|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 613
Документ имеет не последнюю редакцию.
В рамках долгосрочной целевой программы "Здоровое поколение" на 2009 - 2010 годы подготовлены и тиражированы информационно-пропагандистские материалы санитарно-просветительской направленности. Также на территории области действуют 4 центра здоровья, что позволило расширить методы профилактики, изменило концептуальный подход к выявлению факторов риска развития заболеваний у детей и взрослых центров здоровья. Несмотря на то, что вышеперечисленные мероприятия позволяют говорить о программно-целевом подходе к решению проблемы снижения негативных тенденций в вопросах заболеваемости, смертности посредством выявления и коррекции факторов риска ОНЗ, повышения санитарной грамотности населения и его мотивации к здоровому образу жизни, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить решение проблемы в комплексе лечебных и профилактических мероприятий. Необходимо постоянно повышать мотивацию всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышать санитарно-гигиеническую культуру населения путем пропаганды всего вышеперечисленного в средствах массовой информации. 3. Цели и задачи подпрограммы Цели: сохранение и укрепление здоровья, снижение распространенности факторов риска основных неинфекционных заболеваний у населения Амурской области. Задачи подпрограммы Таблица N 1 |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————————|————————————————————————————| | | | | | описание результата | количественная оценка | | | | | | (качественная | | | | | | | характеристика) | | |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————| |1. |Повышение мотивации всех |Низкий уровень |2012 год |Увеличение охвата |Изготовление санитарно - | | |слоев населения |санитарно-гигиенической | |населения информационно -|просветительской литературы,| | |к здоровому образу жизни. |культуры населения. | |наглядным материалом |создание и прокат социальной| | |Повышение санитарно - |Недостаточное количество| |на 15%, телевизионной |рекламы на радио | | |гигиенической культуры |имеющихся центров | |и радиоинформацией на 15%|и телевидении | | |населения, профилактика |здоровья для охвата | | | | | |неинфекционных заболеваний|всего населения области | | | | |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————| 4. Система мероприятий подпрограммы |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п |программных мероприятий| всего |реализации| заказчик, | (в количественном | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | измерении) | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1. Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение | | санитарно-гигиенической культуры населения | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. Совершенствование гигиенического образования и воспитания населения по вопросам профилактики| | неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |1.1.1.|Изготовление социальной|32,0 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Изготовление 7 видов | | |рекламы на телевидении | | |области |1-минутной социальной | | | | | |"Амурский |рекламы (по факторам риска| | | | | |областной центр |и вредным привычкам) | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.2.|Прокат социальной |485,0 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Прокат социальной рекламы | | |рекламы на телевидении | | |области |(7 видеороликов | | | | | |"Амурский |по 1 минуте 2 раза | | | | | |областной центр |в месяц) | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3. |Изготовление социальной|18,3 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Изготовление 7 видов | | |рекламы на радио | | |области |социальной рекламы | | | | | |"Амурский |(по факторам риска | | | | | |областной центр |и вредным привычкам, | | | | | |медицинской |1 мин.) | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.4.|Прокат социальной |58,6 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Еженедельный прокат | | |рекламы на радио | | |области |7 сюжетов в течение | | | | | |"Амурский |12 месяцев | | | | | |областной центр | | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.5.|Изготовление печатной |103,5 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Изготовление 6 видов | | |продукции по вопросам | | |области |памяток для населения | | |здорового образа жизни | | |"Амурский |(18 тыс. экз.) по факторам| | | | | |областной центр |риска | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.6.|Публикации в местных |368,6 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Ежемесячные публикации | | |газетах | | |области |(формат A 4) | | | | | |"Амурский | | | | | | |областной центр | | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| 5. Механизм реализации подпрограммы Ответственным за реализацию подпрограммы является министерство здравоохранения области. Основными исполнителями подпрограммы являются учреждения здравоохранения области. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Министерство здравоохранения области: проводит мониторинг реализации подпрограммы; контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; в установленном порядке представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области информацию о ходе реализации подпрограммы. Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения. Механизм реализации программы предполагает финансирование за счет средств областного бюджета. 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 1066,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год| | |областной| | | | бюджет | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| |Всего по программе |1066,0 |1066,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, |В том числе| | п/п | | областной | по годам | | | | бюджет |———————————| | | |(тыс. руб.)