|
Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 19.10.2010 № 880
Документ имеет не последнюю редакцию.
Правительство Воронежской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2010 N 880 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, направленных на модернизацию моногородов, правительство Воронежской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы (далее - Программа). 2. Руководителям исполнительных органов государственной власти области, являющихся заказчиками отдельных мероприятий Программы, ежеквартально (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представлять на бумажном и магнитном носителях информацию об их выполнении в департамент экономического развития Воронежской области. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Гусева А.В. Губернатор Воронежской области А. Гордеев УТВЕРЖДЕНА постановлением правительства Воронежской области от 19.10.2010 N 880 Долгосрочная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом Кризис выявил глубокую зависимость экономики г. Семилуки от состояния градообразующего предприятия ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (далее – ОАО «СОЗ») ?—? одного из старейших российских предприятий по производству огнеупоров, построенного на базе Латненского месторождения огнеупорных глин еще в 30-х годах XX века. Экономическое положение ОАО?«СОЗ» во многом определяет социально-экономическую ситуацию в муниципальном районе и области в целом. На предприятии занято около 25% всех работников города Семилуки, производится около 70% промышленной продукции моногорода и более 50% всей промышленной продукции Семилукского муниципального района. Объем доходов бюджета городского поселения в значительной степени зависит от налоговых платежей ОАО «СОЗ». За девять месяцев 2009 года объем промышленного производства на ОАО «СОЗ» составил лишь 41% от аналогичного периода прошлого года. Уменьшение объема производства напрямую сказалось на финансово-экономическом состоянии основного поставщика огнеупорной глины ОАО «Воронежское рудоуправление» (располагается в 10 км от города Семилуки), которое производит 96% общего объема продукции и является работодателем для 56% экономически активного населения поселка Стрелицы, входящего в агломерацию г. Семилуки. Чистые активы завода за 2007?–?2009 годы уменьшились на 162 млн. рублей, или на 26%. Одной из основных причин снижения конкурентоспособности завода является высокая степень износа основных средств — к концу 2009 года она достигла 58,6%. Уровень безработицы на 01.02.2010 составил 2,3%, что выше в 2,1 раза уровня 2008 года (1,1%). До начала финансово-экономического кризиса регистрируемый уровень безработицы не превышал 0,7%. Таким образом, по сравнению с 2007 годом безработица увеличилась в 3,7 раза. Резкий рост числа безработных в 2008-2009 годах был обусловлен осложнением ситуации на градообразующем предприятии ОАО «Семилукский огнеупорный завод». С сентября 2008 года начались задержки выплаты заработной платы. На конец 2009 года задолженность по заработной плате составила 8 358 тыс. рублей, численность работников завода за год сократилась на 22% (540 человек). Жилищный фонд города находится в крайне плохом состоянии. В ветхом и аварийном состоянии или требующем капитального ремонта находится 24% общей площади жилищного фонда, в том числе в аварийном – 5,5%. В городских поселениях Воронежской области в целом данный показатель ниже в 22 раза (1,1%). Износ тепловых сетей составляет 88%, на многих участках требуется реконструкция с заменой трубопроводов. Настоящая Программа призвана способствовать решению указанных выше проблем развития г. Семилуки. Реализация Программы позволит не только реализовать экономический потенциал города Семилуки и повысить его финансовую самодостаточность, но и улучшить благосостояние и условия жизни его жителей. Раздел 2. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы 1. Целью долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы является устойчивое развитие города Семилуки на основе диверсифицированной экономики, использующей конкурентные преимущества города. 2. Данная цель предполагает решение следующих задач: – стабилизация ситуации на градообразующем предприятии; – снижение зависимости экономики города от градообразующего предприятия; – рост качества жизни жителей города. Город Семилуки должен стать региональным промышленным центром развития инновационных технологий, строительства и переработки сельскохозяйственного сырья с высоким уровнем жизни и комфортной средой обитания, определяющими рост населения. Устойчивое развитие города должно быть обеспечено повышением конкурентоспособности продукции градообразующего предприятия, диверсификацией экономики города через открытие инновационного производства, создание строительного кластера, развитие пищевой промышленности, малого бизнеса и социальной инфраструктуры. Раздел 3. