|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 01.12.2011 № 836
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.12.2011 N 836 г.Благовещенск О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 610 В целях приведения акта в соответствие действующему законодательству Правительство Амурской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 610 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и социальное развитие села Амурской области на 2009 - 2013 годы". 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Утверждены постановлением Правительства Амурской области от 01.12.2011 N 836 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 610 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ" 1. В наименовании постановления и в п. 1 постановления цифры "2009" заменить цифрами "2012". 2. В наименовании программы цифры "2009" заменить цифрами "2012". 3. В паспорте программы: а) в строке "Наименование программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012"; б) в строке "Перечень подпрограмм": в пункте 1 цифры "2009" заменить цифрами "2012"; в пункте 3 слова "2009 - 2010 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в) в строке "Сроки и этапы реализации программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012"; г) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Источники финансирования программы: | |финансирования программы | | | |средства федерального бюджета, | | |средства областного бюджета, | | |средства муниципальных бюджетов, | | |средства внебюджетных источников. | | | | | |Общие расходы на реализацию программы | | |составляют 23466,2 млн. рублей, в том числе: | | | | | |из федерального бюджета - 948,2 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 551 млн. рублей; | | |в 2013 году - 396,8 млн. рублей; | | | | | |из областного бюджета - 1418,0 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 678,5 млн. рублей; | | |в 2013 году - 739,5 млн. рублей; | | | | | |из местного бюджета - 13,2 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 7,2 млн. рублей; | | |в 2013 году - 6,0 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - | | |21086,7 млн. рублей, из них: | | | | | |в 2012 году - 10919,1 млн. рублей; | | |в 2013 году - 10167,6 млн. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; д) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные |1. По подпрограмме "Развитие сельского | |результаты реализации |хозяйства и регулирование рынков | |программы |сельскохозяйственной продукции, сырья | | |и продовольствия Амурской области на 2012 - | | |2013 годы": | | | | | |1.1. Увеличение производства валовой | | |продукции во всех категориях хозяйств | | |в 2,6 раза по отношению к 2006 году | | |(достигнет 33,1 млрд. рублей). | | | | | |1.2. Увеличение площади пашни в обработке | | |на 67% по отношению к 2006 году (увеличится | | |до 1174,2 тыс. га). | | | | | |1.3. Увеличение поголовья: | | | | | |1.3.1. Крупного рогатого скота - | | |до 97,7 тыс. голов. | | | | | |1.3.2. Свиней - до 125 тыс. голов. | | | | | |1.3.3. Птицы - до 3000 тыс. голов. | | | | | |1.4. Увеличение к 2013 году производства | | |скота и птицы (в живом весе) - | | |до 59,7 тыс. тонн. | | | | | |1.5. Увеличение к 2013 году производства | | |молока - до 193 тыс. тонн. | | | | | |2. По подпрограмме "Социальное развитие села | | |до 2013 года": | | | | | |2.1. Улучшение жилищных условий граждан | | |в количестве 325 человек и их семей, | | |проживающих в сельской местности. | | | | | |2.2. Обеспечение жильем 192 молодых семей | | |и молодых специалистов на селе. | | | | | |2.3. Строительство инфраструктуры пилотных | | |проектов в 2 населенных пунктах области. | | | | | |2.4. Проведение мероприятий по развитию | | |социальной и инженерной инфраструктуры | | |в сельской местности в 11 муниципальных | | |образованиях. | | | | | |3. По подпрограмме "Сохранение | | |и восстановление плодородия почв земель | | |сельскохозяйственного назначения | | |и агроландшафтов Амурской области | | |как национального достояния на 2012 - | | |2013 годы": | | | | | |3.1. Дополнительное получение 421,0 тыс. тонн| | |зерна и сои на сумму 3284,0 млн. рублей. | | | | | |3.2. Снижение засоренности посевов на 80 - | | |90%. | | | | | |3.3. Экономия минеральных удобрений | | |на 180 млн. рублей за счет внесения | | |измельченной соломы и посева многолетних | | |трав | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|". 4. В разделе I: а) в наименовании подпрограммы слова "на 2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; б) в подразделе 1.1: в строке "Наименование подпрограммы" слова "на 2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общие расходы на реализацию подпрограммы | |финансирования подпрограммы|составляют 20277,4 млн. рублей, в том числе:| | | | | |из областного бюджета - 791,3 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 336,1 млн. рублей; | | |в 2013 году - 455,2 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - | | |19486,1 млн. рублей, из них: | | | | | |в 2012 году - 9696,1 млн. рублей; | | |в 2013 году - 9790,0 млн. рублей | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|"; в) в абзаце двадцать третьем подраздела 1.2 цифры "2012" заменить цифрами "2013"; г) в абзаце первом подраздела 1.3 слова "2009 - 2012 годы и период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; д) в подразделе 1.4: слова "2009 - 2012 годы и период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в абзаце третьем пункта 1.4.1.1 цифры "2012" заменить цифрами "2013"; в абзаце первом пункта 1.4.3 слова "2009 - 2012 годах и период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годах"; в пункте 1.4.7: в абзаце втором дату "1 января 2007 года" заменить датой "1 января 2011 года"; в абзаце семнадцатом слова "2009 по 2012 год и период до 2013 года" заменить словами "2012 по 2013 год"; е) абзац восьмой подраздела 1.6 изложить в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2013 годах за счет средств областного бюджета составит 791,3 млн. рублей."; ж) приложения N 1 - N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 - N 6 к настоящим изменениям. 5. В разделе II: а) в подразделе 2.1: в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2009" заменить цифрами "2012"; строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общие расходы на реализацию подпрограммы | |финансирования подпрограммы|составляют 993,7 млн. рублей, в том числе: | | | | | |из федерального бюджета - 331,2 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 179,4 млн. рублей; | | |в 2013 году - 151,8 млн. рублей; | | | | | |из областного бюджета - 466,7 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 262,3 млн. рублей; | | |в 2013 году - 204,4 млн. рублей; | | | | | |из местного бюджета - 13,2 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - | | |182,6 млн. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные |1. Улучшение жилищных условий граждан | |результаты реализации |в количестве 325 человек и их семей, | |подпрограммы |проживающих в сельской местности. | | | | | |2. Обеспечение жильем 192 молодых семей | | |и молодых специалистов на селе. | | | | | |3. Строительство инфраструктуры пилотных | | |проектов в 2 населенных пунктах области. | | | | | |4. Проведение мероприятий по развитию | | |социальной и инженерной инфраструктуры | | |в сельской местности в 11 муниципальных | | |образованиях | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; б) в подразделе 2.2: абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: "На территории области за 2009 - 2010 годы в сельской местности было построено 56,6 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. В том числе в 2010 году построено 37,7 тыс. кв. метров жилья, что на 198% больше, чем в 2009 году. В рамках программных мероприятий за этот период построено 17,9 тыс. кв. метров. В том числе в 2010 году построено 9,8 тыс. кв. метров жилья, что на 120% больше, чем в 2009 году. В 2010 году доля жилых домов на селе, введенных индивидуальными застройщиками, составила 48%. В процентах к прошлому году доля составила 15,4%. Ввод жилья в сельской местности был обеспечен в основном застройщиками Благовещенского и Ивановского районов (57%). Ввод жилья сельскохозяйственными организациями в 2009 - 2010 годах осуществлялся в незначительных объемах в Ивановском, Тамбовском муниципальных районах."; абзацы четвертый - шестой признать утратившими силу; в) в подразделе 2.3: таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям; в абзаце тринадцатом цифры "2009" заменить цифрами "2012"; г) в