|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 05.08.2013 № 343
Документ имеет не последнюю редакцию.
Управление лесного хозяйства Амурской области Цель деятельности: проведение государственной политики и осуществление регулирования, государственного контроля и координации деятельности в сфере лесных отношений, в том числе лесного хозяйства, лесной промышленности на территории Амурской области, по вопросам, отнесенным к его полномочиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и области. |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | N |Обоснование необходимости реализации| Мероприятия по реализации | Сроки | Показатели оценки основного | | п/п | основного направления деятельности |основного направления деятельности|реализации | направления деятельности | | | | |мероприятия| | | | | | (годы) | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1. |Проведение дополнительных лесовосстановительных мероприятий для обеспечения неистощительного лесопользования. | | |Обеспечение сохранности объектов искусственного лесовосстановления | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление лесного хозяйства Амурской области, арендаторы лесных участков (по согласованию) | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1.1. |На территории Амурской области |1. Создание дополнительного |2013 - 2017|Увеличение объема искусственного| | |ежегодно вырубается лесных |количества лесных питомников | |лесовосстановления, га | | |насаждений на площади более |для выращивания посадочного | | | | |21 тыс. га, уничтожается лесными |материала по территории | | | | |пожарами на площади более 40 тыс. га|Бурейского, Свободненского, | | | | |покрытых лесом земель, в том числе |Белогорского лесничеств - | | | | |около 150 га лесных культур. |3 питомника на общей площади | | | | |За последние десять лет гибель |15 га | | | | |лесных культур от лесных пожаров | | | | | |составляет более 40%. В соответствии|2. Создание вокруг участков лесных|2013 - 2017| | | |с Лесным планом Амурской области |культур противопожарных барьеров | | | | |соотношение площади искусственного |из загущенных культур лиственницы | | | | |лесовосстановления и площади |как устойчивой к низовым пожарам | | | | |сплошных рубок лесных насаждений |по территории Архаринского, | | | | |на землях лесного фонда в 2013 году |Белогорского, Бурейского, | | | | |должно составлять 11,7% |Благовещенского, Дугдинского, | | | | | |Мазановского, Магдагачинского, | | | | | |Завитинского, Зейского, | | | | | |Свободненского, Шимановского | | | | | |лесничеств: | | | | | |2013 год - 4000 га; | | | | | |2014 год - 4600 га; | | | | | |2015 год - 5250 га; | | | | | |2016 год - 5450 га; | | | | | |2017 год - 5650 га | | | | | | | | | | | |3. Проведение мероприятий |2013 - 2017| | | | |по противопожарному обустройству | | | | | |территории лесных участков | | | | | |с проведенными | | | | | |лесовосстановительными | | | | | |мероприятиями | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2. |Повышение эффективности использования лесного фонда Амурской области | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление лесного хозяйства Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2.1. |Освоение установленного ежегодного |1. Расторжение 25 договоров аренды|2013 - 2017|1. Удельный вес прибыльных | | |размера заготовки древесины |лесных участков с арендаторами, | |крупных и средних организаций | | |на арендуемых участках в 2012 году |которые не осваивают установленный| |лесопереработки в их общем | | |составило 33%, что свидетельствует |ежегодный объем заготовки | |числе, %. | | |о неэффективности использования |древесины | |2. Удельный вес количества | | |лесосырьевого потенциала области | | |российских граждан, | | | |2. Проведение аукционов |2013 - 2017|задействованных | | | |по передаче в аренду лесных | |в лесозаготовительной отрасли, | | | |участков на территории | |в общем объеме занятых, %. | | | |Белогорского, Зейского, | |3. Создание и модернизация | | | |Урушинского и Норского лесничеств | |высокопроизводительных рабочих | | | |с установленным ежегодным объемом | |мест в лесном комплексе. | | | |заготовки древесины: | |4. Увеличение производительности| | | |2013 год - 40 тыс. куб. м; | |труда в лесном комплексе, | | | |2014 год - 60 тыс. куб. м; | |тыс. рублей | | | |2015 год - 70 тыс. куб. м; | | | | | |2015 год - 80 тыс. куб. м; | | | | | |2016 год - 100 тыс. куб. м; | | | | | |2017 год - 100 тыс. куб. м | | | +-----+------------------------------------+----------------------------------+-----------+--------------------------------+ |2.2. |Освоение расчетной лесосеки в целом |Проведение аукционов по продаже |2013 - 2017|Увеличение степени освоения | | |по области составило в 2012 году |права на заключение договоров | |арендуемых лесных участков, % | | |10%, что свидетельствует |аренды по 75 лесным участкам | | | | |о неэффективности использования |с возможным ежегодным отпуском | | | | |лесосырьевого потенциала области |леса 450 тыс. куб. м, с годовым | | | | | |размером арендной платы | | | | | |45000 тыс. рублей | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |3. |Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление лесного хозяйства Амурской области, все участники межведомственной рабочей группы по координации | | |деятельности правоохранительных и контролирующих органов области по противодействию правонарушений в экологической | | |сфере (по согласованию) | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |3.1. |Снижение объемов незаконных рубок |1. Наделение 262 специалистов |2013 |Снижение объемов незаконных | | |посредством увеличения численности |в лесничествах и управлении | |рубок лесных насаждений, % | | |должностных лиц, осуществляющих |лесного хозяйства области | | | | |государственный лесной контроль и |полномочиями государственных | | | | |надзор |лесных инспекторов | | | | | | | | | | | |2. Выявление, пресечение фактов |2013 - 2017| | | | |незаконных рубок лесных насаждений| | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |4. |Снижение горимости лесов Амурской области | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление лесного хозяйства Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | |Ежегодно на территории области |1. Приобретение пожарной техники, |2013 - 2017|Экономические потери, | | |возникает около 500 пожаров, ущерб |оборудования, снаряжения и | |млн. рублей | | |от которых составляет |инвентаря для наземных сил тушения| | | | |около 1 млрд. рублей. Лесные пожары |лесных пожаров, в том числе | | | | |угрожают населенным пунктам и | | | | | |объектам экономики, примыкающим |автомобили УАЗ - 3 единицы |2013 | | | |к лесным массивам или находящимся | | | | | | в лесу |ранцевый лесной опрыскиватель - |2014 | | | | |400 штук | | | | | | | | | | | |2. Изготовление и распространение:| | | | | | | | | | | |24286 листовок, памяток, буклетов |2013, 2015 | | | | | | | | | | |63 штук аншлагов |2013, 2015 | | | | | | | | | | |3. Эффективная деятельность |2013 - 2017| | | | |регионального диспетчерского | | | | | |пункта | | | | | | | | | | | |4. Приобретение 5 парашютов типа |2013 | | | | |"Лесник-3" | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |5. |Реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление лесного хозяйства Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | |Строительство деревообрабатывающего |1. Производство пиломатериалов, |2006 - 2016|Создание рабочих мест в рамках | | |завода "Восточный" на базе |профильных и клееных конструкций -| |реализации приоритетного | | |ЗАО "Туранлес" |26,5 тыс. куб. м, 20 комплектов | |инвестиционного проекта | | | |деревянных домов ежегодно | |в области освоения лесов, мест | | | | | | | | | |2. Создание 105 рабочих мест |2013 - 2017| | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| Министерство пожарной безопасности и гражданской защиты Амурской области Цель деятельности: проведение государственной политики и осуществление регулирования в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности, осуществления поиска и спасания людей во внутренних водах области. |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | N |Обоснование необходимости реализации| Мероприятия по реализации | Сроки | Показатели оценки основного | | п/п | основного направления деятельности |основного направления деятельности|реализации | направления деятельности | | | | |мероприятия| | | | | | (годы) | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1. |Повышение уровня обеспечения готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных | | |ценностей на территории области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих | | |действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Министерство пожарной безопасности и гражданской защиты Амурской области с подведомственными учреждениями и | | |совместно с Главным управлением МЧС России по Амурской области (по согласованию) | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1.1. |Несовершенность областной системы |Создание: | |Сокращение времени реагирования | | |оповещения об опасностях, | | |на чрезвычайные ситуации, | | |возникающих при ведении военных |центра управления кризисными |2013 |возникающие при ведении военных | | |действий или вследствие этих |ситуациями (ЦУКС) | |действий или вследствие этих | | |действий, а также о возникших | | |действий (в ходе проведения | | |чрезвычайных ситуациях. Большое |единого номера службы спасения |2013 - 2017|учений и тренировок), % | | |время реагирования на чрезвычайные | | |к предыдущему году | | |ситуации |единой дежурно-диспетчерской |2013 | | | | |службы муниципальных образований | | | +-----+------------------------------------+----------------------------------+-----------+--------------------------------+ |1.2. |Обеспеченность средствами |1. Организация конкурсных процедур|2013 - 2017|Обеспеченность неработающего | | |индивидуальной защиты населения ниже| | |населения области пригодными | | |нормы: камеры защитные детские |2. Организация хранения и |2013 - 2017|для эксплуатации средствами | | |на 14%, медицинские средства |обслуживания | |индивидуальной защиты | | |индивидуальной защиты отсутствуют | | |к потребности, % | +-----+------------------------------------+----------------------------------+-----------+--------------------------------+ |1.3. |Недостаточно высокий уровень |1. Внедрение новых методик |2013 - 2017|Удельный вес слушателей, | | |подготовки должностных лиц |обучения в учебный процесс | |обученных учебно-методическим | | |по вопросам гражданской обороны, |учебно-методического центра | |центром, к общему числу | | |чрезвычайных ситуаций и пожарной |области и курсов гражданской | |слушателей, указанных | | |безопасности |обороны | |в государственном задании | | | | | |на очередной учебный год, % | | | |2. Организация и проведение |2013 - 2017| | | | |402 лекций, 158 семинаров, | | | | | |76 практических занятий | | | | | |и 58 тактических летучек | | | | | |в соответствии с программой | | | | | |подготовки специалистов и | | | | | |должностных лиц гражданской | | | | | |обороны и единой государственной | | | | | |системы предупреждения и | | | | | |ликвидации чрезвычайных ситуаций и| | | | | |Планом комплектования слушателями | | | | | |учебно-методического центра | | | | | |по гражданской обороне, | | | | | |чрезвычайным ситуациям и пожарной | | | | | |безопасности Амурской области | | | | | |на 2013 год | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2. |Повышение качества организации и выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе | | |при дорожно-транспортных происшествиях | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Министерство пожарной безопасности и гражданской защиты Амурской области и подведомственные учреждения | | |(по согласованию) | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2.1. |За период с 1998 по 2008 год |Оснащение гидравлическим |2013 - 2017|Сокращение количества случаев | | |зарегистрировано более |инструментом аварийно-спасательных| |гибели людей в результате | | |12 тыс. дорожно-транспортных |формирований области | |происшествий и чрезвычайных | | |происшествий, в которых погибло | | |ситуаций, % к предыдущему году | | |около 2 тыс. человек, более | | | | | |14 тыс. человек получили ранения. | | | | | |В отдельных случаях от действий | | | | | |спасателей и их оснащенности зависит| | | | | |жизнь человека | | | | +-----+------------------------------------+----------------------------------+-----------+--------------------------------+ |2.2. |Износ используемого аварийно - |1. Организация конкурсных процедур|2013 - 2017| | | |спасательного оборудования и | | | | | |снаряжения подразделениями |2. Организация хранения и |2013 - 2017| | | |аварийно-спасательной службы области|обслуживания | | | | |составляет: | | | | | |оборудования до 15%; |3. Расширение спектра проводимых |2013 - 2017| | | |снаряжения до 30% |аварийно-спасательных работ | | | | | |(получение лицензии на право | | | | | |выполнения работ по ликвидации | | | | | |розлива нефтепродуктов) | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |3. |Повышение уровня защиты населенных пунктов области от пожаров | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Министерство пожарной безопасности и гражданской защиты Амурской области с подведомственными учреждениями и | | |совместно с Главным управлением МЧС России по Амурской области и подразделениями (филиалами) Всероссийского | | |добровольного пожарного общества (по согласованию) | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |3.1. |Повышение эффективности реагирования|1. Создание 5 дополнительных |2013 |1. Снижение гибели