|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 526-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные организации в реализации мероприятий подпрограммы участия не принимают. 5. Описание основных ожидаемых конечных результатовПодпрограммы 4 Выполнение программных мероприятий позволит: 1) повысить уровень подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 2) повысить готовность защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Камчатского края и собственности муниципальных образований в Камчатском крае к использованию по предназначению; 3) поддерживать номенклатуру и объемы средств индивидуальной защиты для населения в Камчатском крае, накопленных в краевом резерве материальных ресурсов; 4) усовершенствовать систему управления гражданской обороной в Камчатском крае. 5) повысить результативность работы по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Камчатского края. 6. Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4 Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края из бюджета Камчатского края. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий Подпрограммы. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры: - выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; - применение мер по координации деятельности участников подпрограммы, таких как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение. Реализация Подпрограммы связана с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров). Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Камчатского края приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы; - определение приоритетов для первоочередного финансирования. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Камчатского края. 7. Система организации выполнения Подпрограммы 4 и контроля за исполнением программных мероприятий Текущее управление Подпрограммой и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы - Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края. Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края контролирует своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. Доклады о ходе реализации Подпрограммы формируются ежеквартально Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края. Паспорт Подпрограммы 5 "Развитие российского казачества на территории Камчатского края" (далее - Подпрограмма 5) ------------------------------------------------------------------ |Ответственный|Министерство специальных программ и по делам| |исполнитель |казачества Камчатского края; | |Подпрограммы | | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Программно- |- отсутствуют | |целевые | | |инструменты | | |Подпрограммы | | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Цель |Развитие российского казачества на территории| |Подпрограммы |Камчатского края | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Задачи |1) становление российского казачества и| |Подпрограммы |возрождение его культуры в Камчатском крае; | | |2) информационное сопровождение деятельности по| | |развитию российского казачества на территории| | |Камчатского края; | | |4) обеспечение физического и духовно-нравственного| | |развития казаков в Камчатском крае; | | |5) развитие государственной службы казачества в| | |Камчатском крае. | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Целевые |-количество культурных мероприятий, проведенных с| |индикаторы и |участием народных казачьих ансамблей на территории| |показатели |Камчатского края и за его пределами; | |Подпрограммы |- количество казаков штаба отдельного Камчатского| | |казачьего округа Уссурийского казачьего войска,| | |обеспеченных формой. | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Этапы и сроки|Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по| |реализации |2018 год. | |Подпрограммы | | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Объемы |Общий объем финансирования Подпрограммы по| |ассигнований |основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет| |Подпрограммы |7 459,809000 тысяч рублей, в том числе: | |(в тыс. |- федеральный бюджет (действующие расходные| |рублей) |обязательства) - 0,00000 тыс. руб., из них по| | |годам: | | |2014 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |- краевой бюджет - 6 995,80900 тыс. руб., из них| | |по годам: | | |2014 год - 1 053,00000 тыс. руб.; | | |2015 год - 1 108,89000тыс. руб.; | | |2016 год - 3 094,00000тыс. руб.; | | |2017 год - 920,00000тыс. руб.; | | |2018 год - 820,00000 тыс. руб.; | | |- местные бюджеты - 764,00000 тыс. руб., из них по| | |годам: | | |2014 год - 129,00000 тыс. руб.; | | |2015 год - 135,00000 тыс. руб.; | | |2016 год - 90,00000 тыс. руб.; | | |2017 год - 80,00000 тыс. руб.; | | |2018 год - 30,00000 тыс. руб.; | | |- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. руб., из| | |них по годам: | | |2014 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. руб. | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Ожидаемые |повышение уровня физического и духовно-| |результаты |нравственного развития казаков в Камчатском крае; | |реализации |увеличение количества казаков в Камчатском крае,| |Подпрограммы |принявших на себя обязанности по несению| | |государственной службы; | | |повышение информированности населения Камчатского| | |края о деятельности российского казачества. | | | | ------------------------------------------------------------------ 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5 Подпрограмма разработана в целях реализации Федерального закона от 05.12.2005 №154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", Закона Камчатского края от 04.06.2012 №51 "О развитии российского казачества на территории Камчатского края", иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского края и в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 30.08.2012 №342-Р. Основными целями государственной политики в отношении казачества определены становление и развитие государственной и иной службы российского казачества, а также возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, семейных традиций, осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи. Казаками, в том числе и камчатскими, комплектуются 15 воинских частей Министерства обороны Российской Федерации и 39 погранзастав Федеральной пограничной службы ФСБ России. Закономерным шагом в дальнейшем продвижении работы по возрождению и становлению казачества в Камчатском крае должна стать действенная государственная поддержка казачества, целью которой является привлечение казаков к несению государственной службы на территории Камчатского края, к содействию решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения и с учетом исторических и местных традиций. Практика совместной работы органов государственной власти Камчатского края и отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска показывает, что без системной государственной поддержки казачества не могут быть решены вопросы культурного и экономического возрождения казачества, эффективно реализованы возможности членов казачьих обществ по выполнению обязанностей по несению государственной службы. На основании данных, полученных в результате анализа сложившихся в настоящее время политической и экономической обстановок, можно выделить ряд основных проблем, с которыми сталкивается в своей деятельности казачество: - несовершенство и нестабильность нормативной правовой базы в отношении казачества; - отсутствие механизма реализации принимаемых нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении казачества; - несовершенство государственной системы поддержки казачества; - отсутствие действенных финансовых механизмов и материально- ресурсного обеспечения развития казачества, неразвитость механизмов самофинансирования; - организационно-правовые проблемы взаимодействия казачества с государственными структурами; - отсутствие надежной социальной защищенности членов казачьих обществ. Совершенствование механизмов реализации государственной политики по поддержке казачества в Камчатском крае с использованием программно-целевого метода позволит обеспечить комплексность и системность проводимых мероприятий по созданию благоприятной среды для развития казачества в Камчатском крае. 2. Цели, задачи, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятийПодпрограммы 5 1. Основной целью Подпрограммы является развитие российского казачества на территории Камчатского края. 2. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 1) становление российского казачества и возрождение его культуры в Камчатском крае; 2) информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатском крае; 3) обеспечение физического и духовно-нравственного развития казаков в Камчатском крае; 4) развитие государственной службы казачества в Камчатском крае. Основными мероприятиями Подпрограммы 5 являются: - подготовка и проведение краевого фестиваля казачьей песни "Широка казачья удаль"; - поддержка народных казачьих ансамблей (пошив сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов); - обеспечение участия народных казачьих ансамблей в международных, всероссийских фестивалях и конкурсах; - обеспечение участия народных казачьих ансамблей в краевых творческих мероприятиях; - материально-техническое обеспечение отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска; - освещение деятельности Камчатского казачества в краевых средствах массовой информации; - проведение мониторинга эффективности выполнения обязательств по несению государственной службы членами казачьих обществ в Камчатском крае. