|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Полуостров Камчатка имеет одну из самых протяженных береговых линий среди субъектов Российской Федерации. Поэтому практически каждый из прибрежных поселков имеет в той или иной мере развитую морскую инфраструктуру, состояние которой находится в неудовлетворительном состоянии. Сегодня морские пассажирские суда в большей мере используются для туристических целей по Авачинской бухте. Между портопунктами Камчатки и портом Петропавловск-Камчатский перевозка пассажиров не осуществляется. Организация межмуниципального транспортного сообщения является приоритетной задачей Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, так как имеет высокую социальную значимость. Возобновление регулярных морских грузопассажирских линий позволит существенно повысить транспортную доступность для населения, снизить транспортные издержки при доставке товаров первой необходимости в районы северной части полуострова и расширит возможности для развития туристской деятельности. В рамках решения задачи по повышению транспортной доступности для населения Камчатского края планируется снизить стоимость пассажирского билета путем предоставления субсидий компаниям водного транспорта на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров. В настоящее время рейдовая обработка судов в портопунктах Корякского округа производится самоходными баржами постройки 70- 80-х годов. Техническое состояние барж близко к неудовлетворительному. Необходима замена вспомогательного флота, способного осуществлять прибрежное плавание между портопунктами и разгрузку судов в портопунктах. Остро стоит проблема обеспечения транспортного сообщения между п. Усть-Камчатск и п. Крутоберегово. На сегодняшний день единственным судном, способным осуществлять круглогодичную паромную переправу через протоку Озерная реки Камчатка осуществлять перевозку людей и различной техники (в том числе тяжелой дорожной техники, скорой помощи, пожарных машин) является паром дизель- электроход "Капитан Драбкин". Кроме того, это единственное судно, которое способно в зимний период обеспечить ледовую проводку судов до о. Чаячий, где расположена нефтебаза Усть-Камчатского муниципального района. Данный паром построен в Ленинграде в 1971 году. Износ корпуса и механизмов в настоящее время предельный. Для подтверждения класса Российского морского Регистра судоходства судну необходим ежегодный дорогостоящий ремонт. Социальная значимость переправы для населения Усть-Камчатского муниципального района заключается в том, что на Первозаводской косе находятся аэропорт и рыбоперерабатывающие предприятия, на которых работает более 100 человек. Также в летний период идет интенсивный завоз топлива и прочих товаров в с. Крутоберегово. Паром является важным элементом системы эвакуации находящихся на косе людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации (цунами, землетрясение). Прекращение работы переправы приведет к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения с. Крутоберегово и повлечет за собой повышение социальной напряженности в Усть-Камчатском муниципальном районе. Транспортная система Камчатки опирается на морское сообщение, осуществляемое вдоль побережья полуострова. Перевозка грузов осуществляется вглубь территории в основном по зимникам по долинам камчатских рек высокопроходимым транспортом. Низкая плотность населения, отсутствие больших грузовых и пассажирских потоков, сложные климатические и геологические условия не позволяют ожидать, что в близкой перспективе Камчатский край покроется развитой аэродромной сетью, даже, несмотря на то, что авиационное транспортное обслуживание там крайне необходимо. Такая система грузоперевозок Камчатки предоставляет прекрасную возможность на базе амфибийного транспорта объединить и согласовать возможности водного, автомобильного и воздушного транспорта с целью наиболее полного удовлетворения условиям социально-экономического развития региона. Основное преимущество амфибийного транспорта заключается в его способности выполнять транспортные операции в условиях бездорожья, тем самым радикально снижая затраты на создание и поддержание транспортной инфраструктуры. Несмотря на то, что значительная часть рек - горные, амфибийный транспорт наилучшим образом подходит для применения на относительно пологих участках рек края. В целом большое количество рек и озер Камчатки - благоприятный фактор к формированию естественных транспортных магистралей для амфибийного транспорта. В настоящее время суда на воздушной подушке широко используются в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Амурской и других областях. Основное преимущество судов на воздушной подушке заключается в способности выполнять транспортные операции в условиях бездорожья, тем самым радикально снижая затраты на создание и поддержание транспортной инфраструктуры. Амфибийный транспорт станет дополнением к традиционным видам транспорта и на отделенных направлениях, в частности в Пенжинском муниципальном районе, возможна полная или частичная отмена регулярного воздушного сообщения. В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки планируется снизить стоимость пассажирского билета путем предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки водным транспортом на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров. Реализация данного мероприятия потребует разработки нормативно-правовой документации по субсидированию пассажирских перевозок водным транспортом. 2. Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации 2.1. В соответствии с целями Программы определены следующие цели подпрограммы 3: 1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры водного транспорта, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края; 2) повышение доступности транспортных услуг для населения; 3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; 4) повышение эффективности Программы. 2.2. Достижение целей подпрограммы 3 достигается решением следующих задач: 1) создание современного грузового и грузопассажирского флота; 2) обновление инфраструктуры водного транспорта Камчатского края; 3) субсидирование пассажирских перевозок водным транспортом в межмуниципальном сообщении; 4) повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта. 2.3. Подпрограмма реализуется в один этап в период 2014-2025 годы. 2.4. Механизмами реализации подпрограммы 3 являются выполнение работ по строительству морских грузопассажирских судов, реконструкции и строительству причалов, приобретение амфибийного транспорта, предоставление субсидий предприятиям водного транспорта в части возмещения затрат по перевозке пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае. 2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются: 1) государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах; 2) обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта. 2.6. Приобретение грузопассажирского парома усиленного ледового класса вызвано необходимостью замены существующего парома "Капитан Драбкин" 1971 года постройки для обеспечения переправы через протоку Озерная р. Камчатка в п. Усть-Камчатск. Реализация мероприятия имеет большую социальную значимость для жителей п. Усть-Камчатск и п. Крутоберегово, обеспечивает круглогодичное сообщение между поселками и аэропортом Усть-Камчатск. 2.7. Приобретение грузовых и пассажирских судов на воздушной подушки предназначено для организации транспортного сообщения в отдаленных районах Камчатского края, не имеющих связи с опорной сетью краевых дорог. Опыт эксплуатации СВП "Арктика-2ДК" на переправе через б. Скрытая между п. Тиличики и п. Корф показал свою высокую эффективность и социальную востребованность в связи с сокращением времени нахождения в пути от аэропорта в п. Корф до п. Тиличики с полутора часов до 7-10 минут. 2.8. Приобретение самоходной баржи с аппарелью для обеспечения паромной переправы типа "Восток" позволит решить проблему транспортной доступности в п. Апука Олюторского района, расположенного на противоположных берегах одноименной реки. Реализация мероприятия имеет высокую социальную значимость для жителей села. 2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 284 221,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 82 190,60000 тыс. рублей; 2015 год - 12 800,00000 тыс. рублей; 2016 год - 13 696,10000 тыс. рублей; 2017 год - 14 654,80000 тыс. рублей; 2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей; 2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей; 2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей; 2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей; 2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей; 2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей; 2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей; 2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края Участие муниципальных образований в подпрограмме 3 не предусмотрено. 4. Информация об участии внебюджетных организаций Реализация мероприятий подпрограммы 2 предусматривает размещение государственного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Подпрограмма 3 представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортной системы Камчатского края. Реализация подпрограммы 3 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: - макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители; - сокращение бюджетного финансирования подпрограммы 3, что окажет непосредственное влияние на достижение запланированных результатов подпрограммы 3. К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Реализация подпрограммы 3 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий подпрограммы 3 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Управление рисками при реализации подпрограммы 3 и минимизация их негативных последствий при выполнении подпрограммы 3 будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ с учетом анализа тенденций развития транспортной системы. Система управления реализацией подпрограммы 3 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками: -использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов; - применение вариантного подхода при планировании мероприятий; - периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации подпрограммы 3. 6. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 1) увеличение количества перевезенных пассажиров до 4,6 тыс. человек в год; 2) увеличение пассажирооборота водного транспорта до 28 787,68 тыс. пассажиро-миль; 3) увеличение грузооборота до 1 650 млн. тонно-миль. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие воздушного транспорта" (далее - подпрограмма 4) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" ---------------------------------------------------- |Ответственный |Министерство транспорта и| |исполнитель |дорожного строительства| |подпрограммы 4 |Камчатского края | |-----------------------+--------------------------| |Соисполнители |отсутствуют | |подпрограммы 4 | | |-----------------------+--------------------------| |Участники подпрограммы |отсутствуют | |-----------------------+--------------------------| |Цели подпрограммы 4 |повышение доступности| |- |услуг воздушного| | |транспорта для населения; | | |повышение комплексной| | |безопасности и| | |устойчивости в сфере| | |гражданской авиации | |-----------------------+--------------------------| |Задачи подпрограммы 4 |обеспечение перевозки| |- |пассажиров на социально| | |значимых маршрутах; | | |обновление парка воздушных| | |судов; | | |обновление материальной| | |базы а/п Елизово | |-----------------------+--------------------------| |Показатели (индикаторы)|основные целевые| |Подпрограммы 4 |индикаторы и показатели| |- |Программы представлены в| | |приложении 1 к Программе | |-----------------------+--------------------------| |Этапы и сроки реализа- |подпрограмма реализуется в| |ции |один этап в период 2014-| |Подпрограммы 4 |2025 годы | |-----------------------+--------------------------| |Объемы бюджетных | Общий объем| |ассигнований Программы |финансирования | |4 |подпрограммы 4 за счет| |- |средств краевого бюджета| | |составляет 6 832 553,88806| | |тыс. рублей, из них по| | |годам: | | |2014 год - 762 628,16000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 462 921,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 405 821,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 434 228,47000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 464 624,46290| | |тыс. рублей; | | |2019 год - 497 148,17530| | |тыс. рублей; | | |2020 год - 531 948,54757| | |тыс. рублей; | | |2021 год - 569 184,94590| | |тыс. рублей; | | |2022 год - 609 027,89211| | |тыс. рублей; | | |2023 год - 651 659,84456| | |тыс. рублей; | | |2024 год - 697 276,03368| | |тыс. рублей; | | |2025 год - 746 085,35604| | |тыс. рублей | |-----------------------+--------------------------| |Ожидаемые результаты |повышение доступности| |реализации Программы 4 |услуг воздушного| |- |транспорта для населения| | |за счет: | | |увеличение количества| | |перевезенных пассажиров до| | |124,5% по отношению к| | |базовому 2012 году; | | |увеличение | | |пассажирооборота | | |воздушного транспорта до| | |125% по отношению к| | |базовому 2012 году; | | |увеличение грузооборота| | |воздушного транспорта до| | |128,10% по отношению к| | |базовому 2012 году | ---------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4 Воздушный транспорт на территории Камчатского края является важнейшей составляющей пассажирской транспортной системы. Все пассажирские перевозки за пределы полуострова организованы исключительно по воздушным линиям, поэтому каждый житель Камчатского края является потенциальным авиапассажиром. Из-за неразвитой сети автомобильных дорог Камчатского края и отсутствия линий морских пассажирских перевозок, для жителей многих труднодоступных населенных пунктов края авиация является единственным средством транспорта, позволяющим добраться до районного или краевого центра. Таким образом, учитывая сложный горный рельеф местности, большую удаленность и разрозненность населенных пунктов Камчатского края друг от друга и от краевого центра, трудно найти альтернативу воздушному транспорту. Авиатранспортная система Камчатского региона состоит из аэропорта "Петропавловск-Камчатский" и сети аэропортов местных воздушных линий, расположенных в населенных пунктах края. На территории Камчатского края существует 12 аэродромов местных воздушных линий (далее - МВЛ), 8 вертодромов. В Камчатском крае имеется сеть аэропортов МВЛ, требующих модернизации как аэродромных сооружений, так и оборудования. Данное имущество находится в федеральной собственности, в составе федерального казенного