Расширенный поиск

Постановление администрации Воронежской области от 07.07.2005 № 582

Документ имеет не последнюю редакцию.
                  



                 Администрация Воронежской области

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                  

    от 07.07.2005  N 582


   О порядке разработки и реализации областных целевых программ


    В   соответствии   с   постановлениями   Правительства   РФ  от  
22.05.2004г.  №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов»  и  от 25.12.2004 г. №842 «О внесении изменений в порядок 
разработки    и   реализации   федеральных   целевых   программ   и   
межгосударственных   целевых   программ,  в  осуществлении  которых  
участвует   Российская   Федерация»,  а  также  в  целях  повышения  
эффективности   расходования   бюджетных   средств   на  реализацию  
областных целевых программ

                      П О С Т А Н О В Л Я Ю:

    1.  Утвердить  положение  о  порядке  разработки  и  реализации  
областных  целевых  программ  в  новой редакции (далее – Положение) 
согласно приложению.
    2.  Главному  управлению  экономического развития администрации 
области (Селитренников) обеспечить:
    -  нормативно-методическое  сопровождение  разработки областных 
целевых программ;
    -  организацию  экспертизы  проектов  программ  для внесения на 
рассмотрение Экспертного совета;
    -   формирование   перечня   программ   для  финансирования  из  
областного бюджета на очередной финансовый год, определение объемов 
их  финансирования,  сбор  и  анализ  бюджетных  заявок;   
    -   мониторинг  и  оценку  эффективности  реализации  программ,  
подготовку и представление в установленном порядке ежеквартальных и 
годовых  отчетов  о  ходе  их  реализации;       
    -   осуществление   совместно  с  государственными  заказчиками  
контроля   за   эффективностью   реализации  программ  и  отдельных  
мероприятий;
    -  размещение  информации  об утвержденных программах и ходе их 
реализации  на  специализированном  сайте  администрации  области в 
системе Интернет.
    3. Государственным заказчикам (координаторам) областных целевых 
программ обеспечить:
    -  разработку  концепций,  проектов  программ  и методик оценки 
эффективности  программ  в  соответствии  с требованиями Положения; 
    -  представление  в  ГУЭР  проектов  программ, ежеквартальных и 
годовых  отчетов о ходе реализации утвержденных программ, ежегодных 
докладов   о   ходе   работ  по  программам,  бюджетных  заявок  на  
ассигнования  из  областного бюджета для финансирования программ на 
очередной  финансовый  год в сроки, установленные Положением, иными 
нормативными актами администрации области;
    - контроль за ходом реализации программ.
    4.   Главному   финансовому  управлению  администрации  области  
(Сафонова) обеспечить:
    -  ежегодное  определение и доведение до ГУЭР объема финансовых 
средств  для  формирования  перечня  областных  целевых программ на 
очередной финансовый год;
    -  представление  по  согласованию  с  ГУЭР  перечня программ в 
составе  проекта закона Воронежской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год.
    5.  Постановление  администрации области от 08.10.2002 г. № 863 
«О  порядке  разработки  и  реализации  областных целевых программ» 
признать утратившим силу.
    6.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на  первого  заместителя  главы  администрации области С.М.Наумова. 



Глава администрации области                         В. Кулаков



Приложение
к постановлению
администрации области
от 07.07.2005 N 582


                             ПОЛОЖЕНИЕ
   О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

                        I. Общие положения

    1.1.  Областная  целевая программа представляет собой увязанный 
по    задачам,    ресурсам    и   срокам   осуществления   комплекс   
нормативно-правовых,    социально-экономических,   организационных,   
производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем развития Воронежской области, 
входящих  в  компетенцию  органов  государственной  власти области. 
    1.2.  Областные  целевые  программы являются одним из важнейших 
средств   реализации   структурной  политики  Воронежской  области,  
активного  воздействия  на  ее  социально-экономическое  развитие и 
должны  быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее 
важных  для  области  инвестиционных и научно-технических проектов, 
направленных   на  решение  системных  проблем,  входящих  в  сферу  
компетенции  органов  исполнительной  власти  Воронежской  области.  
    1.3.  Областная целевая программа носит межотраслевой характер, 
включает крупные по объему и требующие длительных сроков реализации 
(от  4  до  10 лет) инвестиционные, научно-технические, структурные 
проекты и социальные мероприятия.
    1.4.   Областная   целевая  программа  может  включать  в  себя  
несколько  подпрограмм,  направленных на решение конкретных задач в 
рамках   программы.   Деление   областной   целевой   программы  на  
подпрограммы  осуществляется  исходя  из  масштабности  и сложности 
решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их 
решения.
    1.5.  Областная  целевая программа может содержать мероприятия, 
предусматривающие  осуществление  как  капитальных,  так  и текущих 
расходов  за  счет  бюджетных  средств  (федерального,  областного,  
местных),  а также внебюджетных источников, в том числе собственных 
средств  организаций–участников  программы.       
    1.6.   Разработка   проекта  и  утверждение  областной  целевой  
программы  осуществляются в сроки согласно приложению 1к настоящему 
Положению  и  включают  в  себя  следующие  основные  этапы:   
    -  разработка  проекта  концепции  областной целевой программы, 
рассмотрение   и   принятие   ее  Экспертным  советом  по  вопросам  
реализации   стратегии  социально-экономического  развития  области  
(далее – Экспертный совет);
    -  принятие  распоряжения  администрации  области  о разработке 
проекта    областной   целевой   программы,   которым   назначается   
государственный       заказчик      программы,      государственный      
заказчик-координатор  программы  (в  случае  наличия  двух  и более 
государственных   заказчиков),   устанавливаются  сроки  разработки  
программы  и  внесения  ее  на  рассмотрение  Экспертного  совета;  
    - разработка проекта областной целевой программы;
    - согласование проекта областной целевой программы;
    - экспертиза проекта областной целевой программы;
    - рассмотрение проекта областной целевой программы на заседании 
Экспертного совета;
    -  доработка проекта областной целевой программы в соответствии 
с замечаниями Экспертного совета;
    -  внесение проекта областной целевой программы на рассмотрение 
в  Воронежскую  областную  Думу  (далее  –  областная  Дума);  
    -  доработка проекта областной целевой программы в соответствии 
с замечаниями областной Думы;
    - утверждение областной целевой программы.

