|
Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 07.10.2010 № 836
Документ имеет не последнюю редакцию.
Правительство Воронежской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2010 N 836 Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011–2015 годы» (В редакции Постановлений правительства Воронежской области от 06.04.2011 г. N 250; от 01.11.2011 г. N 962) В соответствии с Законом Воронежской области от 30.09.2008 №77-ОЗ «О правительстве Воронежской области» и распоряжением правительства Воронежской области от 02.08.2010 №479-р «О разработке долгосрочной областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011–2015 годы» правительство Воронежской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011–2015 годы» (далее – программа). 2. Государственному заказчику-координатору программы - управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области обеспечить реализацию мероприятий программы. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области – руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области Куприна С.Н. Губернатор Воронежской области А. Гордеев Утверждена постановлением правительства Воронежской области от 07.10.2010 N 836 (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 01.11.2011 г. N 962) ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011–2015 годы» ВОРОНЕЖ 2010 ПАСПОРТ долгосрочной областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011–2015 годы» |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Наименование |«Реформирование и модернизация| |программы |жилищно-коммунального комплекса Воронежской| | |области на 2011 – 2015 годы» | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Дата принятия |Распоряжение правительства Воронежской области от| |решения о |02.08.2010 №479-р «О разработке долгосрочной | |разработке |областной целевой программы «Реформирование и | |программы |модернизация жилищно-коммунального комплекса | |(наименование, дата|Воронежской области на 2011-2015 годы» | |и номер | | |соответствующего | | |нормативного акта) | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Государственный |Управление жилищно-коммунального хозяйства и| |заказчик-координато|энергетики Воронежской области | |р программы | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Государственные |Департамент архитектуры и строительной политики| |заказчики программы|Воронежской области | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Основные |Управление жилищно-коммунального хозяйства и| |разработчики |энергетики Воронежской области | |программы | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Цели и задачи | Главной целью программы является повышение| |программы |уровня и качества предоставляемых услуг| | |жизнеобеспечения и повышение качества жилищных| | |условий. | | | Задачи программы: | | | -снижение объемов потерь тепловой энергии; | | | -снижение уровня износа коммунальной| | |инфраструктуры; | | | -переход от оплаты за теплоресурсы по нормативу| | |к оплате по факту потребленной тепловой энергии; | | | -переселение граждан из аварийного жилищного| | |фонда в благоустроенные жилые помещения,| | |соответствующие установленным санитарным и| | |техническим требованиям; | | | -создание условий для развития территорий, на| | |которых сосредоточен жилищный фонд, признанный в| | |установленном порядке аварийным и подлежащим| | |сносу. | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Важнейшие целевые | Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за| |индикаторы и |которую выставлен по показаниям приборов учета: | |показатели | 2011 год – 53 % | |программы | 2012 год – 98 % | | | 2013 год – 100 % | | | 2014 год – 100 % | | | 2015 год – 100 % | | | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме| | |отпуска тепловой энергии: | | | 2011 год – 4,7 % | | | 2012 год – 4,3 % | | | 2013 год – 3,9 % | | | 2014 год – 3,4 % | | | 2015 год – 3,0 % | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры: | | | 2011 год – 67,5 % | | | 2012 год – 65,5 % | | | 2013 год – 63,5 % | | | 2014 год – 61,5 % | | | 2015 год – 59,5 % | | | Доля населения, проживающего в многоквартирных| | |домах, признанных в установленном порядке| | |аварийными: | | | 2011 год – 0,25 % | | | 2012 год – 0,22 % | | | 2013 год – 0,21 % | | | 2014 год – 0,20 % | | | 2015 год – 0,19 % | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы | Программа реализуется в один этап с 2011 года| |реализации |по 2015 год | |программы | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Перечень | ? установка приборов учета тепла; | |подпрограмм | ? модернизация ветхих тепловых сетей; | |(мероприятий) | ? установка асинхронных частотно-регулируемых| |программы |электроприводов; | | | ? переселение граждан из аварийного жилищного| | |фонда. | - восстановление циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов. (Дополнен - Постановление правительства Воронежской области от 01.11.2011 г. N 962) |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники | Общий объем финансирования - 2113,28| |финансирования |млн. рублей, | |программы (в | в том числе: | |действующих ценах | 2011 год - 91,58 млн. рублей; | |каждого года | 2012 год - 127,74 млн. рублей; | |реализации | 2013 год - 631,32 млн. рублей; | |программы, | 2014 год - 631,32 млн. рублей; | |млн.рублей) | 2015 год - 631,32 млн. рублей. | | | Источники финансирования: | | | областной бюджет – 1681,936 млн. рублей; | | | местные бюджеты – 281,024 млн. рублей; | внебюджетные источники – 150,320 млн. рублей. (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 01.11.2011 г. N 962) | | Объем финансирования за счет бюджетов всех| | |уровней подлежит корректировке в соответствии с| | |законом об областном бюджете на соответствующий| | |финансовый год и плановый период, а также| | |решениями о бюджетах муниципальных районов| | |(городских округов) на соответствующий период. | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные | В результате реализации программы будет| |результаты |обеспечено повышение качества услуг| |реализации |теплоснабжения, осуществлен переход от оплаты за| |программы и |условно потребленные услуги по нормативу к оплате| |показатели |за фактически потребленные услуги, снижен износ| |социально-экономиче|оборудования и организовано переселение граждан| |ской эффективности |из ветхого и аварийного жилья. | | | Качественные результаты реализации программы: | | | Замена ветхих тепловых сетей – 700,0 км. | | | Установка приборов учета тепла – 450 шт. | | | Установка асинхронных частотно-регулируемых| | |электроприводов – 250 шт. | | | Переселение граждан из аварийного жилищного| | |фонда– 625 чел. | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области является приоритетным направлением политики социально-экономического развития как Воронежской области, так и всей Российской Федерации. Несоответствие жилищно-коммунальных услуг установленным санитарным нормам является основной причиной распространения различных заболеваний, увеличения степени риска возникновения патологий, усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20% всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ). Кроме этого, основополагающим условием повышения комфорта проживания и здоровья жителей Воронежской области является предоставление качественных услуг ЖКХ в полном объеме, а также эффективное и сбалансированное развитие жилищно-коммунального комплекса Воронежской области. Необходимо отметить, что на вышеуказанном фоне продолжается рост тарифов на услуги ЖКХ. На качество услуг ЖКХ также влияет финансовое положение предприятий сферы ЖКХ. На 01.01.2009 дебиторская задолженность составила 3856819,0 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 5377529,12 тыс.рублей. На 01.01.2010 дебиторская задолженность составила 4388088,19 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 5093120,9 тыс.рублей. При этом, на 01.01.2009 объем просроченной дебиторской задолженности составил 1680966,6 тыс.рублей, кредиторской задолженности составил 1440972,4 тыс.рублей, а на 01.01.2010 объем просроченной дебиторской задолженности составил 929809,33 тыс.рублей, кредиторской задолженности составил 1117209,5 тыс.