предприятия "Аэропорты Камчатки". В настоящее время на территории Камчатского края выполняют полеты 5 эксплуатантов коммерческой авиации: ООО "Авиакомпания "Камчатские авиалинии", ООО авиакомпания "ВИТЯЗЬ-АЭРО", ООО "Сокол", ООО "Халактырский аэропорт", государственное унитарное предприятие Камчатского края "Камчатское авиационное предприятие" (далее - ГУП КК "КАП"), Управление воздушным движением и радиотехническое обеспечение полетов в воздушном пространстве Камчатского края осуществляет ФГУП "Камчатаэронавигация". Для удовлетворения спроса объема перевозок в авиатранспортной работе на воздушных линиях Камчатского края летную годность существующего парка воздушных судов (далее - ВС) обеспечивают 43 единицы авиационной техники, состоящие из 7 типов ВС: Ан-26Б (100) - 02 ед. Як-40 (К) - 03 ед. Ан-28 - 01 ед. Л-410УВП-Э - 02 ед. Л-410УВП-Э20 - 03 ед. Ми-8 - 27 ед. Ми-2 - 05 ед. ------------------------ ИТОГО: 43 ед. ВС Летная годность эксплуатируемого парка ВС авиапредприятий поддерживается путем индивидуального продления назначенного и межремонтного сроков службы каждого ВС по бюллетеням, разработанным отделом конструкторского бюро разработчика ВС. Восстановление ресурсного состояния авиационной техники и поддержание летной годности ВС - одна из приоритетных задач, стоящих перед авиапредприятиями. Вместе с тем, высокая стоимость ремонта авиационной техники и комплектующих изделий, постоянный рост цен на поддержание летной годности ВС приводит из года в год к огромным финансовым издержкам, которые влияют на рост себестоимости летного часа и стоимость оказываемых авиационных услуг. Базовый аэропорт "Петропавловск-Камчатский" - единственный на Камчатке, способный принимать все типы ВС, обеспечивает функционирование регулярных авиапассажирских и грузовых перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Авиапредприятия Камчатского края реализуют следующие социально значимые задачи: -обслуживание регулярных и чартерных межрегиональных и международных авиаперевозок; -регулярные и чартерные местные (внутрикраевые) пассажирские перевозки; -транспортное и медицинское обслуживание населения, проживающего в труднодоступных и удаленных районах края; -перевозки скоропортящейся продукции, почты и грузов, требующих срочной доставки и повышенной сохранности; -авиационное обслуживание организаций и частных лиц; -обслуживание вертолетных туристических маршрутов, в том числе международных. Целью деятельности авиапредприятий является максимально полное удовлетворение общественных потребностей граждан, экономики в целом в области обеспечения авиационных перевозок и связанных с этим других видов аэропортовой деятельности, таких как взлет-посадка, обеспечение авиационной безопасности, наземное и техническое обслуживание ВС, предоставление услуг общественного питания, медицинских услуг. В настоящее время технические и эксплуатационные возможности авиапредприятий не отвечают современным (растущим) потребностям населения и экономики Камчатского края. Техническое состояние существующего здания аэровокзала не отвечает требованиям действующих норм безопасности его эксплуатации, а особенно требованиям по сейсмостойкости. За 36- летний период эксплуатации здания аэровокзала неоднократно производились работы по его ремонту и реконструкции. Производились обследования на предмет сейсмостойкости. Для достижения необходимых параметров соответствия СНиП П-7-81 "Строительство в сейсмических районах" неоднократно предпринимались попытки конструктивного усиления здания. Требуемого результата так и не было достигнуто по причине высокой стоимости работ и конструктивной сложности. Пропускная способность федерального и международного сектора аэровокзального комплекса не обеспечивает потребности качественного обслуживания населения на межрегиональных маршрутах и иностранных туристов при обслуживании воздушных судов Ил-96, Ту-204, В-767, А- 320, А-330. На сегодняшний день пропускная способность секторов составляет 250 чел/час и 45 чел/час соответственно. Собственная авиационная техника, автомобильный парк, многие виды оборудования авиапредприятий устарели и требуют замены, но финансовые возможности предприятий не позволяют осуществить модернизацию основных производственных фондов за счет собственных источников. Прямые регулярные авиарейсы соединяют Петропавловск-Камчатский с Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Новосибирском, Санкт- Петербургом, Якутском, Магаданом. Над полуостровом проходит пять воздушных трасс, соединяющих по кратчайшему пути Северную Америку с Юго-Восточной Азией. Выполняются чартерные рейсы в Северную Америку, Республику Корея и страны Юго-Восточной Азии. В Камчатском крае в целях доступности авиаперевозок и привлечения пассажиров обеспечивается субсидирование перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении, что позволяет снижать пассажирские тарифы до уровня платежеспособности населения. Проводимые мероприятия позволили увеличить с 2008 года количество перевозимых пассажиров в 2,4 раза (таблица 1). Таблица 1. Объемы перевозок и прогноз на 2013-2015 годы. ------------------------------------------------------------ | Объем работ |Ед. |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| | | | | | | | |----------------------------------------------------------| |Объемы перевозок аэропорта Елизово | |----------------------------------------------------------| |Пассажиры: |тыс. | 553,5 | 564,5 | 580,2 | 586,1 | | |чел. | | | | | | | | | | | | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |- |тыс. | 276,7 | 282,2 | 290,0 | 293,0 | |отправленные |чел. | | | | | | | | | | | | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |- прибывшие |тыс. | 276,8 | 282,3 | 290,2 | 293,1 | | |чел. | | | | | | | | | | | | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Почта | тонн |1 666,5 |1 716,0 |1 768,0 |1 803,0 | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Груз | тонн | 11 |11 580,0|11 800,0|11 800,0| | | | 581,48 | | | | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Общий тоннаж | тонн | 63 |64 101,0|65 786,0|66 352,0| | | | 062,98 | | | | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Взлетная | тыс. | 288,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | |масса | тонн | | | | | |----------------------------------------------------------| |Перевезено на собственном парке | |----------------------------------------------------------| |Пассажиры: |тыс. | 56,6 | 62,2 | 63,4 | 64,0 | | |чел. | | | | | | | | | | | | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Почта | тонн | 372,4 | 381,8 | 385,6 | 389,5 | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Груз | тонн | 379,5 | 383,0 | 387,0 | 396,7 | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Общий тоннаж | тонн |5 845,9 |6 362,8 |6 478,6 |6 546,2 | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Пассажирообор-|тыс. п.| 36 |40 129,0|40 900,0|41 290,0| |от | км | 546,06 | | | | |--------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Эксплуатацион-|тыс. т.|3 809,04|4 145,00|4 220,00|4 265,00| |ный | км | | | | | |тоннокило- | | | | | | |метраж | | | | | | ------------------------------------------------------------ Бюджетные ассигнования из средств краевого бюджета, направляемые на обеспечение авиапассажирских перевозок в отдаленные и малонаселенные пункты Камчатского края по субсидированным тарифам, в 2014 году - 405 821,00000 тыс. рублей, в 2015 году - 405 821,00000 тыс. рублей, в 2016 году - 405 821,00000 тыс. рублей. 2. Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации 2.1. В соответствии с целями Программы определены следующие цели подпрограммы 4: 1) повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения; 2) повышение комплексной безопасности и устойчивости в сфере гражданской авиации. 2.2. Достижение целей подпрограммы 4 достигается решением следующих задач: 1) обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах; 2) обновление парка воздушных судов; 3) обновление материальной базы а/п Елизово. 2.3. Подпрограмма 4 реализуется в один этап в период 2014-2025 годы. 2.4. Механизмами реализации подпрограммы 4 являются обновление парка воздушных судов, спецавтотранспорта, досмотрового оборудования, предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта в части возмещения затрат по перевозке пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае. 2.5. Основным мероприятием, обеспечивающими решение задач подпрограммы 4, является государственная поддержка авиапредприятий осуществляющих деятельность в сфере воздушных внутрирегиональных перевозок осуществляется путем установления расходных обязательств по предоставлению предприятиям воздушного транспорта субсидий в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края. 2.6. Выполнение данного мероприятия обеспечит: 1) транспортную доступность населения Камчатского края в межмуниципальных авиаперевозках; 2) увеличение пассажирооборота в межмуниципальных авиаперевозках. 3) обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного пассажирского транспорта. 2.7. Воздушные суда эксплуатируемые на территории Камчатского края физически и морально устарели и в ближайшее время подлежат списанию. Три самолета Як-40 1976 года выпуска выработали 85% назначенного ресурса, 2 самолета Ан-26 1980 и 1982 годов выпуска выработали 75% и 70% назначенного ресурса, 4 вертолета Ми-8 1982- 1990 годов выпуска выработали 90% - 65% назначенного ресурса. При осуществлении пассажирских и грузовых авиаперевозок в Камчатском крае наиболее приемлемым, доступным для освоения типом ВС является Ан-140, конвертируемый, грузопассажирский. Ввиду отсутствия в настоящее время данного типа необходимой конвертации, отсутствия отлаженного процесса производства самолетов Ан-140 возможно рассмотрение вопроса замены воздушными судами зарубежного производства: ATR42-320; Dash 8/200, Dornier-328-100. Данный выбор ВС определялся тем, что все вышеперечисленные самолеты являются высокопланами и обеспечивают посадку на грунтовые ВПП, сертифицированы в РФ и эксплуатируются некоторыми российскими авиакомпаниями. 2.8. Для удовлетворения потребностей населения Олюторского и Пенжинского районов Камчатского края в воздушных перевозках, улучшения качества авиаобслуживания в отдаленных населенных пунктах необходимо приобрести в период с 2014 по 2020 годы четыре вертолета Ми-8МТВ1 в конвертируемом варианте (грузопассажирском). 2.9. В целях обеспечения функционирования аэропорта Елизово, обслуживания воздушных судов выполняющих полеты по местным, внутрирегиональным, межрегиональным и международным авиалиниям в 2014-2020 годах необходимо заменить часть досмотрового оборудования (рентгенотелевизионные интроскопы) и спецавтотранспорта (контейнеровозы, унифицированный моторный подогреватель, авиационный подвижный электроагрегат, плужно-щеточная машина, трап и другие агрегаты). 2.10. Выполнение данного мероприятия обеспечит: 1) сохранение транспортной системы Камчатского края; 2) повышение комплексной безопасности и устойчивости в сфере гражданской авиации. 2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 6 832 553,88806 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 762 628,16000 тыс. рублей; 2015 год - 462 921,00000 тыс. рублей; 2016 год - 405 821,00000 тыс. рублей; 2017 год - 434 228,47000 тыс. рублей; 2018 год - 464 624,46290 тыс. рублей; 2019 год - 497 148,17530 тыс. рублей; 2020 год - 531 948,54757 тыс. рублей; 2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей; 2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей; 2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей; 2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей; 2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края Участие муниципальных образований в подпрограмме 4 не предусмотрено. 4. Информация об участии внебюджетных организаций Реализация мероприятий подпрограммы 4 предусматривает размещение государственного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 4 Реализация подпрограммы 4 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. К числу макроэкономических рисков следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, увеличение цен в экономике. Инфляционные риски. В условиях развития инфляционных процессов в стране существует вероятность удорожания стоимости реализации запланированных мероприятий, особенно в части комплектации подведомственных организаций программно-техническими средствами и специализированным оборудованием. Законодательные риски. Эффективное и динамичное развитие гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения, конкурентоспособность воздушного транспорта на рынке транспортных услуг во многом будут зависеть от принятия нормативных правовых актов, регламентирующих функционирование аэронавигационной системы и авиационную безопасность. Техногенные риски. Любая крупная авиационная катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа инфраструктуры авиационного транспорта и воздушного флота страны, не только наносит серьезный урон уровню личной безопасности населения и финансовому состоянию фирм-перевозчиков, но и является экстремальной проверкой качества работы поисково-спасательных служб. В случае неудовлетворительных результатов деятельности Росавиации эффективность реализации подпрограммы 4 будет под вопросом. Сокращение объемов бюджетного финансирования не позволит в полном объеме и своевременно выполнить всей комплекс мероприятий подпрограммы и решить в установленный срок поставленные задачи. 6. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 1) увеличение количества перевезенных пассажиров до 124,5% по отношению к базовому 2012 году; 2) увеличение пассажирооборота воздушного транспорта до 125% по отношению к базовому 2012 году; 3) увеличение грузооборота воздушного транспорта до 128% по отношению к базовому 2012 году; 4) увеличение общего объема пассажирских перевозок до 690 тыс. человек; 5) увеличение интенсивности движения воздушных судов до 7 100 взлет/посадочных операций; 6) увеличение коэффициента подвижности населения (отношение суммарной отправки к численности населения) до 0,81. Паспорт подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" (далее - подпрограмма 5) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" ---------------------------------------------------- |Ответственный |Министерство транспорта и| |исполнитель |дорожного строительства| |подпрограммы 5 |Камчатского края | |-----------------------+--------------------------| |Соисполнители |отсутствуют | |подпрограммы 5 | | |-----------------------+--------------------------| |Участники подпрограммы |отсутствуют | |5 | | |-----------------------+--------------------------| |Цели подпрограммы 5 |повышение эффективности| |- |реализации Программы | |-----------------------+--------------------------| |Задачи подпрограммы 5 |обеспечение деятельности| | |Министерства транспорта и| | |дорожного строительства| | |Камчатского края как| | |ответственного исполнителя| | |Программы, выполнение| | |государственных услуг и| | |работ в рамках ее реализа-| | |ции; | | |обеспечение деятельности| | |подведомственного | | |учреждения Министерству| | |транспорта и дорожного| | |строительства Камчатского| | |края КГКУ "Управление| | |автомобильных дорог| | |Камчатского края"; | | |повышение эффективности| | |мер государственного| | |регулирования, | | |направленных на реализацию| | |Программы; | | |формирование механизмов| | |взаимодействия | | |ответственного исполнителя| | |Программы с исполнителями| | |подпрограмм и| | |государственными | | |заказчиками федеральных| | |целевых программ | |-----------------------+--------------------------| |Показатели (индикаторы)|основные целевые| |Подпрограммы 5 |индикаторы и показатели| |- |Программы представлены в| | |приложении 1 к Программе | |-----------------------+--------------------------| |Этапы и сроки реализа- |подпрограмма реализуется в| |ции подпрограммы 5 |один этап в период 2014-| |- |2025 годы | |-----------------------+--------------------------| |Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Программы |подпрограммы 5 составляет| |5 |1 763 293,07258 тыс.| |- |рублей за счет средств| | |краевого бюджета, из них| | |по годам: | | |2014 год - 100 738,76000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 104 502,21000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 107 551,54000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 116 155,66320| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 125 448,11627| | |тыс. рублей; | | |2019 год - 135 483,96557| | |тыс. рублей; | | |2020 год - 146 322,68281| | |тыс. рублей; | | |2021 год - 158 028,49743| | |тыс. рублей; | | |2022 год - 170 670,77722| | |тыс. рублей; | | |2023 год - 184 324,43940| | |тыс. рублей; | | |2024 год - 199 070,39456| | |тыс. рублей; | | |2025 год - 214 996,02612| | |тыс. рублей | |-----------------------+--------------------------| |Ожидаемые результаты | реализация подпрограммы| |реализации Программы 5 | не оказывает| |- | непосредственных | | | результатов на| | | показатели в| | | установленной сфере| | | деятельности, однако ее| | | реализация косвенно| | | обеспечивает достижение| | | всех целевых значений| | | показателей Программы | ---------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5 Программа - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности транспортного комплекса. Ответственным исполнителем Программы является Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. В реализации Программы принимает участие КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края". Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом, ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждаемым Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края по согласованию с соисполнителями, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников. В процессе реализации Программы Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края по согласованию с соисполнителями принимает решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом). До 1 марта года, следующего за отчетным, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края совместно с соисполнителями Программы подготавливается отчет о ходе реализации Программы. Годовой отчет должен содержать: -конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; -перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; -анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы; -данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы; -информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу; Отчет направляется в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края. 2. Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации 2.1. Целью реализации подпрограммы 5 является повышение эффективности реализации Программы. 2.2. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 1) обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края как ответственного исполнителя Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации; 2) обеспечение деятельности подведомственного учреждения Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края"; 3) повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы; 4) формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм и государственными заказчиками федеральных целевых программ. 2.3. Подпрограмма 5 включает основное мероприятие "Управление реализацией Программы". Мероприятие направлено на обеспечение Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края управления реализацией Программы. 2.4. В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться следующие мероприятия: 1) обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и другим мерам государственного регулирования в сфере транспортного комплекса, оказания государственных услуг, управления государственным имуществом, а также других функций; 2) обеспечение деятельности подведомственного учреждения Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края"; 3) организация взаимодействия Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края как ответственного исполнителя Программы с участниками и соисполнителями Программы, юридическими лицами и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 4) материально-техническое и информационное обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сфере транспортного комплекса; 5) совершенствование механизмов управления Программой, в том числе, расширение сферы применения аутсорсинга; 2.5. Подпрограмма 5 носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы в целом, не требует установления целевых индикаторов по паспорту программы. 2.6. Подпрограмма 5 реализуется в один этап в период 2014-2025 годы. 2.7. Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края принимает участие в реализации подпрограмм Программы в рамках наделенных полномочий. 2.8. Подпрограмма 5 не оказывает непосредственных результатов на показатели в установленной сфере деятельности, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей Программы 2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 1 763 293,07258 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2014 год - 100 738,76000 тыс. рублей; 2015 год - 104 502,21000 тыс. рублей; 2016 год - 107 551,54000 тыс. рублей; 2017 год - 116 155,66320 тыс. рублей; 2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей; 2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей; 2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей; 2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей; 2022 год - 170 670,77722 тыс. рублей; 2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей; 2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей; 2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 5, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края Участие муниципальных образований в подпрограмме 5 не предусмотрено. 4. Характеристика мер государственного регулирования Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание условий для эффективной реализации приоритетных задач Программы и достижение ее целей и включает финансово-экономические и административно-управленческие меры государственного регулирования. Меры государственного регулирования подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе. Формирование и организация практического применения мер государственного регулирования осуществляется в рамках основного мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации Программы". 5. Анализ рисков реализации подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 5 Риски реализации подпрограммы 5 связаны с кадровым обеспечением управления Программой. Существуют проблемы, связанные с обеспечением Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края квалифицированными и мотивированными государственными служащими. Меры по снижению данных рисков связаны совершенствованием кадровой работы, а также с передачей исполнения части функций на аутсорсинг. Оптимизация сферы привлечения бизнеса к выполнению государственных функций по управлению Программой входит в состав работ по мероприятию "Управление реализацией Программы". При отсутствии эффективного управления Программой возрастают риски ее реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты. Эффективность подпрограммы 5 определяет эффективность управления Программой, которая характеризуется степенью достижения запланированных значений показателей (индикаторов). Количественной оценкой степени достижения запланированных значений показателей Программы может служить доля показателей, фактические значения которых в отчетном году равны или выше (лучше) запланированных. 6. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5 Целевое, эффективное и в полном объеме освоение средств краевого бюджета, направленных на осуществление деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Приложение 1 к Государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Показатель |Ед. изм. | Значения показателей | |п | (индикатор) | |-------------------------------------------------------------------------------------| |/ | (наименование) | |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |п | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Прирост протяженности| км. |42,03|0/1,3 | 56/1 |81/2,6|30,00 |62,00 |0,00 |64,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 73,00 | |. |автомобильных дорог общего| |/1,2 | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | | | | | | |регионального/местного | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |2 |Прирост населенных пунктов,| ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |. |связанных с опорной сетью| | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог общего| | | | | | | | | | | | | | | |пользования регионального и| | | | | | | | | | | | | | | |местного значения | | | | | | | | | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |3 |Увеличение доли| % | 31 | 32,5 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 | |. |автомобильных дорог общего| | | | | | | | | | | | | | | |пользования регионального| | | | | | | | | | | | | | | |или межмуниципального| | | | | | | | | | | | | | | |значения соответствующих| | | | | | | | | | | | | | | |нормативным требованиям к| | | | | | | | | | | | | | | |транспортно-эксплуатационным| | | | | | | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Количество автобусов старше| ед. | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | |. |8 лет | | | | | | | | | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |2 |Количество автовокзалов и| ед. | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | |. |автостанций в Камчатском| | | | | | | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Количество перевезенных|тыс. чел |2,50 | 3,20 | 3,70 | 4,00 | 4,10 | 4,20 |4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | |. |пассажиров | | | | | | | | | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |2 |Пассажирооборот | тыс. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 28 | |. | |пасс-миль|060,5|431,76|932,87|609,38|522,66|755,59|420,0|667,06|700,53 |795,71 |324,21 |787,68 | | | | | 6 | | | | | | 4 | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |3 |Грузооборот | млн. т- | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |. | | миль |765,0|038,50|819,20|312,00|585,50|859,00|132,5|406,00|679,50 |953,00 |226,50 |500,00 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Количество перевезенных| % |102,5|104,00|105,00|107,50|108,50|110,10|112,3|113,80|115,10 |117,00 |119,20 |124,50 | |. |пассажиров | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |2 |Пассажирооборот | % |103,8|104,50|105,10|107,50|108,70|110,30|112,6|114,20|115,70 |117,20 |119,80 |125,00 | |. | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |3 |Грузооборот | % |104,0|106,00|107,80|109,50|110,20|112,10|114,7|116,90|118,20 |119,70 |122,60 |128,10 | |. | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |4 |Общий объем пассажирских|тыс. чел |568,0|576,00|582,00|596,00|601,60|609,90|622,7|631,00|638,20 |648,70 |659,80 |690,00 | |. |перевозок | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |5 |Интенсивность движения| ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |. |воздушных судов |взл/пос. |950,0|210,00|590,00|120,00|730,00|980,00|244,0|450,00|520,00 |760,00 |990,00 |100,00 | | | |операций | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |--+----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----+------+-------+-------+-------+-------| |6 |Коэффициент авиационной| кол. |0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 |0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | |. |подвижности населения| полетов | | | | | | | | | | | | | | |(соотношение суммарной|на 1 жит.| | | | | | | | | | | | | | |отправки к численности| | | | | | | | | | | | | | | |населения) | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" Перечень краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |№ | Номер и наименование | Ответственный | Срок |Ожидаемый непосредственный |Последствия нереализации КВЦП, | Связь с | |п/| ведомственной целевой | исполнитель |-----------------| результат | основного мероприятия | показателями | |п | программы, основного | | начала |окончан-| (краткое описание) | |государственной | | | мероприятия | |реализа-| ия | | | программы | | | | | ции |реализа-| | |(подпрограммы) | | | | | | ции | | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Капитальный ремонт,| Министерство | 2014 | 2025 | Обеспечение круглогодичного | Ухудшение состояния или прекращение | Реализация | | |ремонт, содержание| транспорта и | год | год | функционирования сети автомобильных |функционирования автомобильных дорог | мероприятия | | |автомобильных дорог| дорожного | | | дорог, ликвидация "недоремонтов" | регионального значения, снижение | непосредственно | | |общего пользования| строительства | | | дорожной сети | безопасности дорожного движения | влияет на | | |регионального и| Камчатского края | | | | | показатель | | |межмуниципального | | | | | | Подпрограммы | | |значения | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | хозяйства" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Строительство и| Министерство | 2014 | 2018 | | | Реализация | | |реконструкция | транспорта и | год | год | | | мероприятия | | |автомобильных дорог| дорожного | | | | | непосредственно | | |регионального и| строительства | | | | | влияет на | | |межмуниципального | Камчатского края | | | | | показатель | | |значения, | | | | | | Подпрограммы | | |предусматривающие | | | | | | "Развитие | | |федеральное | | | | | | дорожного | | |софинансирование, в том| | | | | | хозяйства" | | |числе: | | | | | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Строительство и| Министерство | 2014 | 2018 | Приведение технических параметров | Снижение уровня безопасности | Реализация | |1.