| 2012 | |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Всего по подпрограмме |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения |0,0 |0,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1. |Повышение мотивации всех слоев населения |1066,0 |1066,0 | | |к здоровому образу жизни, повышение | | | | |санитарно-гигиенической культуры населения| | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического |1066,0 |1066,0 | | |образования и воспитания населения | | | | |по вопросам профилактики неинфекционных | | | | |заболеваний и укрепления здоровья | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |32,0 |32,0 | | |на телевидении | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |32,0 |32,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении |485,0 |485,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |485,0 |485,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио |18,3 |18,3 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |18,3 |18,3 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио |58,6 |58,6 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |58,6 |58,6 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции |103,5 |103,5 | | |по вопросам здорового образа жизни | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |103,5 |103,5 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |368,6 |368,6 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |368,6 |368,6 | |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| 7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов реализации подпрограммы Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| | N | Наименование индикатора | Единица | Значение |Показатель| |п/п| эффективности |измерения| показателя | по годам | | | | |за предшествующий|реализации| | | | | год | | | | | |—————————————————|——————————| | | | | 2011 год | 2012 год | |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| | |Подпрограмма "Формирование | | | | | |навыков здорового образа жизни| | | | | |и профилактика основных | | | | | |неинфекционных заболеваний | | | | | |у населения" | | | | |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| |1. |Индикатор 1: охват |% |18 |20 | | |профилактическими | | | | | |мероприятиями детей, | | | | | |подростков и молодежи | | | | | |в возрасте от 7 до 17 лет | | | | |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| Коэффициенты мероприятий подпрограммы |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| | N | Наименование мероприятий |Коэффициенты| | п/п | | значимости | | | |программных | | | |мероприятий | | | |————————————| | | | 2012 год | |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| |1. |Повышение мотивации всех слоев населения |1,0 | | |к здоровому образу жизни, повышение | | | |санитарно-гигиенической культуры населения | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического образования|1,0 | | |и воспитания населения по вопросам | | | |профилактики неинфекционных заболеваний | | | |и укрепления здоровья | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |0,15 | | |на телевидении | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении |0,2 | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио |0,15 | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио |0,2 | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции по вопросам |0,15 | | |здорового образа жизни | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |0,15 | |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе | | п/п | | всего | результат | по годам | | | | (тыс. руб.) | в стоимостном | реализации | | | | |или количественном|——————————————————| | | | | выражении | 2012 год | |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| | |Всего по подпрограмме |1066,0 | |1066,0 тыс. руб. | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1. |Повышение мотивации всех слоев |1066,0 | | | | |населения к здоровому образу | | | | | |жизни, повышение санитарно - | | | | | |гигиенической культуры населения| | | | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического|1066,0 | | | | |образования и воспитания | | | | | |населения по вопросам | | | | | |профилактики неинфекционных | | | | | |заболеваний и укрепления | | | | | |здоровья | | | | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |32,0 |Изготовление |Изготовление | | |на телевидении | |7 видов 1-минутной|7 видов 1-минутной| | | | |социальной рекламы|социальной рекламы| | | | |(по факторам |(по факторам риска| | | | |риска и вредным |и вредным | | | | |привычкам) |привычкам) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы |485,0 |Прокат социальной |Прокат социальной | | |на телевидении | |рекламы |рекламы | | | | |(7 видеороликов |(7 видеороликов | | | | |по 1 минуте 2 раза|по 1 минуте 2 раза| | | | |в месяц) |в месяц) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |18,3 |Изготовление |Изготовление | | |на радио | |7 видов социальной|7 видов социальной| | | | |рекламы |рекламы | | | | |(по факторам риска|(по факторам риска| | | | |и вредным |и вредным | | | | |привычкам) |привычкам) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы |58,6 |Еженедельный |Еженедельный | | |на радио | |прокат 7 сюжетов |прокат 7 сюжетов | | | | | |в течение | | | | | |6 месяцев | | | | | |(по графику) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции |103,5 |Изготовление |Изготовление | | |по вопросам здорового образа | |6 видов памяток |6 видов памяток | | |жизни | |для населения |для населения | | | | |(18 тыс. экз.) |(18 тыс. экз.) | | | | |по факторам риска |по факторам риска | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |368,6 |Ежемесячные |12 публикаций | | | | |публикации |(формат A 4) | | | | |(формат A 4) | | | | | |по проблемам | | | | | |профилактики ОНЗ | | |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| 8. Организация управления реализацией подпрограммы Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется министерством здравоохранения области - государственным заказчиком подпрограммы. При необходимости государственный заказчик вносит в установленном порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы. Контроль ведется на основании государственной статистической отчетности, государственных контрактов и включает: периодическую отчетность исполнителей о реализации мероприятий подпрограммы; контроль за целевым и эффективным использованием средств; контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения государственных заказов, объемов работ. Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и выполнении программы в соответствии с порядком, установленным государственным заказчиком. Министерство здравоохранения области представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные итоговые отчеты о ходе и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств. IX. ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 802; от 20.02.2012 г. N 73) 1. Паспорт подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |"Строительство объектов здравоохранения" | | |на 2012 - 2014 годы | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Основания для разработки |Федеральная целевая программа "Экономическое | |программы |и социальное развитие Дальнего Востока | | |и Забайкалья на период до 2013 года", | | |утвержденная постановлением Правительства РФ | | |от 15.04.1996 N 480; | | | | | |Федеральный закон от 06.10.1999 | | |N 184-ФЗ "Об общих принципах организации | | |законодательных (представительных) | | |и исполнительных органов государственной | | |власти субъектов Российской Федерации" | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Государственный заказчик |Министерство строительства и архитектуры | |подпрограммы |области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основной разработчик |Министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |Приведение материально-технической базы | | |учреждений здравоохранения в соответствие | | |предъявляемым к ним нормативным требованиям, | | |а также в соответствие требованиям порядков | | |оказания медицинской помощи | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основная задача |Совершенствование оказания хирургической | |подпрограммы |помощи населению области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Перечень основных |1. Строительство хирургического корпуса | |мероприятий |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная | | |клиническая больница", г. Благовещенск. | | | | | |2. Софинансирование объектов капитального | | |строительства муниципальной собственности | | |в сфере здравоохранения | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Сроки реализации |2012 - 2014 годы | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2013 - 2014 годы - 3544022,6 тыс. руб., | | |из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |39700,0 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 8700,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 27000,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 4000,0 тыс. руб.; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3487772,6 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.; | | | | | |средства местного бюджета - | | |16550,0 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. руб., | | |2013 год - 1350,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 200,0 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------| |Ожидаемые конечные |Ввод в эксплуатацию объектов | |результаты реализации |здравоохранения | |подпрограммы | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации ГБУЗ Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" - ведущее учреждение здравоохранения области, располагающее современными лечебно-диагностическими технологиями, что позволяет обеспечивать потребность детского населения в специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичные ее виды. МУЗ "Городская клиническая больница" г. Благовещенск является муниципальным учреждением здравоохранения, основной задачей которого является удовлетворение населения медицинскими услугами и лечебно-профилактическими мероприятиями. Деятельность данных учреждений вносит существенный вклад в развитие системы здравоохранения области. 2.2. Описание проблемы Условия, в которых сегодня функционируют хирургические отделения, не позволяют обеспечить проведение необходимого обследования и лечения на современном уровне. Специализированные отделения не имеют необходимых площадей. Недостаток площадей, устаревшая планировка зданий, неисправность вентиляционных систем, горячего и холодного водоснабжения, канализации, больничных лифтов, электроснабжения нарушают внутренний режим и создают неблагоприятную обстановку в социально значимых учреждениях. Строительство хирургического блока на 250 коек ГБУЗ Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" и хирургического блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая больница" г. Благовещенска будут способствовать выполнению стандартов оказания медицинской помощи, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, обеспечению оптимальных условий пребывания больных в стационаре, достижению современного качества обслуживания пациентов, соблюдению гигиены труда медицинских работников, приведению площадей функциональных помещений в соответствие санитарному законодательству; наличию необходимых площадей для размещения современного медицинского оборудования. 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики В рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" ведется строительство хирургического корпуса на 250 коек ГБУЗ Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" и хирургического блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая больница" г. Благовещенск. В рамках программных мероприятий предусматривается введение в эксплуатацию социально значимых объектов здравоохранения. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы Цель - приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие предъявляемым к ним нормативным требованиям, а также в соответствие требованиям порядков оказания медицинской помощи. Задачи подпрограммы |———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————|———————————————————| | | | | | описание результата | количественная | | | | | | (качественная | оценка | | | | | | характеристика) | | |———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————| |1. |Совершенствование оказания|Отсутствие необходимого |2012 - |Повышение уровня |Ввод в эксплуатацию| | |хирургической помощи |количества площадей, |2014 года |хирургической помощи |2 объектов | | |населению области |неисправность вентиляционных| |населению и улучшение|здравоохранения | | | |систем, горячего и холодного| |условий пребывания | | | | |водоснабжения, канализации, | |больных в стационаре | | | | |больничных лифтов, | | | | | | |электроснабжения | | | | |———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————| 4. Система программных мероприятий (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 802; от 20.02.2012 г. N 73) |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)| | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |1. |Совершенствование оказания | | | | | | |хирургической помощи | | | | | | |населению области | | | | | +----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.1.