рублей. Данные показатели указывают на чрезвычайно высокий объем задолженности в сфере ЖКХ Воронежской области, что сдерживает модернизацию инженерных сетей и оборудования, а также внедрение инновационных технологий. Основная причина низкого качества услуг ЖКХ заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах предоставления данных услуг. Инфраструктура по Воронежской области стремительно изнашивается, что приводит как к перерывам в поставках услуг ЖКХ, так и к снижению их качества. Тарифы на услуги ЖКХ по Воронежской области приблизительно в три раза ниже, чем в странах Западной Европы. Рост тарифов обусловлен в первую очередь ростом операционных расходов, в результате чего в перспективе платежи населения за услуги ЖКХ будут сопоставимы с расходами западноевропейских потребителей при значительно более низком качестве предоставляемых услуг. Это связано как с высокими потерями ресурсов, так и с высоким износом оборудования. Данное обстоятельство обусловлено низким качеством управления в сфере ЖКХ, что в свою очередь связано с несбалансированностью системы разграничения полномочий и неурегулированностью отношений государства с частными операторами. Законодательство Российской Федерации не дает однозначного ответа на вопрос о возможности приватизации объектов и систем ЖКХ. Несмотря на то, что большинство указанных объектов находятся в муниципальной собственности, в отдельных случаях происходит передача объектов в частное владение. Отношения органов местного самоуправления с привлекаемыми частными операторами не урегулированы: практически не используются концессионные соглашения, договоры аренды несут в себе высокие риски, тарифы устанавливаются на короткий период, не урегулированы вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод. В связи с этим, необходимо внедрение областной целевой программы, предусматривающей определенный комплекс мероприятий, обеспечивающих ликвидацию основополагающих недостатков в работе ЖКХ. Реализация предлагаемой программы включает комплекс мероприятий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его достаточного финансирования. Комплекс мероприятий предусматривает разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем теплоснабжения. Для достижения намеченной цели необходимо поставить систему экономических и технологических мероприятий на прочную базу в виде новейших энергосберегающих технологий и соответствующей техники. Одним из важнейших элементов оценки эффективности работы любой технической системы является учет потребляемых ресурсов. Это особенно важно для такой сложной и ответственной отрасли как ЖКХ. Постоянно действующей комплексной системы контроля и анализа эффективности эксплуатации оборудования на объектах ЖКХ и социальной сферы в Воронежской области до настоящего времени не создано. Это сдерживает внедрение новейших научно-технических разработок в области энергосбережения. Кроме того, износ оборудования составляет более 60%. Тепловая изоляция не отвечает современным требованиям, имеет высокий коэффициент теплопроводности. Потери тепла составляют от 20% до 35%. При этом производство тепла по Воронежской области составляет: 2009 год – 8020,5 Гкал/час. 2008 год – 8020,5 Гкал/час. 2007 год – 7200,6 Гкал/час. Для решения этой проблемы необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с бесканальной прокладкой и применением качественной тепловой изоляции. Общая протяженность ветхих муниципальных коммунальных тепловых сетей составляет в 2-трубном исчислении 700 км. В среднем ежегодно необходимо производить замену 140 км муниципальных тепловых сетей. При рассмотрении динамики проведения ремонта тепловых сетей в муниципальных образования необходимо отметить тенденцию уменьшения объемов ремонта: 2009 год – 40,2 км. 2008 год – 42,1 км. 2007 год – 42,2 км. Другой проблемой является отсутствие достоверных данных о полученных энергоресурсах и их качестве. Для снижения утечек и перехода на оплату за фактически потребленные энергоресурсы необходима установка приборов учета тепла на объектах социальной сферы. В целях снижения затрат на производство энергоресурсов и увеличение продолжительности эксплуатации оборудования необходимо внедрение энергосберегающего оборудования на объектах ЖКХ, в частности асинхронных частотно-регулируемых электроприводов. Выполнение поставленных задач обеспечит надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией, а также значительную экономию ресурсов. Жилищный фонд, находящийся на территории Воронежской области, составляет около 30% всего недвижимого имущества, находящегося на территории Воронежской области, и насчитывает 58 152,5 млн. кв. м общей площади. В собственности граждан находится 90,6% жилищного фонда. Государственный и муниципальный жилищный фонд составляет 9,3%. Обеспеченность жильем граждан на кв.м общей площади жилья в сельских поселениях выше, чем в городских (27,6 кв.м на человека в сельских поселениях, 22,6 кв.м – в городских поселениях). В составе жилищного фонда, находящегося на территории Воронежской области, значительную долю занимают дома, построенные индустриальным способом в 1960-1970 годы, степень износа их достаточно высока: - степень износа от 0 до 30 % - 38% от общей площади жилых зданий; - степень износа от 31 до 65% - 60 % от общей площади жилых зданий; - свыше 65% - 2% от общей площади жилых зданий. Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту жилья на территории Воронежской области привело к его повышенному износу, ресурсной неэффективности и высокой аварийности. На начало 2009 года общая площадь аварийного и ветхого жилищного фонда в Воронежской области насчитывала 629,4 тыс.кв.м, в котором проживает 26,5 тыс. человек, из них ветхого - 482,1 тыс. кв. м, аварийного - 147,3 тыс. кв. м, в котором проживает 8,6 тыс. человек. Причем в аварийном и ветхом жилищном фонде в основном проживают малоимущие граждане с доходами ниже прожиточного минимума. Доля аварийного жилищного фонда Воронежской области на начало 2009 года составляла 1,1%. Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, расположенное на территории городского округа город Воронеж. В меньшей степени к ветхому и аварийному жилью относятся многоэтажные жилые дома. Ветхий и аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность муниципальных образований Воронежской области. Большинство граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. Кроме того, органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно без государственной поддержки решить эту проблему. Одной из основных задач данной программы является обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: - переселение граждан в жилищный фонд, соответствующий установленным санитарным и техническим требованиям; - оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, признанным в установленном порядке аварийным. Стимулирование внутреннего спроса на инновационную отечественную продукцию особенно важно в условиях экономического спада. При этом поддержка отечественных производителей позволит не только сохранить производство и рабочие места, но и будет способствовать долгосрочному экономическому росту. Проведенный анализ развития ситуации в ЖКХ Воронежской области без использования программно-целевого метода позволяет сделать вывод о низких темпах модернизации и реконструкции инженерных сетей и сооружений, отсутствии реформы управления, недостаточность средств и ресурсов для обеспечения устойчивого развития системы. Без использования программно-целевого метода к 2018 году в сфере ЖКХ Воронежской области прогнозируется развитие следующих тенденций: - низкие темпы модернизации тепловых сетей отрицательно скажутся на бесперебойности и качестве теплоснабжения потребителей; - увеличение износа оборудования на объектах ЖКХ, что снизит качество услуг, увеличит потери и повысит их стоимость; - хаотичное и ситуационное выделение средств на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ; - повышение затрат на производство и поставку потребителю энергоресурсов, что пропорционально повысит тарифы; - увеличение количества аварийных домов; - ухудшение качества проживания населения; - низкие темпы ликвидации аварийного и ветхого жилья, в большинстве муниципальных образований области из-за отсутствия средств такой жилищный фонд вообще не будет ликвидироваться, что повлечет в первую очередь увеличение объемов роста аварийного и ветхого жилья, повышение социальной напряженности в обществе и впоследствии возможность социального взрыва. Данная программа предусматривает мероприятия, которые будут реализовываться согласно стратегическому планированию развития Воронежской области и территориальному планированию развития муниципальных образований Воронежской области и будут учитывать: - Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; - Концепцию федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р; - Закон Воронежской области от 30.06.2010 №65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу». 2. Основные цели и задачи долгосрочной областной целевой программы Главной целью программы является повышение уровня и качества предоставляемых услуг жизнеобеспечения и повышение качества жилищных условий. Достижение поставленной цели будет осуществлено посредством решения нижеследующих задач: - снижение объемов потерь тепловой энергии; - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; - переход от оплаты за теплоресурсы по нормативу к оплате по факту потребленной тепловой энергии; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям; - создание условий для развития территорий, на которых сосредоточен жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Цели, задачи и мероприятия программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономической политики Воронежской области. Индикаторы и показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение главной цели программы, обеспечат оценку масштабности, своевременности, целенаправленности, полноты, а также правильности реализуемых мероприятий в рамках рассматриваемой программы. Перечень и характеристики целевых показателей и индикаторов программы приведены в таблице №1. Таблица №1. Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы |———————————————————————————|——————————|———————————————————————————————————————----| | Наименование целевых | Единица | Значение | | показателей |измерения | индикатора по | | | | годам реализации | | | | долгосрочной | | | | областной целевой | | | | программы | | | |———————————————————|—————|—————|—————|—————| | | | 2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |———————————————————————————|——————————|———————————————————|—————|—————|—————|—————| |Доля объема отпуска | % | 53 | 98 | 100 | 100 | 100 | |тепловой энергии, счет за | | | | | | | |которую выставлен по | | | | | | | |показаниям приборов учета | | | | | | | |———————————————————————————|——————————|———————————————————|—————|—————|—————|—————| |Доля потерь тепловой | % | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | |энергии в суммарном объеме | | | | | | | |отпуска тепловой энергии | | | | | | | |———————————————————————————|——————————|———————————————————|—————|—————|—————|—————| |Уровень износа коммунальной| % | 67,5 |65,5 |63,5 |61,5 |59,5 | |инфраструктуры | | | | | | | |———————————————————————————|——————————|———————————————————|—————|—————|—————|—————| |Доля населения, | % | 0,25 |0,22 |0,21 |0,20 |0,19 | |проживающего в | | | | | | | |многоквартирных домах, | | | | | | | |признанных в установленном | | | | | | | |порядке аварийными | | | | | | | |———————————————————————————|——————————|———————————————————|—————|—————|—————|—————| 3. Сроки и этапы реализации долгосрочной областной целевой программы Срок реализации программы: 2011-2015 годы. Программа предусматривает достижение поставленных целей к концу 2015 года. С учетом того, что в рамках программы планируется ежегодное наращивание мощностей, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, улучшение качества предлагаемых жилищно-коммунальных услуг реализация программы планируется в один этап. В течение реализации программы будет осуществлена реализация всех запланированных мероприятий по ликвидации ветхих сетей, установка приборов учета теплоснабжения на объектах социальной сферы областной и муниципальной собственности, установлено энергосберегающее оборудование и переселены граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде. 4. Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 01.11.2011 г. N 962) Мероприятие № 1. Модернизация ветхих тепловых сетей Объем финансирования - 1400,0 млн. рублей. Сроки выполнения данного мероприятия: - начало - 01.01.2011; - окончание - 31.12.2015. Главной целью мероприятия является снижение доли утечек и повышение качества теплоснабжения. Мероприятие носит некоммерческий характер, финансирование из областного и местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. На сегодняшний день по Воронежской области насчитывается 1662,2 км тепловых сетей. При этом протяженность ветхих тепловых сетей составляет 700,0 км. Физический износ тепловых сетей составляет свыше 60%, средний процент утечек на данных сетях составляет 25%. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на теплоснабжении потребителей, соответственно возникает социальная напряженность, что в отдельных случаях приводит к негативным последствиям при собираемости платежей за услуги теплоснабжения. Кроме этого, ветхие сети способствуют ухудшению здоровья населения за счет снижения качества теплоснабжения. Необходимо отметить, что применение программно-целевого метода обеспечит уход от ситуационного метода ремонта тепловых сетей и позволит перейти к планово-предупредительному ремонту. Данное обстоятельство снизит как размер затрат на ремонтные работы, так и уменьшит количество внештатных ситуаций на тепловых сетях. Производство работ по модернизации тепловых сетей будет осуществляться с применением современных материалов, оборудования и технологий. В таблице № 2 приведены количественные характеристики данного мероприятия. Таблица № 2 Модернизация ветхих тепловых сетей |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| |Наименование мероприятия |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| |Модернизация ветхих тепловых сетей, | 2 | 2 | 232 | 232 | 232 | |км | | | | | | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| В таблице № 3 приведены финансовые характеристики данного мероприятия. Таблица № 3 Объемы финансирования |————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————-| | Наименование | Объем |В том числе по источникам | | |финансирования | | | | |—————————————|————————————| | мероприятия | - всего, млн. |Областной |Местные | | |рублей |бюджет |бюджеты | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| |Модернизация ветхих | 1400,0 | 1233,846 | 166,154 | |тепловых сетей | | | | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| |в том числе по | | | | |годам: | | | | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| |2011 | 17,18 | 16,923 | 0,257 | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| |2012 | 17,82 | 16,923 | 0,897 | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| |2013 | 455,0 | 400,0 | 55,0 | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| |2014 | 455,0 | 400,0 | 55,0 | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| |2015 | 455,0 | 400,0 | 55,0 | |————————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————| Ежегодные объемы финансирования приведены на основании информации регионального центра ценообразования в экономике и строительстве Воронежской области. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете и решениями о бюджетах муниципальных районов (городских округов) на соответствующий финансовый год. В таблице № 4 приведены возможные эффекты от реализации данного мероприятия. Таблица № 4 Возможные эффекты от реализации мероприятия |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————| |Наименование | Показатель | | | | |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————| |Модернизация | В процессе реализации данного мероприятия будет| |ветхих |применяться технология бесканальной прокладки труб в| |тепловых |пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой| |сетей |оболочке, за счет этого станет возможно достижение| | |следующих преимуществ: | | | - тепловые потери при использовании данных труб| | |снижаются с 25% до 2%; | | | - увеличивается срок эксплуатации трубопроводов с 16| | |лет до 30 лет; | | |- полностью исключается возможность повреждения| | |трубопроводов от наружной коррозии; | | | - в 1,5 раза снижается стоимость капитального| | |строительства по сравнению с трубопроводами,| | |проложенными с использованием метода канальной| | |прокладки; | | | - в 9 - 10 раз снижаются годовые затраты на| | |эксплуатацию теплосетей, так как резко снижается число| | |аварий; | | | - появляется возможность установки систем| | |оперативного дистанционного контроля состояния| | |теплотрасс, использование которой обеспечивает| | |определение местонахождения утечки с точностью до 1%| | |от длины участка. | |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————| Мероприятие носит социальный характер, в данном случае основным критерием эффективности которого является обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей. Мероприятие № 2. Установка приборов учета тепла Объем финансирования - 72,0 млн. рублей. Сроки выполнения данного мероприятия: - начало - 01.01.2013; - окончание - 31.12.2015. Главной целью мероприятия является оплата за фактически использованную тепловую энергию. Мероприятие носит некоммерческий характер, финансирование из областного и местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Реализация данного мероприятия направлена на повышение точности учета энергоресурсов и обеспечение правильности расчетов между потребителями и поставщиками тепла. Потребность в установке современных приборов учета теплоснабжения составляет 450 штук. В результате их установки будут достигнуты следующие показатели: - снижение расходов потребителей на оплату тепловой энергии до 20%; - получение постоянно актуализируемой информации о количестве полученных тепловых ресурсов; - возможность установки мест утечки тепловой энергии. Данные приборы будут установлены на объектах социальной сферы муниципальной и областной собственности. Производство работ по установке приборов учета будет осуществляться с применением современных материалов, оборудования и технологий. В таблице № 5 приведены количественные характеристики данного мероприятия. Таблица № 5 Установка приборов учета тепла |—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |Наименование мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | |—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |Установка приборов учета тепла, | | | 150 | 150 | 150 | |шт. | | | | | | |—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| В таблице № 6 приведены финансовые характеристики данного мероприятия. Таблица № 6 Объемы финансирования |————————————————————————————|———————————————|———————————————————————-| |Наименование мероприятия | Объем | В том числе по | | |финансирования | источникам | | | |————————————|———————————| | | - всего, | Областной | Местные | | | млн. рублей | бюджет | бюджеты | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| |Установка приборов учета | 72,0 | 64,8 | 7,2 | |тепла | | | | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| |в том числе по годам: | | | | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| |2011 | | | | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| |2012 | | | | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| |2013 | 24,0 | 21,6 | 2,4 | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| |2014 | 24,0 | 21,6 | 2,4 | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| |2015 | 24,0 | 21,6 | 2,4 | |————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————| Ежегодные объемы финансирования приведены на основании информации регионального центра ценообразования в экономике и строительстве Воронежской области. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете и решениями о бюджетах муниципальных районов (городских округов) на соответствующий финансовый год. В таблице № 7 приведены возможные эффекты от реализации данного мероприятия. Таблица № 7 Возможные эффекты от реализации мероприятия |———————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Наименование | Показатель | |———————————————————————|————————————————————————————————————————————| |Установка приборов |Снижение социальной напряженности | |учета тепла |Повышение прозрачности платежей | | |Оплата реально потребленной тепловой | | |энергии Повышение качества предоставляемых | | |услуг по теплоснабжению потребителей | | | | |———————————————————————|————————————————————————————————————————————| Мероприятие носит социальный характер, в данном случае основным критерием эффективности которого является оплата фактически потребленной тепловой энергии. Мероприятие № 3. Установка асинхронных частотно-регулируемых электроприводов Объем финансирования - 81,0 млн. рублей. Сроки выполнения данного мероприятия: - начало - 01.01.2013; - окончание - 31.12.2015. Главной целью мероприятия является снижение износа оборудования и минимизация энергопотребления. Мероприятие носит некоммерческий характер, финансирование из областного и местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. На сегодняшний день одним из негативных факторов, характеризующих положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве как Воронежской области, так и в других регионах Российской Федерации, является высокая аварийность и большое потребление энергоресурсов. Для ликвидации данных недостатков необходимо применение оборудования, работающего на основе передовых технологий. Одним из наиболее рентабельно работающих приборов является асинхронный частотно-регулируемый электропривод. Частотно-регулируемый привод (частотно-управляемый привод, ЧУП, Variable Frequency Drive, VFD) - система управления частотой вращения ротора асинхронного (синхронного) электродвигателя. Состоит из собственно электродвигателя и частотного преобразователя. Данный прибор обеспечивает необходимый ток для питания электродвигателя и исключает возможность перегрузки оборудования. Преобразователи частоты обеспечивают: - оперативное включение (отключение), аварийное отключение, автоматическое повторное включение приводного двигателя; - плавный частотный разгон с заданным темпом, формирование заданных значений пускового тока и момента; - регулирование в заданном диапазоне либо поддержание заданного значения скорости вращения двигателя; - автоматическое регулирование значения технологических параметров приводимой производственной машины или механизма; - изменение направления вращения (реверсирование) и торможение двигателя; - эффективную защиту двигателя и механизмов в аварийных и нештатных режимах; - дистанционный прием и обработку сигналов управления, задания параметров и режимов, в том числе по каналу последовательной связи от управляющих машин и систем высшего уровня; - сигнализацию, отображение и дистанционную передачу информации о параметрах и режимах работы; - автоматизацию и взаимосвязанное управление группами механизмов многоагрегатных установок и комплексов; - учет количества потребленной электроэнергии и отработанного времени. Внедрение асинхронного частотно-регулируемого электропривода имеет ряд преимуществ по сравнению с другими энергосберегающими технологиями: - обеспечивается реальная экономия энергии и ресурсов; - реализация этого проекта не мешает реализации любых других; - повышается безопасность эксплуатации оборудования; - применение подобного оборудования возможно на любом предприятии. Кроме этого, применение асинхронных частотно-регулируемых электроприводов на объектах жилищно-коммунального комплекса обеспечит снижение износа оборудования до 25% и уменьшит энергопотребление до 35%. Оборудование будет устанавливаться на объектах жилищно-коммунального комплекса Воронежской области. Производство работ по реализации данного мероприятия будет осуществляться с применением современных материалов и оборудования. В таблице № 8 приведены количественные характеристики данного мероприятия. Таблица № 8 Установка асинхронных частотно-регулируемых электроприводов |——————————————————————————————————|———————|———————|——————|———————|——————| | Наименование мероприятия |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |——————————————————————————————————|———————|———————|——————|———————|——————| |Установка асинхронных | | | 84 | 83 | 83 | |частотно-регулируемых | | | | | | |электроприводов | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————|———————|———————|——————|———————|——————| В таблице № 9 приведены финансовые характеристики данного мероприятия. Таблица № 9 Объемы финансирования |——————————————————————————|————————————————|————————————————————————-| | Наименование мероприятия | Объем | В том числе по | | | | источникам | | | |————————————|————————————| | | | Областной | Местные | | |финансирования -| бюджет | бюджеты | | | всего, млн. | | | | | рублей | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| |Установка асинхронных | 81,0 | 72,9 | 8,1 | |частотно-регулируемых | | | | |электроприводов | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| |в том числе по годам: | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| |2011 | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| |2012 | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| |2013 | 27,0 | 24,3 | 2,7 | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| |2014 | 27,0 | 24,3 | 2,7 | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| |2015 | 27,0 | 24,3 | 2,7 | |——————————————————————————|————————————————|————————————|————————————| Ежегодные объемы финансирования приведены на основании информации регионального центра ценообразования в экономике и строительстве Воронежской области. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете и решениями о бюджетах муниципальных районов (городских округов) на соответствующий финансовый год. В таблице № 10 приведены возможные эффекты от реализации данного мероприятия. Таблица № 10 Возможные эффекты от реализации мероприятия |——————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Наименование | Показатель | |——————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Установка асинхронных |Снижение уровня аварийности | | частотно-регулируемых |Снижение себестоимости продукции | | электроприводов |Снижение социальной напряженности | |——————————————————————————————|—————————————————————————————————————| Мероприятие носит социальный характер, в данном случае основным критерием эффективности которого является снижение износа оборудования и сокращение расхода электроэнергии. Мероприятие № 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Объем финансирования - 243,76 млн. рублей. Сроки выполнения данного мероприятия: - начало - 01.01.2011; - окончание - 31.12.2015. Главной целью мероприятия является обеспечение граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания, благоустроенным жильем. Мероприятие носит некоммерческий характер, финансирование из областного и местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. В связи с резким падением объемов муниципального жилищного строительства подавляющее большинство многоквартирных домов возводится застройщиками за счет долевых средств граждан и относится к частному жилищному фонду. Основной причиной высокой степени износа муниципального жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в муниципальных бюджетах, а также значительный прирост принятого в муниципальную собственность ведомственного жилья, капитальный ремонт которого также своевременно не производился. Происходит увеличение количества ветхого и аварийного жилищного фонда в связи с принятием его в муниципальную собственность от ведомств. Удельный вес ветхого и аварийного жилья от общей площади государственного и муниципального жилья по области превышает средний показатель по Российской Федерации. Подавляющее большинство граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в настоящее время не в состоянии приобрести или получить по договору найма жилье, пригодное для проживания. В связи с этим, данное мероприятие имеет высокое социальное значение как для Воронежской области, так и в целом для Российской Федерации. Реализация запланированного мероприятия позволит решить основные задачи программы, в том числе: - ликвидировать 10406 кв. м аварийного жилья; - переселить из аварийного жилищного фонда 625 человек; - снизить с 0,25% до 0,19% долю населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; - создать условия для развития территорий, на которых сосредоточен жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. В таблице № 11 приведены финансовые характеристики данного мероприятия. Таблица № 11 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (человек) |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————------| |Наименование мероприятия | По годам | | | | | |———————|———————|———————|———————|———————|———————| | | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Переселение граждан из | 625 | 124 | 126 | 125 | 123 | 127 | |аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| В таблице № 12 приведены финансовые характеристики данного мероприятия. Таблица № 12 Объемы финансирования |———————————————————————————|—————————————————|———————————————————————--| | Наименование | Объем | В том числе по | |мероприятия | | источникам | | | |————————————|————————————| | | |Областной |Местные | | |финансирования - |бюджет |бюджеты | | | всего, млн. | | | | | рублей | | | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| |Переселение граждан из | 243,76 | 221,59 | 22,17 | |аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| |в том числе по годам: | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| |2011 | 44,08 | 40,07 | 4,01 | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| |2012 | 49,92 | 45,38 | 4,54 | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| |2013 | 49,92 | 45,38 | 4,54 | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| |2014 | 49,92 | 45,38 | 4,54 | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| |2015 | 49,92 | 45,38 | 4,54 | |———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет производиться 2 способами: - приобретение муниципальными образованиями жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья), - строительство муниципальными образованиями жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе завершение начатого строительства). Органы местного самоуправления муниципальных образований обязаны принять меры к сносу аварийных многоквартирных домов после переселения граждан. Высвободившиеся в результате сноса земельные участки должны использоваться для строительства домов, жилые помещения в которых будут предоставляться гражданам с целью выполнения государственных и муниципальных обязательств, с учетом требований земельного и градостроительного законодательства. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете и решениями о бюджетах муниципальных районов (городских округов) на соответствующий финансовый год. В таблице № 13 приведены возможные эффекты от реализации данного мероприятия. Таблица № 13 Возможные эффекты от реализации мероприятия |——————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Наименование | Показатель | |——————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Переселение граждан из|Снижение социальной напряженности | |аварийного жилья |Высвобождение участков под новое| | |строительство | | |Повышение уровня жизни населения | |——————————————————————|—————————————————————————————————————————————| Мероприятие носит социальный характер, в данном случае основным критерием эффективности которого является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. Мероприятие № 5. Восстановление циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов Объем финансирования – 316520,0 тыс.рублей. Сроки выполнения данного мероприятия: - начало: 01.01.2011 года; - окончание: 31.12. 2015 года. Главной целью мероприятия является восстановление качественного горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Мероприятие носит некоммерческий характер, финансирование из областного и местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Согласно разделу 3 формы № 1 – жилфонд, утвержденной приказом Росстата от 11.08.2009 № 168 «Об утверждении формы», 854,5 тыс.человек пользуются централизованным горячим водоснабжением на территории Воронежской области, общая жилая площадь, оборудованная системами горячего водоснабжения составляет 20856,3 тыс.м2. Таблица № 14 Оборудование жилищного фонда |—————————————————————|——————|——————————————|——————————————————————————| | Наименование | № | Общая площад | в том числе | | | | |——————————————————————————| | показателей |строки| ь жилых | Оборудованного | | | | помещений - | централизованным горячим | | | |всего, тыс м2 | водоснабжением | |—————————————————————|——————|——————————————|——————————————————————————| |Общая площадь жилых | 24 | 60173,3 | 20856,3 | |помещений, тыс м2 | | | | |—————————————————————|——————|——————————————|——————————————————————————| |Число проживающих, | 25 | 2335,2 | 854,5 | |тыс.чел. | | | | |—————————————————————|——————|——————————————|——————————————————————————| По состоянию на 01.01.2011 положение дел с горячим водоснабжением следующее: Таблица № 15 |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | № | Наименование муниципального района |Удельный вес жилищного| | | (городского округа) |фонда, оборудованного | | | | горячим | | | | водоснабжением, % | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 1 |Аннинский муниципальный район | 38,2 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 2 |Бобровский муниципальный район | 73,20 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 3 |Богучарский муниципальный район | 27,0 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 4 |Бутуpлиновский муниципальный район | 18,0 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 5 |Верхнемамонский муниципальный район | 53,2 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 6 |Верхнехавский муниципальный район | 29,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 7 |Воробьевский муниципальный район | 41,0 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 8 |Грибановский муниципальный район | 0,0 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 9 |Калачеевский муниципальный район | 35,40 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 10 |Каменский муниципальный район | 27,90 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 11 |Кантемировский муниципальный район | 38,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 12 |Каширский муниципальный район | 1,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 13 |Лискинский муниципальный район | 0,13 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 14 |Нижнедевицкий муниципальный район | 14,80 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 15 |Новоусманский муниципальный район | 54,30 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 16 |Новохоперский муниципальный район | 63,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 17 |Ольховатский муниципальный район | 33,50 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 18 |Острогожский муниципальный район | 37,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 19 |Павловский муниципальный район | 47,82 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 20 |Панинский муниципальный район | 0,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 21 |Петропавловский муниципальный район | 0,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 22 |Поворинский муниципальный район | 0,04 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 23 |Подгоренский муниципальный район | 0,10 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 24 |Рамонский муниципальный район | 63,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 25 |Репьевский муниципальный район | 83,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 26 |Россошанский муниципальный район | 57,10 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 27 |Семилукский муниципальный район | 51,70 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 28 |Таловский муниципальный район | 0,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 29 |Терновский муниципальный район | 0,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 30 |Хохольский муниципальный район | 0,4 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 31 |Эртильский муниципальный район | 0,00 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 32 |Боpисоглебский городской округ | 51 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 33 |Городской округ - город Hововоpонеж | 23,62 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 34 |Городской округ город Воpонеж | 91,5 | |————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| В нескольких муниципальных образованиях подача централизованного горячего водоснабжения осуществляется посредством центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП): Таблица № 16 |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | № | Наименование муниципального района | Количество ЦТП по | |п/п | (городского округа) | Воронежской области, | | | | шт. | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 1 |Аннинский муниципальный район | 7 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 2 |Бобровский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 3 |Богучарский муниципальный район | 3 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 4 |Борисоглебский городской округ | 4 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 5 |Бутурлиновский муниципальный район | 2 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 6 |Верхнемамонский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 7 |Верхнехавский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 8 |Воробьевский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 9 |Грибановский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 10 |Калачеевский муниципальный район | 1 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 11 |Каменский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 12 |Кантемировский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 13 |Каширский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 14 |Лискинский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 15 |Нижнедевицкий муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 16 |Новоусманский муниципальный район | 1 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 17 |Новохоперский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 18 |Острогожский муниципальный район | 1 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 19 |Ольховатский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 20 |Павловский муниципальный район | 7 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 21 |Панинский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 22 |Петропавловский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 23 |Поворинский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 24 |Подгоренский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 25 |Рамонский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 26 |Репьевский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 27 |Россошанский муниципальный район | 16 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 28 |Семилукский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 29 |Таловский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 30 |Терновский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 31 |Эртильский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 32 |Хохольский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 33 |Городской округ - город Нововоронеж | 1 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | 34 |Городской округ город Воронеж | 273 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| | |Итого | 316 | |————|———————————————————————————————————————|———————————————————————| В остальных случаях подача горячего водоснабжения осуществляется за счет использования двухконтурных котлов на отопительных котельных. При этом физический износ систем горячего водоснабжения составляет порядка 65%. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на горячем водоснабжении потребителей, соответственно возникает социальная напряженность, что в отдельных случаях приводит к негативным последствиям при собираемости платежей за услуги ЖКХ. Кроме этого, ветхие системы горячего водоснабжения способствуют ухудшению здоровья населения, так как подаваемый ресурс не соответствует санитарным нормам. Необходимо отметить, что применение программно-целевого метода обеспечит уход от ситуационного метода ремонта систем горячего водоснабжения и позволит перейти к планово-предупредительному ремонту. Реализация предлагаемого мероприятия обеспечит снижение размера затрат на ремонтные работы и уменьшит количество внештатных ситуаций в системах горячего водоснабжения. В рамках данного мероприятия будет осуществлена замена оборудования, обеспечивающего внутридомовое теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищного фонда. Производство работ по восстановлению рециркуляции горячего водоснабжения в многоквартирных домах будет осуществляться на основании проектно-технической документации с применением современных материалов, оборудования и технологий, а также с доведением качества горячего водоснабжения до санитарных норм. В нижеследующей таблице приведены количественные характеристики данного мероприятия. Таблица № 17 Динамика восстановления циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| |Наименование мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| |Восстановление циркуляции горячей | 111 | 300 | 377 | 377 | 377 | |воды в системах горячего | | | | | | |водоснабжения многоквартирных домов, | | | | | | |шт. | | | | | | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| Таблица № 18 Количество домов, требующих восстановление систем горячего водоснабжения |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | № | Наименование муниципального района | Количество | |п/п | (городского округа) | объектов, | | | | ед. | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | | Всего | 1542 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 1 |Аннинский муниципальный район | 7 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 2 |Бобровский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 3 |Бутурлиновский муниципальный район | 2 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 4 |Богучарский муниципальный район | 3 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 5 |Борисоглебский городской округ | 95 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 6 |Верхнемамонский муниципальный район | 5 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 7 |Верхнехавский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 8 |Воробьевский муниципальный район | 5 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 9 |Грибановский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 10 |Кантемировский муниципальный район | 4 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 11 |Каширский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 12 |Лискинский муниципальный район | 1 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 13 |Нижнедевицкий муниципальный район | 3 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 14 |Новоусманский муниципальный район | 5 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 15 |Новохоперский муниципальный район | 6 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 16 |Каменский муниципальный район | 4 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 17 |Калачеевский муниципальный район | 3 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 18 |Ольховатский муниципальный район | 3 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 19 |Острогожский муниципальный район | 2 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 20 |Панинский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 21 |Петропавловский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 22 |Павловский муниципальный район | 22 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 23 |Поворенский муниципальный район | 1 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 24 |Подгоренский муниципальный район | 1 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 25 |Рамонский муниципальный район | 7 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 26 |Таловский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 27 |Терновский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 28 |Репьевский муниципальный район | 6 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 29 |Россошанский муниципальный район | 6 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 30 |Семилукский муниципальный район | 2 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 31 |Эртильский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 32 |Хохольский муниципальный район | 0 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 33 |Городской округ - город Нововоронеж | 39 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| | 34 |Городской округ город Воронеж | 1310 | |————|———————————————————————————————————————————————————|————————————| Таблица № 19 Объемы финансирования |—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————--| |Наименование мероприятия | Объем | В том числе по источникам | | | финансиро- | | | | |——————————|————————|———————————| | | вания –|Областной |Местные |Внебюджет-н| | | всего, | бюджет |бюджеты | ые | | | тыс.рублей | | | источники | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| |Восстановление циркуляции| 316520,0 | 88800,0 |77400,0 | 150320,0 | |горячей воды в системах | | | | | |горячего водоснабжения | | | | | |многоквартирных домов | | | | | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| |в том числе по годам: | | | | | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| | 2011 | 30320,0 | | | 30320,0 | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| | 2012 | 60000,0 | |30000,0 | 30000,0 | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| | 2013 | 75400,0 | 29600 |15800,0 | 30000,0 | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| | 2014 | 75400,0 | 29600 |15800,0 | 30000,0 | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| | 2015 | 75400,0 | 29600 |15800,0 | 30000,0 | |—————————————————————————|————————————|——————————|————————|———————————| Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете и решениями о бюджетах муниципальных районов (городских округов) на соответствующий финансовый год. Таблица № 20 Возможные эффекты от реализации мероприятия |—————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Наименование | Показатель | |—————————————————|——————————————————————————————————————————————————| |Восстановление |Сокращение потерь тепловой энергии в системах| |циркуляции |горячего водоснабжения до 1-2% | |горячей воды в |Повышение КПД систем горячего водоснабжения до| |системах горячего|97-98% | |водоснабжения |Повышение качества подачи горячего водоснабжения| |многоквартирных |потребителям до санитарных норм | |домов |Увеличение срока службы систем горячего| | |водоснабжения с 7-8 лет до 16-18 лет | | |Обеспечение условий по снижению нерационального| | |расхода воды до 1-2% | | |Восстановление циркуляции горячей воды в системах| | |горячего водоснабжения 1542 многоквартирных домов | |—————————————————|——————————————————————————————————————————————————| 5. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 01.11.2011 г. N 962) Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с реализацией программных мероприятий (закупка оборудования, материалов, выполнение работ и прочее). Ресурсное обеспечение предполагает использование средств местных бюджетов и областного бюджета на безвозвратной основе. В таблице № 21 приведены краткие характеристики распределения средств, запланированных для реализации мероприятий данной программы по годам и в разрезе источников финансирования. Таблица № 21 Объемы и источники финансирования программных мероприятий |—————————————————————————|————————|——————————————————————————————————----| | Источники | |В том числе по годам, млн. рублей | |финансирования | Всего, | | | | |——————|———————|———————|———————|———————| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |млн.