            2. Отбор проблем для программной разработки

    2.1.  Инициаторами  постановки проблем для решения программными 
методами   на   областном   уровне   могут   выступать  структурные  
подразделения администрации области.
    2.2.  Отбор  проблем для их программной разработки и решения на 
областном  уровне  определяется  следующими  факторами:     
    - значимость проблемы;
    -  невозможность  комплексно решить проблему в приемлемые сроки 
за   счет   использования   действующего   рыночного   механизма  и  
необходимость  государственной  поддержки  для  ее  решения;   
    -  принципиальная  новизна и высокая эффективность технических, 
организационных     и    иных    мероприятий,    необходимых    для    
широкомасштабного  распространения прогрессивных научно-технических 
достижений  и  повышения на этой основе эффективности общественного 
производства;
    - необходимость координации межотраслевых связей технологически 
сопряженных  отраслей  и  производств  для решения данной проблемы. 
    При  обосновании  необходимости  решения  проблем  программными  
методами  на  областном уровне должны учитываться приоритеты и цели 
социально-экономического  развития Воронежской области, направления 
структурной     и     научно-технической     политики,     прогнозы     
социально-экономического  развития  области  и финансовых ресурсов, 
результаты  анализа  экономического,  социального  и экологического 
состояния области.
    2.3.  Предложения  о  программной  разработке проблемы, а также 
проект  концепции  областной  целевой  программы, сформированной на 
вариантной  основе,  с  обоснованиями  представляются  структурными  
подразделениями   администрации   области   в   главное  управление  
экономического  развития  администрации  области  (далее  –  ГУЭР).  
    Концепция областной целевой программы должна включать следующие 
основные разделы:
    -  обоснование соответствия решаемой проблемы и целей областной 
целевой  программы  приоритетным  задачам  социально-экономического  
развития Воронежской области;
    -     обоснование     целесообразности     решения     проблемы     
программно-целевым методом;
    -  характеристика  и  прогноз  развития  сложившейся проблемной 
ситуации     в     рассматриваемой    сфере    без    использования    
программно-целевого метода;
    -  возможные  варианты  решения  проблемы, оценка преимуществ и 
рисков,  возникающих  при  различных  вариантах  решения  проблемы;  
    -    ориентировочные    сроки    и   этапы   решения   проблемы   
программно-целевым методом;
    -  предложения  по целям и задачам областной целевой программы, 
целевым   индикаторам  и  показателям,  позволяющим  оценивать  ход  
реализации  областной  целевой  программы  по  годам;    
    -  предложения по объемам и источникам финансирования областной 
целевой программы;
    -    предварительная    оценка    ожидаемой   эффективности   и   
результативности  предлагаемого  варианта  решения  проблемы;   
    -    предложения    по    участию   структурных   подразделений   
администрации  области,  ответственных за формирование и реализацию 
областной целевой программы;
    -  предложения  по  государственным  заказчикам и разработчикам 
областной целевой программы;
    - предложения по основным направлениям финансирования, срокам и 
этапам  реализации  областной  целевой  программы;      
    -  предложения по механизмам формирования мероприятий областной 
целевой программы;
    -  предложения по возможным вариантам форм и методов управления 
реализацией целевой программы.
    Концепция  целевой программы оценивается ГУЭР и направляется на 
рассмотрение Экспертного совета.
    2.4.  При  положительном решении Экспертного совета принимается 
распоряжение  администрации  области о разработке областной целевой 
программы.
    2.5. Государственный заказчик областной целевой программы:
    а)  подготавливает  исходное задание на формирование программы, 
координирует действия разработчиков;
    б)  согласовывает  с  основными  участниками  областной целевой 
программы   возможные   сроки   выполнения  мероприятий,  объемы  и  
источники   финансирования.   По   мероприятиям,  предусматривающим  
финансирование  за счет средств внебюджетных источников или местных 
бюджетов,  подписываются  соглашения  (договоры) о намерениях между 
государственным заказчиком и предприятиями, организациями, органами 
местного самоуправления;
    в)  в  установленном порядке подготавливает проекты нормативных 
правовых актов об утверждении областной целевой программы, передаче 
при    необходимости    на    договорной   основе   части   функций   
государственного  заказчика другим организациям; согласовывает их и 
представляет проект областной целевой программы в ГУЭР для внесения 
на рассмотрение Экспертного совета;
    г)     организует    в    случае    необходимости    проведение    
специализированной экспертизы проекта областной целевой программы и 
в соответствии с ее результатами, а также с результатами экспертизы 
ГУЭР, осуществляет его доработку;
    д)  разрабатывает  методику  оценки  эффективности программы (с 
учетом   ее   особенностей):   перечень   количественно   измеримых   
показателей  для  решения  поставленных  задач  и  хода  реализации  
программы   по   годам,   целевых  индикаторов  и  показателей  для  
мониторинга  реализации  программных  мероприятий, включая описание 
социальных,  экономических  и  экологических последствий реализации 
программы,  общую  оценку  ее  вклада  в достижение соответствующей 
стратегической   цели,   оценку   рисков   ее   реализации,  оценку  
эффективности   расходования   бюджетных   средств  (экономическую,  
бюджетную,  социальную)  по  годам  и  этапам в течение всего срока 
реализации  программы, а при необходимости - и после ее реализации; 
    е) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации 
областной целевой программы;
    ж)  подготавливает  ежегодно доклад о ходе реализации областной 
целевой программы;
    з)  подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения 
по   уточнению   перечня   программных   мероприятий  на  очередной  
финансовый  год,  уточняет  затраты  по программным мероприятиям, а 
также  механизм  реализации  областной  целевой  программы;   
    и)   разрабатывает  и  согласовывает  в  установленном  порядке  
проекты  нормативных  правовых  актов,  необходимых  для выполнения 
областной целевой программы;
    к) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и 
услуг,  а  также  поставщиков  продукции  по  каждому  программному  
мероприятию;
    л)   несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  
подготовку  и  реализацию областной целевой программы, осуществляет 
управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование 
средств,  выделяемых  на  ее  реализацию;        
    м)  организует  внедрение  информационных  технологий  в  целях  
управления  реализацией  областной  целевой программы и контроля за 
ходом реализации программных мероприятий;
    н) организует размещение в электронном виде информации о ходе и 
результатах  реализации областной целевой программы, финансировании 
программных   мероприятий,   привлечении   внебюджетных   ресурсов,   
проведении  конкурсов  на  участие  в  реализации областной целевой 
программы  и  порядке  участия  в  ней  инвесторов.    

