|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 11.11.2008 № 260
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.11.2008 N 260 г.Благовещенск О долгосрочной целевой программе "Развитие социальной и инженерной мнфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года" В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса и постановлением Правительства Амурской области от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении порядков принятия решений о разработке областных (региональных) целевых программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" Правительство Амурской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года". 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области А.И.Донца. Исполняющий обязанности губернатора Амурской области В.В.Марценко Утверждена постановлением Правительства Амурской области от 11.11.2008 N 260 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА" 1. ПАСПОРТ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Наименование программы |"Развитие социальной и инженерной | | |инфраструктуры территорий Амурской | | |области на период до 2013 года" | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Основания для разработки |Бюджетный кодекс Российской Федерации;| |программы (наименование, | | |номер и дата нормативного|федеральная целевая программа | |акта) |"Экономическое и социальное развитие | | |Дальнего Востока и Забайкалья | | |на период до 2013 года", утвержденная | | |постановлением Правительства РФ | | |от 15.04.1996 N 480 (в редакции | | |постановления Правительства РФ | | |от 25.08.2008 N 644); | | |Федеральный закон от 06.10.1999 | | |N 184-ФЗ "Об общих принципах | | |организации законодательных | | |(представительных) и исполнительных | | |органов государственной власти | | |субъектов Российской Федерации"; | | |постановление Правительства Амурской | | |области от 07.12.2007 N 28 | | |"Об утверждении порядков принятия | | |решений о разработке областных | | |(региональных) целевых программ, | | |их формирования и реализации, а также | | |проведения оценки эффективности" | +-------------------------+--------------------------------------+ |Государственные заказчики|Министерство экономического развития | |программы |Амурской области (координатор), | | |министерство строительства архитектуры| | |и жилищно-коммунального хозяйства | | |Амурской области, | | |министерство транспорта и дорожного | | |хозяйства Амурской области, | | |министерство природных ресурсов | | |Амурской области, | | |министерство здравоохранения Амурской | | |области | +-------------------------+--------------------------------------+ |Основные разработчики |Министерство экономического развития | |программы |Амурской области, | | |министерство строительства архитектуры| | |и жилищно-коммунального хозяйства | | |Амурской области, | | |министерство транспорта и дорожного | | |хозяйства Амурской области, | | |министерство природных ресурсов | | |Амурской области, | | |министерство здравоохранения Амурской | | |области | +-------------------------+--------------------------------------+ |Цель программы |Целью программы является создание | | |условий для поступательного | | |экономического и социального развития | | |Амурской области путем формирования | | |необходимой инфраструктуры | | |и благоприятного инвестиционного | | |климата для развития приоритетных | | |отраслей экономики Амурской области | | |с учетом геостратегических интересов | | |и обеспечения безопасности Российской | | |Федерации | +-------------------------+--------------------------------------+ |Основные задачи программы|Задачами программы являются: | | |закрепление населения в регионе путем | | |сохранения и создания новых рабочих | | |мест; | | |реализация инвестиционных проектов, | | |связанных с развитием инженерной | | |инфраструктуры, транспортного | | |и топливно-энергетического комплексов,| | |водного хозяйства и охраны окружающей | | |среды, социальной сферы | +-------------------------+--------------------------------------+ |Перечень подпрограмм |Система программных мероприятий | |и основных мероприятий |включает в себя работу | | |по направлениям: | | |развитие инженерной инфраструктуры; | | |транспортный комплекс; | | |топливно-энергетический комплекс; | | |водное хозяйство и охрана окружающей | | |среды; | | |развитие социальной сферы | +-------------------------+--------------------------------------+ |Сроки и этапы реализации |Программа реализуется с 2009 | |программы |по 2013 год | +-------------------------+--------------------------------------+ |Объемы и источники |Средства областного бюджета в сумме | |финансирования программы |3160,75 млн. рублей, в том числе: | | |2009 год - 462,60 млн. рублей; | | |2010 год - 1097,80 млн. рублей; | | |2011 год - 705,55 млн. рублей; | | |2012 год - 567,80 млн. рублей; | | |2013 год - 327,00 млн. рублей. | | |Кроме того, планируется привлечение | | |средств из федерального бюджета, | | |местных бюджетов и внебюджетных | | |источников в объемах, утвержденных | | |постановлением Правительства РФ | | |от 15.04.1996 N 480 | | |"Об утверждении федеральной целевой | | |программы "Экономическое и социальное | | |развитие Дальнего Востока и Забайкалья| | |на период до 2013 года" (в редакции | | |постановления Правительства РФ | | |от 25.08.2008 N 644) | +-------------------------+--------------------------------------+ |Ожидаемые конечные |В результате реализации мероприятий | |результаты реализации |программы намечается достижение | |программы |следующих основных показателей: | | |создание 1568 рабочих мест; | | |увеличение валового регионального | | |продукта в 2,56 раза. | | |В результате реализации программы | | |вклад в валовой региональный продукт | | |составит 14304,7 млн. рублей; | | |вклад в бюджетную систему Российской | | |Федерации - 3486,6 млн. рублей, | | |в том числе: | | |в федеральный бюджет - | | |2452,8 млн. рублей; | | |в консолидированный бюджет Амурской | | |области - 1033,9 млн. рублей | +-------------------------+--------------------------------------+ |Исполнители программы |Юридические лица, привлекаемые | |и основных мероприятий |на конкурсной основе, независимо | | |от формы собственности, определяемые | | |в соответствии с Федеральным законом | | |от 21.07.2005 N 94-ФЗ | | |"О размещении заказов на поставки | | |товаров, выполнение работ, оказание | | |услуг для государственных | | |и муниципальных нужд" | +-------------------------+--------------------------------------+ |Система организации |Контроль за исполнением программы | |контроля за исполнением |осуществляют: | |программы | | | |координатор программы - министерство | | |экономического развития Амурской | | |области, | | |главные распорядители средств | | |областного бюджета: | | |министерство строительства архитектуры| | |и жилищно-коммунального хозяйства | | |Амурской области, | | |министерство транспорта и дорожного | | |хозяйства Амурской области, | | |министерство природных ресурсов | | |Амурской области. | | |Отчетность в установленные сроки | | |направляется в министерство | | |экономического развития Амурской | | |области | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации и входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь области - 361,9 тыс. кв. км. На юге и юго-западе область граничит с Китаем, на западе - с Забайкальским краем, на севере - с Республикой Саха (Якутия), на северо-востоке и востоке - с Хабаровским краем, на юго-востоке - с Еврейской автономной областью. В северной части области находится Становой хребет, высота отдельных участков которого достигает 2,3 км, около 40% территории занимают Зейско-Буреинская и Амурско-Зейская равнины. Лесами покрыто 273,7 млн. гектаров (64%). Около 60% территории области отнесены к районам Крайнего Севера. Амурская область имеет благоприятное географическое положение по всем основным транспортным направлениям. Через территорию области проходят две крупнейшие железнодорожные магистрали федерального значения: Транссибирская - с выходом через территорию Хабаровского края на морские порты Приморья (Находка, Восточный, Владивосток) и Байкало-Амурская (БАМ) - с выходом на морские порты Ванино и Советская Гавань. Запасы минерального сырья разведанных месторождений на территории области оцениваются в 800 млрд. долл. США. Минерально-сырьевая база экономики области представлена месторождениями рудного золота, железа, титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, бурого и каменного углей, цеолитов, каолина, цементного сырья, облицовочных камней. В области возможно обнаружение мелких и средних месторождений нефти и газа. Основным показателем, характеризующим состояние экономики области, является валовой региональный продукт. В 2007 году произведено 91,28 млрд. руб. валового регионального продукта, его рост при этом составил 103,2% в сопоставимых ценах. В 2008 году прогнозируется получить 119,4 млрд. руб. ВРП с темпом роста к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,2%. Около 80% в структуре ВРП занимают виды деятельности, отнесенные к материальному производству, которые составляют основу экономического роста в области. Объем отгруженной продукции по промышленным производствам за 2007 год составил 37,0 млрд. руб., индекс промышленного производства - 103,1% по сравнению с 2006 годом. За 2007 год обеспечен рост по всем видам промышленного производства: по добыче полезных ископаемых - 101,5%, обрабатывающим производствам - 109,3%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 101,8%. Индекс промышленного производства в 2008 году ожидается на уровне 109,2%. Такой рост в значительной степени обусловлен работой ведущих видов промышленного производства на территории области, а также новыми инвестиционными проектами, реализация которых намечена в рамках стратегии развития Амурской области до 2025 года. В уровне жизни населения области наметились некоторые положительные тенденции: возросла реальная заработная плата, реальные денежные доходы, однако темпы роста доходов остаются ниже среднероссийских. Ниже среднероссийского уровня и денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, остается высоким удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, который согласно предварительным данным составил 25,7% (в среднем по России - 17,6%). Вместе с тем на 1 января 2008 года численность населения области по предварительным данным составила 869,6 тыс. человек, в том числе городского населения 569,6 тыс. человек, сельского - 300 тыс. человек. За 2007 год жителей области стало меньше на 5,0 тыс. человек, или на 0,6% (за 2006 год на 6,5 тыс. человек, или на 0,7%). Общее