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском краеПодпрограммы 5 Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 осуществляется в рамках собственных полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальными образованиями посредством оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями культуры внесет значительный вклад в достижение следующих целевых значений показателей подпрограммы: -количество культурных мероприятий, проведенных с участием народных казачьих ансамблей на территории Камчатского края и за его пределами; - количество казаков штаба отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска, обеспеченных формой. Распределение и предоставление из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований субсидий в рамках реализации Программы определяется Порядком предоставления субсидий представленный в Приложении 1 к Подпрограмме 5, утверждаемой ответственным исполнителем Программы. -количество культурных мероприятий, проведенных с участием народных казачьих ансамблей на территории Камчатского края и за его пределами; - количество казаков штаба отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска, обеспеченных формой. Распределение и предоставление из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований субсидий в рамках реализации Программы определяется Порядком предоставления субсидий представленный в Приложении 1 к Подпрограмме 5, утверждаемой ответственным исполнителем Программы. 4. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5 В рамках реализации мероприятий Подпрограммы Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края предоставляет отчеты о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством. На основе договоров (государственных контрактов) для решения задачи подпрограммы привлекаются коммерческие организации. Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные организации в реализации мероприятий подпрограммы участия не принимают. 5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5 В результате выполнения основных мероприятий Программы планируется достичь: 1) повышения уровня физического и духовно-нравственного развития казаков в Камчатском крае; 2) увеличения количества казаков в Камчатском крае, принявших на себя обязанности по несению государственной службы; 3) повышения информированности населения Камчатского края о деятельности российского казачества. 6. Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5 Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края из бюджета Камчатского края. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий Подпрограммы. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры: - выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; - применение мер по координации деятельности участников подпрограммы, таких как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение. Реализация Подпрограммы связана с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров). Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Камчатского края приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы; - определение приоритетов для первоочередного финансирования. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Камчатского края. 7. Система организации выполнения Подпрограммы 5 и контроля за исполнением программных мероприятий Текущее управление Подпрограммой и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы - Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края. Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края контролирует своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. Доклады о ходе реализации Подпрограммы формируются ежеквартально Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края. Приложение 1 Порядок предоставления субсидий в Подпрограмму 2 Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии является наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае мест массового отдыха людей на водных объектах. Предоставление субсидии осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий: 1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных целевых программ, предусматривающих аналогичные мероприятия по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах и (или) непосредственной близости от них; 2) софинансирование программных мероприятий за счет средств местных бюджетов в размере не менее 50%; 3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидии из краевого бюджета; 4) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Размер субсидии местным бюджетам определяется в размере, рассчитанном по следующей формуле: Si = S х Ki, где SUM Ki i = 1..n Si- размер субсидии, предоставляемый i - тому муниципальному образованию в Камчатском крае, на реализацию мероприятия; S - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия Подпрограммы, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае; n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора и условиям предоставления субсидий; Ki- количество мест массового отдыха людей на водных объектах, в пределах которых планируется создание общественных спасательных постов на территории i-того муниципального образования, включенных в муниципальную целевую программу. Приложение 2 Порядок предоставления субсидийвПодпрограмму3 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае осуществляется при выполнении следующих условий: 1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и мест хранения архивных документов; 2) софинансирование программных мероприятий за счет средств местных бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае в размере не менее 70%; Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются: 3) наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае муниципальных учреждений культуры, не оборудованных средствами пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализацией, оборудованием для вывода сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны), с необработанными огнезащитным составом деревянными конструкциями и одеждой сцены, с неустроенными запасными пожарными выходами, неустановленными системами автоматического газового пожаротушения. Размер субсидии на реализацию данного мероприятия органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, определяется по следующей формуле: Cij= Ci x Kij, где SUM K ij i=1... n Cij- размер субсидии, предоставляемый j-тому муниципальному образованию в Камчатском крае на реализацию i-того мероприятия; Ci- общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-го мероприятия Подпрограммы, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае; n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих условиям предоставления субсидий и критериям отбора; ij- потребность j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-того мероприятия Подпрограммы. Приложение 3 Порядок предоставления субсидийвПодпрограмму3 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае осуществляется при выполнении следующих условий: 1) наличие утвержденных долгосрочных муниципальных целевых программ, содержащих аналогичные мероприятия; 2) установление расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию муниципальных целевых программ; 3) софинансирование программных мероприятий за счет средств местных бюджетов в размере не менее 50%. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае ЗСГО, требующих восстановления и ремонта. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Расчет суммы предоставляемых субсидий местным бюджетам определяется по формуле: Si = S х Ki, где SUM Ki i = 1..n Si - объем субсидии, предоставляемый i - тому муниципальному образованию в Камчатском крае; S - общий объем субсидий, подлежащий распределению; Кi - количество объектов i-того муниципального образования в Камчатском крае, включенных в муниципальную целевую программу, на которых предусмотрено выполнение программных мероприятий. Приложение 4 Порядок предоставления субсидийвПодпрограмму5 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае осуществляется при выполнении следующих условий: 1) наличие разработанных и утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае долгосрочных муниципальных целевых программ; 2) установление расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию муниципальных целевых программ; 3) обязательное софинансирование программных мероприятий за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5%; Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае народных казачьих ансамблей. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой, определяется по следующей формуле: Ci = Со х Ki, где n SUM 1 Ki Ci- размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в Камчатском крае; Со- общий объем средств, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае; n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора; Ki-потребность i-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию программных мероприятий, определяемая на основании обосновывающих документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Наименование показателя |Ед. | Значения показателей | |п/ | |изм. |--------------------------------------------------| | п | | | базовое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | значени | | | | | | | | | | е | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Государственная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной | |безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории| | Камчатского края" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации государственной программы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Показатель (индикатор) | | | | | | | | |1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | характера в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. |Доля населения Камчатского края, | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | | 1 |своевременно оповещенного об угрозе и | | | | | | | | | |возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | |природного и техногенного характера, в | | | | | | | | | |том числе и об угрозе цунами, от общей | | | | | | | | | |численности населения Камчатского края | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+--------| |2. |Доля членов внештатных