|Строительство хирургического|2400472,0 |2012 - |Министерство |Строительство хирургического| | |корпуса на 250 коек | |2014 годы |строительства и |корпуса позволит повысить | | |областного государственного | | |архитектуры |уровень специализированной | | |учреждения здравоохранения | | |области; |хирургической помощи | | |"Амурская областная детская | | |казенное |и улучшить условия | | |клиническая больница", | | |учреждение |пребывания детей | | |г. Благовещенск | | |"Строитель" |в стационаре | +----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.2.|Софинансирование объектов |1143550,6 |2012 - |Министерство |Доступность современной | | |капитального строительства | |2014 годы |строительства |хирургической помощи | | |муниципальной собственности | | |и архитектуры |населению области | | |в сфере здравоохранения | | |области | | |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| 5. Механизм реализации программы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) Ответственным за реализацию подпрограммы является министерство строительства и архитектуры области. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование мероприятий по строительству объектов здравоохранения осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области в форме капитальных вложений в основные средства государственного казенного учреждения Амурской области "Строитель", созданного на базе имущества, находящегося в областной собственности, а также во вновь строящиеся объекты, не закрепленные за указанным учреждением. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения осуществляется в порядке согласно приложению N 2 к подпрограмме. Для реализации подпрограммы предусматривается использовать, помимо средств областного и местного бюджетов, средства федерального бюджета. Министерство строительства и архитектуры области: проводит мониторинг реализации программы; контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; в установленном порядке представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области информацию о ходе реализации подпрограммы. 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2014 годы - 3544022,6 тыс. руб., из них: средства областного бюджета - 39700,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 8700,0 тыс. руб.; 2013 год - 27000,0 тыс. руб.; 2014 год - 4000,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 3487772,6 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1012650,0 тыс. руб.; 2013 год - 1010800,0 тыс. руб.; 2014 год - 1464322,6 тыс. руб.; средства местного бюджета - 16550,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 15000,0 тыс. руб.; 2013 год - 1350,0 тыс. руб.; 2014 год - 200,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Наименование мероприятий| Всего |2012 год |2013 год |2014 год | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Всего по программе |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6| +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Капитальные вложения |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6| +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Федеральный бюджет |3487772,6|1012650,0|1010800,0|1464322,6| +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Областной бюджет |39700,0 |8700,0 |27000,0 |4000,0 | +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 | +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+---------+---------+---------+---------+ |Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | |п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|—————————| | | | вложения, | всего |федеральный|областной| местный | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет | бюджет | | | | прочие | | | | | | | | расходы) | | | | | |————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————| | |Всего по подпрограмме | |3544022,6 |3487772,6 |39700,0 |16550,0 | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ |1. |Совершенствование оказания | | | | | | | |хирургической помощи | | | | | | | |населению области | | | | | | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ |1.1.|Строительство хирургического|Капитальные | | | | | | |корпуса на 250 коек |вложения | | | | | | |областного государственного | | | | | | | |учреждения здравоохранения | | | | | | | |"Амурская областная детская | | | | | | | |клиническая больница", | | | | | | | |г. Благовещенск | | | | | | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ | |2012 год | |644250,0 |639050,0 |5200,0 | | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ | |2013 год | |589300,0 |575800,0 |13500,0 | | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ | |2014 год | |1166922,0 |1164922,0 |2000,0 | | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ | |Итого | |2400472,0 |2379772,0 |20700,0 | | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ |1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | | | |капитального строительства |вложения | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | | | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ | |2012 год | |392100,0 |373600,0 |3500,0 |15000,0 | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ | |2013 год | |449850,0 |435000,0 |13500,0 |1350,0 | +----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+ | |2014 год | |301600,6 |299400,6 |2000,0 |200,0 | |————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————| | |Итого | |1143550,6 |1108000,6 |19000,0 |16550,0 | |————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————| 7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов реализации программы Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатель по годам | |п/п| эффективности |измерения| показателя | реализации: | | | | |за предшествующий| | | | | | год | | | | | |—————————————————|————————|————————|————————| | | | | 2011 год |2012 год|2013 год|2014 год| |———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————| |1. |Подпрограмма "Строительство| | | | | | | |объектов здравоохранения" | | | | | | |———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————| | |Индикатор 1: готовность |% | | | |100 | | |ввода в эксплуатацию | | | | | | |———|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————| Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) |——|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————| | | Наименование мероприятий |Коэффициенты значимости| | | |программных мероприятий| | | |—————————|————|————————| | | |2012 год |2013|2014 год| |——|——————————————————————————————————————————————|—————————|————|————————| |1.