            3. Формирование областной целевой программы

    3.1.  Государственный  заказчик-координатор  областной  целевой  
программы  кроме  полномочий,  указанных  в  пункте  2.5 настоящего 
положения,  осуществляет  координацию  деятельности государственных 
заказчиков  по  подготовке  и реализации программных мероприятий, а 
также  по  анализу и рациональному использованию средств областного 
бюджета,   средств  местных  бюджетов  и  средств  из  внебюджетных  
источников.
    Государственный  заказчик-координатор  несет ответственность за 
подготовку  и  реализацию  областной  целевой  программы  в  целом.  
    3.2.  Областная  целевая  программа  содержит  титульный  лист,  
паспорт  областной целевой программы по форме согласно приложению 2 
к настоящему положению, основное содержание, приложения к областной 
целевой программе.
    3.3. Основное содержание областной целевой программы состоит из 
глав:
    Глава  1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
областная целевая программа.
    Приводятся  развернутая  постановка проблемы (проблем), включая 
анализ   причин   ее   (их)   возникновения,  обоснование  связи  с  
приоритетами     социально-экономического     развития     области,     
целесообразности  программно-целевого решения проблемы на областном 
уровне,   предпринятые   ранее   органами   государственной  власти  
Российской  Федерации  и  Воронежской  области  меры  по устранению 
выявленных   проблем.  Глава  также  должна  содержать  обоснование  
необходимости  решения проблемы программно-целевым методом и анализ 
различных  вариантов  этого  решения,  а  также  описание  основных  
рисков,  связанных  с  программно-целевым методом решения проблемы. 
    При  анализе причин возникновения проблем приводятся показатели 
статистической  и  иной  отчетности за предшествующие три года. Для 
объективной  оценки  необходимо  сравнить  среднедушевые (удельные) 
значения  по  области  с  соответствующими  показателями  регионов,  
граничащих  территориально  с Воронежской областью, показателями по 
Центральному Федеральному округу РФ и Российской Федерации в целом. 
Для    количественной   оценки   целесообразно   применять   оценки   
обеспеченности   важнейшими   ресурсами   (финансовыми,  трудовыми,  
топливно-энергетическими и др.).
    Глава 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.
    В  главе  должны  содержаться  развернутые формулировки целей и 
задач областной целевой программы с указанием целевых индикаторов и 
показателей.
    Требования, предъявляемые к целям целевой программы:
    -   специфичность   (цели  должны  соответствовать  компетенции  
государственных  заказчиков  областной  целевой  программы);   
    - достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
    -   измеряемость   (должна  существовать  возможность  проверки  
достижения целей);
    -  привязка  к временному графику (должны быть установлены срок 
достижения  цели  и  этапы реализации областной целевой программы с 
определением соответствующих целей).
    Приводятся обоснование необходимости решения поставленных задач 
для достижения сформулированных целей областной целевой программы и 
обоснование  сроков  решения  задач  и реализации областной целевой 
программы  с  описанием  основных  этапов  реализации  и  указанием  
прогнозируемых  значений  целевых  индикаторов  и  показателей  для  
каждого   года,   этапа  реализации,  а  также  условия  досрочного  
прекращения  реализации  областной  целевой  программы.     
    Глава 3. Система программных мероприятий.
    Система  программных  мероприятий  является  совокупностью мер, 
выполнение  которых  обеспечивает  осуществление  областной целевой 
программы.    Глава    содержит   перечень   мероприятий,   которые   
предлагается   реализовать  для  решения  задач  областной  целевой  
программы  и  достижения  поставленных  целей, а также информацию о 
необходимых   для   реализации   каждого  мероприятия  ресурсах  (с  
указанием  статей  расходов  и источников финансирования) и сроках. 
Программные  мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и 
обеспечивать  решение  задач  областной  целевой  программы.   
    Каждое мероприятие должно характеризоваться:
    - целью реализации;
    - конкретным планом действий по достижению поставленной цели;
    -    планируемым    физическим    объемом   производства   (для   
инвестиционных проектов);
    - объемом и источниками финансирования;
    -  показателями  бюджетной  и  социальной эффективности, прочих 
эффектов  от  реализации  мероприятия  (специфических  для  каждого  
мероприятия).
    Каждое  мероприятие  оформляется в виде информационной карточки 
по   форме  согласно  приложению  3  (инвестиционные  проекты)  или  
приложению  4 (некоммерческие (социальные) мероприятия к настоящему 
Положению.
    Программные  мероприятия должны предусматривать комплекс мер по 
предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при 
их реализации.
    Перечень  программных  мероприятий,  их  краткое  содержание  и  
результаты  реализации  должны  быть  представлены  в  приложении к 
областной целевой программе «Программные мероприятия» (приложение 5 
к  настоящему Положению), показатели эффективности – в приложении к 
областной целевой программе «Эффективность программных мероприятий» 
(приложение   6   к   настоящему  Положению),  значения  объемов  и  
наименования   источников   финансирования  с  разбивкой  по  годам  
реализации  областной  целевой программы – в приложении к областной 
целевой программе «Объемы и источники финансирования» (приложение 7 
к  настоящему  Положению). В отдельных случаях для достижения целей 
областной  целевой  программы,  внесения  изменений  в  нормативные  
правовые   акты   областная   целевая   программа  может  содержать  
приложение    «Нормативно-методическое    обеспечение    реализации    
программы»   (приложение   8   к  настоящему  Положению)  с  планом  
подготовки  и  принятия  необходимых  нормативных  правовых  актов.  
    Глава 4. Ресурсное обеспечение программы.
    Приводится  общий  объем финансирования программы с указанием и 
обоснованием  всех возможных источников финансирования, направлений 
и   видов   расходования   средств  (субсидии,  кредиты,  гарантии,  
субсидирование  процентных ставок по кредитам коммерческих банков и 
др.),  сроков  их  выделения.  Обосновывается распределение объемов 
финансирования   по   источникам  и  годам  реализации  мероприятий  
программы.  Расходы  должны  быть  представлены  также в процентном 
соотношении по статьям: капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие 
расходы.
    Должно   быть  приведено  обоснование  возможности  привлечения  
(помимо средств областного бюджета) средств федерального бюджета (в 
рамках   софинансирования  по  федеральным  целевым  программам)  и  
местных  бюджетов и внебюджетных средств для реализации программных 
мероприятий,  описание  механизмов  привлечения  этих  средств.  
    Глава 5. Механизм реализации программы.
    Механизм   реализации   областной  целевой  программы  включает  
организационные,  экономические  и  правовые  меры, необходимые для 
реализации  областной целевой программы в полном объеме, мониторинг 
и  порядок  корректировки  этапов,  объемов финансирования и сроков 
реализации   мероприятий   областной   целевой  программы,  условия  
досрочного  прекращения  областной  целевой  программы.     
    Основные  требования к содержанию этой главы изложены в разделе 
7 настоящего Положения.
    Глава  6.  Оценка эффективности расходования бюджетных средств, 
социально-экономических   и  экологических  последствий  реализации  
программы.
    В  соответствии с целями и задачами областной целевой программы 
приводится   описание  социальных,  экономических  и  экологических  
последствий,  которые  могут  возникнуть  при ее реализации, дается 
общая  оценка  вклада  областной  целевой программы в экономическое 
развитие   области,   а  также  оценка  эффективности  расходования  
бюджетных  средств.  Оценка эффективности осуществляется по годам и 
этапам   в   течение   всего  срока  реализации  областной  целевой  
программы,  а  при  необходимости  и  после  ее  реализации.   
    Методика   оценки  эффективности  областной  целевой  программы  
разрабатывается   государственными   заказчиками  (государственными  
заказчиками-координаторами)  с  учетом  специфики областной целевой 
программы   и  является  приложением  к  тексту  областной  целевой  
программы.
    Глава  7. Организация управления программой и контроль за ходом 
ее реализации.
    Общее  руководство  и  контроль  за  ходом реализации областной 
целевой    программы    осуществляет    государственный    заказчик    
(координатор) областной целевой программы.
    Основные  требования к содержанию этой главы изложены в разделе 
7 настоящего Положения.

    3.4. Проект программы с пояснительной запиской, информационными 
карточками    мероприятий,   предварительной   бюджетной   заявкой,   
положительным  заключением государственной экологической экспертизы 
(по областным целевым программам, при реализации которых может быть 
оказано  воздействие  на  окружающую природную среду), соглашениями 
(договорами)   о   намерениях   между   государственным  заказчиком  
областной   целевой   программы   и  предприятиями,  организациями,  
органами  местного  самоуправления,  подтверждающими финансирование 
областной  целевой  программы  за  счет  внебюджетных  источников и 
средств  местных  бюджетов, государственный заказчик, а при наличии 
нескольких        государственных        заказчиков-государственный        
заказчик-координатор областной целевой программы направляет в ГУЭР. 

         4. Экспертиза и оценка областных целевых программ

    4.1.  Экспертизу  проектов  областных целевых программ проводит 
главное управление экономического развития.
    По отдельным разделам (мероприятиям) областных целевых программ 
ГУЭР    привлекает    к    экспертизе   структурные   подразделения   
администрации  области,  в компетенции которых находятся подлежащие 
экспертизе    разделы    (мероприятия),    организует    проведение    
специализированной экспертизы.
    В   ходе   экспертизы   устанавливается  соответствие  проектов  
областных   целевых   программ  предъявляемым  к  ним  требованиям,  
предусмотренным   настоящим   положением,  в  случае  необходимости  
формируются  рекомендации  по  доработке проектов областных целевых 
программ.
    При проведении экспертизы особое внимание обращается на:
    - приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного 
решения;
    -  обоснованность,  комплексность  и экологическую безопасность 
программных  мероприятий,  сроки  их  реализации;      
    -   привлечение  прежде  всего  внебюджетных  средств,  средств  
федерального  бюджета  для реализации областной целевой программы в 
увязке с возможностями ее государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета;
    -   эффективность   механизма   реализации   областной  целевой  
программы;
    -   социально-экономическую   эффективность  областной  целевой  
программы   в   целом,  ожидаемые  конечные  результаты  реализации  
областной целевой программы и ее влияние на структурную перестройку 
экономики области.
    ГУЭР   с  участием  ГФУ  и  с  учетом  предложений  структурных  
подразделений      администрации      области,     заинтересованных     
территориальных   органов   Российской   Федерации  по  Воронежской  
области,  органов местного самоуправления подготавливает заключение 
по  проекту областной целевой программы и предварительной бюджетной 
заявке.
    4.2.  С  учетом  замечаний  и  предложений ГУЭР государственный 
заказчик,  а  при  наличии  нескольких государственных заказчиков - 
государственный   заказчик-координатор  программы  совместно  с  ее  
разработчиками  производит  доработку  проекта  программы.    
    Доработанный   проект   областной  целевой  программы  повторно  
направляется в ГУЭР.
    4.3.  Экспертиза проектов областных целевых программ проводится 
ГУЭР в месячный срок.
    4.4.  В  случае  положительного  заключения  ГУЭР  представляет  
проект   областной   целевой   программы   Экспертному  совету  для  
рассмотрения.
    4.5.   При  положительном  решении  Экспертного  совета  проект  
областной  целевой программы в установленном порядке направляется в 
областную Думу на утверждение.

                  5. Утверждение целевых программ

    5.1.   Областные  целевые  программы  утверждаются  нормативным  
правовым  актом  Воронежской  областной  Думой.       
    5.2.    После    утверждения    областной   целевой   программы   
государственный  заказчик  (государственный заказчик-координатор) в 
установленном  порядке  заключает с исполнителями областной целевой 
программы  государственные  контракты на финансирование мероприятий 
целевой программы на основе соглашений (договоров) о намерениях и с 
учетом объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной финансовый год.
    5.3.       Государственный       заказчик      (государственный      
заказчик-координатор)  областной целевой программы в соответствии с 
пунктом  7.3  настоящего  Положения  может  передавать  часть своих 
функций.