аварийно- | % | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | | 2 |спасательных формирований служб | | | | | | | | | |гражданской обороны, подготовленных к | | | | | | | | | |защите от чрезвычайных ситуаций и | | | | | | | | | |ликвидации их последствий, от общей | | | | | | | | | |численности этих формирований | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+--------| |2. |Доля студентов и школьников Камчатского | % | до 25 | до 30 | до 35 | до 40 | до 45 | до 50 | | 3 |края, обученных действиям в условиях | | | | | | | | | |чрезвычайных ситуаций, способам спасения | | | | | | | | | |людей и оказания первой помощи, от | | | | | | | | | |общего числа студентов и школьников | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. |Обеспеченность подразделений | % | 30 | 40 | 45 | 65 | 80 | 100 | | 1 |противопожарной службы Камчатского края | | | | | | | | | |учебно-тренировочной базой | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+--------| |3. |Обеспеченность гарнизонов пожарной охраны | % | 57,5 | 65,5 | 78,5 | 89 | 95 | 100 | | 2 |газодымозащитной службой | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической | | безопасности в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. |Поддержание средств индивидуальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1 |для населения в Камчатском крае в | | | | | | | | | |готовности к использованию по | | | | | | | | | |предназначению | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+--------| |4. |Повышение надежности функционирования | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | 2 |запасного пункта управления Правительства | | | | | | | | | |Камчатского края и обеспечение его | | | | | | | | | |современным оборудованием | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+--------| |4. |Улучшение радиационной обстановки в | остаточ- | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | 3 |учреждениях здравоохранения, снижение | ная | | | | | | | | |рисков радиационного заражения | активно- | | | | | | | | | | сть | | | | | | | | | | источни- | | | | | | | | | | ков % | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5 "Развитие российского казачества на территории Камчатского края" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. |Количество культурных мероприятий, |ед. | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | | 1 |проведенных с участием народных казачьих | | | | | | | | | |ансамблей на территории Камчатского края и | | | | | | | | | |за его пределами | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+--------| |5. |Количество казаков штаба отдельного |ед. | 135 | 180 | 225 | 270 | 300 | 335 | | 2 |Камчатского казачьего округа Уссурийского | | | | | | | | | |казачьего войска, обеспеченных формой | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Перечень краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с | |п | ведомственной целевой | исполнитель | | непосредственный | нереализации КВЦП, |показателями| |/ | программы, основного | |---------------| результат |основного мероприятия| государст- | |п | мероприятия | |начала |оконча-|(краткое описание) | | венной | | | | |реализ-| ния | | | программы | | | | | ации |реализ-| | | | | | | | | ации | | |(подпрограмм| | | | | | | | | ы) | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------+------------------------------------------------------------------------------------------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и | | | поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Обеспечение реализации |Министерство | 2014 | 2018 | | | | | |государственной программы |специальных | | | | | | | | |программ и по | | | | | | | | |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------+------------------------------------------------------+----------------------+------------| |2 |Снижение рисков и смягчение | | 2014 | 2018 |Снижение возможного |Повышенный уровень |2.1-2.3. | | |последствий чрезвычайных | | | |травматизма и |травматизма и | | | |ситуаций природного и тех- | | | |предотвращение гибели |предотвращение гибели | | | |ногенного характера в | | | |людей, снижение |людей, материального | | | |Камчатском крае | | | |материального ущерба |ущерба от чрезвычайных| | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------|от чрезвычайных |ситуаций природного и |------------| |2 |Совершенствование системы |Министерство | 2014 | 2018 |ситуаций природного и |техногенного |2.1-2.1.4. | |. |мониторинга, информирования и |специальных | | |техногенного |характера в Камчатском| | |1 |централизованного оповещения |программ и по | | |характера в |крае | | | |населения о чрезвычайных |делам казачества| | |Камчатском крае | | | | |ситуациях природного и |Камчатского края| | | | | | | |техногенного характера | | | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |2 |Развитие учебной материальной |Министерство | 2014 | 2018 | | |2.2. -2.2.3 | |. |базы КГКУ "ЦОД" и КГБУ "УМЦ |специальных | | | | | | |2 |ГОЧС" |программ и по | | | | | | | | |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |2 |Пропаганда знаний в области |Министерство | 2014 | 2018 | | |2.3. -2.3.5 | |. |защиты населения от |специальных | | | | | | |3 |чрезвычайных ситуаций и |программ и по | | | | | | | |безопасности на водных объектах|делам казачества| | | | | | | | |Камчатского | | | | | | | | |края; Ми- | | | | | | | | |нистерство | | | | | | | | |образования и | | | | | | | | |науки | | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------+------------------------------------------------------+----------------------+------------| |3 |Обеспечение пожарной | | 2014 | 2018 |Совышение уровня |Недостаточно высокий |3.1-3.4. | | |безопасности в Камчатском крае | | | |пожарной безопасности |уровень пожарной | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------|на территории |безопасности на терри-|------------| |3 |Повышение пожарной безопасности|Министерство | 2014 | 2018 |Камчатского края |тории Камчатского края|3.1-3.1.1.2.| |. |объектов учреждений |культуры | | | | | | |1 |здравоохранения, образования, |Камчатского края| | | | | | | |социальной сферы, культуры и | | | | | | | | |мест хранения архивных | | | | | | | | |документов на территории | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |3 |Повышение готовности |Министерство | 2014 | 2018 | | | 3.2-3.2.2 | |. |государственной противопожарной|специальных | | | | | | |2 |службы Камчатского края к туше-|программ и по | | | | | | | |нию пожаров |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |3 |Развитие газодымозащитной |Министерство | 2014 | 2018 | | |3.3. | |. |службы противопожарной службы |специальных | | | | | | |3 |Камчатского края |программ и по | | | | | | | | |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |3 |Противопожарная пропаганда и |Министерство | 2014 | 2018 | | | 3.4-3.4.5 | |. |обучение населения Камчатского |специальных | | | | | | |4 |края мерам пожарной безо- |программ и по | | | | | | | |пасности |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского | | | | | | | | |края; Ми- | | | | | | | | |нистерство | | | | | | | | |спорта и моло- | | | | | | | | |дежной политики | | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------+------------------------------------------------------+----------------------+------------| |4 |Развитие гражданской обороны и | | 2014 | 2018 |Повышение уровеня |Низкий уровень |4.1. -4.5. | |. |обеспечение радиационной, | | | |подготовки населения |подготовки населения в| | | |химической и биологической | | | |в области гражданской |области гражданской | | | |безопасности в Камчатском крае | | | |обороны, |обороны, | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------|предупреждения и |предупреждения и лик- |------------| |4 |Развитие системы защиты |Министерство | 2014 | 2018 |ликвидации |видации чрезвычайных | 4.1-4.1.3 | |. |населения в Камчатском крае |специальных | | |чрезвычайных си- |ситуаций и готовности | | |1 | |программ и по | | |туаций, повышение |защитных сооружений | | | | |делам казачества| | |готовности защитных |гражданской обороны к | | | | |Камчатского | | |сооружений граждан- |использованию по | | | | |края; Ми- | | |ской обороны к |предназначению; | | | | |нистерство | | |использованию по | | | | | |здравоохранения | | |предназначению | | | | | |Камчатского | | | | | | | | |края; Министер- | | | | | | | | |ство социального| | | | | | | | |развития и труда| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |4 |Совершенствование системы |Министерство | 2014 | 2018 | | |4.2. -4.2.2.| |. |управления гражданской обороной|специальных | | | | | | |2 |в Камчатском крае |программ и по | | | | | | | | |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |4 |Повышение защищенности |Министерство | 2014 | 2018 | | |4.3. - | |. |населения и среды его обитания |здравоохранения | | | | |4.3.1.2. | |3 |от негативных влияний опасных |Камчатского края| | | | | | | |биологических агентов, | | | | | | | | |снижение уровня их воздействия | | | | | | | | |путем внедрения современных | | | | | | | | |средств защиты, а также защита | | | | | | | | |от заражения персонала, | | | | | | | | |занятого в диагностических | | | | | | | | |исследованиях особо опасных | | | | | | | | |инфекционных заболеваний | | | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |4 |Уменьшение масштабов |Министерство | 2014 | 2018 | | |4.4. -4.4.1.