снижение численности населения на 29% обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 71% - миграционным оттоком населения за пределы области. К началу 2008 года коэффициенты рождаемости и смертности по предварительным данным составили соответственно 12,5 и 14,3 против 11,8 и 15,5 в 2006 году. Необходимым условием обеспечения высоких темпов социально-экономического развития региона является решение задач по закреплению населения в регионе путем сохранения и создания новых рабочих мест, снятия инфраструктурных ограничений развития экономики на региональном уровне и реализация ряда проектов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры, транспортного и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы. В настоящее время в области идет активный процесс преобразований в экономике, социальной сфере и сфере управления. Необходимым условием обеспечения высоких темпов социально-экономического развития региона является привлечение инвестиций. С целью повышения инвестиционной активности на территории области действует Закон Амурской области "Об инвестиционной деятельности в Амурской области". Объем инвестиций в основной капитал в 2007 году (по предварительной оценке) составил 37,25 млрд. руб., или 113,3% к уровню 2006 года в сопоставимых ценах. На территории области реализуются крупные инвестиционные проекты в области гидроэнергетики (строительство Бурейской ГЭС), транспорта (строительство автодороги "Амур" и нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан) и добычи полезных ископаемых (освоение Березитового золото-полиметаллического месторождения, золоторудных месторождений "Маломыр" и "Пионер", Куранахского месторождения титаномагнетита). За 2007 год возросли объемы иностранных инвестиций в экономику области и составили 128,0 млн. долл. США (темп роста к 2006 году составил 114%). Основными странами-инвесторами в 2007 году выступили Канада, вложившая в развитие ООО "Березитовый рудник" 52,9% от общего объема всех инвестиций в экономику области, Кипр - 32,0% (ООО "Гаринский горно-металлургический комбинат") и Великобритания - 13,2% (ОАО "Покровский рудник"). Китайский капитал занимает 4 место по объемам иностранных инвестиций, в 2007 году его доля составила 1,9%. Важную роль в обеспечении стабильности экономического развития играет малый бизнес. 28 апреля 2008 года в области принят Закон Амурской области N 29-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2008 - 2010 годы", адаптированный к региональным условиям функционирования малого и среднего предпринимательства. Направленность государственной политики на достижение конкретных целей и результатов обусловливает повышение роли программно-целевого подхода при формировании расходов бюджета. Одним из инструментов реализации обозначенных целей выступают долгосрочные целевые программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем социальной и экономической политики региона. Долгосрочные целевые программы потенциально являются одним из самых действенных средств реализации областной государственной социально-экономической политики и решения актуальных проблем социально-экономического развития. В 2007 году на территории области финансировались мероприятия 15 федеральных целевых программ и мероприятия непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Из года в год увеличивается общее финансирование программных мероприятий, которое в 2007 году составило 19,2 млрд. руб., или 109,1% от общего годового объема ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3,7 млрд. руб. Около половины средств от общего объема ассигнований, предназначенных на реализацию федеральных целевых программ, направлены на строительство Бурейской ГЭС по программе "Энергоэффективная экономика" в объеме 9,7 млрд. руб. Как и ранее, основной объем федеральных инвестиций, более 43%, в 2007 году выделен по программе "Модернизация транспортной системы России" на строительство автодороги "Амур" (Чита - Хабаровск). Плановые федеральные ассигнования по программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" на 2007 год в размере 227,0 млн. руб. получены и освоены в полном объеме. 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Целью программы является создание условий для поступательного экономического и социального развития Амурской области путем формирования необходимой инфраструктуры и развития приоритетных отраслей экономики Амурской области с учетом геополитических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации. Задачами программы являются: закрепление населения в регионе путем сохранения и создания новых рабочих мест; реализация ряда проектов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры, транспортного и топливно-энергетического комплексов, водного хозяйства и охраны окружающей среды, социальной сферы. Решение этих задач направлено: на развитие транспортно-логистических комплексов для обеспечения доступа амурских и российских товаров через территорию Амурской области на внешние рынки и для достижения конкурентоспособности региональной экономики; на повышение эффективности использования природных ресурсов, придание значительного импульса развитию новых секторов и создание условий для роста производства и производительности труда. Программа будет реализовываться в течение пяти лет с 2009 по 2013 год, что позволит завершить и продолжить осуществление мероприятий и проектов, начатых в 2007 - 2008 годах. Таблица 1 ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |———|—————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|——————————————————————————————|———————————————————————————————| | | | | | Качественная характеристика | Количественная оценка | |———|—————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|———————————————————————————————| |1. |Развитие инженерной |Высокая степень изношенности|2009 - |Увеличение объема отведенных |Увеличение мощности | | |инфраструктуры |и низкая экономичность |2010 гг. |загрязненных сточных вод |канализационного коллектора | | | |системы жилищно - | |на очистных сооружениях, |Северного жилого района | | | |коммунального хозяйства | |обеспечение надежного |г. Благовещенск | | | |области | |и устойчивого функционирования|на 70 тыс. куб. м | | | | | |объектов водо- | | | | | | |и теплоснабжения | | |———|—————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|———————————————————————————————| |2. |Развитие транспортного |Недостаточное развитие |2009 - |Улучшение транспортно - |Строительство подъездов | | |комплекса |дорожной сети сдерживает |2013 гг. |эксплуатационных характеристик|протяженностью 65,4 км, моста | | | |развитие производительных | |автомобильных дорог |через р. Зея в районе | | | |сил области и отрицательно | |и повышение уровня |г. Благовещенск | | | |влияет на функционирование | |безопасности движения | | | | |всего хозяйственного | | | | | | |комплекса, снижая | | | | | | |его эффективность | | | | | | |и увеличивая транспортные | | | | | | |расходы пользователей. | | | | | | |Отсутствует доступ | | | | | | |к наиболее перспективным | | | | | | |месторождениям полезных | | | | | | |ископаемых и лесным | | | | | | |ресурсам. Сдерживается | | | | | | |инвестиционная активность | | | | | | |в области | | | | +---+-------------------------+----------------------------+----------+------------------------------+-------------------------------+ |3. |Развитие топливно - |ТЭК области занимает более |2009 - |Повышение надежности |Обеспечение допустимой загрузки| | |энергетического комплекса|40% объема промышленного |2013 гг. |электроснабжения потребителей |действующей ВЛ-110 кВ | | | |производства области | |области |Благовещенская ТЭЦ - | | | |(в среднем по России - около| | |ПС "Новая" - ПС "Сетевая" - | | | |30%) при этом тарифы | | |ПС "Центральная", создание | | | |на электрическую и тепловую | | |непрерывной цепи 220 кВ | | | |энергию превышают | | |от ПС "Благовещенская" | | | |среднероссийский уровень, | | |до Бурейской ГЭС по ВЛ-220 кВ | | | |а доля ввозимого угля | | |"Благовещенская" - "Тамбовка" -| | | |составляет более 40% объема | | |"Варваровка" - "Завитая" - | | | |его потребления. Высокая | | |"Бурейская ГЭС" и другие | | | |себестоимость электроэнергии| | | | | | |сдерживает развитие | | | | | | |остальных отраслей | | | | | | |промышленности, связанных | | | | | | |с глубокой переработкой | | | | | | |природных ресурсов. | | | | | | |Имеющиеся тепловые | | | | | | |электростанции | | | | | | |не конкурентоспособны ввиду | | | | | | |изношенности основных фондов| | | | | | |и высокой цены потребляемого| | | | | | |топлива | | | | +---+-------------------------+----------------------------+----------+------------------------------+-------------------------------+ |4. |Развитие водного |Обеспечение экологической |2009 - |1. Восстановление функций, |Проведение берегоукрепительных | | |хозяйства и охрана |безопасности и охрана |2013 гг. |которые несет берегозащитное |работ и реконструкция | | |окружающей среды |окружающей среды | |сооружение: оборонная, |набережной р. Амур | | | |муниципальных образований | |гидрологическая, |протяженностью 6,2 км | | | | | |экологическая, защитная | | | | | | |при высоких паводках р. Амур. | | | | | | |2. Предотвращение техногенных | | | | | | |катастроф, связанных с износом| | | | | | |берегозащитных сооружений | | +---+-------------------------+----------------------------+----------+------------------------------+-------------------------------+ |5. |Развитие социальной |Сокращение численности |2009 - |Обеспечение доступности |Ввод в эксплуатацию | | |сферы |населения области, |2012 гг. |специализированной |хирургического корпуса | | | |неразвитая материально - | |и квалифицированной |областной детской клинической | | | |техническая база системы | |медицинской помощи, устранение|больницы, поликлиники | | | |здравоохранения. | |неблагоприятных условий |в г. Белогорск и межрайонного | | | |Лабораторная служба | |пребывания и лечения |лечебно-диагностического | | | |по диагностике заболеваний | |в стационарах терапевтического|корпуса на 65 коек центральной | | | |требует оснащения | |и детского отделений, |районной больницы | | | |современным оборудованием. | |внедрение новых методов |в с. Ивановка, хирургического | | | |Слабая компьютеризация | |диагностики и лечения, |блока МУЗ "ГКБ 1" | | | |лечебно-профилактических | |снижение летальности |в г. Благовещенск, областного | | | |учреждений не позволяет | | |перинатального центра, | | | |внедрить современные | | |противотуберкулезного | | | |медицинские технологии | | |диспансера в г. Зея | |———|—————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|———————————————————————————————| Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс организационных, социальных и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. Для успешного достижения целей программы предстоит обеспечить управление ее реализацией, организовать информационно-аналитическое сопровождение и контроль за ходом реализации проектов и мероприятий. В результате решения поставленных на период до 2013 года задач и достижения цели программы социальная и инженерная инфраструктуры области должны выйти на новый уровень. Тенденция к росту доходов населения и бюджета области должна приобрести устойчивость. 