|реконструкция | транспорта и | год | год | дорог общего пользования | дорожного движения. Возникновение | мероприятия | | |автомобильных дорог| дорожного | | | регионального значения Камчатского | затрудненного движения транспортных | непосредственно | | |Петропавловск-Камчатский | строительства | | | края в соответствие с существующей | средств на автомобильных дорогах | влияет на | | |- Мильково; Мильково -| Камчатского края | | | и прогнозной интенсивностью | | показатель | | |Ключи - Усть-Камчатск | | | | движения. Сокращение разрыва между | | Подпрограммы | | | | | | | нарастающим уровнем автомобилизации | | "Развитие | | | | | | | края и развитием дорожной сети с | | дорожного | | | | | | | целью повышения мобильности грузов | | хозяйства" | | | | | | | и населения. Сокращение количества | | | | | | | | | ДТП, в первую очередь по причине | | | | | | | | | неудовлетворительных дорожных | | | | | | | | | условий | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Строительство автозимника| Министерство | 2014 | 2018 | Создание условий для формирования | Отутствие круглогодичного | Реализация | |2.|продленного действия с.| транспорта и | год | год | доступной для населения единой | безперебойного транспортного | мероприятия | | |Анавгай - пгт. Палана | дорожного | | | дорожной сети, продолжение | обеспечения | непосредственно | | | | строительства | | | соединения населенных пунктов | | влияет на | | | | Камчатского края | | | Корякского округа, не обеспеченных | | показатель | | | | | | | постоянной автодорожной связью, с | | Подпрограммы | | | | | | | опорной сетью автомобильных дорог | | "Развитие | | | | | | | общего пользования Камчатского края | | дорожного | | | | | | | | | хозяйства" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Строительство | Министерство | 2014 | 2014 | Обеспечение сохранности | Увеличение ущерба, наносимого | Реализация | |3.|стационарного пункта| транспорта и | год | год | автомобильных дорог регионального | тяжеловесными автотранспортными | мероприятия | | |весового контроля (в т.| дорожного | | | значения. Повышение качества | средствами при проезде по | непосредственно | | |ч. проектно-| строительства | | | контроля за проездом транспортных | автомобильным дорогам регионального | влияет на | | |изыскательские работы) | Камчатского края | | | средств, перевозящих тяжеловесные | значения | показатель | | | | | | | грузы. | | Подпрограммы | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | хозяйства" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Реконструкция | Министерство | 2014 | 2018 | Приведение технических параметров | Снижение уровня безопасности | Реализация | |4.|автомобильной дороги| транспорта и | год | год | дороги в соответствие с | дорожного движения. Возникновение | мероприятия | | |Елизово - Паратунка | дорожного | | | существующей и прогнозной | затрудненного движения транспортных | непосредственно | | | | строительства | | | интенсивностью движения. Сокращение | средств | влияет на | | | | Камчатского края | | | разрыва между нарастающим уровнем | | показатель | | | | | | | автомобилизации и развитием | | Подпрограммы | | | | | | | дорожной сети с целью повышения | | "Развитие | | | | | | | мобильности грузов и населения. | | дорожного | | | | | | | Сокращение количества ДТП, в первую | | хозяйства" | | | | | | | очередь по причине | | | | | | | | | неудовлетворительных дорожных | | | | | | | | | условий | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |3.|Проектирование, | Министерство | 2014 | 2025 | Развитие опорной сети автомобильных | Недостаточные темпы развития | Реализация | | |строительство и| транспорта и | год | год | дорог общего пользования | транспортной доступности | мероприятия | | |реконструкция | дорожного | | | регионального значения Камчатского | | непосредственно | | |автомобильных дорог| строительства | | | края | | влияет на | | |регионального и| Камчатского края | | | | | показатель | | |межмуниципального | | | | | | Подпрограммы | | |значения | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | хозяйства" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |4.|Строительство и| Органы местного | 2016 | 2025 | | | Реализация | | |реконструкция | самоуправления | год | год | | | мероприятия | | |автомобильных дорог,| муниципальных | | | | | непосредственно | | |транспортных развязок и| образований в | | | | | влияет на | | |мостовых переходов на|Камчатском крае (по| | | | | показатель | | |автомобильных дорогах| согласованию) | | | | | Подпрограммы | | |местного значения,| | | | | | "Развитие | | |предусматривающие | | | | | | дорожного | | |региональное | | | | | | хозяйства" | | |софинансирование, в том| | | | | | | | |числе: | | | | | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |4.|Проектирование, | Органы местного | 2016 | 2025 | Повышение качества улично-дорожной | Недостаточные темпы развития, а в | Реализация | |1.|строительство | самоуправления | год | год | сети муниципалитетов за счет |некоторых случаях деградация улично- | мероприятия | | |(реконструкция) | муниципальных | | | строительства и реконструкции | дорожной сети муниципалитетов, | непосредственно | | |автомобильных дорог| образований в | | | объектов при поддержке из | снижение безопасности дорожного | влияет на | | |общего пользования|Камчатском крае (по| | | регионального бюджета | движения | показатель | | |местного значения | согласованию) | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | хозяйства" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |5.|Содержание автомобильных| Органы местного | 2016 | 2025 | Обеспечение круглогодичного | Ухудшение состояния или прекращение | Реализация | | |дорог общего пользования| самоуправления | год | год | функционирования сети автомобильных |функционирования автомобильных дорог | мероприятия | | |местного значения | муниципальных | | | дорог, ликвидация "недоремонтов" | местного значения, снижение | непосредственно | | | | образований в | | | дорожной сети | безопасности дорожного движения | влияет на | | | |Камчатском крае (по| | | | | показатель | | | | согласованию) | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | хозяйства" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Оптимизация маршрутной| Министерство | 2014 | 2025 | | | Реализация | | |сети на пригородных и| транспорта и | год | год | | | мероприятия | | |городских маршрутах, в| дорожного | | | | | непосредственно | | |том числе: | строительства | | | | | влияет на | | | | Камчатского края | | | | | показатель | | | | | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | пассажирского | | | | | | | | | автомобильного | | | | | | | | | транспорта" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |1.|Проведение, обработка и| Министерство | 2014 | 2023 | Наличие информации о количестве | Отсутствие достоверной информации о | Реализация | |1.|анализ результатов| транспорта и | год | год | пассажиров по пригородным маршрутам | пассажиропотоке напригородных | мероприятия | | |обследования | дорожного | | | и возможность своевременной | маршрутах, не возможность | непосредственно | | |пассажиропотоков на всех| строительства | | | корректировки пригородной | корретировки пригородной маршрутной | влияет на | | |пригородных маршрутах| Камчатского края | | | маршрутной сети | сети | показатель | | |табличным и визуальным| | | | | | Подпрограммы | | |методом | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | пассажирского | | | | | | | | | автомобильного | | | | | | | | | транспорта" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |1.|Проведение, обработка и| Министерство | 2015 | 2024 | Наличие информации о количестве | Отсутствие достоверной информации о | Реализация | |2.|анализ результатов| транспорта и | год | год | пассажиров по городским маршрутам и | пассажиропотоке на городских | мероприятия | | |обследования | дорожного | | | возможность своевременной | маршрутах, не возможность | непосредственно | | |пассажиропотоков на всех| строительства | | | корректировки городской маршрутной | корретировки городской маршрутной | влияет на | | |маршрутах городского| Камчатского края, | | | сети | сети | показатель | | |пассажирского транспорта| органы местного | | | | | Подпрограммы | | |табличным и визульным| самоуправления | | | | | "Развитие | | |методом | муниципальных | | | | | пассажирского | | | | образований в | | | | | автомобильного | | | |Камчатском крае (по| | | | | транспорта" | | | | согласованию) | | | | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Обновление парка| Министерство | 2014 | 2025 | Повышение безопасности пассажиров |Снижение безопасности пассажиров при | Реализация | | |транспортных средств| транспорта и | год | год | при пользовании транспортом общего | пользовании транспортом общего | мероприятия | | |организаций пассажирского| дорожного | | | пользования | пользования | непосредственно | | |транспорта | строительства | | | | | влияет на | | | | Камчатского края, | | | | | показатель | | | | органы местного | | | | | Подпрограммы | | | | самоуправления | | | | | "Развитие | | | | муниципальных | | | | | пассажирского | | | | образований в | | | | | автомобильного | | | |Камчатском крае (по| | | | | транспорта" | | | | согласованию) | | | | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |3.|Проектирование, | Министерство | 2014 | 2020 | | | Реализация | | |строительство, | транспорта и | год | год | | | мероприятия | | |реконструкция и| дорожного | | | | | непосредственно | | |капитальный ремонт| строительства | | | | | влияет на | | |объектов дорожного| Камчатского края, | | | | | показатель | | |сервиса регионального| органы местного | | | | | Подпрограммы | | |значения, в том числе: | самоуправления | | | | | "Развитие | | | | муниципальных | | | | | пассажирского | | | | образований в | | | | | автомобильного | | | |Камчатском крае (по| | | | | транспорта" | | | | согласованию) | | | | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |3.|Разработка типового| Министерство | 2014 | 2014 | Повышение безопасности и качества | Отсутствие для пассажиров, | Реализация | |1.|проекта автостанции| транспорта и | год | год | предоставляемых услуг для | пользующихся услугами транспорта | мероприятия | | |(автостанция в с.| дорожного | | | пассажиров, при пользовании | общего пользования межмуницпального | непосредственно | | |Мильково) | строительства | | | транспортом общего пользования | сообщения, объектов транспортной | влияет на | | | | Камчатского края, | | | межмуниципального сообщения | инфраструктуры | показатель | | | | органы местного | | | | | Подпрограммы | | | | самоуправления | | | | | "Развитие | | | | муниципальных | | | | | пассажирского | | | | образований в | | | | | автомобильного | | | |Камчатском крае (по| | | | | транспорта" | | | | согласованию) | | | | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |3.|Проектирование и| Министерство | 2014 | 2017 | Повышение безопасности и качества | Отсутствие для пассажиров, | Реализация | |2.|строительство автовокзала| транспорта и | год | год | предоставляемых услуг для | пользующихся услугами транспорта | мероприятия | | |в г. Петропавловск-| дорожного | | | пассажиров в г. Петропавловск- | общего пользования муниципального и | непосредственно | | |Камчатском | строительства | | | Камчатском, при пользовании | межмуницпального сообщения в г. | влияет на | | | | Камчатского края, | | | автовокзалом | Петропавловск-Камчатском, | показатель | | | | органы местного | | | | современного автовокзала | Подпрограммы | | | | самоуправления | | | | | "Развитие | | | | муниципальных | | | | | пассажирского | | | | образований в | | | | | автомобильного | | | |Камчатском крае (по| | | | | транспорта" | | | | согласованию) | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Государственная поддержка| Министерство | 2014 | 2025 | В рамках решения задачи по | Не возможность создания условий | Реализация | | |организаций | транспорта и | год | год | стимулированию внутреннего спроса | оазвития альтернативного | мероприятия | | |осуществляющих | дорожного | | | на пассажирские перевозки водным |авиационному пассажирского сообщения | непосредственно | | |деятельность в сфере| строительства | | | транспортом планируется снизить |в регионе. Послужит препятствием для | влияет на | | |перевозок пассажиров| Камчатского края, | | | стоимость пассажирского билета | снижения социальной напряженности | показатель | | |водным транспортом на| органы местного | | | путем предоставления субсидий | возникающей в результате | Подпрограммы | | |межмуниципальных | самоуправления | | | предприятиям осуществляющим | невозможности воспользоваться |"Развитие водного | | |маршрутах | муниципальных | | | перевозки водным транспортом на | возможностью выбора пассажиром | транспорта" | | | | образований в | | | компенсацию части затрат на | способа транспортного сообщения с | | | | |Камчатском крае (по| | | перевозку пассажиров. Реализация |краевым центром и другими регионами. | | | | | согласованию) | | | мероприятия является необходимым | | | | | | | | | условием для создания возможности | | | | | | | | | развития пассажирского водного | | | | | | | | | транспорта, альтернативного | | | | | | | | | авиационному. | | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Обновление парка| Министерство | 2014 | 2015 | | | Реализация | | |транспортных средств| транспорта и | год | год | | | мероприятия | | |организаций водного| дорожного | | | | | непосредственно | | |транспорта, в том числе: | строительства | | | | | влияет на | | | | Камчатского края | | | | | показатель | | | | | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | |"Развитие водного | | | | | | | | | транспорта" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Приобретение судов на| Министерство | 2014 | 2015 | Основное преимущество судов на |Не позволит создать системный подход | Реализация | |1.