| |. |потенциальных очагов |здравоохранения | | | | | | |4 |радиационного поражения путем |Камчатского края| | | | | | | |проведения комплекса мер в | | | | | | | | |отношении источников радиа- | | | | | | | | |ционной опасности | | | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |4 |Предупреждение возникновения |Министерство | 2014 | 2018 | | |4.5. -4.5.1 | |. |источников и очагов |здравоохранения | | | | | | |5 |радиационного, химического и |Камчатского края| | | | | | | |биологического поражения | | | | | | | | |(заражения) путем система- | | | | | | | | |тического мониторинга опасных | | | | | | | | |радиационных, химических и | | | | | | | | |биологических факторов | | | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------+------------------------------------------------------+----------------------+------------| |5 |Развитие российского казачества| | 2014 | 2018 |Развитие российского |Недостаточный уровень | 5.1-5.3 | |. |на территории Камчатского края | | | |казачества на |развития российского | | | | | | | |территории Камчатском |казачества на терри- | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------|крае |тории Камчатского кра |------------| |5 |Становление российского |Министерство | 2014 | 2018 | | |5.1. - | |. |казачества и возрождение его |специальных | | | | |5.1.5.2. | |1 |культуры в Камчатском крае |программ и по | | | | | | | | |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |5 |Информационное сопровождение |Министерство | 2014 | 2018 | | | 5.2-5.2.1 | |. |деятельности по развитию |специальных | | | | | | |2 |российского казачества на |программ и по | | | | | | | |территории Камчатского края |делам казачества| | | | | | | | |Камчатского края| | | | | | |--+-------------------------------+----------------+-------+-------| | |------------| |5 |Проведение мониторинга |Министерство | 2014 | 2018 | | | 5.3 | |. |эффективности выполнения |специальных | | | | | | |3 |обязательств по несению |программ и по | | | | | | | |государственной службы членами |делам казачества| | | | | | | |казачьих обществ в Камчатском |Камчатского края| | | | | | | |крае | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 Оценка применения мер государственного регулирования 1 в сфере реализации государственной программы --------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Наименование меры 2|Показатель | Оценка результата (тыс. руб.), |Краткое обоснование | |п/| |применения | годы | необходимости | |п | | меры |-----------------------------------| применения для | | | | | очередной | первый | второй | достижения цели | | | | | год | год | год | государственной | | | | | | планового | планового | программы 3 | | | | | | периода | периода | | |--+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |... | --------------------------------------------------------------------------------------------- ____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования. ____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п. ____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. Таблица 4 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Вид |Основные положения нормативного правового акта|Ответственны-|Ожидаемые| |п/|норматив-| | й | сроки | |п | ного | |исполнитель |принятия | | |правового| | и | | | | акта | |соисполнител | | | | | | и | | |--+---------+----------------------------------------------+-------------+---------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+--------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 | |--+--------------------------------------------------------------------------------| | |Краевая ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1. | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------| | |Краевая ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2. | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------| | |... | ------------------------------------------------------------------------------------- Таблица №5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | №п/п | Наименование | | Код | Объем средств на реализацию программы | | | государственной | | бюджетной | | | |программы/подпрограммы/ме-| |классифика-| | | | роприятия | | ции | | | | | |-----------+-----------------------------------------------------------| | | | |ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | * | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Защита населения, |Всего, в том числе: | | | 5 539| 1 053| 1 043| 1 082| 1 151| 1 207| | |территорий от | | | |557,15899|566,08300|937,94900|756,94000|724,70170|571,48529| | |чрезвычайных ситуаций, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |обеспечение пожарной |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |безопасности, развитие |федерального бюджета** | | | | | | | | | | |гражданской обороны и |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |поддержка российского |за счет средств краевого| | | 5 531| 1 052| 1 039| 1 081| 1 150| 1 207| | |казачества на 2014-2018 |бюджета | | |426,15899|637,08300|555,94900|136,94000|654,70170|441,48529| | |годы на территории |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатского края |за счет средств местных | | | 8|929,00000| 4| 1| 1|130,00000| | | |бюджетов | | |131,00000| |382,00000|620,00000|070,00000| | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета ***| | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |1. |Подпрограмма 1 |Всего, в том числе: | | | 140| 26| 27| 27| 28| 30| | |"Обеспечение реализации | | | |437,73629|485,60000|339,60000|339,60000|843,27800|429,65829| | |государственной программы |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |" |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 140| 26| 27| 27| 28| 30| | | |бюджета | | |437,73629|485,60000|339,60000|339,60000|843,27800|429,65829| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2. |Подпрограмма 2 "Снижение |Всего, в том числе: | | | 1 893| 382| 355| 364| 384| 405| | |рисков и смягчение | | | |330,75089|619,35300|919,21100|520,16300|563,27197|708,75192| | |последствий чрезвычайных |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |ситуаций природного и |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |техногенного характера в |федерального бюджета | | | | | | | | | | |Камчатском крае" |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 1 892| 382| 355| 364| 384| 405| | | |бюджета | | |830,75089|519,35300|819,21100|420,16300|463,27197|608,75192| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |500,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.1. |Совершенствование системы |Всего, в том числе: | | | 183| 44| 41| 53| 37| 7| | |мониторинга, | | | |765,09000|612,84000|534,06000|218,19000|200,00000|200,00000| | |информирования и |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |централизованного |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |оповещения населения о |федерального бюджета | | | | | | | | | | |чрезвычайных ситуациях |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |природного и техногенного |за счет средств краевого| 819 | | 183| 44| 41| 53| 37| 7| | |характера |бюджета | | |265,09000|512,84000|434,06000|118,19000|100,00000|100,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |500,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.1.1. |Создание системы |Всего, в том числе: | | | 27| 7| 4| 16| 0,00000| 0,00000| | |обеспечения вызова | | | |765,09000|412,84000|334,06000|018,19000| | | | |экстренных оперативных |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |служб по единому номеру |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |"112" в Камчатском крае |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 27| 7| 4| 16| | | | | |бюджета | | |765,09000|412,84000|334,06000|018,19000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.1.2. |Реконструкция |Всего, в том числе: | | | 120| 30| 30| 30| 30| 0,00000| | |региональной | | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |автоматизированной |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |системы централизованного |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |оповещения населения |федерального бюджета | | | | | | | | | | |Камчатского края |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 120| 30| 30| 30| 30| 0,00000| | | |бюджета | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.1.3. |Модернизация Камчатского |Всего, в том числе: | | | 35| 7| 7| 7| 7| 7| | |звена сети инженерно- | | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |сейсмометрических |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |наблюдений |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 35| 7| 7| 7| 7| 7| | | |бюджета | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.1.3.1.|Совершенствование системы |Всего, в том числе: | | | 20| 4| 4| 4| 4| 4| | |оценки воздействия | | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |землетрясений на |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |инфраструктурные объекты |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |(здания и сооружения) на |федерального бюджета | | | | | | | | | | |территории Камчатского |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |края |за счет средств краевого| 819 | | 20| 4| 4| 4| 4| 4| | | |бюджета | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.1.3.2.