подразделе 2.4: в абзаце восьмом пункта 2.4.1.1 слова "600 человек" заменить словами "325 человек"; в абзаце двадцать первом пункта 2.4.1.2 слова "482 молодых семей" заменить словами "192 молодых семей"; д) в пункте 2.4.5: абзац второй изложить в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2013 годах за счет средств областного бюджета составляет 466,7 млн. рублей (приложение N 11 к настоящей подпрограмме)."; таблицу 2 изложить в следующей редакции: " Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы тыс. руб. |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| | Источники финансирования | Итого |2012 год| 2013 год | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| |Всего | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |331237 |179441 |151796 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |466714,9|262342 |204372,9 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет |13190 |7240 |5950 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |182570 |96970 |85600 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Итого |993711,9|545993 |447718,9 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Капитальные вложения | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |155477 |83741 |71736 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |39992 |24992 |15000 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет |1560 |860 |700 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |12950 |7650 |5300 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Итого |209979 |117243 |92736 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |НИОКР | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет | | |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Итого |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Прочие расходы | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |175760 |95700 |80060 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |426722,9|237350 |189372,9 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет |11630 |6380 |5250 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |169620 |89320 |80300 | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| |Итого |783732,9|428750 |354982,9 | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————|"; е) пункт 2.4.8 изложить в следующей редакции: "В результате реализации подпрограммы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в сфере социального развития на селе, решению жилищной проблемы сельского населения, развитию информационно-консультационного обслуживания и других услуг сельскому населению. С вводом и покупкой: 15,0 тыс. квадратных метров жилья граждане в количестве 325 человек и их семьи улучшат жилищные условия; 14,9 тыс. квадратных метров жилья 192 молодые семьи и молодые специалисты будут обеспечены жильем; 23 молодым семьям (молодым специалистам) будут осуществлены дополнительные социальные выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья; 87 молодым специалистам агропромышленного комплекса, участвующим в реализации подпрограммы "Социальное развитие села до 2013 года", будет произведена выплата для компенсации расходов, понесенных на строительство (приобретение) жилья. В результате комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений будут осуществлены: 1) инженерная подготовка строительных площадок массовой жилищной застройки; 2) строительство (реконструкция) объектов социальной и культурной сферы (объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения клубного типа, спортивные сооружения и площадки); 3) строительство трансформаторных подстанций, линий электропередач; 4) благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров). В рамках мероприятий по комплексной компактной застройке будут проведены следующие работы: 1) строительство линии электропередачи 10-кВ протяженностью 375 м; 2) строительство линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 3300 м; 3) строительство трансформаторной подстанции; 4) строительство трансформаторной подстанции S = 2 x 620 кВа; 5) строительство асфальтобетонной уличной дороги протяженностью 3880 м; 7) строительство хозяйственных проездов протяженностью 600 м; 8) устройство водоотводных сооружений протяженностью 1000 м; 9) благоустройство и озеленение территорий. В рамках мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности будут проведены: 1) строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта; 2) строительство 2 спортивных площадок; 3) реконструкция 1 стадиона; 4) реконструкция 1 клуба; 5) строительство электрических сетей ВЛ 10 кВ протяженностью 3 км; 5) строительство 1 локального водопровода. В рамках мероприятия по развитию сети бытового обслуживания будут проведены следующие работы: 1) строительство 3 бань; 2) реконструкция 1 бани. Социально-экономическая результативность программных мероприятий приведена в таблице 3. Таблица 3 Социально-экономическая результативность программных мероприятий |————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Показатель по годам реализации: | | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| | | | 2012 год | 2013 год | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| |1. |Строительство (приобретение) жилья | | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| |1.1.|Строительство и приобретение|8,0 |7,0 | | |жилья гражданам, проживающим| | | | |в сельской местности, тыс. | | | | |кв. м | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |1.2.|Ввод и приобретение жилья |8,7 |6,2 | | |для молодых семей и молодых | | | | |специалистов на селе, тыс. | | | | |кв. м | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |1.3.|Выплата молодым семьям |на 10 детей |на 13 детей | | |(молодым специалистам) | | | | |по 50 тысяч рублей | | | | |на ребенка | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |1.4.|Выплата для компенсации |42 семьи |45 семей | | |собственных средств молодым | | | | |специалистам АПК, | | | | |участвующим в реализации | | | | |подпрограммы "Социальное | | | | |развитие села до 2013 года",| | | | |для компенсации расходов, | | | | |понесенных на строительство | | | | |(приобретение) жилья | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |2. |Поддержка комплексной |1. Строительство линии |1. Строительство линии | | |компактной застройки |электропередачи 10 кВ - 25 м. |электропередачи 10 кВ - 350 м. | | |и благоустройства в рамках |2. Строительство линии |2. Строительство линии | | |пилотных проектов |электропередачи 0,4 кВ - 1700 м. |электропередачи 0,4 кВ - 1600 м. | | | |3. Строительство трансформаторной|3. Строительство трансформаторной| | | |подстанции S = 2 x 620 кВа. |подстанции. | | | |4. Строительство асфальтобетонной|4. Строительство асфальтобетонной| | | |уличной дороги - 1880 м. |уличной дороги - 2000 м. | | | |5. Строительство хозяйственных |5. Строительство хозяйственных | | | |проездов - 350 м. |проездов - 250 м. | | | |6. Устройство водоотводных |6. Благоустройство и озеленение | | | |сооружений - 1000 м. |территории | | | |7. Благоустройство и озеленение | | | | |территории | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3. |Развитие социальной | | | | |и инженерной инфраструктуры | | | | |в сельской местности | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.1.|Строительство фельдшерско - |Строительство 1 ФАП |0 | | |акушерского пункта (ФАП) | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.2.|Развитие физической культуры|1. Строительство 2 спортивных |0 | | |и спорта |площадок. | | | | |2. Реконструкция 1 стадиона | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.3.|Развитие культурно-досуговой|Реконструкция 1 клуба |0 | | |сферы | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.4.|Развитие электрических сетей|Строительство электрических сетей|0 | | | |10 кВ - 3 км | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.5.|Развитие водоснабжения |Строительство 1 локального |0 | | | |водопровода | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |4. |Развитие сети бытового |Реконструкция 1 бани, |Строительство 2 бань | | |обслуживания |строительство 1 бани | | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| Коэффициенты значимости программных мероприятий приведены в таблице 4. Таблица 4 Коэффициенты значимости программных мероприятий |——|———————————————————————————————————————————|—————————————————| |N | Наименование мероприятий | Коэффициент | | | | значимости | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.|Улучшение жилищных условий граждан, |0,3 |0,3 | | |проживающих в сельской местности | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |2.