Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 31.08.2012 № 760

  Мероприятие № 5. Развитие государственно-частного партнерства с
        целью предоставления услуг дошкольного образования

    Целью     мероприятия    является    повышение    эффективности    
функционирования системы дошкольного образования.
    Мероприятием    предусматривается    разработка   департаментом   
образования,  науки  и  молодежной  политики  области  региональной  
нормативно-правовой    базы    для    реализации   различных   форм   
государственно-частного    партнерства,    а    также    проведение    
информационной  кампании  в  СМИ  и с помощью интернет-ресурсов для 
стимулирования  участия  частных  бизнес-структур  в предоставлении 
услуг  дошкольного  образования  и развития государственно-частного 
партнерства в данной сфере.
    Эффективность  реализации  мероприятия определяется количеством 
принятых региональных нормативных правовых актов, устанавливающих и 
регулирующих  механизм  государственно-частного партнерства в сфере 
дошкольного образования области.
    Срок реализации мероприятия: 2013–2017 годы.
    Мероприятие не требует бюджетного финансирования.

 Мероприятие № 6. Проведение мероприятий, способствующих развитию
             вариативных форм дошкольного образования

    Целью  мероприятия является создание и развитие в регионе новых 
форм   дошкольного   образования   в  соответствии  с  современными  
потребностями  семьи, со своевременным реагированием на потребности 
общества, государства и школы.
    Мероприятием    предусматривается    проведение   департаментом   
образования,  науки  и  молодежной  политики  области  конкурсов  и  
смотров  для  выявления  и  поощрения  наиболее  успешных  примеров  
создания   вариативных   форм   ДОУ,   а  также  распространение  и  
популяризация передового опыта в этом направлении.
    Эффективность  реализации  мероприятия определяется увеличением 
доли ДОУ вариативных форм (семейные, домашние детские сады и т. д.) 
в общем количестве ДОУ до 6 %.
    Срок реализации мероприятия: 2015–2017 годы.

|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|  №  |     Годы     |     Общий объем      |      |  В том   |        |      |
| п/п |  реализации  | финансирования (тыс. |      |  числе   |        |      |
|     |     меро     |         руб          |      |          |        |      |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|     |   приятия    |         лей)         |  ФБ  |    ОБ    |   МБ   |  ВС  |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|  1  |      2       |          3           |  4   |    5     |   6    |  7   |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|     |Итого по      |       3 000,0        |  0   | 3 000,0  |   0    |  0   |
|     |мероприятию:  |                      |      |          |        |      |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|     |2013 год      |          0           |  0   |    0     |   0    |  0   |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|     |2014 год      |          0           |  0   |    0     |   0    |  0   |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|     |2015 год      |       1 000,0        |  0   | 1 000,0  |   0    |  0   |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|     |2016 год      |       1 000,0        |  0   | 1 000,0  |   0    |  0   |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|
|     |2017 год      |       1 000,0        |  0   | 1 000,0  |   0    |  0   |
|—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————|

     Мероприятие № 7. Повышение квалификации педагогических и
   руководящих работников дошкольных образовательных учреждений

    Целью    мероприятия   является   повышение   профессионального   
мастерства   педагогических   и   руководящих  работников  ДОУ  для  
обеспечения    эффективного   введения   в   действие   федеральных   
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.
    Мероприятием предусматривается разработка и реализация программ 
повышения   квалификации   по  приоритетным  направлениям  в  сфере  
дошкольного   образования,  а  также  получение  педагогическими  и  
руководящими   работниками  ДОУ  послевузовского  профессионального  
образования  посредством обучения на курсах повышения квалификации. 
    Эффективность  реализации  мероприятия определяется увеличением 
доли  педагогических  и  руководящих  работников,  прошедших  курсы  
повышения  квалификации  по  персонифицированной  модели  повышения  
квалификации, до 20 %.
    Срок реализации мероприятия: 2013–2017 годы.