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010?–?2015 годов поэтапно: I этап (2010?–?2011 годы)?—? «подготовительный»: - стабилизация положения на градообразующем предприятии; - подготовка бизнес-планов и проектно-сметной документации, оформление заявок; II этап (2011?–?2013 годы)?—?«стабилизационный»: - создание новых производств; - структурная перестройка экономики; - модернизация и развитие инфраструктуры; III этап (2013?–?2015 годы)?—?«адаптационный»: - выход производств на проектную мощность; - рост доходной части бюджета; - инвестиции в социальную сферу. Раздел 4. Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы Для скорейшего разрешения острой ситуации, сложившейся на рынке труда города, необходимо в ближайшее время реализовать комплекс мер по финансовому оздоровлению и модернизации градообразующего предприятия. Однако решение данной задачи обязательно должно быть дополнено программой мероприятий, направленной на снижение зависимости города от финансово-экономического положения градообразующего предприятия ОАО «СОЗ». В общем виде данная программа представляет собой совокупность инвестиционных проектов, реализация которых позволит диверсифицировать экономику города в результате создания новых производств, опирающихся на конкурентные преимущества моногорода. Необходимым условием успешной реализации инвестиционных проектов являются также мероприятия, направленные на повышение качества жизни жителей города. Данная группа проектов должна обеспечить модернизацию городской инфраструктуры, что обеспечит количественный и качественный рост трудовых ресурсов города за счет миграции, повышение покупательной способности населения, безопасности жизни и экономию бюджетных средств. Таким образом, в рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс мероприятий по следующим направлениям: – модернизация и финансовое оздоровление градообразующего предприятия; – диверсификация экономики города; – модернизация инфраструктуры. План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы приведен в Приложении к настоящей Программе. Раздел 5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы 1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. 2. Настоящий Комплексный инвестиционный план предусматривает реализацию в 2010?–?2015 годы инвестиционных проектов, направленных на модернизацию градообразующего предприятия, диверсификацию экономики и существенное улучшение социальной инфраструктуры города Семилуки. 2.1. Всего для реализации инвестиционных проектов необходимо 13 705,9 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 836,55 млн. рублей; областной бюджет – 578,26 млн. рублей; местный бюджет – 91,57 млн. рублей; внебюджетные средства – 10 199,52 млн. рублей. 2.2. По годам объем расходов распределяется следующим образом: 2010 год — 1 898,41 млн. рублей; 2011 — 2015 годы — 11 807,49 млн. рублей. 3. На выполнение мероприятий Программы выделяются средства областного бюджета в размере 578,26 млн. рублей. Расходы областного бюджета составят в 2010 году 44,45 млн. рублей, в 2011-2013 гг. – 533,81 млн. рублей. 4. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в рамках областной целевой программы «Содействие занятости населения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 21.12.2009 № 1093. 5. Комплекс мер по организации содействия занятости населения предусмотрен также в рамках региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год», утвержденной указом губернатора Воронежской области от 28.12.2009 №561-у. 6. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в рамках региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения город - Семилуки Семилукского муниципального района, в 2010 году», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 28.07.2010 № 623. 7. Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского поселения?–?город Семилуки на 2010?–?2012 годы». На реализацию мероприятий планируется привлечь средства областного бюджета. 8. Финансирование проекта по строительству транспортной инфраструктуры (мероприятие по расширению автодороги «Обход г.?Воронеж» км 31?–?км 35 с оборудованием искусственного освещения) будет осуществляться в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». На реализацию программного мероприятия планируется привлечь средства областного бюджета. 9. Финансирование проекта по строительству автодороги и моста через реку Девица будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2010-2012 гг.», утвержденной приказом управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области от 06.10.2009 № 71. Раздел 6. Механизм реализации долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы 1. Заказчиками отдельных мероприятий Программы являются: - управление занятости населения Воронежской области – в части мероприятий по содействию занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда; - управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области – в части проектов по развитию коммунальной инфраструктуры; - департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области – в части мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства; - управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области – в части проектов по строительству транспортной инфраструктуры. 