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Для реализации программы необходимо выполнить комплекс мероприятий, сформированных таким образом, чтобы обеспечить достижение определенных целевых установок и решение проблем, препятствующих развитию социальной и инженерной инфраструктуры области. Перечень программных мероприятий с ресурсами, источниками и сроками выполнения, а также с указанием исполнителей программных мероприятий целевой программы, ответственных за их реализацию, приведены в приложении N 1. Главным содержанием программы является совокупность инвестиционных проектов и социальных мероприятий, выполнение которых обеспечит осуществление программы в целом и достижение заявленных результатов. На период до 2013 года подлежат выполнению 18 программных мероприятий, включенных в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" и другие федеральные целевые программы. В рамках программы предполагается завершить комплекс мероприятий, связанных с подготовкой зоны затопления Бурейской ГЭС. Будет осуществлено строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ. Также будут проведены мероприятия по развитию сетевого хозяйства области. В рамках этих мероприятий запланировано строительство ВЛ-220 кВ "Благовещенская - Тамбовка - Варваровка" с ПС 220 кВ "Тамбовка", электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, ВЛ-35 кВ "Чагоян - Ураловка" с подстанцией 35/10 кВ "Ураловка" и другие. Указанные работы позволят обеспечить потребность населенных пунктов области в электроэнергии с учетом планов по строительству нового жилья. Планируется осуществить строительство подъездов от 14 населенных пунктов области к автомобильной дороге "Амур" (Чита - Хабаровск), а также подъезда к г. Благовещенск и моста через р. Зея. Также на территории области предусматривается создание единого производственного комплекса по добыче и переработке железных руд Гаринского месторождения. Предполагается строительство ряда объектов инфраструктуры. В целях повышения эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства области предусматривается произвести реконструкцию канализационного коллектора Северного жилого района до очистных сооружений канализации в г. Благовещенск. Будет улучшена санитарно-эпидемиологическая обстановка в области. В целях снижения негативного воздействия поверхностных вод на территории области, защиты населенных пунктов от вероятного подтопления, предотвращения нанесения материального и экологического ущерба в г. Благовещенск будут выполнены работы по берегоукреплению и реконструкции набережной р. Амур. Социальные мероприятия программы направлены на развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения. С этой целью планируется ввести в эксплуатацию хирургический корпус областной детской клинической больницы, детскую поликлинику в г. Белогорск, межрайонный лечебно-диагностический корпус на 65 коек центральной районной больницы в с. Ивановка, противотуберкулезный диспансер в г. Зея, а также хирургический блок на 300 коек МУЗ "ГКБ 1" в г. Благовещенск. В результате будут произведены материально-техническое переоснащение учреждений диагностического, лечебного и поликлинического профиля, модернизация морально устаревшего и технически изношенного парка рентгенодиагностического оборудования, что позволит повысить качество предоставляемых медицинских услуг, достичь общероссийского норматива для стационаров - сделать их современными и многопрофильными. Реализация системы программных мероприятий позволит повысить уровень жизни населения области и его благосостояние. Эффективное использование природных ресурсов, развитие инфраструктуры, транспортного, топливно-энергетического комплексов станет основополагающим моментом для интеграции области в экономику Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в виде промышленно развитого региона. 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Реализация программы осуществляется на основе выполнения государственных и муниципальных контрактов и договоров на выполнение мероприятий, предусмотренных программой. Для осуществления программы предусматривается использовать, помимо средств федерального и областного бюджетов, средства местных бюджетов и собственные средства коммерческих организаций. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" выбор исполнителей программных мероприятий за счет средств областного бюджета будет осуществлен на конкурсной основе. Среди поставщиков оборудования предпочтение получат отечественные производители. Заказы на выполнение программных мероприятий будут размещаться среди юридических лиц посредством заключения государственных договоров (контрактов) по результатам конкурсов. Система управления программой включает государственного заказчика программы и органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенные частью функций заказчика (далее - органы местного самоуправления), а также заказчики-застройщики. Для контроля за эффективностью реализации программы предусматривается ведение Правительством области постоянного мониторинга, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений по вопросам реализации программы с учетом хода и полноты выполнения программных мероприятий, целевого и эффективного использования средств, объемов привлечения средств внебюджетных источников. 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Общий объем запланированных финансовых ресурсов для реализации программы составляет 36463,55 млн. руб. Из общего объема средств, выделяемых на реализацию проектов и мероприятий программы, планируется финансирование за счет бюджетов всех уровней 33543,55 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета 29230,40 млн. руб. Таблица 2 СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (млн. руб.) |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | Источники | Итого |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2013 год| | финансирования | | | | | | | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Всего |36463,55|2804,10 |5135,60 |8973,05 |10572,80|8978,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |29230,40|1989,10 |2488,30 |7397,00 |8972,00 |8384,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Областной бюджет |3160,75 |462,60 |1097,80 |705,55 |567,80 |327,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Местный бюджет |1152,40 |192,40 |189,50 |270,50 |233,00 |267,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Другие источники |2920,00 |160,00 |1360,00 |600,00 |800,00 |0,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| Объемы и источники финансирования по программе в целом в соответствии с запланированными объемами федеральных целевых программ приведены в приложении N 2. Основным источником средств для осуществления приоритетных для региона проектов служат субсидии, выделяемые из федерального бюджета. В ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, начиная с 2011 года, формируется потенциал развития области, использование средств которого становится важным источником дальнейшей реализации программы. Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов собственности муниципальных образований осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении N 3. Текущие мероприятия определены согласно целевому содержанию программы. Запланированные на 2009 - 2013 годы объемы и источники финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", реализуемых на территории области в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года", приведены в таблице 3. Таблица 3 |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | Источники | Итого |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2013 год| | финансирования | | | | | | | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Всего |34759,15|2622,60 |4071,20 |8673,05 |10450,30|8978,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |28575,90|1759,10 |2063,80 |7397,00 |8972,00 |8384,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Областной бюджет |2146,85 |511,10 |457,9 |405,55 |445,30 |327,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Местный бюджет |1152,40 |192,40 |189,50 |270,50 |233,00 |267,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Другие источники |2920,00 |160,00 |1360,00 |600,00 |800,00 |0,00 | |———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| Финансирование программы за счет федерального бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой государственным заказчиком и принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей программы и необходимости продолжения ранее начатых (переходящих) работ. 7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Реализация программы позволит обеспечить создание благоприятных условий для устойчивого развития Амурской области на основе преодоления инфраструктурных ограничений с учетом геополитических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации. Кроме того: повысится привлекательность Амурской области как места жительства населения и сформируется позитивная демографическая динамика; повысится налоговая база областного бюджета; сформируется транспортная сеть автомобильных дорог; активизируется использование природно-ресурсного потенциала Амурской области. Намечается достижение следующих основных показателей: создание 1568 рабочих мест; увеличение валового регионального продукта в 2,56 раза. В результате реализации программы вклад в валовой региональный продукт составит 14304,7 млн. рублей; вклад в бюджетную систему Российской Федерации - 3486,6 млн. рублей, в том числе: в федеральный бюджет - 2452,8 млн. рублей; в консолидированный бюджет Амурской области - 1033,9 млн. рублей. Строительство и реконструкция объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства позволят значительно оздоровить экологическую обстановку на территории области за счет снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. В ходе реализации программы повысится качество утилизации твердых бытовых отходов. Таблица 4 БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (млн. руб.) |———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Показатели | В том числе по годам реализации: | | |———————|—————|—————|—————|—————|—————| | | всего |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | | | | год | год | год | год | год | |———————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |Расходы по программе, связанные |2181,4 |545,6|457,9|532,9|285,0|360,0| |с выделением безвозвратных средств | | | | | | | |из областного бюджета | | | | | | | |———————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |Налоги, зачисляемые |1033,9 |256,6|217,0|252,6|136,3|171,4| |в консолидированный бюджет области | | | | | | | |———————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |В том числе налоги, зачисляемые |723,7 |179,6|151,9|176,8|95,5 |119,9| |в областной бюджет | | | | | | | |———————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| Социально-экономическая эффективность программных мероприятий приведена в приложении N 4. Оценка эффективности реализации программы осуществляется методом сравнительной оценки планируемых и достигнутых результатов. 