|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|  №  |Годы реализации |    Общий объем     |       |В том числе|       |      |
| п/п |    мероприя    |финансирования (тыс.|       |           |       |      |
|     |                |        руб         |       |           |       |      |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|     |      тия       |        лей)        |  ФБ   |    ОБ     |  МБ   |  ВС  |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|  1  |       2        |         3          |   4   |     5     |   6   |  7   |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|     |Итого по        |      50 000,0      |   0   | 50 000,0  |   0   |  0   |
|     |мероприятию:    |                    |       |           |       |      |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|     |2013 год        |      10 000,0      |   0   | 10 000,0  |   0   |  0   |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|     |2014 год        |      10 000,0      |   0   | 10 000,0  |   0   |  0   |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|     |2015 год        |      10 000,0      |   0   | 10 000,0  |   0   |  0   |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|     |2016 год        |      10 000,0      |   0   | 10 000,0  |   0   |  0   |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|
|     |2017 год        |      10 000,0      |   0   | 10 000,0  |   0   |  0   |
|—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————|

     Мероприятие № 8. Организация мероприятий, направленных на
    совершенствование научно-методического обеспечения системы
                      дошкольного образования

    Целью     мероприятия    является    внедрение    инновационных    
учебно-методических   комплексов  и  образовательных  ресурсов  для  
подготовки   и  переподготовки  специалистов  в  сфере  дошкольного  
образования, а также для просвещения родителей.
    Мероприятием предусматривается проведение различных мероприятий 
(конференций,  семинаров  и  т.  д.),  а также издание методических 
пособий и других видов печатной продукции в целях совершенствования 
научно-методического   обеспечения   развития  системы  дошкольного  
образования.   Эффективность  реализации  мероприятия  определяется  
общим количеством проведенных мероприятий (конференций, семинаров и 
т.  д.),  а  также  количеством методических пособий и других видов 
печатной    продукции,    изданных    в   целях   совершенствования   
научно-методического   обеспечения   развития  системы  дошкольного  
образования.
    Срок реализации мероприятия: 2015–2017 годы.

|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|  №  |     Годы     |     Общий объем     |       |  В том  |        |       |
| п/п |  реализации  |финансирования (тыс. |       |  числе  |        |       |
|     |   мероприя   |         руб         |       |         |        |       |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|     |     тия      |        лей)         |  ФБ   |   ОБ    |   МБ   |  ВС   |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|  1  |      2       |          3          |   4   |    5    |   6    |   7   |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|     |Итого по      |       3 000,0       |       | 3 000,0 |   0    |       |
|     |мероприятию:  |                     |       |         |        |       |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|     |2013 год      |          0          |       |    0    |   0    |       |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|     |2014 год      |          0          |       |    0    |   0    |       |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|     |2015 год      |       1 000,0       |       | 1 000,0 |   0    |       |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|     |2016 год      |       1 000,0       |       | 1 000,0 |   0    |       |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
|     |2017 год      |       1 000,0       |       | 1 000,0 |   0    |       |
|—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————|
                                                                      
