Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 30.09.2016 № 820-р

Документ имеет не последнюю редакцию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

30.09.2016

г. Красноярск

№ 820-р

 

 

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2014 № 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ" утвердить отраслевую программу "Развитие энергетики Красноярского края на 2017-2019 годы" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 01.10.2015 № 877-р.

3. Опубликовать распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2017 года.

 

 

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П. Томенко


 

 

 

 

Приложение

к распоряжению Правительства

Красноярского края

от 30.09.2016 № 820-р

 

 

Отраслевая программа "Развитие энергетики Красноярского края на 2017-2019 годы"

 

1. Паспорт отраслевой программы

 

Наименование отраслевой программы

"Развитие энергетики Красноярского края на 2017-2019 годы" (далее - программа)

Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку программы

министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу

министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Цель программы

сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края, создание условий для социально-экономического развития Красноярского края

Задачи программы

содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления;

содействие в привлечении инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики

Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности:

"Производство энергии"

 

 

 

 

 

 

"Распределение электрической энергии"

Филиал "Красноярская ГЭС" АО "ЕвроСибЭнерго";

ПАО "Богучанская ГЭС";

Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро";

ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" - Красноярская ГРЭС-2;

АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания";

АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)";

АО "Красноярская ТЭЦ-1";

АО "Канская ТЭЦ";

АО "Назаровская ГРЭС";

ООО "Краевая энергосберегающая компания"

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири;

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - филиал "Красноярскэнерго";

АО "Красноярская региональная энергетическая компания"

Целевые показатели отрасли, вида экономической деятельности:

достижение к 2019 году следующих значений показателей:

объем производства электрической энергии - 70 999,6 млн кВт·ч;

объем производства тепловой энергии - 46,1 млн Гкал;

протяженность распределительной сети - 59 658,7 км; трансформаторная мощность - 32 700,8 МВА

Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:

объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) - 202 777,9 млн рублей;

индекс производства - 100,5 %;

затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) - 175 020,4 млн рублей;

прибыль до налогообложения - 42 272,3 млн рублей; прибыль для целей налогообложения - 31 784,6 млн рублей;

основные фонды по полной учетной стоимости на конец года - 290 974,9 млн рублей;

стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2014 года на учет в качестве основных средств - 192 819,6 млн рублей; объем инвестиций в основной капитал - 20 292,5 млн рублей;

фонд начисленной заработной платы работников списочного состава - 27 482,6 млн рублей; среднемесячная заработная плата работников - 48 020,0 рублей;

среднесписочная численность работников - 47 693 человек

Сроки реализации отраслевой программы

2017-2019 годы

 

2. Основные разделы программы

 

2.1. Постановка общекраевой проблемы

 

Топливно-энергетический комплекс Красноярского края (ТЭК) является системообразующим звеном для экономики Красноярского края. Доля составляющих его видов деятельности (производство электро- и теплоэнергии) в структуре ВРП на протяжении длительного периода времени остается на уровне 8-9 процентов. В общей занятости населения Красноярского края доля занятых в производстве электроэнергии и теплоэнергии составляет 5 процентов.

Суммарная установленная мощность энергетических станций Красноярского края составляет 18,1 ГВт, что обеспечивает краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. По объему отгруженных товаров Красноярский край занимает четвертое место в энергетической отрасли Российской Федерации. Доля Красноярского края по объему производства электроэнергии составляет 6,5 процента от общей выработки электроэнергии Российской Федерации (68,9 млрд кВт·ч). Численность занятых в данной отрасли составляет 3,7 % (51,8 тыс. человек).

 

Таблица № 1

 

Показатели производства и распределения электро- и теплоэнергии

 

 

Ед. измерения

2011

2012

2013

2014

2015

Производство электроэнергии

млрд кВт*час

57,847

56,703

61,442

65,225

68,939

Выработано ТЭС

млрд кВт*час

34,414

36,635

33,786

33,863

34,576

Выработано ГЭС

млрд кВт*час

23,433

20,068

27,656

31,362

34,362

Производство теплоэнергии

млн Гкал

47,70

48,60

46,55

45,26

44,0

 

Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром" являются: Филиал "Красноярская ГЭС" АО "ЕвроСибЭнерго", ПАО "Богучанская ГЭС", Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", Филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2, Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири, Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", АО "Красноярская региональная энергетическая компания", ООО "Сибирская генерирующая копания" (АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", АО "Красноярская ТЭЦ-1", АО "Канская ТЭЦ", АО "Назаровская ГРЭС", АО "Красноярская теплотранспортная компания").

