Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 613

Документ имеет не последнюю редакцию.
                           IV. ПОДПРОГРАММА
          "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ" НА 2012 ГОД

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Инфекции, передаваемые половым путем"       |
|                           |на 2012 год                                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки   |Постановление Правительства Амурской области |
|программы                  |от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении           |
|                           |Порядков принятия решений о разработке       |
|                           |долгосрочных целевых программ, их            |
|                           |формирования и реализации, а также проведения|
|                           |оценки эффективности"                        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Снижение распространения инфекций,           |
|                           |передаваемых половым путем                   |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основная задача            |Совершенствование специализированной         |
|подпрограммы               |медицинской помощи при инфекциях,            |
|                           |передаваемых половым путем                   |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Внедрение современных методов диагностики    |
|мероприятий                |инфекций, передаваемых половым путем         |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 год                                     |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 962,0 тыс. руб.                |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Обеспечение высокой степени выявления     |
|результаты реализации      |инфекций, передаваемых половым путем, до 98% |
|подпрограммы               |обнаружения.                                 |
|                           |                                             |
|                           |2. Проведение ежегодно 2000 исследований     |
|                           |на определение возбудителей инфекций,        |
|                           |передаваемых половым путем                   |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     В 2010   году   заболеваемость   населения   области  инфекциями,
передаваемыми половым путем,  составила 575,7 (639,9 - 2009 г.) на 100
тыс. населения, что выше в 1,5 раза, чем в среднем по РФ - 381,9. Выше
среднего по РФ уровень заболеваемости сифилисом - 147,6 (РФ  -  53,3),
гонореей  -  96,0  (РФ  -  48,1),  трихомонозом  - 181,7 (РФ - 144,7),
урогенитальным  хламидиозом  -  96,3  (РФ  -  80,3),   аногенитальными
бородавками   -   52,4   (РФ   -  34,7).  В  то  же  время  показатель
заболеваемости урогенитальным герпесом в области в 2010 году составлял
10,9 на 100 тыс.  населения,  т.е.  в 1,9 раза ниже, чем по РФ (20,8),
что свидетельствует о недостаточном  уровне  лабораторной  диагностики
данного заболевания.

                        2.2. Описание проблемы

     Число лиц   в  активном  репродуктивном  возрасте  с  инфекциями,
передаваемыми половым путем,  значительно: 15 - 17 лет - 4,8%, 18 - 19
лет  -  9,2%,  от  20  до  29  лет - 49,6%  от всех зарегистрированных
случаев.  Только  в  2010  году  по  области  на  учет  с  инфекциями,
передаваемыми половым путем,  взято 3362 женщины,  что составило 60,9%
от всех зарегистрированных случаев,  это больше,  чем в 2008  году  на
4,3%. Из них женщины детородного возраста составляют 82,0%.
     По социальному положению 20% больных заболеваниями, передаваемыми
половым путем,  составляют учащиеся,  подростки,  дети. В связи с этим
бесплатная, своевременная и высоко специфическая диагностика и лечение
инфекций,  передаваемых  половым  путем,  современными  лекарственными
препаратами остаются актуальной проблемой.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     В рамках  программных  мероприятий   предусматривается   внедрить
комплекс  мер  по  профилактике  и диагностике инфекций,  передаваемых
половым путем,  на  протяжении  всего  срока  реализации  долгосрочной
целевой программы.

        3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

     Цель - повышение доступности  современной  диагностики  инфекций,
передаваемыми половым путем.

                         Задачи подпрограммы

                                                          Таблица N 1

|———|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| N |        Наименование задачи         |    Наименование решаемой    |  Период  |                 Ожидаемый результат                  |
|п/п|                                    |          проблемы           |реализации|———————————————————————————|——————————————————————————|
|   |                                    |                             |          |    описание результата    |  количественная оценка   |
|   |                                    |                             |          |       (качественная       |                          |
|   |                                    |                             |          |      характеристика)      |                          |
|———|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————————————————————|——————————————————————————|
|1. |Совершенствование специализированной|Нестабильная обстановка      |2012 год  |Повышение доступности      |Приобретение тест-систем  |
|   |медицинской помощи при инфекциях,   |по инфекционным заболеваниям,|          |современной качественной   |и реагентов для проведения|
|   |передаваемых половым путем          |передаваемым половым путем   |          |диагностики инфекций,      |исследований с целью      |
|   |                                    |                             |          |передаваемых половым путем,|выявления инфекций,       |
|   |                                    |                             |          |увеличение числа           |передаваемых половым путем|
|   |                                    |                             |          |привлеченных к обследованию|                          |
|   |                                    |                             |          |на инфекции, уменьшение    |                          |
|   |                                    |                             |          |количества осложнений      |                          |
|   |                                    |                             |          |от длительно текущих       |                          |
|   |                                    |                             |          |инфекций                   |                          |
|———|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————————————————————|——————————————————————————|

                 4. Система мероприятий подпрограммы

|————|——————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|
| N  |     Наименование     | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |      Ожидаемый результат      |
|п/п |     программных      |   всего   |реализации|   заказчик,    | (в количественном измерении)  |
|    |     мероприятий      |(тыс. руб.)|          |соответствующее |                               |
|    |                      |           |          |подведомственное|                               |
|    |                      |           |          |   бюджетное    |                               |
|    |                      |           |          |  учреждение,   |                               |
|    |                      |           |          | ответственное  |                               |
|    |                      |           |          | за реализацию  |                               |
|    |                      |           |          |  мероприятия   |                               |
|————|——————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|
| 1  |          2           |     3     |    4     |       5        |               6               |
|————|——————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|
|      1. Совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых       |
|                                           половым путем                                           |
|————|——————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|
|1.1.|Внедрение современных |962,0      |2012 год  |Министерство    |Приобретение 50 наборов тест - |
|    |методов диагностики   |           |          |здравоохранения |систем, а также 10 наборов     |
|    |инфекций, передаваемых|           |          |области,        |реагентов для генитальной      |
|    |половым путем         |           |          |ГБУЗ Амурской   |системы позволит обеспечить    |
|    |                      |           |          |области         |проведение 2000 исследований   |
|    |                      |           |          |"Амурский       |на определение возбудителей    |
|    |                      |           |          |областной       |инфекций, передаваемых половым |
|    |                      |           |          |кожно -         |путем                          |
|    |                      |           |          |венерологический|                               |
|    |                      |           |          |диспансер"      |                               |
|————|——————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————|

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за  реализацию  подпрограммы  является министерство
здравоохранения области.
     Основными исполнителями    подпрограммы    являются    учреждения
здравоохранения области.
     Реализация мероприятий   подпрограммы  осуществляется  на  основе
государственных контрактов,  заключаемых в соответствии с  Федеральным
законом от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Министерство здравоохранения области:
     проводит мониторинг реализации подпрограммы;
     контролирует выполнение  мероприятий  подпрограммы,   целевое   и
эффективное    использование   средств,   выделяемых   на   реализацию
подпрограммы;
     в установленном     порядке     представляет    в    министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.
     Механизм реализации подпрограммы  включает  в  себя  мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.
     Механизм реализации подпрограммы предполагает  финансирование  за
счет средств областного бюджета.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 год - 962,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|          Наименование мероприятий           | Всего,  |2012 год|
|                                             |областной|        |
|                                             | бюджет  |        |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|Всего по программе                           |962,0    |962,0   |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Капитальные вложения                         |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|НИОКР                                        |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Прочие нужды                                 |962,0    |962,0   |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N  |          Наименование мероприятий          |  Всего,   |В том числе|
|п/п |                                            | областной | по годам  |
|    |                                            |  бюджет   |———————————|
|    |                                            |(тыс. руб.)|   2012    |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|    |Всего по подпрограмме                       |962,0      |962,0      |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |962,0      |962,0      |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.  |Совершенствование специализированной        |962,0      |962,0      |
|    |медицинской помощи при инфекциях,           |           |           |
|    |передаваемых половым путем                  |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |0,0        |0,0        |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |962,0      |962,0      |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.|Внедрение современных методов диагностики   |962,0      |962,0      |
|    |инфекций, передаваемых половым путем        |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |0,0        |0,0        |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |962,0      |962,0      |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                         реализации программы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|
| N |  Наименование индикатора  |  Единица измерения  |    Значение     |Показатель|
|п/п|       эффективности       |                     |   показателя    | по годам |
|   |                           |                     |за предшествующий|реализации|
|   |                           |                     |       год       |          |
|   |                           |                     |—————————————————|——————————|
|   |                           |                     |    2011 год     | 2012 год |
|———|———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|
| 1 |             2             |          3          |        5        |    6     |
|———|———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|
|1. |Подпрограмма "Инфекции,    |                     |                 |          |
|   |передаваемые половым       |                     |                 |          |
|   |путем"                     |                     |                 |          |
|———|———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|
|   |Индикатор 1: заболеваемость|Число случаев        |146,5            |145,5     |
|   |сифилисом                  |на 100 тыс. населения|                 |          |
|———|———————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|

           Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| N  |           Наименование мероприятий           |Коэффициенты|
|п/п |                                              | значимости |
|    |                                              |программных |
|    |                                              |мероприятий |
|    |                                              |————————————|
|    |                                              |  2012 год  |
|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.  |Совершенствование специализированной          |1,0         |
|    |медицинской помощи при инфекциях, передаваемых|            |
|    |половым путем                                 |            |
|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.1.|Внедрение современных методов диагностики     |1,0         |
|    |инфекций, передаваемых половым путем          |            |
|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|

               Социально-экономическая результативность
                       мероприятий подпрограммы

|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|
| N  |      Наименование мероприятия      |Финансирование,|   Планируемый результат    |    В том числе по годам    |
|п/п |                                    |     всего     |       в стоимостном        |         реализации         |
|    |                                    |  (тыс. руб.)  |или количественном выражении|————————————————————————————|
|    |                                    |               |                            |          2012 год          |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|
|    |Всего по подпрограмме               |962,0          |                            |962,0 тыс. руб.             |
+----+------------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------|
|1.  |Совершенствование специализированной|962,0          |                            |                            |
|    |медицинской помощи при инфекциях,   |               |                            |                            |
|    |передаваемых половым путем          |               |                            |                            |
+----+------------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+
|1.1.|Внедрение современных методов       |962,0          |Приобретение 50 наборов     |Приобретение 50 наборов     |
|    |диагностики инфекций, передаваемых  |               |тест-систем, а также        |тест-систем, а также        |
|    |половым путем                       |               |10 наборов реагентов        |10 наборов реагентов        |
|    |                                    |               |для генитальной системы     |для генитальной системы     |
|    |                                    |               |позволит обеспечить         |позволит обеспечить         |
|    |                                    |               |проведение 2000 исследований|проведение 2000 исследований|
|    |                                    |               |на определение возбудителей |на определение возбудителей |
|    |                                    |               |инфекций, передаваемых      |инфекций, передаваемых      |
|    |                                    |               |половым путем               |половым путем               |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль  за  реализацией   подпрограммы   осуществляется
министерством  здравоохранения  области  -  государственным заказчиком
программы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется   на  основании  государственной  статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность  исполнителей  о  реализации мероприятий
подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за   соблюдением   сроков   и    качеством    выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении  подпрограммы  в  соответствии  с  порядком,  установленным
государственным заказчиком.
     Министерство здравоохранения  области представляет в министерство
экономического   развития,   промышленности   и   транспорта   области
ежемесячные,  ежеквартальные,  ежегодные  итоговые  отчеты  о  ходе  и
результатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использования
бюджетных средств.



                           V. ПОДПРОГРАММА
                   "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ" НА 2012 ГОД

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Вирусные гепатиты" на 2012 год              |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки   |Постановление Правительства Амурской области |
|программы                  |от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении           |
|                           |Порядков принятия решений о разработке       |
|                           |долгосрочных целевых программ, их            |
|                           |формирования и реализации, а также проведения|
|                           |оценки эффективности"                        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цели подпрограммы          |Снижение заболеваемости, инвалидности        |
|                           |и смертности населения при заболевании       |
|                           |вирусными гепатитами, увеличение             |
|                           |продолжительности и улучшение качества жизни |
|                           |больных вирусными гепатитами                 |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основная задача            |Совершенствование специализированной         |
|подпрограммы               |медицинской помощи, оказываемой лицам,       |
|                           |больным вирусными гепатитами                 |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Лечение больных вирусными гепатитами         |
|мероприятий                |с применением современных лекарственных      |
|                           |средств                                      |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 год                                     |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 7394,3 тыс. руб.               |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Проведение лечения 10 больным,            |
|результаты реализации      |в том числе 9 больным с хроническими         |
|подпрограммы               |вирусными гепатитами B и C, а также          |
|                           |1 больного с циррозом печени в исходе        |
|                           |хронического вирусного гепатита.             |
|                           |                                             |
|                           |2. Снижение вирусной нагрузки, уменьшение    |
|                           |количества осложнений, улучшение качества    |
|                           |жизни больных в 60 - 70% случаев             |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     Показатель заболеваемости хроническими  вирусными  гепатитами  по
области  составил в 2010 году 41,44 на 100 тыс.  населения (2009 год -
33,17;  2008  год  -  27,38).  Заболеваемость   хроническим   вирусным
гепатитом B в 2010 году составила 8,91 на 100 тыс. населения (2009 год
- 9,31;  2008 год - 6,21), хроническим вирусным гепатитом C - 32,52 на
100 тыс. населения (2009 год - 23,86; 2008 год - 21,17). Бессимптомные
носители формируют вокруг себя очаги  инфекции,  являются  потенциалом
формирования хронических вирусных гепатитов.

                        2.2. Описание проблемы

     Проблема снижения заболеваемости острыми вирусными и хроническими
гепатитами,  а  также   их   осложнений   требует   решения   вопросов
совершенствования диагностики,  качества лечения, реабилитации больных
с  вирусными  гепатитами.  Отсутствие  комплексных   мер   по   ранней
диагностике  заболевания и своевременного лечения неизбежно приведет к
увеличению хронических форм вирусных гепатитов с последующим переходом
их в цирроз печени, инвалидизации и смертности больных.
     Использование современных методов диагностики  позволит  выявлять
как  "носителей"  вирусов  гепатитов,  так и осуществлять постоянную и
качественную диагностику больных вирусными  гепатитами  с  последующим
оказанием  высококвалифицированной  медицинской  помощи  с применением
новейших схем терапии.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     В рамках программных  мероприятий  предусматривается  осуществить
комплекс взаимоувязанных мероприятий по лечению и реабилитации больных
хроническими вирусными гепатитами на протяжении всего срока реализации
долгосрочной целевой программы.

        3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

                         Задачи подпрограммы

                                                           Таблица N 1

|———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| N |        Наименование задачи         |Наименование решаемой проблемы|  Период  |                   Ожидаемый результат                    |
|п/п|                                    |                              |реализации|————————————————————————————|—————————————————————————————|
|   |                                    |                              |          |    описание результата     |    количественная оценка    |
|   |                                    |                              |          |       (качественная        |                             |
|   |                                    |                              |          |      характеристика)       |                             |
|———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|
|1. |Совершенствование специализированной|Нестабильная обстановка       |2012 год  |Достижение устойчивого      |Приобретение 796 единиц      |
|   |медицинской помощи, оказываемой     |по заболеваемости хроническими|          |вирусологического ответа    |противовирусных лекарственных|
|   |лицам, больным вирусными гепатитами |формами вирусных              |          |на противовирусную терапию  |форм позволит провести       |
|   |                                    |гепатитов B и C, увеличение   |          |больных хроническими        |лечение 10 больных           |
|   |                                    |инвалидности и смертности     |          |вирусными гепатитами B и C, |хроническими формами вирусных|
|   |                                    |                              |          |уменьшение степени фиброза, |гепатитов B и C, а также     |
|   |                                    |                              |          |увеличение продолжительности|1 больного с циррозом печени |
|   |                                    |                              |          |жизни у больных на стадии   |                             |
|   |                                    |                              |          |цирроза печени              |                             |
|———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|