|Хирургический корпус на 250 коек областного |0,5 |0,5 |0,5 | | |государственного учреждения здравоохранения | | | | | |"Амурская областная детская клиническая | | | | | |больница", г. Благовещенск | | | | +--+----------------------------------------------+---------+----+--------+ |2.|Софинансирование объектов капитального |0,5 |0,5 |0,5 | | |строительства муниципальной собственности | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | |——|——————————————————————————————————————————————|—————————|————|————————| Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы представлена в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 8. Организация управления реализацией подпрограммы Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется министерством здравоохранения области - государственным заказчиком подпрограммы. При необходимости государственный заказчик вносит в установленном порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы. Контроль ведется на основании государственной статистической отчетности, государственных контрактов и включает: периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы; контроль за целевым и эффективным использованием средств; контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения государственных заказов, объемов работ. Министерство строительства и архитектуры области отчитывается об использовании выделенных им средств на выполнении подпрограммы в министерство здравоохранения области и министерство экономического развития, промышленности и транспорта области. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 802) Приложение N 1 к подпрограмме СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | результат |—————————|—————————|——————————————————| | | | (тыс. руб.) | в стоимостном |2012 год |2013 год | 2014 год | | | | |или количественном| | | | | | | | выражении | | | | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| | |Всего по подпрограмме |3544022,6 | |1036350,0|1039150,0|1468522,6 | +----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------+ |1. |Совершенствование оказания | | | | | | | |хирургической помощи | | | | | | | |населению области | | | | | | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| |1.1.|Строительство хирургического|2400472,0 |Строительство | | |Строительство | | |корпуса на 250 коек | |хирургического | | |хирургического | | |областного государственного | |корпуса позволит | | |корпуса позволит | | |учреждения здравоохранения | |повысить уровень | | |повысить уровень | | |"Амурская областная детская | |специализированной| | |специализированной| | |клиническая больница", | |хирургической | | |хирургической | | |г. Благовещенск | |помощи и улучшить | | |помощи и улучшить | | | | |условия пребывания| | |условия пребывания| | | | |детей | | |детей | | | | |в стационаре. Ввод| | |в стационаре. Ввод| | | | |объекта | | |объекта | | | | |на 250 коек | | |на 250 коек | | | | |в эксплуатацию | | |в эксплуатацию | +----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------| |1.2.|Софинансирование объектов |1143550,6 |Повышение уровня | | |Повышение уровня | | |капитального строительства | |хирургической | | |хирургической | | |муниципальной собственности | |помощи населению | | |помощи населению | | |в сфере здравоохранения | |и улучшение | | |и улучшение | | | | |условий пребывания| | |условий пребывания| | | | |стационаре | | |стационаре | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| Приложение N 2 к подпрограмме ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) 1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (далее - муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения (далее - субсидии). Субсидия предоставляется в целях обеспечения нормативных требований, предъявляемых к медицинским учреждениям. 2. Условиями предоставления субсидий являются: наличие утвержденных и действующих муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия; наличие в бюджете муниципального образования расходных обязательств на финансирование объектов капитального строительства в сфере здравоохранения в объеме не менее 10% от размера субсидий областного бюджета. 3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: уровень технической готовности объекта капитального строительства в сфере здравоохранения не менее 35%; наличие у муниципального образования потребности в обеспечении стационарной и амбулаторной поликлинической помощи. 4. Министерство строительства и архитектуры области осуществляет сбор заявок от муниципальных образований в 2012 году до 1 марта, в последующие годы - до 1 октября года, предшествующего планируемому. 5. Распределение субсидий из областного бюджета рассчитывается по следующей формуле: Vn Сn = С x ----, V где: Сn - размер субсидий бюджету n-го муниципального образования области; С - общий объем годовых субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на реализацию программных мероприятий; Vn - объем средств, заявленный n-м муниципальным образованием для финансирования мероприятий программы; V - общий объем заявленных средств по объектам муниципальных образований, включенным в перечень на предоставление субсидий в планируемом финансовом году. 6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения утверждается Правительством области. 7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с соглашением, заключенным между министерством строительства и архитектуры области (далее - главный распорядитель) и муниципальным образованием. 8. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется главным распорядителем исходя из степени достижения муниципальным образованием установленного соглашением значений показателя результативности предоставления субсидии. 9. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующего перечисления в установленном порядке на счет бюджета соответствующего муниципального образования. Перечисление главным распорядителем средств областного бюджета субсидий муниципальным образованиям осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями. 10. Средства, поступающие из областного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, отражаются в бюджетах муниципальных образований в соответствии с бюджетной классификацией. 