2. Координатором Программы выступает департамент экономического развития Воронежской области, который осуществляет координацию действий всех заинтересованных сторон. 3. Мероприятия по выполнению Программы осуществляются на основе: 1) соглашений (договоров) о предоставлении бюджету Воронежской области дотаций (субсидий), заключаемых с Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке; 2) договора, заключенного с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 3) государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых заказчиками Программы в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 4) других договоров и соглашений, заключенных заказчиками Программы в порядке, установленном действующим законодательством. 4. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 5. Исполнители мероприятий Программы выявляются путем размещения заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иными способами, установленными действующим законодательством. Раздел 7. Организация управления долгосрочной целевой программой «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы и контроль за ходом ее реализации 1. Программа предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления города Семилуки и органы исполнительной государственной власти Воронежской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических вопросов. 2. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом экономического развития Воронежской области. 3. Исполнительные органы государственной власти области, являющиеся заказчиками отдельных мероприятий Программы, обеспечивают проведение мониторинга хода реализации мероприятий и выполнения целевых показателей и ежеквартально (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в департамент экономического развития Воронежской области информацию о ходе и результатах реализации Программы, выполнении мероприятий и финансировании Программы. 4. Департамент экономического развития Воронежской области ежеквартально готовит сводную информацию о ходе и результатах реализации Программы и представляет ее заинтересованным сторонам в порядке, установленном действующим законодательством. Приложение к долгосрочной целевой программе «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————--|——————————————————————| |№ строки|Наименование мероприятия | Срок | Основные виды работ, | Источники |Объемы расходов, | Результаты, | | | |исполнен | выполнение которых | финансирования | млн. рублей | | | | | ия | необходимо для | (по видам | | | | | | | | |————————————————|——————————————————|——————————————| | | | | |осуществления мероприятия| бюджетов) | Всего | 2010 год |2011-2013 годы| достигнутые в ходе | | | | | | | | | |выполнения мероприятия| | | | | | | | | | Программы | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————————————| | 1 | | | | Раздел 1. Модернизация и | | | финансовое оздоровление | | | градообразующего | | | предприятия | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————————————| | 2 |Модернизация | 2013 |Строительно-монтажные | Всего | 288,0 | 82,0 | 206,0 |1. Ожидаемый | | |производства ОАО | |работы. | | | | |экономический эффект | | | | | | | | | |от увеличения | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————| | | | «СОЗ» | | |Областной бюджет | 18,0 | 12,0 | 6,0 |объема выпускаемой | | | | | | | | | |продукции, снижения | | | | | | | | | |материальных | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 270,0 | 70,0 | 200,0 |расходов составит | | | | | | средства | | | |230,0 млн. рублей | | | | | | | | | |ежегодно. | | | | | | | | | |2. Дополнительно будет| | | | | | | | | |создано 120 рабочих | | | | | | | | | |мест. | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————————————| | 3 |Строительство автодороги | 2010 |Строительство | Всего | 450,0 | 450,0** | 0 |1.Обеспечение | | |и моста через р. Девица | |двухполосной (по одной в| | | | |стабильного снабжения| | |для | |каждую сторону | | | | |ОАО «СОЗ» основным | | | | |—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————| | | | реализации | |) автодороги IV категории| Федеральный | 427,5 | 427,5 | 0 | сырьем (огнеупорной| | |инвестиционных проектов | |(ширина проезжей части 7| бюджет* | | | |глиной), | | |ОАО «Семилукский | |м, протяженность – 4км)| | | | | | | |огнеупорный завод» и ООО | |и моста через р.Девица| | | | | | | |«Воронежстекло» | |(протяженность – 80 п.м) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 22,5 | 22,5 | 0 |поступающим из| | | | | | | | | |карьеров, находящихся| | | | | | | | | |за рекой Девица. | | | | | | | | | |2.