Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 13.05.2009 № 213-П

 
                         
 
 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                           ПРАВИТЕЛЬСТВА
                         КАМЧАТСКОГО КРАЯ
 
        Утратил силу - Постановление Правительства Камчатского края
                                              от 08.05.2015 № 170-П
15.05.2009 №213-П
г. Петропавловск-Камчатский
 
 
"О внесении изменений в приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края от 28.04.2008 №133-П
"Об утверждении Порядка
формирования и утверждения докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Камчатского края"
 
 
    В целях уточнения порядка формирования и утверждения докладов о
результатах  и   основных   направлениях   деятельности   субъектов
бюджетного планирования Камчатского края,
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
    1. Внести в постановление  Правительства  Камчатского  края  от
28.04.2008   №133-П   "Об утверждении   Порядка   формирования    и
утверждения  докладов  о  результатах   и   основных   направлениях
деятельности субъектов бюджетного  планирования  Камчатского  края"
следующие изменения:
    1) дополнить пунктом I1 следующего содержания:
    "I1. Установить,  что   в   2009   году   субъекты   бюджетного
планирования Камчатского края  утверждают  своими  приказами  цели,
задачи и показатели деятельности на 2010 год и  плановый  период  в
соответствии с приложением №1 к Порядку формирования и  утверждения
докладов  о  результатах  и  основных   направлениях   деятельности
субъектов бюджетного планирования Камчатского края (графы  5-10  не
заполняются) и формируют проекты докладов о результатах и  основных
направлениях   деятельности   субъектов   бюджетного   планирования
Камчатского края за 2010 и последующие годы, начиная с 2011 года.";
    2) приложение  изложить  в  редакции  согласно   приложению   к
настоящему постановлению.
    2. Настоящее  постановление   вступает   в   силу   после   его
официального опубликования.
 
 
Первый вице-губернатор
Первый заместитель Председателя
Правительства Камчатского края                     И. А. Третьякова
 
 
 
                                         Приложение к постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 13.05.2009 №213-П
 
 
 
                                        "Приложение к постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 28.04.2008 №133-П
 
 
                              Порядок
   формирования и утверждения докладов о результатах и основных
    направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
                         Камчатского края
 
