Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 613

Документ имеет не последнюю редакцию.
     В рамках долгосрочной целевой программы "Здоровое  поколение"  на
2009      -      2010     годы     подготовлены     и     тиражированы
информационно-пропагандистские  материалы   санитарно-просветительской
направленности.
     Также на территории области  действуют  4  центра  здоровья,  что
позволило   расширить  методы  профилактики,  изменило  концептуальный
подход к выявлению факторов  риска  развития  заболеваний  у  детей  и
взрослых центров здоровья.
     Несмотря на  то,  что  вышеперечисленные  мероприятия   позволяют
говорить  о  программно-целевом  подходе  к  решению проблемы снижения
негативных тенденций в вопросах заболеваемости, смертности посредством
выявления   и  коррекции  факторов  риска  ОНЗ,  повышения  санитарной
грамотности населения и его мотивации к здоровому образу жизни,  этого
недостаточно  для того,  чтобы обеспечить решение проблемы в комплексе
лечебных и профилактических мероприятий.
     Необходимо постоянно  повышать  мотивацию  всех слоев населения к
здоровому  образу  жизни,  повышать  санитарно-гигиеническую  культуру
населения   путем  пропаганды  всего  вышеперечисленного  в  средствах
массовой информации.

                    3. Цели и задачи подпрограммы

     Цели: сохранение     и     укрепление     здоровья,      снижение
распространенности  факторов риска основных неинфекционных заболеваний
у населения Амурской области.

                         Задачи подпрограммы

                                                           Таблица N 1

|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| N |   Наименование задачи    | Наименование решаемой  |  Период  |                 Ожидаемый результат                  |
|п/п|                          |        проблемы        |реализации|—————————————————————————|————————————————————————————|
|   |                          |                        |          |   описание результата   |   количественная оценка    |
|   |                          |                        |          |      (качественная      |                            |
|   |                          |                        |          |     характеристика)     |                            |
|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
| 1 |            2             |           3            |    4     |            5            |             6              |
|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|1. |Повышение мотивации всех  |Низкий уровень          |2012 год  |Увеличение охвата        |Изготовление санитарно -    |
|   |слоев населения           |санитарно-гигиенической |          |населения информационно -|просветительской литературы,|
|   |к здоровому образу жизни. |культуры населения.     |          |наглядным материалом     |создание и прокат социальной|
|   |Повышение санитарно -     |Недостаточное количество|          |на 15%, телевизионной    |рекламы на радио            |
|   |гигиенической культуры    |имеющихся центров       |          |и радиоинформацией на 15%|и телевидении               |
|   |населения, профилактика   |здоровья для охвата     |          |                         |                            |
|   |неинфекционных заболеваний|всего населения области |          |                         |                            |
|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————|