людей | | |возможно при реформировании, |пожарных постов в учреждениях | |от пожаров, % к предыдущему | | |модернизации и технологическом |противопожарной службы области | |году. | | |обновлении подразделений |в Зейском, Ивановском, Ромненском,| |2. Снижение прямого ущерба | | |противопожарной службы области. |Свободненском и Тындинском районах| |от пожаров, % к предыдущему году| | |В настоящее время износ пожарной |Амурской области | | | | |техники и оборудования составляет | | | | | |70%. Устаревшая пожарная техника |2. Оснащение пожарной техникой и |2013 - 2017| | | |не позволяет выполнять требования |пожарно-техническим вооружением, | | | | |Технического регламента |в том числе: | | | | |о требованиях пожарной безопасности |средствами индивидуальной защиты | | | | | |органов дыхания (далее - СИЗОД); | | | | | |воздушными компрессорами; | | | | | |приборами проверки исправности | | | | | |СИЗОД; | | | | | |гидравлическим инструментом; | | | | | |радиостанциями | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| Управление государственного заказа Амурской области Цель деятельности: осуществление функций в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Амурской области и нужд бюджетных учреждений Амурской области (далее - размещение заказа). |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | N |Обоснование необходимости реализации| Мероприятия по реализации | Сроки | Показатели оценки основного | | п/п | основного направления деятельности |основного направления деятельности|реализации | направления деятельности | | | | |мероприятия| | | | | | (годы) | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1. |Экспертиза начальных (максимальных) цен | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление государственного заказа Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1.1. |Повышение эффективности бюджетных |1. Проведение экспертизы начальной|2013 - 2017|Экономия бюджетных средств и | | |средств посредством размещения |(максимальной) цены заказчиков | |внебюджетных источников | | |государственного заказа области | | |от заявленной заказчиками | | | |2. Определение предельных цен |2013 - 2017|начальной (максимальной) цены, | | | |на продукты питания, закупаемые | |млн. рублей | | | |для государственных нужд | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2. |Формирование, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также контроль за их | | |размещением | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление государственного заказа Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2.1. |Достижение результата закупки |1. Разработка качественной |2013 - 2017|1. Удельный вес торгов в общем | | |товаров, работ и услуг, отвечающего |конкурсной (аукционной) | |объеме государственного | | |потребностям заказчиков |документации | |заказа, %. | | | | | |2. Экономия бюджетных средств и | | | |2. Организация работы конкурсных |2013 - 2017|внебюджетных источников | | | |(аукционных) комиссий | |от размещения государственного | | | | | |заказа Амурской области, % | | | |3. Размещение на официальном сайте|2013 - 2017| | | | |информации о проведении торгов | | | | | | | | | | | |4. Проведение аукционов |2013 - 2017| | | | |в электронной форме | | | | | | | | | | | |5. Проведение плановых и |2013 - 2017| | | | |внеплановых проверок | | | | | | | | | | | |6. Проверка заключенных контрактов|2013 - 2017| | | | |и договоров бюджетных учреждений | | | | | | | | | | | |7. Рассмотрение уведомлений и |2013 - 2017| | | | |обращений о согласовании | | | | | |возможности заключения контрактов | | | | | |с единственным поставщиком | | | | | |(исполнителем, подрядчиком) | | | +-----+------------------------------------+----------------------------------+-----------+--------------------------------+ |2.2. |Совершенствование системы |Создание системы электронного |2013 - 2017|Объем документооборота | | |государственных закупок в рамках |документооборота на всех этапах | |между системами "АЦК-Госзаказ", | | |автоматизированных систем |размещения заказов | |"АЦК-Финансы" и официальным | | |"АЦК-Госзаказ", "АЦК-Финансы" и | | |сайтом Российской Федерации | | |официального сайта Российской | | |www.zakupki.gov.ru, штук | | |Федерации www.zakupki.gov.ru | | |электронных документов | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| Управление информатизации Амурской области Цель деятельности: проведение государственной политики в сфере информатизации и связи на территории Амурской области, обеспечение проведения административной реформы в Амурской области. |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | N |Обоснование необходимости реализации| Мероприятия по реализации | Сроки | Показатели оценки основного | | п/п | основного направления деятельности |основного направления деятельности|реализации | направления деятельности | | | | |мероприятия| | | | | | (годы) | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1. |Создание условий для развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Амурской области | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление информатизации Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | |Недостаток развития сектора |1. Оказание содействия |2013 - 2017|1. Удельный вес прибыльных | | |информационно-коммуникационных |в установленном порядке | |крупных и средних организаций | | |технологий в области выражается |в реализации мер по обеспечению | |по виду экономической | | |самыми низкими показателями |устойчивого функционирования и | |деятельности "Связь" в их общем | | |по использованию персональных |развития средств связи в Амурской | |числе, %. | | |компьютеров и Интернета |области | |2. Создание и модернизация | | |в организациях. Доля организаций, | | |высокопроизводительных рабочих | | |использующих персональные компьютеры|2. Участие в работе |2013 - 2017|мест по виду экономической | | |в своей деятельности, составляет |по информированию граждан Амурской| |деятельности "Связь", мест. | | |84,1% против 92% в среднем |области о деятельности органов | |3. Производительность труда | | |по Дальневосточному федеральному |исполнительной власти области | |по виду экономической | | |округу. Интернет в своей |по вопросам реализации мероприятий| |деятельности "Связь", | | |деятельности используют 68,8% |в сфере развития связи, построения| |тыс. рублей | | |организаций, по Дальневосточному |информационного общества и | | | | |федеральному округу в среднем данный|формирования электронного | | | | |показатель равен 79,1% |правительства | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2. |Организация единого информационного пространства и предоставление услуг в электронном виде | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление информатизации Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | |В соответствии со Стратегией |1. Формирование электронного |2013 - 2017|1. Доля государственных и | | |развития информационного общества |правительства области | |муниципальных услуг, | | |в Российской Федерации, утвержденной| | |предоставляемых в электронном | | |Президентом Российской Федерации |2. Организация предоставления |2013 - 2017|виде, в общем количестве | | |7 февраля 2008 г. N Пр-212, создание|государственных и муниципальных | |государственных и муниципальных | | |информационного общества |услуг в электронном виде - | |услуг, %. | | |рассматривается как платформа |1230 услуг ежегодно | |2. Доля граждан, использующих | | |для модернизации экономики и | | |механизм получения | | |общественных отношений, обеспечения |3. Создание многофункциональных |2013 |государственных и муниципальных | | |конституционных прав граждан |центров для организации | |услуг в электронной форме, %. | | | |предоставления государственных и | |3. Количество государственных и | | | |муниципальных услуг по принципу | |муниципальных услуг, оказанных | | | |"одного окна" в Архаринском, | |гражданам в многофункциональных | | | |Селемджинском, Октябрьском, | |центрах, единиц. | | | |Михайловском районах и | |4. Количество потребителей, | | | |г. Райчихинск | |получивших государственные и | | | | | |муниципальные услуги | | | |4. Расширение перечня |2013 - 2017|через многофункциональные | | | |предоставляемых услуг на базе | |центры, человек | | | |многофункциональных центров | | | | | | | | | | | |5. Создание официального сайта и |2013 | | | | |информационных материалов | | | | | |многофункциональных центров | | | | | | | | | | | |6. Внедрение автоматизированной |2013 - 2014| | | | |информационной системы АИС "МФЦ" и| | | | | |создание колл-центров | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |3. |Проведение организационно-технических работ по информационному сопровождению и обеспечению бесперебойного | | |функционирования официальных государственных областных информационных систем | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление информатизации области и ГБУ "Центр информационных технологий" (по согласованию) | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | |Необходимость организационно - |1. Техническое обслуживание |2013 - 2017|Доля часов фактической | | |технического сопровождения |инженерных систем центра обработки| |бесперебойной работы систем | | |для бесперебойного функционирования |данных | |к общему количеству часов | | |системы государственного управления | | |работы, % | | | |2. Обеспечение информационной |2013 - 2017| | | | |безопасности | | | | | | | | | | | |3. Сопровождение официальных |2013 - 2017| | | | |государственных областных | | | | | |информационных систем | | | | | | | | | | | |4. Обслуживание единой |2013 - 2017| | | | |информационно-телекоммуникационной| | | | | |сети передачи данных | | | | | |исполнительных органов | | | | | |государственной власти Амурской | | | | | |области и сети информационных | | | | | |терминалов и киосков электронного | | | | | |правительства Амурской области | | | | | | | | | | | |5. Обеспечение деятельности |2013 - 2017| | | | |Регионального удостоверяющего | | | | | |центра Амурской области | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Цель деятельности: проведение государственной политики и осуществление управления в сфере охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий областного значения, исполнение функций специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | N |Обоснование необходимости реализации| Мероприятия по реализации | Сроки | Показатели оценки основного | | п/п | основного направления деятельности |основного направления деятельности|реализации | направления деятельности | | | | |мероприятия| | | | | | (годы) | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1. |Выполнение функций исполнительного органа государственной власти области в области охраны и использования объектов | | |животного мира и среды их обитания | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской | | |области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1.1. |Необходимость организации и |1. Осуществление государственного |2013 - 2017|Рост численности диких животных | | |осуществления охраны и |контроля и надзора за соблюдением | |на территории области, % | | |воспроизводства объектов животного |законодательства в области охраны | | | | |мира |и использования объектов животного| | | | | |мира и среды их обитания, | | | | | |осуществление контроля за оборотом| | | | | |продукции, получаемой от объектов | | | | | |охоты | | | | | | | | | | | |2. Выдача лицензий и разрешений |2013 - 2017| | | | |на использование объектов | | | | | |животного мира | | | | | | | | | | | |3. Ведение Красной книги Амурской |2013 - 2017| | | | |области | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2. |Выполнение функций исполнительного органа государственной власти области по осуществлению государственного | | |управления и государственного контроля в области особо охраняемых природных территорий областного значения | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской | | |области, ГБУ Амурской области "Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных | | |территорий" (по согласованию) | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |2.1. |Исполнение полномочий субъекта |Осуществление мероприятий |2013 - 2017|Рост численности диких животных | | |Российской Федерации |по организации функционирования | |на территории особо охраняемых | | |по осуществлению государственного |особо охраняемых природных | |природных территорий,% | | |управления и государственного |территорий областного значения, | | | | |контроля в области особо охраняемых |в том числе охрана диких животных | | | | |природных территорий областного |на особо охраняемых природных | | | | |значения |территориях, обеспечение | | | | | |благоприятных условий | | | | | |для их обитания, проведение учетов| | | | | |численности, ведение кадастров, | | | | | |проведение биотехнических | | | | | |мероприятий | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| Управление ветеринарии Амурской области Цель деятельности: проведение государственной политики и осуществление регулирования в сфере ветеринарии. |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | N |Обоснование необходимости реализации| Мероприятия по реализации | Сроки | Показатели оценки основного | | п/п | основного направления деятельности |основного направления деятельности|реализации | направления деятельности | | | | |мероприятия| | | | | | (годы) | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1. |Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Управление ветеринарии Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1.1. |Экономический ущерб, наносимый |1. Создание фонда для выплаты |2014 |1. Снижение экономического | | |заразными и незаразными болезнями |стоимости изъятых при ликвидации | |ущерба, млн. рублей. | | |животноводству, весьма ощутим и |очагов особо опасных заболеваний | |2. Соответствие скотомогильников| | |составляет ежегодно порядка |животных и продуктов | |ветеринарно-санитарным правилам | | |105 млн. рублей. |животноводства по рыночной | |в общем объеме данных объектов | | |Почти 99% скотомогильников в области|стоимости | |области, % | | |являются приспособленными и | | | | | |не соответствуют ветеринарно - |2. Строительство санитарных боен | | | | |санитарным правилам, причем 70% |с технологией полной промышленной | | | | |из них представляют собой угрозу |переработки, в том числе: | | | | |возникновения вспышки инфекционного | | | | | |заболевания в случае утилизации |в Тамбовском районе |2014 | | | |в них биологических отходов | | | | | | |в Белогорском районе |2014 | | | | | | | | | | |в Шимановском районе |2015 | | | | | | | | | | |в Свободненском районе |2015 | | | | | | | | | | |3. Комплектование и поддержание |2014 | | | | |в готовности | | | | | |4 противоэпизоотических мобильных | | | | | |отрядов (Михайловский, | | | | | |Благовещенский, Шимановский, | | | | | |Тындинский районы) | | | | | | | | | | | |4. Строительство и оснащение |2015 | | | | |ветеринарных лабораторий | | | | | |для оперативного проведения | | | | | |исследований инфекционных | | | | | |заболеваний, в том числе: | | | | | | | | | | | |областная лаборатория |2015 | | | | |в г. Благовещенск; | | | | | |районная лаборатория | | | | | |в Михайловском районе | | | | | | | | | | | |5. Организация обустройства мест |2014 - 2017| | | | |экстренного захоронения трупов | | | | | |животных и других биологических | | | | | |отходов (ямы Беккари) и установка | | | | | |трупосжигательных печей | | | | | |(10 скотомогильников в южных | | | | | |районах области, | | | | | |10 трупосжигательных печей | | | | | |в северных районах области) | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| Министерство внутренней и информационной политики Амурской области Цель деятельности: проведение государственной политики и осуществление регулирования в сфере формирования и реализации на территории Амурской области единой внутренней политики с органами государственной власти области, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными и религиозными организациями, иными структурами гражданского общества, а также в сфере молодежной политики. |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | N |Обоснование необходимости реализации| Мероприятия по реализации | Сроки | Показатели оценки основного | | п/п | основного направления деятельности |основного направления деятельности|реализации | направления деятельности | | | | |мероприятия| | | | | | (годы) | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1. |Проведение социологических исследований по актуальным проблемам развития области | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Министерство внутренней и информационной политики Амурской области | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| |1.1. |Выявление степени удовлетворенности |Проведение социологических опросов|2013 - 2017|Объем обследуемых единиц в ходе | | |населения качеством оказания |по оценке населением результатов | |социологического исследования | | |муниципальных услуг в сферах |деятельности органов местного | |по оценке населением качества | | |медицины, образования, культуры; |самоуправления в отдельных сферах | |предоставления государственных | | |жилищно-коммунального хозяйства, |деятельности | |(муниципальных) услуг, | | |возможностью заниматься физической | | |респондентов | | |культурой и массовыми видами спорта;| | | | | |транспортным обслуживанием | | | | | |для оценки работы исполнительных | | | | | |органов государственной власти | | | | | |области, муниципальных районов и | | | | | |городских округов | | | | +-----+------------------------------------+----------------------------------+-----------+--------------------------------+ |1.2. |В целях определения приоритетов |Проведение социологических опросов|2013 - 2017| | | |социально-экономического развития |по оценке населением качества | | | | |области и оперативного реагирования |предоставления государственных | | | | |органов власти на качество и |(муниципальных) услуг | | | | |доступность предоставления | | | | | |государственных (муниципальных) | | | | | |услуг гражданам и организациям | | | | +-----+------------------------------------+----------------------------------+-----------+--------------------------------+ |1.3. |С целью минимизации коррупциогенных |Проведение социологических опросов|2013 - 2017| | | |проявлений в органах исполнительной |по оценке уровня коррупциогенности| | | | |власти области, органах местного |и эффективности принимаемых | | | | |самоуправления и повседневной жизни |антикоррупционных мер | | | | |граждан на территории области; | | | | | |установления причин возникновения | | | | | |коррупционных ситуаций и степени | | | | | |информированности населения | | | | | |о антикоррупционной политики | | | | | |в регионе | | | | |—————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————| Приложение N 2 к Положению ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————| | | Наименование показателя |Отчетный | Плановый период | | | | период | | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год | | | |(оценка) | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство экономического развития области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Валовой региональный продукт, |241615,49|264132,83|287993,63|314139,62|345172,8 |381639,02| | |млн. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Среднегодовая численность населения, |819,3 |815,0 |812,0 |809,0 |807,0 |805,5 | | |тыс. человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Реальные располагаемые денежные |113,5 |108,0 |109,0 |110,0 |110,1 |110,3 | | |доходы населения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Доля населения с денежными доходами |19,8 |19,7 |19,65 |19,60 |19,5 |19,4 | | |ниже региональной величины | | | | | | | | |прожиточного минимума в общей | | | | | | | | |численности населения Амурской | | | | | | | | |области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Коэффициент миграционного прироста |- 52,6 |- 50,55 |- 35,71 |- 35,35 |- 23,54 |- 20,3 | | |(убыли), человек на 10 тыс. человек | | | | | | | | |населения | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Отношение числа занятых в экономике |87,9 |90,4 |92,5 |94,0 |95,2 |96,3 | | |региона к численности населения | | | | | | | | |региона в трудоспособном возрасте, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Индекс производительности |- |- |- |- |- |- | | |труда, % <*> | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Темп роста производительности |109,1 |108,5 |108,0 |108,1 |109,0 |109,7 | | |труда, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Доля высококвалифицированных |- |- |- |- |- |- | | |работников в общем числе | | | | | | | | |квалифицированных работников | | | | | | | | |(не менее 1/3 к 2020 году), % <*> | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Объем инвестиций в основной капитал, |98558,4 |105091,8 |114605,9 |125270,0 |137642,9 |146816,0 | | |всего, млн. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в том числе: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |по виду экономической деятельности |381,9 |457,8 |543,8 |608,6 |697,4 |801,4 | | |"Обрабатывающие производства" | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |по виду экономической деятельности |23975,6 |24247,3 |24442,9 |33538,2 |35895 |39678,7 | | |"Производство и распределение | | | | | | | | |электроэнергии, газа и воды" | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в рамках реализации инвестиционных |x |9094,95 |13777,72 |42074,54 |101050,49|89532,00 | | |проектов в области топливно - | | | | | | | | |энергетического комплекса | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Объем "нетранзитных" инвестиций |47,1 |50,2 |54,8 |60,0 |65,5 |67,1 | | |в основной капитал, млрд. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Достижение объема инвестиций, |37,6 |41,0 |41,2 |41,5 |42,0 |42,4 | | |поступающих в Амурскую область | | | | | | | | |к объему валового регионального | | | | | | | | |продукта, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Удельный вес реализованных основных |6 |10 |12 |12 |12 |12 | | |положений стандарта деятельности | | | | | | | | |органов исполнительной власти | | | | | | | | |Амурской области по обеспечению | | | | | | | | |благоприятного инвестиционного | | | | | | | | |климата в регионе, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Изменение объема прямых иностранных |8,9 |10,8 |11,3 |11,8 |12,3 |12,8 | | |инвестиций к среднегодовому значению | | | | | | | | |за прошлые годы, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Коэффициент обновления основных |6,3 |7,5 |8,0 |8,5 |9,0 |9,5 | | |фондов, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |16.|Доля продукции высокотехнологичных и |1,80 |1,85 |1,93 |2,01 |2,09 |2,13 | | |наукоемких отраслей экономики | | | | | | | | |в валовом региональном продукте, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |17.|Удельный вес организаций, |7,0 |7,2 |7,5 |7,9 |8,4 |9,0 | | |осуществляющих технологические | | | | | | | | |инновации, в общем количестве | | | | | | | | |организаций, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |18.|Снижение показателя превышения |5,5 |5,0 |4,0 |3,5 |3,0 |2,2 | | |среднего уровня процентной ставки | | | | | | | | |по ипотечному кредиту по отношению | | | | | | | | |к индексу потребительских цен | | | | | | | | |до уровня не более 2,2 процентных | | | | | | | | |пункта, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |19.|Количество выдаваемых ипотечных |4471 |4490 |4520 |4818 |5048 |5328 | | |жилищных кредитов, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |20.|Средний срок рассмотрения заявлений |10 - 45 |8 - 40 |6 - 30 |5 - 25 |5 - 20 |3 - 15 | | |на выдачу, переоформление лицензий, | | | | | | | | |дней | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |21.|Снижение потребления топливно - |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |энергетических ресурсов бюджетными | | | | | | | | |учреждениями области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |22.|Предельное количество этапов |10 |7 |7 |7 |7 |7 | | |(процедур), необходимых | | | | | | | | |для технологического присоединения, | | | | | | | | |единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |23.|Предельный срок подключения |281 |210 |210 |170 |170 |170 | | |потребителей (до 150 кВт) с даты | | | | | | | | |поступления заявки на технологическое| | | | | | | | |подключение до даты подписания акта | | | | | | | | |о технологическом присоединении, дней| | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |24.|Стоимость услуг по технологическому |227,07 |137,56 |107,0 |106,5 |106,5 |106,5 | | |присоединению к объектам | | | | | | | | |электросетевого хозяйства, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |25.|Объем производства товаров (работ, |6364,7 |7001,2 |7771,3 |8665,0 |9704,8 |10898,5 | | |услуг) предприятиями | | | | | | | | |машиностроительного комплекса, | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |26.|Создание и модернизация |115 |135 |85 |130 |105 |120 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Производство и распределение | | | | | | | | |электроэнергии, газа и воды", всего, | | | | | | | | |мест, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |0 |0 |0 |55 |60 |100 | | | | | | | | | | | |модернизация |115 |135 |85 |75 |45 |20 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |27.|Создание и модернизация |45 |75 |150 |200 |400 |450 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Обрабатывающие производства", всего,| | | | | | | | |мест, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |5 |8 |15 |20 |40 |50 | | | | | | | | | | | |модернизация |40 |67 |135 |180 |360 |400 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |28.|Производительность труда, | | | | | | | | |тыс. рублей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |по виду экономической деятельности |752,31 |870,60 |950,91 |1049,15 |1137,30 |1212,12 | | |"Производство и распределение | | | | | | | | |электроэнергии, газа и воды" | | | | | | | | | | | | | | | | | |по машиностроительному комплексу |960,0 |1060,7 |1168,5 |1250,0 |1300,0 |1380,0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |29.|Объем налоговых льгот, установленных |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |региональным законодательством, | | | | | | | | |имеющих положительную оценку | | | | | | | | |эффективности в общем объеме | | | | | | | | |налоговых льгот, установленных | | | | | | | | |региональным законодательством, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |30.|Улучшение динамики комплексной оценки|3 |3 |3 |3 |3 |3 | | |области среди субъектов Российской | | | | | | | | |Федерации, % к предыдущему году | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |31.