 
    I. Общие положения
    1.1. Настоящий Порядок  устанавливает  правила  формирования  и
утверждения  докладов  о  результатах   и   основных   направлениях
деятельности   исполнительных   органов   государственной    власти
Камчатского края (за исключением Правительства  Камчатского  края),
являющихся главными распорядителями средств краевого бюджета (далее
- субъекты  бюджетного  планирования  Камчатского  края),  а  также
сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
    1.2. Доклад о результатах и основных направлениях  деятельности
субъекта  бюджетного   планирования   Камчатского   края   является
инструментом   планирования   деятельности   субъекта    бюджетного
планирования  Камчатского  края  на  очередной  финансовый  год   и
плановый период, а также оценки результатов  деятельности  субъекта
бюджетного планирования Камчатского края за отчетный год.
    1.3. Субъекты   бюджетного   планирования   Камчатского    края
формируют   доклады   о   результатах   и   основных   направлениях
деятельности субъекта бюджетного планирования  Камчатского  края  в
соответствии   с   разделом   II   настоящего   Порядка   и   несут
ответственность за реализацию его положений.
    1.4. На   основании   докладов   о   результатах   и   основных
направлениях   деятельности   субъектов   бюджетного   планирования
Камчатского края, представленных субъектами бюджетного планирования
Камчатского края, Министерство экономического развития  Камчатского
края формирует сводный доклад о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского  края  в
соответствии с разделом III настоящего Порядка.
    1.5. Доклады о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного  планирования  Камчатского  края  используются
Министерством финансов Камчатского края  при  формировании  реестра
расходных обязательств Камчатского края.
    П. Структура доклада  о  результатах  и  основных  направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского  края  и
порядок его формирования
    2.1. Доклад о результатах и основных направлениях  деятельности
субъекта бюджетного планирования Камчатского края (далее -  доклад)
включает следующие разделы:
    1) раздел 1 "Цели, задачи и  показатели  деятельности  субъекта
бюджетного планирования";
    2) раздел 2  "Расходные  обязательства  и  доходы  от  оказания
платных услуг";
    3) раздел 3 "Программы";
    4) раздел  4  "Распределение  расходов  по  целям,  задачам   и
программам";
    5) раздел 5 "Результативность бюджетных расходов".
    2.2. В  разделе  1  формулируются  цели   субъекта   бюджетного
планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений,  а
также задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей.
    Для  каждой  цели  и  задачи   приводятся   значения   основных
показателей   деятельности   субъекта    бюджетного    планирования
Камчатского края и подведомственных ему учреждений, характеризующих
достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном году, текущем
году, очередном финансовом году и плановом периоде.
    Формулирование   задач   субъектом   бюджетного    планирования
Камчатского края в рамках его  доклада  о  результатах  и  основных
направлениях   деятельности   осуществляется   исходя   из    сферы
деятельности субъекта бюджетного планирования  Камчатского  края  с
учетом государственных полномочий Камчатского края, в том  числе  с
учетом государственных полномочий Российской Федерации,  переданных
для  осуществления   органам   государственной   власти   субъектов
Российской Федерации.
    2.3. При формировании  раздела  1  учитываются  все  программы,
реализацию  которых  осуществляет  и   планирует   осуществлять   в
очередном финансовом году и  плановом  периоде  субъект  бюджетного
планирования Камчатского края.
    2.4. Формирование раздела 1 осуществляется  по  форме  согласно
приложению №1 к  настоящему  Порядку  с  приложением  пояснительной
записки.
    2.5. Раздел 1 должен быть сформирован с учетом:
    1) полноты  охвата  целями  направления  деятельности  субъекта
бюджетного планирования Камчатского края;
    2) соответствия   заявленных    целей    субъекта    бюджетного
планирования Камчатского края:
    - задачам    Программы    социально-экономического     развития
Камчатского края;
    государственным   полномочиям   Камчатского   края,   а   также
государственным полномочиям Российской  Федерации,  переданным  для
осуществления органами государственной власти субъектов  Российской
Федерации;
    3) соответствия намеченных задач:
    - заявленным целям субъекта бюджетного планирования Камчатского
края (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны);
    - полномочиям (функциям) субъекта бюджетного планирования;
    4) соблюдения  преемственности  формулировок  целей,  задач   и
показателей деятельности субъекта бюджетного планирования;
    5) обоснования  отклонений  формулировок  целей  и   задач   от
утвержденных в предыдущие годы.
    2.6. Составлению разделов  2-4  предшествует  оценка  субъектом
бюджетного   планирования   Камчатского    края    востребованности
государственных услуг  и  государственных  функций,  оказываемых  и
выполняемых субъектами бюджетного планирования.
    2.7. В разделе 2 дается оценка  объема  и  структуры  расходных
обязательств субъекта бюджетного планирования Камчатского края.
    Данные  о  расходных  обязательствах  представляются  субъектом
бюджетного  планирования  Камчатского  края   по   форме   согласно
приложению  №2  к  настоящему   Порядку   с   указанием   бюджетных
ассигнований на  исполнение  действующих  и  принимаемых  расходных
обязательств.
    2.8. Субъекты  бюджетного  планирования  Камчатского  края,   в
ведении которых находятся бюджетные учреждения, оказывающие платные
услуги  физическим  и  (или)   юридическим   лицам,   дополнительно
представляют   данные   о   фактических   и   планируемых   объемах
соответствующих  доходов  по  форме  согласно   приложению   №3   к
настоящему Порядку.
    2.9. Раздел 2 должен быть сформирован с учетом:
    1) соответствия государственных полномочий Камчатского края,  а
также государственных полномочий Российской  Федерации,  переданных
для  осуществления   органам   государственной   власти   субъектов
Российской Федерации,  функциям  субъекта  бюджетного  планирования
Камчатского края;
    2) соответствия  данных,  приведенных   в   реестре   расходных