|Обеспечение доступным жильем молодых семей |0,3 |0,3 | | |и молодых специалистов на селе | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |3.|Поддержка комплексной компактной застройки |0,38 |0,39 | | |и благоустройства в рамках пилотных | | | | |проектов | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |4.|Развитие социальной и инженерной |0,01 |0 | | |инфраструктуры в сельской местности | | | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |5.|Развитие сети бытового обслуживания |0,01 |0,01 | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| В сфере занятости сельского населения предусматриваются более полное использование трудоспособного населения, снижение уровня безработицы в результате сохранения на объектах инженерной инфраструктуры рабочих мест и за счет создания дополнительных рабочих мест и получения сельским населением дополнительных доходов. В сфере кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана минимально необходимая для преодоления негативных тенденций база кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного высококвалифицированного кадрового потенциала. Индикаторы эффективности программных мероприятий приведены в таблице 5. Таблица 5 Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |——|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |N | Наименование индикатора | Показатель по годам реализации: | | | эффективности |————————————————————|—————————————————| | | | 2012 год | 2013 год | |——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | |——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————| |1.|Улучшение жилищных условий |160 семей |165 семей | | |граждан, проживающих в сельской| | | | |местности | | | +--+-------------------------------+--------------------+-----------------+ |2.|Обеспечение доступным жильем |120 семей |72 семьи | | |молодых семей и молодых | | | | |специалистов на селе | | | +--+-------------------------------+--------------------+-----------------+ |3.|Строительство инфраструктуры |1 населенный пункт |1 населенный | | |пилотных проектов в населенных | |пункт | | |пунктах области | | | +--+-------------------------------+--------------------+-----------------+ |4.|Проведение мероприятий |В 9 муниципальных |В 5 муниципальных| | |по развитию социальной |образованиях области|образованиях | | |и инженерной инфраструктуры | |области"; | | |в сельской местности | | | |——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————| ж) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям; з) приложение N 11 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящим изменениям. 6. В разделе III: а) в наименовании подпрограммы слова "2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; б) в подразделе 3.1: в строке "Наименование подпрограммы" слова "2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в строке "Сроки реализации" цифры "2009" заменить цифрами "2012"; строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: " |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники|Общие расходы на реализацию подпрограммы составляют | |финансирования |2195,0 млн. рублей, в том числе: | | | | | |из федерального бюджета - 617,0 млн. рублей, из них:| | | | | |в 2012 году - 372,0 млн. рублей; | | |в 2013 году - 245,0 млн. рублей; | | | | | |из областного бюджета - 160,0 млн. рублей, из них: | | | | | |в 2012 году - 80,0 млн. рублей; | | |в 2013 году - 80,0 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - 1418,0 млн. рублей | |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|"; в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации": в пункте 1 слова "получение 1007 тыс. тонн" заменить словами "получение 484 тыс. тонн", сумму "7810,0 млн. рублей" заменить суммой "3762,0 млн. рублей"; в пункте 2 сумму "438 млн. рублей" заменить суммой "180 млн. рублей"; в) в абзаце седьмом подраздела 3.3 цифры "2009" заменить цифрами "2012"; г) подраздел 3.6 изложить в следующей редакции: "3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (приложение N 3 к настоящей подпрограмме). Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы составляет 2195,0 млн. рублей (таблица 1), в том числе: из федерального бюджета (прогноз) - 617,0 млн. рублей; из областного бюджета - 160,0 млн. рублей, в том числе: в 2012 году - 80,0 млн. рублей; в 2013 году - 80,0 млн. рублей; из внебюджетных источников (прогноз) - 1418,0 млн. рублей. Таблица 1 Структура финансирования подпрограммы тыс. рублей |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| | Источники финансирования | Итого |2012 год|2013 год| |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Всего | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |617000 |372000 |245000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет |160000 |80000 |80000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |1418000|1126000 |292000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |2195000|1578000 |617000 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Капитальные вложения | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |310000 |155000 |155000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет | | | | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |310000 |15500 |155000 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |НИОКР | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |- |- |- | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Прочие расходы | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |307000 |217000 |90000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет |160000 |80000 |80000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |1418000|1126000 |292000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |1885000|1423000 |462000 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|"; е) в подразделе 3.7 таблицу 2 изложить в следующей редакции: " Таблица 2 Коэффициенты значимости программных мероприятий |——|———————————————————————————————————————————|—————————————————| |N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | | | | значимости | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.|Агрохимические мероприятия |0,7 |0,7 | +--+-------------------------------------------+--------+--------| |2.|Агротехнические приемы сохранения |0,1 |0,1 | | |плодородия почв | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------| |3.|Мелиоративные мероприятия |0,2 |0,2 | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————|"; ж) приложения N 2 - N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 10 - N 14 к настоящим изменениям. 7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| | N |Наименование программных мероприятий| Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | | всего, |реализации| заказчик, | к 2013 году | | | |тыс. рублей| | ответственный |(в количественном измерении)| | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| |1. |Улучшение общих условий |3000,0 |2012 - | | | | |функционирования сельского хозяйства| |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |1.1. |Создание системы государственного |1000,0 |2012 - |Министерство |Охват органов управления | | |информационного обеспечения в сфере | |2013 гг. |сельского хозяйства|агропромышленного комплекса | | |сельского хозяйства | | |области |регионального уровня | | | | | | |и 16 сельскохозяйственных | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | |области функциональными | | | | | | |возможностями, | | | | | | |предоставляемыми системой | | | | | | |государственного | | | | | | |информационного обеспечения | | | | | | |в сфере сельского хозяйства | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |1.2. |Оказание консультационной помощи |2000,0 |2012 - |Министерство |Количество оказанных | | |в сфере сельского хозяйства | |2013 гг. |сельского хозяйства|консультационных услуг | | | | | |области |до 1,5 тыс. ед. ежегодно | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2. |Развитие приоритетных подотраслей |445860,0 |2012 - |Министерство | | | |сельского хозяйства | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1. |Основные направления развития |192650,0 |2012 - | | | | |животноводства, всего | |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.1.|Поддержка мясного скотоводства |15000,0 |2013 г. |Министерство |Поголовье скота мясного | | | | | |сельского хозяйства|направления к концу | | | | | |области |2013 года составит | | | | | | |20,3 тыс. голов (в 2,5 раза | | | | | | |больше уровня 2010 года) | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.2.