Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 17.08.2016 № 326-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
10.Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
Оценка применения мер государственного
регулирования
в сфере реализации государственной программы Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на
2014-2020 годы"
|
№
п/п
|
Наименование меры *
|
Показатель применения меры
|
Оценка результата (тыс. pvo.). годы
|
Краткое обоснование необходимости применения для
|
|
2016
|
2017
|
201S
|
2019
|
достижения цели государственной программы'
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
Подпрограмма
1 Формирование благоприятной инвестиинонной среды
|
|
|
Основное
мероприятие 1.1. Разработка и реализация системных мер. направленных на
улучшение условии ведения
инвестиционной деятельности.
|
|
1.1.1
|
Предоставление
субсидий организациям и индивидуальных предпринимателям для возмещения части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам полученным в российских
кредитных организациях, в целях реализации особо значимых инвестиционных
проектов Камчатского края
|
кол-во субсидий
|
36 650,00
|
67 000,00
|
115 000.00
|
70 500,00
|
Стимулирование
инвестиционной деятельности в Камчатском крас;
предоставление
мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крас (для реализации инвестиционных проектов в Камчатском
крае)
|
|
1.1.2
|
Предоставление
субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат
(части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а
также на подключение (-технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, подо-, электроснабжения и водоотведения в целях
реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края
|
кол-во субсидий
|
20000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
60 000,00
|
Стимулирование
инвестиционной деятельности в Камчатском крае;
предоставление
мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском грае
на создание объектов инфраструктуры (транспортной, коммунальной,
энергетической) при реализации инвестиционных проектов Камчатского края
|
|
|
Подпрограмма
2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
Основное
мероприятие 2.1. Оказание mci
|
э
государственной поддержки субъектам малого н
среднего предпринимательства
|
|
2.1.3
|
Развитие
системы микрофннаненрования
|
кол-во займов
|
10000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Стимулирование
предпринимательской деятельности путем предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
|
|
2.1.2
|
Предоставление
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга,
модернизацию производства, поддержку товаропроизводителей, создание
собственного бизнеса, поддержку малых инновационных компаний. капитализацию
гарантийного фонда и другие
|
кол-во
субсидий
|
54 873,19
|
59 078,97
|
44 297,00
|
56 643,76
|
Модернизация
производства, увеличение производства товаров (работ, услуг), стимулирование
граждан к занятию предпринимательской деятельностью
|
|
Подпрограмма
4 Обеспечение доступности энергетических ресурсов
|
|
Основное
мероприятие 4.1. Предоставление мер государственной поддержки при
осуществлении тарифообразования на электрическую
энергию
|
|
4.1.1.
|
Предоставление
субсидий на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим
организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по
сниженным тарифам
|
|
3
739 293,39
|
3
944 954,53
|
4
122 477,48
|
4
287 376,58
|
|
|
4.3.2.
|
Предоставление
субсидий на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим
организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии
предприятиями агропромышленного комплекса. пищевой и перерабатывающей
промышленности, жестяно-баночного производства, а также юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям Камчатского края, имеющим крытые спортивные
объекты с искусственным льдом, расположенные под воздухоопоркон
конструкцией, по сниженных! тарифам
|
|
115
000,00
|
131
875.00
|
137
809.38
|
143
321,75
|
|
|
4.1.3.
|
Предоставление
субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям. предоставляющим
услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
|
|
41 867,00
|
44 169,69
|
46 157,32
|
48 003,61
|
|
|
4.1.4.
|
Предоставление
субсидий из краевого бюджета
энергоснабжающим организациям Камчатского края на компенсацию выпадающих
доходов, возникающих при реализации инвестиционных программ по созданию и
(или) реконструкции инженерной инфраструктуры на территории Камчатского грая
|
|
333
350,00
|
692
650,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные
меры государственного регулирования,
: Налоговая льгота, предоставление
гарантий, выдача лицснтмП. снижение тарифов н т.п.
’ Длв целей обоснования применения налоговых, тарифных,
кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки
.действия, з также протолкую оценку объема
выпадающих либо дополнительно
|
11.Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение
5
Финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на
2014-2020 годы"
|
|
Наименование
государственной программы
|
|
Код
бюджетной
|
Обт.ем средств на реализацию программы
(тыс.руб.)
|
|
*“ “
|
/ нодпрофаммы / мероприятия
|
|
ГРБС
|
ЦСР
|
ВСЕГО
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
.1
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Я
|
9
|
10
|
П
|
12
|
13
|
|
Г ос
ударстпенная программа Камчатского кран
|
Всего,
в том числе:
|
|
|
39 824 657.76764
|
5 156 572.71336
|
6 439 116,84062
|
5 636 412,32420
|
5849 03552188
|
5 462 073.63005
|
5630 581,51268
|
5 650 865,22485
|
|
"Рашктмс экономики и внешнеэкономической
|
та
счет средств федерального бюджета
|
|
|
191 934.28861
|
110 205.44451
|
57 381.27510
|
24 34756900
|
0.00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0.00000
|
|
деятельности
Камчатского крав на 2014-2620 годы”
|
в
том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от
21.08.2013 >'з 045-МБ-13 и от 08Л0.2013Л1
117-МБ-13
|
|
|
36 254,1645!