|Совершенствование системы |Всего, в том числе: | | | 15| 3| 3| 3| 3| 3| | |оценки воздействия | | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |землетрясений на |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |грунтовые поверхности |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 15| 3| 3| 3| 3| 3| | | |бюджета | | |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.1.4. |Создание общественных |Всего, в том числе: | | | 1|200,00000|200,00000|200,00000|200,00000|200,00000| | |спасательных постов в | | | |000,00000| | | | | | | |местах массового отдыха |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |людей на водных объектах |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |и непосредственной |федерального бюджета | | | | | | | | | | |близости от них |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | |500,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |500,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.2. |Развитие учебной |Всего, в том числе: | | | 278| 0,00000| 38| 80| 80| 80| | |материальной базы КГКУ | | | |030,00000| |030,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |"ЦОД" и КГБУ "УМЦ ГОЧС" |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 18| 0,00000| 18| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | |030,00000| |030,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 260| 0,00000| 20| 80| 80| 80| | | |бюджета | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.2.1. |Создание учебно- |Всего, в том числе: | | | 42| 0,00000| 27| 5| 5| 5| | |тренировочного комплекса | | | |030,00000| |030,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |подготовки пожарных |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 18| 0,00000| 18| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | |030,00000| |030,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 24| 0,00000| 9| 5| 5| 5| | | |бюджета | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.2.2. |Создание учебно- |Всего, в том числе: | | | 20| 0,00000| 5| 5| 5| 5| | |тренировочного комплекса | | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |подготовки спасателей |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 20| 0,00000| 5| 5| 5| 5| | | |бюджета | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.2.3. |Проектирование и |Всего, в том числе: | | | 216| 0,00000| 6| 70| 70| 70| | |строительство | | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |административного здания |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |КГКУ "ЦОД" и КГБУ "УМЦ |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |ГОЧС" |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 216| 0,00000| 6| 70| 70| 70| | | |бюджета | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.3. |Пропаганда знаний в |Всего, в том числе: | | | 11| 2| 2| 2| 2| 2| | |области защиты населения | | | |472,00000|246,00000|326,00000|350,00000|200,00000|350,00000| | |от чрезвычайных ситуаций |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |и безопасности на водных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |объектах |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 11| 2| 2| 2| 2| 2| | | |бюджета | | |472,00000|246,00000|326,00000|350,00000|200,00000|350,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.3.1. |Разработка дизайна и |Всего, в том числе: | | | 1|350,00000|400,00000|250,00000|250,00000|250,00000| | |изготовление | | | |500,00000| | | | | | | |информационных баннеров, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |печатных материалов |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |(буклетов, листовок, |федерального бюджета | | | | | | | | | | |памяток, открыток), |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |методических и учебных |за счет средств краевого| 819 | | 1|350,00000|400,00000|250,00000|250,00000|250,00000| | |пособий, обучающих |бюджета | | |500,00000| | | | | | | |видеороликов. Подготовка |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |и опубликование |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |материалов в печатных СМИ |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.3.2. |Обеспечение участия |Всего, в том числе: | | |961,00000| 76,00000|335,00000|100,00000|350,00000|100,00000| | |команды камчатских | | | | | | | | | | | |школьников в |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |межрегиональных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |соревнованиях "Школа |федерального бюджета | | | | | | | | | | |безопасности" |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 813 | |961,00000| 76,00000|335,00000|100,00000|350,00000|100,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.3.3. |Обеспечение участия |Всего, в том числе: | | | 5| 1| 1| 1| 1| 1| | |команды камчатских | | | |840,00000|020,00000|220,00000|200,00000|200,00000|200,00000| | |школьников в |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |межрегиональных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |соревнованиях "Школа |федерального бюджета | | | | | | | | | | |безопасности" в рамках |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |межрегионального полевого |за счет средств краевого| 813 | | 5| 1| 1| 1| 1| 1| | |лагеря "Юный спасатель" |бюджета | | |840,00000|020,00000|220,00000|200,00000|200,00000|200,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.3.4. |Обеспечение участия |Всего, в том числе: | | | 1|500,00000| 71,00000|500,00000|100,00000|500,00000| | |команды камчатских | | | |671,00000| | | | | | | |школьников в полевом |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |лагере "Юный спасатель" |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 813 | | 1|500,00000| 71,00000|500,00000|100,00000|500,00000| | | |бюджета | | |671,00000| | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.3.5. |Организация обучения |Всего, в том числе: | | | 1|300,00000|300,00000|300,00000|300,00000|300,00000| | |детей и учащейся молодежи | | | |500,00000| | | | | | | |по вопросам безопасности |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |жизнедеятельности |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |(изготовление учебных |федерального бюджета | | | | | | | | | | |пособий и подготовка |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |лекционного материала, |за счет средств краевого| 813 | | 1|300,00000|300,00000|300,00000|300,00000|300,00000| | |приобретение призовой |бюджета | | |500,00000| | | | | | | |продукции для проведения |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |конкурсов и викторин в |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |общеобразовательных |бюджетов | | | | | | | | | | |учреждениях и детских |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |оздоровительных лагерях) |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |2.4. |Обеспечение деятельности |Всего, в том числе: | | | 1 353| 335| 292| 228| 241| 254| | |и содержание | | | |145,26526|760,54000|059,15100|951,97300|544,33152|829,26975| | |подведомственных |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |учреждений |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 1 353| 335| 292| 228| 241| 254| | | |бюджета | | |145,26526|760,54000|059,15100|951,97300|544,33152|829,26975| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3. |Подпрограмма 3 |Всего, в том числе: | | | 3 410| 629| 644| 674| 711| 750| | |"Обеспечение пожарной | | | |953,86282|664,13000|890,32900|363,17700|453,15174|583,07508| | |безопасности в Камчатском |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |крае" |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 3 408| 629| 642| 674| 711| 750| | | |бюджета | | |621,86282|664,13000|558,32900|363,17700|453,15174|583,07508| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | |332,00000| |332,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.1. |Повышение пожарной |Всего, в том числе: | | | 14| 5| 7|400,00000|300,00000|400,00000| | |безопасности объектов | | | |508,80800|904,31300|504,49500| | | | | |учреждений |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |здравоохранения, |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |образования, социальной |федерального бюджета | | | | | | | | | | |сферы, культуры и мест |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |хранения архивных |за счет средств краевого| | | 12| 5| 5|400,00000|300,00000|400,00000| | |документов на территории |бюджета | | |176,80800|904,31300|172,49500| | | | | |Камчатского края |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | |332,00000| |332,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.1.1. |Оснащение объектов |Всего, в том числе: | | | 10| 4| 6| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |учреждений культуры в | | | |942,00000|409,00000|533,00000| | | | | |Камчатском крае |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |средствами пожарной |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |безопасности, в том числе |федерального бюджета | | | | | | | | | | |автоматической пожарной |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |сигнализацией и |за счет средств краевого| 816 | | 8| 4| 4| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |оборудованием для вывода |бюджета | | |610,00000|409,00000|201,00000| | | | | |сигналов о срабатывании |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |систем пожарной |за счет средств местных | | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |автоматики в |бюджетов | | |332,00000| |332,00000| | | | | |подразделения пожарной |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |охраны; обработка |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |огнезащитным составом |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |деревянных конструкций и |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |одежды сцены; устройство |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |запасных пожарных |юридических лиц | | | | | | | | | | |выходов; проектирование и |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |установка системы |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |автоматического газового |объемы обязательств | | | | | | | | | | |и водяного пожаротушения |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.1.1.1.|Краевые государственные |Всего, в том числе: | | | 4| 2| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |учреждения культуры | | | |732,30000|610,00000|122,30000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 816 | | 4| 2| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | |732,30000|610,00000|122,30000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.1.1.2.