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется государственными заказчиками программы - главными распорядителями средств областного бюджета. Координатором программы является министерство экономического развития области, которое взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти и по итогам каждого года информирует губернатора области о ходе выполнения программных мероприятий. Заказчики программы с исполнителями программных мероприятий заключают соглашения, договоры и проводят организационную работу по их выполнению в соответствии с документацией, регламентирующей порядок реализации программы. Исполнители несут ответственность за выполнение программных мероприятий. Государственные заказчики готовят: - проекты нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти Амурской области по проблемам осуществления программы; - решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках программы; - предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе. Государственным заказчикам предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию программных мероприятий финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Государственные заказчики, основываясь на данных контроля, могут обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом. Министерство экономического развития области: осуществляет координацию и взаимодействие всех заинтересованных органов исполнительной власти по выполнению мероприятий программы; обеспечивает направление бюджетных заявок области в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство регионального развития Российской Федерации. Контроль и анализ выполнения программы осуществляются по всему комплексу программных мероприятий независимо от источников финансирования. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие социальной и инженерной мнфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года" СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |————|————————————————————————————|————————|——————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | N | Наименование задач, |Затраты,| Сроки | Исполнители программных | Ожидаемый результат | |п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| мероприятий | | | | | млн. | | | | | | | руб. | | | | |————|————————————————————————————|————————|——————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|————————————————————————————|————————|——————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————| |1. |Развитие инженерной | | | | | | |инфраструктуры | | | | | |————|————————————————————————————|————————|——————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————| |1.1.|Развитие инженерной |148,80 |2009 г. |Юридические лица, определяемые |Реконструкция канализационного | | |инфраструктуры муниципальных| | |на конкурсной основе в порядке,|коллектора даст возможность | | |образований | | |установленном законодательством|осуществить комплексную застройку | | | | | |Российской Федерации |Северного жилого района | | | | | | |г. Благовещенск с надежной системой | | | | | | |канализации, которая позволит | | | | | | |улучшить экологическую обстановку | | | | | | |в городе | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |2. |Развитие транспортного | | | | | | |комплекса | | | | | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |2.1.|Строительство подъездов |3074,90 |2009 - |Юридические лица, определяемые |Улучшение транспортно - | | |к населенным пунктам | |2013 гг. |на конкурсной основе в порядке,|эксплуатационных характеристик | | |Амурской области | | |установленном законодательством|автомобильных дорог и повышение | | |от автомобильной дороги | | |Российской Федерации |уровня безопасности движения | | |"Амур" (Чита - Хабаровск) | | | | | | |в количестве 14 подъездов | | | | | | |общей протяженностью 65,4 км| | | | | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |2.2.|Развитие транспортного |8000,00 |2009 - |Юридические лица, определяемые |Строительство подъезда от федеральной| | |комплекса муниципальных | |2013 гг. |на конкурсной основе в порядке,|автомобильной дороги "Амур" (Чита - | | |образований | | |установленном законодательством|Хабаровск) к г. Благовещенск | | | | | |Российской Федерации |и автодорожного моста через р. Зея | | | | | | |обеспечат надежные транспортные связи| | | | | | |между западной и восточной частями | | | | | | |Амурской области, что будет | | | | | | |способствовать увеличению объемов | | | | | | |межрайонных, межрегиональных | | | | | | |и международных грузовых | | | | | | |и пассажирских перевозок, в том числе| | | | | | |за счет выхода от имеющихся пунктов | | | | | | |пропуска на государственной границе | | | | | | |с Китаем на федеральную дорогу | | | | | | |"Амур", будут созданы благоприятные | | | | | | |условия для торгово-экономических | | | | | | |связей предприятий области | | | | | | |с соседними регионами, | | | | | | |что соответствует приоритетам | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | |Амурской области по привлечению | | | | | | |российского и иностранного капитала | | | | | | |в экономику региона | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |3. |Развитие топливно - | | | | | | |энергетического комплекса | | | | | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |3.1.|Строительство электрических |800,00 |2009 - |ОАО "Дальневосточная |Осуществление выдачи мощности | | |сетей 110 кВ кольца | |2010 гг. |распределительная сетевая |Благовещенской ТЭЦ при вводе | | |г. Благовещенска, Амурская | | |компания" |четвертого энергоблока, | | |область | | | |а также увеличение надежности | | | | | | |электроснабжения потребителей | | | | | | |г. Благовещенска и подключение новых | | | | | | |потребителей к электрическим сетям | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |3.2.|Строительство ВЛ-500 кВ |8200,00 |2010 - |Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское|Повышение надежности электроснабжения| | |"Зейская ГЭС - Амурская - | |2013 гг. |предприятие магистральных |потребителей области, обеспечение | | |государственная граница" | | |электрических сетей |резерва мощности на подстанции | | | | | | |"Амурская", необходимого | | | | | | |для удовлетворения потребности | | | | | | |перспективных проектов, планируемых | | | | | | |к реализации на территории области | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |3.3.|ВЛ-220 кВ "Благовещенская - |1395,00 |2009 - |Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское|Разгрузка до допустимых значений | | |Тамбовка - Варваровка" | |2012 гг. |предприятие магистральных |ВЛ-110 кВ "Центральная - | | |с ПС 220 кВ "Тамбовка" | | |электрических сетей |Владимировка - Волково - Тамбовка", | | | | | | |уменьшение потерь в энергосистеме | | | | | | |на транспортировку электроэнергии | | | | | | |по существующим сетям, повышение | | | | | | |надежности электроснабжения | | | | | | |потребителей области | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |3.4.|Строительство 2-й очереди |4000,00 |2010 - |ОАО "Дальневосточная |Строительство пускового комплекса | | |Благовещенской ТЭЦ | |2012 гг. |распределительная сетевая |котла N 5 и тепловых магистральных | | | | | |компания", администрация |сетей протяженностью 7,8 км. | | | | | |г. Благовещенска |Увеличение электрической мощности | | | | | | |станции на 110 МВт, тепловой - | | | | | | |на 395 Гкал/ч | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |3.5.|ВЛ-35 кВ "Чагоян - Ураловка"|115,40 |2009 г. |Юридические лица, определяемые |Появление источника постоянного | | |с подстанцией 35/10 кВ | | |на конкурсной основе в порядке,|электроснабжения с более дешевой | | |"Ураловка" | | |установленном законодательством|электроэнергией даст импульс | | | | | |Российской Федерации |для развития промышленности | | | | | | |(лесопереработка, золотодобыча), | | | | | | |сельского хозяйства, снизит давление | | | | | | |на местный бюджет и позволит | | | | | | |экономить средства областного | | | | | | |бюджета, выделяемые на приобретение | | | | | | |дизельного топлива для дизельной | | | | | | |электростанции "Ураловка", мощность | | | | | | |по проекту - 40,49 км, 2000 кВА | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |3.6.|Развитие топливно - |250,00 |2009 г. |Юридические лица, определяемые |Реализация мероприятия по подготовке | | |энергетического комплекса | | |на конкурсной основе в порядке,|водохранилища и нижнего бьефа | | |муниципальных образований | | |установленном законодательством|Бурейской ГЭС обеспечит строительство| | | | | |Российской Федерации |объектов социальной и коммунальной | | | | | | |инфраструктуры, инженерных сооружений| | | | | | |для защиты населенных пунктов | | | | | | |от зимних подтоплений | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |4. |Развитие водного хозяйства | | | | | | |и охрана окружающей среды | | | | | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |4.1.|Обеспечение экологической |5850,00 |2009 - |Юридические лица, определяемые |Улучшение экологической обстановки, | | |безопасности и охрана | |2013 гг. |на конкурсной основе в порядке,|обеспечение проведения | | |окружающей среды | | |установленном законодательством|берегоукрепительных работ набережной | | |муниципальных образований | | |Российской Федерации |р. Амур в г. Благовещенск | | | | | | |и предотвращение стихийных бедствий, | | | | | | |связанных с паводками | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |5. |Развитие социальной сферы | | | | | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |5.1.