Снижение | | | | | | | | | |транспортных | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————| | | 4 |Строительство и |2010-201 | | Всего | 136,31 | 136,31** | 0 |издержек и рост | | |реконструкция объектов | 1гг | | | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————| | | | инженерной инфраструктуры| | | Федеральный | 129,49 | 129,49 | 0 | финансовой | | |для реализации | | | бюджет* | | | |устойчивости ЗАО | | | | |—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | |инвестиционных проектов| | |Областной бюджет | 6,82 | 6,82 | 0 | «СОЗ». | | |ОАО «Семилукский| | | | | | |3. Обеспечение | | |огнеупорный завод» и ЗАО| | | | | | |возможности | | |«Семилукский комбинат| | | | | | |технического и | | |строительных материалов» -| | | | | | |производственного | | |всего: | | | | | | |развития ОАО | | | | | | | | | |«СОЗ», ЗАО | | | | | | | | | |«Семилукский | | | | | | | | | |комбинат | | | | | | | | | |строительных | | | | | | | | | |материалов» и | | | | | | | | | |ввода | |————————|——————————————————————————|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | 4.1. |в том числе: | |Реконструкция РП №4 со| Всего | 30,23 | 30,23 | | новых мощностей. | | | | |строительством кабельной | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | линии (КЛ) - 6кВ длиной| Федеральный | 28,71 | 28,71 | | | | | | | | бюджет* | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | 2,4 км |Областной бюджет | 1,52 | 1,52 | | | |————————|——————————————————————————|————————-|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | 4.2. | | |Детальная модернизация | Всего | 41,62 | 41,62 | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | насосной № 1 третьего| Федеральный | 39,53 | 39,53 | | | | | | |водоподъема с | бюджет* | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | присоединенными |Областной бюджет | 2,08 | 2,08 | | | | | | |водопроводными сетями| | | | | | | | | |O273 и O219 мм, насосными| | | | | | | | | |станциями № 1 и 2| | | | | | | | | |второго водоподъема| | | | | | | | | |Левобережного и| | | | | | | | | |Правобережного | | | | | | | | | |водозаборов в г. Семилуки| | | | | | | | | |(расход воды - 6,597| | | | | | | | | |тыс. м. куб./сут) | | | | | | |————————|————————————————————————--|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | 4.3. | | |Водовод от насосной | Всего | 31,51 | 31,51 | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | подъема № 2 до насосной| Федеральный | 29,93 | 29,93 | | | | | | |подъема № 3 в г. Семилуки| бюджет* | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | |(протяженность - 1670|Областной бюджет | 1,58 | 1,58 | | | | | | |м.п. 253м куб./час) | | | | | | |————————|————————————————————————--|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | 4.4. | | |Перебуривание | Всего | 32,98 | 32,98 | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | |(реконструкция) 11| Федеральный | 31,33 | 31,33 | | | | | | |эксплуатационных | бюджет* | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | |скважин, расположенных на|Областной бюджет | 1,65 | 1,65 | | | | | | |групповых и одиночных| | | | | | | | | |водозаборах г. п.| | | | | | | | | |Семилуки (№№ 66002/5, 3,| | | | | | | | | |60396/4, 73908/3,| | | | | | | | | |60393/1, 4, 2/2-73,| | | | | | | | | |66024/2, 62723/30,| | | | | | | | | |62725/36, 32092/1). | | | | | | |————————|————————————————————————--|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | 5 |Итого по разделу 1 | | | Всего | 874,31 | 668,31 | 206,0 | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | | Федеральный | 556,99 | 556,99 | 0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 40,5 | 34,5 | 6,0 | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 6,82 | 6,82 | 0 | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 270,0 | 70,0 | 200,0 | | | | | | | средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | Раздел 2. | | | | | | | | | | Диверсификация | | | | | | | | | |экономики города| | | | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————————|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————----|——————————————|——————————————————----| | 6 |o Создание | 2013 |Проектные, | Всего | 545,14 | 195,84 | 349,3 |1.Количество | | |центра | |строительно-монтажные и| | | | | | | |инновационного | |пуско-наладочные работы. | | | | | | | |производства по | | | | | | | | | |нанесению | | | | | | | | | |покрытий из | | | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | |o | | | Внебюджетные | 545,14 | 195,84 | 349,3 |создаваемых новых | | |карбидокремния на | | | средства | | | |рабочих мест — 150. | | |базе Латненского | | | | | | |2.