Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 15.11.2008 № 280

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          15.11.2008   N 280
                            г.Благовещенск

Об утверждении долгосрочной
целевой программы
"Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской
области на 2009-2010 годы"


     В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и постановлением Правительства Амурской области от 07.12.2007 N 28 "Об
утверждении  порядков  принятия  решений  о  разработке   долгосрочных
целевых  программ,  их  формирования и реализации,  а также проведения
оценки эффективности",  в целях формирования  условий,  способствующих
улучшению   качества,   надежности   и   безопасности  предоставляемых
населению   жилищно-коммунальных   услуг,   реализации    мероприятий,
обеспечивающих     эффективное     и    устойчивое    функционирование
жилищно-коммунального хозяйства     Амурской     области,     создание
конкурентной  среды  и привлечение инвестиций,  Правительство Амурской
области

постановляет:

     1. Утвердить    прилагаемую    долгосрочную   целевую   программу
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской  области  на  2009-
2010 годы".
     2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления   разработать
аналогичные муниципальные программы.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2009 года.
     4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства области А.И.Донца.


Исполняющий обязанности
губернатора области          В.В.Марценко



                                          УТВЕРЖДЕНА
                                          постановлением Правительства
                                          Амурской области
                                          от 15.11.2008 N 280

                    Долгосрочная целевая программа
    "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на
                           2009-2010 годы"
                              1. Паспорт
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Наименование программы   |Модернизация коммунальной инфраструк-    |
|                         |туры Амурской области на 2009-2010 годы  |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки |Бюджетный кодекс Российской Федерации,   |
|программы (наименование, |Постановление Правительства Российской   |
|номер и дата нормативного|Федерации от 17.09.2001 N 675 "О феде-   |
|документа)               |ральной целевой программы "Жилище" на    |
|                         |2002-2010 годы"                          |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Государственный заказчик |Министерство строительства, архитектуры  |
|программы                |и жилищно-коммунального хозяйства        |
|                         |Амурской области                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Основные разработчики    |Министерство строительства, архитектуры  |
|программы                |и жилищно-коммунального хозяйства        |
|                         |Амурской области                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Цель и задачи программы  |Основными целями Программы являются:     |
|                         |- повышение качества услуг в сфере ком-  |
|                         |мунального обслуживания населения области|
|                         |- экономия средств местного бюджета;     |
|                         |- создание условий для привлечения инве- |
|                         |стиций организаций различных форм соб-   |
|                         |ственности на модернизацию и развитие    |
|                         |жилищно-коммунального комплекса области  |
|                         |- обеспечение ресурсной эффективности,   |
|                         |устойчивости и безопасности функциони-   |
|                         |рования жилищно-коммунального комплекса  |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Перечень основных        |Модернизация объектов коммунальной ин-   |
|мероприятий              |фраструктуры;                            |
|                         |повышение эффективности управления       |
|                         |объектами коммунальной инфраструктуры    |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации |2009-2010 годы                           |
|программы                |                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники       |Общий объем финансирования программы     |
|финан-                   |за счет средств всех источников в 2009 - |
|сирования программы      |2010 годах прогнозируется в сумме        |
|                         |1595,731 млн. рублей:                    |
|                         |в том числе:                             |
|                         |средства областного и местного бюджетов  |
|                         |- 330,261 млн. рублей;                   |
|                         |средства внебюджетных источников -       |
|                         |930,37 млн. рублей;                      |
|                         |- планируется привлечь средства федераль-|
|                         |ного бюджета в объеме 335,1 млн. рублей  |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Снижение уровня износа объектов комму-   |
|резуль-                  |нальной инфраструктуры в среднем по об-  |
|таты реализации программы|ласти:                                   |
|                         |2009 год - до 55 процентов;              |
|                         |2010 год - до 50 процентов.              |
|                         |Экономия средств местного бюджета:       |
|                         |2009 год - 12,2 млн. рублей.             |
|                         |Доля частных инвестиций в общем объеме   |
|                         |инвестиций в модернизацию коммунальной   |
|                         |инфраструктуры                           |
|                         |2009 год - до 25 процентов;              |
|                         |2010 год - до 30 процентов               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Исполнители основных     |Муниципальные образования, собственники  |
|мероприятий              |объектов коммунальной инфраструктуры     |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Система организации      |Министерство строительства, архитектуры  |
|контро-                  |и жилищно-коммунального хозяйства        |
|ля за исполнением        |Амурской области                         |
|программы                |                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
    2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
                         программным методом
     Основными целями   программы   "Реформирование   и   модернизация
жилищно-коммунального комплекса Амурской области на  2003-2010  годы",
утвержденной  Законом  Амурской  области  от  12.03.2003  N  197-ОЗ "О
программе   "Реформирование   и   модернизация   жилищно-коммунального
комплекса  Амурской  области  на  2003-2010 годы" (с учетом изменений,
внесенных  Законами  Амурской  области  от  08.12.2003  N  274-ОЗ,  от
10.02.2004 N 301-ОЗ,  от 22.12.2004 N 395-ОЗ,  от 11.04.2005 N 468-ОЗ,
от 01.09.2005 N 40-ОЗ,  от 10.11.2005 N 85-ОЗ, от 23.12.2005 N 131-ОЗ,
от  03.04.2006  N  166-ОЗ,  от  23.04.2007  N 321-ОЗ,  от 12.10.2007 N
407-ОЗ,  от 15.08.2008 N 86-ОЗ,  от 11.11.2008   N  123-ОЗ),  являлись
повышение  эффективности,  устойчивости  и надежности функционирования
жилищно-коммунальных систем  жизнеобеспечения  населения,  привлечение
инвестиций в   жилищно-коммунальный   комплекс,   повышение   качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг  с  одновременным  снижением