           6. Финансирование областных целевых программ

    6.1.  Утвержденные  областные  целевые программы реализуются за 
счет  средств  областного бюджета, привлекаемых для выполнения этих 
программ  внебюджетных  источников,  средств федерального и местных 
бюджетов.
    Мероприятия    областных   целевых   программ,   включенные   в   
федеральные  целевые  программы,  софинансируются  за  счет средств 
федерального  бюджета  в  соответствии  с  установленными  объемами  
централизованного   финансирования,  принятого  по  соответствующей  
федеральной целевой программе.
    6.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования 
областных целевых программ, относятся: взносы участников реализации 
областных  целевых  программ,  включая  предприятия  и  организации  
государственного  и  негосударственного секторов экономики; целевые 
отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении 
областных целевых программ; кредиты банков, средства внебюджетных и 
иных  фондов  и  общественных  организаций,  зарубежных инвесторов, 
заинтересованных  в  реализации  областных  целевых  программ  (или  
отдельных мероприятий), другие поступления.
    6.3.       Государственные      заказчики      (государственные      
заказчики-координаторы)  областных  целевых  программ с учетом хода 
реализации  этих  программ  в  текущем году уточняют объем средств, 
необходимых   для   финансирования  областных  целевых  программ  в  
очередном  финансовом  году,  и  представляют в установленные сроки 
бюджетные  заявки  по областным целевым программам (подпрограммам), 
предлагаемым  к финансированию за счет средств областного бюджета в 
очередном  финансовом  году,  в  ГУЭР  в  установленном  порядке.  
    6.4.    ГУЭР    совместно    с   государственными   заказчиками   
(государственными   заказчиками-координаторами)  областных  целевых  
программ   подготавливает   и   направляет   в  главное  финансовое  
управление  администрации  области  (далее  –  ГФУ)  предложения по 
перечню  областных  целевых программ, предлагаемых к финансированию 
за  счет  средств областного бюджета в очередном финансовом году, и 
предложения  по  объемам  их  финансирования.       
    6.5. ГФУ при подготовке проекта областного бюджета на очередной 
финансовый  год  в  установленные  сроки доводит до ГУЭР предельные 
объемы средств, планируемых к использованию на реализацию областных 
целевых программ.
    6.6.   При   подготовке  перечня  областных  целевых  программ,  
предлагаемых  к финансированию за счет средств областного бюджета в 
очередном   финансовом   году,  ГУЭР  совместно  с  ГФУ  на  основе  
уточненных  параметров  областных  целевых программ, представленных 
государственными            заказчиками           (государственными           
заказчиками-координаторами)  областных  целевых  программ, с учетом 
хода выполнения мероприятий реализуемых областных целевых программ, 
мер  по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств 
федерального   и  местных  бюджетов,  предельных  объемов  средств,  
планируемых   к   использованию  на  реализацию  областных  целевых  
программ,  определяет  объемы государственных капитальных вложений, 
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
и  прочие текущие расходы, финансируемые за счет средств областного 
бюджета.
    6.7.  Для  финансирования  областных  целевых  программ за счет 
средств  областного  бюджета  ГФУ  по  согласованию с ГУЭР в сроки, 
устанавливаемые  для  формирования  областного бюджета на очередной 
финансовый  год,  направляет  в  областную  Думу перечень областных 
целевых  программ,  предлагаемых  к  финансированию за счет средств 
областного  бюджета,  и  предложения  по объемам их финансирования. 
    6.8.   По   утвержденным   областной  Думой  областным  целевым  
программам   государственным   заказчикам   устанавливается   лимит   
финансирования    из    областного   бюджета   в   соответствии   с   
установленными  объемами  финансирования,  принятыми  по  областной  
целевой  программе  на  очередной  финансовый  год.     
    Финансирование областных целевых программ из областного бюджета 
в  очередном  финансовом  году  производится при условии заключения 
государственными  заказчиками областных целевых программ соглашений 
(договоров)  со  всеми  участниками  реализации  областных  целевых  
программ,   подтверждающих  или  уточняющих  объемы  финансирования  
областных  целевых  программ  из  внебюджетных источников и местных 
бюджетов.
    6.9.  При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по 
областной   целевой   программе  по  сравнению  с  предусмотренными  
утвержденной областной целевой программой, государственный заказчик 
разрабатывает   дополнительные  меры  по  привлечению  внебюджетных  
источников,  средств  местных  бюджетов  для реализации мероприятий 
областной  целевой программы в полном объеме в установленные сроки. 
    6.10.     В    случаях,    когда    государственный    заказчик    
(государственный  заказчик-координатор)  в  отчетном году не принял 
меры   по   обеспечению  полного  и  своевременного  финансирования  
мероприятий   областной   целевой   программы   за   счет   средств   
внебюджетных   источников   и   местных  бюджетов,  предусмотренных  
утвержденной   областной   целевой   программой,  ГУЭР  с  участием  
государственного             заказчика            (государственного            
заказчика-координатора)  и ГФУ подготавливает и вносит в Экспертный 
совет   предложения  о  сокращении  доли  финансирования  указанных  
мероприятий   за  счет  средств  областного  бюджета  на  очередной  
финансовый  год,  о корректировке их целей и срока реализации или о 
целесообразности дальнейшей реализации областной целевой программы. 
    6.11.  В случае несоответствия результатов выполнения областной 
целевой  программы целевым индикаторам и показателям эффективности, 
предусмотренным  утвержденной  областной  целевой  программой, ГУЭР 
организует проведение специализированной экспертизы этой программы, 
по  результатам  которой  подготавливает  с участием ГФУ и вносит в 
Экспертный совет предложения:
    а)  о  корректировке целей и срока реализации областной целевой 
программы, перечня программных мероприятий;
    б)   о   смене   государственного  заказчика  (государственного  
заказчика-координатора)  областной  целевой программы, об изменении 
форм  и методов управления реализацией областной целевой программы; 
    в)  о  сокращении финансирования областной целевой программы за 
счет  средств  областного  бюджета  на  очередной  финансовый  год;  
    г)   о   досрочном  прекращении  реализации  областной  целевой  
программы    с    соблюдением    процедур   расторжения   договоров   
(соглашений);
    д)  о  принятии  в  установленном  порядке  мер  к руководителю 
областной целевой программы.

7. Управление реализацией областной целевой программы и контроль за
                        ходом ее выполнения