обязательств Камчатского края;
    3) обоснованности расчета бюджетных ассигнований на  исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств.
    2.10. В разделе 3 дается  краткая  характеристика  программы  и
обоснование необходимости ее реализации, направленное на достижение
субъектом бюджетного  планирования  Камчатского  края  поставленных
целей и задач.
    2.11. Краткая характеристика программы включает в себя:
    1) цели программы;
    2) задачи субъекта бюджетного  планирования  Камчатского  края,
решение которых будет обеспечено в ходе реализации программы;
    3) основные мероприятия программы (краткое описание);
    4) срок реализации программы;
    5) основные показатели  реализации  действующей  и  планируемой
программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.
    2.12. Формирование   раздела   3    осуществляется    субъектом
бюджетного планирования Камчатского края на основании:
    1) утвержденных целевых программ;
    2) целевых программ, планируемых к реализации на год, следующий
за текущим годом.
    2.13. Раздел 3 должен быть сформирован с учетом:
    1) правильности и обоснованности включения мероприятий программ
в деятельность субъекта бюджетного планирования Камчатского края;
    2) правильности увязки программ с целями  и  задачами  субъекта
бюджетного планирования Камчатского края;
    3) показателей  результатов  деятельности  субъекта  бюджетного
планирования Камчатского края в рамках целевых программ;
    4) соответствия утвержденных программ требованиям к их форме  и
содержанию;
    5) соответствия   состава    показателей    программ    перечню
показателей, закрепленному за субъектом бюджетного  планирования  в
разделе 1 доклада.
    2.14. В разделе 4 дается  оценка  структуры  расходов  субъекта
бюджетного планирования Камчатского края.
    В разделе  4  приводится  распределение  планируемых  бюджетных
расходов по его целям,  задачам  и  программам  по  форме  согласно
приложению №5 к настоящему Порядку и  краткое  пояснение  структуры
расходов и характеристика ее изменения в очередном финансовом  году
и плановом периоде.
    2.15. Раздел 4 должен быть сформирован с учетом:
    1) полноты и правильности распределения бюджетных  ассигнований
по программам;
    2) соответствия   заявленных    целей    субъекта    бюджетного
планирования Камчатского края его функциям.
    2.16. В разделе 5 приводится анализ и  обоснование  взаимосвязи
объема и структуры бюджетных  расходов  с  показателями  результата
деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского  края  за
отчетный финансовый год и в текущем финансовом  году,  а  также  на
очередной финансовый год и плановый период.
    2.17. Раздел 5 должен быть сформирован с учетом:
    1) наличия описания распределения  деятельности  по  достижению
запланированных в разделе 1  доклада  целей,  задач  и  показателей
деятельности  субъекта  бюджетного  планирования  Камчатского  края
между его подведомственными учреждениями;
    2) наличия    описания     направлений     взаимодействия     с
распорядителями  и  получателями  средств   краевого   бюджета   по
достижению запланированных в  разделе  1  доклада  целей,  задач  и
показателей их деятельности;
    3) наличия описания мер, которые  планируется  предпринять  для
повышения результативности бюджетных расходов.
    2.18 Сформированные в соответствии с настоящим разделом проекты
докладов не позднее 1 мая текущего финансового года  представляются
для согласования курирующему заместителю Председателя Правительства
Камчатского   края,   в   Министерство   экономического    развития
Камчатского края и, в части согласования финансовых показателей,  в
Министерство финансов
    Камчатского края.
    2.19. Согласованные  проекты  докладов  утверждаются   приказом
субъекта бюджетного планирования Камчатского края.
    2.20. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края:
    1) размещают  утвержденные   доклады   на   официальном   сайте
исполнительных органов государственной власти  Камчатского  края  в
течение 10 дней после их утверждения;
    2) направляют    утвержденные    доклады     в     Министерство
экономического развития Камчатского края  и  Министерство  финансов
Камчатского края в срок до 15 июня текущего финансового года.
    III. Порядок формирования  сводного  доклада  о  результатах  и
основных    направлениях    деятельности    субъектов    бюджетного
планирования Камчатского края
    3.1. Формирование сводного доклада  о  результатах  и  основных
направлениях   деятельности   субъектов   бюджетного   планирования
Камчатского  края   (далее   -   Сводный   доклад)   осуществляется
Министерством экономического развития Камчатского края в срок до  1
ноября  текущего  финансового  года  на  основании  утвержденных  в
текущем  финансовом  году  докладов  о   результатах   и   основных
направлениях   деятельности   субъектов   бюджетного   планирования
Камчатского края.
    3.2. Сводный  доклад  формируется  в   целях   оценки   степени
достижения за отчетный  год  целей  и  задач  субъектов  бюджетного
планирования Камчатского края и перспективы их достижения до  конца
текущего года, на очередной финансовый год и плановый период.
    3.3. Сводный доклад включает следующие разделы:
    1) раздел 1 "Цели, задачи и показатели деятельности";
    2) раздел 2 "Расходные обязательства";
    3) раздел 3 "Программы";
    4) раздел  4  "Распределение  расходов  по  целям,  задачам   и
программам";
    5) раздел 5 "Результативность бюджетных расходов".
    3.4. Формирование разделов Сводного доклада  осуществляется  на
основании положений соответствующих разделов докладов о результатах
и   основных   направлениях   деятельности   субъектов   бюджетного
планирования Камчатского края.
    Раздел 1 формируется по основным целям и задачам, отраженным  в
докладах субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
    3.5. Министерство  экономического  развития  Камчатского   края
вносит  проект  Сводного  доклада  на  рассмотрение   Правительства
Камчатского края в срок до 1 ноября текущего финансового года.
    3.6. Одобренный Правительством Камчатского края Сводный  доклад
размещается Министерством экономического развития Камчатского  края
на официальном сайте исполнительных органов государственной  власти
Камчатского края в течение 10 дней после его рассмотрения.
 