нерациональных затрат.
     За 2003-2008 годы были достигнуты следующие позитивные результаты
в     выполнении     программы    "Реформирование    и    модернизация
жилищно-коммунального комплекса Амурской области на  2003-2010  годы":
     преодоление снижения   надежности   работы  жилищно-коммунального
комплекса после финансового кризиса 1998 года;
     стабилизация финансового   положения   организаций  коммунального
комплекса;
     создание законодательной   основы  проведения  реальных  рыночных
преобразований в жилищно-коммунальном комплексе;
     появление на  рынке  коммунальных  услуг организаций частных форм
собственности.
     За период  с  2003  по  2007  год из областного бюджета вложено в
реконструкцию и модернизацию 322 млн.  руб.  и около 100 млн.  руб. за
счет  местных бюджетов и средств предприятий.  Проведена реконструкция
66 котельных,  51 км тепловых сетей, заменили 89 паровозных и чугунных
котлов.
     Выполнены работы по  модернизации  низкоэффективных  котельных  с
установкой  современных  котлоагрегатов  с  топками  "кипящего  слоя",
позволяющих сжигать  низкосортные  угли  местных  месторождений,  доля
которых  в  Амурской  области  составляет  около 80%,  и увеличить КПД
котлов с 30% до 85%.
     Достаточное распространение   получило  внедрение  комплексонного
водно-химического режима  водоподготовки  для  очистки  и  безнакипной
эксплуатации котлов, теплотрасс и отопительных систем жилого фонда. За
счет  применения  энергосберегающих  технологий   и   мероприятий   по
обеспечению  сохранности топлива снижается потребление энергоресурсов.
Так,  за период с 2003 года котельные ЖКХ области стали сжигать на 375
тыс.  тонн  угля  меньше,  мазута  -  на  24  тыс.  тонн,  т.е.  общий
экономический эффект составил около 400 млн. руб.
     Вместе с  тем полного изменения ситуации при реализации программы
"Реформирование   и   модернизация   жилищно-коммунального   комплекса
Амурской  области на 2003-2010 годы" достигнуть не удалось.  Причинами
этого  являются   недостаточное   привлечение   средств   внебюджетных
источников  для  финансирования  строительства и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.
     Программа "Модернизация   коммунальной   инфраструктуры  Амурской
области на 2009-2010 годы" отражает произошедшие  за  последнее  время
изменения    в   законодательной   базе,   касающиеся   реформирования
жилищно-коммунального комплекса,    и    направлена    на    повышение
эффективности  использования  бюджетных  средств и привлечение средств
внебюджетных   источников   в   модернизацию   объектов   коммунальной
инфраструктуры.    Программа    соответствует    целям   приоритетного
национального  проекта  "Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам
России" и призвана служить инструментом его реализации.
     Кризисное состояние жилищно-коммунального  комплекса  обусловлено
неэффективной  системой  управления на местах,  дотационностью сферы и
неудовлетворительным  финансовым  положением,  высокими  затратами   и
ростом   дебиторской   и   кредиторской   задолженности,   отсутствием
экономических стимулов к  снижению  издержек,  связанных  с  оказанием
жилищных  и  коммунальных  услуг,  неразвитостью  конкурентной  среды,
высокой  степенью  износа  основных  фондов,   неэффективной   работой
предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
     Износ и   технологическая   отсталость   объектов    коммунальной
инфраструктуры  связаны  с  недостатками  проводимой в предыдущие годы
тарифной  политики,  которая  не  обеспечивала   реальных   финансовых
потребностей   организаций   коммунального  комплекса  в  модернизации
объектов  коммунальной  инфраструктуры,  не  формировала   стимулы   к
сокращению  затрат.  Административные принципы управления коммунальной
инфраструктурой  сформировали  систему,  при  которой  у   организаций
коммунального  комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности
производства и снижению издержек.  Несовершенство  процедур  тарифного
регулирования   и   договорных   отношений  в  коммунальном  комплексе
формирует высокие  инвестиционные  риски  и  препятствует  привлечению
средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
     Следствием износа   и   технологической    отсталости    объектов
коммунальной  инфраструктуры  является  низкое качество предоставления
коммунальных услуг,  не соответствующее запросам потребителей. Уровень
износа  объектов  коммунальной  инфраструктуры составляет в среднем 60
процентов.
     В коммунальной  энергетике  в эксплуатации находятся 2367 котлов,
из них 110  котлов  -  мощностью  более  10  Гкал/час,  107  котлов  -
мощностью от 3 до 10 Гкал/час. Доля высокозатратных и низкоэффективных
котлов малой мощности составляет 48,5%  (1150 котлов), в том числе 500
котлов "Универсал" и 128 паровозных котла 1890-1930 годов выпуска, КПД
которых не превышает 30%. Данные котлы требуют незамедлительной замены
на современные экономичные и механизированные.
     Особое беспокойство  вызывают   недоработки   с   заменой   давно
отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей.
Не  обеспечивается  ежегодная   замена   минимально   необходимых   4%
изношенных  основных фондов,  около 500 км тепловых сетей необходимо в
полном  объеме  отремонтировать  с  заменой   трубопроводов.   Поэтому
количество  отказов  в  системах инженерно-технического обеспечения не
снижается.
     Инвестиционная привлекательность  отрасли  ЖКХ  Амурской  области
остается крайне низкой и масштабных поступлений частных  инвестиций  в
капиталоемкие   объекты   ЖКХ   муниципальных   образований   с  малой
численностью населения,  низким уровнем оплаты за ЖКУ и низким уровнем
доходов населения в ближайшее время не ожидается.
     Разработка комплекса   мер   по   повышению   качества    условий
проживания,  надежности  коммунальных  систем  жизнеобеспечения  путем
реализации   инвестиционных   проектов,    финансового    оздоровления
предприятий  возможна лишь в рамках программы социально-экономического
развития Амурской области.  С  целью  обеспечения  мер,  кардинального
изменения   финансового   состояния   жилищно-коммунального  комплекса
Амурской области,  создания условий для привлечения частных инвестиций
требуется       проведение      институциональных      преобразований,
совершенствования финансовой и тарифной политики,  что  также  требует
скоординированных  действий  органов государственной власти различного
уровня,  возможных  только  при   реализации   комплексной   программы
социально-экономического развития Амурской области.
     Долгосрочная целевая     программа     позволит     в      рамках
программно-целевого метода  концентрировать ресурсы для комплексного и
системного решения среднесрочных и долгосрочных  проблем  коммунальной
инфраструктуры Амурской области.
     Реализация программы позволит:
     привлечь средства федерального бюджета,  бюджета Амурской области
и   местных   бюджетов   для   модернизации   объектов    коммунальной
инфраструктуры;
     использовать доступные  средства  внебюджетных   источников   для
капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;
     стимулировать проведение    институциональных     преобразований,
направленных  на  снижение  рисков инвестирования средств внебюджетных
источников    в    проекты    модернизации    объектов    коммунальной
инфраструктуры,  которые  позволят  повысить  доступность  привлечения
органами  местного  самоуправления   и   организациями   коммунального
комплекса  средств  внебюджетных  источников для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.