|Хирургический корпус |1913,05 |2009 - |Юридические лица, определяемые |Строительство хирургического корпуса | | |на 250 коек областного | |2012 гг. |на конкурсной основе в порядке,|позволит повысить уровень | | |государственного учреждения | | |установленном законодательством|специализированной хирургической | | |здравоохранения "Амурская | | |Российской Федерации |помощи и улучшить условия пребывания | | |областная детская | | | |детей в стационаре | | |клиническая больница", | | | | | | |г. Благовещенск | | | | | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |5.2.|Областной перинатальный |1298,00 |2009 - |Юридические лица, определяемые |Строительство областного | | |центр, г. Благовещенск | |2010 гг. |на конкурсной основе в порядке,|перинатального центра, имеющего | | | | | |установленном законодательством|в своем составе родильный дом, | | | | | |Российской Федерации |отделение выхаживания недоношенных | | | | | | |новорожденных и детей с перинатальной| | | | | | |патологией, что позволит внедрять | | | | | | |современные перинатальные технологии,| | | | | | |значительно снизить показатели | | | | | | |младенческой и материнской смертности| +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |5.3.|Реконструкция медицинского |70,40 |2009 - |Юридические лица, определяемые |Реализация мероприятия позволит | | |училища г. Зея под областной| |2010 гг. |на конкурсной основе в порядке,|расширить стационар, изолировать | | |противотуберкулезный | | |установленном законодательством|бациллярных туберкулезных больных. | | |диспансер, г. Зея | | |Российской Федерации |В поликлинике исчезнет опасность | | | | | | |заражения здоровых посетителей, | | | | | | |появится возможность вести | | | | | | |полноценную санитарно-просветительную| | | | | | |работу. Все это приведет к уменьшению| | | | | | |заболеваемости туберкулезом, случаев | | | | | | |смертности и к уменьшению выхода | | | | | | |на инвалидность | +----+----------------------------+--------+----------+-------------------------------+-------------------------------------+ |5.4.|Развитие социальной сферы |1048,00 |2009 - |Юридические лица, определяемые |Строительство зданий и оснащение | | |муниципальных образований | |2011 гг. |на конкурсной основе в порядке,|оборудованием детской поликлиники | | | | | |установленном законодательством|в г. Белогорск, лечебно - | | | | | |Российской Федерации |диагностического корпуса центральной | | | | | | |районной больницы в с. Ивановка | | | | | | |и хирургического блока МУЗ "ГКБ 1" | | | | | | |в г. Благовещенск позволят обеспечить| | | | | | |доступность своевременной лечебно - | | | | | | |диагностической, профилактической, | | | | | | |реабилитационной и специализированной| | | | | | |квалифицированной медицинской помощи | | | | | | |взрослому и детскому населению города| | | | | | |и района, снятие социальной | | | | | | |напряженности среди населения | | | | | | |из-за неблагоприятных условий | | | | | | |пребывания и лечения в стационарах | | | | | | |терапевтического и детского | | | | | | |отделений, внедрение новых методов | | | | | | |диагностики и лечения, снижение | | | | | | |летальности | |————|————————————————————————————|————————|——————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————| Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие социальной и инженерной мнфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года" ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (млн. руб.) |————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————| | N |Наименование задач/мероприятий | Объемы | В том числе: | |п/п | |финансирования,|———————————|—————————|——————————|——————————————————| | | | всего |федеральный|областной| местный | другие источники | | | | |бюджет <*> | бюджет |бюджет <*>|финансирования <*>| |————|———————————————————————————————|———————————————|————————|——|—————————|————————|—|————————————————|—| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|———————————————————————————————|———————————————|———————————|—————————|——————————|——————————————————| | |Всего |36463,55 |29230,40 |3160,75 |1152,40 |2920,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |2804,10 |1989,10 |462,60 |192,40 |160,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |5135,60 |2488,30 |1097,80 |189,50 |1360,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |8973,05 |7397,00 |705,55 |270,50 |600,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |10572,80 |8972,00 |567,80 |233,00 |800,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |8978,00 |8384,00 |327,00 |267,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |в том числе: | | | | | | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |Субсидии из областного бюджета |15296,80 |12906,00 |1238,40 |1152,40 |0,00 | | |бюджетам муниципальных | | | | | | | |образований на софинансирование| | | | | | | |муниципальных программ | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |Всего | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |1375,80 |940,00 |243,40 |192,40 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |1480,00 |1066,00 |224,50 |189,50 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |3541,00 |3000,00 |270,50 |270,50 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |4016,00 |3550,00 |233,00 |233,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |4884,00 |4350,00 |267,00 |267,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |1. |Развитие инженерной | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |1.1.|Субсидии из областного бюджета |148,80 |120,00 |14,40 |14,40 |0,00 | | |бюджетам муниципальных | | | | | | | |образований на софинансирование| | | | | | | |муниципальных программ, всего | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |148,80 |120,00 |14,40 |14,40 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |2. |Развитие транспортного | | | | | | | |комплекса | | | | | | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |Всего |11074,90 |9831,80 |743,10 |500,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |447,60 |217,80 |129,80 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |632,40 |390,00 |142,40 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |2780,20 |2524,00 |156,20 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |3304,70 |3050,00 |154,70 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |3910,00 |3650,00 |160,00 |100,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |2.1.|Строительство подъездов |3074,90 |2831,80 |243,10 |0,00 |0,00 | | |к населенным пунктам Амурской | | | | | | | |области от автомобильной дороги| | | | | | | |"Амур" (Чита - Хабаровск) | | | | | | | |в количестве 14 подъездов общей| | | | | | | |протяженностью 65,4 км | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |247,60 |217,80 |29,80 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |432,40 |390,00 |42,40 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |580,20 |524,00 |56,20 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |854,70 |800,00 |54,70 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |960,00 |900,00 |60,00 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |2.2.|Субсидии из областного бюджета |8000,00 |7000,00 |500,00 |500,00 |0,00 | | |бюджетам муниципальных | | | | | | | |образований на софинансирование| | | | | | | |муниципальных программ, всего | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |200,00 |0,00 |100,00 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |200,00 |0,00 |100,00 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |2200,00 |2000,00 |100,00 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |2450,00 |2250,00 |100,00 |100,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |2950,00 |2750,00 |100,00 |100,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |3. |Развитие топливно - | | | | | | | |энергетического комплекса | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |Всего |14760,40 |11823,00 |16,90 |0,50 |2920,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |775,40 |598,00 |16,90 |0,50 |160,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |1610,00 |250,00 |0,00 |0,00 |1360,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |4153,00 |3553,00 |0,00 |0,00 |600,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |5088,00 |4288,00 |0,00 |0,00 |800,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |3134,00 |3134,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |3.1.|Строительство электрических |800,00 |500,00 |0,00 |0,00 |300,00 | | |сетей 110 кВ кольца | | | | | | | |г. Благовещенска, Амурская | | | | | | | |область | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |400,00 |250,00 |0,00 |0,00 |150,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |400,00 |250,00 |0,00 |0,00 |150,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |3.2.|Строительство ВЛ-500 кВ |8200,00 |7700,00 |0,00 |0,00 |500,00 | | |"Зейская ГЭС - Амурская - | | | | | | | |государственная граница" | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |500,00 |0,00 |0,00 |0,00 |500,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |2066,00 |2066,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |2500,00 |2500,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |3134,00 |3134,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |3.3.|ВЛ-220 кВ "Благовещенская - |1395,00 |1075,00 |0,00 |0,00 |320,00 | | |Тамбовка - Варваровка" | | | | | | | |с ПС 220 кВ "Тамбовка" | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |10,00 |0,00 |0,00 |0,00 |10,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |310,00 |0,00 |0,00 |0,00 |310,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |487,00 |487,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |588,00 |588,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |3.4.|Строительство 2-й очереди |4000,00 |2200,00 |0,00 |0,00 |1800,00 | | |Благовещенской ТЭЦ | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |400,00 |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |1600,00 |1000,00 |0,00 |0,00 |600,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |2000,00 |1200,00 |0,00 |0,00 |800,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |3.5.|ВЛ-35 кВ "Чагоян - Ураловка" |115,40 |100,00 |15,40 |0,00 |0,00 | | |с подстанцией 35/10 кВ | | | | | | | |"Ураловка" | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |115,40 |100,00 |15,40 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |3.6.