Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 23.12.2014 № 542-П

 

                                              

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

 

 23.12.2014

 542-П

 

 г. Петропавловск-Камчатский

 

 

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П

 

                                                                               

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

 

 

 

 

Первый вице-губернатор

Камчатского края

 

 

Д.Ю. Латышев

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 23.12. 2014 542-П

 

 

Изменения

 в государственную программу Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,

 утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)

 

 

1.     В Программе:

1)  раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет всех источников составляет – 6 075 856,85219 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;

2015 год - 1 123 790,29000 тыс. руб.;

2016 год - 964 057,19000 тыс. руб.;

2017 год – 1 100 219,47000 тыс. руб.;

2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 26 968, 69000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год - 1 200,20000 тыс. руб.;

2016 год - 1 150,80000 тыс. руб.;

2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;

2018 год - 1 310,5600 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 5 188 806, 51219 тыс. руб. тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год - 1 077 990,09000 тыс. руб.;

2016 год - 918 085,39000 тыс. руб.;

2017 год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;

2018 год - 740 671,26000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 345,65000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 455,50000 тыс. руб.;

2017 год – 925,00000 тыс. руб.;

2018 год - 259,30000 тыс. руб. тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 135 736,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;

2015 год – 43 235,00000 тыс. руб.;

2016 год – 44 365,50000 тыс. руб.;

2017 год – 45 105,50000 тыс. руб.;

2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.»;

2) в разделе 9 «Методика оценки эффективности государственной программы»:

а) слова «9.10. Обязательным условием» заменить словами «9.2. Обязательным условием»;

б) слова «9.11. Оценка эффективности реализации» заменить словами «9.3. Оценка эффективности реализации».

в) слова «9.12. Оценка эффективности Программы» заменить словами «9.4. Оценка эффективности Программы»;

г) слова «9.13. Оценка достижения» заменить словами «9.5. Оценка достижения»;

д) слова «9.14. Для выявления степени» заменить словами «9.6. Для выявления степени»;

е) слова «9.15. Определение степени» заменить словами «9.7. Определение степени»;

ж) слова «9.16. Для выявления» заменить словами «9.8. Для выявления»;

з) слова «9.17. Для выявления» заменить словами «9.9. Для выявления»;

и) слова «9.18. Оценка степени» заменить словами «9.10. Оценка степени»;

к) слова «9.19. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: Эб= S / Сб» заменить словами «9.11. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: «Эб= СП / Сб *100»;

л) слова «9.20. Оценка эффективности» заменить словами «9.12. Оценка эффективности»;

м) слова «9.21. Значения показателей» заменить словами «9.13. Значения показателей»;

н) слова «9.22. Общая оценка» заменить словами «9.14. Общая оценка»;

о) слова «9.23. В случае выявления отклонений» заменить словами «9.15. В случае выявления отклонений»;

п) слова «9.24. Результаты оценки» заменить словами «9.16. Результаты оценки».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет - 1 010 527,449 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 182 507,729 00 тыс. руб.;

2015 год – 194 094,88000 тыс. руб.;

2016 год – 203 858,95000 тыс. руб.;

2017 год – 204 953,56000 тыс. руб.;

2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 330,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 110,00000 тыс. руб.;

2016 год – 110,0000 тыс. руб.;

2017 год – 110,0000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 998 391,44900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год – 190 199,88000 тыс. руб.;

2016 год – 199 763,45000 тыс. руб.;

2017 год -200 808,06000 тыс. руб.;

2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 11 806,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 3 785,00000 тыс. руб.;

2016 год – 3 985,50000 тыс. руб.;

2017 год – 4 035,50000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет – 1 057 964,90800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 171 950,86800 тыс. руб.;

2015 год - 222 963,75000 тыс. руб.;

2016 год - 226 762,75000 тыс. руб.;

2017 год – 228 348,34000 тыс. руб.;

2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета – 951 199,90800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год – 188 913,75000 тыс. руб.;

2016 год – 192 007,75000 тыс. руб.;

2017 год – 193 088,34000 тыс. руб.;

2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 106 765,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 000,00000 тыс. руб.;

2015 год – 34 050,00000 тыс. руб.;

2016 год – 34 755,00000 тыс. руб.;

2017 год – 35 260,00000 тыс. руб.;

2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет - 443 549,76800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 81 040,12200 тыс. руб.;

2015 год – 85 194,20600 тыс. руб.;

2016 год - 90 879,20000 тыс. руб.;

2017 год – 91 541,66000 тыс. руб.;

2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 430904,76800 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год – 82 044,20600 тыс. руб.;

2016 год – 87 574,20000 тыс. руб.;

2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;

2018 год – 94 724,58000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 220,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 110,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 110,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 10 125,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 200,00000 тыс. руб.;

2015 год – 3 150,00000 тыс. руб.;

2016 год – 3 305,00000 тыс. руб.;

2017 год – 3 410,00000 тыс. руб.;

2018 год - 60,00000 тыс. руб.».