                 4. Система мероприятий подпрограммы

|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|  N   |     Наименование      | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |   Ожидаемый результат    |
| п/п  |программных мероприятий|   всего   |реализации|   заказчик,    |    (в количественном     |
|      |                       |(тыс. руб.)|          |соответствующее |        измерении)        |
|      |                       |           |          |подведомственное|                          |
|      |                       |           |          |   бюджетное    |                          |
|      |                       |           |          |  учреждение,   |                          |
|      |                       |           |          | ответственное  |                          |
|      |                       |           |          | за реализацию  |                          |
|      |                       |           |          |  мероприятия   |                          |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|  1   |           2           |     3     |    4     |       5        |            6             |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|         1. Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение         |
|                           санитарно-гигиенической культуры населения                            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1. Совершенствование гигиенического образования и воспитания населения по вопросам профилактики|
|                        неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья                         |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|1.1.1.|Изготовление социальной|32,0       |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Изготовление 7 видов      |
|      |рекламы на телевидении |           |          |области         |1-минутной социальной     |
|      |                       |           |          |"Амурский       |рекламы (по факторам риска|
|      |                       |           |          |областной центр |и вредным привычкам)      |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.2.|Прокат социальной      |485,0      |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Прокат социальной рекламы |
|      |рекламы на телевидении |           |          |области         |(7 видеороликов           |
|      |                       |           |          |"Амурский       |по 1 минуте 2 раза        |
|      |                       |           |          |областной центр |в месяц)                  |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.3.  |Изготовление социальной|18,3       |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Изготовление 7 видов      |
|      |рекламы на радио       |           |          |области         |социальной рекламы        |
|      |                       |           |          |"Амурский       |(по факторам риска        |
|      |                       |           |          |областной центр |и вредным привычкам,      |
|      |                       |           |          |медицинской     |1 мин.)                   |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.4.|Прокат социальной      |58,6       |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Еженедельный прокат       |
|      |рекламы на радио       |           |          |области         |7 сюжетов в течение       |
|      |                       |           |          |"Амурский       |12 месяцев                |
|      |                       |           |          |областной центр |                          |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.5.|Изготовление печатной  |103,5      |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Изготовление 6 видов      |
|      |продукции по вопросам  |           |          |области         |памяток для населения     |
|      |здорового образа жизни |           |          |"Амурский       |(18 тыс. экз.) по факторам|
|      |                       |           |          |областной центр |риска                     |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.6.|Публикации в местных   |368,6      |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Ежемесячные публикации    |
|      |газетах                |           |          |области         |(формат A 4)              |
|      |                       |           |          |"Амурский       |                          |
|      |                       |           |          |областной центр |                          |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за реализацию  подпрограммы  является  министерство
здравоохранения области.
     Основными исполнителями    подпрограммы    являются    учреждения
здравоохранения области.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на   основе
государственных  контрактов,  заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Министерство здравоохранения области:
     проводит мониторинг реализации подпрограммы;
     контролирует выполнение   мероприятий   подпрограммы,  целевое  и
эффективное   использование   средств,   выделяемых   на    реализацию
подпрограммы;
     в установленном    порядке    представляет     в     министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.
     Механизм реализации   программы   включает  в  себя  мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.
     Механизм реализации программы предполагает финансирование за счет
средств областного бюджета.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 год - 1066,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|          Наименование мероприятий           | Всего,  |2012 год|
|                                             |областной|        |
|                                             | бюджет  |        |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|Всего по программе                           |1066,0   |1066,0  |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Капитальные вложения                         |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|НИОКР                                        |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Прочие нужды                                 |1066,0   |1066,0  |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|  N   |         Наименование мероприятий         |  Всего,   |В том числе|
| п/п  |                                          | областной | по годам  |
|      |                                          |  бюджет   |———————————|
|      |                                          |(тыс. руб.)|   2012    |
|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|  1   |                    2                     |     3     |     4     |
|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|      |Всего по подпрограмме                     |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |0,0        |0,0        |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.    |Повышение мотивации всех слоев населения  |1066,0     |1066,0     |
|      |к здоровому образу жизни, повышение       |           |           |
|      |санитарно-гигиенической культуры населения|           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.  |Совершенствование гигиенического          |1066,0     |1066,0     |
|      |образования и воспитания населения        |           |           |
|      |по вопросам профилактики неинфекционных   |           |           |
|      |заболеваний и укрепления здоровья         |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы           |32,0       |32,0       |
|      |на телевидении                            |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |32,0       |32,0       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении  |485,0      |485,0      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |485,0      |485,0      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио  |18,3       |18,3       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |18,3       |18,3       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио        |58,6       |58,6       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |58,6       |58,6       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.5.|Изготовление печатной продукции           |103,5      |103,5      |
|      |по вопросам здорового образа жизни        |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |103,5      |103,5      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.6.|Публикации в местных газетах              |368,6      |368,6      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |368,6      |368,6      |
|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                       реализации подпрограммы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| N |   Наименование индикатора    | Единица |    Значение     |Показатель|
|п/п|        эффективности         |измерения|   показателя    | по годам |
|   |                              |         |за предшествующий|реализации|
|   |                              |         |       год       |          |
|   |                              |         |—————————————————|——————————|
|   |                              |         |    2011 год     | 2012 год |
|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|   |Подпрограмма "Формирование    |         |                 |          |
|   |навыков здорового образа жизни|         |                 |          |
|   |и профилактика основных       |         |                 |          |
|   |неинфекционных заболеваний    |         |                 |          |
|   |у населения"                  |         |                 |          |
|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|1. |Индикатор 1: охват            |%        |18               |20        |
|   |профилактическими             |         |                 |          |
|   |мероприятиями детей,          |         |                 |          |
|   |подростков и молодежи         |         |                 |          |
|   |в возрасте от 7 до 17 лет     |         |                 |          |
|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|