|Субсидии из областного бюджета |250,00 |248,00 |1,50 |0,50 |0,00 | | |бюджетам муниципальных | | | | | | | |образований на софинансирование| | | | | | | |муниципальных программ, всего | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |250,00 |248,00 |1,50 |0,50 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |4. |Развитие водного хозяйства | | | | | | | |и охрана окружающей среды | | | | | | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |4.1.|Субсидии из областного бюджета |5850,0 |4900,0 |475,0 |475,0 |0,0 | | |бюджетам муниципальных | | | | | | | |образований на софинансирование| | | | | | | |муниципальных программ, всего | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |340,0 |285,0 |27,5 |27,5 |0,0 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |810,0 |715,0 |47,5 |47,5 |0,0 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |1200,0 |1000,0 |100,0 |100,0 |0,0 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |1566,0 |1300,0 |133,0 |133,0 |0,0 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2013 г. |1934,0 |1600,0 |167,0 |167,0 |0,0 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |5. |Развитие социальной сферы | | | | | | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |Всего |4334,05 |2555,60 |1615,95 |162,50 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |1092,30 |768,30 |274,00 |50,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |1985,80 |1133,30 |810,50 |42,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |741,85 |320,00 |351,35 |70,50 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |514,10 |334,00 |180,10 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |5.1.|Хирургический корпус |1913,05 |1263,10 |649,95 |0,00 |0,00 | | |на 250 коек областного | | | | | | | |государственного учреждения | | | | | | | |здравоохранения "Амурская | | | | | | | |областная детская клиническая | | | | | | | |больница", г. Благовещенск | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |351,30 |251,30 |100,00 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |548,80 |357,80 |191,00 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |398,85 |320,00 |78,85 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2012 г. |614,10 |334,00 |280,10 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |5.2.|Областной перинатальный центр, |1298,00 |600,00 |698,00 |0,00 |0,00 | | |г. Благовещенск | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |269,00 |200,00 |69,00 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |1029,00 |400,00 |629,00 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |5.3.|Реконструкция медицинского |70,40 |54,50 |15,90 |0,00 |0,00 | | |училища г. Зея под областной | | | | | | | |противотуберкулезный диспансер,| | | | | | | |г. Зея | | | | | | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |35,00 |30,00 |5,00 |0,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |35,40 |24,50 |10,90 |0,00 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ |5.4.|Субсидии из областного бюджета |1048,00 |638,00 |247,50 |162,50 |0,00 | | |бюджетам муниципальных | | | | | | | |образований на софинансирование| | | | | | | |муниципальных программ, всего | | | | | | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2009 г. |437,00 |287,00 |100,00 |50,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2010 г. |470,00 |351,00 |77,00 |42,00 |0,00 | | +-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |141,00 |0,00 |70,50 |70,50 |0,00 | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |Другие объекты |300,00 |0,00 |300,00 |0,00 |0,00 | | |по разрабатываемым ФЦП | | | | | | +----+-------------------------------+---------------+-----------+---------+----------+------------------+ | |2011 г. |300,00 |0,00 |300,00 |0,00 |0,00 | |————|-——————————————————————————————|———————————————|———————————|—————————|——————————|——————————————————| | <*> Объемы финансирования утверждены федеральной целевой программой "Экономическое и социальное | |развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 2013 года". | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Развитие социальной и инженерной мнфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года" МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА" 1. Настоящая Методика устанавливает порядок распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на софинансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Экономическое и социальное развитие территорий Амурской области на период до 2013 года" (далее - субсидия). 2. Субсидии предоставляются на цели софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, предусматривающих следующие мероприятия: - развитие инженерной инфраструктуры; - развитие транспортного комплекса; - развитие топливно-энергетического комплекса; - развитие водного хозяйства и охрана окружающей среды; - развитие социальной инфраструктуры. 3. Распределение общего объема областных субсидий, предусмотренного по программе, между приоритетными направлениями софинансирования осуществляется по следующей формуле: Ci = C x Пi ; где Ci - размер субсидии, предоставляемой по i-му направлению; C - общий объем субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году; Пi - коэффициент уровня приоритетности i-го направления социально-экономического развития муниципального образования, который определяется исходя из индикативного перечня мероприятий программы по следующей формуле: n Пi = ОБij / C; где n ОБij - объем средств областного бюджета, предусмотренный в индикативном перечне мероприятий программы по n-му мероприятию i-го направления социально-экономического развития j-го муниципального образования. Значения коэффициентов уровня приоритетности направлений социально-экономического развития муниципального образования приведены в приложении N 1. Объем предоставляемой субсидии по i-му направлению j-му муниципальному образованию определяется по следующей формуле: Cij = Ci x Дi ; где Дi - доля j-го муниципального образования в общем объеме субсидии, предоставляемой по i-му направлению социально-экономического развития, определяемая по формуле: n Дi = SUM ОБij / Ci . Распределение доли софинансирования по муниципальным образованиям, по направлениям социально-экономического развития в общем объеме субсидий из областного бюджета приведены в приложении N 2. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальные долгосрочные целевые программы по направлениям, представлено в приложении N 3. 4. Главные распорядители средств областного бюджета предоставляют субсидии муниципальным образованиям по направлениям социально-экономического развития в соответствии с распределением, представленным в приложении N 3. 5. Уровень софинансирования местных бюджетов из областного бюджета, предусмотренных программой, приведен в приложении N 4. Распределение средств местных бюджетов на финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальные долгосрочные целевые программы по направлениям социально-экономического развития, представлено в приложении N 5. 6. Муниципальное образование, для которого в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики определены размеры субсидии, ежегодно, в срок до 20 января, представляет главному распорядителю средств областного бюджета заявку на получение субсидии в пределах средств, установленных для данного муниципального образования на текущий финансовый год. Заявка муниципального образования на получение субсидии должна содержать информацию о выполнении муниципальным образованием условий, установленных пунктом 9 настоящей Методики. Форма заявки, порядок подачи заявок, а также перечень необходимых документов, подтверждающих выполнение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, устанавливаются министерством экономического развития области. 7. В случае если муниципальным образованием, имеющим право на получении субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики, не представлена заявка на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) не выполнены условия предоставления субсидий, установленные на соответствующий год, средства, предусмотренные данному муниципальному образованию в текущем финансовом году, пропорционально перераспределяются между муниципальными образованиями, подавшими заявки и выполнившими условия предоставления субсидий. 8. Муниципальное образование, не получившее субсидию в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики, сохраняет право на получение средств, предусмотренных данному муниципальному образованию, в очередном финансовом году при выполнении требований, установленных пунктом 6 настоящей Методики. 9. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на следующих условиях: - наличие аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы социально-экономического развития; - наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ; - документы, подтверждающие наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке генеральных планов поселений (городских округов), правил землепользования и застройки; - наличие схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов; - наличия материалов утверждения проектной документации, положительных заключений государственной экспертизы проектной документации. 10. Субсидии предоставляются муниципальному образованию в соответствии с соглашением между главным распорядителем средств областного бюджета и органом местного самоуправления (далее - соглашение), содержащим следующие положения: а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию; б) целевое назначение субсидии; в) сведения об объеме средств, предусмотренных в местных бюджетах, направляемых на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящей Методики; г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено мероприятиями в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики, или обязательство руководителя органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации; д) обязательство заключения главного распорядителя средств областного бюджета соглашения с органом местного самоуправления в случае, если субсидия используется на софинансирование мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, предусмотренных пунктом 3 настоящей Методики; е) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство органа местного самоуправления, на исполнение которого предоставляется субсидия; ж) обязательство органов местного самоуправления по включению в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих завершение строительства объектов муниципальной собственности, на софинансирование которых были предусмотрены субсидии из федерального и областного бюджетов в соответствии настоящей программой, и перечнем таких объектов. Копии указанных программ подлежат представлению главному распорядителю средств областного бюджета в двухнедельный срок с даты их утверждения; з) график перечисления субсидии; и) условия предоставления субсидий, указанные в пункте 9 настоящей Методики; к) обязательство руководителя органа местного самоуправления о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, указанных в пункте 2 настоящей Методики, а также достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования субсидии; л) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения; м) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии. Форма соглашения устанавливается государственным заказчиком программного мероприятия, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются в соответствие с нормативным правовым актом области. 11. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году приостанавливается. При этом главный распорядитель средств областного бюджета информирует руководителя органа местного самоуправления о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин. Недостижение по итогам последнего отчетного финансового года установленных соглашением значений целевых показателей эффективности использования субсидии является основанием для сокращения размера субсидии муниципальному образованию на очередной финансовый год. Высвобождающиеся средства пропорционально перераспределяются между другими муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики и достигшими в отчетном году значений целевых показателей. 12. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики, не позволяет обеспечить установленный для муниципального образования уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства пропорционально перераспределяются между муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии, в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики. 13. Главные распорядители средств областного бюджета на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета, лимитов бюджетных обязательств осуществляют перечисление субсидии местным бюджетам на лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства. При этом субсидия, поступающая из областного бюджета, отражается в доходах и расходах местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 14. Субсидии, предоставленные местным бюджетам, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели. При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета, из которого были предоставлены субсидии местным бюджетам, отсутствия потребности в них остаток указанных субсидий подлежит возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены. 15. В случае нарушения муниципальным образованием установленного уровня софинансирования, непредставления в срок установленной отчетности главный распорядитель средств областного бюджета вправе приостановить перечисление субсидии. 16. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета. Приложение N 1 к Методике КОЭФФИЦИЕНТЫ УРОВНЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | Направление реализации программы | Период | Коэффициент | | |реализации| уровня | | | |приоритетности| | | | направлений | | | | программы | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Развитие инженерной инфраструктуры |2009 г. |0,0592 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Транспортный комплекс |2009 г. |0,4108 | | +----------+--------------| | |2010 г. |0,4454 | | +----------+--------------| | |2011 г. |0,3697 | | +----------+--------------+ | |2012 г. |0,4292 | | +----------+--------------+ | |2013 г. |0,3745 | +--------------------------------------+----------+--------------+ |Топливно-энергетический комплекс |2009 г. |0,0062 | +--------------------------------------+----------+--------------+ |Водное хозяйство и охрана окружающей |2009 г. |0,1130 | |среды +----------+--------------+ | |2010 г. |0,2116 | | +----------+--------------+ | |2011 г. |0,3697 | | +----------+--------------+ | |2012 г. |0,5708 | | +----------+--------------+ | |2013 г. |0,6255 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Развитие социальной сферы |2009 г. |0,4108 | | |——————————|——————————————| | |2010 г. |0,3430 | | |——————————|——————————————| | |2011 г. |0,2606 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| Приложение N 2 к Методике РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | Государственные заказчики программы | Период | Доля | | |реализации|муниципального| | | | образования | | | | в субсидии | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | Бурейский район | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Топливно-энергетический комплекс | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |1,000 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | Ивановский район | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Развитие социальной сферы | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |0,1500 | |архитектуры и жилищно-коммунального +----------+--------------| |хозяйства области |2010 г. |0,2597 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | г. Белогорск | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Развитие социальной сферы | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |0,4500 | |архитектуры и жилищно-коммунального +----------+--------------| |хозяйства области |2010 г. |0,2922 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | г. Благовещенск | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Развитие инженерной инфраструктуры | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |1,0000 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | Развитие транспортного комплекса | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Министерство транспорта и дорожного |2009 г. |1,0000 | |хозяйства области +----------+--------------| | |2010 г. |1,0000 | | +----------+--------------| | |2011 г. |1,0000 | | +----------+--------------| | |2012 г. |1,0000 | | +----------+--------------| | |2013 г. |1,0000 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | Водное хозяйство и охрана окружающей среды | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Министерство природных ресурсов |2009 г. |1,0000 | |области +----------+--------------| | |2010 г. |1,0000 | | +----------+--------------| | |2011 г. |1,0000 | | +----------+--------------| | |2012 г. |1,0000 | | +----------+--------------| | |2013 г. |1,0000 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| | Развитие социальной сферы | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |0,4000 | |архитектуры и жилищно-коммунального +----------+--------------| |хозяйства области |2010 г. |0,4481 | | +----------+--------------| | |2011 г. |1,0000 | |——————————————————————————————————————|——————————|——————————————| Приложение N 3 к Методике РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| | Направление реализации программы | Период | Областной | | |реализации| бюджет | | | | (млн. руб., | | | | в ценах | | | |соответствующих| | | | лет) | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Всего по направлениям |2009 - |1238,40 | | |2013 гг. | | | +----------+---------------| | |2009 г. |243,40 | | +----------+---------------| | |2010 г. |224,50 | | +----------+---------------| | |2011 г. |270,50 | | +----------+---------------| | |2012 г. |233,00 | | +----------+---------------| | |2013 г. |267,00 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Развитие инженерной инфраструктуры |2009 г. |14,40 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |14,40 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Развитие транспортного комплекса |2009 - |500,00 | | |2013 гг. | | | +----------+---------------| | |2009 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2010 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2012 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2013 г. |100,00 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Министерство транспорта и дорожного |2009 - |500,00 | |хозяйства области |2013 гг. | | | +----------+---------------| | |2009 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2010 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2012 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2013 г. |100,00 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Топливно-энергетический комплекс |2009 г. |1,50 | +-------------------------------------+----------+---------------| |Министерство строительства, |2009 г. |1,50 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Водное хозяйство и охрана окружающей |2009 - |475,00 | |среды |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |27,50 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |47,50 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |133,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |167,00 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство природных ресурсов |2009 - |475,00 | |области |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |27,50 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |47,50 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |133,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |167,00 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Развитие социальной сферы |2009 - |247,50 | | |2011 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |77,00 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |70,50 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Министерство строительства, |2009 - |247,50 | |архитектуры и жилищно-коммунального |2011 гг. | | |хозяйства области +----------+---------------| | |2009 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2010 г. |77,00 | | +----------+---------------| | |2011 г. |70,50 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| Приложение N 4 к Методике УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| | Направление реализации программы | Период | Уровень | | |реализации|софинансирования| | | |за счет средств | | | | областного | | | | бюджета | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| | Развитие инженерной инфраструктуры | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |0,5000 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| | Развитие транспортного комплекса | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| |Министерство транспорта и дорожного |2009 г. |0,5000 | |хозяйства области +----------+----------------| | |2010 г. |0,5000 | | +----------+----------------| | |2010 г. |0,5000 | | +----------+----------------| | |2012 г. |0,5000 | | +----------+----------------| | |2013 г. |0,5000 | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| | Топливно-энергетический комплекс | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |0,7500 