|Прирост объема федеральных средств, |65 |10 |10 |8 |7 |5 | | |выделенных в рамках федеральных | | | | | | | | |целевых программ, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Охват территории Амурской области |80,0 |80,5 |81,3 |81,9 |82,0 |83,3 | | |регулярными автобусными маршрутами, %| | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Количество перевезенных пассажиров |62,5 |63,6 |63,8 |64,0 |64,2 |64,3 | | |автомобильным пассажирским | | | | | | | | |транспортом общего пользования, | | | | | | | | |млн. человек в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Количество обслуженных пассажиров |254,3 |269,6 |296,2 |325,3 |357,3 |392,3 | | |аэропортами области (Благовещенск, | | | | | | | | |Зея, Тында, Экимчан), тыс. человек | | | | | | | | |в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Количество перевезенных пассажиров |8,9 |9,0 |9,1 |9,2 |9,3 |9,4 | | |на местных воздушных линиях, | | | | | | | | |тыс. человек в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Количество перевезенных пассажиров |1,2 |0,6 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | | |железнодорожным транспортом | | | | | | | | |в пригородном сообщении, тыс. человек| | | | | | | | |в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Количество перевезенных пассажиров |36 |36 |36 |36 |36 |36 | | |внутренним водным транспортом, | | | | | | | | |тыс. человек в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Удельный вес прибыльных крупных и |62,5 |62,8 |63,0 |63,2 |63,4 |63,6 | | |средних организаций по виду | | | | | | | | |экономической деятельности | | | | | | | | |"Транспорт" в их общем числе, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Количество лиц, погибших в результате|208 |202 |195 |189 |182 |176 | | |дорожно-транспортных происшествий, | | | | | | | | |человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Доля транспортных средств, |80,0 |80,2 |80,5 |81,0 |81,3 |82 | | |соответствующих требованиям | | | | | | | | |действующего законодательства | | | | | | | | |при осуществлении деятельности | | | | | | | | |по перевозке пассажиров и багажа | | | | | | | | |легковым такси (отношение количества | | | | | | | | |транспортных средств, соответствующих| | | | | | | | |требованиям действующего | | | | | | | | |законодательства, к общему количеству| | | | | | | | |проверенных транспортных средств), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Доля перевозчиков, соответствующих |60,0 |60,5 |61,2 |61,7 |62,2 |63,5 | | |требованиям действующего | | | | | | | | |законодательства при осуществлении | | | | | | | | |деятельности по перевозке пассажиров | | | | | | | | |и багажа легковым такси (отношение | | | | | | | | |количества перевозчиков, | | | | | | | | |соответствующих требованиям | | | | | | | | |действующего законодательства, | | | | | | | | |к общему количеству проверенных | | | | | | | | |перевозчиков), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Доля протяженности автомобильных |26,7 |25,7 |24,6 |23,5 |23,3 |23,0 | | |дорог общего пользования | | | | | | | | |регионального значения, не отвечающих| | | | | | | | |нормативным требованиям, в общей | | | | | | | | |протяженности автомобильных дорог | | | | | | | | |общего пользования регионального | | | | | | | | |значения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Доля протяженности автомобильных |51,3 |50,6 |50,3 |49,9 |49,8 |49,7 | | |дорог местного значения, | | | | | | | | |не отвечающих нормативным | | | | | | | | |требованиям, в общей протяженности | | | | | | | | |автомобильных дорог местного | | | | | | | | |значения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Создание и модернизация |2500 |3638 |3795 |6733 |2928 |1256 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Транспорт", всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |1900 |2760 |2885 |5120 |2225 |955 | | | | | | | | | | | |модернизация |600 |878 |910 |1613 |703 |301 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Производительность труда по виду |420,98 |454,12 |493,69 |537,02 |577,92 |626,26 | | |экономической деятельности | | | | | | | | |"Транспорт", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Уровень освоения средств областного и|97,7 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |федерального бюджетов, выделенных | | | | | | | | |на реализацию долгосрочных целевых | | | | | | | | |программ, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля продукции, произведенной малыми |10,4 |10,6 |10,8 |11,0 |11,2 |11,4 | | |предприятиями, в общем объеме | | | | | | | | |валового регионального продукта, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Прирост оборота продукции и услуг, |1,8 |2,0 |2,2 |2,5 |3,0 |3,3 | | |производимых малыми предприятиями, | | | | | | | | |в том числе микропредприятиями и | | | | | | | | |индивидуальными предприятиями, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Прирост количества субъектов малого и|3,3 |3,8 |4,0 |4,2 |4,4 |4,6 | | |среднего предпринимательства, | | | | | | | | |осуществляющих деятельность | | | | | | | | |на территории Амурской области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Оборот продукции (услуг), |72139,6 |73600 |75219 |77080 |79392 |82010 | | |производимой малыми предприятиями, | | | | | | | | |в том числе микропредприятиями, | | | | | | | | |тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Число туристов на въездном |30 |33 |36 |40 |45 |50 | | |направлении, тыс. человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Численность коренных малочисленных |1370 |1367 |1368 |1369 |1370 |1371 | | |народов Севера, тыс. человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Количество созданных казачьих детских|- |3 |1 |2 |13 |- | | |клубов, лагерей, проведенных сплавов | | | | | | | | |и организация профильных детских | | | | | | | | |смен, единиц в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Количество соотечественников, |843 |100 |400 |400 |400 |400 | | |переселившихся в область, человек | | | | | | | | |в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Количество граждан, пересекающих |1,083 |1,105 |1,127 |1,150 |1,173 |1,196 | | |государственную границу в пунктах | | | | | | | | |пропуска области, млн. человек в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Количество грузов, перемещенных |0,453 |0,462 |0,470 |0,478 |0,487 |0,495 | | |государственную границу в пунктах | | | | | | | | |пропуска области, млн. тонн в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Доля амурской продукции |36 |36 |37 |37 |38 |38 | | |на потребительском рынке области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Производительность труда по виду |253,53 |270,08 |293,04 |319,95 |352,09 |386,37 | | |экономической деятельности | | | | | | | | |"Торговля", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Производительность труда по виду |308,00 |312,15 |325,00 |340,92 |357,96 |379,43 | | |экономической деятельности "Гостиницы| | | | | | | | |и рестораны", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Создание и модернизация рабочих мест |900 |800 |800 |850 |850 |850 | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Торговля", всего, мест, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |200 |185 |185 |200 |200 |200 | | | | | | | | | | | |модернизация |700 |615 |615 |650 |650 |650 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Создание и модернизация рабочих мест |80 |110 |140 |170 |200 |220 | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Гостиницы и рестораны", всего, мест,| | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |32 |44 |56 |68 |80 |90 | | | | | | | | | | | |модернизация |48 |66 |84 |102 |120 |130 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |16.|Количество рассмотренных заявлений |434 |348 |300 |300 |300 |300 | | |на получение лицензий, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |17.|Количество проверок, единиц |21 |12 |12 |12 |12 |12 | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство имущественных отношений Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Удельный вес объектов учета, учтенных|100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |в Реестре собственности Амурской | | | | | | | | |области в соответствии с порядком | | | | | | | | |учета областного имущества, | | | | | | | | |утвержденным постановлением | | | | | | | | |Правительства Амурской области | | | | | | | | |от 17 марта 2010 г. N 111, в общем | | | | | | | | |объеме объектов, подлежащих учету | | | | | | | | |в Реестре, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Удельный вес имущества, на которое | | | | | | | | |зарегистрировано право собственности | | | | | | | | |Амурской области, в общем количестве | | | | | | | | |объектов, включенных в Реестр | | | | | | | | |собственности Амурской области, | | | | | | | | |всего, %, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |недвижимое имущество |95,0 |98,0 |99,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | | | | | | | | | | |земельные участки |92,2 |96,0 |98,0 |100,0 |100,0 |100,0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Количество проведенных проверок |157,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |использования по назначению и | | | | | | | | |сохранности областного имущества | | | | | | | | |к общему количеству проверок, | | | | | | | | |включенных в план-график, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Удельный вес используемых объектов |94,0 |95,0 |96,0 |97,0 |97,0 |97,0 | | |недвижимого имущества к общему | | | | | | | | |количеству объектов недвижимого | | | | | | | | |имущества, учтенных в Реестре | | | | | | | | |собственности Амурской области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Удельный вес закрепленных, |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |перераспределенных объектов к общему | | | | | | | | |количеству объектов, заявленных | | | | | | | | |к закреплению, перераспределению и | | | | | | | | |по которым представлены полные пакеты| | | | | | | | |документов, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Удельный вес объектов, переданных |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |в собственность области, а также | | | | | | | | |объектов, по которым утвержден | | | | | | | | |перечень имущества, подлежащего | | | | | | | | |передаче из федеральной | | | | | | | | |собственности, в общем количестве | | | | | | | | |объектов, подлежащих передаче | | | | | | | | |в собственность Амурской области | | | | | | | | |из федеральной и муниципальной | | | | | | | | |собственности, по которым представлен| | | | | | | | |полный пакет документов, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Удельный вес объектов, переданных |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |в муниципальную собственность, и | | | | | | | | |объектов, по которым утвержден | | | | | | | | |перечень имущества, подлежащего | | | | | | | | |передаче в федеральную собственность,| | | | | | | | |в общем количестве объектов, | | | | | | | | |подлежащих передаче из собственности | | | | | | | | |Амурской области в федеральную и | | | | | | | | |муниципальную собственность, | | | | | | | | |по которым представлен полный пакет | | | | | | | | |документов, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Удельный вес муниципального |95,3 |96,7 |98,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |имущества, прошедшего процедуру | | | | | | | | |разграничения, к имуществу, | | | | | | | | |подлежащему разграничению, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Удельный вес объектов, в отношении |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |которых приняты решения | | | | | | | | |об уничтожении (разборке), к общему | | | | | | | | |количеству объектов, подлежащих | | | | | | | | |к списанию, в отношении которых | | | | | | | | |представлен пакет документов, | | | | | | | | |оформленный в соответствии | | | | | | | | |с действующим законодательством, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Количество объектов, переданных |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |по договорам аренды, по договорам | | | | | | | | |безвозмездного пользования, в общем | | | | | | | | |количестве объектов, предлагаемых | | | | | | | | |для передачи, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Удельный вес переданных в аренду |75,0 |80,0 |85,0 |90,0 |95,0 |95,0 | | |по рыночной стоимости объектов | | | | | | | | |недвижимости от общего количества | | | | | | | | |объектов, переданных в аренду, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Исполнение поступления в областной |100 |- |80 |85 |90 |- | | |бюджет доходов от приватизации, | | | | | | | | |утвержденных прогнозным планом | | | | | | | | |(программой) приватизации областного | | | | | | | | |имущества, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Удельный вес хозяйственных обществ, |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |по которым выдвинуты представители | | | | | | | | |государства в органы управления | | | | | | | | |обществ, в общем количестве обществ, | | | | | | | | |имеющих долю области более | | | | | | | | |двух процентов, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Сумма средств, полученных в доход |4360 |420 |450 |500 |550 |600 | | |областного бюджета от дивидендов | | | | | | | | |(части прибыли) по акциям (долям) | | | | | | | | |хозяйственных обществ, принадлежащим | | | | | | | | |области, тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Удельный вес земельных участков, |69 |70 |72 |74 |76 |78 | | |предоставленных гражданам и | | | | | | | | |юридическим лицам, в общем количестве| | | | | | | | |земельных участков, находящихся | | | | | | | | |в собственности области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |16.