Развитие отрасли по обеспечению электрической энергией, газом и паром связано с реализацией в 2015 году крупных инвестиционных проектов:

ПАО "Богучанская ГЭС" вышла на проектную мощность 2 997 МВт и на проектный режим работы ГЭС за счет наполнения водохранилища до проектной отметки;

Филиалом "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" 01.12.2015 введен в эксплуатацию 3-й энергоблок мощностью 800 МВт с увеличением мощности до 2 400 МВт, но из-за случившейся 01.02.2016 аварии данный энергоблок выведен из эксплуатации до конца 2017 года.

В соответствии с инвестиционными планами субъектов электроэнергетики в период 2017-2019 годов объем ввода новых генерирующих мощностей в Красноярском крае не планируется.

Основные инвестиции в данный вид деятельности в период 2017-2019 годов компаниями планируется направить на техническое перевооружение реконструкцию производственных мощностей.

Планируемые среднегодовые темпы прироста электропотребления на период 2017-2019 годов прогнозируются в пределах 3 %.

В рамках реализации программы к 2019 году отрасль в части распределения и передачи электроэнергии должна выйти на следующие целевые показатели - плановый ввод 599 км магистральных линий электропередачи и 2 814 МВА мощностей трансформаторного оборудования.

При этом проведенный анализ электросетевого комплекса Красноярского края в части распределения и передачи электроэнергии показал, что линии электропередачи имеют высокую степень износа. Порядка половины всех ЛЭП на напряжении 500 кВ и большинство линий электропередачи на напряжении 110 кВ отработали более 40 лет.

Компаниями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории края в данный период запланировано проведение ремонтных работ, направленных на поддержание стабильного энергоснабжения Красноярского края.

Ключевым проектом является развитие энергетической инфраструктуры Центрального энергорайона. Это крупнейший район в энергосистеме по потреблению электроэнергии и мощности - нагрузка составляет порядка 60 % от суммарной нагрузки энергосистемы. В состав входят города Красноярск, Дивногорск, Железногорск.

В плановом периоде 2017-2019 годов основными инвестиционными проектами при распределении и передаче электроэнергии являются (в том числе и в Центральном энергорайоне) крупные проекты по вводу и реконструкции объектов:

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС планирует увеличение установленной мощности на 19 %, протяженности сетей на 8 %. Предусматривается строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ, комплексная реконструкции ПС 220 кВ Левобережная с установкой третьего автотрансформатора 200 МВА, реконструкции подстанции ГПП 220 кВ Кодинская, реконструкцией ПС Ново-Красноярская-220 кВ и к 2019 году предусмотрен ввод подстанции ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ.

Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" планирует увеличение установленной мощности на 9 %, протяженности распределительных сетей на 12 %. Планируется строительство новых ПС 110 кВ Белые росы и ПС 110 кВ Озерная, реконструкция существующих ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Академгородок, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 110 кВ Предмостная, ПС 110 кВ Советская, ПС 110 кВ Юбилейная, строительство и реконструкция распределительных сетей.

АО "Красноярская региональная энергетическая компания" планирует создание системы АСКУЭ и увеличение установленной мощности на 32,68 МВА, протяженности распределительных сетей на 222,56 км.

Обновление фондов позволит существенно снизить аварийность: в сетях - на 16 %, а в генерации - на 12 % к 2019 году.

Финансирование указанных инвестиционных проектов будет осуществлено за счет средств субъектов электроэнергетики.

 

2.2. Цель и задачи

 

Государственная политика в сфере электроэнергетики направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере электроэнергетики, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации, технологическое единство электроэнергетики, бесперебойное и надежное функционирование электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии, обеспечение баланса между производством и потреблением электрической энергии и мощности, в том числе предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности.

Целью программы является сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и создание условий для социально-экономического развития Красноярского края.

Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:

1) содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления;

2) содействие привлечению инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики.