   3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и
                         этапов ее реализации
     Основной целью    программы    является    улучшение    состояния
коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услуг
в сфере коммунального обслуживания населения области, создание условий
для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на
модернизацию  и  развитие  жилищно-коммунального  комплекса   области,
обеспечение   ресурсной  эффективности,  устойчивости  и  безопасности
функционирования жилищно-коммунального комплекса.
     Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие
задачи:
     - модернизация  объектов  коммунальной инфраструктуры.  Бюджетные
средства,  направляемые   на   реализацию   программы,   должны   быть
предназначены    для   выполнения   проектов   модернизации   объектов
коммунальной инфраструктуры,  связанных с реконструкцией  существующих
объектов  (с высоким уровнем износа),  а также со строительством новых
объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
     - повышение   эффективности   управления  объектами  коммунальной
инфраструктуры.  Эта задача не предполагает непосредственного целевого
бюджетного  финансирования,  но  ее  выполнение будет обеспечено путем
определения условий отбора,  выполнение которых позволит участвовать в
конкурсе  на  получение  средств  областного  бюджета  для  реализации
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
     Основными направлениями решения данной задачи являются:
     - привлечение к управлению объектами коммунальной  инфраструктуры
на  конкурсной  основе  организаций  различных  форм  собственности  и
формирование договорных отношений концессионного  типа  между  органом
местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;
     - привлечение средств внебюджетных источников для  финансирования
проектов  модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры за счет
институциональных  преобразований,  совершенствования   финансовой   и
тарифной политики.
     В результате  осуществления  указанных  мероприятий  должны  быть
достигнуты:
     - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры  до
50 процентов;
     - увеличение доли средств внебюджетных источников в  модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры до 30%;
     - экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергии
в  связи  с уходом от мазутной котельной в размере 12,1 млн.  рублей в
год.
     Основные цели  и  задачи  целевой  программы с указанием сроков и
этапов ее реализации приведены в таблице 1.
                                                                      Таблица 1
|————————————————|————————————————|————————|——————————————————————————————————|
|Наименование за-| Наименование   |Период  |    Ожидаемый результат           |
|дачи            | решаемой про-  |реализа-|——————————————————|———————————————|
|                | блемы          |ции     |Качественная ха-  | Количественная|
|                |                |        |рактеристика      | оценка        |
|                |                |        |                  |               |
|————————————————|————————————————|————————|——————————————————|———————————————|
|      1         |      2         |  3     |       4          |      5        |
|————————————————|————————————————|————————|——————————————————|———————————————|
|Повышение каче- |Сверхнорматив-  |2009-   |Снижение износа   |  на 55%       |
|ства условий    |ный износ ком-  |2010 гг.|объектов комму-   |  на 50%       |
|проживания и    |мунальной ин-   |        |нальной           |               |
|коммунального   |фраструктуры    |        |инфраструктуры    |               |
|обслуживания на-|                |        |                  |               |
|селения области |                |        |                  |               |
|————————————————|————————————————|————————|——————————————————|———————————————|
|Создание условий|Низкая инвести- |2009-   |Доля частных ин-  |  до 25%       |
|для привлечения |ционная привле- |2010 гг.|вестиций в об-    |  до 30%       |
|инвестиций орга-|кательность и   |        |щем объеме ин-    |               |
|низаций различ- |отсутствие мас- |        |вестиций в мо-    |               |
|ных форм соб-   |штабных посту-  |        |дернизацию ком-   |               |
|ственности на   |плений частных  |        |мунальной ин-     |               |
|модернизацию и  |инвестиций в    |        |фраструктуры      |               |
|развитие жилищ- |модернизацию    |        |                  |               |
|но-             |коммунальной    |        |                  |               |
|коммунального   |инфраструктуры  |        |                  |               |
|комплекса облас-|                |        |                  |               |
|ти              |                |        |                  |               |
|————————————————|————————————————|————————|——————————————————|———————————————|
|Обеспечение ре- |Использование   |2009 г. |     Экономия     | 12,1 млн      |
|сурсной эффек-  |мазута в процес-|        |средств местного  | рублей        |
|тивности, устой-|се выработки те-|        |бюджета при       |               |
|чивости и безо- |плоэнергии      |        |производстве те-  |               |
|пасности функ-  |                |        |плоэнергии в свя- |               |
|ционирования    |                |        |зи с уходом от    |               |
|жилищно-        |                |        |мазутной котель-  |               |
|коммунального   |                |        |ной в размере     |               |
|комплекса       |                |        |12,1 млн. рублей  |               |
|                |                |        |в                 |               |
|                |                |        |год               |               |
|————————————————|————————————————|————————|——————————————————|———————————————|
           4. Система программных мероприятий и их технико-
                      экономическое обоснование
     Программа включает  мероприятия по восстановлению основных фондов
жилищно-коммунального   хозяйства,   строительству   и   реконструкции
объектов   инженерной   инфраструктуры,   решению   задач   ликвидации
сверхнормативного    износа    основных    фондов     и     укреплению
материально-технической базы     предприятий     жилищно-коммунального
хозяйства  и  коммунальной  энергетики,  внедрению  ресурсосберегающих
технологий   для  обеспечения  надежного  и  устойчивого  обслуживания
потребителей,     энергосбережению     в     бюджетной     сфере     и
жилищно-коммунальном    хозяйстве    Амурской    области.   Проведение
мероприятий будет ориентировано  на  привлечение  частного  бизнеса  к
управлению  и  инвестированию в сфере оказания жилищных и коммунальных
услуг,  оптимизации бюджетных расходов на строительство и модернизацию
объектов ЖКХ.
     Система программных мероприятий приведена в таблице 2.
                                                                            Таблица 2
|——|————————————————————————|——————————————|————————|—————————————|———————————————|
|N,| Наименование задач,    |Затраты всего,|Сроки   | Исполнители |Ожидаемый ре-  |