|Исполнение бюджетного задания |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |по неналоговым доходам, | | | | | | | | |администрируемым министерством, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство социальной защиты населения Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля семей с детьми, имеющих низкий |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |уровень дохода, получивших | | | | | | | | |в соответствии с действующим | | | | | | | | |законодательством меры социальной | | | | | | | | |поддержки, от общей численности таких| | | | | | | | |семей, обратившихся в учреждения | | | | | | | | |социальной защиты населения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Доля многодетных семей, получивших |42,25 |2,72 |1,75 |1,53 |27,68 |27,68 | | |жилые помещения и улучшивших жилищные| | | | | | | | |условия в отчетном году, в общем | | | | | | | | |числе многодетных семей, состоящих | | | | | | | | |на учете в качестве нуждающихся | | | | | | | | |в жилых помещениях, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Доля граждан, имеющих заслуги |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |перед государством и областью, | | | | | | | | |получивших в соответствии | | | | | | | | |с действующим законодательством меры | | | | | | | | |социальной поддержки, от общей | | | | | | | | |численности таких граждан, | | | | | | | | |обратившихся в учреждения социальной | | | | | | | | |защиты населения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Доля ветеранов боевых действий, |13,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 | | |улучшивших жилищные условия, от общей| | | | | | | | |численности граждан данной категории,| | | | | | | | |нуждающихся в улучшении жилищных | | | | | | | | |условий, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Доля граждан пожилого возраста, |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |инвалидов, граждан, переживших | | | | | | | | |лишения, получивших в соответствии | | | | | | | | |с действующим законодательством меры | | | | | | | | |социальной поддержки, от общей | | | | | | | | |численности таких граждан, | | | | | | | | |обратившихся в учреждения социальной | | | | | | | | |защиты населения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Доля граждан пожилого возраста и |90 |91 |92 |93 |94 |95 | | |инвалидов, удовлетворенных качеством | | | | | | | | |предоставляемых услуг по социальному | | | | | | | | |обслуживанию на дому, % к предыдущему| | | | | | | | |году | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Доля государственных (муниципальных) |22,22 |22,22 |11,11 |11,11 |11,11 |11,11 | | |учреждений социального обслуживания, | | | | | | | | |здания которых находятся в аварийном | | | | | | | | |состоянии или требуют капитального | | | | | | | | |ремонта, в общем количестве | | | | | | | | |государственных (муниципальных) | | | | | | | | |учреждений социального обслуживания, | | | | | | | | |% | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Обеспеченность койкоместами |86,9 |86,9 |86,9 |86,9 |88,7 |88,7 | | |в стационарных учреждениях | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | |для престарелых и инвалидов, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Доля доступных для инвалидов и других|28,3 |32,6 |37,0 |41,3 |58,7 |58,7 | | |маломобильных групп населения (МГН) | | | | | | | | |приоритетных объектов социальной | | | | | | | | |защиты населения Амурской области | | | | | | | | |(дома-интернаты, управления | | | | | | | | |социальной защиты по городским | | | | | | | | |округам и муниципальным районам, | | | | | | | | |комплексные центры социального | | | | | | | | |обслуживания населения, специальные | | | | | | | | |дома для одиноких и престарелых | | | | | | | | |(СДОП), реабилитационный центр | | | | | | | | |для детей и подростков | | | | | | | | |с ограниченными возможностями | | | | | | | | |здоровья "Бардагон"), % к уровню | | | | | | | | |2012 года | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Отношение среднемесячной номинальной |47,6 |48,0 |71,6 |77,0 |77,0 |77,0 | | |начисленной заработной платы | | | | | | | | |работников государственных | | | | | | | | |(муниципальных) учреждений социальной| | | | | | | | |защиты населения к среднемесячной | | | | | | | | |номинальной начисленной заработной | | | | | | | | |плате работников, занятых в сфере | | | | | | | | |экономики региона, %, в том числе | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |врачи и работники медицинских |54,62 |129,70 |130,70 |137,00 |159,60 |200,00 | | |организаций, имеющих высшее | | | | | | | | |медицинское (фармацевтическое) или | | | | | | | | |иное высшее образование, | | | | | | | | |предоставляющие медицинские услуги | | | | | | | | |(обеспечивающие предоставление | | | | | | | | |медицинских услуг) | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |средний медицинский |41,28 |75,60 |76,20 |79,30 |86,30 |100,00 | | |(фармацевтический) персонал | | | | | | | | |(персонал, обеспечивающий | | | | | | | | |предоставление медицинских услуг) | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |младший медицинский персонал |28,77 |50,10 |51,00 |52,40 |70,50 |100,00 | | |(персонал, обеспечивающий | | | | | | | | |предоставление медицинских услуг) | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |социальные работники учреждений |30,93 |47,50 |58,00 |68,50 |79,00 |89,50 | | |социального обслуживания населения | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Создание и модернизация рабочих мест |10 |15 |15 |15 |15 |15 | | |в рамках основного направления | | | | | | | | |деятельности, всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | | | | | | | | | |модернизация |10 |15 |15 |15 |15 |15 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Доля софинансирования расходных |- |54,8 |49,3 |49,3 |49,3 |49,3 | | |обязательств на предоставление | | | | | | | | |гражданам ежемесячной денежной | | | | | | | | |выплаты, назначаемой в случае | | | | | | | | |рождения третьего ребенка или | | | | | | | | |последующих детей до достижения | | | | | | | | |ребенком возраста трех лет, исходя | | | | | | | | |из уровня расчетной бюджетной | | | | | | | | |обеспеченности, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство образования Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля государственных (муниципальных) |80,00 |82,00 |85,00 |87,00 |88,68 |90,00 | | |общеобразовательных учреждений, | | | | | | | | |соответствующих современным | | | | | | | | |требованиям обучения, в общем | | | | | | | | |количестве государственных | | | | | | | | |(муниципальных) общеобразовательных | | | | | | | | |учреждений, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Доля обучающихся в государственных |20,95 |20,79 |20,68 |20,57 |20,20 |19,50 | | |(муниципальных) общеобразовательных | | | | | | | | |учреждениях, занимающихся во вторую | | | | | | | | |(третью) смену, в общей численности | | | | | | | | |обучающихся в государственных | | | | | | | | |(муниципальных) общеобразовательных | | | | | | | | |учреждениях, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Доля государственных (муниципальных) |90,67 |91,88 |92,15 |92,89 |93,10 |93,76 | | |образовательных учреждений, | | | | | | | | |реализующих программы общего | | | | | | | | |образования, имеющих физкультурный | | | | | | | | |зал, в общей численности | | | | | | | | |государственных (муниципальных) | | | | | | | | |образовательных учреждений, | | | | | | | | |реализующих программы общего | | | | | | | | |образования, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Доля государственных (муниципальных) |34,46 |24,87 |16,84 |10,79 |10,00 |9,50 | | |образовательных учреждений, | | | | | | | | |реализующих программы общего | | | | | | | | |образования, здания которых находятся| | | | | | | | |в аварийном состоянии или требуют | | | | | | | | |капитального ремонта, в общей | | | | | | | | |численности государственных | | | | | | | | |(муниципальных) образовательных | | | | | | | | |учреждений, реализующих программы | | | | | | | | |общего образования, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Доля образовательных учреждений |5,88 |5,88 |11,76 |11,76 |17,65 |23,53 | | |среднего профессионального | | | | | | | | |образования и образовательных | | | | | | | | |учреждений высшего профессионального | | | | | | | | |образования, здания которых | | | | | | | | |приспособлены для обучения лиц | | | | | | | | |с ограниченными возможностями | | | | | | | | |здоровья, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Уровень освоения средств федерального|99 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Обеспеченность детей дошкольного | | | | | | | | |возраста местами в дошкольных | | | | | | | | |образовательных учреждениях, | | | | | | | | |количество мест на 1000 детей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |от 1 года до 7 лет |599 |708 |730 |745 |770 |786 | | | | | | | | | | | |от 3 лет до 7 лет |0 |0 |0 |0 |0 |0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Доля выпускников государственных |8,9 |8,00 |7,00 |6,50 |5,70 |4,30 | | |(муниципальных) общеобразовательных | | | | | | | | |учреждений, не сдавших единый | | | | | | | | |государственный экзамен, в общей | | | | | | | | |численности выпускников | | | | | | | | |государственных (муниципальных) | | | | | | | | |общеобразовательных учреждений, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Доля детей, оставшихся без попечения |71,50 |71,90 |72,80 |73,00 |73,80 |74,50 | | |родителей, переданных на воспитание | | | | | | | | |в семьи граждан Российской Федерации,| | | | | | | | |постоянно проживающих на территории | | | | | | | | |Российской Федерации (на усыновление | | | | | | | | |(удочерение) и под опеку | | | | | | | | |(попечительство)), в том числе | | | | | | | | |по договору о приемной семье, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Создание и модернизация |167 |195 |342 |437 |331 |163 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Образование", всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |82 |96 |168 |215 |164 |80 | | | | | | | | | | | |модернизация |85 |99 |174 |222 |167 |83 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Производительность труда по виду |221,87 |232,85 |242,52 |256,27 |290,67 |301,29 | | |экономической деятельности | | | | | | | | |"Образование", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Отношение среднемесячной начисленной |38,00 |85,00 |86,00 |88,00 |90,00 |92,00 | | |заработной платы педагогических | | | | | | | | |работников образовательных учреждений| | | | | | | | |дошкольного образования | | | | | | | | |к среднемесячной номинальной | | | | | | | | |начисленной заработной плате | | | | | | | | |работников, занятых в сфере экономики| | | | | | | | |области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Отношение среднемесячной начисленной |42,3 |75,00 |80,00 |85,00 |90,00 |95,00 | | |заработной платы педагогических | | | | | | | | |работников учреждений дополнительного| | | | | | | | |образования детей к среднемесячной | | | | | | | | |номинальной начисленной заработной | | | | | | | | |плате работников, занятых в сфере | | | | | | | | |экономики области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Отношение среднемесячной начисленной |58,8 |75,00 |79,60 |85,00 |90,00 |95,00 | | |заработной платы педагогических | | | | | | | | |работников образовательных учреждений| | | | | | | | |начального профессионального | | | | | | | | |образования к среднемесячной | | | | | | | | |номинальной начисленной заработной | | | | | | | | |плате работников, занятых в сфере | | | | | | | | |экономики области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Доля работающих в сфере образования |49,40 |51,00 |56,00 |58,32 |64,57 |70,00 | | |области граждан в возрасте | | | | | | | | |от 25 до 65 лет, прошедших повышение | | | | | | | | |квалификации и (или) профессиональную| | | | | | | | |подготовку, в общей численности, | | | | | | | | |работающих в сфере образования | | | | | | | | |граждан этой возрастной группы, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |16.|Доля детей, охваченных мероприятиями |58,3 |58,4 |58,5 |58,6 |58,7 |58,8 | | |по отдыху и оздоровлению, от общего | | | | | | | | |количества детей школьного | | | | | | | | |возраста, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |17.|Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,|45,5 |46,7 |47,0 |50,0 |58,0 |63,0 | | |обучающихся по дополнительным | | | | | | | | |образовательным программам, в общей | | | | | | | | |численности детей этого возраста, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |18.|Увеличение количества участников |15087 |15238 |15388 |15539 |15689 |15840 | | |детских и молодежных общественных | | | | | | | | |объединений не менее чем на 1% | | | | | | | | |к предыдущему году, человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |19.|Доля детей, оставшихся без попечения |72,20 |39,70 |46,70 |54,90 |62,50 |71,60 | | |родителей, и лиц из числа детей, | | | | | | | | |оставшихся без попечения родителей, | | | | | | | | |состоявших на учете на получение | | | | | | | | |жилого помещения, включая лиц | | | | | | | | |в возрасте от 23 лет и старше, | | | | | | | | |обеспеченных жилыми помещениями | | | | | | | | |за отчетный год, в общей численности | | | | | | | | |детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей, и лиц из их числа, | | | | | | | | |состоящих на учете на получение | | | | | | | | |жилого помещения, включая лиц | | | | | | | | |в возрасте от 23 лет и старше (всего | | | | | | | | |на начало отчетного года), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |20.|Удельный вес численности выпускников |42,2 |44,4 |46,7 |48,9 |51,1 |53,0 | | |образовательных организаций | | | | | | | | |профессионального образования очной | | | | | | | | |формы обучения, трудоустроившихся | | | | | | | | |в течение одного года после окончания| | | | | | | | |обучения по полученной специальности | | | | | | | | |(профессии), в общей численности | | | | | | | | |выпускников образовательных | | | | | | | | |организаций профессионального | | | | | | | | |образования очной формы обучения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |21.