|
36 254,16451
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
та
счет средств краевого бюджета
|
|
|
37 091 945.47903
|
4 761 159.26885
|
5 942 165.56552
|
5 298 064.75S20
|
5 482 03552188
|
5 083 073,63005
|
5 252 581,51268
|
5 272 865.22485
|
|
|
|
843
|
13 I
|
35 159 397.39220
|
4 704 159,26885
|
5 942 16556552
|
5 014 066,70458
|
5 08173150127
|
4638 83753041
|
4 825 735,08506
|
4 952 70153651
|
|
|
|
854
|
13 1
|
1 875 548,08683
|
О.ООООО
|
0.00000
|
283 998,05062
|
400 304.02061
|
444 23559964
|
426 846,42762
|
320 163.88834
|
|
|
|
822
|
13 1
|
57 000.00000
|
57 000.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0,00000
|
|
|
та
счет средств местных бюджетов
|
|
|
55 770,00000
|
5 200.00000
|
10 570.00000
|
8 000,00000
|
8 000.00000
|
8 000.00000
|
8 000.00000
|
8 000,00000
|
|
|
та
счет средств государственных внебюджетных фондов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
та
счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0.00000
|
|
|
та
счет средств прочих внебюджетных источников
|
|
|
2 485 008,00000
|
280 008,00000
|
429 000,00000
|
306 000,00000
|
359 000,00000
|
371 00050000
|
370 000,00000
|
370 000,00000
|
|
|
Кроме
того, планируемые объемы обязательств Федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.
|
Подпрограмма
I "Формирование
|
Всего,
в том числе:
|
|
|
1 194 779,61480
|
152 654,16119
|
94 964,8146!
|
176 193.49300
|
169 766,14700
|
218 600,00000
|
196 313.30000
|
186 287,69900
|
|
|
благоприятной
шшеетнниошюй среды”
|
та
счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
та
счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 194 779,61480
|
152 654,16119
|
94 96451461
|
176 193.49300
|
169 766,14700
|
218 600,00000
|
196 313,30000
|
186 287,69900
|
|
|
|
|
843
|
13 I
|
190 619,07580
|
95 654,16119
|
94 964,81461
|
0.10000
|
0,1)0000
|
(МИНИН»
|
О.ООООО
|
0,00000
|
|
|
|
|
854
|
131
|
947 160,53900
|
0,00000
|
0.00000
|
176 19359300
|
169 766,14700
|
218 600,00000
|
196 31350000
|
186 287,69900
|
|
|
|
|
822
|
13 1
|
57 000,00000
|
57 000,00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0.00000
|
0,00000
|
|
|
|
та
счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
та
счет средств государственных внебюджетных фондов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
та
счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
0.00000
|
0,00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
та
счет средств прочих внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
Кроме
того, планируемые объемы обязательств Федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
1.1.
|
Разработка
н реализация системных мер.
|
Всего,
птом числе:
|
|
|
622 776.56861
|
23 608.87000
|
31 017.69861
|
56 650.00000
|
107 000.00000
|
155 500.00000
|
130 500.00000
|
US 500.00000
|
|
|
направленных
на улучшение уелоинй
|
та
счет средств федерального бюджета
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ведения
inmccnimtomiuii деятельности
|
за
счет средств краевого бюджета
|
|
|
622 776.56861
|
23 608,87000
|
31 017.69861
|
56 650.00000
|
107 000.00000
|
155 500.00000
|
130 500.00000
|
118 500.00000
|
|
|
|
|
843
|
13 1
|
54 626.56861
|
23 608.87000
|
31017.69861
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
|
|
854
|
13 1
|
568 150.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
56 650.00000
|
107 000.00000
|
155 500,00000
|
130 500.00000
|
118 500.00000
|
|
|
|
за
счет средств местных бюджетов
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
счет средств государственных внебюджетных iJkmuod
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
счет сгюдств прочих внебюджетных источников
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К}юме тою. планируемые объемы обязательств федерального
бюджета
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Формирование
н иродпнженис
|
Всего,
н том числе:
|
|
|
572 003.04619
|
129 045.29119
|
63 947.11600
|
119 543.49300
|
62 766.14700
|
63 100.00000
|
65 813.30000
|
67 787.69900
|
|
|
инвестиционного
имиджа Камчатского края
|
за
счет средств федерального бюджета
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
счет средств краевого бюджета
|
|
|
572 003.04619
|
129 045,29119
|
63 947.11600
|
119 543.49300
|
62 766.14700
|
63 100.00000
|
65 813.30000
|
67 787.(>9900
|
|
|
|
|
843
|
13 1
|
135 992.50719
|
72 045.29119
|
63 947.11600
|
0.10000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
|
|
854
|
13 !
|
379 010.53900
|
0.00000
|
0.00000
|
119 543.39300
|
62 766.14700
|
63 100.00000
|
65 813.30000
|
67 7S7.69900
|
|
|
|
|
822
|
13 1
|
57 000.00000
|
57 000.00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
|
за
счет средств местных бюджетов
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
счет средств государственных внебюджетных фондов
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
счет средств внебюджетных <|юндоа
|
|
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за
счет средств прочих внебюджетных источников
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме
того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
0.00000
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|