                 4. Система мероприятий подпрограммы

|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
| N  |Наименование программных | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |    Ожидаемый результат     |
|п/п |       мероприятий       |   всего   |реализации|   заказчик,    |(в количественном измерении)|
|    |                         |(тыс. руб.)|          |соответствующее |                            |
|    |                         |           |          |подведомственное|                            |
|    |                         |           |          |   бюджетное    |                            |
|    |                         |           |          |  учреждение,   |                            |
|    |                         |           |          | ответственное  |                            |
|    |                         |           |          | за реализацию  |                            |
|    |                         |           |          |  мероприятия   |                            |
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
| 1  |            2            |     3     |    4     |       5        |             6              |
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|          1. Совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам,           |
|                                   больным вирусными гепатитами                                    |
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|1.1.|Лечение больных вирусными|7394,3     |2012 год  |Министерство    |Приобретение 796 единиц     |
|    |гепатитами с применением |           |          |здравоохранения |лекарственных форм позволит |
|    |современных лекарственных|           |          |области,        |провести лечение 10 больным,|
|    |средств                  |           |          |ГБУЗ Амурской   |в том числе 9 больным       |
|    |                         |           |          |области         |с хроническим вирусным      |
|    |                         |           |          |"Амурская       |гепатитом B и C, одного     |
|    |                         |           |          |областная       |больного с цирозом печени   |
|    |                         |           |          |инфекционная    |в исходе хронического       |
|    |                         |           |          |больница"       |вирусного гепатита. Это     |
|    |                         |           |          |                |приведет к достижению       |
|    |                         |           |          |                |устойчивого                 |
|    |                         |           |          |                |вирусологического ответа    |
|    |                         |           |          |                |у больных хроническим       |
|    |                         |           |          |                |вирусным гепатитам C        |
|    |                         |           |          |                |в 40 - 60% случаев,         |
|    |                         |           |          |                |с хроническим вирусным      |
|    |                         |           |          |                |гепатитом B - в 50% случаев,|
|    |                         |           |          |                |уменьшению степени фиброза  |
|    |                         |           |          |                |печени, снижению вирусной   |
|    |                         |           |          |                |нагрузки, уменьшению        |
|    |                         |           |          |                |количества осложнений,      |
|    |                         |           |          |                |улучшению качества жизни    |
|    |                         |           |          |                |в 60 - 70% случаев          |
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за реализацию  подпрограммы  является  министерство
здравоохранения области.
     Основными исполнителями    подпрограммы    являются    учреждения
здравоохранения области.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на   основе
государственных  контрактов,  заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Министерство здравоохранения области:
     проводит мониторинг реализации подпрограммы;
     контролирует выполнение   мероприятий   подпрограммы,  целевое  и
активное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
     в установленном     порядке     представляет    в    министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.
     Механизм реализации  программы  включает  в   себя   мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.
     Механизм реализации подпрограммы предполагает  финансирование  за
счет средств областного бюджета.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 7394,3 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|          Наименование мероприятий           | Всего,  |2012 год|
|                                             |областной|        |
|                                             | бюджет  |        |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|Всего по программе                           |7394,3   |7394,3  |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Капитальные вложения                         |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|НИОКР                                        |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Прочие нужды                                 |7394,3   |7394,3  |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N  |          Наименование мероприятий          |  Всего,   |В том числе|
|п/п |                                            | областной | по годам  |
|    |                                            |  бюджет   |———————————|
|    |                                            |(тыс. руб.)|   2012    |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|    |Всего по подпрограмме                       |7394,3     |7394,3     |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|    |Капитальные вложения                        |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |7394,3     |7394,3     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.  |Совершенствование специализированной        |7394,3     |7394,3     |
|    |медицинской помощи, оказываемой лицам,      |           |           |
|    |больным вирусными гепатитами                |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |7394,3     |7394,3     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами        |7394,3     |7394,3     |
|    |с применением современных лекарственных     |           |           |
|    |средств                                     |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |7394,3     |7394,3     |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                       реализации подпрограммы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|
| N |  Наименование индикатора   |  Единица измерения  |    Значение     |Показатель|
|п/п|       эффективности        |                     |   показателя    | по годам |
|   |                            |                     |за предшествующий|реализации|
|   |                            |                     |       год       |          |
|   |                            |                     |—————————————————|——————————|
|   |                            |                     |    2011 год     | 2012 год |
|———|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|
|1. |Подпрограмма "Вирусные      |                     |                 |          |
|   |гепатиты"                   |                     |                 |          |
|———|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|
|   |Индикатор 1: заболеваемость |Число случаев        |39,6             |39,4      |
|   |хроническими вирусными      |на 100 тыс. населения|                 |          |
|   |гепатитами B и C            |                     |                 |          |
|———|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————|

           Коэффициенты значимости программных мероприятий

|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| N  |          Наименование мероприятий          |Коэффициенты значимости|
|п/п |                                            |программных мероприятий|
|    |                                            |———————————————————————|
|    |                                            |       2012 год        |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|1.  |Совершенствование специализированной        |1,0                    |
|    |медицинской помощи, оказываемой лицам,      |                       |
|    |больным вирусными гепатитами                |                       |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами        |1,0                    |
|    |с применением современных лекарственных     |                       |
|    |средств                                     |                       |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

               Социально-экономическая результативность
                       мероприятий подпрограммы

|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|
| N  |      Наименование мероприятия      |Финансирование,|   Планируемый результат    |    В том числе по годам    |
|п/п |                                    |    всего      |       в стоимостном        |         реализации         |
|    |                                    |  (тыс. руб.)  |или количественном выражении|————————————————————————————|
|    |                                    |               |                            |          2012 год          |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1  |                 2                  |       3       |             4              |             5              |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|
|    |Всего по подпрограмме               |7394,3         |                            |7394,3 тыс. руб.            |
+----+------------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+
|1.  |Совершенствование специализированной|7394,3         |                            |                            |
|    |медицинской помощи, оказываемой     |               |                            |                            |
|    |лицам, больным вирусными гепатитами |               |                            |                            |
+----+------------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+
|1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами|7394,3         |Приобретение 796 единиц     |Приобретение 796 единиц     |
|    |с применением современных           |               |лекарственных форм позволит |лекарственных форм позволит |
|    |лекарственных средств               |               |провести лечение 10 больным,|провести лечение 10 больным,|
|    |                                    |               |в том числе 9 больным       |в том числе 9 больным       |
|    |                                    |               |с хроническими вирусными    |с хроническими вирусными    |
|    |                                    |               |гепатитами B и C, 1 больного|гепатитами B и C, 1 больного|
|    |                                    |               |с циррозом печени в исходе  |с циррозом печени в исходе  |
|    |                                    |               |хронического вирусного      |хронического вирусного      |
|    |                                    |               |гепатита. Это приведет      |гепатита. Это приведет      |
|    |                                    |               |к достижению устойчивого    |к достижению устойчивого    |
|    |                                    |               |вирусологического ответа    |вирусологического ответа    |
|    |                                    |               |у больных хроническим       |у больных хроническим       |
|    |                                    |               |вирусным гепатитам C        |вирусным гепатитам C        |
|    |                                    |               |в 40 - 60% случаев,         |в 40 - 60% случаев,         |
|    |                                    |               |с хроническим вирусным      |с хроническим вирусным      |
|    |                                    |               |гепатитом B - в 50% случаев,|гепатитом B - в 50% случаев,|
|    |                                    |               |уменьшению степени фиброза  |уменьшению степени фиброза  |
|    |                                    |               |печени, снижению вирусной   |печени, снижению вирусной   |
|    |                                    |               |нагрузки, уменьшению        |нагрузки, уменьшению        |
|    |                                    |               |количества осложнений,      |количества осложнений,      |
|    |                                    |               |улучшению качества жизни    |улучшению качества жизни    |
|    |                                    |               |в 60 - 70% случаев          |в 60 - 70% случаев          |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль   за   реализацией  подпрограммы  осуществляется
министерством здравоохранения  области  -  государственным  заказчиком
подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется  на  основании  государственной   статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность исполнителей  о  реализации  мероприятий
подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за    соблюдением    сроков   и   качеством   выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении  подпрограммы  в  соответствии  с  порядком,  установленным
государственным заказчиком.
     Министерство здравоохранения области представляет в  министерство
экономического   развития,   промышленности   и   транспорта   области
ежемесячные,  ежеквартальные,  ежегодные  итоговые  отчеты  о  ходе  и
результатах  реализации  подпрограммы  и  эффективности  использования
бюджетных средств.



                           VI. ПОДПРОГРАММА
              "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Вакцинопрофилактика" на 2013 - 2014 годы    |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки   |Постановление Правительства Амурской области |
|программы                  |от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении           |
|                           |Порядков принятия решений о разработке       |
|                           |долгосрочных целевых программ, их            |
|                           |формирования и реализации, а также проведения|
|                           |оценки эффективности"                        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Проведение вакцинации населения              |
|                           |по эпидемическим показаниям                  |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |Достижение высокого уровня охвата населения  |
|подпрограммы               |профилактическими прививками по эпидемическим|
|                           |показаниям                                   |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Обеспечение учреждений здравоохранения       |
|мероприятий                |вакцинами по эпидемическим показаниям        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 - 2014 годы                             |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 37971,0 тыс. руб.,     |
|                           |в том числе:                                 |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 27925,0 тыс. руб.;                |
|                           |2013 год - 8446,0 тыс. руб.;                 |
|                           |2014 год - 1600,0 тыс. руб.                  |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Ежегодный охват вакцинацией 80% детей,    |
|результаты реализации      |20% взрослых.                                |
|подпрограммы               |                                             |
|                           |2. Снижение заболеваемости гриппом,          |
|                           |менингококковой инфекцией, клещевым          |
|                           |энцефалитом, снижение заболеваемости вирусным|
|                           |гепатитом A до 95 - 98 случаев               |
|                           |на 100 тыс. населения                        |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     При сохранении высокого уровня охвата населения профилактическими
прививками продолжают иметь место случаи заболевания детей и  взрослых
менингококковой   инфекцией,   клещевым   энцефалитом,  пневмококковой
инфекцией, гепатитом A, гриппом.
     Напряженная эпидемиологическая     ситуация    по    инфекционным
заболеваниям,  рост  заболеваемости  и   смертности   от   заболеваний
социального    характера    приводят    к    значительному   ухудшению
демографической  ситуации  в  области  и  снижению  ее  экономического
потенциала.