Количество | | |завода | | | | | | |сохраняемых рабочих | | |огнеупоров, пос. | | | | | | |мест — 320. | | |Латная | | | | | | | | | |Семилукского | | | | | | | | | |района (ЗАО | | | | | | | | | |Концерн | | | | | | | | | |«Российские | | | | | | | | | |огнеупоры») | | | | | | | | |————————|—————————————————---------|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————|—————————————————————-| | 7 |Организация | 2012 |Проектные, строительно- | Всего | 425,5 | 50,3 | 375,2 |1.Количество | | | | | | | | | |создаваемых новых | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | |производства | |монтажные и|Областной бюджет | 45,0 | 0 | 45,0 | рабочих мест — 65. | | |стеновых блоков | |пуско-наладочные работы. | | | | |2.Количество | | |из ячеистого | | | | | | |сохраняемых рабочих | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | бетона на базе | | | Внебюджетные | 380,5 | 50,3 | 330,2 | мест — 254. | | |ЗАО «Семилукский | | | средства | | | | | | |комбинат | | | | | | | | | |строительных | | | | | | | | | |материалов» | | | | | | | | |————————|—————————————————---------|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————|—————————————————————-| | 8 |Строительство | 2015 |1.Проектные, строительно-| Всего | 8420,44 | 0 | 8420,44 |Количество | | |завода по | | | | | | |создаваемых новых | | | | | | | | | |рабочих мест — 320. | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | производству | |монтажные и| Внебюджетные | 6736,44 | 0 | 6736,44 | | | |полированного | |пуско-наладочные работы. | средства | | | | | | |листового стекла | | | | | | | | | |на базе | | | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | сырья, | |2.Получение средств | Итого | 1684,0 | 0 | 1684,0 | | | |добываемого | | | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | ОАО «Воронежское | | Инвестиционного фонда РФ| Федеральный | 1089,8 | 0 | 1089,8 | | | |рудоуправление» | |на создание и| бюджет | | | | | | |(пос. | |модернизацию | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | Стрелица | |инженерной инфраструктуры|Областной бюджет | 252,65 | 0 | 252,65 | | | |Семилукского | |в общей | | | | | | | |района). | | | | | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | | | сумме 1684 млн. рублей. | Внебюджетные | 341,55 | 0 | 341,55 | | | | | | | средства | | | | | | | | | | | | | | | |————————|—————————————————---------|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————|—————————————————————-| | 9 |Строительство | 2014 |Проектные, | Всего | 72,0 | 62,0 | 10,0 |1.Создание | | |комплекса по | |строительно-монтажные и| | | | |производства для | | |хранению | |пуско- | | | | |переработки 128?т в | | | | | | | | | |сутки зерновых | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | и переработке | |наладочные работы. | Внебюджетные | 72,0 | 62,0 | 10,0 | культур: гречихи, | | |крупяных культур | | | средства | | | |ячменя, овса, | | | | | | | | | |пшеницы, гороха. | | | | | | | | | |2.Обеспечение | | | | | | | | | |здоровыми | | | | | | | | | |диетическими | | | | | | | | | |продуктами питания | | | | | | | | | |жителей ЦФО. | | | | | | | | | |3.Количество | | | | | | | | | |создаваемых новых | | | | | | | | | |рабочих мест — 43. | |————————|—————————————————---------|—————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————|—————————————————————-| | 10 |Развитие малого и | 2012 |1.Консультационные | Всего | 276,24 | 90,24 | 186,0 |1.Создание не менее | | | | | | | | | |60 новых субъектов | | | | | | | | | |малого | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | | среднего бизнеса | |услуги. | Федеральный | 146,52 | 47,0 | 99,52 |предпринимательства. | | |(мероприятия | |2.Услуги в области | бюджет | | | |2.Создание не менее | | | | | | | | | |чем 250 | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | |—————————————————|————————————————|———————————————---|——————————————| | | |финансируются в рамках | | образования. |Областной бюджет | 8,1 | 2,7 | 5,4 |рабочих мест. | | |муниципальной целевой | |3.Предоставление грантов | | | | |3.Повышение | | | | | | | | | |квалификации и | | | | | |—————————————————|———————————————-|—————————————-----|——————————————| | | | программы «Поддержка | | начинающим малым | Местный бюджет | 1,62 | 0,54 | 1,08 |переобучение не менее | | |и развитие малого и | |предприятиям на создание | | | | |200 человек | | | | | | | | | |ежегодно. | | | | | | | | | |4.Предоставление не | | | | | |—————————————————|———————————————-|——————————————----|——————————————| | | | среднего | | собственного дела. | Внебюджетные | 120,0 | 40,0 | 80,0 |менее чем 100 займов | | |предпринимательства | |o 4.Субсидии | средства | | | |субъектам малого и | | |городского | |предпринимателям на | | | | |среднего | | |поселения?–?город | |технологическое | | | | |предпринимательства | | |Семилуки на | |присоединение к объектам | | | | |(далее – МСП). | | |2010?–?2012 годы») | |электросетевого | | | | |5.Обеспечение | | | | |комплекса. | | | | |налоговых поступлений | | | | |o 5.