Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2017 № 304

".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":

3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета

2015 год - 2 186,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 685,2 тыс. руб.;

2017 год - 1 685,2 тыс. руб.;

2018 год - 1 685,2 тыс. руб.;

2019 год - 1 685,2 тыс. руб.;

2020 год - 2 261,5 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

".

3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":

1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

Министерство энергетики и ЖКХ

2 186,0

1 685,2

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 261,5

11 188,3

";

2) таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации

Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

2 186,0

1 685,2

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 261,5

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

2 186,0

1 685,2

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 261,5

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 186,0

1 685,2

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 261,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

2 186,0

1 685,2

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 261,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 686,0

1 685,2

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 261,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

2 686,0

1 685,2

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 261,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

".

3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":

3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области 68% в 2020 году.

2. Износ энергетических мощностей 23,4% в 2020 году.

3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.

4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.

5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС, 68%

2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.

".

3.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

Индикатор 1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области

%

39,5

36,7

47,7

49,9

61

61

68

68

 

Индикатор 2. Износ энергетических мощностей

%

20,4

21,9

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

 

Индикатор 3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

2

 

Индикатор 4. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

38,58

38,85

40,5

44,6

47,3

49,8

52,1

54,7

 

Индикатор 5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,7

85,29

96,9

101,2

100

100

100

100,5

 

Непосредственный результат 1.1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС

%

40

42

47

47

61

61

68

68

 

Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

".

3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":

3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:

"

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего за период реализации подпрограммы 3 421,40 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 564,0 тыс. руб.;

2016 год - 496,3 тыс. руб.;

2017 год - 496,3 тыс. руб.;

2018 год - 496,3 тыс. руб.;

2019 год - 496,3 тыс. руб.;

2020 год - 872,2 тыс. руб.

 

 

".

3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":

3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния":

1) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станций и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.";

2) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"На региональном розничном рынке нефтепродуктов осуществляют свою деятельность две крупные вертикально интегрированные нефтяные компании: ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (ОАО "ЛУКОЙЛ") - 108 АЗС, Нижегородское отделение "Газпромнефть-Северо-Запад" (ОАО "Газпром нефть") - 43 АЗС. Остальную долю рынка (393 АЗС) занимают независимые операторы. Таким образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.";

3) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

"В целях выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере нефтепродуктообеспечения в 2015 году должностными лицами ПМТУ Росстандарта в Нижегородской области проведено 128 проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих производство, хранение и реализацию моторного топлива, в том числе 42 проверки совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации. В результате 39,8% проведенных проверок в Нижегородской области в 2015 году установлены нарушения требований нормативных документов. В целом по Приволжскому федеральному округу процент отрицательных проверок нефтепродуктов составил 46,8%.";

4) после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведение проверок совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации позволило значительно снизить процент некачественного топлива на рынке Нижегородской области к концу 2015 года. Если в первом полугодии процент нарушителей составил 67%, то в третьем квартале он был 33%, а в четвертом квартале - уже составил 26%.";

5) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

"В настоящее время есть ряд предприятий и организаций, у которых РТХ находятся в ненадлежащем состоянии: ПАО "Завод Красная Этна", ОАО "Оргсинтез",

ОАО "Мельинвест", ОАО "Вимм-Билль-Данн", АО "Красный Якорь", ОАО "Рикор-Электроникс", ОАО "Коммаш", ЗАО "Хромтан".".

3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы топливных ресурсов" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,2

3 421,40

Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы"

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,2

3 421,40

Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств"

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.3.2.3. Таблицы 4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы топливных ресурсов за счет средств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

топливных ресурсов за счет средств областного бюджета

 

п/п

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,2

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,2

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников

 

п/п

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

59 553,50

24 813,99

31 306,11

30 445,30

16 944,50

20 074,80

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

24 317,69

30 809,81

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

58 989,50

24 317,69

30 809,81

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

24 317,69

30 809,81

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также