|п/| программных мероприятий|тыс. рублей   |реализа-| основных    |зультат        |
|п |                        |              |ции     | мероприятий |(в количествен-|
|  |                        |              |        |             |ном измерении) |
|——|————————————————————————|——————————————|————————|—————————————|———————————————|
|1 |          2             |     3        |   4    |     5       |      6        |
|——|————————————————————————|——————————————|————————|—————————————|———————————————|
|1.|Модернизация объектов   | 1002881,0    |2009-   |Муниципальные|Улучшение      |
|  |системы водоснабжения   |              |2010 гг.|образования, |качества пить- |
|  |                        |              |        |собственники |евой воды и    |
|  |                        |              |        |объектов ком-|обеспечение    |
|  |                        |              |        |мунальной ин-|Северного жи-  |
|  |                        |              |        |фраструктуры |лого района    |
|  |                        |              |        |             |питьевой во-   |
|  |                        |              |        |             |дой на 30      |
|  |                        |              |        |             |тыс. м/сут.    |
|  |                        |              |        |             |Улучшение      |
|  |                        |              |        |             |качества пить- |
|  |                        |              |        |             |евой воды с    |
|  |                        |              |        |             |увеличением    |
|  |                        |              |        |             |мощности очи-  |
|  |                        |              |        |             |стных соору-   |
|  |                        |              |        |             |жений на 250   |
|  |                        |              |        |             |куб. м в час   |
|——|————————————————————————|——————————————|————————|—————————————|———————————————|
|2.|Модернизация объектов   | 570500,0     |2009-   |Муниципальные|Увеличение     |
|  |системы канализации     |              |2010 гг.|образования, |мощности очи-  |
|  |                        |              |        |собственники |стных соору-   |
|  |                        |              |        |объектов ком-|жений канали-  |
|  |                        |              |        |мунальной ин-|зации до       |
|  |                        |              |        |фраструктуры |120тыс. м3/сут.|
|——|————————————————————————|——————————————|————————|—————————————|———————————————|
|3.|Модернизация объектов   | 22350,0      |        |             |Ввод в экс-    |
|  |те-                     |              |        |             |плуатацию те-  |
|  |плоснабжения            |              |        |             |плотрассы      |
|  |                        |              |        |             |протяженно-    |
|  |                        |              |        |             |стью 1750 п. м |
|  |                        |              |        |             |обеспечит эко- |
|  |                        |              |        |             |номию средств  |
|  |                        |              |        |             |населения и    |
|  |                        |              |        |             |бюджетных      |
|  |                        |              |        |             |средств в сум- |
|  |                        |              |        |             |ме 12092,2     |
|  |                        |              |        |             |тыс. рублей в  |
|  |                        |              |        |             |год (в ценах   |
|  |                        |              |        |             |2008 года)     |
|——|————————————————————————|——————————————|————————|—————————————|———————————————|
               5. Механизм реализации целевой программы
     Средства областного  бюджета направляются в виде субсидии местным
бюджетам,  в  чьей  собственности   находятся   объекты   коммунальной
инфраструктуры.
     Для участия в программе муниципальное образование представляет на
рассмотрение государственному заказчику:
     - заявку на предоставление субсидий за  счет  средств  областного
бюджета;
     - инвестиционный    проект,     утвержденную     проектно-сметную
документацию;
     - утвержденную муниципальную целевую программу.
     Отбор заявок   муниципальных   образований  Амурской  области  на
участие    в    реализации    мероприятий    программы    производится
государственным заказчиком с учетом их соответствия условиям программы
и оценочным критериям.
     Методика распределения     субсидий     бюджетам    муниципальных
образований    на     софинансирование     муниципальных     программ,
предусматривающих  мероприятия,  направленные на модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры приведена в приложении.
     Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской
области,  участвующие в реализации программных  мероприятий,  проводят
конкурсы  на  определение  заказчиков  и  подрядчиков  для  выполнения
проектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении  заказов  на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
     Государственный заказчик программы осуществляет:
     - заключение соглашений с муниципальными  образованиями  Амурской
области являющимися участниками реализации мероприятий программы;
     - общее руководство и управление реализацией программы;
     - координацию   и  контроль  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией программы, в
части исполнения ими положений программы;
     - постоянный  мониторинг  выполнения   программных   мероприятий,
целевого   использования   средств,   объемов   привлеченных   средств
внебюджетных источников.
     6. Ресурсное обеспечение целевой программы
     По подпрограмме     "Модернизация      объектов      коммунальной
инфраструктуры"  федеральной  целевой  программы "Жилище" на 2002-2010
годы",  утвержденной постановлением Правительства РФ от  17.11.2001  N
797,  обязательным  является  софинансирование за счет средств бюджета
субъекта, местных бюджетов и средств внебюджетных источников:
     - в  2009 году прогнозная доля средств федерального бюджета будет
составлять 25%,  бюджетов субъекта,  местных бюджетов - не менее  20%,
внебюджетных источников- не менее 55%;
     - в 2010 году прогнозная доля средств федерального бюджета  будет
составлять  20%,  бюджетов  субъекта,  местных бюджетов- не менее 15%,
внебюджетных источников- не менее 65%.
     Общий объем   финансирования   Программы  за  счет  средств  всех
источников в 2009-2010 годах планируется в сумме 1617,344 млн. рублей,
в том числе средства бюджета Амурской области - 130,4 млн. рублей.
     Планируется привлечь:
     средства федерального бюджета - 335,1 млн. рублей;
     средства муниципальных образований - 221,474 млн. рублей;
     внебюджетные источники - 930,370 млн. рублей.
     Доля софинансирования  из  бюджетов   муниципальных   образований
должна  составлять  не  менее  10 процентов заявленного объема средств
областного бюджета.
     Структура финансирования по программным мероприятиям в 2009- 2010
годах приведена в таблице 3.