                Коэффициенты мероприятий подпрограммы

|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|
|  N   |          Наименование мероприятий          |Коэффициенты|
| п/п  |                                            | значимости |
|      |                                            |программных |
|      |                                            |мероприятий |
|      |                                            |————————————|
|      |                                            |  2012 год  |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|
|  1   |                     2                      |     3      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.    |Повышение мотивации всех слоев населения    |1,0         |
|      |к здоровому образу жизни, повышение         |            |
|      |санитарно-гигиенической культуры населения  |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.  |Совершенствование гигиенического образования|1,0         |
|      |и воспитания населения по вопросам          |            |
|      |профилактики неинфекционных заболеваний     |            |
|      |и укрепления здоровья                       |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы             |0,15        |
|      |на телевидении                              |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении    |0,2         |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио    |0,15        |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио          |0,2         |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.5.|Изготовление печатной продукции по вопросам |0,15        |
|      |здорового образа жизни                      |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.6.|Публикации в местных газетах                |0,15        |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|

               Социально-экономическая результативность
                       мероприятий подпрограммы

|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|  N   |    Наименование мероприятия    |Финансирование,|   Планируемый    |   В том числе    |
| п/п  |                                |     всего     |    результат     |     по годам     |
|      |                                |  (тыс. руб.)  |  в стоимостном   |    реализации    |
|      |                                |               |или количественном|——————————————————|
|      |                                |               |    выражении     |     2012 год     |
|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|  1   |               2                |       3       |        4         |        5         |
|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|      |Всего по подпрограмме           |1066,0         |                  |1066,0 тыс. руб.  |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.    |Повышение мотивации всех слоев  |1066,0         |                  |                  |
|      |населения к здоровому образу    |               |                  |                  |
|      |жизни, повышение санитарно -    |               |                  |                  |
|      |гигиенической культуры населения|               |                  |                  |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.  |Совершенствование гигиенического|1066,0         |                  |                  |
|      |образования и воспитания        |               |                  |                  |
|      |населения по вопросам           |               |                  |                  |
|      |профилактики неинфекционных     |               |                  |                  |
|      |заболеваний и укрепления        |               |                  |                  |
|      |здоровья                        |               |                  |                  |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |32,0           |Изготовление      |Изготовление      |
|      |на телевидении                  |               |7 видов 1-минутной|7 видов 1-минутной|
|      |                                |               |социальной рекламы|социальной рекламы|
|      |                                |               |(по факторам      |(по факторам риска|
|      |                                |               |риска и вредным   |и вредным         |
|      |                                |               |привычкам)        |привычкам)        |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.2.|Прокат социальной рекламы       |485,0          |Прокат социальной |Прокат социальной |
|      |на телевидении                  |               |рекламы           |рекламы           |
|      |                                |               |(7 видеороликов   |(7 видеороликов   |
|      |                                |               |по 1 минуте 2 раза|по 1 минуте 2 раза|
|      |                                |               |в месяц)          |в месяц)          |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |18,3           |Изготовление      |Изготовление      |
|      |на радио                        |               |7 видов социальной|7 видов социальной|
|      |                                |               |рекламы           |рекламы           |
|      |                                |               |(по факторам риска|(по факторам риска|
|      |                                |               |и вредным         |и вредным         |
|      |                                |               |привычкам)        |привычкам)        |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.4.|Прокат социальной рекламы       |58,6           |Еженедельный      |Еженедельный      |
|      |на радио                        |               |прокат 7 сюжетов  |прокат 7 сюжетов  |
|      |                                |               |                  |в течение         |
|      |                                |               |                  |6 месяцев         |
|      |                                |               |                  |(по графику)      |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.5.|Изготовление печатной продукции |103,5          |Изготовление      |Изготовление      |
|      |по вопросам здорового образа    |               |6 видов памяток   |6 видов памяток   |
|      |жизни                           |               |для населения     |для населения     |