|воздушной подушке | транспорта и | год | год | воздушной подушке заключается в | эффективного развития транспортной | мероприятия | | | | дорожного | | | способности выполнять транспортные | системы Камчатского края. Не | непосредственно | | | | строительства | | | операции в условиях бездорожья, тем | позводит дополнить существующую | влияет на | | | | Камчатского края | | | самым радикально снижая затраты на | транспортную систему амфибийной | показатель | | | | | | | создание и поддержание транспортной | подсистемой, способной работать в | Подпрограммы | | | | | | | инфраструктуры. |экстремальных природно-климатических |"Развитие водного | | | | | | | | условиях Камчатки. Не позволит | транспорта" | | | | | | | | решить вопросы транспортной | | | | | | | | | оступности населения удаленных | | | | | | | | | населенных пунктов Камчатки. | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Государственная поддержка| Министерство | 2014 | 2025 | 1) Оказание государственной | Рост авиатарифов в 3-6 раз, | Реализация | | |организаций | транспорта и | год | год | поддержки предприятиям воздушного | подвижность населения стремится к | мероприятия | | |осуществляющих | дорожного | | | транспорта, обслуживающим районы | нулю, создание кризисной ситуации в | непосредственно | | |деятельность в сфере| строительства | | | Крайнего Севера, для повышения | регионе, ввиду отсутствия | влияет на | | |воздушных | Камчатского края | | | доступности услуг авиационных | альтернативных видов транспорта | показатель | | |межмуниципальных | | | | перевозок для местного населения | Разрушение действующей аэропортовой | Подпрограммы | | |перевозок населения | | | | 2) Повышение доступности услуг | инфраструктуры | "Развитие | | | | | | | воздушного транспорта, рост объемов | закрытие аэропортов, | воздушного | | | | | | | перевозок в районах Крайнего | авиапредприятия, снижение качества | транспорта" | | | | | | | Севера. | жизни населения | | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Обновление парка| Министерство | 2014 | 2015 | | | Реализация | | |воздушных судов,| транспорта и | год | год | | | мероприятия | | |специального | дорожного | | | | | непосредственно | | |автотранспорта и| строительства | | | | | влияет на | | |оборудования для| Камчатского края | | | | | показатель | | |авиационной безопасности| | | | | | Подпрограммы | | |региональных организаций| | | | | | "Развитие | | |воздушного транспорта, в| | | | | | воздушного | | |том числе: | | | | | | транспорта" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Приобретение вертолетов | Министерство | 2014 | 2014 | Повышение доступности услуг | Ввиду старения вертолетного парка - | Реализация | |1.| | транспорта и | год | год | воздушного транспорта, рост объемов | снижение потенциала перевозчика, | мероприятия | | | | дорожного | | | перевозок, соблюдению высоких норм | снижение уровня безопасности | непосредственно | | | | строительства | | | и стандартов безопасности и | полетов, не возможность выполнения | влияет на | | | | Камчатского края | | | обеспечению устойчивого | перевозок на должном уровне в | показатель | | | | | | | функционирования транспортной | северных районах | Подпрограммы | | | | | | | системы | | "Развитие | | | | | | | | | воздушного | | | | | | | | | транспорта" | |--+-------------------------+-------------------+--------+--------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------| |2.|Приобретение специального| Министерство | 2014 | 2015 | Повышение качества обслуживание | Не возможность поддержания на | Реализация | |2.|автотранспорта и| транспорта и | год | год | пассажиров, соблюдение норм и | соответствующем уровне необходимых | мероприятия | | |оборудования для| дорожного | | | стандартов безопасностии, | стандартов обслуживания пассажиров, | непосредственно | | |авиационной безопасности | строительства | | | обеспечение функционирования | несоблюдение сертификационных | влияет на | | | | Камчатского края | | | единственного аэропорта | требований, задержки вылетов ВС по | показатель | | | | | | | федерального и международного | ЦРДС, | Подпрограммы | | | | | | | значения Камчатского края | | "Развитие | | | | | | | | | воздушного | | | | | | | | | транспорта" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА V "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Основное мероприятие| Министерство | 2014 | 2025 | Создание условий для реализации | При отсутствии управления | Эффективность | | |Управление реализацией| транспорта и | год | год | государственной программы, | государственной программой | управления | | |Программы | дорожного | | | обеспечение выполнения | возрастают риски ее реализации, что | государственной | | | | строительства | | | государственными служащими функций | может привести к несвоевременной и | программой | | | | Камчатского края | | | в рамках реализации государственной | некачественной реализации | характеризуется | | | | | | | программы |мероприятий программы, решение задач | показателем | | | | | | | | и значительно повлияет на ее | достижения | | | | | | | | результаты | плановых | | | | | | | | | показателей | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" Оценка применения мер государственного регулирования 1 в сфере реализации государственной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Наименование меры 2 |Показател-|Оценка результата (тыс. руб.), | Краткое обоснование необходимости | |п/| | ь | годы | применения для достижения цели | |п | |применени-|-------------------------------| государственной программы 3 | | | | я меры |очередной| первый | второй | | | | | | год | год | год | | | | | | |планового| планового | | | | | | | периода | периода | | |--+----------------------+----------+---------+---------+-----------+-----------------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Предоставление |2,5 тыс. | 12 | 12 | 13 | В рамках решения задачи по | | | предприятиям водного |пас. |190,60000|800,00000| 696,00000 | стимулированию внутреннего спроса | | |транспорта субсидий в | | | | | на пассажирские перевозки водным | | |целях возмещения части| | | | | транспортом планируется снизить | | |затрат, возникающих в | | | | | стоимость пассажирского билета | | | связи с перевозкой | | | | | путем предоставления субсидий | | | пассажиров водным | | | | | предприятиям осуществляющим | | | транспортом в | | | | | перевозки водным транспортом на | | | межмуниципальном | | | | | компенсацию части затрат на | | | сообщении на | | | | | перевозку пассажиров. Реализация | | | территории | | | | | мероприятия является необходимым | | | Камчатского края | | | | | условием для создания возможности | | | | | | | | развития пассажирского водного | | | | | | | | транспорта, альтернативного | | | | | | | | авиационному | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Предоставление |61 тыс. | 405 | 405 | 405 | 1) Оказание государственной | | |субсидий предприятиям |пас. |821,00000|821,00000| 821,00000 | поддержки предприятиям воздушного | | |воздушного транпорта, | | | | | транспорта, обслуживающим районы | | | в целях возмещения | | | | | Крайнего Севера, для повышения | | |затрат, возникающих в | | | | | доступности услуг авиационных | | | связи с перевозкой | | | | | перевозок для местного населения | | | пассажиров и багажа | | | | | 2) Повышение доступности услуг | | |воздушным транспортом | | | | | воздушного транспорта, рост | | | в межмуниципальном | | | | | объемов перевозок в районах | | | сообщении на | | | | | Крайнего Севера | | |территории Камчатского| | | | | | | | края | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования. ____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п. ____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. Приложение 4 к Государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Вид нормативного правового |Основные положения нормативного | Ответственный исполнитель | Ожидаемые | |п/| акта | правового акта | и соисполнители | сроки | |п | | | | принятия | |--+----------------------------+--------------------------------+--------------------------------+-----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Постановление Правительства | Утверждается Перечень и | Министерство транспорта и | I квартал | | | Камчатского края |стоимость услуг по присоединению| дорожного строительства | 2014 год | | | "Об утверждении Перечня и | объектов дорожного сервиса к | Камчатского края | | | | стоимости услуг по | автомобильным дорогам общего | | | | | присоединению объектов | пользования регионального или | | | | | дорожного сервиса к | межмуниципального значения | | | | |автомобильным дорогам общего| Камчатского края | | | | | пользования регионального | | | | | | или межмуниципального | | | | | | значения Камчатского края" | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Внесение изменений в | О конкурсе на закрепление за | Министерство транспорта и | 2015 год | | |постановление Правительства | перевозчиками маршрутов | дорожногно строительства | | | | Камчатского края №289-П от | пассажирских автомобильных | Камчатского края | | | | 13.07.2011 года | регулярных перевозок | | | | | | межмуниципального сообщения в | | | | | | Камчатском крае | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Постановление Правительства |Предельные (максимальные) тарифы| Министерство экономического | I квартал | | | Камчатского края |на перевозку пассажиров и багажа|развития, предпринимательства и | 2014 год | | | | водным транспортом в | торговли Камчатского края, | | | | | межмуниципальном сообщении на | Министерство транспорта и | | | | | территории Камчатского края. | дорожногно строительства | | | | | | Камчатского края | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Внесение изменений в |Предельные (максимальные) тарифы| Министерство экономического | I квартал | | |постановление Правительства |на перевозку пассажиров и багажа|развития, предпринимательства и | 2014 год | | | Камчатского края №67-П от | воздушным транспортом в | торговли Камчатского края, | | | | 08.02.2010 года | межмуниципальном сообщении на | Министерство транспорта и | | | | | территории Камчатского края. | дорожногно строительства | | | | | | Камчатского края | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к Государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы" Финансовое обеспечение реализации государственной программы тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/| Наименование | | Код | Объем средств на реализацию программы | | п | государственной | | бюджетной | | | |программы/подпрограммы/меро-| |классифика-| | | | приятия | | ции | | | | | |-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |ГРБС | ЦСР | ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год | 2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |2021 год |2022 год |2023 год |2024 год | 2025 год |Прим * | | | | | | ** | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| | |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА |Всего, в том числе: | | | 82 886 | 3 550 | 3 064 | 5 345 | 10 106 | 8 727 | 6 376 | 6 718 | 7 070 | 7 431 | 7 817 | 8 185 | 8 491 | | | | | | | | 380,35064 |071,59300|568,67000|245,74000| 702,63320 |563,27917|410,44087|871,03038|772,19933|499,48633|884,88496|224,25224|566,14116 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 9 933 | 614 | 800 | 2 759 | 3 353 | 2 405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета*** | | | 102,10000 |700,00000|162,10000|300,00000| 940,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 71 992 | 2 828 | 2 190 | 2 492 | 6 154 | 6 307 | 6 367 | 6 709 | 7 055 | 7 422 | 7 808 | 8 170 | 8 482 | | | | |бюджета | | | 004,78764 |244,32000|793,28000|969,54000| 665,93320 |863,27917|410,44087|871,03038|952,19933|499,48633|884,88496|284,25224|566,14116 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 302 | 107 | 64 | 83 | 29 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 273,46300 |127,27300|613,29000|976,20000| 096,70000 |700,00000| | |820,00000| | |940,00000| | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 659 | 0,00000 | 9 | 9 | 569 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | |внебюджетных фондов | | | 000,00000 | |000,00000|000,00000| 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000 | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ|Всего, в том числе: | 833 | 151 | 72 703 | 2 523 | 2 363 | 4 620 | 8 946 | 8 072 | 5 697 | 5 987 | 6 274 | 6 601 | 6 924 | 7 215 | 7 475 | | |ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | | | | 311,49000 |614,07300|745,46000|177,20000| 663,70000 |810,00000|000,00000|547,00000|949,25600|246,61700|707,70100|545,42400|305,05900 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 9 933 | 614 | 800 | 2 759 | 3 353 | 2 405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |федерального бюджета | | | 102,10000 |700,00000|162,10000|300,00000| 940,00000 |000,00000| | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств краевого| | | 62 585 | 1 824 | 1 526 | 1 827 | 5 563 | 5 667 | 5 697 | 5 987 | 6 274 | 6 601 | 6 924 | 7 215 | 7 475 | | | |бюджета | | | 575,92700 |386,80000|150,07000|301,00000| 627,00000 |810,00000|000,00000|547,00000|949,25600|246,61700|707,70100|545,42400|305,05900 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств местных | | | 184 | 84 | 37 | 33 | 29 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджетов | | | 633,46300 |527,27300|433,29000|576,20000| 096,70000 | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1. |Капитальный ремонт, ремонт,|Всего, в том числе: | | | 59 086 | 809 | 865 | 935 | 4 900 | 5 400 | 5 697 | 5 987 | 6 274 | 6 601 | 6 924 | 7 215 | 7 475 | ПМ | | |содержание автомобильных| | | | 323,05700 |864,00000|019,00000|139,00000| 000,00000 |000,00000|000,00000|547,00000|949,25600|246,61700|707,70100|545,42400|305,05900 | | | |дорог общего пользования|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |регионального и|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |межмуниципального значения |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 59 086 | 809 | 865 | 935 | 4 900 | 5 400 | 5 697 | 5 987 | 6 274 | 6 601 | 6 924 | 7 215 | 7 475 | | | | |бюджета | | | 323,05700 |864,00000|019,00000|139,00000| 000,00000 |000,00000|000,00000|547,00000|949,25600|246,61700|707,70100|545,42400|305,05900 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2. |Строительство и|Всего, в том числе: | | | 11 486 | 723 | 1 047 | 3 315 | 3 726 | 2 672 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИМ | | |реконструкция автомобильных| | | | 155,52000 |939,27000|106,25000|700,00000| 600,00000 |810,00000| | | | | | | | | | |дорог регионального и|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |межмуниципального значения,|за счет средств | | | 9 933 | 614 | 800 | 2 759 | 3 353 | 2 405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |предусматривающие |федерального бюджета | | | 102,10000 |700,00000|162,10000|300,00000| 940,00000 |000,00000| | | | | | | | | | |федеральное |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |софинансирование, в том|за счет средств краевого| | | 1 553 | 109 | 246 | 556 | 372 | 267 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |числе по объектам: |бюджета | | | 053,42000 |239,27000|944,15000|400,00000| 660,00000 |810,00000| | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.1|Реконструкция автомобильной|Всего, в том числе: | | | 313 | 313 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги Мильково - Ключи -| | | | 155,24000 |155,24000| | | | | | | | | | | | | | |Усть-Камчатск на участке км|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |263 - км 267 |за счет средств | | | 284 | 284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | 900,00000 |900,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 28 | 28 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 255,24000 |255,24000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.2|Реконструкция автомобильной|Всего, в том числе: | | | 500 | 0,00000 | 223 | 277 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги Петропавловск-| | | | 104,00000 | |104,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | |Камчатский - Мильково на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке км 106 - км 112 |за счет средств | | | 450 | 0,00000 | 200 | 249 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | 093,60000 | |793,60000|300,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 50 | 0,00000 | 22 | 27 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 010,40000 | |310,40000|700,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.3|Реконструкция автомобильной|Всего, в том числе: | | | 1 889 | 0,00000 | 0,00000 | 111 | 805 | 972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги Петропавловск-| | | | 000,00000 | | |000,00000| 190,00000 |810,00000| | | | | | | | | | |Камчатский - Мильково на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке км 12 - км 17 с|за счет средств | | | 1 699 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | 724 | 875 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |подъездом к федеральной|федерального бюджета | | | 970,00000 | | |000,00000| 970,00000 |000,00000| | | | | | | | | | |дороге |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 189 | 0,00000 | 0,00000 | 11 | 80 | 97 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 030,00000 | | |000,00000| 220,00000 |810,00000| | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.4|Реконструкция автомобильной|Всего, в том числе: | | | 1 400 | 0,00000 | 0,00000 | 400 | 400 | 600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги Петропавловск-| | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | |Камчатский - Мильково на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке км 152- км 170 |за счет средств | | | 1 260 | 0,00000 | 0,00000 | 360 | 360 | 540 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 140 | 0,00000 | 0,00000 | 40 | 40 | 60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.5|Реконструкция автомобильной|Всего, в том числе: | | | 1 367 | 0,00000 | 0,00000 | 300 | 1 067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги Петропавловск-| | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 | | | | | | | | | | | |Камчатский - Мильково на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке км 231 - км 249 |за счет средств | | | 1 230 | 0,00000 | 0,00000 | 270 | 960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 137 | 0,00000 | 0,00000 | 30 | 107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.6|Реконструкция автомобильной|Всего, в том числе: | | | 3 400 | 0,00000 | 0,00000 | 1 200 | 1 100 | 1 100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги Петропавловск-| | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | |Камчатский - Мильково на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке строительства|за счет средств | | | 3 060 | 0,00000 | 0,00000 | 1 080 | 990 | 990 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |западного обхода г. Елизово|федерального бюджета | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | |км 27 - км 30 с подъездом к|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |аэропорту |за счет средств краевого| | | 340 | 0,00000 | 0,00000 | 120 | 110 | 110 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 | | |000,00000| 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.7|Реконструкция мостового|Всего, в том числе: | | | 798 | 0,00000 | 265 | 300 | 232 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |перехода через реку| | | | 075,00000 | |965,00000|000,00000| 110,00000 | | | | | | | | | | | |Кирганик на 16 км|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |автомобильной дороги|за счет средств | | | 718 | 0,00000 | 239 | 270 | 208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Мильково - Ключи - Усть-|федерального бюджета | | | 268,50000 | |368,50000|000,00000| 900,00000 | | | | | | | | | | | |Камчатск |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 79 | 0,00000 | 26 | 30 | 23 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 806,50000 | |596,50000|000,00000| 210,00000 | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.8|Строительство автозимника|Всего, в том числе: | | | 362 | 362 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |продленного действия с.| | | | 434,03000 |434,03000| | | | | | | | | | | | | | |Анавгай - пгт. Палана на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке км 308 - км 350 |за счет средств | | | 329 | 329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | 800,00000 |800,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 32 | 32 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 634,03000 |634,03000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.9|Строительство автомзимника|Всего, в том числе: | | | 400 | 0,00000 | 200 | 200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |продленного действия с.| | | | 000,00000 | |000,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | |Анавгай - пгт. Палана на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке км 230 - км 240 |за счет средств | | | 360 | 0,00000 | 180 | 180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | 000,00000 | |000,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 40 | 0,00000 | 20 | 20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 | |000,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.1|Строительство автомзимника|Всего, в том числе: | | | 600 | 0,00000 | 200 | 277 | 122 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |0. |продленного действия с.| | | | 000,00000 | |000,00000|700,00000| 300,00000 | | | | | | | | | | | |Анавгай - пгт. Палана на|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |участке км 0 - км 16 |за счет средств | | | 540 | 0,00000 | 180 | 250 | 110 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | 070,00000 | |000,00000|000,00000| 070,00000 | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 59 | 0,00000 | 20 | 27 | 12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 930,00000 | |000,00000|700,00000| 230,00000 | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.1|Строительство стационарного|Всего, в том числе: | | | 48 | 48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |1. |пункта весового контроля на| | | | 350,00000 |350,00000| | | | | | | | | | | | | | |автомобильной дороге|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Петропавловск-Камчатский -|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Мильково |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 48 | 48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 350,00000 |350,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.1|Реконструкция автомобильной|Всего, в том числе: | | | 408 | 0,00000 | 158 | 250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |2. |дороги Елизово - Паратунка| | | | 037,25000 | |037,25000|000,00000| | | | | | | | | | | | |на кольцевой развязке км|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |12+700 |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 408 | 0,00000 | 158 | 250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 037,25000 | |037,25000|000,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3. |Проектирование, |Всего, в том числе: | | | 191 | 128 | 62 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИМ | | |строительство и| | | | 019,36000 |132,12000|887,24000| | | | | | | | | | | | | |реконструкция автомобильных|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |дорог регионального и|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |межмуниципального значения,|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе по объектам: |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 191 | 128 | 62 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 019,36000 |132,12000|887,24000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.1|Проектирование |Всего, в том числе: | | | 11 | 11 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |реконструкции автомобильной| | | | 701,55000 |701,55000| | | | | | | | | | | | | | |дороги Петропавловск-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Камчатский - Мильково на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке км 106 - км 112 |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 11 | 11 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 701,55000 |701,55000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.2|Проектирование |Всего, в том числе: | | | 35 | 15 | 20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |реконструкции автомобильной| | | | 474,91000 |000,00000|474,91000| | | | | | | | | | | | | |дороги Петропавловск-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Камчатский - Мильково на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке км 12 - км 17 с|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подъездом к федеральной|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |дороге |за счет средств краевого| | | 35 | 15 | 20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 474,91000 |000,00000|474,91000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.3|Проектирование |Всего, в том числе: | | | 31 | 31 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |реконструкции автомобильной| | | | 717,65000 |717,65000| | | | | | | | | | | | | | |дороги Петропавловск-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Камчатский - Мильково на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке км 152- км 170 |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 31 | 31 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 717,65000 |717,65000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.4|Проектирование |Всего, в том числе: | | | 44 | 17 | 27 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |реконструкции автомобильной| | | | 168,22000 |000,00000|168,22000| | | | | | | | | | | | | |дороги Петропавловск-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Камчатский - Мильково на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке км 231 - км 249 |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 44 | 17 | 27 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 168,22000 |000,00000|168,22000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.5|Проектирование |Всего, в том числе: | | | 27 | 12 | 15 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |реконструкции автомобильной| | | | 406,48000 |162,37000|244,11000| | | | | | | | | | | | | |дороги Петропавловск-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Камчатский - Мильково на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке строительства|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |западного обхода г. Елизово|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |км 27 - км 30 с подъездом к|за счет средств краевого| | | 27 | 12 | 15 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |аэропорту |бюджета | | | 406,48000 |162,37000|244,11000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.6|Проектирование |Всего, в том числе: | | |5 122,06000| 5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | . |реконструкции мостового| | | | |122,06000| | | | | | | | | | | | | | |перехода через реку|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Кирганик на 16 км|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |автомобильной дороги|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Мильково - Ключи - Усть-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Камчатск |за счет средств краевого| | |5 122,06000| 5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |122,06000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.7|Проектирование |Всего, в том числе: | | | 12 | 12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |строительства автомзимника| | | | 266,34000 |266,34000| | | | | | | | | | | | | | |продленного действия с.|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Анавгай - пгт. Палана на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке км 230 - км 240 |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 12 | 12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 266,34000 |266,34000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.8|Проектирование |Всего, в том числе: | | | 18 | 18 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |строительства автомзимника| | | | 703,36000 |703,36000| | | | | | | | | | | | | | |продленного действия с.