                        2.2. Описание проблемы

     Проблема предупреждения   инфекционных  заболеваний,  управляемых
средствами специфической  профилактики,  остается  одной  из  наиболее
актуальных  в  области.  Эпидемически  значимыми  для области остаются
такие  инфекции,  как  грипп,   менингококковая   инфекция,   клещевой
весенне-летний энцефалит, вирусный гепатит A.
     Главным направлением в снижении  общей  заболеваемости  населения
является  использование  средств  специфической  профилактики.  Создан
механизм ежегодного определения потребности учреждений здравоохранения
в   медицинских   иммунобиологических   препаратах  в  соответствии  с
календарем прививок по  эпидемическим  показаниям  с  учетом  прогноза
эпидемической ситуации на территории области.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     В рамках  программных  мероприятий  предусматривается осуществить
комплекс  взаимоувязанных  мероприятий  по  вакцинации  населения   на
протяжении всего срока реализации подпрограммы.
     На территории  области  осуществляется  реализация   подпрограммы
"Вакцинопрофилактика" долгосрочной целевой программы "Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями в Амурской области на  2009
- 2010 годы".
     Главным направлением  в  снижении   инфекционной   заболеваемости
населения  области  является  специфическая  профилактика медицинскими
иммунобиологическими  препаратами.  Для  достижения  высокого   уровня
охвата    населения    профилактическими   прививками   осуществлялась
реализация мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика".
     В результате      профилактических     мероприятий     улучшилась
эпидемиологическая обстановка по управляемым средствами  специфической
профилактики  инфекциям,  а  именно:  в  2010 году не регистрировалась
заболеваемость  полиомиелитом,  дифтерией,  эпидемическим   паротитом,
коклюшем,  врожденной краснухой, туберкулезом новорожденных; снизилась
заболеваемость  вирусным  гепатитом  A   на   33,7%,   менингококковой
инфекцией - на 19,2%, заболеваемость гриппом - на 23,1%.
     Для обеспечения    санитарно-эпидемиологического     благополучия
населения  требуется  ежегодная  иммунизация  жителей  области  против
инфекций,  являющихся эпидемически значимыми для области, с охватом не
менее  90  -  95%  детского  населения  и не менее 25 - 30%  взрослого
населения.

        3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

     Цели -  достижение  высокого  уровня   охвата   профилактическими
прививками    населения,    снижение    заболеваемости   инфекционными
заболеваниями.

                         Задачи подпрограммы

                                                          Таблица N 1

|———|————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————|
| N |    Наименование задачи     |Наименование решаемой проблемы|  Период  |                Ожидаемый результат                 |
|п/п|                            |                              |реализации|————————————————————————————|———————————————————————|
|   |                            |                              |          |    описание результата     | количественная оценка |
|   |                            |                              |          |       (качественная        |                       |
|   |                            |                              |          |      характеристика)       |                       |
|———|————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|———————————————————————|
|1. |Достижение высокого уровня  |Напряженная эпидемиологическая|2012 -    |Снижение заболеваемости     |Приобретение 167757 доз|
|   |охвата населения            |ситуация по инфекциям,        |2014 годы |гриппом, менингококковой,   |вакцины позволит       |
|   |профилактическими прививками|управляемым средствами        |          |инфекцией, клещевым         |добиться ежегодного    |
|   |по эпидемическим показаниям |специфической профилактики:   |          |энцефалитом. Сохранение     |охвата вакцинацией 80% |
|   |                            |вирусный гепатит A, грипп,    |          |уровня заболеваемости острым|детей, 20% взрослых    |
|   |                            |менингококковая инфекция,     |          |вирусным гепатитом A        |                       |
|   |                            |клещевой энцефалит            |          |до 95 - 98 случаев          |                       |
|   |                            |                              |          |на 100 тыс. населения       |                       |
|———|————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|———————————————————————|

                 4. Система мероприятий подпрограммы

|————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————|
| N  |     Наименование      | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |  Ожидаемый результат   |
|п/п |программных мероприятий|   всего   |реализации|   заказчик,    |   (в количественном    |
|    |                       |(тыс. руб.)|          |соответствующее |       измерении)       |
|    |                       |           |          |подведомственное|                        |
|    |                       |           |          |   бюджетное    |                        |
|    |                       |           |          |  учреждение,   |                        |
|    |                       |           |          | ответственное  |                        |
|    |                       |           |          | за реализацию  |                        |
|    |                       |           |          |  мероприятия   |                        |
|————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————|
| 1  |           2           |     3     |    4     |       5        |           6            |
|————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————|
|         1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками         |
|                                 по эпидемическим показаниям                                 |
|————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————|
|1.1.|Обеспечение медицинских|37971,0    |2012 -    |Министерство    |Приобретение 172457 доз |
|    |организаций области    |           |2014 годы |здравоохранения |вакцин позволит добиться|
|    |вакцинами, всего       |           |          |области         |ежегодного охвата       |
|    |                       |           |          |                |вакцинацией 80% детей,  |
|    |в том числе:           |           |          |                |20% взрослых.           |
|    |                       |           |          |                |Это приведет к снижению |
|    |                       |           |          |                |заболеваемости гриппом, |
|    |                       |           |          |                |менингококковой         |
|    |                       |           |          |                |инфекцией, клещевым     |
|    |                       |           |          |                |энцефалитом, снижению   |
|    |                       |           |          |                |заболеваемости вирусным |
|    |                       |           |          |                |гепатитом A             |
|    |                       |           |          |                |до 95 - 98 случаев      |
|    |                       |           |          |                |на 100 тыс. населения   |
+----+-----------------------+-----------+----------+----------------+------------------------+
|    |вакцина гриппозная     |1898,9     |2012 -    |                |Приобретение 9222 доз   |
|    |                       |           |2013 годы |                |вакцины позволит        |
|    |                       |           |          |                |добиться ежегодного     |
|    |                       |           |          |                |охвата вакцинацией 15%  |
|    |                       |           |          |                |подлежащего контингента |
+----+-----------------------+-----------+----------+----------------+------------------------+
|    |вакцина менингококковая|10289,87   |2012 -    |                |Приобретение 11521 дозы |
|    |                       |           |2014 годы |                |вакцины позволит        |
|    |                       |           |          |                |добиться ежегодного     |
|    |                       |           |          |                |охвата вакцинацией 18%  |
|    |                       |           |          |                |подлежащего контингента |
+----+-----------------------+-----------+----------+----------------+------------------------+
|    |вакцина клещевого      |25448,12   |2012 -    |                |Приобретение 151046 доз |
|    |энцефалита             |           |2014 годы |                |вакцины позволит        |
|    |                       |           |          |                |добиться ежегодного     |
|    |                       |           |          |                |охвата вакцинацией 60%  |
|    |                       |           |          |                |подлежащего контингента |
+----+-----------------------+-----------+----------+----------------+------------------------+
|    |вакцина против         |334,11     |2012 -    |                |Приобретение 668 доз    |
|    |гепатита A             |           |2013 годы |                |вакцины позволит снизить|
|    |                       |           |          |                |заболеваемость населения|
|    |                       |           |          |                |вирусным гепатитом A    |
|    |                       |           |          |                |до 95 - 98 случаев      |
|    |                       |           |          |                |на 100 тыс. населения   |
|————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————|

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за реализацию  подпрограммы  является  министерство
здравоохранения области.
     Основными исполнителями    подпрограммы    являются    учреждения
здравоохранения области.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на   основе
государственных  контрактов,  заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Министерство здравоохранения области:
     проводит мониторинг реализации подпрограммы;
     контролирует выполнение   мероприятий   подпрограммы,  целевое  и
эффективное   использование   средств,   выделяемых   на    реализацию
подпрограммы;
     в установленном    порядке    представляет     в     министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.
     Механизм реализации  подпрограммы  включает  в  себя мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.
     Механизм реализации  подпрограммы  предполагает финансирование за
счет средств областного бюджета.
     Распределение материальных     ценностей     (иммунобиологических
препаратов)  после  проведения  конкурсных  процедур   государственным
заказчиком  осуществляется  в  соответствии  с потребностью по заявкам
учреждений здравоохранения муниципальных районов и городских округов в
пределах средств, выделенных на реализацию программных мероприятий.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 2014 годы -  37971,0  тыс.  руб.,  в  том
числе: 2012 год - 27925,0 тыс. руб.; 2013 год - 8446,0 тыс. руб.; 2014
год - 1600,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| Наименование мероприятий  | Всего,  |2012 год|2013 год|2014 год|
|                           |областной|        |        |        |
|                           | бюджет  |        |        |        |
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
|Всего по программе         |37971,0  |27925,0 |8446,0  |1600,0  |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Капитальные вложения       |0,0      |0,0     |0,0     |0,0     |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|НИОКР                      |0,0      |0,0     |0,0     |0,0     |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Прочие нужды               |37971,0  |27925,0 |8446,0  |1600,0  |
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