Субсидирование | | | | |в бюджет города | | | | |части затрат, связанных | | | | |Семилуки от | | | | |с уплатой процентов по | | | | |организаций и | | | | |лизинговым договорам. | | | | |субъектов МСП – | | | | | | | | | |участников Программы, | | | | | | | | | |в сумме не менее | | | | | | | | | |135 000 тыс. рублей. | | | | | | | | | |6.Увеличение объёмов | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | |продукции субъектами | | | | | | | | | |МСП до 8,1% в | | | | | | | | | |общегородском объеме | | | | | | | | | |отгруженных товаров | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства к 2012 | | | | | | | | | |году. | |———————-|——————————————————————----|—————————|————————————————————————-|—————————————————|———————————————-|——————————————----|——————————————|—————————————————————-| | 11 |Строительство жилого | 2013 |Строительно-монтажные | Всего | 2155,19 | 629,6 | 1525,59 |1.Строительство | | | | | | | | | |пятиэтажных | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | |—————————————————|———————————————-|——————————————----|——————————————| | | | комплекса | |работы | Федеральный | 509,4 | 0 | 509,4 |домов и | | |«Славяноград» в г. | | | бюджет | | | |индивидуальных жилых | | | | | | | | | |домов на | | | | | |—————————————————|———————————————-|——————————————----|——————————————| | | | Семилуки | | | Внебюджетные | 1645,79 | 629,6 | 1016,19 | отдельных участках | | | | | | средства | | | |с обеспечением | | | | | | | | | |объектами инженерной | | | | | | | | | |и социальной | | | | | | | | | |инфраструктур. | | | | | | | | | |2.Создание | | | | | | | | | |транспортной и | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | |инфраструктур жилой | | | | | | | | | |застройки г.Семилуки | | | | | | | | | |Воронежской области. | | | | | | | | | |3.Количество | | | | | | | | | |создаваемых новых | | | | | | | | | |рабочих мест – до | | | | | | | | | |500. | | | | | | | | | |4.Количество | | | | | | | | | |сохраняемых рабочих | | | | | | | | | |мест – до 150. | |———————-|——————————————————————----|—————————|————————————————————————-|————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | 12 |Итого по разделу 2 | | | Всего | 11894,51 | 1027,98 | 10866,53 | | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Федеральный | 1745,72 | 47,0 | 1698,72 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 305,75 | 2,7 | 303,05 | | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 1,62 | 0,54 | 1,08 | | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 9841,42 | 977,74 | 8863,68 | | | | | | | средства | | | | | |———————-|——————————————————————----|—————————|————————————————————————-|————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————|----------------------| | 13 | | | | Раздел 3. | | | Модернизация | | | инфраструктуры | | | | |———————-|——————————————————————----|—————————|————————————————————————-|————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————|—————————————————————-| | 14 |Капитальный ремонт | 2010 | Строительно-монтажные | Всего | 161,86 | 109,95 | 51,91 |1.Улучшение | | | | | | | | | |жилищно-бытовых | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | домов (мероприятие | | работы | Федеральный | 143,28 | 97,33 | 45,95 |условий населения, | | |финансируется за счет | | | бюджет | | | |создание предпосылок | | | | | | | | | |для | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | региональной адресной | | | в том числе: | | | | закрепления | | | | | | | | | |работающих молодых | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | программы «Проведение | | | в рамках | 91,9 | 45,95 | 45,95 | семей, обеспечение | | |капитального ремонта | | | согласованного | | | |жильём отдельных | | | | | | лимита области | | | |категорий граждан. | | | | | | | | | |2.Количество | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | многоквартирных | | | в рамках | 51,38 | 51,38 | 0 |сохраненных рабочих | | |домов, расположенных | | | реализации | | | |мест – 35. | | |на территории | | | программ | | | | | | |монопрофильного | | | поддержки | | | | | | | | | | моногородов | | | | | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | |муниципального | | |Областной бюджет | 9,43 | 6,41 | 3,02 | | | |образования городского | | | | | | | | | | | | |————————————————-|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | поселения город | | | Местный бюджет | 1,05 | 0,71 | 0,34 | | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | | Семилуки Семилукского | | | Внебюджетные | 8,1 | 5,5 | 2,6 | | | |муниципального района») | | | средства | | | | | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————|—————————————————————-| | 15 |Расширение автодороги | 2012 | Строительно-монтажные | Всего | 33,0 | 0 | 33,0 |1.Приведение в | | | | | | | | | |нормативное | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | | «Обход г.?Воронеж» км | | работы | Федеральный | 28,05 | 0 | 28,05 |состояние связывающих | | |31?–?