 V. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы

    Общий  объем средств для реализации программы составляет 10 363 
600 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2 910 
300  тыс.  рублей,  средства  областного  бюджета  – 2 972 300 тыс. 
рублей,  средства  местных  бюджетов  –  1  570  800  тыс.  рублей,  
внебюджетные средства – 2 910 200 тыс. рублей.
    Распределение  средств  по  источникам финансирования, основным 
статьям  расходов («Капитальные вложения», «НИОКР», «Прочие нужды») 
представлено в таблице 4.1.
    В  структуре  затрат  капитальные  вложения  составляют 86,1 %, 
прочие нужды – 13,9 %.
    В структуре расходов на реализацию программы:
    - средства федерального бюджета составляют 28,1 %;
    - средства областного бюджета – 28,7 %;
    - средства местных бюджетов – 15,1 %;
    - внебюджетные средства – 28,1 %.
    Общий объем финансирования программы в 2013 году составит 2 269 
200  тыс.  рублей,  в  том числе: федеральный бюджет – 631 600 тыс. 
рублей,  областной  бюджет  – 641 600 тыс. рублей, местный бюджет – 
364  500  тыс. рублей, внебюджетные средства – 631 500 тыс. рублей. 
    Общий объем финансирования программы в 2014 году составит 2 159 
800  тыс.  рублей,  в  том числе: федеральный бюджет – 653 300 тыс. 
рублей,  областной  бюджет  – 663 300 тыс. рублей, местный бюджет – 
190  000  тыс. рублей, внебюджетные средства – 653 200 тыс. рублей. 
    Общий объем финансирования программы в 2015 году составит 2 232 
000  тыс.  рублей,  в  том числе: федеральный бюджет – 654 500 тыс. 
рублей,  областной  бюджет  – 668 500 тыс. рублей, местный бюджет – 
254  700  тыс. рублей, внебюджетные средства – 654 300 тыс. рублей. 
    Общий объем финансирования программы в 2016 году составит 2 067 
500  тыс.  рублей,  в  том числе: федеральный бюджет – 516 400 тыс. 
рублей,  областной  бюджет  – 530 400 тыс. рублей, местный бюджет – 
504  100  тыс. рублей, внебюджетные средства – 516 600 тыс. рублей. 
    Общий объем финансирования программы в 2017 году составит 1 635 
100  тыс.  рублей,  в  том числе: федеральный бюджет – 454 500 тыс. 
рублей,  областной  бюджет  – 468 500 тыс. рублей, местный бюджет – 
257  500  тыс. рублей, внебюджетные средства – 454 600 тыс. рублей. 
    Объемы  финансирования  программы из средств областного бюджета 
устанавливаются  законом  Воронежской области об областном бюджете. 
    Объем  ассигнований  из областного и местного бюджетов ежегодно 
подлежит уточнению в установленном порядке.


                                                        Таблица 4.1

Динамика финансирования, источники и направления расходов программы

|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|    Источники и   |               |             |                 |              |              |              |
|   направления    |               |             |                 |              |              |              |
|     расходов     |               |             |     Объемы      |              |              |              |
|                  |               |             | финансирования, |              |              |              |
|                  |               |             |   тыс. рублей   |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |     всего     |             |                 |              |              |              |
|                  |               |             | в том числе по  |              |              |              |
|                  |               |             |годам реализации |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |               |  2013 год   |    2014 год     |   2015 год   |   2016 год   |   2017 год   |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|        1         |       2       |      3      |        4        |      5       |      6       |      7       |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|1. Финансирование |   10363600    |   2269200   |     2159800     |   2232000    |   2067500    |   1635100    |
|    программы,    |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|      всего       |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   в том числе:   |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|федеральный бюджет|    2910300    |   631600    |     653300      |    654500    |    516400    |    454500    |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| областной бюджет |    2972300    |   641600    |     663300      |    668500    |    530400    |    468500    |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  местный бюджет  |    1570800    |   364500    |     190000      |    254700    |    504100    |    257500    |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   внебюджетные   |    2910200    |   631500    |     653200      |    654300    |    516600    |    454600    |
|     средства     |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1. Капитальные |               | 1955199,940 |  18604400,000   | 1918990,000  | 1776459,300  | 1405000,000  |