11. Ответственность за достоверность сведений, представляемых главному распорядителю средств областного бюджета, и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования. 12. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 13. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению. 14. В случае увеличения в текущем финансовом году утвержденного объема бюджетных ассигнований министерство строительства и архитектуры области осуществляет дополнительное распределение. 15. Перераспределение (дополнительное распределение) осуществляется на основании письменного обращения муниципального образования о дополнительной потребности путем внесения изменений в постановление о распределении субсидии. 16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. X. Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год (Дополнена - Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) 1. Паспорт подпрограммы |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |"Совершенствование медицинской помощи больным| | |с онкологическими заболеваниями" на 2012 год | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Основания для разработки |1. Постановление Правительства Российской | |подпрограммы |Федерации от 27.12.2011 N 1164 | | |"О финансовом обеспечении за счет бюджетных | | |ассигнований федерального бюджета | | |мероприятий, направленных | | |на совершенствование медицинской помощи | | |больным с онкологическими заболеваниями". | | | | | |2. Постановление Правительства Амурской | | |области от 07.12.2007 N 28 | | |"Об утверждении Порядков принятия решений | | |о разработке долгосрочных целевых программ, | | |их формирования и реализации, а также | | |проведения оценки эффективности" | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Государственный заказчик |Министерство строительства и архитектуры | |подпрограммы |области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основной разработчик |Министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |Снижение инвалидности и смертности | | |при злокачественных новообразованиях | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основные задачи |Совершенствование оказания специализированной| |подпрограммы |и высокотехнологичной медицинской помощи | | |больным со злокачественными новообразованиями| +---------------------------+---------------------------------------------+ |Перечень основных |Реконструкция отделения лучевой терапии | |мероприятий |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | | |областной онкологический диспансер" | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Сроки реализации |2012 год | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 год - 58596,42 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Ожидаемые конечные |1. Увеличение доли больных | |результаты реализации |со злокачественными новообразованиями, | |подпрограммы |наблюдающихся 5 лет и более после | | |установления диагноза (пятилетняя | | |выживаемость), до 52%. | | | | | |2. Снижение смертности населения | | |от злокачественных новообразований | | |до 163,0 на 100 тысяч человек населения | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации В Амурской области ежегодно заболевают одной из форм злокачественных опухолей около 2600 человек и умирают почти 1300 человек. Онкологические заболевания занимают второе место в структуре причин смертности населения. Смертность от злокачественных новообразований составляет 171,4 случая на 100 тыс. населения. В структуре смертности по Амурской области на первом месте рак легких (12,4%), на втором - рак кожи (12,4%), на третьем - рак молочной железы, 11,4%. В области регистрируется высокий уровень одногодичной летальности - 31,7% (по России - 29,2%). Показатель летальности больных злокачественными новообразованиями в течение года после установления диагноза является одним из наиболее объективных параметров, отражающих состояние диагностики и лечения данной категории пациентов. В 2010 году высоким остается этот показатель у больных раком пищевода (61,1%), легкого (60,3%), желудка (57,8%), ободочной кишки (34,4%). 2.2. Описание проблемы Одним из главных направлений в доступной специализированной помощи онкологическим больным считается лучевая терапия, для оказания которой требуется специальное помещение. 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики Реализация в области в 2011 году мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Амурской области на 2011 - 2013 годы" (подпрограмма "Онкология") и "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в Амурской области на 2011 - 2013 годы" позволила внедрить в диагностику и лечение злокачественных новообразований современные технологии, укрепить материально-техническую базу первичного онкологического звена и областного онкологического диспансера, обеспечить доступность паллиативного лечения и реабилитации онкологических больных, организовать информационно-пропагандистскую систему профилактики онкологических заболеваний. В рамках программных мероприятий предусмотрена реконструкция отделения лучевой терапии корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский областной онкологический диспансер". 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы Цель - снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях. Задачи подпрограммы |———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование | Период | Ожидаемый результат | |п/п| |решаемой проблемы |реализации|—————————————————|——————————————| | | | | | описание |количественная| | | | | | результата | оценка | | | | | | (качественная | | | | | | | характеристика) | | |———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————| |1. |Совершенствование оказания |Высокий уровень |2012 год |Совершенствование|Реконструкция | | |специализированной и высокотехнологичной|заболеваемости | |оказания |отделения | | |медицинской помощи больным |и смертности | |медицинской |лучевой | | |со злокачественными новообразованиями |населения | |помощи больным |терапии | | | |от злокачественных| |с онкологическими|корпуса | | | |новообразований | |заболеваниями |ГБУЗ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Амурский | | | | | | |областной | | | | | | |онкологический| | | | | | |диспансер" | |———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————| 4. Система мероприятий подпрограммы |————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————| | N |Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | результат | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее |(в количественном| | | | | |подведомственное| измерении) | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————| |1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями| |————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————| |1.1.