    7.1.  Для  обеспечения  мониторинга  и  анализа хода реализации 
областной     целевой     программы     государственный    заказчик    
(государственный  заказчик-координатор) областной целевой программы 
ежегодно   согласовывает   с   ГУЭР  и  ГФУ  уточненные  показатели  
эффективности   целевой  программы  на  соответствующий  год,  а  в  
дальнейшем  ежеквартально  отчитывается о ходе их выполнения. Кроме 
того,  контроль  за  ходом  реализации  областной целевой программы 
может  осуществляться  в  процессе  комплексных проверок с участием 
представителей  государственного  заказчика,  ГУЭР  и  ГФУ.   
    7.2.   Руководитель  структурного  подразделения  администрации  
области,  определенного государственным заказчиком (государственным 
заказчиком-координатором)  областной  целевой  программы,  является  
руководителем  областной  целевой программы. Руководитель областной 
целевой  программы  несет  ответственность за реализацию и конечные 
результаты  областной целевой программы, рациональное использование 
выделяемых  на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 
методы   управления   реализацией   областной   целевой  программы,  
возглавляет    научно-координационный   совет   областной   целевой   
программы (при его наличии).
    Текущее  управление  реализацией  областной  целевой  программы  
осуществляется   государственным   заказчиком  и  (или)  дирекцией,  
создаваемой в установленном порядке.
    7.3.       Государственный       заказчик      (государственный      
заказчик-координатор)   областной   целевой   программы   может  на  
договорной    основе   передавать   соответствующим   предприятиям,   
организациям  и  учреждениям  выполнение  следующих  функций:   
    а)  организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору 
исполнителей программных мероприятий;
    б)   сбор   и  систематизация  статистической  и  аналитической  
информации  о  реализации  программных  мероприятий;     
    в) мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
    г)  организация независимой оценки показателей результативности 
и  эффективности  программных  мероприятий, их соответствия целевым 
индикаторам и показателям;
    д) внедрение и обеспечение применения информационных технологий 
в  целях  управления  реализацией  программы  и  контроля  за ходом 
программных мероприятий, контентное обеспечение специализированного 
сайта  по  областной  целевой  программе.        
    7.4.   Условия   передачи  функций  государственного  заказчика  
областной     целевой    программы    утверждаются    распоряжением    
администрации  области одновременно с утверждением государственного 
заказчика   (государственного   заказчика-координатора)   областной   
целевой программы.
    7.5.   До   начала   реализации   областной  целевой  программы  
государственный   заказчик  (государственный  заказчик-координатор)  
областной  целевой  программы  утверждает  и  представляет  в  ГУЭР  
положение  об  управлении  реализацией областной целевой программы, 
определяющее:
    -   порядок   формирования   организационно-финансового   плана   
реализации областной целевой программы;
    -   механизмы   корректировки   программных  мероприятий  и  их  
ресурсного   обеспечения   в   ходе  реализации  областной  целевой  
программы;
    -  процедуры  обеспечения публичности (открытости) информации о 
значениях    целевых   индикаторов   и   показателей,   результатах   
мониторинга  реализации  областной  целевой  программы, программных 
мероприятиях  и  об  условиях участия в них исполнителей, а также о 
проводимых  конкурсах  и  критериях  определения  победителей.   
    7.6.  Финансирование  деятельности  дирекции  областной целевой 
программы    осуществляется    в    установленном    порядке.   Для   
финансирования   деятельности   дирекции  могут  быть  использованы  
средства,   предназначенные   для   реализации   областной  целевой  
программы,  если  средства  на  содержание дирекции предусмотрены в 
законе об областном бюджете.
    7.7.  Реализация  областной целевой программы осуществляется на 
основе    государственных   контрактов   (договоров),   заключаемых   
государственным  заказчиком  областной  целевой  программы со всеми 
исполнителями программных мероприятий.
    7.8.       Государственные      заказчики      (государственные      
заказчики-координаторы)  областной целевой программы сообщают в ГФУ 
и ГУЭР о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий 
государственных  контрактах  (договорах)  на  ее  финансирование из 
внебюджетных  источников и местных бюджетов, в том числе на закупку 
и  поставку  продукции  (товаров,  услуг).        
    7.9.  Государственный  заказчик  областной целевой программы, с 
учетом   выделяемых   на  реализацию  областной  целевой  программы  
финансовых  средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 
по  программным мероприятиям, механизм реализации областной целевой 
программы, состав исполнителей.
    7.10.   При   необходимости   государственный   заказчик   либо   
государственный  заказчик-координатор  вносит в ГУЭР предложения (с 
обоснованиями)  о  продлении  срока  реализации  областной  целевой  
программы,   который  истекает  в  текущем  году.  Срок  реализации  
областной целевой программы может продлеваться не более чем на один 
год. При необходимости продления срока реализации областной целевой 
программы  более  чем  на  один год разрабатывается новая областная 
целевая  программа, подготовка и утверждение которой осуществляются 
в  порядке,  установленном  настоящим  Положением.      
    Корректировка    действующей    областной   целевой   программы   
осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Положением.   
    7.11.  Обоснование продления срока реализации областной целевой 
программы  или  подготовки новой областной целевой программы должно 
включать   в   себя  кроме  требований,  изложенных  в  пункте  2.3  
настоящего   положения,  данные  о  результатах  ее  реализации  за  
отчетный  период,  подтверждение актуальности нерешенных проблем, а 
также     сведения    об    источниках    финансирования    затрат,    
предусматриваемых   на   реализацию  областной  целевой  программы.  
Разработка  новой областной целевой программы должна осуществляться 
на    основе    новых    подходов    к   решению   технологических,   
финансово-экономических и организационных проблем.
    7.12.  ГУЭР  по  согласованию с ГФУ подготавливает заключение о 
продлении  срока реализации областной целевой программы, разработке 
новой  областной  целевой  программы  или  о  нецелесообразности ее 
дальнейшей   государственной   поддержки   и   направляет   его  на  
рассмотрение Экспертного совета.
    7.13.    Механизм    формирования,   разработки,   утверждения,   
реализации,   корректировки  и  досрочного  прекращения  реализации  
подпрограмм  определяется  в  порядке,  установленном для областных 
целевых программ.
    7.14.  ГУЭР  с  участием  государственных  заказчиков областных 
целевых   программ,   заинтересованных   структурных  подразделений  
администрации  области и органов местного самоуправления организуют 
экспертные  проверки  хода  реализации  отдельных областных целевых 
программ.   При  этом  обращается  внимание  на  выполнение  сроков  
реализации   программных  мероприятий,  на  целевое  и  эффективное  
использование  средств,  выделяемых  на  их реализацию, привлечение 
средств  внебюджетных источников финансирования и местных бюджетов, 
конечные  результаты  областной  целевой  программы.     
    По   результатам   экспертных  проверок  подготавливаются  и  в  
установленном  порядке  вносятся на рассмотрение Экспертного совета 
предложения  о  целесообразности продолжения работ и финансирования 
областных  целевых  программ или об их прекращении, уточнении мер и 
объемов государственной (областной) поддержки мероприятий областных 
целевых программ, применении санкций к участникам их реализации. На 
основании  решений  Экспертного  совета принимаются соответствующие 
нормативные  правовые  акты  администрации  области.     
    7.15.  Государственные  заказчики,  а  при  наличии  нескольких  
государственных заказчиков и государственные заказчики-координаторы 
областных целевых программ направляют:
    -  в ГУЭР: проекты областных целевых программ, ежеквартальные и 
годовые  отчеты  о  ходе  реализации  областных  целевых  программ;  
    -  ежегодно  до 1 февраля в ГУЭР и ГФУ: доклады о ходе работ по 
областным   целевым   программам   и   эффективности  использования  
финансовых   средств,   подготовленные   на  основе  форм  и  схем,  
разрабатываемых  ГУЭР.  Доклады  должны  содержать:      
    сведения о результатах реализации областных целевых программ за 
отчетный год;
    данные  о целевом использовании и объемах средств федерального, 
областного  и  местных  бюджетов,  внебюджетных  источников;   
    сведения  о  соответствии  результатов  фактическим затратам на 
реализацию областных целевых программ;
    сведения  о  соответствии  фактических  показателей  реализации  
областных   целевых  программ  показателям,  установленным  при  их  
утверждении;
    информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
    сведения   о   наличии,   объемах  и  состоянии  незавершенного  
строительства;
    сведения о результативности НИОКР;
    сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
    оценку  эффективности  результатов реализации областных целевых 
программ;
    оценку  влияния  фактических  результатов  реализации областных 
целевых    программ    на    различные   сферы   экономики   страны   
(мультипликативный   эффект  по  результатам  реализации  областных  
целевых программ).
    В  случае  непредставления  отчетности  в  надлежащей форме и в 
надлежащие сроки ГУЭР направляет на рассмотрение Экспертного совета 
предложения:
    -  о  принятии  в  установленном  порядке  мер  к  руководителю  
областной целевой программы;
    -   о   смене   государственного   заказчика  (государственного  
заказчика-координатора) областной целевой программы;
    -  об изменении форм и методов управления реализацией областной 
целевой программы;
    -   о   досрочном   прекращении  реализации  областной  целевой  
программы.
    7.16. ГУЭР с участием ГФУ, государственных заказчиков областных 
целевых  программ  и  органов  местного  самоуправления в срок до 1 
марта каждого года подготавливает и представляет в Экспертный совет 
доклад  о  ходе  реализации  областных целевых программ за отчетный 
год.
    7.17.  По  областной целевой программе, срок реализации которой 
завершается  в  отчетном  году,  государственный  заказчик,  а  при  
наличии  нескольких  государственных  заказчиков  - государственный 
заказчик-координатор  подготавливает  и  в срок до 1 марта текущего 
года представляет в Экспертный совет, ГУЭР, ГФУ доклад о выполнении 
областной целевой программы, эффективности использования финансовых 
средств  за  весь  период  ее  реализации.       
    7.18. Доклад должен содержать сведения о результатах реализации 
областной целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь 
период  реализации,  включая  оценку значений целевых индикаторов и 
показателей.