|Муниципальные учреждения |Всего, в том числе: | | | 6| 1| 4| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |культуры | | | |209,70000|799,00000|410,70000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 816 | | 3| 1| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | |877,70000|799,00000|078,70000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | |332,00000| |332,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.1.2. |Выполнение комплекса |Всего, в том числе: | | | 3| 1|971,49500|400,00000|300,00000|400,00000| | |работ по противопожарной | | | |566,80800|495,31300| | | | | | |защите объектов краевых |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |учреждений социальной |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |сферы с круглосуточным |федерального бюджета | | | | | | | | | | |пребыванием людей |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 815 | | 3| 1|971,49500|400,00000|300,00000|400,00000| | | |бюджета | | |566,80800|495,31300| | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.2. |Повышение готовности |Всего, в том числе: | | | 35| 1| 3| 7| 11| 12| | |государственной | | | |300,00000|200,00000|600,00000|000,00000|000,00000|500,00000| | |противопожарной службы |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатского края к |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |тушению пожаров |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 35| 1| 3| 7| 11| 12| | | |бюджета | | |300,00000|200,00000|600,00000|000,00000|000,00000|500,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.2.1. |Проектирование и |Всего, в том числе: | | | 14| 1| 3| 1| 4| 4| | |строительство учебных | | | |300,00000|200,00000|600,00000|000,00000|000,00000|500,00000| | |башен для подготовки |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |пожарных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 14| 1| 3| 1| 4| 4| | | |бюджета | | |300,00000|200,00000|600,00000|000,00000|000,00000|500,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.2.2. |Ремонт помещений для |Всего, в том числе: | | | 21| 0,00000| 0,00000| 6| 7| 8| | |размещения пожарных | | | |000,00000| | |000,00000|000,00000|000,00000| | |подразделений Камчатского |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |края |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 21| 0,00000| 0,00000| 6| 7| 8| | | |бюджета | | |000,00000| | |000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.3. |Развитие газодымозащитной |Всего, в том числе: | | | 18| 2| 3| 3| 4| 4| | |службы противопожарной | | | |400,00000|700,00000|700,00000|500,00000|000,00000|500,00000| | |службы Камчатского края |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 18| 2| 3| 3| 4| 4| | | |бюджета | | |400,00000|700,00000|700,00000|500,00000|000,00000|500,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.4. |Противопожарная |Всего, в том числе: | | | 6| 1| 1| 1| 1| 1| | |пропаганда и обучение | | | |310,00000|130,00000|130,00000|250,00000|350,00000|450,00000| | |населения Камчатского |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |края мерам пожарной |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |безопасности |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 6| 1| 1| 1| 1| 1| | | |бюджета | | |310,00000|130,00000|130,00000|250,00000|350,00000|450,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.4.1. |Изготовление учебно- |Всего, в том числе: | | |500,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | |методических материалов, | | | | | | | | | | | |информационных баннеров и |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |стендов, печатных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |материалов (буклетов, |федерального бюджета | | | | | | | | | | |листовок, памяток, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |открыток, учебных пособий |за счет средств краевого| 819 | |500,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | |и обучающих |бюджета | | | | | | | | | | |видеороликов), и другой |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |наглядной агитации по |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |правилам пожарной |бюджетов | | | | | | | | | | |безопасности |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.4.2. |Организация и проведение |Всего, в том числе: | | | 2|350,00000|350,00000|400,00000|450,00000|500,00000| | |соревнований по пожарно- | | | |050,00000| | | | | | | |прикладному виду спорта |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |среди образовательных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |учреждений на территории |федерального бюджета | | | | | | | | | | |Камчатского края |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 2|350,00000|350,00000|400,00000|450,00000|500,00000| | | |бюджета | | |050,00000| | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.4.3. |Организация и проведение |Всего, в том числе: | | | 2|450,00000|450,00000|500,00000|550,00000|600,00000| | |региональных соревнований | | | |550,00000| | | | | | | |по пожарно-прикладному |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |виду спорта, обеспечение |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |участия сборной команды |федерального бюджета | | | | | | | | | | |Камчатского края из числа |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |студентов и учащихся |за счет средств краевого| 819 | | 2|450,00000|450,00000|500,00000|550,00000|600,00000| | |учреждений высшего и |бюджета | | |550,00000| | | | | | | |среднего професионального |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |образования в Камчатском |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |крае в соревнованиях |бюджетов | | | | | | | | | | |среди субъектов |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Дальневосточного |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |федерального округа |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.4.4. |Проведение смотра- |Всего, в том числе: | | |690,00000|120,00000|120,00000|150,00000|150,00000|150,00000| | |конкурса юных пожарных в | | | | | | | | | | | |детских оздоровительных |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |лагерях на территории |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Камчатского края |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 847 | |690,00000|120,00000|120,00000|150,00000|150,00000|150,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.4.5. |Организация и проведение |Всего, в том числе: | | |520,00000|110,00000|110,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | |цикла теле- и | | | | | | | | | | | |радиопередач, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |опубликование в СМИ |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |материалов по пожарной |федерального бюджета | | | | | | | | | | |тематике |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | |520,00000|110,00000|110,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |3.5. |Обеспечение деятельности |Всего, в том числе: | | | 3 345| 618| 628| 662| 698| 737| | |и содержание | | | |593,55107|729,81700|955,83400|213,17700|634,90174|059,82133| | |подведомственных |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |учреждений |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 3 345| 618| 628| 662| 698| 737| | | |бюджета | | |593,55107|729,81700|955,83400|213,17700|634,90174|059,82133| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4. |Подпрограмма 4 "Развитие |Всего, в том числе: | | | 87| 13| 14| 13| 25| 20| | |гражданской обороны и | | | |375,00000|615,00000|545,00000|350,00000|865,00000|000,00000| | |обеспечение радиационной, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |химической и |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |биологической |федерального бюджета | | | | | | | | | | |безопасности в Камчатском |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |крае" |за счет средств краевого| | | 82| 12| 12| 11| 24| 20| | | |бюджета | | |540,00000|915,00000|730,00000|920,00000|975,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 4|700,00000| 1| 1|890,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | |835,00000| |815,00000|430,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1. |Развитие системы защиты |Всего, в том числе: | | | 81| 10| 11| 13| 25| 20| | |населения в Камчатском | | | |705,00000|665,00000|825,00000|350,00000|865,00000|000,00000| | |крае |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 76| 9| 10| 11| 24| 20| | | |бюджета | | |870,00000|965,00000|010,00000|920,00000|975,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 4|700,00000| 1| 1|890,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | |835,00000| |815,00000|430,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.1. |Ремонт защитных |Всего, в том числе: | | | 15| 0,00000| 3| 0,00000| 11| 0,00000| | |сооружений гражданской | | | |400,00000| |800,00000| |600,00000| | | |обороны, находящихся в |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |собственности Камчатского |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |края |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 15| 0,00000| 3| 0,00000| 11| 0,00000| | | |бюджета | | |400,00000| |800,00000| |600,00000| | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.1.1.|Ремонт защитных |Всего, в том числе: | | | 3| 0,00000| 3| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |сооружений гражданской | | | |100,00000| |100,00000| | | | | |обороны на базе хранения |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |краевого резерва |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |материальных ресурсов |федерального бюджета | | | | | | | | | | |КГКУ "Центр обеспечения |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |действий по гражданской |за счет средств краевого| 819 | | 3| 0,00000| 3| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |обороне, чрезвычайным |бюджета | | |100,00000| |100,00000| | | | | |ситуациям и пожарной |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |безопасности в Камчатском |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |крае" |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.1.2.