|      |                                |               |(18 тыс. экз.)    |(18 тыс. экз.)    |
|      |                                |               |по факторам риска |по факторам риска |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.6.|Публикации в местных газетах    |368,6          |Ежемесячные       |12 публикаций     |
|      |                                |               |публикации        |(формат A 4)      |
|      |                                |               |(формат A 4)      |                  |
|      |                                |               |по проблемам      |                  |
|      |                                |               |профилактики ОНЗ  |                  |
|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль   за   реализацией  подпрограммы  осуществляется
министерством здравоохранения  области  -  государственным  заказчиком
подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется  на  основании  государственной   статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность исполнителей  о  реализации  мероприятий
подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за    соблюдением    сроков   и   качеством   выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении  программы  в  соответствии   с   порядком,   установленным
государственным заказчиком.
     Министерство здравоохранения области представляет в  министерство
экономического   развития,   промышленности   и   транспорта   области
ежемесячные,  ежеквартальные,  ежегодные  итоговые  отчеты  о  ходе  и
результатах   реализации   программы   и  эффективности  использования
бюджетных средств.



                           IX. ПОДПРОГРАММА
     "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Строительство объектов здравоохранения"     |
|                           |на 2012 - 2014 годы                          |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основания для разработки   |Федеральная целевая программа "Экономическое |
|программы                  |и социальное развитие Дальнего Востока       |
|                           |и Забайкалья на период до 2013 года",        |
|                           |утвержденная постановлением Правительства РФ |
|                           |от 15.04.1996 N 480;                         |
|                           |                                             |
|                           |Федеральный закон от 06.10.1999              |
|                           |N 184-ФЗ "Об общих принципах организации     |
|                           |законодательных (представительных)           |
|                           |и исполнительных органов государственной     |
|                           |власти субъектов Российской Федерации"       |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство строительства, архитектуры      |
|подпрограммы               |и жилищно-коммунального хозяйства области    |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Приведение материально-технической базы      |
|                           |учреждений здравоохранения в соответствие    |
|                           |предъявляемым к ним нормативным требованиям, |
|                           |а также в соответствие требованиям порядков  |
|                           |оказания медицинской помощи                  |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основная задача            |Совершенствование оказания хирургической     |
|подпрограммы               |помощи населению области                     |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Строительство 2 объектов здравоохранения:    |
|мероприятий                |хирургический корпус на 250 коек             |
|                           |ОГУЗ "Амурская областная клиническая         |
|                           |больница", г. Благовещенск;                  |
|                           |                                             |
|                           |хирургический блок на 300 коек МУЗ "ГКБ 1",  |
|                           |г. Благовещенск                              |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 - 2014 годы                             |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|финансирования подпрограммы|на 2013 - 2014 годы - 3527472,6 тыс. руб.,   |
|                           |из них:                                      |
|                           |                                             |
|                           |средства областного бюджета -                |
|                           |39700,0 тыс. руб., в том числе:              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 8700,0 тыс. руб.;                 |
|                           |2013 год - 27000,0 тыс. руб.;                |
|                           |2014 год - 4000,0 тыс. руб.;                 |
|                           |                                             |
|                           |средства федерального бюджета -              |
|                           |3487772,6 тыс. руб., в том числе:            |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;              |
|                           |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;              |
|                           |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.               |
+---------------------------+---------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные         |Ввод в эксплуатацию 2 объектов               |
|результаты реализации      |здравоохранения                              |
|подпрограммы               |                                             |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     ГБУЗ Амурской  области  "Амурская  областная  детская клиническая
больница" - ведущее учреждение здравоохранения области,  располагающее
современными   лечебно-диагностическими  технологиями,  что  позволяет
обеспечивать  потребность  детского  населения  в   специализированной
медицинской помощи, включая высокотехнологичные ее виды.
     МУЗ "Городская клиническая  больница"  г.  Благовещенск  является
муниципальным  учреждением здравоохранения,  основной задачей которого
является   удовлетворение   населения    медицинскими    услугами    и
лечебно-профилактическими мероприятиями.
     Деятельность данных  учреждений  вносит  существенный   вклад   в
развитие системы здравоохранения области.