|    вложения,     |  8916049,240  |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|      Всего       |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   в том числе:   |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|федеральный бюджет|  2516585,460  | 547088,010  |   565901,210    |  566890,080  |  443115,960  |  393590,200  |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| областной бюджет |  2507199,617  | 545374,940  |   564113,950    |  563917,755  |  439084,112  |  394708,860  |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  местный бюджет  |  1366221,393  | 315748,980  |   164583,630    |  221492,085  |  441385,958  |  223010,740  |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   внебюджетные   |  2526042,770  | 546988,010  |    56801,210    |  566690,080  |  452873,270  |  393690,200  |
|     средства     |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|1.1.1. Капитальные|               |             |                 |              |              |              |
|     вложения     |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|     (объекты     |               | 1955199,940 |   1860440,000   | 1918990,000  | 1776459,300  | 1405000,000  |
|   капитального   |  8916049,240  |             |                 |              |              |              |
|                  |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| строительства),  |               |             |                 |              |              |              |
|      всего       |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   в том числе:   |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|федеральный бюджет|  2516585,460  | 547088,010  |   565901,210    |  566890,080  |  443115,960  |  393590,200  |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| областной бюджет |  2507199,617  | 545374,940  |   564113,950    |  563917,755  |  439084,112  |  394708,860  |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  местный бюджет  |  1366221,393  | 315748,980  |   164583,630    |  221492,085  |  441385,958  |  223010,740  |
|                  |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   внебюджетные   |  2526042,770  | 546988,010  |    56801,210    |  566690,080  |  452873,270  |  393690,200  |
|     средства     |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|1.1.2. Капитальные|    6 000,0    |     0,0     |       0,0       |   2 000,0    |   2 000,0    |   2 000,0    |
|   вложения (за   |               |             |                 |              |              |              |
|   исключением    |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|     объектов     |               |             |                 |              |              |              |
|   капитального   |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| строительства),  |               |             |                 |              |              |              |
|      всего       |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|федеральный бюджет|               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| областной бюджет |    6 000,0    |     0,0     |       0,0       |   2 000,0    |   2 000,0    |   2 000,0    |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  местный бюджет  |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   внебюджетные   |               |             |                 |              |              |              |
|     средства     |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|1.2. НИОКР, всего |      0,0      |     0,0     |       0,0       |     0,0      |     0,0      |     0,0      |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   в том числе:   |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|федеральный бюджет|               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| областной бюджет |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  местный бюджет  |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   внебюджетные   |               |             |                 |              |              |              |
|     средства     |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|1.3. Прочие нужды,|  1447550,76   |  314000,06  |     299400      |    313010    |   291040,7   |    230100    |
|      всего       |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   в том числе:   |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|федеральный бюджет|    393714,54  |   84511,99  |     87398,79    |    87609,92  |    73284,04  |    60909,8   |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|областной бюджет  | 465100,383    | 96225,06    |       99186,05  |  104582,245  |    91315,888 | 73791,14     |                     
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  местный бюджет  |   204578,607  |   48751,02  |     25416,37    |   33207,915  |   62714,042  |    34489,26  |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   внебюджетные   |    384157,23  |   84511,99  |     87398,79    |    87609,92  |    63726,73  |    60909,8   |
|     средства     |               |             |                 |              |              |              |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