|————|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| N  |    Наименование мероприятий    |  Всего,   | В том числе по годам: |
|п/п |                                | областной |————————|———————|——————|
|    |                                |  бюджет   |  2012  | 2013  | 2014 |
|    |                                |(тыс. руб.)|        |       |      |
|————|————————————————————————————————|———————————|————————|———————|——————|
|    |Всего по подпрограмме           |37971,0    |27925,0 |8446,0 |1600,0|
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |Капитальные вложения            |           |        |       |      |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |НИОКР                           |           |        |       |      |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |Прочие нужды                    |37971,0    |27925,0 |8446,0 |1600,0|
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|1.  |Достижение высокого уровня      |37971,0    |27925,0 |8446,0 |1600,0|
|    |охвата населения                |           |        |       |      |
|    |профилактическими прививками    |           |        |       |      |
|    |по эпидемическим показаниям     |           |        |       |      |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |Капитальные вложения            |           |        |       |      |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |НИОКР                           |           |        |       |      |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |Прочие нужды                    |37971,0    |27925,0 |8446,0 |1600,0|
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|1.1.|Обеспечение медицинских         |37971,0    |27925,0 |8446,0 |      |
|    |организаций области вакцинами,  |           |        |       |      |
|    |в том числе:                    |           |        |       |      |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |вакцина гриппозная              |1898,9     |961,56  |937,34 |      |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |вакцина менингококковая         |10289,87   |4356,55 |4333,32|792,0 |
+----+--------------------------------+-----------+--------+-------+------+
|    |вакцина клещевого энцефалита    |25448,12   |22400,85|3047,27|808,0 |
|————|————————————————————————————————|———————————|————————|———————|——————|
|    |вакцина против гепатита A       |334,11     |206,04  |128,07 |      |
|————|————————————————————————————————|———————————|————————|———————|——————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                       реализации подпрограммы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|—————————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————————————————————|
| N |     Наименование индикатора     | Единица |    Значение     |   Показатель по годам    |
|п/п|          эффективности          |измерения|   показателя    |       реализации:        |
|   |                                 |         |за предшествующий|                          |
|   |                                 |         |       год       |                          |
|   |                                 |         |—————————————————|————————|————————|————————|
|   |                                 |         |    2011 год     |2012 год|2013 год|2014 год|
|———|—————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|
|1. |Подпрограмма                     |         |                 |        |        |        |
|   |"Вакцинопрофилактика"            |         |                 |        |        |        |
|———|—————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|
|   |Индикатор 1: охват               |%        |100              |80      |70      |70      |
|   |профилактическими прививками     |         |                 |        |        |        |
|   |детей                            |         |                 |        |        |        |
|———|—————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|

           Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|    |        Наименование мероприятий         | Коэффициенты значимости  |
|    |                                         | программных мероприятий  |
|    |                                         |————————|————————|————————|
|    |                                         |2012 год|2013 год|2014 год|
|————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|1.  |Достижение высокого уровня охвата        |1,0     |1,0     |1,0     |
|    |населения профилактическими прививками   |        |        |        |
|    |по эпидемическим показаниям              |        |        |        |
|————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|1.1.|Обеспечение лечебно-профилактических     |1,0     |1,0     |1,0     |
|    |учреждений области вакцинами             |        |        |        |
|    |по эпидемическим показаниям, всего       |        |        |        |
|————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|

     Социально-экономическая результативность      представлена      в
приложении N 1 к подпрограмме "Вакцинопрофилактика".

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль  за  реализацией   подпрограммы   осуществляется
министерством  здравоохранения  области  -  государственным заказчиком
подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется   на  основании  государственной  статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность  исполнителей  о  реализации мероприятий
подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за   соблюдением   сроков   и    качеством    выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении  подпрограммы  в  соответствии  с  порядком,  установленным
государственным заказчиком.
     Министерство здравоохранения  области представляет в министерство
экономического   развития,   промышленности   и   транспорта   области
ежемесячные,  ежеквартальные,  ежегодные  итоговые  отчеты  о  ходе  и
результатах  реализации  программы   и   эффективности   использования
бюджетных средств.



                                                     Приложение N 1
                                                     к подпрограмме

         СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
                  ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
                         НА 2012 - 2014 ГОДЫ

|————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |  Наименование мероприятия  |Финансирование,|   Планируемый результат   |                           В том числе по годам реализации:                            |
|п/п |                            |     всего     |       в стоимостном       |————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————|
|    |                            |  (тыс. руб.)  |    или количественном     |          2012 год          |         2013 год          |           2014 год           |
|    |                            |               |         выражении         |                            |                           |                              |
|————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————|
| 1  |             2              |       3       |             4             |             5              |             6             |              7               |
|————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————|
|    |Всего по подпрограмме       |37971,0        |                           |27925,0 тыс. руб.           |8446,0 тыс. руб.           |1600,0 тыс. руб.              |
+----+----------------------------+---------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|1.  |Достижение высокого уровня  |37971,0        |                           |                            |                           |                              |
|    |охвата населения            |               |                           |                            |                           |                              |
|    |профилактическими прививками|               |                           |                            |                           |                              |
|    |по эпидемическим показаниям |               |                           |                            |                           |                              |
+----+----------------------------+---------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|1.1.|Обеспечение медицинских     |37971,0        |Приобретение 172457 доз    |Приобретение 142386 доз     |Приобретение 25371 дозы    |Приобретение 4700 доз вакцин  |
|    |организаций области         |               |вакцин позволит добиться   |вакцин позволит добиться    |вакцин позволит добиться   |позволит добиться ежегодного  |
|    |вакцинами, всего            |               |ежегодного охвата          |ежегодного охвата           |ежегодного охвата          |охвата вакцинацией 3,3%.      |
|    |                            |               |вакцинацией 80% детей,     |вакцинацией 80% детей,      |вакцинацией 70% детей,     |Это приведет к снижению       |
|    |                            |               |20% взрослых. Это приведет |20% взрослых. Это приведет  |15% взрослых. Это приведет |заболеваемости менингококковой|
|    |                            |               |к снижению заболеваемости  |к снижению заболеваемости   |к снижению заболеваемости  |инфекцией, клещевым           |
|    |                            |               |гриппом, менингококковой   |гриппом, менингококковой    |гриппом, менингококковой   |энцефалитом                   |
|    |                            |               |инфекцией, клещевым        |инфекцией, клещевым         |инфекцией, клещевым        |                              |
|    |                            |               |энцефалитом, снижению      |энцефалитом, снижению       |энцефалитом, снижению      |                              |
|    |                            |               |заболеваемости вирусным    |заболеваемости вирусным     |заболеваемости вирусным    |                              |
|    |                            |               |гепатитом A                |гепатитом A                 |гепатитом A                |                              |
|    |                            |               |до 95 - 98 случаев         |до 95 - 98 случаев          |до 95 - 98 случаев         |                              |
|    |                            |               |на 100 тыс. населения      |на 100 тыс. населения       |на 100 тыс. населения      |                              |
+----+----------------------------+---------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|    |в том числе:                |               |                           |                            |                           |                              |
+----+----------------------------+---------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|    |вакцина гриппозная          |1898,9         |Приобретение 9222 доз      |Приобретение 4759 доз       |Приобретение 4463 доз      |                              |
|    |                            |               |вакцины позволит добиться  |вакцины позволит добиться   |вакцины позволит добиться  |                              |
|    |                            |               |ежегодного охвата          |ежегодного охвата           |ежегодного охвата          |                              |
|    |                            |               |вакцинацией 15% подлежащего|вакцинацией 15% подлежащего |вакцинацией 15% подлежащего|                              |
|    |                            |               |контингента                |контингента                 |контингента                |                              |
+----+----------------------------+---------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|    |вакцина менингококковая     |10289,87       |Приобретение 11521 дозы    |Приобретение 5445 доз       |Приобретение 5416 доз      |Приобретение 660 доз вакцины  |
|    |                            |               |вакцины позволит добиться  |вакцины позволит добиться   |вакцины позволит добиться  |позволит добиться ежегодного  |
|    |                            |               |ежегодного охвата          |ежегодного охвата           |ежегодного охвата          |охвата вакцинацией 3,3%       |
|    |                            |               |вакцинацией 18% подлежащего|вакцинацией 18% подлежащего |вакцинацией 19% подлежащего|подлежащего контингента       |
|    |                            |               |контингента                |контингента                 |контингента                |                              |
+----+----------------------------+---------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|    |вакцина клещевого энцефалита|25448,12       |Приобретение 151046 доз    |Приобретение 131770 доз     |Приобретение 15236 доз     |Приобретение 4040 доз вакцины |
|    |                            |               |вакцины позволит добиться  |вакцины позволит добиться   |вакцины позволит добиться  |позволит добиться ежегодного  |
|    |                            |               |ежегодного охвата          |ежегодного охвата           |ежегодного охвата          |охвата вакцинацией 3,7%       |
|    |                            |               |вакцинацией 60% подлежащего|вакцинацией 100% подлежащего|вакцинацией 15% подлежащего|подлежащего контингента       |
|    |                            |               |контингента                |в 2012 году контингента     |контингента                |                              |
+----+----------------------------+---------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------------+
|    |вакцина против гепатита A   |334,11         |Приобретение 668 доз       |Приобретение 412 доз вакцины|Приобретение 256 доз       |                              |
|    |                            |               |вакцины позволит снизить   |позволит снизить            |вакцины позволит снизить   |                              |
|    |                            |               |заболеваемость населения   |заболеваемость населения    |заболеваемость населения   |                              |
|    |                            |               |вирусным гепатитом A       |вирусным гепатитом A        |вирусным гепатитом A       |                              |
|    |                            |               |до 95 - 98 случаев         |до 95 - 98 случаев          |до 95 - 98 случаев         |                              |
|    |                            |               |на 100 тыс. населения      |на 100 тыс. населения       |на 100 тыс. населения      |                              |
|————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————|



