Расширенный поиск

Постановление Правительства города Севастополя от 30.11.2017 № 894-ПП

                                                                                                                        »;

- в пункте 8 паспорта Подпрограммы 3:

абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:

«- достижение прироста количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоснабжения: 2017 год – на 6,60 тыс. чел.; 2018 год – на 6,89 тыс. чел., 2019 год – на 7,19 тыс. чел., 2020 год – 
на 7,50 тыс. чел., 2021 год – на 7,82 тыс. чел., 2022 год – на 8,16 тыс. чел.;

достижение прироста количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоотведения: 2017 год – на 4,40 тыс. чел.; 2018 год – на 4,88 тыс. чел., 2019 год – на 5,42 тыс. чел., 2020 год – 
на 6,02 тыс. чел., 2021 год – на 6,68 тыс. чел., 2022 год – на 7,41 тыс. чел.;
».

12. В пункте 2 «Показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы
и сроки реализации Подпрограммы 3»
раздела II «Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 3»:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«6. Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод).»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«Прирост количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоснабжения, рассчитывается
как произведение фактического прироста количества граждан, пользующегося центральным водоснабжением за предыдущий год (П
i)
и коэффициента изменения прироста количества граждан, пользующегося центральным водоснабжением (
k). Коэффициент изменения прироста количества граждан, пользующегося центральным водоснабжением рассчитывается по формуле: k =1/3 i-2i-3i-1i-2ii-1).»;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

«Прирост количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоотведения, рассчитывается
как произведение фактического прироста количества граждан, пользующегося центральным водоотведением за предыдущий год (П
i)
и коэффициента изменения прироста количества граждан, пользующегося центральным водоотведением (
k). Коэффициент изменения прироста количества граждан, пользующегося центральным водоотведением рассчитывается по формуле: k =1/3 i-2i-3i-1i-2ii-1).»;

абзацы пятьдесят второй, пятьдесят третий изложить в следующей редакции:

«- достижение прироста количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоснабжения: 2017 год – на 6,60 тыс. чел.; 2018 год – на 6,89 тыс. чел., 2019 год – на 7,19 тыс. чел., 2020 год – 
на 7,50 тыс. чел., 2021 год – на 7,82 тыс. чел., 2022 год – на 8,16 тыс. чел.;

достижение прироста количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам водоотведения: 2017 год – на 4,40 тыс. чел.; 2018 год – на 4,88 тыс. чел., 2019 год – на 5,42 тыс. чел., 2020 год – 
на 6,02 тыс. чел., 2021 год – на 6,68 тыс. чел., 2022 год – на 7,41 тыс. чел.;
».

13. В разделе III «Характеристика мероприятий Подпрограммы 3»:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«- перекладку аварийных сетей водопровода в разных районах города;»;

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- подключение филиала ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»
к центральным системам водоснабжения.».

14. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 3»:

- в абзаце втором цифры «14 534 982,0» заменить цифрами «14 534 450,7»;

- таблицу изложить в следующей редакции:

 

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них:

федеральный бюджет

бюджет города

 Севастополя

внебюджетные средства

 

2017

2 717 870,9

2 329 500,0

388 370,9

0,0

2018

2 050 552,1

765 500,0

1 267 363,2

17 688,9

2019

4 470 752,1

2 581 980,0

1 871 083,2

17 688,9

2020

4 227 387,4

1 917 790,0

2 291 908,5

17 688,9

2021

463 534,7

0,0

463 534,7

0,0

2022

604 353,5

0,0

604 353,5

0,0

Всего

14 534 450,7

7 594 770,0

6 886 614,0

53 066,7

 

         15. В паспорте Подпрограммы 4:

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«- ГУПС «Благоустройство города «Севастополь.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Объем финансирования Подпрограммы 4, всего, по годам
и по источникам финансирования (тыс. рублей):

 

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

федеральный бюджет

86 361,2

93 414,0

89 296,9

93 047,4

96 955,4

101 027,5

560 102,4

бюджет города Севасто-поля

1 720 514,3

4 654 142,4

2 754 425,5

3 171 618,6

2 915 510,3

2 773 131,2

17 989 342,3

внебюджетные средства

52 470,2

45 449,8

698 640,2

177 840,3

0,0

0,0

974 400,5

ИТОГО

1 859 345,7

4 793 006,2

3 542 362,6

3 442 506,3

3 012 465,7

2 874 158,7

19 523 845,2

                                                                                                                        ».