|Доля детей, оставшихся без попечения |57,07 |55,15 |53,25 |52,98 |52,30 |52,10 | | |родителей, всего, в том числе | | | | | | | | |переданных не родственникам | | | | | | | | |(в приемные семьи, на усыновление | | | | | | | | |(удочерение), под опеку | | | | | | | | |(попечительство), охваченных другими | | | | | | | | |формами семейного устройства | | | | | | | | |(семейные детские дома, патронатные | | | | | | | | |семьи), находящихся в государственных| | | | | | | | |(муниципальных) учреждениях всех | | | | | | | | |типов, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство здравоохранения Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Ожидаемая продолжительность жизни |65,5 |65,5 |66,2 |66,8 |67,3 |67,9 | | |при рождении, лет | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Смертность населения: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |без показателей смертности от внешних|1237,4 |1230,0 |1219,7 |1211,5 |1200,0 |1190,0 | | |причин, число умерших | | | | | | | | |на 100 тыс. человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |от болезней системы кровообращения, |764,0 |760,0 |757,0 |752,5 |750,0 |745,2 | | |число умерших на 100 тыс. населения | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |от туберкулеза, число умерших |34,3 |34,3 |34,0 |33,5 |33,0 |32,5 | | |на 100 тыс. человек населения | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |от новообразований (в том числе |182,6 |182,60 |177,50 |172,50 |167,60 |160,50 | | |от злокачественных), число умерших | | | | | | | | |на 100 тыс. населения | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в трудоспособном возрасте, число |807,6 |773,0 |772,5 |772,0 |771,5 |771,0 | | |умерших на 100 тыс. человек | | | | | | | | |соответствующего возраста | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |трудоспособного возраста от внешних |236,4 | | | | | | | |причин, число умерших | | | | | | | | |на 100 тыс. чел. соответствующего | | | | | | | | |возраста | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |от дорожно-транспортных происшествий,|16,7 |14,4 |13,6 |12,8 |12,0 |11,2 | | |число умерших на 100 тыс. человек | | | | | | | | |соответствующего возраста | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |материнская смертность, число умерших|42,6 |17,0 |16,9 |16,8 |16,7 |16,5 | | |на 100 тыс. родившихся живыми | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |младенческая смертность, число |13,7 | | | | | | | |умерших на 1000 родившихся живыми | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Суммарный коэффициент рождаемости |1,587 |1,594 |1,626 |1,630 |1,640 |1,647 | | |(число детей, рожденных одной | | | | | | | | |женщиной на протяжении всего | | | | | | | | |репродуктивного периода | | | | | | | | |(15 - 49 лет)), единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Доля государственных (муниципальных) |45,0 |43,0 |40,0 |38,5 |37,0 |35,0 | | |учреждений здравоохранения, здания | | | | | | | | |которых находятся в аварийном | | | | | | | | |состоянии или требуют капитального | | | | | | | | |ремонта, в общем количестве | | | | | | | | |государственных (муниципальных) | | | | | | | | |учреждений здравоохранения, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Уровень освоения средств федерального|100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Отношение среднемесячной номинальной |65,3 |71,0 |78,0 |92,0 |106,0 |133,3 | | |начисленной заработной платы | | | | | | | | |работников государственных | | | | | | | | |(муниципальных) учреждений | | | | | | | | |здравоохранения к среднемесячной | | | | | | | | |номинальной начисленной заработной | | | | | | | | |плате работников, занятых в сфере | | | | | | | | |экономики региона, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Среднемесячная номинальная | | | | | | | | |начисленная заработная плата, рублей:| | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |врачей |31500 |36215 |45484 |63676 |73892 |91750 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |среднего медицинского персонала |18000 |21596 |24015 |26499 |34170 |45875 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |младшего медицинского персонала |9400 |12958 |15646 |18984 |27763 |45875 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Создание и модернизация |601 |386 |180 |234 |183 |144 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Здравоохранение", всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |- |160 |180 |234 |183 |66 | | | | | | | | | | | |модернизация |601 |226 |- |- |- |78 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Производительность труда по виду |295,21 |326,04 |359,99 |392,67 |453,04 |477,05 | | |экономической деятельности | | | | | | | | |"Здравоохранение", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Доля работающих в сфере |16,9 |17,0 |17,1 |17,2 |17,3 |17,4 | | |здравоохранения области граждан | | | | | | | | |в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших| | | | | | | | |повышение квалификации и (или) | | | | | | | | |профессиональную подготовку, в общей | | | | | | | | |численности работающих в сфере | | | | | | | | |здравоохранения граждан этой | | | | | | | | |возрастной группы, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство сельского хозяйства Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Индекс производства продукции |96,3 |102,6 |103,1 |103,4 |103,2 |103,3 | | |сельского хозяйства в хозяйствах всех| | | | | | | | |категорий (в сопоставимых ценах), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Индекс производства продукции |95,6 |103,1 |103,5 |103,7 |102,9 |103,2 | | |растениеводства в хозяйствах всех | | | | | | | | |категорий (в сопоставимых ценах), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Индекс производства продукции |97,5 |101,7 |102,4 |102,8 |103,8 |103,4 | | |животноводства в хозяйствах всех | | | | | | | | |категорий (в сопоставимых ценах), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Индекс производства пищевых |102,0 |101,3 |101,8 |102,5 |102,6 |102,7 | | |продуктов, включая напитки | | | | | | | | |(в сопоставимых ценах), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Удельный вес прибыльных крупных и |83,7 |84,0 |84,1 |84,1 |84,2 |84,2 | | |средних сельскохозяйственных | | | | | | | | |организаций в их общем числе, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Удельный вес обновленной | | | | | | | | |сельскохозяйственной техники | | | | | | | | |в хозяйствах области от общего | | | | | | | | |объема, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в том числе: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |тракторы |3,5 |6,3 |6,5 |6,7 |6,9 |7,1 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |комбайны зерноуборочные |10,8 |9,1 |9,5 |9,8 |10,8 |11,1 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |комбайны кормоуборочные |9,9 |9,0 |9,5 |10,0 |10,5 |11,0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Увеличение количества хозяйств |- |120 |110 |110 |80 |50 | | |начинающих фермеров, человек в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Количество построенных |6 |5 |5 |5 |5 |5 | | |животноводческих ферм на базе | | | | | | | | |крестьянско-фермерских хозяйств, | | | | | | | | |единиц в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Создание и модернизация |240 |594 |542 |805 |327 |186 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Сельское хозяйство", всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |96 |235 |216 |320 |131 |75 | | | | | | | | | | | |модернизация |144 |359 |326 |485 |196 |111 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Производительность труда по виду |300,04 |334,39 |362,31 |395,68 |433,76 |473,96 | | |экономической деятельности "Сельское | | | | | | | | |хозяйство", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Доля работающих в сфере сельского |4,8 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 | | |хозяйства области граждан в возрасте | | | | | | | | |от 25 до 65 лет, прошедших повышение | | | | | | | | |квалификации и (или) профессиональную| | | | | | | | |подготовку, в общей численности | | | | | | | | |работающих в сфере сельского | | | | | | | | |хозяйства граждан этой возрастной | | | | | | | | |группы, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Уровень освоения средств федерального|100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Строительство и приобретение жилья |18,59 |15,0 |23,4 |24,5 |25,8 |27,0 | | |гражданам, проживающим в сельской | | | | | | | | |местности, тыс. кв. м в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Обеспечение жильем молодых семей и |8,99 |7,5 |9,4 |9,8 |10,3 |10,8 | | |молодых специалистов на селе, | | | | | | | | |тыс. кв. м жилья в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Доля обрабатываемой пашни в общей |71,7 |71,8 |71,9 |72,0 |72,1 |72,2 | | |площади пашни, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |16.|Прирост посевных площадей сои за счет|112,5 |24,0 |20,0 |20,0 |20,0 |20,0 | | |освоения залежных земель, тыс. га | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |17.|Прирост посевных площадей кукурузы |9,0 |9,1 |1,0 |1,2 |1,3 |1,5 | | |за счет освоения залежных земель, | | | | | | | | |тыс. га | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |18.|Строительство свиноводческого |- |- |- |- |- |1 | | |комплекса (ввод), единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |19.|Строительство элеватора (ввод), |- |- |- |1 |- |1 | | |единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |20.|Строительство современных зимних |- |- |1 |- |- |- | | |теплиц (ввод), единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |21.|Проведение реконструкции осушаемых |- |- |1700 |1750 |1800 |1900 | | |земель, га в год | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |22.|Урожайность сельскохозяйственных | | | | | | | | |культур, ц/га | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в том числе: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |зерновые |12,2 |14,5 |15,0 |15,5 |15,7 |16,1 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |соя |10,6 |11,6 |11,8 |12,0 |12,2 |12,8 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |картофель |139,6 |143,3 |145,8 |148,6 |156,6 |160,8 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |овощи |154,0 |132,8 |135,1 |137,3 |137,7 |138,3 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |23.|Поголовье, тыс. голов: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |крупного рогатого скота, в том числе |101,8 |105,8 |113,2 |123,2 |130,1 |137,1 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |коров |46,0 |50,4 |53,6 |57,4 |59,4 |62,0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |свиней |75,6 |78,3 |82,2 |86,3 |113,2 |122,2 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |24.|Производство продукции во всех | | | | | | | | |категориях хозяйств | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в том числе: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |яйцо, млн. штук |248,6 |258,5 |268,6 |279,3 |283,4 |287,6 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |мясо, тыс. тонн |47,6 |53,2 |54,1 |55,3 |59,5 |63,0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |молоко, тыс. тонн |170,6 |175,6 |180,8 |187,5 |190,0 |195,5 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |соя, тыс. тонн |724,0 |812,0 |849,0 |888,0 |915,0 |970,1 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |зерновые, тыс. тонн |271,4 |353,8 |396,8 |446,7 |455,3 |483,9 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |овощи, тыс. тонн |69,3 |62,4 |63,5 |64,7 |65,2 |66,4 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |картофель, тыс. тонн |296,0 |308,0 |315,0 |324,0 |342,2 |352,1 | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м|312,2 |380,0 |450,0 |540,0 |600,0 |670,0 | |---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Удельный вес введенной общей площади |1,69 |2,05 |2,43 |2,92 |3,08 |3,03 | | |жилых домов по отношению к общей | | | | | | | | |площади жилищного фонда, % | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Ввод жилья экономического класса, |249,8 |304,0 |360,0 |416,0 |481,0 |556,0 | | |тыс. кв. м общей площади | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Общая площадь жилых помещений, |22,7 |23,0 |23,2 |23,6 |24,0 |24,3 | | |приходящихся в среднем на 1 жителя | | | | | | | | |области, кв. м | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Площадь земельных участков, |13,8 |14,8 |15,5 |16,0 |16,5 |17,0 | | |предоставленных для жилищного | | | | | | | | |строительства и комплексного освоения| | | | | | | | |в целях жилищного строительства, | | | | | | | | |в расчете на душу населения Амурской | | | | | | | | |области, кв. м | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Доля семей, имеющих возможность |12,1 |14,7 |18,0 |21,9 |26,8 |32,6 | | |приобрести жилье, соответствующее | | | | | | | | |стандартам обеспечения жилыми | | | | | | | | |помещениями, с помощью собственных и | | | | | | | | |заемных средств, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Средняя фактическая стоимость |32692 |35274 |37920 |40612 |43496 |46584 | | |строительства одного квадратного | | | | | | | | |метра площади жилых домов, рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Уровень освоения средств федерального|16,0 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Предельное количество процедур, |8 |7 |7 |7 |5 |5 | | |необходимых для получения разрешения | | | | | | | | |на строительство эталонного объекта | | | | | | | | |капитального строительства | | | | | | | | |непроизводственного назначения, | | | | | | | | |единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Доля муниципальных образований |10 |40 |50 |70 |100 |100 | | |с утвержденными документами | | | | | | | | |территориального планирования и | | | | | | | | |градостроительного зонирования | | | | | | | | |в общем количестве муниципальных | | | | | | | | |образований, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Предельный срок прохождения процедур,|140 |136 |134 |128 |120 |120 | | |необходимых для получения разрешения | | | | | | | | |на строительство эталонного объекта | | | | | | | | |капитального строительства | | | | | | | | |непроизводственного назначения, дней | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Удельный вес прибыльных крупных и |83,7 |84,0 |84,1 |84,1 |84,2 |84,2 | | |средних строительных организаций в их| | | | | | | | |общем числе, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Объем выпуска сборного |87,4 |90,0 |93,2 |96,5 |96,7 |97,0 | | |железобетона, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Объем производства блоков стеновых |117,4 |118,6 |119,5 |120,7 |121,6 |122,4 | | |крупных, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Объем выпуска кирпича |116,5 |116,7 |116,9 |117,1 |117,3 |117,5 | | |строительного, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |16.