                        2.2. Описание проблемы

     Условия, в которых сегодня функционируют хирургические отделения,
не позволяют обеспечить проведение необходимого обследования и лечения
на   современном   уровне.   Специализированные   отделения  не  имеют
необходимых  площадей.  Недостаток  площадей,  устаревшая   планировка
зданий,  неисправность  вентиляционных  систем,  горячего  и холодного
водоснабжения,  канализации,   больничных   лифтов,   электроснабжения
нарушают  внутренний  режим  и  создают  неблагоприятную  обстановку в
социально значимых учреждениях.
     Строительство хирургического  блока  на  250  коек  ГБУЗ Амурской
области  "Амурская   областная   детская   клиническая   больница"   и
хирургического  блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая больница"
г.  Благовещенска будут способствовать выполнению стандартов  оказания
медицинской помощи, укреплению материально-технической базы учреждений
здравоохранения,  обеспечению оптимальных условий пребывания больных в
стационаре,  достижению  современного качества обслуживания пациентов,
соблюдению гигиены труда медицинских работников,  приведению  площадей
функциональных  помещений в соответствие санитарному законодательству;
наличию необходимых площадей для размещения современного  медицинского
оборудования.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     В рамках   федеральной   целевой   программы   "Экономическое   и
социальное  развитие  Дальнего  Востока и Забайкалья на период до 2013
года" ведется строительство хирургического корпуса на  250  коек  ГБУЗ
Амурской  области  "Амурская областная детская клиническая больница" и
хирургического блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая  больница"
г. Благовещенск.
     В рамках  программных  мероприятий  предусматривается  введение в
эксплуатацию 2 социально значимых объектов здравоохранения.

         3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

     Цель -   приведение   материально-технической   базы   учреждений
здравоохранения   в   соответствие  предъявляемым  к  ним  нормативным
требованиям,  а также в  соответствие  требованиям  порядков  оказания
медицинской помощи.

                         Задачи подпрограммы

|———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————|
| N |   Наименование задачи    |   Наименование решаемой    |  Период  |           Ожидаемый результат           |
|п/п|                          |          проблемы          |реализации|—————————————————————|———————————————————|
|   |                          |                            |          | описание результата |  количественная   |
|   |                          |                            |          |    (качественная    |      оценка       |
|   |                          |                            |          |   характеристика)   |                   |
|———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|
|1. |Совершенствование оказания|Отсутствие необходимого     |2012 -    |Повышение уровня     |Ввод в эксплуатацию|
|   |хирургической помощи      |количества площадей,        |2014 года |хирургической помощи |2 объектов         |
|   |населению области         |неисправность вентиляционных|          |населению и улучшение|здравоохранения    |
|   |                          |систем, горячего и холодного|          |условий пребывания   |                   |
|   |                          |водоснабжения, канализации, |          |больных в стационаре |                   |
|   |                          |больничных лифтов,          |          |                     |                   |
|   |                          |электроснабжения            |          |                     |                   |
|———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|