км 35 с | | | бюджет | | | |населенные пункты | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | | оборудованием | | |Областной бюджет | 3,3 | 0 | 3,3 | автомобильных дорог, | | |искусственного | | | | | | |улучшение | | | | | | | | | |транспортного | | | | | | | | | |обслуживания города и | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | |безаварийности | | | | | | | | | |дорожного движения. | | | | | | | | | |2.Количество | | | | | | | | | |сохраненных рабочих | | | | | | | | | |мест – 15. | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | |освещения (мероприятие | | | Местный бюджет | 1,65 | 0 | 1,65 | | | |финансируется в рамках | | | | | | | | | |ФЦП «Развитие | | | | | | | | | |транспортной системы | | | | | | | | | |России (2010-2015 | | | | | | | | | |годы)») | | | | | | | | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————|—————————————————————-| | 16 |Реконструкция | 2011 | Строительно-монтажные | Всего | 147,0 | 7,0 | 140,0 |1.Обеспечение | | | | | | | | | |населения г.Семилуки | | | | | | | | | |услугами | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | |Центральной районной | | работы | Федеральный | 70,0 | 0 | 70,0 |здравоохранения. | | |больницы г. Семилуки | | | бюджет | | | |2.Количество | | | | | | | | | |сохраненных рабочих | | | | | | | | | |мест – 73. | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 70,0 | 0 | 70,0 |3.Экономия бюджетных | | | | | | | | | |средств | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 0 | на текущий ремонт | | | | | | | | | |зданий с большим | | | | | | | | | |сроком эксплуатации | | | | | | | | | |составит 671,5 | | | | | | | | | |тыс.?рублей. | | | | | | | | | |(стоимость зданий | | | | | | | | | |67,15млн. | | | | | | | | | |рублей.?*?1%). | | | | | | | | | |4.Экономия бюджетных | | | | | | | | | |средств на расходы по | | | | | | | | | |оплате коммунальных | | | | | | | | | |услуг составит | | | | | | | | | |5 592,8 тыс.?рублей. | |————————|————————————————————————--|————————-|—————————————————————————|—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————|—————————————————————-| | 17 |Строительство | 2013 | Строительно-монтажные | Всего | 130,7 | 70,0 | 60,7 |1.Создание условий | | | | | | | | | |для ведения | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | |плавательного бассейна в | | работы |Областной бюджет | 48,2 | 0 | 48,2 | здорового образа | | |г. Семилуки | | | | | | |жизни путем | | | | | | | | | |привлечения к | | | | | |—————————————————|—————————————---|————————————————--|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 2,5 | 0 | 2,5 | занятиям физической | | | | | | | | | |культурой и спортом, | | | | | | | | | |организация досуга | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 80,0 | 70,0 | 10,0 | населения. | | | | | | средства | | | |2.Создание новых | | | | | | | | | |рабочих мест – 18. | |——————--|———————————————————————---|—————————|———————————————————————--|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | 18 |Развитие инженерной | 2013 | Строительно-монтажные | Всего | 443,3 | 0 | 443,3 |Повышение надежности | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | |теплоснабжения, | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | инфраструктуры | | работы | Федеральный | 272,63 | 0 | 272,63 |канализации, | | |г.Семилуки | | | бюджет | | | |водоснабжения, | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | |объектов жилья, | | | | | | | | | |объектов социальной | | | | | | | | | |сферы, экономия | | | | | | | | | |бюджетных средств, | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | | |хозяйства, | | | | | | | | | |сохранение здоровья | | | | | | | | | |жителей города. | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 99,74 | 0 | 99,74 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 70,93 | 0 | 70,93 | | |——————--|———————————————————————---|—————————|———————————————————————--|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | 19 |Итого по разделу 3 | | | Всего | 915,86 | 186,95 | 728,91 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Федеральный | 513,96 | 97,33 | 416,63 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 230,67 | 6,41 | 224,26 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 83,13 | 7,71 | 75,42 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 88,1 | 75,5 | 12,6 | | | | | | | средства | | | | | |——————--|———————————————————————---|—————————|———————————————————————--|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————|----------------------| | 20 | | | | Раздел 4. Содействие | | | занятости населения и | | | снижение напряженности | | | на рынке труда | | | | |——————--|———————————————————————---|—————————|———————————————————————--|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————|—————————————————————-| | 21 |Организация | 2010 |1.Заключение договоров | Всего | 13,29 | 13,29 | 0 |1.