Приложение 1
к положению о порядке разработки
и реализации областных целевых программ.


                               Этапы
   разработки проекта и утверждения областной целевой программы


|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Разработка        |Утверждение   |Разработка    |Согласование  |Экспертиза   |Рассмотрение  |Устранение   |Утверждение   |
|проекта концепции |концепции     |проекта       |              |             |на Экспертном |замечаний    |областной     |
|                  |              |программы     |              |             |совете        |             |Думой         |
|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Год,                                                                                                                     |
|предшествующий                                                                                                           |
|принятию закона                                                                                                          |
|Воронежской                                                                                                              |
|области об                                                                                                               |
|областном бюджете                                                                                                        |
|на очередной                                                                                                             |
|финансовый год                                                                                                           |
|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|август - сентябрь |октябрь       |ноябрь - март |март          |апрель - май |май - июнь    |июнь         |июль          |
|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Отбор проблем.    |Определение   |Формулирование|Согласование  |Оценка       |Рассмотрение  |Доработка    |Постановление |
|Цели и задачи на  |              |конкретных    |перечня       |проекта      |проекта       |проекта      |областной     |
|вариантной        |государственно|целей и задач.|              |программы, в |программы     |программы по |Думы об       |
|основе.  Целевые  |го  заказчика |              |мероприятий и |том числе:   |              |итогам       |              |
|индикаторы  и     |              |Разработка    |ресурсного    |-            |              |рассмотрения |утверждении   |
|показатели (на    |программы.    |конкретных    |              |оценка       |              |Экспертным   |программы     |
|вариантной основе)|              |              |обеспечения с |целевых      |              |советом      |              |
|- укрупненные.    |Утверждение   |мероприятий   |ГУЭР.         |индикаторов и|              |             |              |
|                  |целей и задач |              |              |             |              |             |              |
|Государственные   |              |(инвестиционны|Документальное|показателей; |              |             |              |
|заказчики         |программы.    |е  проекты,   |              |- оценка     |              |             |              |
|                  |Целевые       |              |подтверждение |             |              |             |              |
|(предполагаемые). |              |некоммерческие|              |мероприятий; |              |             |              |
|Источники         |индикаторы и  |              |финансирования|- оценка     |              |             |              |
|финансирования    |показатели    |(социальные)  |из            |             |              |             |              |
|(на  вариантной   |(на           |              |внебюджетных  |ресурсного   |              |             |              |
|основе).          |вариантной    |мероприятия). |источников,   |             |              |             |              |
|                  |основе).      |              |              |обеспечения; |              |             |              |
|Предварительные   |              |Установление  |федерального и|- оценка     |              |             |              |
|объемы            |Источники     |конкретных    |местных       |             |              |             |              |
|финансирования    |              |целевых       |бюджетов      |критериев    |              |             |              |
|(на  вариантной   |финансирования|              |              |             |              |             |              |
|основе)  -        |.   Предельные|индикаторов и |              |завершения   |              |             |              |
|укрупненно на     |объемы        |              |              |программы    |              |             |              |
|весь период и по  |финансирования|показателей.  |              |             |              |             |              |
|годам. Сроки      |.   Решение   |Разработка    |              |             |              |             |              |
|реализации (на    |              |и             |              |             |              |             |              |
|вариантной        |Экспертного   |обоснование   |              |             |              |             |              |
|основе)           |совета        |ресурсного    |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |обеспечения.  |              |             |              |             |              |
|                  |              |Оценка        |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |эффективности |              |             |              |             |              |
|                  |              |реализации    |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |программы.    |              |             |              |             |              |
|                  |              |Организация   |              |             |              |             |              |
|                  |              |контроля      |              |             |              |             |              |
|                  |              |и             |              |             |              |             |              |
|                  |              |мониторинга   |              |             |              |             |              |
|                  |              |реализации    |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |программы.    |              |             |              |             |              |
|                  |              |Система       |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |управления    |              |             |              |             |              |
|                  |              |программой.   |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |Распоряжение  |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |администрации |              |             |              |             |              |
|                  |              |области о     |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|                  |              |разработке    |              |             |              |             |              |
|                  |              |программы     |              |             |              |             |              |
|                  |              |              |              |             |              |             |              |
|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|



Приложение 2
к положению о порядке разработки
и реализации областных целевых программ.

                              ПАСПОРТ
                    областной целевой программы

|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Наименование программы            |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения    о        |                                           |
|разработке программы,  дата ее    |                                           |
|утверждения      (наименование и  |                                           |
|номер    соответствующего         |                                           |
|нормативного акта)                |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Государственный          заказчик |                                           |
|                                  |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Государственный          заказчик-|                                           |
|координатор                       |                                           |
|                                  |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Основные разработчики    программы|                                           |
|                                  |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи            программы|                                           |
|                                  |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые                 |                                           |
|индикаторы и                      |                                           |
|показатели                        |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы                     |                                           |
|реализации программы              |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм              |                                           |
|(мероприятий)                     |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники                |                                           |
|финансирования                    |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные                |                                           |
|результаты реализации    программы|                                           |
|и показатели   социально-         |                                           |
|экономической                     |                                           |
|эффективности                     |                                           |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|



Приложение 3
к положению о порядке разработки
и реализации областных целевых программ


                                                        СОГЛАСОВАНО
                   Государственный заказчик (координатор) программы
                                  (должность руководителя, название
                                         структурного подразделения
                                             администрации области)
                                  _________________ (фамилия, и.о.)
                                      "___" _____________ 200__ год

Информационная карточка инвестиционного проекта, предлагаемого для
              включения в областную целевую программу
     _________________________________________________________
                     (наименование программы)
     _________________________________________________________

       Краткая информация о проекте и организации-заявителе

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. Название проекта:                                                                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Информация об организации-заявителе:                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя:                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Почтовый индекс, адрес:                                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Должность, ФИО руководителя:                                                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Тел., факс, E-mail руководителя:                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Должность, ФИО куратора проекта:                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Тел., факс куратора:                                                                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля        государства:               |
|                                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Краткая характеристика организации-заявителя (2 - 3 страницы текста): общие сведения об организации (в |
|т.ч. номер и дата государственной регистрации,   основные виды деятельности), основные виды выпускаемой|
|продукции (работ,    услуг), объемы производства и реализации продукции (работ, услуг) в               |
|натуральном и денежном выражениях, результаты работы организации за         прошедший год и на         |
|последнюю отчетную дату (по балансу), финансовое         состояние (коэффициенты текущей ликвидности,  |
|обеспеченности собственными    средствами, платежеспособности, рентабельности продаж и активов),       |
|наличие   просроченной кредиторской задолженности (в т.ч. персоналу и бюджету),       перспективы      |
|развития                                                                                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Краткая характеристика проекта (2 - 3 страницы текста)                    Цель проекта, описание    |
|последовательности действий по его реализации,       описание продукции (услуг) по проекту, характер   |
|строительства, когда и кем  разработана и принята проектно-сметная документация, условия приобретения  |
|(лизинга) оборудования (возможные поставщики, имеющиеся соглашения,         договоры, контракты, по    |
|импортному оборудованию - обоснование               целесообразности его приобретения),                |
|организационные, кадровые,              снабженческие и другие мероприятия по проекту. По НИОКР -      |
|степень           проработки темы, наличие кадров, материально-технической базы                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|4. Анализ рынка (2 - 3 страницы текста)                                      Преимущества предлагаемой |
|по проекту продукции (услуг) по научно-           техническим, технологическим и стоимостным           |
|характеристикам, обоснование     наличия спроса на нее при заявленных ценах (внутриобластной,          |
|российский,    мировой рынки), цены, количественная оценка емкости рынка, существующий и               |
|прогнозируемый объем продаж на рынке, возможности экспорта продукции,       способность продукции      |
|(услуг) к импортозамещению, имеющиеся соглашения,     договоры, контракты на поставку продукции (услуг)|
|                                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|5. Эффективность проекта (2 - 3 страницы текста)                             а) коммерческая и         |
|бюджетная:                                                - сумма чистой прибыли, дополнительно        |
|получаемой организацией после         завершения реализации проекта (в год);                           |
|- сумма платежей в бюджеты всех уровней (всего, в том числе федеральный,    областной и                |
|местный), дополнительно начисляемых организацией после          завершения реализации проекта (в год); |
|- сумма бюджетного эффекта (разница между суммой дополнительных                                        |
|платежей в  бюджет и суммой бюджетных расходов на реализацию мероприятия);              - срок         |
|окупаемости (в месяцах).                                             В соответствии с Постановлением   |
|Правительства Российской Федерации N 1470   от 22 ноября 1997 года, срок окупаемости представляет      |
|период времени с      начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной           |
|суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом             инвестиционных затрат      |
|приобретет положительное значение;                    б) социальная:                                   |
|- количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест;                                             |
|- возможные социальные последствия реализации проекта в сферах:             экологии, здравоохранения, |
|культуры, искусства, образования, влияние на     обеспечение жильем, повышение жизненного уровня       |
|населения и т.д.;           - сумма социального эффекта (сумма ФОТ новых и сохраненных рабочих мест и  |
|единого социального налога по всем рабочим местам по мероприятию (в год);   - увеличение               |
|среднемесячной зарплаты (%);                                   в) дополнительные эффекты от реализации |
|проекта:                            - эффекты, специфические для данного мероприятия (наименование     |
|эффекта,     единица измерения, численное значение);                                     -             |
|импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной     продукции за счет обеспечения|
|продукцией, предусмотренной к производству в  рассматриваемом проекте);                                |
|- экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту                              |
|продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте);       - дополнительная загрузка  |
|предприятий-смежников за счет размещения          заказов на комплектацию и услуги;                    |
|- устраненные потери в экономике региона (создание условий для развития                                |
|собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе        собственных природных      |
|ресурсов и развития энергетики, создание условий      для более глубокой переработки сырья, полезных   |
|ископаемых, возрождение      ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.)        |
|                                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