                                                        Таблица 3
                                                         тыс. руб.
|———————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
|  Источники финансирования |   Итого     |   2009     |  2010     |
|———————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
| Федеральный бюджет*       |   335100,0  |  205000,0  |  130100,0 |
|———————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
| Областной бюджет          |   130400,0  |   60000,0  |  70400,0  |
|———————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
| Местный бюджет*           |   199861,0  |   143986,0 |  55875,0  |
|———————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
| Другие источники          |   930370,0  |  507545,0  |  422825,0 |
|———————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
| Всего                     |   1595731,0 |  916531,0  |  679200,0 |
|———————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
     *Прогнозные данные.
     Объемы финансирования программы приведены в таблице 4 и  подлежат
ежегодному  уточнению  исходя из возможностей соответствующего бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
                                                                             Таблица 4
                                                                             (тыс. рублей)
|——|————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————|
|N,| Наименование за-       |Объемы   |       В том числе                         |
|п/| дач/мероприятий        |финанси- |                                           |
|п |                        |рования  |                                           |
|  |                        |всего    |                                           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |                        |         |Феде-    | Област-  | Местный  | Другие ис-|
|  |                        |         |ральный  | ной      | бюджет*  | точники   |
|  |                        |         |бюджет*  | бюджет   |          | финансиро-|
|  |                        |         |         |          |          | вания     |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|1 |           2            |   3     |   4     |    5     |    6     |    7      |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |Всего по программе      |1595731,0|335100,0 | 130400,0 | 199861,0 |  930370,0 |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|1.|Реконструкция водоза-   |         |         |          |          |           |
|  |бора Северного жилого   |         |         |          |          |           |
|  |района г. Благовещенск  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |2009 год (1-й год реали-|400000,0 |100000,0 | 13015,0  | 66985,0  |  220000,0 |
|  |зации)                  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |2010 год (2-й год реали-|500000,0 |100000,0 | 37500,0  | 37500,0  |  325000,0 |
|  |зации)                  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|2.|Реконструкция очистных  |         |         |          |          |           |
|  |сооружений Северного    |         |         |          |          |           |
|  |жилого района           |         |         |          |          |           |
|  |г. Благовещенск         |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |2009 год (1-й год реали-|420000,0 |105000,0 | 14000,0  | 70000,0  |  231000,0 |
|  |зации)                  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |2010 год (2-й год реали-| 150500,0|30100,0  | 11287,0  |  11288,0 |  97825,0  |
|  |зации)                  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|3.|Строительство станции   |         |         |          |          |           |
|  |обезжелезивания произ-  |         |         |          |          |           |
|  |водительностью 250,0    |         |         |          |          |           |
|  |куб. м. в час в         |         |         |          |          |           |
|  |г. Свободный            |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |2009 год (1-й год реали-| 74181,0 |-        | 13000,0  |  4636,0  |  56545,0  |
|  |зации)                  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |2010 год (2-й год реали-| 28700,0 |-        | 21613,0  |  7087,0  | -         |
|  |зации)                  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|4.|Строительство тепло-    |         |         |          |          |           |
|  |трассы на железнодо-    |         |         |          |          |           |
|  |рожный район с устрой-  |         |         |          |          |           |
|  |ством центрального теп- |         |         |          |          |           |
|  |лового пункта в         |         |         |          |          |           |
|  |г. Шимановск            |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|  |2009 год (1-й год реали-| 22350,0 |-        |  19985,0 |  2365,0  | -         |
|  |зации)                  |         |         |          |          |           |
|——|————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
     *Прогнозные данные.
      7. Оценка социально-экономической эффективности программы
     Эффективность реализации  программы  и использования выделенных с
этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет:
     исключения возможности    нецелевого    использования   бюджетных
средств;
     прозрачности прохождения средств федерального бюджета;
     привлечения средств местных бюджетов;
     привлечения средств внебюджетных источников.
     Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на
основе следующих индикаторов:
     а) по объектам, введенным в эксплуатацию:
     увеличение мощности в Гкал/час, куб. м/час;
     снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
     доля средств  внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в
модернизацию коммунальной инфраструктуры;
     б) по переходящим объектам:
     процент выполнения строительно-монтажных работ.
     Успешное выполнение  мероприятий  программы позволит обеспечить к
2010 году:
     снижение уровня  износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60
процентов до 50 процентов;
     экономии средств местного бюджета при производстве теплоэнергии в
связи с уходом от мазутной котельной в размере 12,1 млн. рублей в год;
     рост доли   средств   внебюджетных   источников   в  модернизацию
коммунальной инфраструктуры с 12 процентов до 30 процентов;
     повышение качества и надежности коммунальных услуг;
     создание устойчивой институциональной основы для участия частного
сектора  в  финансировании проектов модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.
     Социально-экономическая эффективность   программных   мероприятий
приведена в таблице 5.
                                                                       Таблица 5
|——|—————————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————|
|NN|Наименование задач и |Планируемый результат в     | В том числе по годам    |
|п/|мероприятий          |стоимостном и количествен-  | реализации              |
|п |                     |ном выражении               |————————————|————————————|
|  |                     |                            |2009 год    | 2010 год   |
|  |                     |                            |            |            |
|——|—————————————————————|————————————————————————————|————————————|————————————|
|1 |2                    |3                           |4           | 5          |
|——|—————————————————————|————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.|Модернизация объек-  |Увеличение мощности во-     |            | 30 куб. м в|
|  |тов системы водоснаб-|дозабора г. Благовещенска   |            | сут.       |
|  |жения                |на 30 куб. м в сут. Увеличе-|            | 250 куб.   |
|  |                     |ние мощности очистных       |            | м          |
|  |                     |сооружений на 250 куб. м в  |            | в час      |
|  |                     |час                         |            |            |
|——|—————————————————————|————————————————————————————|————————————|————————————|
|3.|Модернизация объек-  |Экономия средств местно-    |12,1        |            |
|  |тов теплоснабжения   |го бюджета при производ-    |млн. рублей |            |
|  |                     |стве теплоэнергии в связи с |в год       |            |
|  |                     |уходом от мазутной ко-      |            |            |
|  |                     |тельной в размере 12,1      |            |            |
|  |                     |млн. рублей в год           |            |            |
|——|—————————————————————|————————————————————————————|————————————|————————————|
       8. Организация управления реализацией целевой программы
     Организация управления  программой  и  контроль   за   ходом   ее
реализации  возлагаются  на министерство строительства,  архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.  Оценка  результатов
реализации программы производится по итогам года.
     Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской
области представляют:
     заявки и инвестиционные проекты для участия в программе;
     проводят конкурсы  на  определение  заказчиков  и подрядчиков для
выполнения проектов;
     ежемесячно министерству      строительства,     архитектуры     и
жилищно-коммунального хозяйства  Амурской  области   отчеты   о   ходе
реализации программы;
     ведут текущий контроль за  целевым  и  эффективным  расходованием
бюджетных средств.
     Министерство строительства,  архитектуры и  жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области представляет ежемесячно, до 7 числа месяца,
следующего за отчетным,  и ежегодно,  до 1 февраля года, следующего за
отчетным,   в  установленном  порядке  в  министерство  экономического
развития Амурской области отчет о ходе реализации Программы.
     Главным распорядителем   бюджетных   средств  программы  является
министерство  строительства,   архитектуры   и   жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области.
     Министерство строительства,  архитектуры и  жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области:
     - определяет участников программы согласно методике распределения
субсидии бюджетам муниципальных образований;
     - координирует деятельность  органов  местного  самоуправления  и
организаций по выполнению мероприятий данной программы;
     - определяет и корректирует приоритетные  направления  и  систему
мероприятий по их реализации;
     - заключает соглашения о взаимодействии по реализуемым проектам с
органами местного самоуправления;
     - осуществляет регулирующие и контролирующие функции  за  целевым
расходованием бюджетных средств.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении программы в соответствии с бюджетным законодательством.