|Поддержка |95000,0 |2013 г. |Министерство |Увеличение производства | | |сельхозтоваропроизводителей, | | |сельского хозяйства|молока во всех категориях | | |осуществляющих производство | | |области |хозяйств до 176,3 тыс. тонн,| | |и реализацию молока | | | |или на 8,9% к уровню | | | | | | |2010 года | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.3.|Поддержка племенного животноводства |57100,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса | | |(развитие племенного животноводства)| |2013 гг. |сельского хозяйства|племенного скота в общем | | | | | |области |поголовье до 7,9%, доведение| | | | | | |объема искусственного | | | | | | |осеменения маточного | | | | | | |поголовья крупного рогатого | | | | | | |скота в области к 2013 году | | | | | | |до 90% в сельхозпредприятиях| | | | | | |и до 30% в личных подсобных | | | | | | |хозяйствах граждан | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.4.|Поддержка северного оленеводства |25550,0 |2012 - |Министерство |Увеличение численности | | | | |2013 гг. |сельского хозяйства|поголовья северных оленей | | | | | |области |до 7,1 тыс. голов, или | | | | | | |на 2,9% к уровню 2010 года | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2. |Основные направления развития |253210,0 |2012 - | | | | |растениеводства, всего | |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.1.|Поддержка элитного семеноводства |23100,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса | | | | |2013 гг. |сельского хозяйства|площади, засеваемой элитными| | | | | |области |семенами, в общей площади | | | | | | |посевов до 8% | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.2.|Поддержка репродукционного |100000,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса | | |семеноводства | |2013 гг. |сельского хозяйства|площади, засеваемой | | | | | |области |репродукционными семенами, | | | | | | |в общей площади посевов | | | | | | |до 18% | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.3.|Поддержка элитхозов, приобретающих |4100,0 |2012 - |Министерство |Приобретение оригинальных | | |оригинальные семена | |2013 гг. |сельского хозяйства|семян сортов зерновых | | | | | |области |культур и сои | | | | | | |для дальнейшего производства| | | | | | |элитных семян | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.4.|Поддержка завоза семян |700,0 |2012 - |Министерство |Увеличение площади посевов | | |для выращивания кормовых культур | |2013 гг. |сельского хозяйства|кормовых культур | | |в районах Крайнего Севера | | |области |до 3,2 тыс. га | | |и приравненных к ним местностях, | | | | | | |включая производство продукции | | | | | | |растениеводства на низкопродуктивных| | | | | | |пашнях | | | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.5.|Закладка и уход за многолетними |310,0 |2012 - |Министерство |Ежегодное обновление площади| | |насаждениями | |2013 гг. |сельского хозяйства|закладки многолетних | | | | | |области |насаждений: | | | | | | |2012 г. - до 30 га, | | | | | | |2013 г. - до 30 га | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.6.|Страхование урожая |125000,0 |2012 - |Министерство |Доведение удельного веса | | |сельскохозяйственных культур, урожая| |2013 гг. |сельского хозяйства|застрахованных посевных | | |многолетних насаждений и посадок | | |области |площадей в общей посевной | | |многолетних насаждений | | | |площади до 78,7% | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3. |Достижение финансовой устойчивости |19758500,0 |2012 - | | | | |сельского хозяйства области | |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1. |Повышение доступности кредитов |19733500,0 |2012 - |Министерство |Увеличение объема | | | | |2013 гг. |сельского хозяйства|привлеченных кредитных | | | | | |области |ресурсов личными подсобными | | | | | | |хозяйствами граждан, | | | | | | |крестьянскими (фермерскими) | | | | | | |хозяйствами, | | | | | | |сельскохозяйственными | | | | | | |потребительскими | | | | | | |кооперативами | | | | | | |до 390 млн. рублей в год; | | | | | | |повышение доступности | | | | | | |кредитов к 2013 году: | | | | | | |краткосрочных - | | | | | | |до 7100,0 млн. рублей, | | | | | | |инвестиционных - | | | | | | |до 3350,0 млн. рублей | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1.1.|Повышение доступности краткосрочных |12280000,0 |2012 - |Министерство | | | |кредитов | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1.2.|Повышение доступности инвестиционных|6645500,0 |2012 - |Министерство | | | |кредитов | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1.3.|Повышение доступности кредитов малым|808000,0 |2012 - |Министерство | | | |формам хозяйствования | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.2. |Удешевление техники и оборудования, |25000,0 |2012 - |Министерство |Планируется за 2012 - | | |приобретаемых для агропромышленного | |2013 гг. |сельского хозяйства|2013 гг. приобрести: | | |комплекса, удешевление ремонтных | | |области |тракторов - 812, комбайнов | | |работ энергонасыщенной техники | | | |зерноуборочных - 540, | | | | | | |комбайнов кормоуборочных - | | | | | | |19 | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |4. |Поддержка |30000,0 |2012 - |Министерство |Компенсация затрат | | |сельхозтоваропроизводителей | |2013 гг. |сельского хозяйства|на тепловую и электрическую | | |и предприятий агропромышленного | | |области |энергию в среднем составит | | |комплекса области, потребляющих | | | |20,5% | | |в производственных целях | | | | | | |электрическую и тепловую энергию | | | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |5. |Поддержка развития |4000,0 |2012 - |Министерство |Создание эффективных | | |сельскохозяйственного производства | |2013 гг. |сельского хозяйства|производств, обеспечивающих | | |с уклоном на животноводство | | |области |потребность в основных видах| | |и интенсивное кормопроизводство | | | |продукции, занятость | | |и лесозаготовку в закрытых | | | |населения и улучшение | | |пограничных территориях поймы | | | |социально-экономического | | |р. Амур | | | |положения | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |6. |Организация и проведение прочих |21488,0 |2012 - |Министерство |Подготовка резерва | | |мероприятий по развитию | |2013 гг. |сельского хозяйства|руководящих кадров | | |агропромышленного комплекса | | |области; |агропромышленного комплекса | | | | | |министерство |области в количестве | | | | | |внешнеэкономических|40 человек, повышение | | | | | |связей, туризма и |квалификации | | | | | |предпринимательства|450 руководителям | | | | | |области |и специалистам АПК области. | | | | | | |Повышение социальной | | | | | | |активности сельского | | | | | | |населения и пропаганда | | | | | | |здорового образа жизни. | | | | | | |Активизация трудовой | | | | | | |и общественной инициативы | | | | | | |работников агропромышленного| | | | | | |комплекса области | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |7. |Прикладные научные исследования |10000,0 |2012 - |Министерство |Коэффициент эффективности | | |и разработки | |2013 гг. |сельского хозяйства|затрат на научно - | | | | | |области |исследовательские работы | | | | | | |подпрограммы составит 5,0 | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |8. |Возмещение части затрат на закуп |2200,0 |2012 - |Министерство |Доведение к 2013 году | | |комбикормов для рыбоводства, | |2013 гг. |сельского хозяйства|ежегодного производства рыбы| | |приобретение мальков и их доставку | | |области |до 10 тонн. | | | | | | |Совершенствование | | | | | | |биотехнологий | | | | | | |культивирования рыбы. | | | | | | |Создание маточного поголовья| | | | | | |рыбы, адаптированного | | | | | | |к условиям области | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |9. |Поддержка некоммерческих организаций|600,0 |2012 - |Министерство |Развитие сельских | | |в целях оказания ими | |2013 гг. |сельского хозяйства|территорий, улучшение | | |консультационных и информационных | | |области |условий жизни граждан, | | |услуг | | | |занятых в сельском хозяйстве| +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |10. |Поддержка некоммерческих организаций|1800,0 |2012 - |Министерство |Развитие сельских | | |в целях оказания ими услуг | |2013 гг. |сельского хозяйства|территорий, дальнейшее | | |по проведению спортивных мероприятий| | |области |развитие физкультуры | | | | | | |и спорта на селе | |——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| | |Всего |20277448,0 | | | | |——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс.рублей |——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————| | N | Наименование подпрограммы |Вид расходов| Объемы | В том числе: | | | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|————————————| | | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный|внебюджетные| | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | источники | | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | |Всего по программе | |20277448 |0 |791328 |0 |19486120 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |10032278 |0 |336158 |0 |9696120 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |10245170 |0 |455170 |0 |9790000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |1. |Улучшение общих условий |Прочие |3000 |0 |3000 |0 |0 | | |функционирования сельского хозяйства| | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |1500 |0 |1500 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |1500 |0 |1500 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |1.1. |Создание системы государственного |Прочие |1000 |0 |1000 |0 |0 | | |информационного обеспечения в сфере | | | | | | | | |сельского хозяйства | | | | | | | | |(софинансирование) | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |500 |0 |500 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |500 |0 |500 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |1.2. |Оказание консультационной помощи |Прочие |2000 |0 |2000 |0 |0 | | |в сфере сельского хозяйства | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |1000 |0 |1000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |1000 |0 |1000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2. |Развитие приоритетных подотраслей |Прочие |445860 |0 |445240 |0 |620 | | |сельского хозяйства | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |170890 |0 |170270 |0 |620 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |274970 |0 |274970 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.1. |Основные направления развития |Прочие |192650 |0 |192100 |0 |550 | | |животноводства, всего | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |37650 |0 |37100 |0 |550 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |155000 |0 |155000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.1.1.|Поддержка мясного скотоводства |Прочие |15000 |0 |15000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |0 |0 |0 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |15000 |0 |15000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.1.2.|Поддержка |Прочие |95000 |0 |95000 |0 |0 | | |сельхозтоваропроизводителей, | | | | | | | | |осуществляющих производство | | | | | | | | |и реализацию молока | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |0 |0 |0 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |95000 |0 |95000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.1.3.|Поддержка племенного животноводства |Прочие |57100 |0 |57100 |0 |0 | | |(развитие племенного животноводства)| | | | | | | | |(софинансирование) | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |22100 |0 |22100 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |35000 |0 |35000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.1.4.|Поддержка северного оленеводства |Прочие |25550 |0 |25000 |0 |550 | | |(софинансирование) | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |15550 |0 |15000 |0 |550 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |10000 |0 |10000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2. |Основные направления развития |Прочие |253210 |0 |253140 |0 |70 | | |растениеводства, всего | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |133240 |0 |133170 |0 |70 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |119970 |0 |119970 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.1.|Поддержка элитного семеноводства |Прочие |23100 |0 |23100 |0 |0 | | |(софинансирование) | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |11700 |0 |11700 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |11400 |0 |11400 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.2.|Поддержка репродукционного |Прочие |100000 |0 |100000 |0 |0 | | |семеноводства | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |50000 |0 |50000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |50000 |0 |50000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.3.|Поддержка элитхозов, приобретающих |Прочие |4100 |0 |4100 |0 |0 | | |оригинальные семена | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |3000 |0 |3000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |1100 |0 |1100 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.4.|Поддержка завоза семян |Прочие |700 |0 |700 |0 |0 | | |для выращивания кормовых культур | | | | | | | | |в районах Крайнего Севера | | | | | | | | |и приравненных к ним местностях, | | | | | | | | |включая производство продукции | | | | | | | | |растениеводства на низкопродуктивных| | | | | | | | |пашнях (софинансирование) | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |350 |0 |350 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |350 |0 |350 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.5.|Закладка и уход за многолетними |Прочие |310 |0 |240 |0 |70 | | |насаждениями (софинансирование) | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |190 |0 |120 |0 |70 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |120 |0 |120 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.6.|Страхование урожая |Прочие |125000 |0 |125000 |0 |0 | | |сельскохозяйственных культур, урожая| | | | | | | | |многолетних насаждений и посадок | | | | | | | | |многолетних насаждений | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |68000 |0 |68000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |57000 |0 |57000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |3. |Достижение финансовой устойчивости |Прочие |19758500 |0 |273000 |0 |19485500 | | |сельского хозяйства области | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |9824500 |0 |129000 |0 |9695500 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |9934000 |0 |144000 |0 |9790000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |3.1. |Повышение доступности кредитов |Прочие |19733500 |0 |248000 |0 |19485500 | | |(софинансирование) | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |9819500 |0 |124000 |0 |9695500 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |9914000 |0 |124000 |0 |9790000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |в том числе: | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |3.1.1.|Повышение доступности краткосрочных |Прочие |12280000 |0 |100000 |0 |12180000 | | |кредитов | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |6140000 |0 |50000 |0 |6090000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |6140000 |0 |50000 |0 |6090000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |3.1.2.|Повышение доступности инвестиционных|Прочие |6645500 |0 |140000 |0 |6505500 | | |кредитов | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |3275500 |0 |70000 |0 |3205500 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |3370000 |0 |70000 |0 |3300000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |3.1.3.|Повышение доступности кредитов малым|Прочие |808000 |0 |8000 |0 |800000 | | |формам хозяйствования | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |404000 |0 |4000 |0 |400000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |404000 |0 |4000 |0 |400000 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |3.2. |Удешевление техники и оборудования, |Прочие |25000 |0 |25000 |0 |0 | | |приобретаемых для агропромышленного | | | | | | | | |комплекса, удешевление ремонтных | | | | | | | | |работ энергонасыщенной техники | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |5000 |0 |5000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |20000 |0 |20000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |4. |Поддержка |Прочие |30000 |0 |30000 |0 |0 | | |сельхозтоваропроизводителей | | | | | | | | |и предприятий агропромышленного | | | | | | | | |комплекса области, потребляющих | | | | | | | | |в производственных целях | | | | | | | | |электрическую и тепловую энергию | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |15000 |0 |15000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |15000 |0 |15000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |5. |Поддержка развития |Прочие |4000 |0 |4000 |0 |0 | | |сельскохозяйственного производства | | | | | | | | |с уклоном на животноводство | | | | | | | | |и интенсивное кормопроизводство | | | | | | | | |и лесозаготовку