                                                          Таблица 1

                 Инвестиционные затраты по проекту
                     (в ценах __________ года)

                                                        тыс. рублей
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————----|
|       |Статьи затрат                       |Всего      |в том числе                                                |
|N      |                                    |           |по годам:                                                  |
|       |                                    |           |                                                           |
|       |                                    |           |———————————————————————————————————————————————————————----|
|       |                                    |           |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |
|п/п    |                                    |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1      |Капитальные вложения, всего:        |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       |в том числе:                        |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.1    |- строительно-монтажные работы      |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.2    |- приобретение основных средств,    |           |           |           |           |           |           |
|       |всего:                              |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       |в том числе:                        |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       |- оборудование (включая             |           |           |           |           |           |           |
|       |таможенные пошлины, монтаж и        |           |           |           |           |           |           |
|       |пуско-наладочные работы)            |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       |- транспортные средства             |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       |- прочие основные фонды             |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.3    |- другие затраты (разработка        |           |           |           |           |           |           |
|       |проектно-сметной документации и     |           |           |           |           |           |           |
|       |др.)                                |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2      |НИОКР                               |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3      |Приобретение оборотных средств      |           |           |           |           |           |           |
|       |(сырье, материалы, МБП и др.)       |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|4      |Прочие затраты (арендные и          |           |           |           |           |           |           |
|       |лизинговые платежи, подготовка      |           |           |           |           |           |           |
|       |кадров, обновление программного     |           |           |           |           |           |           |
|       |обеспечения, услуги связи и др.)    |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5      |Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4)          |           |           |           |           |           |           |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

    Примечание:  все  таблицы  необходимо продолжить и заполнить по 
годам  до  окончания  срока  погашения  кредитов.     



                                                          Таблица 2

                  Инвестиционный план по проекту
                (расшифровка инвестиционных затрат)

|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————-|
|N    |Наименование статьи затрат,             |Стоимость,  тыс.  |Сроки проведения                 |
|п/п  |наименование расходов                   |рублей            |(квартал,                        |
|     |                                        |                  |год)                             |
|     |                                        |                  |————————————————————————————————-|
|     |                                        |                  |Дата     начала |Дата            |
|     |                                        |                  |                |окончания       |
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|     |                                        |                  |                |                |
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|     |                                        |                  |                |                |
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|     |                                        |                  |                |                |
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|     |                                        |                  |                |                |
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|     |Итого стоимость:                        |                  |                |                |
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|

                                                          Таблица 3

                     ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

                                                        тыс. рублей

|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————----|
|     |       Наименование источников      |Всего    |в том числе                                                |
|N    |                                    |         |по годам:                                                  |
|     |                                    |         |                                                           |
|     |                                    |         |———————————————————————————————————————————————————————----|
|     |       финансирования               |         |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |
|п/п  |                                    |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1    |Собственные средства                |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2    |Возвратные, платные бюджетные       |         |           |           |           |           |           |
|     |средства, всего:                    |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |в том числе (по каждому виду с      |         |           |           |           |           |           |
|     |указанием условий и сроков          |         |           |           |           |           |           |
|     |предоставления):                    |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |-                                   |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |-                                   |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3    |Возвратные, платные средства        |         |           |           |           |           |           |
|     |российских коммерческих банков,     |         |           |           |           |           |           |
|     |всего:                              |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |в том числе (по каждому кредиту  с  |         |           |           |           |           |           |
|     |указанием годовой процентной        |         |           |           |           |           |           |
|     |ставки и срока действия             |         |           |           |           |           |           |
|     |кредитного договора):               |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |-                                   |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |-                                   |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|4    |Итого стоимость проекта:            |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5    |Планируемое обеспечение кредита  (по|         |           |           |           |           |           |
|     |каждому кредиту):                   |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |- собственные основные средства     |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |- средства областного залогового    |         |           |           |           |           |           |
|     |фонда                               |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |- муниципальное имущество           |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |- другое обеспечение (указать,      |         |           |           |           |           |           |
|     |какое)                              |         |           |           |           |           |           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

    Примечание:  ранее  понесенные  затраты  на  создание  основных  
фондов  и  нематериальных  активов для реализации данного проекта в 
разделе   "Собственные   средства"  не  учитываются.  Эти  средства  
учитываются  только  при  расчете  амортизации  и  отнесении  ее на 
себестоимость продукции по проекту.


                                                          Таблица 4

                  График возврата заемных средств

                                                        тыс. рублей

|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————----|
|     |Наименование                          |Всего    |в том числе                                                |
|N    |                                      |         |по годам:                                                  |
|     |                                      |         |                                                           |
|     |                                      |         |———————————————————————————————————————————————————————----|
|     |                                      |         |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |
|п/п  |                                      |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1    |Выплата процентов по заемным          |         |           |           |           |           |           |
|     |средствам, всего:                     |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |в том числе:                          |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |- возвратные, платные средства        |         |           |           |           |           |           |
|     |российских коммерческих банков        |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |-                                     |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2    |Возврат заемных средств               |         |           |           |           |           |           |
|     |(погашение основного долга),    всего:|         |           |           |           |           |           |
|     |                                      |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |в том числе:                          |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |- возвратные, платные средства        |         |           |           |           |           |           |
|     |российских коммерческих банков        |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     |-                                     |         |           |           |           |           |           |
|—————|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

                                                          Таблица 5

         План производства и реализации продукции (услуг)
                     (в натуральном выражении)

|———————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————----|
|       |       Наименование продукции  |         |Всего    |в том числе                                              |
|N      |                               |Ед.      |         |по годам:                                                |
|       |                               |         |         |                                                         |
|       |                               |         |         |—————————————————————————————————————————————————————----|
|       |       (услуг)                 |         |         |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |_____    |
|п/п    |                               |измер.   |         |           |           |           |           |год      |
|———————|———————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|
|1      |Изделие (услуга) 1, всего:     |         |         |           |           |           |           |         |
|———————|———————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|
|       |в том числе экспорт:           |         |         |           |           |           |           |         |
|———————|———————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|
|2      |Изделие (услуга) 2, всего:     |         |         |           |           |           |           |         |
|———————|———————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|
|       |в том числе экспорт:           |         |         |           |           |           |           |         |
|———————|———————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|
|       |                               |         |         |           |           |           |           |         |
|———————|———————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|