                                           Приложение
                                           к долгосрочной целевой
                                           программе "Модернизация
                                           коммунальной инфраструктуры
                                           Амурской области на 2009-
                                           2010 годы"

  Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
    на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих
   мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной
                            инфраструктуры
     1. Условиями   участия   в   реализации   мероприятий   программы
муниципальным образованиям являются:
     - наличие     программы     в     муниципальном      образовании,
предусматривающей  мероприятия,  направленные на модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры  с  установленными  параметрами  повышения
качества коммунальных услуг в период реализации программы,  а также на
привлечение средств внебюджетных источников;
     - представление   инвестиционного  проекта  с  кратким  описанием
реализуемых или планируемых к реализации за счет средств бюджетов всех
уровней  проектов  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры
(указываются основные параметры проекта,  в том числе примерный  общий
бюджет  проекта,  планируемые объемы средств областного и федерального
бюджетов,  предлагаемые объемы средств местных  бюджетов  (выписка  из
бюджета муниципального образования) и внебюджетных источников,  объемы
и сроки реализации указанных проектов;
     - наличие утвержденной проектно-сметной документации;
     - выполненные   обязательства   по   реализуемым    проектам    и
подтвержденные    муниципальными   образованиями   намерения   частных
инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании  проектов
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
     2. Для  определения  размера  субсидии   бюджету   муниципального
образования  рассчитывается оценочный интегральный критерий ОИК(мо) на
основе четырех индикаторов:
     - состояния   коммунальной   инфраструктуры   (сетей   тепло-   и
     водоснабжения) ИС(мо);
     - технического   состояния   и  загруженности  котельных  (К.П.Д.
     котельных и оборудования) ИК(мо);
     - фактического     инвестирования    в    объекты    коммунальной
     инфраструктуры ИСИ(мо);
     - планируемого     инвестирования    в    объекты    коммунальной
     инфраструктуры   ИПИ(мо).
     Индикатор состояния    коммунальной   инфраструктуры   -   ИС(мо)
определяется  как  отношение  числа  аварий  за   предыдущий   год   в
организациях  коммунального  комплекса  к  протяженности  коммунальных
сетей,  обслуживаемых указанными организациями,  и представляет  собой
сумму    нормированных   показателей,   характеризующих   существующую
потребность муниципального образования  в  замене  сетей  коммунальной
инфраструктуры,    а   также   аварийность   на   сетях   коммунальной
инфраструктуры.
     Исходные данные:
     - по   сетям   водоснабжения   -   результаты    государственного
статистического  наблюдения  по форме "1-водопровод",  Росстат - сети,
нуждающиеся  в  замене,  общая  протяженность   сетей   водоснабжения,
количество аварий на сетях водоснабжения муниципального образования;
     - по   сетям   водоотведения   -   результаты    государственного
статистического  наблюдения по форме "1-канализация",  Росстат - сети,
нуждающиеся  в  замене,  общая  протяженность   сетей   водоотведения,
количество аварий на сетях водоотведения муниципального образования;
     - по   сетям   теплоснабжения   -   результаты   государственного
статистического   наблюдения   по   форме  "1-ТЭП",  Росстат  -  сети,
нуждающиеся  в  замене,  общая  протяженность  сетей   теплоснабжения,
количество аварий на сетях теплоснабжения муниципального образования.
     Алгоритм расчета  значения  индикатора   состояния   коммунальной
инфраструктуры,  характеризующего состояние сетей,  для муниципального
образования, принимающего участие в отборе:
|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| ИС(мо) = ИСЗ(мо) + ИАС(мо) | - индикатор состояния коммунальной |
|                            | инфраструктуры                     |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| где:                       |                                    |
|                            |                                    |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|            СЗ(мо) - СЗmin  | - взвешенный индикатор сетей       |
| ИСЗ(мо) = _______________  | коммунальной инфраструктуры        |
|             СЗmax - СЗmin  | муниципального образования,        |
|                            | нуждающихся в замене               |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|           АС(мо) - АСmin   | - взвешенный индикатор аварийности |
| ИАС(мо)= ________________  | сетей коммунальной инфраструктуры  |
|           АСmax - АСmin    | муниципального образования         |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
          суммарная протяженность
          сетей водоснабжения,
          водоотведения и теплоснабжения,
          муниципального образования,
          нуждающихся в замене
СЗ(мо) = ________________________________  - доля сетей коммунальной
          суммарная протяженность            инфраструктуры
          сетей водоснабжения,               муниципального образования,
          водоотведения и теплоснабжения     нуждающихся в замене;
          муниципального образования