 
 
                                                      Приложение №1
                                             к Порядку формирования
                                             и утверждения докладов
                                           о результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                               субъектов бюджетного
                                      планирования Камчатского края
 
 
              ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
            __________________________________________
          (наименование субъекта бюджетного планирования)
 
------------------------------------------------------------------------------------
|Назва-|Назва-|Показатели     |Значение показателей                |Плановый |Целе-|
|ние   |ние   |               |                                    |период   |вое  |
|цели  |задач |               |                                    |         |знач-|
|           |               |                                    |         |ение |
|      |      |---------------+------------------------------------+---------+-----|
|      |      |название |един-|отчетный      |текущий     |очередн-|1-й |2-й |     |
|      |      |         |ица  |финансовый год|финансовый  |ой      |год |год |     |
|      |      |         |изме-|              |год         |финансо-|    |    |     |
|      |      |         |рени |              |            |вый год |    |    |     |
|      |      |             |--------------+------------+--------+----+----+-----|
|      |      |         |     |план |факт |% |пла|оцен-|% |план    |план|план|     |
|      |      |         |     |     |     |    |ка   |  |        |    |    |     |
|------+------+---------+-----+-----+-----+--+---+-----+--+--------+----+----+-----|
|1     |2     |3        |4    |5    |6    |7 |8  |9    |10|11      |    |    |     |
|------+------+---------+-----+-----+-----+--+---+-----+--+--------+----+----+-----|
|Цель  |Задач-|Показате-|     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
|1      1.1 |ль 1.1.1 |     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
|------+------+---------+-----+-----+-----+--+---+-----+--+--------+----+----+-----|
|      |      |Показате-|     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
|      |      |ль 1.1   |     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
|------+------+---------+-----+-----+-----+--+---+-----+--+--------+----+----+-----|
|      |Задач-|Показате-|     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
|       1.2 |ль 1.2.1 |     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
|------+------+---------+-----+-----+-----+--+---+-----+--+--------+----+----+-----|
|      |      |Показате-|     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
|      |      |ль 1.2.2 |     |     |     |  |   |     |  |        |    |    |     |
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                      Приложение №2
                                             к Порядку формирования
                                             и утверждения докладов
                                           о результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                               субъектов бюджетного
                                      планирования Камчатского края
 