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет – 755 214,66000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015год – 147 138,02000 тыс. руб.;

2016год – 154 113,36000 тыс. руб.;

2017 год – 154 944,94000 тыс. руб.;

2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета – 749 594,66000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год – 145 338,02000 тыс. руб.;

2016 год – 152 263,36000 тыс. руб.;

2017 год – 153 044,94000 тыс. руб.;

2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 1 800,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 850,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;

2018 год - 70,00000 тыс. руб.».

6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 2 808 600,06719 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;

2015 год – 474 399,434000 тыс. руб.;

2016 год – 288 442,93000 тыс. руб.;

2017 год – 420 430,97000 тыс. руб.;

2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 24 338,69000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год - 1 090,20000 тыс. руб.;

2016 год - 1 040,80000 тыс. руб.;

2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;

2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 2 058 715,72719 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год – 471 494,23400 тыс. руб.;

2016 год – 286 476,63000 тыс. руб.;

2017 год – 417 839,57000 тыс. руб.;

2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 724 125,65000 тыс. руб., из них по годам:

2014год - 721 230,85000 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 455,50000 тыс. руб.;

2017 год – 925,00000 тыс. руб.;

2018 год - 149,30000 тыс. руб.».

         7. Таблицу 1 Программы изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

 

 

 

 «Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

 и подпрограмм государственной программы и их значениях

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2012 год)

текущий год (оценка) (2013 год)

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

1.

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году

%

34

40

45

48

54

60

63

2.

Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году

%

 

4,85

10,24

15,21

20,59

26,01

29,89

3.

Повышение уровня удовлетворенности жителей Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70

71

74

78

83

88

90

4.

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году

%

 

15

17

20

22

25

27

5.

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае

%

60,6

68,8

68,8

73,7

82,4

100

100

Подпрограмма 1 «Наследие»

1.1.

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

22

32

37

42

48

52

60

1.2.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

50

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

51

1.3.

Количество посещений библиотек на 1 жителя в год

посещений

3,87

3,89

4,27

4,46

4,66

4,85

4,98

1.4.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпляров

11445

11500

11560

11630

11670

11740

11800

1.5.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпляров

169,2

177,7

186,5

195,9

205,7

215,9

230

1.6.

Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год

посещений

0,37

0,38

0,41

0,43

0,45

0,47

0,49

1.7.

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

ед.

6,23

6,3

6,4

6,46

6,55

6,65

6,7

1.8.

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

1.9.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)

%

 

5,6

11,1

16,7

22,2

27,8

33,3

Подпрограмма 2 «Искусство»

 2.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

212,5

212,6

222

228

238

248

271

2.2.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

344,9

352,7

355,4

358,7

362,5

367,7

376,9

2.3.

Увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом

%

10

11

12

13

14

15

2.4.

Увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом

%

4

5

5,5

6

6,5

7

Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

3.1.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)

%

 

0,9

1,7

2,5

3,4

4,2

5

3.2.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

36,29

36,47

36,7

36,9

37,1

37,3

37,5

3.3.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

43,78

44,13

44,48

44,83

45,5

46,4

46,8

3.4.

Увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году

ед.

 

 

1

1

3

1

3

3.5.

Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

4.1.

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности

%

80

80

80

80

80

80

80

4.2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

2

2,5

3

5

6

7

8

4.3.

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ

%

16

16,6

17

17

17,5

17,5

17,5

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»

5.1.

Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений

%

15

17

19

21

23

25

27

5.2.

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры

%

 

 

6

12

19,7

27,6

29,6

5.3.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае

%

41

44

47

50

53

56

60

5.4.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев

%

41

58

75

90

100

100

100

«.

8. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:


Информация по документу
Читайте также