         суммарное количество аварий на сетях
         водоснабжения, водоотведения
         и теплоснабжения муниципального
         образования
АС(мо) = ___________________________  * 100   - число аварий на 100 км
         суммарная протяженность сетей          сетей коммунальной
         водоснабжения, водоотведения и         инфраструктуры;
         теплоснабжения
         муниципального образования

СЗmin - минимальное значение из ряда  СЗ(мо)  для  всех  муниципальных
образований,  принимающих  участие  в  отборе;
СЗmax - максимальное значение из ряда СЗ(мо)  для  всех  муниципальных
образований,   принимающих  участие  в  отборе;
АСmin - минимальное значение из ряда  АС(мо)  для  всех  муниципальных
образований,  принимающих  участие  в  отборе;
АСmax - максимальное значение из ряда АС(мо)  для  всех  муниципальных
образований, принимающих участие в отборе.
     Индикатор технического  состояния  и  загруженности  котельных  -
ИК(мо),   определяется,   как  сумма  средневзвешенных  коэффициентов,
оценивающих средний физический  износ  и  относительную  загруженность
котельных муниципальных образований, участвующих в отборе.
     Исходные данные:
     - результаты государственного статистического наблюдения по форме
"1 - ЖКХ (зима)  срочная",  утвержденной  постановлением  Росстата  от
27.02.2006 N 7;
     - результаты    государственного    статистического    наблюдения
представляемые    по    форме    "22-ЖКХ    (реформа)",   утвержденной
постановлением Росстата от 10.10.2007 N 75;
     - характеристика       технического       состояния      объектов
жилищно-коммунального хозяйства   на   последний    отчетный    период
(инвентаризация).
     Алгоритм расчета значения  индикатора  технического  состояния  и
загруженности котельных ИК(мо),  характеризующего состояние котельных,
для муниципального образования, принимающего участие в отборе:
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| ИК(мо) = ИизК (мо) + ИЗК(мо)| - индикатор технического состояния |
|                             | и загруженности котельных          |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| где:                        |                                    |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|        ПРизн(мо) - ПРизн min| - взвешенный индикатор износа      |
|ИизК(мо)=__________________  | котельных муниципального           |
|        ПРизн max - ПРизн min| образования                        |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|           ОК(мо) - ОКmin    | - взвешенный индикатор             |
| ИЗК(мо)=__________________  | относительной загруженности        |
|           ОКmах - ОКmin     | котельных муниципального           |
|                             | образования                        |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|
     ПРизн(мо) - средний  физический  износ  котельных  муниципального
     образования;

     ПРизн min - минимальный средний физический износ котельных
     муниципальных образований, участвующих в отборе;

     ПРизн mах - максимальный средний физический износ котельных
     муниципальных образований участвующих в отборе;

              S жил(мо) * Nкот(мо)   коэффициент, учитывающий
     ОК(мо) = ____________________ - количество отапливаемого
                  Ркот(мо)           жилого фонда, количество
                                     котельных муниципального
                                     образования и их суммарную
                                     мощность;