в закрытых | | | | | | | | |пограничных территориях поймы | | | | | | | | |р. Амур | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |2000 |0 |2000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |2000 |0 |2000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |6. |Организация и проведение прочих |Прочие |21488 |0 |21488 |0 |0 | | |мероприятий по развитию | | | | | | | | |агропромышленного комплекса | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |10988 |0 |10988 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |10500 |0 |10500 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |7. |Прикладные научные исследования |НИОКР |10000 |0 |10000 |0 |0 | | |и разработки | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |5000 |0 |5000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |5000 |0 |5000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |8. |Возмещение части затрат на закуп |Прочие |2200 |0 |2200 |0 |0 | | |комбикормов для рыбоводства, | | | | | | | | |приобретение мальков и их доставку | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |1200 |0 |1200 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |1000 |0 |1000 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |9. |Поддержка некоммерческих организаций|Прочие |600 |0 |600 |0 |0 | | |в целях оказания ими | | | | | | | | |консультационных и информационных | | | | | | | | |услуг | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |300 |0 |300 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |300 |0 |300 |0 |0 | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |10. |Поддержка некоммерческих организаций|Прочие |1800 |0 |1800 |0 |0 | | |в целях оказания ими услуг | | | | | | | | |по проведению спортивных мероприятий| | | | | | | | |на селе | | | | | | | +------+------------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |900 |0 |900 |0 |0 | |——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | |2013 год | |900 |0 |900 |0 |0 | |——————|————————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| Приложение N 3 к изменениям ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————| | N | Наименование программ (задач) и |Единица измерения | Планируемый | В том числе | | п/п | мероприятий | | результат | по годам | | | | |в количественном| реализации: | | | | | выражении |——————|———————| | | | | | 2012 | 2013 | | | | | | год | год | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |I. Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2012 - 2013 годы | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |1.1. |Индекс производства продукции сельского |В процентах | |103,9 |102,1 | | |хозяйства в хозяйствах всех категорий |к предыдущему году| | | | | |(в сопоставимых ценах) | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.2. |Индекс производства продукции |В процентах | |105,2 |102,5 | | |животноводства в хозяйствах всех |к предыдущему году| | | | | |категорий (в сопоставимых ценах) | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.3. |Индекс производства продукции |В процентах | |103,1 |101,5 | | |растениеводства в хозяйствах всех |к предыдущему году| | | | | |категорий (в сопоставимых ценах) | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.4. |Индекс физического объема инвестиций |В процентах | |107,1 |102,7 | | |в основной капитал сельского хозяйства |к предыдущему году| | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.5. |Располагаемые ресурсы домашних хозяйств |Рублей на члена | |15370 |16120 | | |в сельской местности |хозяйства в месяц | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.6. |Коэффициент обновления основных видов | | | | | | |сельскохозяйственной техники | | | | | | |в сельскохозяйственных организациях | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.6.1. |Трактора |Проценты | |6,8 |10,4 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.6.2. |Комбайны зерноуборочные |Проценты | |6,6 |13,2 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.6.3. |Комбайны кормоуборочные |Проценты | |11 |11,0 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.7. |Энергообеспеченность сельскохозяйственных|Л. с. | |142 |142 | | |организаций на 100 га посевной площади | | | | | | |(суммарная номинальная мощность | | | | | | |двигателей тракторов, комбайнов | | | | | | |и самоходных машин) | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |1.8. |Индекс производительности труда |В процентах | |101,9 |101,9 | | |в хозяйствах всех категорий |к предыдущему году| | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |II. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |2.1. |Развитие животноводства | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |2.1.1. |Производство скота и птицы (в живом весе)|Тыс. тонн |111,2 |53,9 |59,7 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |2.2. |Поддержка племенного животноводства | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |2.2.1. |Прирост реализации племенного молодняка |В процентах | |44 |25 | | |(условные головы) |к предыдущему году| | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |2.2.2. |Удельный вес племенного скота в общем |В процентах | |7,9 |8,1 | | |поголовье |к предыдущему году| | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |2.3. |Развитие северного оленеводства | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |2.3.1. |Поголовье северных оленей |Тыс. голов |8 |8 |8 | | |в сельскохозяйственных организациях, | | | | | | |крестьянских (фермерских) хозяйствах, | | | | | | |включая индивидуальных предпринимателей, | | | | | | |на конец года | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |2.4. |Проведение противоэпизоотических мероприятий | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |2.4.1. |Уровень заболеваемости животных |Проценты | |0,2 |0,2 | | |гиподерматозом | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |2.4.2. |Использование методов ранней диагностики |Да/нет | |Да |Да | | |заболевания | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |2.5. |Развитие мясного скотоводства | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |2.5.1. |Увеличение объема производства говядины |Тыс. тонн (в живом| | | | | |от мясного и помесного скота |весе) | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |III. Развитие отраслей растениеводства | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |3.1. |Увеличение пашни в обработке |Тыс. га |1174,2 |1174,2|1174,2 | |--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |3.2. |Поддержка элитного семеноводства | | | | | |--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |3.2.1. |Удельный вес площади, засеваемой элитными|Процентов | |8 |8 | | |семенами, в общей площади посевов | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |3.3. |Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных| | |к ним местностях | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |3.3.1. |Площадь посева |Тыс. га |3,2 |3,2 |3,2 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |3.3.2. |Потребность в семенах |Тыс. тонн |1,52 |0,76 |0,76 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |3.4. |Закладка многолетних насаждений | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |3.4.1. |Площадь закладки многолетних насаждений |Тыс. га |0,04 |0,03 |0,01 | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |4. |Повышение доступности кредитов | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |4.1. |Объем субсидируемых кредитов (займов), |Млн. рублей |19655,5 |9295,5|11650,0| | |всего | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ | |в том числе: | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |4.1.1. |Краткосрочные |Млн. рублей |13100,0 |6090,0|7010,0 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |4.1.2. |Инвестиционные, всего |Млн. рублей |6555,5 |3205,5|3350,0 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |4.1.2.1.|Инвестиционные - полученные в текущем |Млн. рублей |2497,0 |1207,0|1290,0 | | |году | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |V. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |5.1. |Объем привлеченных кредитных ресурсов |Млн. рублей |760,0 |370 |390 | | |личными подсобными хозяйствами, | | | | | | |крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, | | | | | | |сельскохозяйственными потребительскими | | | | | | |кооперативами | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |5.2. |Рост объема реализации продукции, |Проценты | |2,2 |2,3 | | |произведенной хозяйствами населения, | | | | | | |крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, | | | | | | |к предыдущему году в сопоставимых ценах | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |5.3. |Удельный вес работающих |Проценты | |80 |80 | | |сельскохозяйственных потребительских | | | | | | |кооперативов (в процентах к общему числу | | | | | | |зарегистрированных кооперативов) всех | | | | | | |видов (кредитных, перерабатывающих, | | | | | | |снабженческо-сбытовых), всего | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ | |в том числе: | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |5.3.1. |Кредитных |Проценты | |100 |100 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |5.3.2. |Перерабатывающих |Проценты | |75 |75 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |5.3.3. |Снабженческо-сбытовых |Проценты | |85 |85 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |5.4. |Объем субсидируемых кредитов, |Млн. рублей |800,0 |400,0 |400,0 | | |привлеченных крестьянскими (фермерскими) | | | | | | |хозяйствами, личными подсобными | | | | | | |хозяйствами, сельскохозяйственными | | | | | | |потребительскими кооперативами | | | | | | |и гражданами, проживающими в сельской | | | | | | |местности | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |VI. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |6.1. |Приобретение сельскохозяйственной техники| | | | | | |сельскохозяйственными организациями, | | | | | | |крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, | | | | | | |включая индивидуальных предпринимателей | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |6.1.1. |Трактора |Штук |440 |220 |220 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |6.1.2. |Комбайны зерноуборочные |Штук |390 |130 |260 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |6.1.3. |Комбайны кормоуборочные |Штук |19 |10 |9 | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |6.2. |Объемы привлеченных кредитов |Млн. рублей |3056,0 |1436,0|1620,0 | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |VII. Снижение рисков в сельском хозяйстве | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |7.1. |Удельный вес застрахованных посевных |Проценты | |78,7 |78,7 | | |площадей в общей посевной площади | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |7.2. |Объемы реализации зерна хозяйствами всех |Млн. тонн | |0,1914|0,1914 | | |категорий | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |VIII. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |8.1. |Использование региональным органом |Да/нет | |Да |Да | | |управления агропромышленного комплекса | | | | | | |функциональных возможностей, | | | | | | |предоставляемых системой государственного| | | | | | |информационного обеспечения сельского | | | | | | |хозяйства | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |8.2. |Количество муниципальных органов |Ед. |16 |16 |16 | | |управления агропромышленного комплекса, | | | | | | |представляющих информацию в системе | | | | | | |государственного информационного | | | | | | |обеспечения сельского хозяйства | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |8.3. |Количество муниципальных органов |Ед. |16 |16 |16 | | |управления, использующих функциональные | | | | | | |возможности, предоставляемые системой | | | | | | |государственного информационного | | | | | | |обеспечения сельского хозяйства | | | | | +--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |8.4. |Предоставление государственных услуг |Да/нет | |Да |Да | | |сельскохозяйственным товаропроизводителям| | | | | | |в электронном виде | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |IX. Оказание консультационной помощи в сфере сельского хозяйства | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |9.1. |Количество оказанных услуг |Тыс. ед. |8 |4 |4 | |--------+-----------------------------------------+------------------+----------------+------+-------+ |9.2. |Количество региональных центров |Ед. |1 |1 |1 | | |по оказанию консультационной помощи | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |X. Развитие рыбоводства | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |10.1. |Рост производства товарной рыбы |В процентах | |117,0 |100,0 | | | |к предыдущему году| | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |XI. Реализация продукции амурских товаропроизводителей в другие регионы | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |11.1. |Рост объема реализации на рынки других |В процентах | | | | | |регионов молочных продуктов и круп |к предыдущему году| | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |XII. Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания ими консультационных и информационных | |услуг | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |12.1. |Оказание правовых, консультационных, |Тыс. ед. |3 |3 | | | |информационных и методических услуг малым| | | | | | |формам хозяйствования | | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |XIII. Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания ими услуг по проведению спортивных | |мероприятий на селе | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| |13.1. |Предоставление услуг в проведении |Ед. |2 |2 | | | |спортивных соревнований областного уровня| | | | | |————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————|———————| Приложение N 4 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |———|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | | | |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | | | 2012 год | 2013 год | |———|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |1. |Улучшение общих условий |Количество оказанных |Количество оказанных | | |функционирования сельского |консультационных услуг - |консультационных услуг - | | |хозяйства |до 4 тыс. ед. ежегодно |до 4 тыс. ед. ежегодно | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |2. |Основные направления развития |Производство валовой продукции |Производство валовой продукции | | |животноводства |животноводства в хозяйствах всех |животноводства в хозяйствах всех | | | |категорий - 111021,57 млн. рублей |категорий - 12426,82 млн. рублей | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |3. |Основные направления развития |Производство валовой продукции |Производство валовой продукции | | |растениеводства |растениеводства в хозяйствах всех |растениеводства в хозяйствах всех | | | |категорий - 18878,25 млн. рублей |категорий - 20770,98 млн. рублей | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |4. |Повышение доступности кредитов |Объем субсидируемых кредитов - |Объем субсидируемых кредитов - | | |(возмещение части затрат |9695,5 млн. рублей |10760,0 млн. рублей | | |на уплату процентных ставок | | | | |по привлеченным в российских | | | | |кредитных учреждениях кредитам)| | | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |5. |Удешевление техники |Приобретение тракторов - 220 шт., |Приобретение тракторов - 220 шт., | | |и оборудования, приобретаемых |комбайнов зерноуборочных - |комбайнов зерноуборочных - 260 шт.,| | |для агропромышленного |130 шт., комбайнов кормоуборочных -|комбайнов кормоуборочных - 10 шт. | | |комплекса, удешевление |9 шт. | | | |ремонтных работ | | | | |энергонасыщенной техники | | | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |6. |Поддержка |Компенсация затрат на тепловую |Компенсация затрат на тепловую | | |сельхозтоваропроизводителей |и электрическую энергию в среднем |и электрическую энергию в среднем | | |и предприятий агропромышленного|составит 20,5% |составит 20,5% | | |комплекса области, потребляющих| | | | |в производственных целях | | | | |электрическую и тепловую | | | | |энергию | | | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |7. |Сохранение и восстановление |Социальная защищенность населения |Социальная защищенность населения | | |сельскохозяйственного |отдаленных районов области |отдаленных районов области | | |производства для жителей | | | | |области, проживающих в районах | | | | |с особыми климатическими | | | | |условиями их жизнедеятельности | | | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |8. |Организация и проведение прочих|Будет подготовлен резерв |Подготовка резерва руководящих | | |мероприятий по развитию |руководящих кадров |кадров агропромышленного комплекса | | |агропромышленного комплекса |агропромышленного комплекса области|области в количестве 25 человек, | | | |в количестве 35 человек, повышена |повышение квалификации | | | |квалификация 240 руководителями |240 руководителей и специалистов | | | |и специалистами АПК области |АПК области | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |9. |Прикладные научные исследования|Освоение объема финансирования |Освоение объема финансирования | | |и разработки |за счет средств областного бюджета |за счет средств областного бюджета | | | |в сумме 5000 тыс. рублей |в сумме 5000 тыс. рублей | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |10.