                          VII. ПОДПРОГРАММА
               "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы     |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки   |Постановление Правительства Амурской области |
|программы                  |от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении           |
|                           |Порядков принятия решений о разработке       |
|                           |долгосрочных целевых программ, их            |
|                           |формирования и реализации, а также проведения|
|                           |оценки эффективности"                        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цели подпрограммы          |Сохранение, восстановление и укрепление      |
|                           |здоровья детей и подростков, снижение        |
|                           |младенческой смертности                      |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |Создание условия для рождения здоровых детей,|
|подпрограммы               |внедрение высокотехнологичных методов        |
|                           |диагностики и профилактики наследственных    |
|                           |заболеваний и врожденных пороков развития    |
|                           |у детей                                      |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Совершенствование службы планирования семьи и|
|мероприятий                |медико-генетического консультирования        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 - 2013 годы                             |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 14513,0 тыс. руб.,     |
|                           |в том числе:                                 |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 6564,0 тыс. руб.;                 |
|                           |2013 год - 7949,0 тыс. руб.                  |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Уменьшение числа детей, рожденных         |
|результаты реализации      |с тяжелыми врожденными пороками развития     |
|подпрограммы               |и хромосомными заболеваниями, на 10% к уровню|
|                           |2013 года.                                   |
|                           |                                             |
|                           |2. Улучшение качества жизни у 10% пролеченных|
|                           |детей с хронической патологией к уровню      |
|                           |2013 года.                                   |
|                           |                                             |
|                           |3. Снижение младенческой смертности          |
|                           |от наследственных заболеваний на 5%          |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     В возрастной  структуре  младенческой  смертности  ведущее  место
занимает ранняя неонатальная смертность (в  первую  неделю  жизни).  В
причинной  структуре  младенческой  смертности  на  первом месте стоят
отдельные состояния перинатального периода,  на  втором  -  врожденные
пороки развития.
     В области отмечается тенденция к ухудшению здоровья детей,  росту
заболеваемости,   увеличению   числа   детей-инвалидов.   Так,   общая
заболеваемость детей и  подростков  за  период  с  2004  по  2010  год
возросла в 1,2 раза, достигнув у детей до 14 лет 2294,9 случая на 1000
детей,  у подростков 1983,4 случая на  1000  детей.  Рост  хронической
патологии является одной из причин возникновения инвалидности у детей.
С 2004 по 2010 год показатель распространенности детской  инвалидности
возрос  с  185,9  до  198,3  случая  на  10 тысяч детей (по Российской
Федерации в 2009 г. - 190,1). На 01.01.2010 количество детей-инвалидов
составило 1,9% среди всего детского населения.

                        2.2. Описание проблемы

     С целью  профилактики  врожденных  пороков развития и хромосомных
заболеваний у новорожденных,  предупреждения детской инвалидности всем
беременным   женщинам   области   необходимо   проводить  пренатальный
скрининг,  поскольку значительная часть  врожденных  пороков  развития
может  быть  распознана  в первом и втором триместрах беременности,  а
досрочное  родоразрешение  женщин  значительно  улучшает   статистику,
сокращает   материальные   затраты   на   лечение   и   на  содержание
детей-инвалидов.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     В рамках программных  мероприятий  предусматривается  осуществить
комплекс  взаимоувязанных мероприятий по сохранению,  восстановлению и
укреплению  здоровья  детей  и   подростков,   снижению   младенческой
смертности.
     В рамках долгосрочной целевой программы "Здоровое  поколение"  на
2009  - 2010 годы осуществлялась реализация мероприятий,  направленных
на дальнейшее сохранение,  восстановление и укрепление здоровья  детей
на основе современных технологий.
     Мероприятия подпрограммы разработаны в рамках единого  системного
подхода, что должно способствовать повышению ее эффективности.
     Несмотря на то,  что данная программа позволила расширить  методы
обследования и реабилитации детей,  показатели младенческой смертности
в области характеризуются нестабильностью и  превышают  показатели  по
Российской    Федерации.    Состояние   здоровья   детей   в   области
характеризуется  устойчивыми  тенденциями   роста   заболеваемости   с
нарастанием   числа   хронических,   что  подтверждается  результатами
ежегодных профилактических осмотров детей в декретированные сроки.
     Инвестирование в благополучие и развитие детей позитивно скажется
на перспективах развития области,  снижении  младенческой  смертности,
повышении рождаемости,  росте престижа материнства и отцовства, окажет
благоприятное влияние на демографическую ситуацию в  стране  в  целом,
позволит повысить эффективность использования бюджетных средств.

        3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

     Цели - сохранение,  восстановление и укрепление здоровья детей  и
подростков, снижение младенческой смертности.

                         Задачи подпрограммы

                                                          Таблица N 1

|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| N |     Наименование задачи     |Наименование решаемой проблемы|  Период  |                  Ожидаемый результат                   |
|п/п|                             |                              |реализации|————————————————————————————|———————————————————————————|
|   |                             |                              |          |    описание результата     |   количественная оценка   |
|   |                             |                              |          |       (качественная        |                           |
|   |                             |                              |          |      характеристика)       |                           |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|———————————————————————————|
|1. |Внедрение высокотехнологичных|Высокий уровень младенческой  |2012 -    |Уменьшение количества       |Приобретение ежегодно      |
|   |методов диагностики          |смертности и инвалидизации,   |2013 годы |детей-инвалидов с нервно -  |наборов реактивов          |
|   |и профилактики наследственных|связанных с врожденными       |          |психической патологией      |для обследования беременных|
|   |заболеваний и врожденных     |пороками развития,            |          |и врожденными пороками      |женщин на наличие          |
|   |пороков развития у детей     |наследственными заболеваниями,|          |развития. Уменьшение        |врожденных пороков         |
|   |                             |внутриутробными инфекциями    |          |количества детей-инвалидов  |развития, наследственных   |
|   |                             |                              |          |с последствиями инфекционных|заболеваний на выявление   |
|   |                             |                              |          |поражений органов и систем  |внутриутробных инфекций    |
|   |                             |                              |          |у новорожденных             |                           |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|———————————————————————————|

                  4. Система программных мероприятий

     Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на  решение
задач   подпрограммы,   с  указанием  финансовых  ресурсов  и  сроков,
необходимых для  их  исполнения,  представлены  в  приложении  N  1  к
подпрограмме "Здоровое поколение".

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за  реализацию  подпрограммы  является министерство
здравоохранения области.
     Основными исполнителями    подпрограммы    являются    учреждения
здравоохранения области.
     Реализация мероприятий   подпрограммы  осуществляется  на  основе
государственных контрактов,  заключаемых в соответствии с  Федеральным
законом от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Министерство здравоохранения области:
     проводит мониторинг реализации подпрограммы;
     контролирует выполнение  мероприятий  подпрограммы,   целевое   и
эффективное    использование   средств,   выделяемых   на   реализацию
подпрограммы;
     в установленном     порядке     представляет    в    министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.
     Механизм реализации подпрограммы  включает  в  себя  мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.
     Механизм реализации подпрограммы предполагает  финансирование  за
счет средств областного бюджета.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 2013 годы -  14513,0  тыс.  руб.,  в  том
числе: 2012 год - 6564,0 тыс. руб.; 2013 год - 7949,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|      Наименование мероприятий      | Всего,  |2012 год|2013 год|
|                                    |областной|        |        |
|                                    | бюджет  |        |        |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|Всего по программе                  |14513,0  |6564,0  |7949,0  |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Капитальные вложения                |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|НИОКР                               |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Прочие нужды                        |14513,0  |6564,0  |7949,0  |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| N  |         Наименование мероприятий         |  Всего,   | В том числе |
|п/п |                                          | областной |  по годам:  |
|    |                                          |  бюджет   |——————|——————|
|    |                                          |(тыс. руб.)| 2012 | 2013 |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|
| 1  |                    2                     |     3     |  4   |  6   |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|
|    |Всего по подпрограмме                     |14513,0    |6564,0|7949,0|
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Капитальные вложения                      |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |НИОКР                                     |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Прочие нужды                              |14513,0    |6564,0|7949,0|
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|1.  |Совершенствование службы планирования     |14513,0    |6564,0|7949,0|
|    |семьи и медико-генетического              |           |      |      |
|    |консультирования                          |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Капитальные вложения                      |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |НИОКР                                     |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Прочие нужды                              |14513,0    |6564,0|7949,0|
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|1.1.|Предупреждение врожденных пороков развития|8741,0     |4000,0|4741,0|
|    |и наследственных заболеваний у детей      |           |      |      |
|    |в ГБУЗ Амурской области "Амурская         |           |      |      |
|    |областная клиническая больница"           |           |      |      |
|    |(региональный центр планирования семьи    |           |      |      |
|    |и репродукции)                            |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Капитальные вложения                      |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |НИОКР                                     |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Прочие нужды                              |8741,0     |4000,0|4741,0|
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|1.2.|Профилактика и раннее выявление           |2790,0     |1000,0|1790,0|
|    |внутриутробных инфекций у беременных      |           |      |      |
|    |и новорожденных в ГБУЗ Амурской области   |           |      |      |
|    |"Амурская областная клиническая больница" |           |      |      |
|    |(региональный центр планирования семьи    |           |      |      |
|    |и репродукции)                            |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Капитальные вложения                      |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |НИОКР                                     |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Прочие нужды                              |2790,0     |1000,0|1790,0|
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|1.3.|Обеспечение реализации неонатального      |2982,0     |1564,0|1418,0|
|    |скрининга на наследственные и врожденные  |           |      |      |
|    |заболевания                               |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Капитальные вложения                      |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |НИОКР                                     |           |      |      |
+----+------------------------------------------+-----------+------+------+
|    |Прочие нужды                              |2982,0     |1564,0|1418,0|
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                       реализации подпрограммы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|———————————————————————|——————————|—————————————————|—————————————————|
| N |Наименование индикатора| Единица  |    Значение     |   Показатель    |
|п/п|     эффективности     |измерения |   показателя    |    по годам     |
|   |                       |          |за предшествующий|   реализации:   |
|   |                       |          |       год       |                 |
|   |                       |          |—————————————————|————————|————————|
|   |                       |          |    2011 год     |2012 год|2013 год|
|———|———————————————————————|——————————|—————————————————|————————|————————|
|7. |Подпрограмма "Здоровое |          |                 |        |        |
|   |поколение"             |          |                 |        |        |
|———|———————————————————————|——————————|—————————————————|————————|————————|
|   |Индикатор 1:           |Число     |12,7             |12,6    |12,5    |
|   |младенческая смертность|умерших   |                 |        |        |
|   |                       |в возрасте|                 |        |        |
|   |                       |до 1 года |                 |        |        |
|   |                       |на 1 тыс. |                 |        |        |
|   |                       |родившихся|                 |        |        |
|   |                       |живыми    |                 |        |        |
|———|———————————————————————|——————————|—————————————————|————————|————————|

           Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N  |             Наименование мероприятий             |  Коэффициенты   |
|п/п |                                                  |   значимости    |
|    |                                                  |   программных   |
|    |                                                  |   мероприятий   |
|    |                                                  |————————|————————|
|    |                                                  |2012 год|2013 год|
|————|——————————————————————————————————————————————————|————————|————————|
|1.  |Совершенствование службы планирования семьи       |1,0     |1,0     |
|    |и медико-генетического консультирования           |        |        |
+----+--------------------------------------------------+--------+--------+
|1.1.|Предупреждение врожденных пороков развития        |0,4     |0,4     |
|    |и наследственных заболеваний у детей              |        |        |
|    |в ОГУЗ "Амурская областная клиническая больница"  |        |        |
|    |(региональный центр планирования семьи            |        |        |
|    |и репродукции)                                    |        |        |
+----+--------------------------------------------------+--------+--------+
|1.2.|Профилактика и раннее выявление внутриутробных    |0,3     |0,3     |
|    |инфекций у беременных и новорожденных             |        |        |
|    |в ОГУЗ "Амурская областная клиническая больница"  |        |        |
|    |(региональный центр планирования семьи            |        |        |
|    |и репродукции)                                    |        |        |
+----+--------------------------------------------------+--------+--------+
|1.3.|Обеспечение реализации неонатального скрининга    |0,3     |0,3     |
|    |на наследственные и врожденные заболевания        |        |        |
|————|——————————————————————————————————————————————————|————————|————————|

     Социально-экономическая результативность   мероприятий  программы
представлена в приложении N 2 к подпрограмме "Здоровое поколение".

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль  за  реализацией   подпрограммы   осуществляется
министерством  здравоохранения  области  -  государственным заказчиком
подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется   на  основании  государственной  статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность  исполнителей  о  реализации мероприятий
подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за   соблюдением   сроков   и    качеством    выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении  подпрограммы  в  соответствии  с  порядком,  установленным
государственным заказчиком.
     Министерство здравоохранения  области представляет в министерство
экономического   развития,   промышленности   и   транспорта   области
ежемесячные,  ежеквартальные,  ежегодные  итоговые  отчеты  о  ходе  и
результатах  реализации  программы   и   эффективности   использования
бюджетных средств.



                                                     Приложение N 1
                                                     к подпрограмме

        СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
                         НА 2012 - 2013 ГОДЫ

|————|——————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————————|
| N  | Наименование программных мероприятий | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |        Ожидаемый результат        |
|п/п |                                      |  всего    |реализации|   заказчик,    |   (в количественном измерении)    |
|    |                                      |(тыс. руб.)|          |соответствующее |                                   |
|    |                                      |           |          |подведомственное|                                   |
|    |                                      |           |          |   бюджетное    |                                   |
|    |                                      |           |          |  учреждение,   |                                   |
|    |                                      |           |          | ответственное  |                                   |
|    |                                      |           |          | за реализацию  |                                   |
|    |                                      |           |          |  мероприятия   |                                   |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————————|
| 1  |                  2                   |     3     |    4     |       5        |                 6                 |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————————|
|                  Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования                  |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————————|
|1.1.|Предупреждение врожденных пороков     |8741,0     |2012 -    |Министерство    |Приобретение ежегодно 1500 наборов |
|    |развития и наследственных заболеваний |           |2013 годы |здравоохранения |реактивов позволит уменьшить       |
|    |у детей в ГБУЗ Амурской области       |           |          |области,        |количество детей-инвалидов         |
|    |"Амурская областная клиническая       |           |          |ГБУЗ Амурской   |с нервно-психической патологией    |
|    |больница" (региональный центр         |           |          |области         |и врожденными пороками развития;   |
|    |планирования семьи и репродукции)     |           |          |"Амурская       |по хромосомным заболеваниям,       |
|    |                                      |           |          |областная       |в том числе болезни Дауна,         |
|    |                                      |           |          |клиническая     |уменьшить рождение больных детей   |
|    |                                      |           |          |больница"       |на 10%; по врожденным порокам      |
|    |                                      |           |          |(региональный   |развития нервной системы - на 10%  |
|    |                                      |           |          |центр           |к уровню 2010 года                 |
|    |                                      |           |          |планирования    |                                   |
|    |                                      |           |          |семьи           |                                   |
|    |                                      |           |          |и репродукции)  |                                   |
+----+--------------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------------+
|1.2.|Профилактика и раннее выявление       |2790,0     |2012 -    |Министерство    |Приобретение 1250 наборов реактивов|
|    |внутриутробных инфекций у беременных и|           |2013 годы |здравоохранения |позволит уменьшить количество      |
|    |новорожденных в ГБУЗ Амурской области |           |          |области,        |детей-инвалидов с последствиями    |
|    |"Амурская областная клиническая       |           |          |ГБУЗ Амурской   |инфекционных поражений органов     |
|    |больница" (региональный центр         |           |          |области         |и систем у новорожденных на 10%    |
|    |планирования семьи и репродукции)     |           |          |"Амурская       |к уровню 2010 года                 |
|    |                                      |           |          |областная       |                                   |
|    |                                      |           |          |клиническая     |                                   |
|    |                                      |           |          |больница"       |                                   |
|    |                                      |           |          |(региональный   |                                   |
|    |                                      |           |          |центр           |                                   |
|    |                                      |           |          |планирования    |                                   |
|    |                                      |           |          |семьи           |                                   |
|    |                                      |           |          |и репродукции)  |                                   |
+----+--------------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------------+
|1.3.|Обеспечение реализации неонатального  |2982,0     |2012 -    |Министерство    |Приобретение 11 наборов расходных  |
|    |скрининга на наследственные           |           |2013 годы |здравоохранения |материалов для выявления по каждому|
|    |и врожденные заболевания              |           |          |области,        |виду наследственных заболеваний    |
|    |                                      |           |          |ГБУЗ Амурской   |(врожденный гипотиреоз,            |
|    |                                      |           |          |области         |фенилкетонурия, андрогенитальный   |
|    |                                      |           |          |"Амурская       |синдром, галактоземия,             |
|    |                                      |           |          |областная       |муковисцидоз) позволит уменьшить   |
|    |                                      |           |          |клиническая     |количество инвалидов с нервно -    |
|    |                                      |           |          |больница"       |психической патологией, нарушением |
|    |                                      |           |          |(педиатрическое |полового развития и бронхолегочной |
|    |                                      |           |          |отделение       |патологией на 10%; сохранить       |
|    |                                      |           |          |консультативной |нормальное психическое развитие    |
|    |                                      |           |          |поликлиники)    |у 80% детей с фенилкетонурией      |
|    |                                      |           |          |                |и врожденным гипотиреозом; снизить |
|    |                                      |           |          |                |младенческую смертность            |
|    |                                      |           |          |                |от наследственных заболеваний на 5%|
|————|——————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————————————|