 

16. Раздел III «Характеристика мероприятий Подпрограммы 4» после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- благоустройство общественных и дворовых территорий (проектирование).».

17. Раздел IV «Характеристика мер государственного и правового регулирования Подпрограммы 4» после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«15) постановление Правительства Севастополя от 26.10.2017
№ 804-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий Государственному унитарному предприятию города федерального значения Севастополя «Благоустройство города «Севастополь» на финансовое обеспечение затрат по приобретению специализированной техники
для оптимизации работы в сфере обращения с отходами»;

16) постановление Правительства Севастополя от 26.10.2017 № 810-ПП «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий города Севастополя, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018–2022 годы»;

17) постановление Правительство Севастополя от 26.10.2017 № 811-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий Государственному унитарному предприятию города федерального значения Севастополя «Благоустройство города «Севастополь» на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ по сбору, удалению, вывозу отходов с территории Юхариной балки».».

18. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 4»:

- в абзаце втором цифры «19 476 579,7» заменить цифрами «19 523 845,2»;

- таблицу изложить в следующей редакции:

 

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них:

федеральный бюджет

бюджет города

 Севастополя

внебюджетные средства

 

2017

1 859 345,7

86 361,2

1 720 514,3

52 470,2

2018

4 793 006,2

93 414,0

4 654 142,4

45 449,8

2019

3 542 362,6

89 296,9

2 754 425,5

698 640,2

2020

3 442 506,3

93 047,4

3 171 618,6

177 840,3

2021

3 012 465,7

96 955,4

2 915 510,3

0,0

2022

2 874 158,7

101 027,5

2 773 131,2

0,0

Всего

19 523 845,2

560 102,4

17 989 342,3

974 400,5

 

19. Пункт 7 паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«7. Объем финансирования Подпрограммы 6, всего, по годам
и по источникам финансирования (тыс. рублей):

 

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

федеральный бюджет

1 935 600,0

2 008 000,0

2 083 300,0

2 161 600,0

0,0

0,0

8 188 500,0

бюджет города Севасто-поля

1 098 993,7

1 231 472,5

1 052 889,4

764 767,7

1 122 521,7

961 768,7

6 232 413,7

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

3 034 593,7

3 239 472,5

3 136 189,4

2 926 367,7

1 122 521,7

961 768,7

14 420 913,7

                                                                                                                        ».

 

20. Раздел IV «Характеристика мер государственного и правового регулирования Подпрограммы 6» после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«10) постановление Правительства Севастополя от 03.07.2017
№ 492-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), предоставляющим услуги по содержанию жилых помещений в многоквартирных домах, в целях обеспечения комфортной городской среды».».

21. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 6»:

- в абзаце втором цифры «14 413 017,1» заменить цифрами «14 420 913,7»;

- таблицу изложить в следующей редакции:

 

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них:

федеральный бюджет

бюджет города

 Севастополя

внебюджетные средства

 

2017

3 034 593,7

1 935 600,0

1 098 993,7

0,0

2018

3 239 472,5

2 008 000,0

1 231 472,5

0,0

2019

3 136 189,4

2 083 300,0

1 052 889,4

0,0

2020

2 926 367,7

2 161 600,0

764 767,7

0,0

2021

1 122 521,7

0,0

1 122 521,7

0,0

2022

961 768,7

0,0

961 768,7

0,0

Всего

14 420 913,7

8 188 500,0

6 232 413,7

0,0

 

22. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:


 

«Приложение № 1

к государственной программе города    Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
города Севастополя на 2017–2022 годы»

(в редакции  постановления  Правительства Севастополя

от 30.11.2017 № 894-ПП)

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы города Севастополя
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2022 годы»,

подпрограмм государственной программы и их значениях

 

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

города Севастополя на 2017–2022 годы»

Подпрограмма 1 «Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя»

1.1

Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД города Севастополя

%

-

2,3

2,2

2,8

3,6

2,7

3,2

1.2

Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя

%

63,5

62,0

30,6

11,2

0

-

-

1.3

Количество подписанных жильцами актов принятия работ по ремонту жилых домов

шт.