                  4. Система программных мероприятий

|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
| N  |  Наименование программных  | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |    Ожидаемый результат     |
|п/п |        мероприятий         |   всего   |реализации|   заказчик,    |(в количественном измерении)|
|    |                            |(тыс. руб.)|          |соответствующее |                            |
|    |                            |           |          |подведомственное|                            |
|    |                            |           |          |   бюджетное    |                            |
|    |                            |           |          |  учреждение,   |                            |
|    |                            |           |          | ответственное  |                            |
|    |                            |           |          | за реализацию  |                            |
|    |                            |           |          |  мероприятия   |                            |
|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|1.  |Совершенствование оказания  |           |          |                |                            |
|    |хирургической помощи        |           |          |                |                            |
|    |населению области           |           |          |                |                            |
+----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.1.|Строительство хирургического|2400472,0  |2012 -    |Министерство    |Строительство хирургического|
|    |корпуса на 250 коек         |           |2014 годы |строительства,  |корпуса позволит повысить   |
|    |областного государственного |           |          |архитектуры     |уровень специализированной  |
|    |учреждения здравоохранения  |           |          |и жилищно -     |хирургической помощи        |
|    |"Амурская областная детская |           |          |коммунального   |и улучшить условия          |
|    |клиническая больница",      |           |          |хозяйства       |пребывания детей            |
|    |г. Благовещенск             |           |          |области;        |в стационаре                |
|    |                            |           |          |казенное        |                            |
|    |                            |           |          |учреждение      |                            |
|    |                            |           |          |Амурской области|                            |
|    |                            |           |          |"Строитель"     |                            |
+----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.2.|Строительство хирургического|1127000,6  |2012 -    |Министерство    |Строительство хирургического|
|    |блока на 300 коек           |           |2014 годы |строительства,  |блока позволит обеспечить   |
|    |МУЗ "ГКБ 1" г. Благовещенск |           |          |архитектуры     |доступность современной     |
|    |                            |           |          |и жилищно -     |хирургической помощи        |
|    |                            |           |          |коммунального   |населению области           |
|    |                            |           |          |хозяйства       |                            |
|    |                            |           |          |области;        |                            |
|    |                            |           |          |казенное        |                            |
|    |                            |           |          |учреждение      |                            |
|    |                            |           |          |Амурской области|                            |
|    |                            |           |          |"Строитель"     |                            |
|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|