    Перечни   (планы)  мероприятий  по  капитальным  вложениям  (за  
исключением  объектов  капитального  строительства) и прочим нуждам 
изложены  в  приложениях  №  4  и  №  5  соответственно к настоящей 
программе.    Динамика    финансирования    программы   в   разрезе   
государственных  заказчиков  изложена  в приложении № 6 к настоящей 
программе.

 VI. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы

    Перечень   мероприятий  программы  формируется  государственным  
заказчиком  - координатором программы на основе мониторинга целевых 
показателей    и    с   учетом   задач,   определенных   Стратегией   
социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года, 
утвержденной  Законом  Воронежской  области  от 30.06.2010 № 65-ОЗ, 
Программой социально-экономического развития Воронежской области на 
2012–2016   годы,   утвержденной  Законом  Воронежской  области  от  
08.06.2012 № 80-ОЗ, а также Федеральной целевой программой развития 
образования   на   2011–2015   годы,   утвержденной  постановлением  
Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61.
    Объемы     финансирования     мероприятий    программы    будут    
корректироваться  в  процессе их реализации в установленном порядке 
исходя  из  возможностей  бюджета  и  фактических  затрат. В случае 
утверждения   в   областном  бюджете  Воронежской  области  объемов  
финансирования программы, отличающихся от утвержденных в программе, 
государственный  заказчик  -  координатор  программы в двухмесячный 
срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период подготавливает проект 
постановления   правительства   Воронежской   области   о  внесении  
изменений в программу.
    Государственный заказчик-координатор:
    -   с   учетом   средств,  ежегодно  выделяемых  на  реализацию  
программы, распределяет их по программным мероприятиям;
    -   в   соответствии   с  действующим  законодательством  несет  
ответственность  за  реализацию  программы и обеспечивает целевое и 
эффективное  использование  средств,  выделяемых  на ее реализацию; 
    -  с  учетом  выделяемых  на  реализацию  программы  финансовых  
средств   ежегодно   уточняет   целевые  показатели  и  затраты  по  
программным мероприятиям.
    Контроль   за   целевым   использованием   бюджетных   средств,   
выделяемых  на  реализацию  программы,  в  соответствии с бюджетным 
законодательством   осуществляет   департамент  финансово-бюджетной  
политики Воронежской области.
    Департамент   экономического   развития   Воронежской   области   
осуществляет  мониторинг  реализации  программы  с  целью получения 
объективной информации о ходе ее реализации, полученных результатах 
и достижении поставленных целей программы.
    По  результатам  мониторинга  и оценки эффективности реализации 
программы  департамент  экономического развития Воронежской области 
подготавливает  и  представляет в правительство Воронежской области 
одно из следующих предложений:
    -   о   продолжении  реализации  программы  в  случае,  если  в  
результате    ежегодного    мониторинга   установлена   возможность   
достижения целей и задач программы, целевых показателей;
    - о необходимости внесения изменений в программу (корректировка 
целевых  показателей,  сроков  реализации, объемов финансирования и 
перечня программных мероприятий);
    -   о  досрочном  прекращении  реализации  программы  ввиду  ее  
неэффективности.
    В  случае  принятия  решения  о  внесении изменений в программу 
государственный   заказчик-координатор  готовит  и  представляет  в  
департамент  экономического  развития  Воронежской  области  проект  
постановления   правительства   Воронежской   области   о  внесении  
изменений  в  постановление  правительства  Воронежской  области об 
утверждении программы.
    Проект   постановления   правительства   Воронежской   области,   
предусматривающий  изменение объемов финансирования за счет средств 
областного бюджета, подлежит утверждению правительством Воронежской 
области  после  согласования  с  департаментом  финансово-бюджетной  
политики Воронежской области и внесения соответствующих изменений в 
закон   Воронежской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  
финансовый год и плановый период.
    В   программе  предусмотрено  предоставление  субсидий  местным  
бюджетам  из  областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств   муниципальных   образований   Воронежской   области,   
возникающих    при    выполнении    полномочий   органов   местного   
самоуправления Воронежской области по вопросам местного значения по 
направлениям:
    -  для  долевого финансирования приоритетных социально значимых 
расходов местных бюджетов;
    -   на  софинансирование  объектов  капитального  строительства  
муниципальной   собственности,   бюджетные   инвестиции  в  которые  
осуществляются из местных бюджетов.
    Субсидии     предоставляются     муниципальным    образованиям,    
принимающим участие в программных комплексных проектах.
    Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  в  ходе  
реализации следующих мероприятий программы:
    - «Строительство объектов дошкольного образования»;
    -  «Реконструкция объектов образования с целью создания условий 
для предоставления услуг дошкольного образования»;
    -  «Капитальный  ремонт  объектов  образования с целью создания 
условий для предоставления услуг дошкольного образования»;
    -  «Материально-техническое  оснащение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений»;
    - «Развитие вариативных форм дошкольного образования».
    Методика   расчета  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  
муниципальных  образований  на  развитие сети дошкольных учреждений 
изложена в приложении № 7 к настоящей программе.