|Реконструкция отделения |58596,42 |2012 год |Министерство |Реконструкция | | |лучевой терапии корпуса | | |строительства |отделения лучевой| | |ГБУЗ Амурской области | | |и архитектуры |терапии корпуса | | |"Амурский областной | | |области, |ГБУЗ Амурской | | |онкологический диспансер"| | |государственное |области "Амурский| | | | | |казенное |областной | | | | | |учреждение |онкологический | | | | | |Амурской области|диспансер" | | | | | |"Строитель" | | |————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————| 5. Механизм реализации подпрограммы Ответственным за реализацию подпрограммы является министерство строительства и архитектуры области. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование мероприятий по реконструкции отделения лучевой терапии корпуса ГБУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер" осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области в форме капитальных вложений в основные средства государственного казенного учреждения Амурской области "Строитель", созданного на базе имущества, находящегося в областной собственности. Министерство строительства и архитектуры области: проводит мониторинг реализации программы; контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; в установленном порядке представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области информацию о ходе реализации подпрограммы. 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 58596,42 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год| | |областной| | | | бюджет | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| |Всего по программе |58596,42 |58596,42| |---------------------------------------------+---------+--------| |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42| |---------------------------------------------+---------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |Прочие нужды |0,0 |0,0 | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименования мероприятий | Всего, |В том числе| |п/п | | областной | по годам | | | | бюджет |———————————| | | |(тыс. руб.)| 2012 | |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Всего по подпрограмме |58596,42 |58596,42 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------| | |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------| | |НИОКР | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------| | |Прочие нужды | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------| |1. |Совершенствование оказания медицинской |58596,42 |58596,42 | | |помощи больным с онкологическими | | | | |заболеваниями | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------| | |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии |58596,42 |58596,42 | | |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | | |областной онкологический диспансер" | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Прочие нужды | | | |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————| 7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов реализации подпрограммы Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————| | N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение |Показатель| |п/п| эффективности | | показателя | по годам | | | | |за предшествующий|реализации| | | | | год | | | | | |—————————————————|——————————| | | | | 2011 год | 2012 год | |———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————| |1. |Подпрограмма "Совершенствование | | | | | |медицинской помощи больным | | | | | |с онкологическими заболеваниями" | | | | +---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+ | |Индикатор 1: смертность населения |Количество случаев |165,0 |163,0 | | |от злокачественных новообразований |на 100 тыс. человек| | | | | |населения | | | +---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+ | |Индикатор 2: пятилетняя выживаемость|Процентов от общего|51,6 |52,0 | | |больных со злокачественными |числа пациентов | | | | |новообразованиями |онкологического | | | | | |профиля, которым | | | | | |диагноз установлен | | | | | |в течение последних| | | | | |5 лет | | | |———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————| Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы |————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе | |п/п | | всего | результат | по годам | | | | (тыс. руб.) | в стоимостном | реализации | | | | |или количественном|——————————————| | | | | выражении | 2012 год | |————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————| | |Всего по подпрограмме |58596,42 | |58596,42 | |————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————| |1. |Совершенствование оказания |58596,42 | | | | |медицинской помощи больным | | | | | |с онкологическими заболеваниями| | | | +----+-------------------------------+---------------+------------------+--------------+ |1.1.|Реконструкция отделения лучевой|58596,42 |Реконструкция |Реконструкция | | |терапии корпуса ГБУЗ Амурской | |отделения лучевой |отделения | | |области "Амурский областной | |терапии корпуса |лучевой | | |онкологический диспансер" | |ГБУЗ Амурской |терапии | | | | |области "Амурский |корпуса | | | | |областной |ГБУЗ Амурской | | | | |онкологический |области | | | | |диспансер" |"Амурский | | | | | |областной | | | | | |онкологический| | | | | |диспансер" | |————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————| Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |————|——————————————————————————————————————————————|————————————| | N | Наименование мероприятий |Коэффициенты| |п/п | | значимости | | | |программных | | | |мероприятий | | | |————————————| | | | 2012 год | |————|——————————————————————————————————————————————|————————————| |1. |Совершенствование оказания медицинской помощи |1,0 | | |больным с онкологическими заболеваниями | | |————|——————————————————————————————————————————————|————————————| |1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии |1,0 | | |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | |областной онкологический