     Sжил(мо)  -  общее   количество   отапливаемого   жилого   фонда
муниципального образования;
     Ркот(мо) - мощность котельных муниципального образования;
     Nкот(мо) - количество котельных муниципального образования;
     ОКmах -  максимальное   значение   из   ряда   ОКmах   для   всех
муниципальных образований, принимающих участие в отборе;
     ОКmin - минимальное значение из ряда ОКmin для всех муниципальных
образований, принимающих участие в отборе.
     Для принимаемых  к   новому   строительству   проектов   значения
интегрального  критерия  ИС(мо)  и  ИК(мо)  определяются как лучшее из
рассчитанных по муниципальным образованиям, представившим свои проекты
для отбора.
     Индикатор инвестирования в  объекты  коммунальной  инфраструктуры
ИСИ(мо),    определяется    как    отношение    фактического    объема
капиталовложений в коммунальный комплекс претендента в предыдущем году
за    счет    средств    всех   источников   финансирования,   включая
амортизационные  отчисления,  к  среднегодовой  балансовой   стоимости
основных  средств  коммунального  комплекса претендента и представляет
собой отношение фактического объема финансирования  замены  изношенных
основных  фондов  (в  том  числе  -  сетей),  развития  и модернизация
объектов ЖКХ,  из бюджетов всех уровней к  стоимости  основных  фондов
предприятий ЖКХ в муниципальном образовании.
     Исходные данные:
     - представляемые   по   форме  "22-ЖКХ  (сводная)",  утвержденной
постановлением Росстата от 28.11.2005 N 86, и представляемые по итогам
года с 01.01.2008г.
     Алгоритм расчета значения  индикатора  инвестирования  в  объекты
коммунальной инфраструктуры для муниципального образования:
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|          ВОС(мо) - ВОС min         |- индикатор инвестирования в |
|ИСИ(мо)= __________________         |объекты коммунальной         |
|          ВОСmах - ВОС min          |инфраструктуры               |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|где:                                |                             |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|      Отчетный объем финансирования |                             |
|      на замену изношенных основных |                             |
|      фондов (в том числе сетей),   |                             |
|      развитие и модернизацию       |                             |
|      объектов ЖКХ и/или            |                             |
|      инвестиционных расходов по    |                             |
|      организациям, оказывающим     |- показатель воспроизводств  |
|      жилищно-коммунальные услуги в |основных средств по          |
|      муниципальном образовании     |организациям, оказывающим    |
|ВОС(мо) = ________________________  |жилищно-коммунальные услуги в|
|      Стоимость основных фондов на  |муниципальном образовании    |
|      конец отчетного периода по    |                             |
|      организациям, оказывающим     |                             |
|      жилищно-коммунальные услуги в |                             |
|      муниципальном образовании     |                             |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
ВОСmin -  минимальное  значение из ряда ВОС(мо) для всех муниципальных
образований,  принимающих участие в отборе;
ВОСmах -  максимальное значение из ряда ВОС(мо) для всех муниципальных
образований, принимающих участие в отборе.
     Индикатор планируемого   инвестирования  в  объекты  коммунальной
инфраструктуры - ИПИ(мо) определяется как отношение стоимости проектов
к  среднегодовой  балансовой  стоимости  основных  средств организаций
коммунального  комплекса  и  представляет  собой  отношение  стоимости
инвестиционных    проектов    модернизации    объектов    коммунальной
инфраструктуры,  заявленных в предложении претендента, к среднегодовой
балансовой   стоимости   основных  средств  организаций  коммунального
комплекса, участвующих в реализации этих проектов.
     Исходные данные:
     - представляемые  по  форме  "22-ЖКХ   (сводная)",   утвержденной
постановлением Росстата от 28.11.2005 N 86, и представляемые по итогам
года   с   01.01.2008   по   организациям   коммунального   комплекса,
представившим проекты для отбора;
     - планируемые   объемы   капитальных   вложений   по    проектам,
представленным муниципальным образованием.

|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|             ПОС (проект)      | - индикатор планируемого          |
| ИПИ(мо) =  ______________     | инвестирования в объекты          |
|             ОС (проект)       | коммунальной инфраструктуры       |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| где:                          |                                   |
|                               |                                   |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| ПОС(проект)                   | - планируемый объем               |
|                               | инвестиций(капитальных вложений)  |
|                               | из всех источников финансирования |
|                               | по представленным на Отбор        |
|                               | проектам по организациям,         |
|                               | оказывающим жилищно-              |
|                               | коммунальные услуги в             |
|                               | муниципальном образовании         |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| ОС(проект)                    | - стоимость основных фондов на    |
|                               | конец отчетного периода по        |
|                               | организациям, оказывающим         |
|                               | жилищно-коммунальные услуги и     |
|                               | представившим свои проекты на     |
|                               | отбор                             |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————|
     Оценочный (интегральный)   критерий   муниципального  образования
ОИК(мо), вычисляется как взвешенная сумма четырех индикаторов:

ОИК(мо)= ИС(мо) + ИК(мо) + ИСИ(мо) + ИПИ(мо)

     3. Сумма финансирования по каждому муниципальному  образованию  -
сумма(мо),  определяется  как  отношение  объема  выделенных средств к
сумме  оценочных  баллов  по   критериям   муниципальных   образований
умноженное на оценочный критерий муниципального образования:

               Объем выделенных средств
Сумма(мо)= ________________________________  * ОИК(мо)
                    сумма ОИК(мо)

     4. Муниципальное  образование,  для  которого  определены размеры
субсидии,  ежегодно,  в  срок  до  20  января,  представляет  главному
распорядителю  средств областного бюджета заявку на получение субсидии
в  пределах  средств,   установленных   для   данного   муниципального
образования на текущий финансовый год.



Информация по документу
Читайте также