|Ремонт защитных |Всего, в том числе: | | | 11| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 11| 0,00000| | |сооружений гражданской | | | |600,00000| | | |600,00000| | | |обороны ГУЗ "Краевой |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |онкологический диспансер" |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 814 | | 11| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 11| 0,00000| | | |бюджета | | |600,00000| | | |600,00000| | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.1.3.|Восстановление и ремонт |Всего, в том числе: | | |700,00000| 0,00000|700,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |защитных сооружений | | | | | | | | | | | |гражданской обороны |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |государственного |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |стационарного учреждения |федерального бюджета | | | | | | | | | | |социального обслуживания |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |" Елизовский дом-интернат |за счет средств краевого| 815 | |700,00000| 0,00000|700,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |для престарелых и |бюджета | | | | | | | | | | |инвалидов" |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.2. |Восстановление и ремонт |Всего, в том числе: | | | 9| 1| 3| 2| 1| 0,00000| | |защитных сооружений | | | |600,00000|400,00000|575,00000|850,00000|775,00000| | | |гражданской обороны, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |находящихся в |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |собственности |федерального бюджета | | | | | | | | | | |муниципальных образований |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |в Камчатском крае |за счет средств краевого| 819 | | 4|700,00000| 1| 1|885,00000| 0,00000| | | |бюджета | | |765,00000| |760,00000|420,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 4|700,00000| 1| 1|890,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | |835,00000| |815,00000|430,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.2.1.|Восстановление и ремонт |Всего, в том числе: | | |800,00000|200,00000|325,00000|275,00000| 0,00000| 0,00000| | |защитных сооружений | | | | | | | | | | | |гражданской обороны, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |находящихся на территории |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Усть-Большерецкого |федерального бюджета | | | | | | | | | | |муниципального района |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |(всего 3 защитных |за счет средств краевого| 819 | |395,00000|100,00000|160,00000|135,00000| 0,00000| 0,00000| | |сооружения гражданской |бюджета | | | | | | | | | | |обороны) |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |405,00000|100,00000|165,00000|140,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.2.2.|Восстановление и ремонт |Всего, в том числе: | | |750,00000| 0,00000| 0,00000|375,00000|375,00000| 0,00000| | |защитных сооружений | | | | | | | | | | | |гражданской обороны, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |находящихся на территории |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Мильковского |федерального бюджета | | | | | | | | | | |муниципального района |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |(всего 2 защитных |за счет средств краевого| 819 | |370,00000| 0,00000| 0,00000|185,00000|185,00000| 0,00000| | |сооружения гражданской |бюджета | | | | | | | | | | |обороны) |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |380,00000| 0,00000| 0,00000|190,00000|190,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.2.3.|Восстановление и ремонт |Всего, в том числе: | | | 8| 1| 3| 2| 1| 0,00000| | |защитных сооружений | | | |050,00000|200,00000|250,00000|200,00000|400,00000| | | |гражданской обороны, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |находящихся на территории |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Елизовского |федерального бюджета | | | | | | | | | | |муниципального района |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |(всего 5 защитных |за счет средств краевого| 819 | | 4|600,00000| 1| 1|700,00000| 0,00000| | |сооружения гражданской |бюджета | | |000,00000| |600,00000|100,00000| | | | |обороны) |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 4|600,00000| 1| 1|700,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | |050,00000| |650,00000|100,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.1.3. |Восстановление |Всего, в том числе: | | | 56| 9| 4| 10| 12| 20| | |(обновление) средств | | | |705,00000|265,00000|450,00000|500,00000|490,00000|000,00000| | |индивидуальной защиты для |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |населения в Камчатском |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |крае, накопленных в |федерального бюджета | | | | | | | | | | |краевом резерве |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |материальных ресурсов |за счет средств краевого| 819 | | 56| 9| 4| 10| 12| 20| | | |бюджета | | |705,00000|265,00000|450,00000|500,00000|490,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.2. |Совершенствование |Всего, в том числе: | | | 25| 0,00000| 10| 9| 5| 1| | |системы управления | | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |гражданской обороной в |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатском крае |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 25| 0,00000| 10| 9| 5| 1| | | |бюджета | | |000,00000| |000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.2.1. |Оснащение и обеспечение |Всего, в том числе: | | | 14| 0,00000| 10| 4| 0,00000| 0,00000| | |функционирования | | | |000,00000| |000,00000|000,00000| | | | |запасного пункта |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |управления Правительства |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Камчатского края |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 14| 0,00000| 10| 4| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | |000,00000| |000,00000|000,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.2.2. |Ремонт объектов запасного |Всего, в том числе: | | | 11| 0,00000| 0,00000| 5| 5| 1| | |пункта управления | | | |000,00000| | |000,00000|000,00000|000,00000| | |Правительства Камчатского |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |края |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 11| 0,00000| 0,00000| 5| 5| 1| | | |бюджета | | |000,00000| | |000,00000|000,00000|000,00000| | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.3. |Повышение защищенности |Всего, в том числе: | | | 3|600,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |населения и среды его | | | |100,00000| |500,00000| | | | | |обитания от негативных |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |влияний опасных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |биологических агентов, |федерального бюджета | | | | | | | | | | |снижение уровня их |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |воздействия путем |за счет средств краевого| 814 | | 3|600,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |внедрения современных |бюджета | | |100,00000| |500,00000| | | | | |средств защиты, а также |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |защита от заражения |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |персонала, занятого в |бюджетов | | | | | | | | | | |диагностических |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |исследованиях особо |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |опасных инфекционных |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |заболеваний |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.3.1. |Выполнение работ по |Всего, в том числе: | | | 3|600,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |ремонту, приобретение и | | | |100,00000| |500,00000| | | | | |монтаж установок, в т. |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |ч.: |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | | 3|600,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | |100,00000| |500,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.3.1.1.|Приобретение и монтаж |Всего, в том числе: | | |600,00000|600,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |дезинфекционных установок | | | | | | | | | | | |для камерной обработки |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |мягкого инвентаря в ГБУЗ |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |КК "Петропавловск- |федерального бюджета | | | | | | | | | | |Камчатская городская |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |детская инфекционная |за счет средств краевого| 814 | |600,00000|600,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |больница" |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.3.1.2.