                                                 Приложение N 2
                                                 к подпрограмме

        СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ
               "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ

|————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |   Наименование мероприятия    |Финансирование,|     Планируемый результат      |                В том числе по годам реализации:                 |
|п/п |                               |     всего     |в стоимостном или количественном|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|    |                               |  (тыс. руб.)  |           выражении            |            2012 год            |            2013 год            |
|————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| 1  |               2               |       3       |               4                |               5                |               6                |
|————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|    |Всего по подпрограмме          |14513,0        |                                |6564,0 тыс. руб.                |7949,0 тыс. руб.                |
+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.  |Совершенствование службы       |14513,0        |                                |                                |                                |
|    |планирования семьи и           |               |                                |                                |                                |
|    |медико-генетического           |               |                                |                                |                                |
|    |консультирования               |               |                                |                                |                                |
+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.1.|Предупреждение врожденных      |8741,0         |Приобретение ежегодно           |Приобретение 1500 наборов       |Приобретение 1500 наборов       |
|    |пороков развития и             |               |1500 наборов реактивов позволит |реактивов для обследования      |реактивов для обследования      |
|    |наследственных заболеваний     |               |уменьшить количество детей -    |беременных в региональном центре|беременных в региональном центре|
|    |у детей в ГБУЗ Амурской области|               |инвалидов с нервно-психической  |планирования семьи и репродукции|планирования семьи и репродукции|
|    |"Амурская областная клиническая|               |патологией и врожденными        |ГБУЗ Амурской области "Амурская |ГБУЗ Амурской области "Амурская |
|    |больница" (региональный центр  |               |пороками развития;              |областная клиническая больница" |областная клиническая больница" |
|    |планирования семьи и           |               |по хромосомным заболеваниям,    |                                |                                |
|    |репродукции)                   |               |в том числе болезни Дауна,      |                                |                                |
|    |                               |               |уменьшить рождение больных детей|                                |                                |
|    |                               |               |на 10%; по врожденным порокам   |                                |                                |
|    |                               |               |развития нервной системы -      |                                |                                |
|    |                               |               |на 10% к уровню 2010 года       |                                |                                |
+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.2.|Профилактика и раннее выявление|2790,0         |Приобретение 1250 наборов       |Приобретение 450 наборов        |Приобретение 800 наборов        |
|    |внутриутробных инфекций        |               |реактивов позволит уменьшить    |реактивов для обследования      |реактивов для обследования      |
|    |у беременных и новорожденных   |               |количество детей-инвалидов      |беременных в региональном центре|беременных в региональном центре|
|    |в ГБУЗ Амурской области        |               |с последствиями инфекционных    |планирования семьи и репродукции|планирования семьи и репродукции|
|    |"Амурская областная клиническая|               |поражений органов и систем      |ОГУЗ "Амурская областная        |ОГУЗ "Амурская областная        |
|    |больница" (региональный центр  |               |у новорожденных на 10% к уровню |клиническая больница"           |клиническая больница"           |
|    |планирования семьи             |               |2010 года                       |                                |                                |
|    |и репродукции)                 |               |                                |                                |                                |
+----+-------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.3.|Обеспечение реализации         |2982,0         |Приобретение 11 наборов         |Приобретение 6 наборов расходных|Приобретение 5 наборов расходных|
|    |неонатального скрининга        |               |расходных материалов            |материалов для выявления        |материалов для выявления        |
|    |на наследственные и врожденные |               |для выявления по каждому        |по каждому виду наследственных  |по каждому виду наследственных  |
|    |заболевания                    |               |наследственных заболеваний      |заболеваний (врожденный         |заболеваний (врожденный         |
|    |                               |               |(врожденный гипотиреоз,         |гипотиреоз, фенилкетонурия,     |гипотиреоз, фенилкетонурия,     |
|    |                               |               |фенилкетонурия, андрогенитальный|андрогенитальный синдром,       |андрогенитальный синдром,       |
|    |                               |               |синдром, галактоземия,          |галактоземия, муковисцидоз)     |галактоземия, муковисцидоз)     |
|    |                               |               |муковисцидоз) позволит уменьшить|позволит уменьшить количество   |позволит уменьшить количество   |
|    |                               |               |количество инвалидов с нервно - |инвалидов с нервно-психической  |инвалидов с нервно-психической  |
|    |                               |               |психической патологией,         |патологией, нарушением полового |патологией, нарушением полового |
|    |                               |               |нарушением полового развития    |развития и бронхолегочной       |развития и бронхолегочной       |
|    |                               |               |и бронхолегочной патологией     |патологией на 10%; сохранить    |патологией на 10%; сохранить    |
|    |                               |               |на 10%; сохранить нормальное    |нормальное психическое развитие |нормальное психическое развитие |
|    |                               |               |психическое развитие у 80% детей|у 80% детей с фенилкетонурией   |у 80% детей с фенилкетонурией   |
|    |                               |               |с фенилкетонурией и врожденным  |и врожденным гипотиреозом;      |и врожденным гипотиреозом;      |
|    |                               |               |гипотиреозом; снизить           |снизить младенческую смертность |снизить младенческую смертность |
|    |                               |               |младенческую смертность         |от наследственных заболеваний   |от наследственных заболеваний   |
|    |                               |               |от наследственных заболеваний   |на 5%                           |на 5%                           |
|    |                               |               |на 5%                           |                                |                                |
|————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|



                          VIII. ПОДПРОГРАММА
     "ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА
                 ОСНОВНЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
                       У НАСЕЛЕНИЯ" НА 2012 ГОД

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Формирование навыков здорового образа жизни |
|                           |и профилактика основных неинфекционных       |
|                           |заболеваний у населения" на 2012 год         |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки   |Постановление Правительства Амурской области |
|программы                  |от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении           |
|                           |Порядков принятия решений о разработке       |
|                           |долгосрочных целевых программ, их            |
|                           |формирования и реализации, а также проведения|
|                           |оценки эффективности"                        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Снижение распространенности факторов риска   |
|                           |основных неинфекционных заболеваний          |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |Повышение мотивации всех слоев населения     |
|подпрограммы               |к здоровому образу жизни, повышение          |
|                           |санитарно-гигиенической культуры населения   |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Совершенствование гигиенического образования |
|мероприятий                |и воспитания населения по вопросам           |
|                           |профилактики заболеваний и укрепления        |
|                           |здоровья                                     |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 год                                     |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объем и источники          |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 1066,0 тыс. руб.               |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Снижение распространенности факторов риска|
|результаты реализации      |неинфекционных заболеваний:                  |
|подпрограммы               |                                             |
|                           |увеличение на 20% числа лиц, систематически  |
|                           |занимающихся физической культурой, снижение  |
|                           |распространенности избыточной массы тела     |
|                           |на 15%, снижение доли курящих среди лиц      |
|                           |моложе 15 лет на 25%, старше 15 лет - на 15%.|
|                           |                                             |
|                           |2. Формирование у населения навыков здорового|
|                           |образа жизни                                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     Наиболее распространенными причинами смертности, заболеваемости и
утраты  работоспособности  в  области являются основные неинфекционные
заболевания (далее - ОНЗ) и травматизм,  на  долю  которых  приходится
более  80%  общей  смертности  населения.  ОНЗ  - это ряд заболеваний,
включающих    сердечно-сосудистые,    онкологические,    респираторные
заболевания,  психические расстройства,  диабет.  Они имеют длительный
инкубационный период,  симптомы проявляются через 5  -  30  лет  после
воздействия  факторов  риска,  связанных  с образом жизни и состоянием
окружающей среды.
     В области  продолжается  рост  заболеваемости  населения ОНЗ.  По
болезням системы кровообращения общая заболеваемость составила в  2008
г.  238,7; в 2009 г. - 249,7; в 2010 г. - 258,5 на 1000 чел. взрослого
населения,  в том числе:  впервые зарегистрированные случаи в 2008  г.
составили 21,6; в 2009 г. - 24,1; в 2010 г. - 23,6 случая на 1000 тыс.
взрослого населения.

                        2.2. Описание проблемы

     Основные неинфекционные    заболевания,    несмотря     на     их
принадлежность  к  различным  классам,  имеют целый ряд общих факторов
риска их возникновения:  стресс,  нерациональное питание, гиподинамия,
курение, злоупотребление алкоголем, наследственность.
     Без высокой гигиенической культуры  населения,  которое  способно
осознанно  изменить  свой  образ  жизни  в позитивную сторону,  трудно
реализовать правильные  управленческие  решения.  Привлечение  средств
массовой  информации  к  пропаганде  здорового  образа жизни - одно из
важнейших условий эффективности этой  работы.  Изготовление  и  прокат
социальной  рекламы  на  радио  и  телевидении,  освещение  в газетах,
тиражирование печатной продукции по вопросам коррекции факторов  риска
ОНЗ  позволят  повысить  уровень  гигиенических  знаний  у  населения,
мотивацию необходимости здорового образа жизни.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     В рамках программных  мероприятий  предусматривается  осуществить
комплекс  взаимоувязанных  мероприятий  по снижению распространенности
факторов риска основных неинфекционных заболеваний на протяжении всего
срока реализации долгосрочной целевой программы.

Информация по документу
Читайте также