    VII. Организация управления долгосрочной областной целевой
           программой и контроль за ходом ее реализации

    Организацию,  контроль  и  комплексное  управление  реализацией  
программы  осуществляет исполнительный орган государственной власти 
Воронежской        области,        являющийся       государственным       
заказчиком-координатором   программы,  -  департамент  образования,  
науки  и  молодежной  политики  Воронежской  области, который несет 
ответственность  за  реализацию  и  конечные  результаты программы, 
рациональное  использование  выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств.   Государственный   заказчик-координатор  в  рамках  своей  
компетенции:
    -   определяет   исполнителей   программы   или   ее  отдельных  
мероприятий,  в  том  числе путем проведения конкурсов (аукционов); 
    -  обеспечивает  взаимодействие  между  исполнителями отдельных 
мероприятий  программы  и  координацию их действий, направленных на 
реализацию программы;
    -  осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств 
участниками программы;
    -   привлекает   внебюджетные   средства   для   финансирования   
программы;
    -  привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации 
соответствующей федеральной целевой программы;
    -  готовит  ежеквартальные  и  годовые отчеты о ходе реализации 
программы;
    -   готовит   статистические  формы  отчетности  по  реализации  
программы;
    -   уточняет  целевые  индикаторы  и  показатели  эффективности  
программы на соответствующий год;
    -   формирует  бюджетную  заявку  и  обоснование  на  включение  
программы   в   бюджет   Воронежской   области  на  соответствующий  
финансовый год;
    -  при  необходимости  готовит и вносит в установленном порядке 
предложения   и  проекты  нормативных  правовых  актов  Воронежской  
области   о   продлении  срока  реализации  программы,  о  внесении  
изменений  в  программу,  о  корректировке программы, о прекращении 
реализации программы;
    - готовит ежегодные доклады о ходе реализации программы;
    -  представляет  в департамент экономического развития области, 
департамент   финансово-бюджетной   политики  области,  контрольное  
управление  правительства области информацию о заключенных со всеми 
исполнителями  программных  мероприятий  государственных контрактах 
(договорах)   на  их  финансирование  за  счет  средств  областного  
бюджета;
    -   заключает   соглашения   (договоры)   с  органами  местного  
самоуправления   муниципальных   образований  Воронежской  области,  
участвующих  в  реализации программных мероприятий, на перечисление 
субсидий местным бюджетам;
    -   осуществляет   расчет   бюджетной,   социальной   и   (или)   
экономической,  экологической  эффективности  реализации программы; 
    - организует и обеспечивает контроль за реализацией программы;
    -  размещает  в  сети  Интернет  на портале Воронежской области 
текст  программы,  информацию  о  ходе  ее  реализации,  доклад  по  
окончании срока реализации программы.
    Государственный     заказчик    программы    в    установленном    
законодательством порядке:
    -   определяет   исполнителей   программы   или   ее  отдельных  
мероприятий,  в  том  числе путем проведения конкурсов (аукционов); 
    -  осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств 
участниками программы;
    -  привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации 
соответствующей федеральной целевой программы.
    Необходимым  условием  успешной  реализации  программы является 
максимальная  открытость  процесса  выработки и принятия решений по 
всем   поставленным  в  ней  вопросам  при  обсуждении  с  участием  
общественности, научных и экспертных кругов.

VIII. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности
             долгосрочной областной целевой программы