руб.| | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |ИТОГО |2113,280|91,580|127,740|631,320|631,320|631,320| | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Областной бюджет, итого |1681,936|56,993| 62,303|520,880|520,880|520,880| | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Местный бюджет, итого | 281,024| 4,267| 35,437| 80,440| 80,440| 80,440| | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Внебюджетные источники | 150,320|30,320| 30,000| 30,000| 30,000| 30,000| |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Установка приборов учета | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |тепла | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Областной бюджет, всего | 64,8 | | | 21,6 | 21,6 | 21,6 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Местный бюджет, всего | 7,2 | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Модернизация ветхих | 1400,0 |17,18 | 18,82 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | |тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Областной бюджет, всего |1233,846|16,923|16,923 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Местный бюджет, всего |166,154 |0,257 | 0,897 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Установка асинхронных | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |частотно-регулируемых | | | | | | | |электроприводов | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Областной бюджет, всего | 72,9 | | | 24,3 | 24,3 | 24,3 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Местный бюджет, всего | 8,1 | | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Переселение граждан из | 243,76 |44,08 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | |аварийного жилищного | | | | | | | |фонда | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Областной бюджет, всего | 221,59 |40,07 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Местный бюджет, всего | 22,17 | 4,01 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Восстановление циркуляции| 316,52 |30,32 | 60,0 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | |горячей воды в системах | | | | | | | |горячего водоснабжения | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Областной бюджет, всего | 88,8 | | | 29,6 | 29,6 | 29,6 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Местный бюджет, всего | 77,4 | | 30,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| |Внебюджетные источники, | 150,32 |30,32 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |всего | | | | | | | |—————————————————————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————| Ежегодные объемы финансирования приведены на основании информации регионального центра ценообразования в экономике и строительстве Воронежской области. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете и решениями о бюджетах муниципальных районов (городских округов) на соответствующий финансовый год. В таблице № 22 приведена динамика финансирования программы в разрезе направления расходования средств. Таблица № 22 Динамика финансирования, источники и направления расходов долгосрочной областной целевой программы |————————————————————————|——————————————————————————————————————————-----—| | Источники и | Объемы финансирования, млн. рублей | |направления | | | |————————|———————————————————————————————————----| | расходов |всего | в том числе по годам реализации | | | |———————|———————|———————|———————|———————| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |1. Финансирование | 2113,28| 91,58| 127,74| 631,32| 631,32| 631,32| |программы, всего | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |областной бюджет |1681,936| 56,993| 62,303| 520,88| 520,88| 520,88| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 281,024| 4,267| 35,437| 80,44| 80,44| 80,44| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 150,32| 30,32| 30,00| 30,00| 30,00| 30,00| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |1.1. Капитальные | 2113,28| 91,58| 127,74| 631,32| 631,32| 631,32| |вложения, всего | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |областной бюджет |1681,936| 56,993| 62,303| 520,88| 520,88| 520,88| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 281,024| 4,267| 35,437| 80,44| 80,44| 80,44| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 150,32| 30,32| 30,00| 30,00| 30,00| 30,00| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |1.1.1. Капитальные | 1400,0| 17,18| 18,82| 455,00| 455,00| 455,00| |вложения (объекты | | | | | | | |капитального | | | | | | | |строительства), всего | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |областной бюджет |1233,846| 16,923| 16,923| 400,0| 400,0| 400,0| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 166,154| 0,257| 0,897| 55,0| 55,0| 55,0| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |1.1.2. Капитальные | 713,28| 74,4| 109,92| 176,32| 176,32| 176,32| |вложения (за исключением| | | | | | | |объектов капитального | | | | | | | |строительства), всего | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |федеральный бюджет | | | | | | | |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |областной бюджет | 448,09| 40,07| 45,38| 120,88| 120,88| 120,88| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |местный бюджет | 114,87| 4,01| 34,54| 25,44| 25,44| 25,44| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| |внебюджетные источники | 150,32| 30,32| 30,00| 30,00| 30,00| 30,00| |————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————| В таблице № 23 приведены финансовые характеристики программы в разрезе государственных заказчиков. Таблица № 23 Динамика финансирования, источники и направления расходов долгосрочной областной целевой программы (в разрезе государственных заказчиков) |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————-----—| | | Наименование |Объемы финансирования, млн. рублей | | № | | | | | |———————|—————————————————————————————----—| | | государственного |Всего |в том числе по годам | | | | |реализации | |п/п| | | | | | | |——————|——————|——————|——————|——————| | | заказчика | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | | | | | | | | |———|——————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| |1 |Управление |2113,28|91,58 |127,74|631,32|631,32|631,32| | |жилищно-коммунального | | | | | | | | |хозяйства и энергетики | | | | | | | | |Воронежской области | | | | | | | |———|——————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| |В целом по программе |2113,28|91,58 |127,74|631,32|631,32|631,32| |————————————————————————————-—|———————|——————|——————|——————|——————|——————| 6. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы Механизм реализации программы включает организационные, экономические и правовые меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации, условия ее досрочного прекращения. Экономические меры включают финансовый механизм реализации программы, то есть материально-техническое обеспечение программы. Организационные меры определяют порядок реализации программы и согласованность действий между субъектами, задействованными в процессе реализации программных мероприятий. Правовые меры определяют порядок взаимодействия участников реализации рассматриваемой программы. Правовую основу программы составляют: Конституция Российской Федерации, законодательные и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Воронежской области, постановление правительства Воронежской области от 19.11.2009 № 993 «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации». В приложениях №№1-4 к программе приведены количественные и финансовые характеристики программы. Финансирование программы из областного бюджета будет осуществлено путем предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий на реализацию мероприятий в рамках программы в порядке определенном в приложение №5 к программе. Цели, задачи и мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономической политики Российской Федерации и Воронежской области. В ходе исполнения программы будет осуществлено ежегодное формирование следующих рабочих документов: - организационного плана действий по реализации мероприятий программы; - плана распределения средств из областного и местных бюджетов; - плана проведения аукционов по определению подрядных организаций на исполнение конкретных видов работ в соответствии с действующими нормативами; - заключение договоров (контрактов) на проведение запланированных мероприятий как с заказчиком–застройщиком, так и с подрядными организациями; - заключение соглашений с муниципальными образованиями на получение субсидий из областного бюджета; - перечень работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования; - отчет о проделанной работе, освоении бюджетных средств, выполненных работах и сданных в эксплуатацию объектов. В ходе исполнения программы будет регулярно (не реже 1 раза в месяц) проводится мониторинг исполнения долгосрочной областной целевой программы, что позволит определить фактически достигнутые результаты по использованию финансовых средств, выполнению целевых показателей, показателей эффективности программных мероприятий, реальные сроки реализации программы. Реализацию мероприятий целевой программы в установленные сроки, контроль их выполнения и финансирования осуществляют государственный заказчик программы и государственный заказчик–координатор программы. При необходимости в установленном порядке будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы исполнительными органами государственной власти Воронежской области, Контрольно-счетной палатой Воронежской области, иными заинтересованными органами. Целью проверок станет подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования бюджетных средств. По результатам экспертных проверок в случае необходимости в установленном порядке будут вноситься предложения о корректировке программы. 7. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Текущее управление программой обеспечивается государственным заказчиком-координатором. Государственный заказчик-координатор долгосрочной областной целевой программы: - с учетом выделяемых ежегодно на реализацию долгосрочной областной целевой программы средств распределяет их по программным мероприятиям; - заключает все необходимые для реализации программы контракты, договоры, соглашения с участниками реализации программы; - формирует и направляет заявки в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области и в департамент экономического развития Воронежской области на получение ассигнований из областного бюджета для реализации запланированных мероприятий; - проводит контроль исполнения заключенных контрактов, договоров, соглашений, а также организует мониторинг реализации всей программы; - размещает на портале Воронежской области информацию о ходе реализации программы; - ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской области и управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области отчет о реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы по установленной форме; - в год завершения действия долгосрочной областной целевой программы подготавливает и представляет в департамент экономического развития Воронежской области и управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении долгосрочной областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации программы за весь срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и направлениях использования средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы; сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, не завершенных строительством; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации программы. Ответственность за реализацию программных мероприятий несет государственный заказчик–координатор программы. 8. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 01.11.2011 г. N 962) Эффективность программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определятся сроком реализации программы. 1. В процессе реализации мероприятия по модернизации 700 км тепловых сетей будут использоваться трубы с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с использованием метода бесканальной прокладки. В результате проведения данного мероприятия потери тепловой энергии на модернизированных тепловых сетях сократятся до 2%. 2. Будут установлены 450 приборов учета тепла на объектах социальной сферы. За счет этого будет осуществлен переход на оплату фактически потребленной тепловой энергии. 3. Будут установлены 250 частотно-регулируемых асинхронных электроприводов. За счет использования данного оборудования обеспечивается экономия электроэнергии до 35%, а также снижение износа оборудования до 25%. 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация запланированного мероприятия позволит решить основные задачи программы, в том числе: - ликвидировать 10406 кв. м аварийного жилья; - снизить с 0,25% до 0,19% долю населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; - создать условия для развития территорий, на которых сосредоточен жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Эффективность от реализации запланированных мероприятий составит: - замена ветхих тепловых сетей - 100%; - установка приборов учета тепла на объектах социальной сферы - 100%; - установка энергосберегающего оборудования на объектах ЖКХ - 100%; - переселение 625 человек из аварийного жилья. Социальная эффективность мероприятия будет выражена: - в улучшении жилищных условий граждан, которые в настоящее время проживают в аварийном жилищном фонде; - в снижении социальной напряженности в обществе; - в улучшении внешнего облика населенных пунктов. 5. Восстановление циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов позволит: - сократить потери тепловой энергии в системах горячего водоснабжения до 1-2%; - повысить КПД систем горячего водоснабжения до 97-98%; - повысить качество подачи горячего водоснабжения потребителям до санитарных норм; - повысить срок службы систем горячего водоснабжения с 7-8 лет до 16-18 лет; - обеспечить условия по снижению нерационального расхода воды до 1-2%; - восстановить циркуляцию горячей воды в системах горячего водоснабжения 1542 многоквартирных домов. Приложение №1. к долгосрочной областной целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011–2015 годы» ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ (ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ млн.рублей |—————|————————————————--|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|——————————————-|————————————————————————————————————--|——————————————————| |№ п/п| | | | Сроки | Форма | | Сметная | Ответственные за | | | Наименование | Местонахождение | Проектная | | | Реквизиты | стоимость | строительство | | | | | | | | | | объекта | | | | | | | | |——————————————|——————————————————————-| | | | стройки | стройки | | | | | в | согласно | | | | (объекта) | (объекта) | мощность | строительства | собственности | утверждения | ценах, |заключенным | | | | | | | (годы) | |проектно-сметн |утвержденных в|государств | | | | | | | | | ой |ПСД (базисные | енным | | | | | | | | | документации | |(муниципаль | | | | | | | | | | | ным) | | | | | | | | | | |контрактам | | | | | | | | | | |———————————|———————————| | | | | | | | | (ПСД), | цены) | твердая | открытая | | | | | | | | |государственно | | цена | цена | | | | | | | | | й экспертизы | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | |Итого | | | 2011-2015 | Муниципальная | | | | | Управление | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунальн| | | | | | | | | | | | ого хозяйства и | | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | | Воронежской | | | | | | | | | | | | области | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | 1 |Модернизация | | 700 км | 2011-2015 | Муниципальная | В стадии | | | | Управление | | |ветхих тепловых | | | | | разработки | | | |жилищно-коммунальн| | |сетей | | | | | | | | | ого хозяйства и | | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | | Воронежской | | | | | | | | | | | | области | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Аннинский | 14 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Бобровский | 16 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Бутурлиновский | 15 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Богучарский | 14 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Борисоглебский | 18 км | | | | | | | | | | | городской округ | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Верхнемамонский | 19 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Верхнехавский | 8 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Воробьевский | 5 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Грибановский | 14 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Кантемировский | 15 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Каширский | 15 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Лискинский | 12 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Нижнедевицкий | 16 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Новоусманский | 17 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Новохоперский | 18 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Каменский | 8 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Калачеевский | 15 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Ольховатский | 5 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Острогожский | 17 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Панинский | 14 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Петропавловский | 3 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Павловский | 20 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Поворенский | 4 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Подгоренский | 10 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Рамонский | 17 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Таловский | 21 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Терновский | 10 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Репьевский | 9 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Россошанский | 12 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Семилукский | 24 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Эртильский | 12 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Хохольский | 14 км | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Городской округ - | 30 км | | | | | | | | | | | город Нововоронеж | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| | | | Городской округ | 239 км | | | | | | | | | | | город Воронеж | | | | | | | | | |—————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————————————————| Приложение № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011 - 2015 годы» (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 01.11.2011 г. N 962) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|