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| | Водное хозяйство и охрана окружающей среды | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| |Министерство природных ресурсов |2009 г. |0,5000 | |области +----------+----------------| | |2010 г. |0,5000 | | +----------+----------------| | |2010 г. |0,5000 | | +----------+----------------| | |2012 г. |0,5000 | | +----------+----------------| | |2013 г. |0,5000 | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| | Развитие социальной сферы | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| |Министерство строительства, |2009 г. |0,6667 | |архитектуры и жилищно-коммунального +----------+----------------| |хозяйства области |2010 г. |0,6471 | | +----------+----------------| | |2011 г. |0,5000 | |————————————————————————————————————|——————————|————————————————| Приложение N 5 к Методике РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| | Направление реализации программы | Период |Местный бюджет | | |реализации| (млн. руб., | | | | в ценах | | | |соответствующих| | | | лет) | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Всего по всем направлениям |2009 - |1152,40 | | |2013 гг. | | | +----------+---------------| | |2009 г. |192,40 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |189,50 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |270,5 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |233,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |267,00 | |-------------------------------------+----------+---------------+ |Развитие инженерной инфраструктуры |2009 г. |14,40 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство строительства, |2009 г. |14,40 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Транспортный комплекс |2009 - |500,00 | | |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |100,00 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство транспорта и дорожного |2009 - |500,00 | |хозяйства области |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |100,00 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Топливно-энергетический комплекс |2009 г. |0,50 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство строительства, |2009 г. |0,50 | |архитектуры и жилищно-коммунального | | | |хозяйства области | | | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Водное хозяйство и охрана окружающей |2009 - |475,00 | |среды |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |27,50 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |47,50 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |133,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |167,00 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство природных ресурсов |2009 - |475,00 | |области |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |27,50 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |47,50 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |133,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |167,00 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Развитие социальной сферы |2009 - |162,50 | | |2011 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |50,00 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |42,00 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |70,50 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство строительства, |2009 - |162,50 | |архитектуры и жилищно-коммунального |2011 гг. | | |хозяйства области +----------+---------------+ | |2009 г. |50,00 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |42,00 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |70,50 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Всего по государственным заказчикам |2009 - |1152,40 | |программы |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |192,40 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |189,50 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |270,50 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |233,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |267,00 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство строительства, |2009 - |177,40 | |архитектуры и жилищно-коммунального |2011 гг. | | |хозяйства области +----------+---------------+ | |2009 г. |64,90 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |42,00 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |70,50 | +-------------------------------------+----------+---------------+ |Министерство природных ресурсов |2009 - |475,00 | |области |2013 гг. | | | +----------+---------------+ | |2009 г. |27,50 | | +----------+---------------+ | |2010 г. |47,50 | | +----------+---------------+ | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------+ | |2012 г. |133,00 | | +----------+---------------+ | |2013 г. |167,00 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| |Министерство транспорта и дорожного |2009 - |500,00 | |хозяйства области |2013 гг. | | | +----------+---------------| | |2009 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2010 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2011 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2012 г. |100,00 | | +----------+---------------| | |2013 г. |100,00 | |—————————————————————————————————————|——————————|———————————————| Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Развитие социальной и инженерной мнфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года" СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | NN | Наименование подпрограмм | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | (задач) и мероприятий | в стоимостном и количественном |————————|—————————————|————————|————————|———————————| | | | выражении |2009 год| 2010 год |2011 год|2012 год| 2013 год | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————————| |1. |Развитие инженерной | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------|--------+-------------+--------+--------+-----------+ | | |Увеличение мощности |70 тыс. | | | | | | | |канализационного коллектора |куб. м | | | | | | | |Северного жилого района | | | | | | | | |г. Благовещенск на 70 тыс. куб. м| | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------|--------+-------------+--------+--------+-----------+ |2. |Развитие транспортного | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |2.1.|Строительство подъездов |Общая протяженность 65,4 км |3,64 |4,29 |14,83 |14,83 |14,83 | | |к населенным пунктам | | | | | | | | |Амурской области | | | | | | | | |от автомобильной дороги | | | | | | | | |"Амур" (Чита - Хабаровск) | | | | | | | | |в количестве 14 подъездов | | | | | | | | |общей протяженностью 65,4 км| | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |2.2.|Развитие транспортного |Подъезд от федеральной | | | | |11,5 км | | |комплекса муниципальных |автомобильной дороги "Амур" | | | | |3500 пог. м| | |образований |(Чита - Хабаровск) | | | | | | | | |к г. Благовещенск протяженностью | | | | | | | | |11,5 км и автодорожный мост через| | | | | | | | |р. Зея длиной 3500 пог. м | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |3. |Развитие топливно - | | | | | | | | |энергетического комплекса | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |3.1.|Строительство электрических |110 МВт | |110 МВт | | | | | |сетей 110 кВ кольца | | | | | | | | |г. Благовещенска, Амурская | | | | | | | | |область | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |3.2.|Строительство ВЛ-500 кВ |500 МВт | | | | |500 МВт | | |"Зейская ГЭС - Амурская - | | | | | | | | |государственная граница" | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |3.3.|ВЛ-220 кВ "Благовещенская - |300 МВт | | | | |300 МВт | | |Тамбовка - Варваровка" | | | | | | | | |с ПС 220 кВ "Тамбовка" | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |3.4.|Строительство 2-й очереди |363 Гкал/ч 180 МВт | | | | |363 Гкал/ч | | |Благовещенской ТЭЦ | | | | | |180 МВт | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |3.5.|ВЛ-35 кВ "Чагоян - Ураловка"|40,49 км 2000 кВА |40,49 км| | | | | | |с подстанцией 35/10 кВ | |2000 кВА| | | | | | |"Ураловка" | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |3.6.|Развитие топливно - |Строительство объектов социальной|3200 | | | | | | |энергетического комплекса |и коммунальной инфраструктуры |куб. м /| | | | | | |муниципальных образований |производительностью 3200 м/сут. |сут. | | | | | | | |и инженерных сооружений | | | | | | | | |для защиты населенных пунктов | | | | | | | | |от зимних подтоплений | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |4. |Развитие водного хозяйства | | | | | | | | |и охрана окружающей среды | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |4.1.|Обеспечение экологической |Улучшение экологической | |2 км |1,4 км |1,4 км |1,4 км | | |безопасности и охрана |обстановки, проведение | | | | | | | |окружающей среды |берегоукрепления и реконструкция | | | | | | | |муниципальных образований |набережной р. Амур | | | | | | | | |г. Благовещенск протяженностью | | | | | | | | |6,2 км, предотвращение стихийных | | | | | | | | |бедствий, связанных с паводками | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |5. |Развитие социальной сферы | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |5.1.|Хирургический корпус |250 коек | | | |250 коек| | | |на 250 коек областного | | | | | | | | |государственного учреждения | | | | | | | | |здравоохранения "Амурская | | | | | | | | |областная детская | | | | | | | | |клиническая больница", | | | | | | | | |г. Благовещенск | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |5.2.|Областной перинатальный |130 коек | | |130 коек| | | | |центр, г. Благовещенск | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |5.3.|Реконструкция медицинского |34 койки | |34 койки | | | | | |училища г. Зея под областной| | | | | | | | |противотуберкулезный | | | | | | | | |диспансер, г. Зея | | | | | | | +----+----------------------------+---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ |5.4.|Развитие социальной сферы |Ввод в эксплуатацию | | |300 коек| | | | |муниципальных образований |хирургического блока МУЗ "ГКБ 1" | | | | | | | | |на 300 коек в г. Благовещенск | | | | | | | | +---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ | | |Ввод в эксплуатацию | |65 коек | | | | | | |лечебно-диагностического корпуса | | | | | | | | |центральной районной больницы | | | | | | | | |на 65 коек в с. Ивановка | | | | | | | | +---------------------------------+--------+-------------+--------+--------+-----------+ | | |Ввод в эксплуатацию детской | |450 посещений| | | | | | |поликлиники на 450 посещений | | | | | | | | |в день в г. Белогорск | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|