    Планируемая социально-экономическая эффективность от реализации 
мероприятий   программы   будет  выражаться  в  улучшении  качества  
предоставляемых   образовательных   услуг   в   сфере   дошкольного   
образования   Воронежской   области   и  достижении  по  итогам  ее  
выполнения следующих количественных показателей:
    -   увеличение  доли  детей  в  возрасте  3–7  лет,  получающих  
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях   различной   организационно-правовой  формы  и  формы  
собственности,  в общей численности детей в возрасте 3–7 лет в 2015 
году до 100 %;
    -   увеличение  доли  детей  в  возрасте  3–7  лет,  получающих  
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
МДОУ,  в  общей численности детей в возрасте 3–7 лет в 2015 году до 
94,0 %;
    -   увеличение  доли  детей  в  возрасте  3–7  лет,  получающих  
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных  (немуниципальных) ДОУ, в общей численности детей 
в возрасте 3–7 лет до 6,0 %;
    -  снижение  доли  детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете 
для  определения  в  МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1–6 
лет в 2017 году до 0 %;
    -  увеличение  общего количества ДОУ Воронежской области до 580 
единиц;
    -   снижение   количества  МДОУ,  здания  которых  находятся  в  
аварийном  состоянии  или требуют капитального ремонта, в 2017 году 
до 0 единиц;
    -  снижение  доли  МДОУ,  здания  которых находятся в аварийном 
состоянии  или  требуют  капитального  ремонта, в 2017 году до 0 %; 
    -  количество  вновь  построенных  МДОУ в 2017 году составит 49 
единиц;
    -  количество  реконструированных муниципальных образовательных 
учреждений в 2017 году составит 65 единиц;
    - количество МДОУ, в которых был проведен капитальный ремонт, в 
2017 году составит 110 единиц;
    -   увеличение   доли   МДОУ,   оснащенных   в  соответствии  с  
современными  требованиями, в общей численности МДОУ в 2017 году до 
100 %;
    - доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения  квалификации  по  персонифицированной  модели  повышения  
квалификации,  в  общей  численности  педагогических  и руководящих 
работников составит 20 %;
    -  общее количество областных правовых актов, устанавливающих и 
регулирующих  механизм  государственно-частного партнерства в сфере 
дошкольного образования области, составит 5 единиц;
    -  увеличение  доли  ДОУ  вариативных  форм (семейные, домашние 
детские сады и т.д.) в общем количестве ДОУ до 6 %;
    -   общее   количество   мероприятий  (конференций,  конкурсов,  
семинаров   и   т.д.),   проведенных   в   целях  совершенствования  
научно-методического   обеспечения   развития  системы  дошкольного  
образования, составит 20 единиц;
    - общее количество методических пособий и других видов печатной 
продукции,  изданных в целях совершенствования научно-методического 
обеспечения  развития  системы  дошкольного образования, составит 5 
единиц.
    В  целом  осуществление программы позволит реализовать основные 
стратегические  задачи  в сфере дошкольного образования Воронежской 
области,  сформулированные  и  закрепленные  в  Стратегии  развития  
Воронежской  области  до  2020 года, окажет существенное влияние на 
формирование  благоприятного социального климата и ускорение темпов 
социально-экономического развития региона.
    В  настоящую  программу  в  рамках  мероприятия  «Строительство  
объектов    дошкольного    образования»    включены   49   объектов   
муниципальной формы собственности.
    В  период  предпроектной подготовки документации осуществляется 
отвод земельных участков, который утверждается постановлением главы 
муниципального образования.
    В  соответствии  с  законодательством предметом государственной 
экспертизы  является  оценка  соответствия  проектной  документации  
требованиям     технических     регламентов,     в     том    числе    
санитарно-эпидемиологическим,       экологическим      требованиям,      
требованиям  государственной  охраны объектов культурного наследия, 
требованиям  пожарной,  промышленной,  ядерной, радиационной и иной 
безопасности,  а  также  результатам  инженерных изысканий и оценка 
соответствия    результатов    инженерных   изысканий   требованиям   
технических регламентов.
    При    строительстве   объектов   учитываются   природоохранные   
мероприятия.  С  целью улучшения экологической обстановки в районах 
застроек  предусматривается  озеленение прилегающих территорий, что 
позволит  снизить  уровень шума и запыленности. Уровень загрязнения 
атмосферного  воздуха  в период строительства объектов в результате 
поступления   в  него  продуктов  сгорания  топлива  от  двигателей  
внутреннего   сгорания  автотранспорта,  используемого  для  завоза  
строительных  материалов,  а  также  дорожно-строительной  техники,  
поступления  загрязняющих  веществ,  выделяющихся  в  атмосферу при 
проведении  земляных,  сварочных  и  окрасочных работ, не оказывает 
значительного влияния на компоненты окружающей среды.
    Вместо  учреждений  образования, не соответствующих современным 
требованиям,  будут  возводиться  здания  с применением современных 
высокотехнологичных    материалов.    В    проектируемых   объектах   
предусмотрено  централизованное водоснабжение, отвод сточных вод от 
проектируемых объектов, пищеблоков, бассейнов будет производиться в 
систему канализации.
    Отходы в процессе строительства проектируемых объектов подлежат 
утилизации и захоронению.
    При   дальнейшей  эксплуатации  объектов  уровень  загрязняющих  
веществ   в  атмосфере  не  будет  превышать  предельно  допустимой  
концентрации.
    Бытовые  отходы,  отработанные электрические лампы накаливания, 
пищевые  отходы  от  столовой,  возникающие в процессе эксплуатации 
объектов,  подлежат  утилизации  специализированными организациями, 
имеющими лицензию по обращению с данными видами отходов.
    Срок ввода в эксплуатацию объектов – 3 года.

Информация по документу
Читайте также