|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Анавгай - пгт. Палана на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке км 0 - км 16 |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 18 | 18 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 703,36000 |703,36000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.9|Проектирование |Всего, в том числе: | | |4 458,79000| 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | . |реконструкции автомобильной| | | | |458,79000| | | | | | | | | | | | | | |дороги Елизово - Паратунка|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |на кольцевой развязке км|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |12+700 |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | |4 458,79000| 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |458,79000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4. |Строительство и|Всего, в том числе: | | | 1 937 | 859 | 388 | 369 | 320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИМ | | |реконструкция автомобильных| | | | 453,55300 |318,68300|732,97000|338,20000| 063,70000 | | | | | | | | | | | |дорог, транспортных|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |развязок и мостовых|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |переходов на автомобильных|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дорогах местного значения,|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |предусматривающие |за счет средств краевого| | | 1 752 | 774 | 351 | 335 | 290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |региональное |бюджета | | | 820,09000 |791,41000|299,68000|762,00000| 967,00000 | | | | | | | | | | | |софинансирование, в том|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |числе по объектам: |за счет средств местных | | | 184 | 84 | 37 | 33 | 29 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 633,46300 |527,27300|433,29000|576,20000| 096,70000 | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.1|Реконструкция а/д "Садовое|Всего, в том числе: | | | 30 | 10 | 19 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |кольцо - подъезд к СНТ| | | | 084,05000 |939,65000|144,40000| | | | | | | | | | | | | |"Автомобилист" |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 27 | 9 | 17 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 075,65000 |845,69000|229,96000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |3 008,40000| 1 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |093,96000|914,44000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.2|Реконструкция а/д "Садовое|Всего, в том числе: | | | 43 | 16 | 27 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |кольцо - подъезд к СНТ| | | | 557,56000 |141,43000|416,13000| | | | | | | | | | | | | |"БАМ" |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 39 | 14 | 24 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 249,31000 |574,79000|674,52000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |4 308,25000| 1 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |566,64000|741,61000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.3|Строительмтво автомобильной|Всего, в том числе: | | | 100 | 55 | 44 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги общегородского| | | | 000,00000 |600,00000|400,00000| | | | | | | | | | | | | |значения по улице|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Дальневосточной в г.|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Петропавловске-Камчатском |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 90 | 50 | 40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 |000,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 10 | 5 | 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 000,00000 |600,00000|400,00000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.4|Реконструкция и капитальный|Всего, в том числе: | | | 202 | 202 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |ремонт магистральной улицы| | | | 775,93300 |775,93300| | | | | | | | | | | | | | |общегородского и районного|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |значения ул. Вулканная -|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |ул. Чубарова (от поста|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ГИБДД до пересечения с пр.|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Победы) в г. Петропавловск-|за счет средств краевого| | | 182 | 182 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Камчатском |бюджета | | | 498,34000 |498,34000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 20 | 20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 277,59300 |277,59300| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.5|Строительство магистрали|Всего, в том числе: | | | 366 | 237 | 129 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |общегородского значения от| | | | 872,44000 |100,00000|772,44000| | | | | | | | | | | | | |II кольца до улицы|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Кавказской, включая ул.|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Ломоносова в г.|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Петропавловск-Камчатском |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 330 | 213 | 116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 185,20000 |390,00000|795,20000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 36 | 23 | 12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 687,24000 |710,00000|977,24000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.6|Строительство магистрали|Всего, в том числе: | | | 865 | 110 | 110 | 325 | 320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |общегородского значения от| | | | 401,90000 |000,00000|000,00000|338,20000| 063,70000 | | | | | | | | | | | |поста ГАИ до ул. Академика|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Королева с развязкой в|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |микрорайоне Северо-Восток в|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |г. Петропавловск-Камчатском|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |(в т. ч. участок от точки|за счет средств краевого| | | 786 | 100 | 100 | 295 | 290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |ПК 33 до ПК 39 + 27,32)|бюджета | | | 729,00000 |000,00000|000,00000|762,00000| 967,00000 | | | | | | | | | | | |первый этап - участок от|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |ул. Ларина до ул. Академика|за счет средств местных | | | 78 | 10 | 10 | 29 | 29 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Королева |бюджетов | | | 672,90000 |000,00000|000,00000|576,20000| 096,70000 | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.7|Строительство автомобильной|Всего, в том числе: | | | 77 | 77 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги от улицы Тушканова| | | | 400,00000 |400,00000| | | | | | | | | | | | | | |до проспекта Карла Маркса|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |(от перекрестка улиц|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Тушканова и Топоркова до|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |перекрестка улицы|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Ломоносова и проспекта|за счет средств краевого| | | 70 | 70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Карла Маркса) в городе|бюджета | | | 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | | | | |Петропавловск-Камчатском |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |7 400,00000| 7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |400,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.8|Строительство автомобильной|Всего, в том числе: | | | 136 | 48 | 44 | 44 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |дороги общегородского| | | | 400,00000 |400,00000|000,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | |значения по проспекту|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Таранца с устройством|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |транспортной развязки и|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопропускными |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |сооружениями в г.|за счет средств краевого| | | 124 | 44 | 40 | 40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Петропавловск-Камчатском (1|бюджета | | | 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | |этап без развязки) уч.|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |дороги от ул. Ларина до|за счет средств местных | | | 12 | 4 | 4 | 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |конца жилой застройки |бюджетов | | | 400,00000 |400,00000|000,00000|000,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.9|а/д общего пользования|Всего, в том числе: | | | 14 |800,00000| 14 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |местного значения по ул.| | | | 800,00000 | |000,00000| | | | | | | | | | | | | |Центральная в районе КПП-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |в/ч 14086 (АХЗ) КПП ВАИ -|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |жд №11 - жд №17 - ДК|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Галактика" п. Вулканный (в|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |том числе проектная|за счет средств краевого| | | 13 |720,00000| 12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |документация) |бюджета | | | 320,00000 | |600,00000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |1 480,00000|80,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | |400,00000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.1|а/д общего пользования|Всего, в том числе: | | | 24 | 24 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |0. |местного значения| | | | 200,00000 |200,00000| | | | | | | | | | | | | | |"Петропавловск-Камчатский -|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Мильково 56 км. -|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |Березняки" (в том числе|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проектная документация) |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 22 | 22 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |2 200,00000| 2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |200,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.1|а/д общего пользования|Всего, в том числе: | | | 13 | 13 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |1. |местного значения подъезд к| | | | 500,00000 |500,00000| | | | | | | | | | | | | | |ул. Невельского с.|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Паратунка |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 12 | 12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 150,00000 |150,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |1 350,00000| 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |350,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.1|а/д общего пользования|Всего, в том числе: | | |8 886,80000| 8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |2. |местного значения п. Начики| | | | |886,80000| | | | | | | | | | | | | | |(въезд в поселок от|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |автобусной остановки к|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |санаторию, подъезд к пункту|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ГОЧС) |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | |7 998,12000| 7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |998,12000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 888,68000 |888,68000| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.1|а/д общего пользования|Всего, в том числе: | | | 10 | 10 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |3. |местного значения п. Сокоч| | | | 254,00000 |254,00000| | | | | | | | | | | | | | |(въезд в поселок, подъезд к|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |ул. лесной жд №№6, 7, 8, 9,|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |10, подъезд к школе,|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |детскому саду, ул.|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Юбилейная жд №№5, 6) |за счет средств краевого| | |9 228,60000| 9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |228,60000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |1 025,40000| 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |025,40000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.1|а/д общего пользования|Всего, в том числе: | | | 34 | 34 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |4. |местного значения "ул.| | | | 320,87000 |320,87000| | | | | | | | | | | | | | |Вилюйская - ул. Спартака|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Мячина - ул. Пограничная",|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |г. Елизово |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 30 | 30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 285,87000 |285,87000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |4 035,00000| 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |035,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |4.1|Инжинерное сооружение "Мост|Всего, в том числе: | | |9 000,00000| 9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |5. |через р. Микижа с.| | | | |000,00000| | | | | | | | | | | | | | |Паратунка" |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | |8 100,00000| 8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |100,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 900,00000 |900,00000| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |5. |Содержание автомобильных|Всего, в том числе: | | |2 360,00000| 2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ПМ | | |дорог общего пользования| | | | |360,00000| | | | | | | | | | | | | | |местного значения, в том|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |числе по объектам: |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | |2 360,00000| 2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |360,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |5.1|На возмещение затрат или|Всего, в том числе: | | |2 360,00000| 2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |недополученных доходов в| | | | |360,00000| | | | | | | | | | | | | | |связи с эксплуатицией|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |мостопонтонной переправы на|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |участке км 263 - км 267 а/д|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Мильково - Ключи - Усть-|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |Камчаткс |за счет средств краевого| | |2 360,00000| 2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |360,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ|Всего, в том числе: | 833 | 152 | 1 303 | 80 | 120 | 198 | 595 | 49 | 30 | 35 | 49 | 30 | 35 | 49 | 30 | | |ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО| | | | 000,00000 |900,00000|600,00000|000,00000| 000,00000 |000,00000|000,00000|100,00000|400,00000|000,00000|200,00000|800,00000|000,00000 | | |ТРАНСПОРТА" |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств краевого| | | 526 | 58 | 84 | 138 | 26 | 34 | 21 | 26 | 34 | 21 | 26 | 34 | 21 | | | |бюджета | | | 360,00000 |300,00000|420,00000|600,00000| 000,00000 |300,00000|000,00000|100,00000|580,00000|000,00000|200,00000|860,00000|000,00000 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств местных | | | 117 | 22 | 27 | 50 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | | | |бюджетов | | | 640,00000 |600,00000|180,00000|400,00000| |700,00000| | |820,00000| | |940,00000| | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 659 | 0,00000 | 9 | 9 | 569 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |внебюджетных фондов | | | 000,00000 | |000,00000|000,00000| 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000 | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1. |Оптимизация маршрутной сети|Всего, в том числе: | | | 97 | 4 | 18 | 0,00000 |5 000,00000| 19 | 0,00000 | 5 | 19 | 0,00000 | 5 | 19 | 0,00000 | ПМ | | |на пригородных и городских| | | | 000,00000 |900,00000|600,00000| | |000,00000| |100,00000|400,00000| |200,00000|800,00000| | | | |маршрутах, в том числе по|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |объектам: |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 73 | 4 | 13 | 0,00000 |5 000,00000| 13 | 0,00000 | 5 | 13 | 0,00000 | 5 | 13 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 960,00000 |900,00000|020,00000| | |300,00000| |100,00000|580,00000| |200,00000|860,00000| | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 23 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 040,00000 | |580,00000| | |700,00000| | |820,00000| | |940,00000| | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1.1|Проведение, обработка и|Всего, в том числе: | | | 20 | 4 | 0,00000 | 0,00000 |5 000,00000| 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |анализ результатов| | | | 200,00000 |900,00000| | | | | |100,00000| | |200,00000| | | | | |обследования |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |пассажиропотоков на всех|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |пригородных маршрутах|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |табличным и визуальным|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |методом |за счет средств краевого| | | 20 | 4 | 0,00000 | 0,00000 |5 000,00000| 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 200,00000 |900,00000| | | | | |100,00000| | |200,00000| | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1.2|Проведение, обработка и|Всего, в том числе: | | | 76 | 0,00000 | 18 | 0,00000 | 0,00000 | 19 | 0,00000 | 0,00000 | 19 | 0,00000 | 0,00000 | 19 | 0,00000 | | |. |анализ результатов| | | | 800,00000 | |600,00000| | |000,00000| | |400,00000| | |800,00000| | | | |обследования |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |пассажиропотоков на всех|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |маршрутах городского|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пассажирского транспорта|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |табличным и визульным|за счет средств краевого| | | 53 | 0,00000 | 13 | 0,00000 | 0,00000 | 13 | 0,00000 | 0,00000 | 13 | 0,00000 | 0,00000 | 13 | 0,00000 | | | |методом |бюджета | | | 760,00000 | |020,00000| | |300,00000| | |580,00000| | |860,00000| | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 23 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 040,00000 | |580,00000| | |700,00000| | |820,00000| | |940,00000| | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2. |Обновление парка|Всего, в том числе: | | | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ИМ | | |транспортных средств| | | | 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000| 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000 | | | |организаций пассажирского|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |транспорта |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 252 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | |бюджета | | | 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000| 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | |9 000,00000| 9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | |000,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 99 | 0,00000 | 9 | 9 |9 000,00000| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | |внебюджетных фондов | | | 000,00000 | |000,00000|000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000 | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3. |Проектирование, |Всего, в том числе: | | | 846 | 46 | 72 | 168 | 560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИМ | | |строительство, | | | | 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000| 000,00000 | | | | | | | | | | | |реконструкция и капитальный|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |ремонт объектов дорожного|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |сервиса регионального|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |значения, в том числе по|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |объектам: |за счет средств краевого| | | 200 | 32 | 50 | 117 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 400,00000 |400,00000|400,00000|600,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 85 | 13 | 21 | 50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 600,00000 |600,00000|600,00000|400,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | 000,00000 | | | | 000,00000 | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.1|Проектирование и|Всего, в том числе: | | | 840 | 40 | 72 | 168 | 560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |строительство автовокзала в| | | | 000,00000 |000,00000|000,00000|000,00000| 000,00000 | | | | | | | | | | | |г. Петропавловск-Камчатском |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 195 | 27 | 50 | 117 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 |000,00000|400,00000|600,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 85 | 13 | 21 | 50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | 000,00000 |000,00000|600,00000|400,00000| | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | 000,00000 | | | | 000,00000 | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |3.2|Разработка типового проекта|Всего, в том числе: | | |6 000,00000| 6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |автостанции (автостанция в| | | | |000,00000| | | | | | | | | | | | | | |с. Мильково) |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | |5 400,00000| 5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | |400,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 600,00000 |600,00000| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ|Всего, в том числе: | 833 | 153 | 284 | 82 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | | |ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | | | | 221,90000 |190,60000|800,00000|696,00000| 654,80000 |680,70000|778,30000|952,80000|209,50000|554,20000|992,90000|532,40000|179,70000 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств краевого| | | 284 | 82 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | | | |бюджета | | | 221,90000 |190,60000|800,00000|696,00000| 654,80000 |680,70000|778,30000|952,80000|209,50000|554,20000|992,90000|532,40000|179,70000 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1. |Государственная поддержка|Всего, в том числе: | | | 214 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | ПМ | | |организаций осуществляющих| | | | 221,90000 |190,60000|800,00000|696,00000| 654,80000 |680,70000|778,30000|952,80000|209,50000|554,20000|992,90000|532,40000|179,70000 | | | |деятельность в сфере|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |перевозок пассажиров водным|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |транспортом на|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципальных маршрутах |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 214 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | | | | |бюджета | | | 221,90000 |190,60000|800,00000|696,00000| 654,80000 |680,70000|778,30000|952,80000|209,50000|554,20000|992,90000|532,40000|179,70000 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2. |Обновление парка|Всего, в том числе: | | | 70 | 70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИМ | | |транспортных средств| | | | 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | | | | |организаций водного|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |транспорта, в том числе по|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |объектам: |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 70 | 70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.1|Приобретение судов на|Всего, в том числе: | | | 70 | 70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |воздушной подушке | | | | 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 70 | 70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 000,00000 |000,00000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ|Всего, в том числе: | 833 | 154 | 6 832 | 762 | 462 | 405 | 434 | 464 | 497 | 531 | 569 | 609 | 651 | 697 | 746 | | |ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | | | | 553,88806 |628,16000|921,00000|821,00000| 228,47000 |624,46290|148,17530|948,54757|184,94590|027,89211|659,84456|276,03368|085,35604 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств краевого| | | 6 832 | 762 | 462 | 405 | 434 | 464 | 497 | 531 | 569 | 609 | 651 | 697 | 746 | | | |бюджета | | | 553,88806 |628,16000|921,00000|821,00000| 228,47000 |624,46290|148,17530|948,54757|184,94590|027,89211|659,84456|276,03368|085,35604 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1. |Государственная поддержка|Всего, в том числе: | | | 6 418 | 405 | 405 | 405 | 434 | 464 | 497 | 531 | 569 | 609 | 651 | 697 | 746 | ПМ | | |организаций осуществляющих| | | | 646,72806 |821,00000|821,00000|821,00000| 228,47000 |624,46290|148,17530|948,54757|184,94590|027,89211|659,84456|276,03368|085,35604 | | | |деятельность в сфере|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |воздушных межмуниципальных|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |перевозок населения |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 6 418 | 405 | 405 | 405 | 434 | 464 | 497 | 531 | 569 | 609 | 651 | 697 | 746 | | | | |бюджета | | | 646,72806 |821,00000|821,00000|821,00000| 228,47000 |624,46290|148,17530|948,54757|184,94590|027,89211|659,84456|276,03368|085,35604 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2. |Обновление парка воздушных|Всего, в том числе: | | | 413 | 356 | 57 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИМ | | |судов, специального| | | | 907,16000 |807,16000|100,00000| | | | | | | | | | | | | |автотранспорта и|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |оборудования для|за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |авиационной безопасности|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |региональных организаций|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |воздушного транспорта, в|за счет средств краевого| | | 413 | 356 | 57 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |том числе по объектам: |бюджета | | | 907,16000 |807,16000|100,00000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.1|Приобретение вертолета МИ -|Всего, в том числе: | | | 307 | 307 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |8МТВ-1 | | | | 257,16000 |257,16000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 307 | 307 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 257,16000 |257,16000| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |2.2|Приобретение специального|Всего, в том числе: | | | 106 | 49 | 57 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |. |автотранспорта и| | | | 650,00000 |550,00000|100,00000| | | | | | | | | | | | | |оборудования для|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |авиационной безопасности |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 106 | 49 | 57 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджета | | | 650,00000 |550,00000|100,00000| | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |ПОДПРОГРАММА V "ОБЕСПЕЧЕНИЕ|Всего, в том числе: | 833 | 155 | 1 763 | 100 | 104 | 107 | 116 | 125 | 135 | 146 | 158 | 170 | 184 | 199 | 214 | | |РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" | | | | 293,07258 |738,76000|502,21000|551,54000| 155,66320 |448,11627|483,96557|322,68281|028,49743|670,77722|324,43940|070,39456|996,02612 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств краевого| | | 1 763 | 100 | 104 | 107 | 116 | 125 | 135 | 146 | 158 | 170 | 184 | 199 | 214 | | | |бюджета | | | 293,07258 |738,76000|502,21000|551,54000| 155,66320 |448,11627|483,96557|322,68281|028,49743|670,77722|324,43940|070,39456|996,02612 | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1. |Основное мероприятие|Всего, в том числе: | | | 1 763 | 100 | 104 | 107 | 116 | 125 | 135 | 146 | 158 | 170 | 184 | 199 | 214 | | | |Управление реализацией| | | | 293,07258 |738,76000|502,21000|551,54000| 155,66320 |448,11627|483,96557|322,68281|028,49743|670,77722|324,43940|070,39456|996,02612 | | | |Программы, в том числе: |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 1 763 | 100 | 104 | 107 | 116 | 125 | 135 | 146 | 158 | 170 | 184 | 199 | 214 | | | | |бюджета | | | 293,07258 |738,76000|502,21000|551,54000| 155,66320 |448,11627|483,96557|322,68281|028,49743|670,77722|324,43940|070,39456|996,02612 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1.1|Министерство транспорта и|Всего, в том числе: | | | 447 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | | |. |дорожного строительства| | | | 416,84972 |355,80000|188,80000|188,80000| 363,90400 |713,01633|250,05764|990,06225|949,26723|145,20861|596,82530|324,57133|350,53703 | | | |Камчатского края |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 447 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | | | | |бюджета | | | 416,84972 |355,80000|188,80000|188,80000| 363,90400 |713,01633|250,05764|990,06225|949,26723|145,20861|596,82530|324,57133|350,53703 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------+------------------------+-----+-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-------| |1.2|Краевое государственное|Всего, в том числе: | | | 1 315 | 74 | 77 | 80 | 86 | 93 | 101 | 109 | 118 | 127 | 137 | 148 | 160 | | |. |казенное учреждение| | | | 876,22286 |382,96000|313,41000|362,74000| 791,75920 |735,09994|233,90793|332,62056|079,23020|525,56861|727,61410|745,82323|645,48909 | | | |"Управление автомобильных|------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | |дорог Камчатского края" |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств краевого| | | 1 315 | 74 | 77 | 80 | 86 | 93 | 101 | 109 | 118 | 127 | 137 | 148 | 160 | | | | |бюджета | | | 876,22286 |382,96000|313,41000|362,74000| 791,75920 |735,09994|233,90793|332,62056|079,23020|525,56861|727,61410|745,82323|645,48909 | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| | |-----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------| | | | |за счет средств | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|