Выбор мероприятий программы связан с необходимостью управления возможными рисками. Основные возможные риски и угрозы для сохранения тенденций в развитии электроэнергетики Красноярского края:

низкие запасы гидроресурсов в водохранилищах Красноярской и Богучанской гидроэлектростанций;

снижение производственной активности промышленных потребителей;

продолжительное превышение нормативных температурных показателей в течение отопительного периода, которое может привести к снижению объема производства и реализации тепловой энергии;

отставание от графика реализации инвестиционных проектов в сфере развития промышленного производства и нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов генерации и электросетевого комплекса;

рост цен на оборудование, материалы и услуги;

изменение процентных ставок за пользование кредитами и уровень инфляции.

Указанные риски могут оказать влияние на объем производства электрической и тепловой энергии, привести к увеличению расходов субъектов электроэнергетики и себестоимости продукции, увеличению выплат по процентам и снижению прибыли.

Целевыми показателями программы являются объем производства электрической энергии, тепловой энергии, развитие распределительной сети и увеличение трансформаторной мощности.

Ожидаемые результаты, от реализации программы, прогнозируемые в 2019 году по сравнению с 2015 годом:

увеличение объема отгруженной продукции на 28,2 процента;

увеличение индекса производства на 2,7 процента;

увеличение производства электрической энергии на 2,9 процента;

увеличение производства тепловой энергии на 4,7 процента;

увеличение протяженности распределительной сети на 1,0 процента;

увеличение трансформаторной мощности на 9,4 процента;

увеличение прибыли до налогообложения на 43,3 процента;

увеличение прибыли для целей налогообложения на 25,9 процента;

увеличение стоимости основных фондов на 5,9 процента;

увеличение фонда оплаты труда на 15,6 процента;

увеличение размера среднемесячной заработной платы на 15,1 процента;

увеличение среднесписочной численности работников на 0,4 процента.

Развитие электросетевого комплекса Красноярского края будет направлено на повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и создание условий технологического присоединения новых потребителей.

 

2.3. План действий министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

 

Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса мероприятий, основными из которых являются:

1. Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Красноярского края.

2. Согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти.

3. Подготовка предложений по предоставлению организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность в сфере энергетики на территории Красноярского края, мер государственной поддержки в формах и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края (предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях).

4. Ежегодная разработка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Красноярского края с учетом объектов §§™§ Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске с участием субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края.

5. Участие в организации и проведении конференций, "круглых столов" по вопросам развития субъектов электроэнергетики.

Приоритетными направлениями развития объектов Единой национальной (общероссийской) электрической сети на территории Красноярского края в период 2017-2019 годов являются повышение уровня надежности электроснабжения потребителей, снятие технических ограничений на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность в сфере энергетики на территории Красноярского края, предусматриваются меры государственной поддержки в формах и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, в объеме согласно приложению № 1.

Основные организации, вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром" планируют следующие мероприятия:

ПАО "Красноярская ГЭС" - АО "ЕвроСибЭнерго" будет производить замену рабочих колес на гидротурбинах. Объем инвестиций - 1 215,00 млн рублей.

На ПАО "Богучанская ГЭС" завершаются работы по строительству Богучанской ГЭС. Объем инвестиций - 78 928,32 млн рублей.

В филиале ПАО "Юнипро" "Березовская ГРЭС" ведется ремонтно-восстановительная работа 3-го энергоблока на базе ПСУ-800. Объем инвестиций - 64 906,73 млн рублей.

АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" проводит реконструкцию системы питьевого водоснабжения г. Дудинки. Объем инвестиций - 570,00 млн рублей.

Филиал "ОГК-2" - "Красноярская ГРЭС" проводит техническое перевооружение и реконструкцию основных средств предприятия. Объем инвестиций - 1 182,90 млн рублей.

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС осуществляет:

комплексное техническое перевооружение и реконструкцию подстанции 220 кВ Левобережная. Объем инвестиций - 3 771,97 млн рублей;

строительство второй цепи тягового транзита Минусинская опорная - Кошурниково - Саянская тяговая - Камала 1. Объем инвестиций - 9 805,00 млн рублей;

строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ. Объем инвестиций - 9 806,52 млн рублей;

строительство ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская-220 кВ. Объем инвестиций - 1 164,00 млн рублей.

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, представлена в приложении № 2.

План действий министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении № 3.

Для реализации мероприятий программы принятие новых нормативных актов не требуется.

 


2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли,

вида экономической деятельности

 

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности представлен в приложении № 4.

Планируемое поступление обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края от основных предприятий отрасли:

2017 год - 13 608 млн рублей;

2018 год - 13 674 млн рублей;

2019 год - 14 180 млн рублей.

Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении № 5.


 

 

 

 

Приложение № 1

к отраслевой программе "Развитие

энергетики Красноярского края

на 2017-2019 годы"

 

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий отраслевой программы

 

(тыс. рублей)

Виды государственной поддержки

Всего

Отчетный финансовый год - 2015 год

Текущий финансовый год - 2016 год

Очередной финансовый год - 2017 год

Первый год планового периода - 2018 год

Второй год планового периода -2019 год

1.Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего

706 527,0

156 026,0

322 743,0

227 758,0

0,0

0,0

в том числе:

бюджетные инвестиции края

средства на субсидирование процентной ставки

предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях

706 527,0

156 026,0

322 743,0

227 758,0

0,0

0,0

2. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета*, всего

в том числе:

бюджетные инвестиции

3. Государственная поддержка за счет средств местного бюджета*, всего

в том числе:

бюджетные инвестиции

4. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

706 527,0

156 026,0

322 743,0

227 758,0

0,0

0,0

_______________________

*Учитываются средства федерального и местного бюджетов, в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе.


 


Приложение № 2

к отраслевой программе "Развитие

энергетики Красноярского края

на 2017-2019 годы"

 

 

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках отраслевой программы

 

(млн рублей)

Наименование проекта

Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы

Объем инвестиций

Всего инвести-ционный проект

отчетный финансовый год - 2015 год

текущий финансовый год - 2016 год

очередной финансовый год - 2017 год

первый год планового периода - 2018 год

второй год планового периода - 2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ПАО "Красноярская ГЭС" - АО "ЕвроСибЭнерго"

1.1 Замена рабочих колес на гидротурбинах КГЭС. Срок реализации 2016-2018 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

-

-

122,00

1 000,00

93,00

0,00

1 215,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

-

-

122,00

1 000,00

93,00

0,00

1 215,00

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

-

-

-

-

13,30

25,80

39,10

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

2. Филиал ПАО "Юнипро" "Березовская ГРЭС"

2.1. Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800. Срок реализации 1992-2017 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

46 179,20

11 475,50

5 677,23

1 574,80

-

-

64 906,73

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

46 179,20

11 475,50

5 677,23

1 574,80

-

-

64 906,73

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

2.1.1. в том числе строительство системы сухого золошлакоудаления

Объем инвестиций по проекту, всего

471,30

278,90

654,80

1 574,80

-

-

2 979,80

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

471,30

278,90

654,80

1 574,80

-

-

2 979,80

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

2.2. Техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Срок реализации 2015-2018 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

-

353,88

628,33

396,85

649,55

-

2 028,61

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

-

353,88

628,33

396,85

649,55

-

2 028,61

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

3. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"

3.1. ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из озера Самсонкино. Срок реализации проекта 2016-2018 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

-

-

24,00

276,00

270,00

-

570,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

-

-

24,00

276,00

270,00

-

570,00

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

4. Филиал "ОГК-2" - "Красноярская ГРЭС"

4.1 Техническое перевооружение и реконструкция основных средств предприятия. Срок реализации проекта 2014-2019 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

41,70

448,60

53,30

202,70

218,30

218,30

1 182,90

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

41,70

448,60

53,30

202,70

218,30

218,30

1 182,90

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

5. Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС

5.1. Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ Левобережная. Срок реализации проекта 2008-2017 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

2 582,24

46,32

625,66

517,75

-

-

3 771,97

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

2 582,24

46,32

625,66

517,75

-

-

3 771,97

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

5.2. Строительство второй цепи тягового транзита Минусинская опорная - Кошурниково - Саянская тяговая - Камала 1. Срок реализации проекта 2015-2019 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

-

100,00

1 850,00

2 650,00

3 705,00

1 500,00

9 805,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

-

100,00

1 850,00

2 650,00

3 705,00

1 500,00

9 805,00

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет

5.3. ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ. Срок реализации проекта 2010-2017 гг.

Объем инвестиций по проекту, всего

6 453,90

1 752,20

900,00

700,42

-

-

9 806,52

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники (собственные средства)

6 453,90

1 752,20

900,00

700,42

-

-

9 806,52

Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:

количество создаваемых рабочих мест

налоговые поступления в консолидированный бюджет края

в том числе налоговые поступления в краевой бюджет


Информация по документу
Читайте также