Организация | | |опережающего | |с организациями на | | | | |временного | | | | | | | | | |трудоустройства 470 | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | |профессионального | | проведение временных | Федеральный | 12,62 | 12,62 | 0 | работников | | |обучения, общественных | |работ. | бюджет | | | |организаций в случае | | | | | | | | | |угрозы массового | | | | | | | | | |увольнения. | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | работ, временного | |2.Услуги в области|Областной бюджет | 0,67 | 0,67 | 0 |2.Оснащение | | |трудоустройства, | |образования. | | | | |специальным | | |стажировок и трудовой | |3.Консультационные услуги| | | | |оборудованием 2-х | | |мобильности и | |4.Выделение субсидий| | | | |рабочих мест для | | |самозанятости граждан, | |работодателям на| | | | |людей с ограниченными | | |содействие трудовой | |проведение опережающего| | | | |возможностями. | | |занятости инвалидов, | |обучения. | | | | |3.Оказание адресной | | |оказание адресной | |5.Заключение договоров с| | | | |поддержки гражданам, | | |поддержки населению | |безработнымигражданами на| | | | |обратившимся в органы | | |(мероприятия | |оказание адресной помощи | | | | |службы занятости с | | |финансируются в рамках | |6.Заключение договоров с| | | | |целью поиска работы, | | |региональной программы | |организациями об оказании| | | | |включая организацию | | |«Дополнительные | |финансовой помощи на| | | | |их переезда в другую | | |мероприятия по снижению | |создание специальных| | | | |местность для | | |напряженности на рынке | |рабочих мест для| | | | |замещения рабочих | | |труда на 2010 год») | |трудоустройства инвалидов| | | | |мест (1 тыс. | | | | | | | | | |человек). | |——————--|———————————————————————---|—————————|—————————————————————————|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————|—————————————————————-| | 22 |Профессиональное | 2014 |1.Заключение договоров с| Всего | 7,93 | 1,88 | 6,05 |1.Организация | | |обучение безработных, | |организациями на| | | | | | | |организация | |организацию временных и | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | |общественных работ, | | общественных работ. | Федеральный | 7,26 | 1,71 | 5,55 |общественных работ | | |временного | |2.Услуги в области| бюджет | | | |для 168 граждан | | |трудоустройства, | |образования. | | | | |города Семилуки. | | |стажировок и трудовой | |3.Консультационные услуги| | | | |2.Организация 13 | | |мобильности, социальная | |4.Проведение мониторингов| | | | |новых рабочих мест. | | |адаптация безработных | | | | | | |3.Организация | | |(мероприятия | | | | | | |временного | | |финансируются в рамках | | | | | | |трудоустройства 225 | | |областной целевой | | | | | | |несовершеннолетних | | |программы «Содействие | | | | | | |граждан в возрасте от | | |занятости населения на | | | | | | |14 до 18 лет в | | |2010-2014 годы») | | | | | | |свободное от учебы | | | | | | | | | |время. | | | | | | | | | |4.Организация | | | | | | | | | |временного | | | | | | | | | |трудоустройства | | | | | | | | | |безработных граждан в | | | | | | | | | |возрасте от 18 до 20 | | | | | | | | | |лет в количестве 5 | | | | | | | | | |человек из числа | | | | | | | | | |выпускников | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | |учреждений начального | | | | | | | | | |и среднего | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | |образования, ищущих | | | | | | | | | |работу впервые. | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 0,67 | 0,17 | 0,5 | | |——————--|———————————————————————---|—————————|—————————————————————————|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | 23 |Итого по разделу 4 | | | Всего | 21,22 | 15,17 | 6,05 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Федеральный | 19,88 | 14,33 | 5,55 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 1,34 | 0,84 | 0,5 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | средства | | | | | |——————--|———————————————————————---|—————————|—————————————————————————|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————|—————————————————————-| | 24 |Итого по Программе | | | Всего | 13705,9 | 1898,41 | 11807,49 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Федеральный | 2836,55 | 715,65 | 2120,9 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 578,26 | 44,45 | 533,81 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 91,57 | 15,07 | 76,5 | | | | | | |—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 10199,52 | 1123,24 | 9076,28 | | | | | | | средства | | | | | |——————--|———————————————————————---|—————————|—————————————————————————|—————————————————|——————————————--|——————————————----|——————————————|—————————————————————-| Примечание: * - за счет предоставления средств федерального бюджета бюджету Воронежской области в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации; ** - 2010-2011 годы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|