89 |
|      |образованиями дорожной           +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |деятельности в отношении         |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |автомобильных дорог местного     |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |значения и сооружений на них     +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |3359784,58 |481681,24 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89  |479683,89 |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|2.4.  |Расходы на обеспечение           |Всего            |431374,86  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98   |61624,98  |
|      |деятельности (оказание услуг)    +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |государственных учреждений       |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |431374,86  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98  |61624,98   |61624,98  |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Внебюджетные     |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |источники        |           |          |          |          |          |          |           |          |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|3.    |Подпрограмма "Внедрение          |Всего            |327149,00  |48640,00  |7000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00   |18240,00  |
|      |спутниковых навигационных        +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |технологий с использованием      |Федеральный      |21840,00   |21840,00  |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |системы ГЛОНАСС и других         |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |результатов космической          +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |деятельности в интересах         |Областной бюджет |281509,00  |5000,00   |5000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00   |18240,00' |
|      |социально-экономического и       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |инновационного развития Амурской |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |области на 2014 - 2020 годы"     |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Юридические лица |23800,00   |21800,00  |2000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|3.1.  |Организация и проведение         |Всего            |327149,00  |48640,00  |7000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00   |18240,00  |
|      |мероприятий по реализации        +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |государственной подпрограммы     |Федеральный      |21840,00   |21840,00  |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |281509,00  |5000,00   |5000,00   |5000,00   |177901,00 |48528,00  |21840,00   |18240,00  |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Юридические лица |23800,00   |21800,00  |2000,00   |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|4.    |Подпрограмма "Обеспечение        |Всего            |417776,81  |51608,28  |51608,28  |51608,29  |61451,09  |64339,29  |67170,22   |69991,36  |
|      |реализации основных направлений  +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |государственной политики в сфере |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |реализации государственной       |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |программы"                       +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |417776,81  |51608,28  |51608,28  |51608,29  |61451,09  |64339,29  |67170,22   |69991,36  |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Юридические лица |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
+------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|4.1.  |Расходы на обеспечение функций   |Всего            |417776,81  |51608,28  |51608,28  |51608,29  |61451,09  |64339,29  |67170,22   |69991,36  |
|      |исполнительных органов           +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |государственной власти           |Федеральный      |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджет           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Областной бюджет |417776,81  |51608,28  |51608,28  |51608,29  |61451,09  |64339,29  |67170,22   |69991,36  |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Консолидированные|0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|      |                                 |бюджеты          |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |муниципальных    |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 |образований      |           |          |          |          |          |          |           |          |
|      |                                 +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|      |                                 |Юридические лица |0,00       |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00      |0,00       |0,00      |
|——————|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|




Информация по документу
Читайте также