диспансер" | | |————|——————————————————————————————————————————————|————————————| 8. Организация управления реализацией подпрограммы Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется министерством строительства и архитектуры области - государственным заказчиком подпрограммы. При необходимости государственный заказчик вносит в установленном порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы. Контроль ведется на основании государственной статистической отчетности, государственных контрактов и включает: периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы; контроль за целевым и эффективным использованием средств; контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения государственных заказов, объемов работ. Министерство строительства и архитектуры области отчитывается об использовании выделенных им средств на выполнении подпрограммы в министерство здравоохранения области и министерство экономического развития, промышленности и транспорта области. Приложение N 2 к постановлению Правительства Амурской области от 20.02.2012 N 73 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | результат |—————————|—————————|——————————————————| | | | (тыс. руб.) | в стоимостном |2012 год |2013 год | 2014 год | | | | |или количественном| | | | | | | | выражении | | | | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| | |Всего по подпрограмме |3544022,6 | |1036350,0|1039150,0|1468522,6 | +----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------+ |1. |Совершенствование оказания | | | | | | | |хирургической помощи | | | | | | | |населению области | | | | | | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| |1.1.|Строительство хирургического|2400472,0 |Строительство | | |Строительство | | |корпуса на 250 коек | |хирургического | | |хирургического | | |областного государственного | |корпуса позволит | | |корпуса позволит | | |учреждения здравоохранения | |повысить уровень | | |повысить уровень | | |"Амурская областная детская | |специализированной| | |специализированной| | |клиническая больница", | |хирургической | | |хирургической | | |г. Благовещенск | |помощи и улучшить | | |помощи и улучшить | | | | |условия пребывания| | |условия пребывания| | | | |детей | | |детей | | | | |в стационаре. Ввод| | |в стационаре. Ввод| | | | |объекта | | |объекта | | | | |на 250 коек | | |на 250 коек | | | | |в эксплуатацию | | |в эксплуатацию | +----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------| |1.2.|Софинансирование объектов |1143550,6 |Повышение уровня | | |Повышение уровня | | |капитального строительства | |хирургической | | |хирургической | | |муниципальной собственности | |помощи населению | | |помощи населению | | |в сфере здравоохранения | |и улучшение | | |и улучшение | | | | |условий пребывания| | |условий пребывания| | | | |стационаре | | |стационаре | |————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————| Приложение N 3 к постановлению Правительства Амурской области от 20.02.2012 N 73 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (далее - муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения (далее - субсидии). Субсидия предоставляется в целях обеспечения нормативных требований, предъявляемых к медицинским учреждениям. 2. Условиями предоставления субсидий являются: наличие утвержденных и действующих муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия; наличие в бюджете муниципального образования расходных обязательств на финансирование объектов капитального строительства в сфере здравоохранения в объеме не менее 10% от размера субсидий областного бюджета. 3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: уровень технической готовности объекта капитального строительства в сфере здравоохранения не менее 35%; наличие у муниципального образования потребности в обеспечении стационарной и амбулаторной поликлинической помощи. 4. Министерство строительства и архитектуры области осуществляет сбор заявок от муниципальных образований в 2012 году до 1 марта, в последующие годы - до 1 октября года, предшествующего планируемому. 5. Распределение субсидий из областного бюджета рассчитывается по следующей формуле: Vn Сn = С x ----, V где: Сn - размер субсидий бюджету n-го муниципального образования области; С - общий объем годовых субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на реализацию программных мероприятий; Vn - объем средств, заявленный n-м муниципальным образованием для финансирования мероприятий программы; V - общий объем заявленных средств по объектам муниципальных образований, включенным в перечень на предоставление субсидий в планируемом финансовом году. 6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения утверждается Правительством области. 7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с соглашением, заключенным между министерством строительства и архитектуры области (далее - главный распорядитель) и муниципальным образованием. 8. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется главным распорядителем исходя из степени достижения муниципальным образованием установленного соглашением значений показателя результативности предоставления субсидии. 9. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующего перечисления в установленном порядке на счет бюджета соответствующего муниципального образования. Перечисление главным распорядителем средств областного бюджета субсидий муниципальным образованиям осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями. 10. Средства, поступающие из областного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, отражаются в бюджетах муниципальных образований в соответствии с бюджетной классификацией. 11. Ответственность за достоверность сведений, представляемых главному распорядителю средств областного бюджета, и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования. 12. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 13. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению. 14. В случае увеличения в текущем финансовом году утвержденного объема бюджетных ассигнований министерство строительства и архитектуры области осуществляет дополнительное распределение. 15. Перераспределение (дополнительное распределение) осуществляется на основании письменного обращения муниципального образования о дополнительной потребности путем внесения изменений в постановление о распределении субсидии. 16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|