|Создание и модернизация |1441 |1898 |1898 |1898 |1898 |1898 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Строительство", всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |641 |1098 |1098 |1098 |1098 |1098 | | | | | | | | | | | |модернизация |800 |800 |800 |800 |800 |800 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |17.|Производительность труда по виду |834,42 |899,9 |955,03 |1014,22 |1096,51 |1173,36 | | |экономической деятельности | | | | | | | | |"Строительство", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |Количество разрабатываемых текущих | | | | | | | | |сметных цен, тыс. штук | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в том числе: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |на материалы |5,6 |7,0 |10,0 |15,0 |20,0 |25,0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |на механизмы |1,1 |1,2 |1,3 |1,5 |1,7 |2,0 | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля площади жилищного фонда, |50,4 |50,7 |60,0 |60,3 |60,6 |60,9 | | |обеспеченного всеми видами | | | | | | | | |благоустройства, в общей площади | | | | | | | | |жилищного фонда области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Доля многоквартирных домов в целом |5,54 |5,5 |5,5 |5,5 |5,5 |5,5 | | |по области, в которых собственники | | | | | | | | |помещений выбрали и реализуют | | | | | | | | |управление многоквартирными домами | | | | | | | | |посредством товариществ собственников| | | | | | | | |жилья либо жилищных кооперативов или | | | | | | | | |иного специализированного | | | | | | | | |потребительского кооператива, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Доля ветхого и аварийного жилищного |7,6 |7,5 |6,5 |5,5 |5,5 |5,4 | | |фонда в общем объеме жилищного фонда | | | | | | | | |области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Уровень износа коммунальной |58 |57 |56 |55 |54 |53 | | |инфраструктуры, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Доля заемных средств в общем объеме |- |10 |15 |20 |25 |30 | | |капитальных вложений в системе | | | | | | | | |теплоснабжения, водоснабжения, | | | | | | | | |водоотведения и очистки сточных | | | | | | | | |вод, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Показатель готовности к отопительному|99,9 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |сезону согласно форме 1-ЖКХ зима | | | | | | | | |(срочно), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Уровень освоения средств федерального|100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Количество общедомовых приборов |4770 |5070 |5370 |5670 |5970 |6270 | | |учета, установленных | | | | | | | | |в многоквартирных домах области, | | | | | | | | |единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Снижение задолженности |5 |5 |5 |5 |5 |5 | | |ресурсоснабжающих организаций | | | | | | | | |за топливно-энергетические ресурсы, | | | | | | | | |% к предыдущему году | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Количество ресурсоснабжающих |210 |177 |175 |175 |175 |175 | | |организаций, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Доля убыточных организаций жилищно - |53 |52 |52 |50 |50 |50 | | |коммунального хозяйства, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Уровень возмещения населением затрат |94 |95 |96 |98 |98 |98 | | |за предоставление жилищно - | | | | | | | | |коммунальных услуг по установленным | | | | | | | | |для населения тарифам, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Доля молодых семей, получивших жилые |4,95 |0,85 |0,1 |0,1 |0,1 |од | | |помещения и улучшивших жилищные | | | | | | | | |условия в отчетном году, в общем | | | | | | | | |числе молодых семей, состоящих | | | | | | | | |на учете в качестве нуждающихся | | | | | | | | |в жилых помещениях, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |14.|Доля граждан, выезжающих из районов |1,1 |0,7 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | | |Крайнего Севера и приравненных к ним | | | | | | | | |местностей, получивших жилые | | | | | | | | |помещения и улучшивших жилищные | | | | | | | | |условия в отчетном году, в общем | | | | | | | | |числе граждан данной категории, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |15.|Доля граждан - участников ликвидации |58 |50 |50 |50 |50 |50 | | |последствий радиационных аварий и | | | | | | | | |катастроф, получивших жилые помещения| | | | | | | | |и улучшивших жилищные условия | | | | | | | | |в отчетном году, в общем числе | | | | | | | | |граждан данной категории, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |16.|Доля граждан, признанных |20 |12,5 |12 |12 |12 |12 | | |в установленном порядке вынужденными | | | | | | | | |переселенцами, получивших жилые | | | | | | | | |помещения и улучшивших жилищные | | | | | | | | |условия в отчетном году, в общем | | | | | | | | |числе граждан данной категории, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство финансов Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля расходов областного бюджета, |16,4 |12,8 |96,8 |94,2 |94,2 |94,2 | | |формируемых в рамках государственных | | | | | | | | |программ, в общем объеме расходов | | | | | | | | |областного бюджета, без учета целевых| | | | | | | | |безвозмездных поступлений, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Отношение объема государственного |57,0 |70,1 |77,3 |86,6 |86,6 |86,6 | | |долга Амурской области по состоянию | | | | | | | | |на 1 января года, следующего | | | | | | | | |за отчетным, к общему годовому объему| | | | | | | | |доходов областного бюджета в отчетном| | | | | | | | |финансовом году (без учета объемов | | | | | | | | |безвозмездных поступлений), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Объем налоговых и неналоговых доходов|34599,3 |36208,5 |38531,7 |42429,0 |46671,9 |51339,1 | | |консолидированного бюджета Амурской | | | | | | | | |области, млн. рублей | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство природных ресурсов Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Удельный вес прибыльных крупных и |92 |94 |96 |98 |100 |100 | | |средних организаций по виду | | | | | | | | |экономической деятельности "Добыча | | | | | | | | |полезных ископаемых" в их общем | | | | | | | | |числе, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Создание и модернизация |670 |1050 |1100 |1000 |1000 |2750 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |по виду экономической деятельности | | | | | | | | |"Добыча полезных ископаемых", всего, | | | | | | | | |мест, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |550 |800 |1000 |900 |900 |2500 | | | | | | | | | | | |модернизация |120 |250 |100 |100 |100 |250 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Производительность труда по виду |2926,19 |3086,60 |3359,33 |3492,39 |3872,99 |4516,81 | | |экономической деятельности "Добыча | | | | | | | | |полезных ископаемых", тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Количество месторождений, |0 |1 |1 |1 |1 |1 | | |подготовленных к промышленному | | | | | | | | |освоению, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Уровень освоения средств федерального|98 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Увеличение степени обеспеченности |7,4 |7,8 |8,3 |8,7 |9,1 |9,1 | | |промышленно-селитебных территорий | | | | | | | | |системами инженерной защиты | | | | | | | | |от наводнений и другого вредного | | | | | | | | |воздействия вод, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Доля гидротехнических сооружений, |33 |29 |24 |20 |17 |14 | | |находящихся в неудовлетворительном | | | | | | | | |состоянии, к общему их числу, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Доля использованных, обезвреженных |13,9 |14,6 |15,8 |16,0 |16,1 |16,2 | | |отходов в общем объеме образовавшихся| | | | | | | | |отходов в процессе производства и | | | | | | | | |потребления, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Увеличение объема финансирования |x |10 |10 |10 |10 |10 | | |геологоразведочных работ | | | | | | | | |на территории Амурской области, % | | | | | | | | |к предыдущему году | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Удельный вес населения, |14,5 |15,4 |15,9 |16,6 |17,6 |18,5 | | |систематически занимающегося | | | | | | | | |физической культурой и спортом, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Увеличение размера заработной платы |6,0 |5,5 |5,5 |5,5 |5,0 |5,0 | | |по учреждениям физической культуры | | | | | | | | |области, в том числе педагогическим | | | | | | | | |работникам учреждений дополнительного| | | | | | | | |образования детей, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Обеспеченность жителей от социального| | | | | | | | |норматива площадями, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |в том числе: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |спортивных залов |48 |51 |54 |56 |58 |60 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |плоскостных сооружений |88,0 |88,0 |88,3 |88,5 |88,7 |90,0 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |бассейнов |4,6 |4,9 |4,9 |5,5 |6,0 |6,5 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Достижение результатов, человек, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |победителей и призеров чемпионатов, |15 |9 |10 |10 |11 |11 | | |кубков мира, Европы | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |победителей и призеров чемпионатов, |8 |10 |12 |12 |13 |13 | | |кубков России | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |победителей и призеров первенств |21 |10 |12 |12 |13 |13 | | |России | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |включение в состав сборных команд |7 |7 |7 |8 |8 |8 | | |России | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Уровень освоения средств федерального|100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Доля детей и подростков в возрасте |15,2 |16,0 |17,0 |17,5 |18,0 |18,5 | | |от 5 до 18 лет, занимающихся | | | | | | | | |в учреждениях дополнительного | | | | | | | | |образования детей физкультурно - | | | | | | | | |спортивной направленности, в общем | | | | | | | | |количестве детей и подростков этого | | | | | | | | |возраста, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля государственных (муниципальных) |31,1 |30,6 |29,9 |29,2 |28,3 |26,9 | | |учреждений культуры, здания которых | | | | | | | | |находятся в аварийном состоянии или | | | | | | | | |требуют капитального ремонта, в общем| | | | | | | | |количестве областных (муниципальных) | | | | | | | | |учреждений культуры, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Отношение среднемесячной номинальной |36,3 |56,1 |64,24 |76,75 |89,81 |97,96 | | |начисленной заработной платы | | | | | | | | |работников государственных | | | | | | | | |(муниципальных) учреждений культуры и| | | | | | | | |искусства к среднемесячной | | | | | | | | |номинальной начисленной заработной | | | | | | | | |плате работников, занятых в сфере | | | | | | | | |экономики региона, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Среднемесячная номинальная |9,60 |17,33 |20,26 |26,56 |33,28 |39,24 | | |начисленная заработная плата | | | | | | | | |работников, занятых в сфере культуры,| | | | | | | | |всего, тыс. рублей, из них | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |преподавателей учреждений среднего |11,75 |21,66 |25,23 |29,42 |33,35 |38,05 | | |профессионального образования | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |преподавателей учреждений |11,90 |21,66 |25,23 |29,42 |33,35 |38,05 | | |дополнительного образования детей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Строительство и реконструкция |- |1 |2 |2 |3 |5 | | |объектов культуры, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Капитальный ремонт объектов культуры,|2 |3 |5 |5 |7 |10 | | |единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Уровень освоения средств федерального|100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |бюджета, выделенных на реализацию | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Удельный вес населения, участвующего |190,0 |195,0 |192,3 |191,7 |190,3 |190,0 | | |в платных культурно-массовых | | | | | | | | |мероприятиях, проводимых | | | | | | | | |государственными (муниципальными) | | | | | | | | |учреждениями культуры, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Количество киноустановок |45 |45 |48 |48 |50 |50 | | |в учреждениях культуры области, | | | | | | | | |единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Автоматизация учета библиотечных |10 |10 |15 |15 |20 |25 | | |фондов (подключение к сети Интернет),| | | | | | | | |единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Количество проведенных конкурсов, | | | | | | | | |фестивалей, выставок, единиц: | | | | | | | | | | | | | | | | | |направленных на выявление талантливых|6 |6 |6 |6 |6 |6 | | |детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | |направленных на сохранение и развитие|6 |6 |7 |8 |9 |10 | | |народного творчества, национальных | | | | | | | | |культур, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |11.