                   ОЦЕНКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
          _______________________________________________
          (наименование субъекта бюджетного планирования)
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Нормативный  |Объем утвержденных бюджетных обязательств, тыс. рублей|Примеча-|
| правовой акт |                                                      |  ния   |
|  (название,  |                                                      |        |
| дата, номер, |                                                      |        |
|статья, пункт,|                                                      |        |
|    абзац)    |                                                      |        |
|              |------------------------------------------------------+--------|
|              |   отчетный    |    текущий    |очередно- | Плановый  |        |
|              |финансовый год |финансовый год |    й     |  период   |        |
|              |    (факт)     |   (оценка)    |финансов- | (прогноз) |        |
|              |               |               |  ый год  |           |        |
|              |               |               |          |-----------+--------|
|              |               |               |          | 1-й | 2-й |        |
|              |               |               |          | год | год |        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                    I. Действующие расходные обязательства                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                  1.1 Наименование расходного обязательства                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|              |               |               |          |     |     |        |
|--------------+---------------+---------------+----------+-----+-----+--------|
|Всего, по     |               |               |          |     |     |        |
|действующим   |               |               |          |     |     |        |
|расходным     |               |               |          |     |     |        |
|обязательствам|               |               |          |     |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                   II. Принимаемые расходные обязательства                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                  2.1 Наименование расходного обязательства                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|              |               |               |          |     |     |        |
|--------------+---------------+---------------+----------+-----+-----+--------|
|Всего, по     |               |               |          |     |     |        |
|принимаемым   |               |               |          |     |     |        |
|расходным     |               |               |          |     |     |        |
|обязательствам|               |               |          |     |     |        |
|--------------+---------------+---------------+----------+-----+-----+--------|
|Итого         |               |               |          |     |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                      Приложение №3
                                             к Порядку формирования
                                             и утверждения докладов
                                           о результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                               субъектов бюджетного
                                      планирования Камчатского края
 
 
           ОБЪЕМ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
               ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
      ______________________________________________________
          (наименование субъекта бюджетного планирования)
 
--------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Наименование|              Объем доходов               |
|   учреждений   |  платных   |                                          |
|Камчатского края|   услуг    |                                          |
|                |            |------------------------------------------|
|                |            | Отчетный |Текущий |очере-|Плановый период|
|                |            |финансовый|финансо-| дной |   (прогноз)   |
|                |            |   год    |вый год |финан-|               |
|                |            |          |        |совый |               |
|                |            |          |        | год  |               |
|                |            |          |        |(прог-|               |
|                |            |          |        | ноз) |               |
|                |            |----------|        |      |---------------|
|                |            |план|факт |        |      |1-й год|2-й год|
|                |            |    |     |        |      |       |       |
|----------------+------------+----+-----+--------+------+-------+-------|
|       1        |     2      | 3  |  4  |   5    |  6   |   7   |   8   |
|----------------+------------+----+-----+--------+------+-------+-------|
|                |            |    |     |        |      |       |       |
|----------------+------------+----+-----+--------+------+-------+-------|
|                |            |    |     |        |      |       |       |
|-----------------------------+----+-----+--------+------+-------+-------|
|Всего:                       |    |     |        |      |       |       |
|                             |    |     |        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                      Приложение №4
                                             к Порядку формирования
                                             и утверждения докладов
                                           о результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                               субъектов бюджетного
                                      планирования Камчатского края
 
 
    1. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОГРАММ
     _________________________________________________________
          (наименование субъекта бюджетного планирования)
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Название задачи|    Показатели    |           Значение показателей            |
|               |                  |-------------------------------------------|
|               |                  |Отчетн-|Текущи-|Очередн-|Плановый |Итоговы-|
|               |                  |  ый   |   й   |   ой   | период  |   е    |
|               |                  |финанс-|финанс-|финансо-|(прогноз)|значени |
|               |                  | овый  | овый  |вый год |         |   я    |
|               |                  |  год  |  год  |(прогно |         |        |
|               |                  |(факт) |(оценк |   з)   |         |        |
|               |                  |       |  а)   |        |         |        |
|               |------------------|       |       |        |---------|        |
|               |Названи | Единица |       |       |        |1-й |2-й |        |
|               |   е    |изменения|       |       |        |год |год |        |
|---------------+--------+---------+-------+-------+--------+----+----+--------|
|       1       |   2    |    3    |   4   |   5   |   6    | 7  | 8  |   9    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование программы                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Цель программы          |         |       |       |        |    |    |        |
|------------------------+---------+-------+-------+--------+----+----+--------|
|Показатель цели         |         |       |       |        |    |    |        |
|------------------------+---------+-------+-------+--------+----+----+--------|
|Задача 1       |Показат-|         |       |       |        |    |    |        |
|               |ель 1.1 |         |       |       |        |    |    |        |
|---------------+--------+---------+-------+-------+--------+----+----+--------|
|               |Показат-|         |       |       |        |    |    |        |
|               |ель 1.2 |         |       |       |        |    |    |        |
|---------------+--------+---------+-------+-------+--------+----+----+--------|
|Задача 2       |Показат-|         |       |       |        |    |    |        |
|               |ель 2.1 |         |       |       |        |    |    |        |
|---------------+--------+---------+-------+-------+--------+----+----+--------|
|               |Показат-|         |       |       |        |    |    |        |
|               |ель 2.2 |         |       |       |        |    |    |        |
|---------------+--------+---------+-------+-------+--------+----+----+--------|
|               |        |         |       |       |        |    |    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 2. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОГРАММ
     _________________________________________________________
          (наименование субъекта бюджетного планирования)
 