                   5. Механизм реализации программы

     Ответственным за  реализацию  подпрограммы  является министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области.
     Реализация мероприятий   подпрограммы  осуществляется  на  основе
государственных контрактов,  заключаемых в соответствии с  Федеральным
законом от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Финансирование мероприятий     по     строительству      объектов
здравоохранения    осуществляется   путем   предоставления   бюджетных
инвестиций  в  объекты  капитального   строительства   государственной
собственности области в форме капитальных вложений в основные средства
казенного учреждения Амурской области "Строитель",  созданного на базе
имущества,  находящегося  в областной собственности,  а также во вновь
строящиеся объекты, не закрепленные за указанным учреждением.
     Для реализации   подпрограммы   предусматривается   использовать,
помимо средств областного бюджета, средства федерального бюджета.
     Министерство строительства,  архитектуры  и жилищно-коммунального
хозяйства области:
     проводит мониторинг реализации программы;
     контролирует выполнение  мероприятий  подпрограммы,   целевое   и
эффективное    использование   средств,   выделяемых   на   реализацию
подпрограммы;
     в установленном     порядке     представляет    в    министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем  финансирования  подпрограммы  на  2013 - 2014 годы -
3527472,6 тыс.  руб.,  из них:
     средства областного бюджета -  39700,0 тыс. руб., в том числе:
     2012 год - 8700,0 тыс. руб.;
     2013 год - 27000,0 тыс. руб.;
     2014 год - 4000,0 тыс. руб.;
     средства федерального бюджета - 3487772,6 тыс. руб., в том числе:
     2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;
     2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;
     2014 год - 1464322,6 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Наименование мероприятий|  Всего  |2012 год |2013 год |2014 год |
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|           1            |    2    |    3    |    4    |    5    |
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Всего по программе      |3527472,6|1021350,0|1037800,0|1468322,6|
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Капитальные вложения    |3527472,6|1021350,0|1037800,0|1468322,6|
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Федеральный бюджет      |3487772,6|1012650,0|1010800,0|1464322,6|
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Областной бюджет        |39700,0  |8700,0   |27000,0  |4000,0   |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|НИОКР                   |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Федеральный бюджет      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Областной бюджет        |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Прочие нужды            |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Федеральный бюджет      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Областной бюджет        |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————|
| N  |  Наименование мероприятий  |Вид расходов|    Объемы     |    В том числе:     |
|п/п |                            |(капитальные|финансирования |———————————|—————————|
|    |                            | вложения,  |    (всего)    |федеральный|областной|
|    |                            |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  |
|    |                            |   прочие   |               |           |         |
|    |                            |  расходы)  |               |           |         |
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|
| 1  |             2              |     3      |       4       |     5     |    6    |
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|
|    |Всего по подпрограмме       |            |3527472,6      |3487772,6  |39700,0  |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|1.  |Совершенствование оказания  |            |               |           |         |
|    |хирургической помощи        |            |               |           |         |
|    |населению области           |            |               |           |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|1.1.|Строительство хирургического|Капитальные |               |           |         |
|    |корпуса на 250 коек         |вложения    |               |           |         |
|    |областного государственного |            |               |           |         |
|    |учреждения здравоохранения  |            |               |           |         |
|    |"Амурская областная детская |            |               |           |         |
|    |клиническая больница",      |            |               |           |         |
|    |г. Благовещенск             |            |               |           |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |2012 год                    |            |644250,0       |639050,0   |5200,0   |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |2013 год                    |            |589300,0       |575800,0   |13500,0  |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |2014 год                    |            |1166922,0      |1164922,0  |2000,0   |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |Итого                       |            |2400472,0      |2379772,0  |20700,0  |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|1.2.|Строительство хирургического|Капитальные |               |           |         |
|    |блока на 300 коек           |вложения    |               |           |         |
|    |МУЗ "ГКБ 1" г. Благовещенск |            |               |           |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |2012 год                    |            |377100,0       |373600,0   |3500,0   |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |2013 год                    |            |448500,0       |435000,0   |13500,0  |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |2014 год                    |            |301400,6       |299400,6   |2000,0   |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+
|    |Итого                       |            |1127000,6      |1108000,6  |19000,0  |
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                         реализации программы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————————————————————|
| N |  Наименование индикатора  | Единица |    Значение     |   Показатель по годам    |
|п/п|       эффективности       |измерения|   показателя    |        реализации:       |
|   |                           |         |за предшествующий|                          |
|   |                           |         |       год       |                          |
|   |                           |         |—————————————————|————————|————————|————————|
|   |                           |         |    2011 год     |2012 год|2013 год|2014 год|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|
|1. |Подпрограмма "Строительство|         |                 |        |        |        |
|   |объектов здравоохранения"  |         |                 |        |        |        |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|
|   |Индикатор 1: готовность    |%        |                 |        |        |100     |
|   |ввода в эксплуатацию       |         |                 |        |        |        |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|

           Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|——|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|  |           Наименование мероприятий           |Коэффициенты значимости|
|  |                                              |программных мероприятий|
|  |                                              |—————————|————|————————|
|  |                                              |2012 год |2013|2014 год|
|——|——————————————————————————————————————————————|—————————|————|————————|
|1.|Хирургический корпус на 250 коек областного   |0,5      |0,5 |0,5     |
|  |государственного учреждения здравоохранения   |         |    |        |
|  |"Амурская областная детская клиническая       |         |    |        |
|  |больница", г. Благовещенск                    |         |    |        |
+--+----------------------------------------------+---------+----+--------+
|2.|Хирургический блок на 300 коек МУЗ "ГКБ 1",   |0,5      |0,5 |0,5     |
|  |г. Благовещенск                               |         |    |        |
|——|——————————————————————————————————————————————|—————————|————|————————|

     Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы
представлена в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль   за   реализацией  подпрограммы  осуществляется
министерством здравоохранения  области  -  государственным  заказчиком
подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется  на  основании  государственной   статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за   соблюдением   сроков   и    качеством    выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Министерство строительства,  архитектуры и  жилищно-коммунального
хозяйства  области отчитывается об использовании выделенных им средств
на выполнении подпрограммы в министерство  здравоохранения  области  и
министерство  экономического  развития,  промышленности  и  транспорта
области.



                                                 Приложение N 1
                                                 к подпрограмме

         СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
        ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
                         НА 2012 - 2014 ГОДЫ

|————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| N  |  Наименование мероприятия  |Финансирование,|   Планируемый результат    |        В том числе по годам реализации:        |
|п/п |                            |    всего      |       в стоимостном        |—————————|—————————|————————————————————————————|
|    |                            |  (тыс. руб.)  |или количественном выражении|2012 год |2013 год |          2014 год          |
|————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|————————————————————————————|
| 1  |             2              |       3       |             4              |    5    |    6    |             7              |
|————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|————————————————————————————|
|    |Всего по подпрограмме       |3527472,6      |                            |1021350,0|1037800,0|1468322,6                   |
+----+----------------------------+---------------+----------------------------+---------+---------+----------------------------+
|1.  |Совершенствование оказания  |               |                            |         |         |                            |
|    |хирургической помощи        |               |                            |         |         |                            |
|    |населению области           |               |                            |         |         |                            |
+----+----------------------------+---------------+----------------------------+---------+---------+----------------------------+
|1.1.|Строительство хирургического|2400472,0      |Строительство хирургического|         |         |Строительство хирургического|
|    |корпуса на 250 коек         |               |корпуса позволит повысить   |         |         |корпуса позволит повысить   |
|    |областного государственного |               |уровень специализированной  |         |         |уровень специализированной  |
|    |учреждения здравоохранения  |               |хирургической помощи        |         |         |хирургической помощи        |
|    |"Амурская областная детская |               |и улучшить условия          |         |         |и улучшить условия          |
|    |клиническая больница",      |               |пребывания детей            |         |         |пребывания детей            |
|    |г. Благовещенск             |               |в стационаре. Ввод объекта  |         |         |в стационаре. Ввод объекта  |
|    |                            |               |на 250 коек в эксплуатацию  |         |         |на 250 коек в эксплуатацию  |
+----+----------------------------+---------------+----------------------------+---------+---------+----------------------------+
|1.2.|Строительство хирургического|1127000,6      |Строительство хирургического|         |         |Строительство хирургического|
|    |блока на 300 коек           |               |блока позволит повысить     |         |         |блока позволит повысить     |
|    |МУЗ "ГКБ 1", г. Благовещенск|               |уровень хирургической помощи|         |         |уровень хирургической помощи|
|    |                            |               |населению и улучшить условия|         |         |населению и улучшить условия|
|    |                            |               |пребывания стационаре.      |         |         |пребывания стационаре. Ввод |
|    |                            |               |Ввод объекта на 300 коек    |         |         |объекта на 300 коек         |
|    |                            |               |в эксплуатацию              |         |         |в эксплуатацию              |
|————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|————————————————————————————|



Информация по документу
Читайте также