|Выполние работ по ремонту |Всего, в том числе: | | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |помещения | | | |500,00000| |500,00000| | | | | |токсикологической |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |лаборатории ГБУЗ |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |"Камчатский краевой |федерального бюджета | | | | | | | | | | |наркологический |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |диспансер" |за счет средств краевого| 814 | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | |500,00000| |500,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.4. |Уменьшение масштабов |Всего, в том числе: | | | 3| 2|780,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |потенциальных очагов | | | |130,00000|350,00000| | | | | | |радиационного поражения |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |путем проведения |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |комплекса мер в отношении |федерального бюджета | | | | | | | | | | |источников радиационной |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |опасности |за счет средств краевого| 814 | | 3| 2|780,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | |130,00000|350,00000| | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.4.1. |Приобретение и ремонт |Всего, в том числе: | | | 3| 2|780,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |радиологического | | | |130,00000|350,00000| | | | | | |оборудования, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |приобретение, замена и |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |утилизация радионуклидных |федерального бюджета | | | | | | | | | | |источников (Агат-ВУ, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Рокус АМ) для ГБУЗ |за счет средств краевого| 814 | | 3| 2|780,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |"Камчатский краевой |бюджета | | |130,00000|350,00000| | | | | | |онкологический диспансер" |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.5. |Предупреждение |Всего, в том числе: | | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |возникновения источников | | | |720,00000| |720,00000| | | | | |и очагов радиационного, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |химического и |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |биологического поражения |федерального бюджета | | | | | | | | | | |(заражения) путем |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |систематического |за счет средств краевого| 814 | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |мониторинга опасных |бюджета | | |720,00000| |720,00000| | | | | |радиационных, химических |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |и биологических факторов |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |4.5.1. |Оснащение |Всего, в том числе: | | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |токсикологической | | | |720,00000| |720,00000| | | | | |лаборатории ГБУЗ |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |"Камчатский краевой |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |наркологический |федерального бюджета | | | | | | | | | | |диспансер" оборудованием, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |тест-системами и |за счет средств краевого| 814 | | 2| 0,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |расходными материалами |бюджета | | |720,00000| |720,00000| | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5. |Подпрограмма 5 "Развитие |Всего, в том числе: | | | 7| 1| 1| 3| 1|850,00000| | |российского казачества на | | | |459,80900|182,00000|243,80900|184,00000|000,00000| | | |территории Камчатского |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |края" |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 6| 1| 1| 3|920,00000|820,00000| | | |бюджета | | |995,80900|053,00000|108,80900|094,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |464,00000|129,00000|135,00000| 90,00000| 80,00000| 30,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1. |Становление российского |Всего, в том числе: | | | 8| 1| 1| 3|990,00000|800,00000| | |казачества и возрождение | | | |047,80900|667,00000|463,80900|127,00000| | | | |его культуры в Камчатском |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |крае |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 6| 1| 1| 2|870,00000|770,00000| | | |бюджета | | |588,80900|003,00000|048,80900|897,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 1|664,00000|415,00000|230,00000|120,00000| 30,00000| | | |бюджетов | | |459,00000| | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1.1. |Подготовка и проведение |Всего, в том числе: | | | 1|415,00000|280,00000|210,00000|130,00000|100,00000| | |краевого фестиваля | | | |135,00000| | | | | | | |казачьей песни "Широка |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |казачья удаль" |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | |460,00000| 80,00000| 80,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |675,00000|335,00000|200,00000|110,00000| 30,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1.2. |Поддержка народных |Всего, в том числе: | | |560,00000|100,00000|100,00000|120,00000|120,00000|120,00000| | |казачьих ансамблей (пошив | | | | | | | | | | | |сценических костюмов, |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |приобретение музыкальных |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |инструментов) |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | |470,00000| 85,00000| 85,00000|100,00000|100,00000|100,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 90,00000| 15,00000| 15,00000| 20,00000| 20,00000| 20,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1.3. |Обеспечение участия |Всего, в том числе: | | |800,00000|250,00000|250,00000|150,00000|150,00000| 0,00000| | |народных казачьих | | | | | | | | | | | |ансамблей в |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |международных, |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |всероссийских фестивалях |федерального бюджета | | | | | | | | | | |и конкурсах |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | |570,00000|200,00000|170,00000|100,00000|100,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |230,00000| 50,00000| 80,00000| 50,00000| 50,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1.4. |Обеспечение участия |Всего, в том числе: | | |894,00000|164,00000|150,00000|420,00000| 80,00000| 80,00000| | |народных казачьих | | | | | | | | | | | |ансамблей в краевых |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |творческих мероприятиях |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| | |750,00000|100,00000|110,00000|400,00000| 70,00000| 70,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |144,00000| 64,00000| 40,00000| 20,00000| 10,00000| 10,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1.5. |Материально-техническое |Всего, в том числе: | | | 5|738,00000|683,80900| 2| 1| 1| | |обеспечение отдельного | | | |658,80900| | |227,00000|010,00000|000,00000| | |Камчатского казачьего |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |округа Уссурийского |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |казачьего войска |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 4|538,00000|603,80900| 2|500,00000|500,00000| | | |бюджета | | |338,80900| | |197,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |320,00000|200,00000| 80,00000| 30,00000| 10,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1.5.1.|Приобретение мебели и |Всего, в том числе: | | | 2|288,00000|240,80900| 1|510,00000|500,00000| | |оргтехники для штаба | | | |558,80900| | |020,00000| | | | |отдельного Камчатского |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |казачьего округа |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Уссурийского казачьего |федерального бюджета | | | | | | | | | | |войска |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 2|208,00000|200,80900| 1|500,00000|500,00000| | | |бюджета | | |408,80900| | |000,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |150,00000| 80,00000| 40,00000| 20,00000| 10,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.1.5.2.|Приобретение (пошив) |Всего, в том числе: | | | 3|450,00000|443,00000| 1|500,00000|500,00000| | |казачьей формы одежды для | | | |100,00000| | |207,00000| | | | |членов отдельного |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатского казачьего |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |округа Уссурийского |федерального бюджета | | | | | | | | | | |казачьего войска |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | 2|330,00000|403,00000| 1|500,00000|500,00000| | | |бюджета | | |930,00000| | |197,00000| | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | |170,00000|120,00000| 40,00000| 10,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.2. |Информационное |Всего, в том числе: | | |467,00000|100,00000| 70,00000|197,00000| 50,00000| 50,00000| | |сопровождение | | | | | | | | | | | |деятельности по развитию |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |российского казачества на |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |территории Камчатского |федерального бюджета | | | | | | | | | | |края |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | |407,00000| 50,00000| 60,00000|197,00000| 50,00000| 50,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 60,00000| 50,00000| 10,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.2.1. |Освещение деятельности |Всего, в том числе: | | |250,00000| 50,00000| 50,00000| 50,00000| 50,00000| 50,00000| | |Камчатского казачества в | | | | | | | | | | | |краевых средствах |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |массовой информации |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | |407,00000| 50,00000| 60,00000|197,00000| 50,00000| 50,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных | | | 60,00000| 50,00000| 10,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--------+--------------------------+------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |5.3. |Проведение мониторинга |Всего, в том числе: | | | | | | | | | | |эффективности выполнения | | | | | | | | | | | |обязательств по несению |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |государственной службы |за счет средств | | | | | | | | | | |членами казачьих обществ |федерального бюджета | | | | | | | | | | |в Камчатском крае |------------------------+-----+-----+---------+---------+-----------------------------+---------| | | |за счет средств краевого| 819 | | | | Не требует финансирования | | | | |бюджета | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+-----------------------------+---------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|