                                                        тыс. рублей
 
--------------------------------------------------------------------------
|                 |           Затраты на реализацию программы            |
|                 |------------------------------------------------------|
|                 |Отчетны-| Текущий  |  Очередной  | Плановый  |Итоговые|
|                 |   й    |финансовы-| финансовый  |  период   |значения|
|                 |финансо-|  й год   |год (прогноз)| (прогноз) |        |
|                 |вый год | (оценка) |             |           |        |
|                 | (факт) |          |             |           |        |
|                 |        |          |             |-----------|        |
|                 |        |          |             |1-й год|2-й|        |
|                 |        |          |             |       |год|        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|        1        |   2    |    3     |      4      |   5   | 6 |   7    |
|------------------------------------------------------------------------|
|Наименование программы                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
|Всего:           |        |          |             |       |   |        |
|                 |        |          |             |       |   |        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|1) в том числе в |        |          |             |       |   |        |
|разрезе задач:   |        |          |             |       |   |        |
|                 |        |          |             |       |   |        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|Задача 1         |        |          |             |       |   |        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|Задача 2         |        |          |             |       |   |        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|2) в том числе по|        |          |             |       |   |        |
|источникам       |        |          |             |       |   |        |
|финансирования:  |        |          |             |       |   |        |
|                 |        |          |             |       |   |        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|Задача 1         |        |          |             |       |   |        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|Задача 2         |        |          |             |       |   |        |
|-----------------+--------+----------+-------------+-------+---+--------|
|                 |        |          |             |       |   |        |
--------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                      Приложение №5
                                             к Порядку формирования
                                             и утверждения докладов
                                           о результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                               субъектов бюджетного
                                      планирования Камчатского края
 
 
     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ
      ______________________________________________________
          (наименование субъекта бюджетного планирования)
 
---------------------------------------------------------------------------------------
|                 |  Отчетный  |   Текущий   |  Очередной  |     Плановый период      |
|                 | финансовый | финансовый  | финансовый  |        (прогноз)         |
|                 | год (факт) |     год     |     год     |                          |
|                 |            |  (оценка)   |  (прогноз)  |                          |
|                 |            |             |             |--------------------------|
|                 |            |             |             |  1-й год   |   2-й год   |
|                 |            |             |             |            |             |
|                 |------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|                 |тыс. |удель-|тыс. |удельн-|тыс. |удельн-|тыс. |удель-|тыс. |удельн-|
|                 |рубл-| ный  |рубле|  ый   |рубле|  ый   |рубле| ный  |рубле|  ый   |
|                 | ей  | вес, |  й  |вес, % |  й  |вес, % |  й  | вес, |  й  |вес, % |
|                 |     |  %   |     |       |     |       |     |  %   |     |       |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
|        1        |  2  |  3   |  4  |   5   |  6  |   7   |  8  |  9   | 10  |  11   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Цель 1                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Задача        1.1|     |(_/_) |     | (_/_) |     | (_/_) |     |(_/_) |     | (_/_) |
|(результативная  |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|программа)       |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
|Задача        1.2|     |(_/_) |     | (_/_) |     | (_/_) |     |(_/_) |     | (_/_) |
|(результативная  |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|программа)       |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
|                 |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
|Всего          на|     |(100/-|     |(100/_ |     |(100/- |     |(100/-|     |(100/_ |
|реализацию цели 1|     |  _)  |     |   )   |     |   )   |     |  _)  |     |   )   |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
|                 |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
|Итого          на|     | 100  |     |  100  |     |  100  |     | 100  |     |  100  |
|реализацию       |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
  том  числе  по|     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|источникам       |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|финансирования   |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
|-----------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|
|                 |     |      |     |       |     |       |     |      |     |       |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Информация по документу
Читайте также