                                                          Таблица 6

                 Цена продукции (услуг) по проекту

|———————|————————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————————————————————————————--|
|       |       Наименование         |       Единица |           |в том числе:                            |
|N      |                            |               |Цена,      |                                        |
|       |                            |               |           |——————————————————————————————————————--|
|       |       продукции            |               |           |Акцизы      |НДС        |Экспортные     |
|п/п    |(услуг)                     |измерения      |рублей     |            |           |пошлины        |
|———————|————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|———————————————|
|1      |Изделие (услуга) 1,  всего: |               |           |            |           |               |
|       |                            |               |           |            |           |               |
|———————|————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|———————————————|
|       |в том числе экспорт:        |               |           |            |           |               |
|———————|————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|———————————————|
|2      |Изделие (услуга) 2,  всего: |               |           |            |           |               |
|       |                            |               |           |            |           |               |
|———————|————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|———————————————|
|       |в том числе экспорт:        |               |           |            |           |               |
|———————|————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|———————————————|
|       |                            |               |           |            |           |               |
|———————|————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|———————————————|

                                                          Таблица 7

 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по
                              проекту

                                                        тыс. рублей

|————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————----|
|       N|Наименование показателей               |По годам                                                   |
|        |                                       |реализации:                                                |
|        |                                       |                                                           |
|        |                                       |———————————————————————————————————————————————————————----|
|        |                                       |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |_____  год |
|п/п     |                                       |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1       |Общая выручка от реализации            |           |           |           |           |           |
|        |произведенной по проекту               |           |           |           |           |           |
|        |продукции, включая НДС, акцизы,        |           |           |           |           |           |
|        |экспортные пошлины                     |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2       |НДС и акцизы, всего:                   |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |в том числе:                           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.1     |- НДС (____%)                          |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.2     |- акцизы (____%)                       |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3       |Экспортные пошлины                     |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|4       |Выручка от реализации продукции за     |           |           |           |           |           |
|        |минусом НДС, акцизов и экспортных      |           |           |           |           |           |
|        |пошлин (стр. 1 - 2 - 3)                |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5       |Общие расходы на производство и        |           |           |           |           |           |
|        |реализацию продукции (услуг),          |           |           |           |           |           |
|        |всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 -    |           |           |           |           |           |
|        |5.2)                                   |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |в том числе:                           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.1     |- материальные расходы (по ценам       |           |           |           |           |           |
|        |приобретения, включая наценки,         |           |           |           |           |           |
|        |надбавки, таможенные пошлины и         |           |           |           |           |           |
|        |т.п.)                                  |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.2     |- НДС, акцизы по материальным          |           |           |           |           |           |
|        |затратам (возмещаемые)                 |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.3     |- расходы на оплату труда, всего:      |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |в том числе:                           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.3.1   |- зарплата с начислениями              |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.3.2   |- единый социальный налог (____%)      |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.4     |- суммы начисленной амортизации        |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5     |- прочие расходы, всего:               |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |в том числе:                           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5.1   |- налоги, сборы, платежи,              |           |           |           |           |           |
|        |включаемые в себестоимость             |           |           |           |           |           |
|        |продукции, всего:                      |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |в том числе:                           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |- платежи за добычу                    |           |           |           |           |           |
|        |общераспространенных                   |           |           |           |           |           |
|        |полезных ископаемых (____%)            |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |- платежи за добычу прочих             |           |           |           |           |           |
|        |полезных ископаемых (____%)            |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |- земельный налог и арендная плата  за |           |           |           |           |           |
|        |землю                                  |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |- транспортный налог (____%)           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |- другие налоги, сборы, платежи        |           |           |           |           |           |
|        |(наименование, процентная ставка)      |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5.2   |- ремонт основных средств              |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5.3   |- взносы по обязательному соц.         |           |           |           |           |           |
|        |страхованию от несчастных случаев   на |           |           |           |           |           |
|        |произв. и проф. заболеваний            |           |           |           |           |           |
|        |(____%)                                |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5.4   |- подготовка и переподготовка          |           |           |           |           |           |
|        |кадров                                 |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5.5   |- расходы на рекламу                   |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5.6   |- арендные (лизинговые) платежи     за |           |           |           |           |           |
|        |арендуемое (принятое в лизинг)         |           |           |           |           |           |
|        |имущество                              |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.5.7   |- другие расходы (наименование)        |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|6       |Сальдо (+, -) внереализационных        |           |           |           |           |           |
|        |доходов и расходов, всего:             |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|6.1     |в том числе уплата процентов по        |           |           |           |           |           |
|        |кредитам банков (по проекту)           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7       |Финансовый результат, прибыль (+)   или|           |           |           |           |           |
|        |убыток (-) (стр. 4 - 5 + 6)            |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|8       |Налог на имущество организаций         |           |           |           |           |           |
|        |(____%)                                |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|9       |Налогооблагаемая прибыль (стр. 7    -  |           |           |           |           |           |
|        |8)                                     |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|10      |Налог на прибыль (____%)               |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|11      |Чистая прибыль (стр. 9 - 10)           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|12      |Возврат заемных средств (погашение     |           |           |           |           |           |
|        |основного долга)                       |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|13      |Чистая прибыль после всех выплат       |           |           |           |           |           |
|        |(стр. 11 - 12)                         |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|14      |Остаток денежных средств на счете   по |           |           |           |           |           |
|        |итогам года (стр. 13 + 5.4)            |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|15      |Текущие платежи в бюджеты, всего:      |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|        |в том числе:                           |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|15.1    |- в федеральный бюджет                 |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|15.2    |- в областной бюджет                   |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|15.3    |- в местный бюджет                     |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|16      |Текущие платежи во внебюджетные        |           |           |           |           |           |
|        |фонды, всего:                          |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|17      |Количество работающих (рабочих         |           |           |           |           |           |
|        |мест) по проекту, всего:               |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|17.1    |в том числе новых:                     |           |           |           |           |           |
|————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

                                                          Таблица 8

      Основные показатели деятельности организации-заявителя
            (без учета заявленных в программу проектов)

|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|N   п/п|Наименование показателей                  |Ед.    измер.  |200___  год |200__ год      |200__ год      |
|       |                                          |               |            |(оценка)       |(план)         |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|1      |Выручка (нетто) от реализации             |млн.     рублей|            |               |               |
|       |товаров, продукции, работ, услуг    (за   |               |            |               |               |
|       |минусом НДС, акцизов,           экспортных|               |            |               |               |
|       |пошлин)                                   |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|2      |Общие затраты на производство и     сбыт  |"              |            |               |               |
|       |продукции (услуг)                         |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|3      |Нераспределенная прибыль отчетного        |"              |            |               |               |
|       |периода                                   |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|4      |Текущие платежи в бюджеты, всего:         |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|       |в том числе:                              |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|4.1    |- федеральный                             |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|4.2    |- областной                               |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|4.3    |- местный                                 |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|5      |Бюджетная задолженность, всего:           |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|       |в том числе:                              |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|5.1    |- федеральный                             |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|5.2    |- областной                               |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|5.3    |- местный                                 |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|6      |Задолженность перед внебюджетными         |"              |            |               |               |
|       |фондами, всего:                           |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|       |в том числе:                              |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|6.1    |- Пенсионный фонд                         |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|6.2    |- Фонд обязательного медицинского         |"              |            |               |               |
|       |страхования                               |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|6.3    |- Фонд социального страхования            |"              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|7      |Среднесписочная численность               |чел.           |            |               |               |
|       |работников                                |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|8      |Среднемесячная зарплата работников        |рублей         |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|9      |Среднегодовая стоимость основных          |млн.     рублей|            |               |               |
|       |производственных фондов                   |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|10     |Использование производственных            |%              |            |               |               |
|       |мощностей                                 |               |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|
|11     |Износ основных фондов                     |%              |            |               |               |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|

    Примечание:  таблица  8 представляется по проектам, реализуемым 
на  действующем  предприятии,  и  заполняется  по  данным  отчетной  
бухгалтерской  документации  за  соответствующий  год.     

    Обязательные  приложения  по  проектам,  реализуемым  на  вновь  
создаваемом предприятии:

Информация по документу
Читайте также