|Возмещение части затрат |Ежегодное производство рыбы |Ежегодное производство рыбы | | |на закуп комбикормов |до 10 тонн |до 12 тонн | | |для рыбоводства, приобретение | | | | |мальков и их доставку | | | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |11.|Поддержка некоммерческих |Развитие сельских территорий, |Развитие сельских территорий, | | |организаций в целях оказания |улучшение условий жизни граждан, |улучшение условий жизни граждан, | | |ими консультационных |занятых в сельском хозяйстве |занятых в сельском хозяйстве | | |и информационных услуг | | | +---+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+ |12.|Поддержка некоммерческих |Развитие сельских территорий, |Развитие сельских территорий, | | |организаций в целях оказания |дальнейшее развитие физкультуры |дальнейшее развитие физкультуры | | |ими услуг по проведению |и спорта на селе |и спорта на селе | | |спортивных мероприятий на селе | | | |———|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————| Приложение N 5 к изменениям КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |———|———————————————————————————————————————————————|————————————| | N | Наименование мероприятия |Коэффициенты| | | | значимости | | | |мероприятий | | | |————|———————| | | |2012| 2013 | | | |год | год | |———|———————————————————————————————————————————————|————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———|———————————————————————————————————————————————|————|———————| |1. |Улучшение общих условий функционирования |0,01|0,01 | | |сельского хозяйства | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |2. |Основные направления развития животноводства |0,3 |0,3 | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |3. |Основные направления развития растениеводства |0,3 |0,3 | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |4. |Повышение доступности кредитов (возмещение |0,2 |0,2 | | |части затрат на уплату процентных ставок | | | | |по привлеченным в российских кредитных | | | | |учреждениях кредитам) | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |5. |Удешевление техники и оборудования, |0,2 |0,2 | | |приобретаемых для агропромышленного комплекса, | | | | |удешевление ремонтных работ энергонасыщенной | | | | |техники | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |6. |Поддержка сельхозтоваропроизводителей |0,01|0,01 | | |и предприятий агропромышленного комплекса | | | | |области, потребляющих в производственных целях | | | | |электрическую и тепловую энергию | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |7. |Промышленная переработка сельскохозяйственной |0 |0 | | |продукции | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |8. |Сохранение и восстановление |0,01|0,01 | | |сельскохозяйственного производства для жителей | | | | |области, проживающих в районах с особыми | | | | |климатическими условиями их жизнедеятельности | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |9. |Организация и проведение прочих мероприятий |0,01|0,01 | | |по развитию агропромышленного комплекса | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |10.|Прикладные научные исследования и разработки |0,01|0,01 | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |11.|Возмещение части затрат на закуп комбикормов |0,01|0,01 | | |для рыбоводства, приобретение мальков и их | | | | |доставку | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |12.|Поддержка некоммерческих организаций в целях |0,01|0,01 | | |оказания ими консультационных и информационных | | | | |услуг | | | +---+-----------------------------------------------+----+-------+ |13.|Поддержка некоммерческих организаций в целях |0,01|0,01 | | |оказания ими услуг по проведению спортивных | | | | |мероприятий на селе | | | |———|———————————————————————————————————————————————|————|———————| Приложение N 6 к изменениям ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |——|———————————————————————————————————————————|—————————————————| |N | Наименование индикатора эффективности | Показатель | | | | по годам | | | | реализации: | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.|Производство валовой продукции сельского |29899,21|33198,21| | |хозяйства во всех категориях хозяйств, | | | | |млн. рублей | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |2.|Площадь пашни в обработке, тыс. га |1174,2 |1174,2 | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |3.|Поголовье крупного рогатого скота, |95,8 |97,7 | | |тыс. голов | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |4.|Поголовье свиней, тыс. голов |107,0 |125,0 | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |5.|Поголовье птицы, тыс. голов |2900,0 |3000,0 | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |6.|Производство скота и птицы (в живом весе), |53,9 |59,7 | | |тыс. тонн | | | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |7.|Производство молока, тыс. тонн |193,0 |193,0 | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| Приложение N 7 к изменениям Таблица 1 Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы |———|———————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|————————————————————————————|————————————————————————————————| | | | | |Качественная характеристика | Количественная оценка | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|————————————————————————————————| |1. |Развитие жилищного |Низкий уровень качества жизни|2012 - |Строительство и приобретение|1. Улучшение жилищных условий | | |строительства в сельской |на селе, дефицит специалистов|2013 гг. |жилья для граждан, |граждан и их семей, проживающих | | |местности |и квалифицированных рабочих | |проживающих в сельской |в сельской местности, | | | |в сельском хозяйстве | |местности, молодых семей |в количестве 490 человек путем | | | | | |и молодых специалистов |строительства и приобретения | | | | | |на селе |22,0 тыс. кв. м жилья. | | | | | | |2. Обеспечение жильем | | | | | | |264 молодых семей и молодых | | | | | | |специалистов на селе путем ввода| | | | | | |и приобретения жилья | | | | | | |в количестве 21,1 тыс. кв. м. | | | | | | |3. Выплата молодым семьям | | | | | | |(молодым специалистам) | | | | | | |по 50 тыс. руб. на ребенка | | | | | | |(на 23 ребенка). | | | | | | |4. Выплата для компенсации | | | | | | |собственных средств молодым | | | | | | |специалистам АПК, участвующим | | | | | | |в реализации подпрограммы | | | | | | |"Социальное развитие села | | | | | | |до 2014 года", для 87 семей | +---+---------------------------+-----------------------------+----------+----------------------------+--------------------------------+ |2. |Благоустройство сельских |Низкий уровень комфортности |2012 - |Строительство инфраструктуры|1. Строительство линии | | |поселений, повышение уровня|и инженерной обеспеченности |2013 гг. |пилотных проектов |электропередачи 10 кВ - 375 м. | | |комфортности и инженерной |сельских поселений. Низкая | |в населенных пунктах |2. Строительство линии | | |обеспеченности сельских |обеспеченность сельских | |области, развитие социальной|электропередачи 0,4 кВ - 3300 м.| | |поселений |поселений пунктами первой | |и инженерной инфраструктуры |3. Строительство | | | |медицинской помощи. | |в сельской местности |2 трансформаторных подстанций. | | | |Организация культурного | | |4. Строительство | | | |досуга населения в сельской | | |асфальтобетонной уличной | | | |местности. Низкое качество | | |дороги - 3880 м. | | | |электро- и водоснабжения | | |5. Строительство хозпроездов | | | |в сельской местности. | | |длиной 600 м. | | | |Неразвитость сети бытового | | |6. Устройство водоотводных | | | |обслуживания | | |сооружений длиной 1000 м. | | | | | | |7. Благоустройство и озеленение | | | | | | |территорий. | | | | | | |8. Строительство 1 фельдшерско -| | | | | | |акушерского пункта. | | | | | | |9. Строительство 2 спортивных | | | | | | |площадок. | | | | | | |10. Реконструкция 1 стадиона. | | | | | | |11. Реконструкция 1 клуба. | | | | | | |12. Строительство электрических | | | | | | |сетей ВЛ 10-кВ протяженностью | | | | | | |3 км. | | | | | | |13. Строительство 1 локального | | | | | | |водопровода. | | | | | | |14. Строительство 3 бань, | | | | | | |реконструкция 1 бани | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|