|Численность одаренных детей и |3 |4 |4 |5 |5 |6 | | |студентов, принявших участие | | | | | | | | |в престижных всероссийских и | | | | | | | | |международных исполнительских | | | | | | | | |конкурсах и теоретических олимпиадах,| | | | | | | | |человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |12.|Поддержка видов искусства путем | | | | | | | | |адресной поддержки и формирования | | | | | | | | |госзаказа на ежегодную постановку, | | | | | | | | |единиц: | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |спектаклей |9 |6 |6 |8 |8 |8 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |концертных программ |7 |6 |6 |7 |7 |7 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |13.|Доля памятников архитектуры, |40 |50 |60 |70 |75 |80 | | |находящихся в хорошем и | | | | | | | | |удовлетворительном техническом | | | | | | | | |состоянии, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Управление государственного регулирования цен и тарифов | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля муниципальных образований, |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |в которых тарифы на холодное | | | | | | | | |(горячее) водоснабжение, | | | | | | | | |водоотведение и очистку сточных вод, | | | | | | | | |на тепловую энергию для различных | | | | | | | | |групп потребителей коммунальных услуг| | | | | | | | |установлены без учета необходимости | | | | | | | | |покрытия затрат на предоставление | | | | | | | | |соответствующего вида коммунальных | | | | | | | | |услуг одной группе потребителей | | | | | | | | |за счет тарифов, установленных | | | | | | | | |для другой группы потребителей, | | | | | | | | |в общем количестве муниципальных | | | | | | | | |образований Амурской области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Снижение темпов роста объемов |103,1 |106,6 |104,2 |100,9 |94,5 |82,9 | | |перекрестного субсидирования | | | | | | | | |населения промышленными | | | | | | | | |потребителями, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Количество подключенных к единой |92,5 |94,5 |96,5 |98,5 |100,0 |100,0 | | |информационной аналитической системе | | | | | | | | |(ЕИАС) регулируемых организаций от их| | | | | | | | |общего числа, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Количество подключенных к единой |84,3 |90,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |информационной аналитической системе | | | | | | | | |(ЕИАС) органов местного | | | | | | | | |самоуправления от их общего числа, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Управление занятости населения Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля безработных граждан, |40,0 |40,0 |40,0 |42,0 |42,0 |42,0 | | |трудоустроенных при содействии | | | | | | | | |органов службы занятости населения | | | | | | | | |области, к общей численности | | | | | | | | |безработных граждан, обратившихся | | | | | | | | |в текущем году (уровень | | | | | | | | |трудоустройства), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Уровень регистрируемой безработицы |3,1 |3,0 |2,95 |2,95 |2,95 |2,95 | | |(от численности экономически | | | | | | | | |активного населения), % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Коэффициент напряженности на рынке |1,1 |1,2 |1,2 |1,2 |1,0 |1,0 | | |труда, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Уровень безработицы в среднем |5,3 |5,2 |5,1 |5,0 |5,0 |5,0 | | |за год, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Доля трудоустроенных граждан |24,8 |25,4 |26,0 |26,2 |26,4 |26,5 | | |трудоспособного возраста, относящихся| | | | | | | | |к категории инвалидов, в общей | | | | | | | | |численности граждан трудоспособного | | | | | | | | |возраста, относящихся к категории | | | | | | | | |инвалидов, обратившихся | | | | | | | | |за содействием в органы службы | | | | | | | | |занятости с целью поиска подходящей | | | | | | | | |работы, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Доля лиц, прошедших профессиональное |9,8 |9,8 |9,8 |9,8 |9,8 |9,8 | | |обучение, от общего числа безработных| | | | | | | | |граждан, зарегистрированных в органах| | | | | | | | |службы занятости, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Численность женщин, находящихся |40 |70 |70 |70 |70 |70 | | |в отпуске по уходу за ребенком | | | | | | | | |до достижения им возраста трех лет, | | | | | | | | |прошедших профессиональное обучение | | | | | | | | |(переобучение), человек | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Численность пострадавших с утратой |2,0 |2,0 |1,98 |1,98 |1,97 |1,97 | | |трудоспособности на 1 рабочий день и | | | | | | | | |более и со смертельным исходом | | | | | | | | |в расчете на 1000 работающих | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Рост реальной заработной платы |1,1 |1,1 |1,05 |1,06 |1,07 |1,08 | | |в бюджетной сфере к 2018 году | | | | | | | | |в 1,4 - 1,5 раза | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |10.|Темп прироста номинальной |115 |116 |112 |112 |112 |112 | | |среднемесячной заработной платы, | | | | | | | | |с учетом индекса потребительских | | | | | | | | |цен, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Управление лесного хозяйства Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Увеличение объема искусственного |3500 |4000 |4600 |5250 |5450 |5650 | | |лесовосстановления, га | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Увеличение степени освоения |33 |35 |37 |39 |41 |43 | | |арендуемых лесных участков, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Удельный вес прибыльных крупных и |57 |61 |63 |70 |75 |85 | | |средних организаций лесопереработки | | | | | | | | |в их общем числе, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Удельный вес количества российских |70 |75 |80 |85 |90 |95 | | |граждан, задействованных в лесном | | | | | | | | |комплексе, в общем объеме занятых, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Создание и модернизация |10 |35 |15 |15 |15 |15 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |в лесном комплексе, всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |5 |10 |5 |5 |5 |5 | | | | | | | | | | | |модернизация |5 |25 |10 |10 |10 |10 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Создание рабочих мест в рамках |10 |5 |5 |5 |- |- | | |реализации приоритетного | | | | | | | | |инвестиционного проекта в области | | | | | | | | |освоения лесов, мест | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Производительность труда в лесном |362,2 |380,3 |399,2 |418,7 |440,3 |462,3 | | |комплексе, тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Снижение объемов незаконных рубок |2 |2 |2 |2 |2 |2 | | |лесных насаждений, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |9. |Экономические потери, млн. рублей |27,9 |27,8 |27,7 |27,6 |27,5 |27,4 | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство пожарной безопасности и гражданской защиты Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Сокращение времени реагирования |15 |2 |2 |2 |2 |2 | | |на чрезвычайные ситуации, возникающие| | | | | | | | |при ведении военных действий или | | | | | | | | |вследствие этих действий (в ходе | | | | | | | | |проведения учений и тренировок), % | | | | | | | | |к предыдущему году | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Обеспеченность неработающего |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |населения области пригодными | | | | | | | | |для эксплуатации средствами | | | | | | | | |индивидуальной защиты | | | | | | | | |к потребности, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Удельный вес слушателей, обученных |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |учебно-методическим центром, к общему| | | | | | | | |числу слушателей, указанных | | | | | | | | |в государственном задании | | | | | | | | |на очередной учебный год, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Сокращение количества случаев гибели |5 |2 |2 |2 |2 |2 | | |людей в результате происшествий и | | | | | | | | |чрезвычайных ситуаций, % | | | | | | | | |к предыдущему году | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Снижение гибели людей от пожаров, % |3 |2 |2 |1 |1 |1 | | |к предыдущему году | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Снижение прямого ущерба от пожаров, %|5 |2 |2 |2 |2 |2 | | |к предыдущему году | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Управление государственного заказа Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Экономия бюджетных средств и |104,0 |105,0 |106,0 |107,0 |108,0 |109,0 | | |внебюджетных источников от заявленной| | | | | | | | |заказчиками начальной (максимальной) | | | | | | | | |цены, млн. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Удельный вес торгов в общем объеме |80,6 |80,7 |80,8 |81 |82 |83 | | |государственного заказа, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Экономия бюджетных средств и |9,8 |10 |10,2 |10,5 |10,8 |11 | | |внебюджетных источников от размещения| | | | | | | | |государственного заказа Амурской | | | | | | | | |области, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Объем документооборота |76500 |77000 |78000 |79000 |80000 |81000 | | |между системами "АЦК-Госзаказ", | | | | | | | | |"АЦК-Финансы" и официальным сайтом | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | |www.zakupki.gov.ru, штук электронных | | | | | | | | |документов | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Управление информатизации Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Доля государственных и муниципальных |20 |30 |40 |50 |60 |70 | | |услуг, предоставляемых в электронном | | | | | | | | |виде, в общем количестве | | | | | | | | |государственных и муниципальных | | | | | | | | |услуг, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |2. |Доля граждан, использующих механизм |20 |30 |40 |50 |60 |70 | | |получения государственных и | | | | | | | | |муниципальных услуг в электронной | | | | | | | | |форме, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |3. |Удельный вес прибыльных крупных и |85 |87 |89 |92 |93 |95 | | |средних организаций по виду | | | | | | | | |экономической деятельности "Связь" | | | | | | | | |в их общем числе, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |4. |Доля часов фактической бесперебойной |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |работы систем к общему количеству | | | | | | | | |часов работы, % | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |5. |Создание и модернизация |20 |110 |90 |100 |54 |39 | | |высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | | |в отрасли "Связь", всего, мест, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание |20 |100 |80 |85 |37 |12 | | | | | | | | | | | |модернизация |0 |10 |10 |15 |17 |17 | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |6. |Производительность труда по виду |2926,19 |3086,60 |3359,33 |3492,39 |3872,99 |4516,81 | | |экономической деятельности "Связь", | | | | | | | | |тыс. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |7. |Количество государственных и |5000 |30000 |55000 |80000 |85000 |90000 | | |муниципальных услуг, оказанных | | | | | | | | |гражданам в многофункциональных | | | | | | | | |центрах, единиц | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |8. |Количество потребителей, получивших |3500 |21000 |38000 |58000 |70000 |72000 | | |государственные и муниципальные | | | | | | | | |услуги через многофункциональные | | | | | | | | |центры, человек | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их | | обитания Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Рост численности диких животных |0,6 |0,6 |0,2 |0,2 |0,1 |0,1 | | |на территории области, % | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2. |Рост численности диких животных |0,6 |0,6 |0,3 |0,3 |0,2 |0,2 | | |на территории особо охраняемых | | | | | | | | |природных территорий, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Управление ветеринарии Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Снижение экономического ущерба, |11,33 |18,89 |19,83 |20,82 |21,86 |22,95 | | |млн. рублей | | | | | | | +---+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2. |Соответствие скотомогильников |0 |4,9 |9,9 |14,8 |19,7 |24,7 | | |ветеринарно-санитарным правилам | | | | | | | | |в общем объеме данных объектов | | | | | | | | |области, % | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Министерство внутренней и информационной политики Амурской области | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Объем обследуемых единиц в ходе |4500 |4500 |4500 |4500 |4500 |4500 | | |социологического исследования | | | | | | | | |по оценке населением качества | | | | | | | | |предоставления государственных | | | | | | | | |(муниципальных) услуг, респондентов | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|