-

345

260

262

228

184

183

1.4

Процент собираемости оплаты жилищно-коммунальных услуг

%

-

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя»

2.1

Доля замененных сетей теплоснабжения в общей протяженности сетей теплоснабжения

%

-

0,1

2,5

2,0

2,0

2,1

2,1

2.2

Количество автоматизированных систем управления                    на объектах теплоснабжения

шт.

-

-

2

2

2

-

-

2.3

Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции (годовой ввод)

шт.

-

-

9

8

11

-

-

2.4

Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)

км

-

0,451

-

2,54

-

-

-

2.5

Прирост количества граждан, получивших доступ
к централизованным системам теплоснабжения

тыс. человек

-

0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2.6

Протяженность замененных сетей теплоснабжения

тыс. пог. м

-

9,4

9,7

10,0

10,4

11,0

11,5

Подпрограмма 3 «Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя»

3.1

Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения

%

93,6

93,8

94,2

94,6

95,0

95,2

95,3

3.2

Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения

%

83,2

82,5

82,9

83,6

84,0

84,1

84,3

3.3

Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети

%

60,0

59,8

59,6

59,4

59,0

58,8

58,5

3.4

Доля протяженности канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети

%

59,7

59,1

58,9

58,4

58,0

57,9

57,5

3.5

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

94,6

93,4

94,9

95,9

97,0

97,1

97,2

3.6

Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)

км

-

0,8011

0,71

0,674

10,8

-

-

3.7

Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (нарастающим итогом)

тыс.

человек

-

-

-

-

5

-

-

3.8

Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений (годовой ввод)

тыс.м³/

сутки

-

-

-

-

135,5

-

-

3.9

Увеличение объема подаваемой воды (годовой ввод)

тыс.м³/

сутки

-

-

-

30

-

-

-

3.10

Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоснабжения

тыс. человек

-

6,60

7,18

7,82

8,52

9,28

10,11

3.11

Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоотведения

тыс. человек

-

4,4

5,15

6,02

7,05

8,25

9,65

3.12

Протяженность замененных сетей водоснабжения

тыс. пог. м

-

8,5

8,4

15,2

3,6

5,7

10,2

3.13

Протяженность замененных сетей водоотведения

тыс. пог. м

-

3,5

99,6

11,0

24,9

0,9

13,3

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства города Севастополя»

4.1

Отношение площади убираемой территории ко всей площади территории города Севастополя

%

27,95

28,56

28,9

29,25

29,57

29,59

29,61

4.2

Количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии

ед.

17 592

18 650

18 970

19 290

19 606

19 988

20220

4.3

Площадь зеленых насаждений парков, скверов, бульваров

га

142,54

142,54

142,54

208,81

230,81

230,90

230,90

4.4

Площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ

га

232,26

232,26

241,26

241,26

241,26

259,26

269,26

4.5

Доля несанкционированных отходов в общем объеме отходов, подлежащих захоронению

%

2,0

4,2

3,6

3,1

2,6

2,5

2,4

4.6

Доля контейнерных площадок на территории города Севастополя, оборудованных в соответствии с нормами СанПиН

%

68,1

75

80

85

90

92

95

4.7

Площадь зеленых насаждений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя

кв. м

-

9,61

9,52

9,57

9,42

9,52

9,66

4.8

Количество благоустроенных внутридворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

шт.

-

12/8

109/25

109/25

109/25

108/25

108/25

Подпрограмма 5 «Газификация города Севастополя»

5.1

Ввод в действие распределительных газопроводов

км

9,2

16,6

106,7

113,8

41,7

-

-

5.2

Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам газификации

тыс. человек

-

7,8

7,8

7,8

-

-

-

5.3

Уровень газификации жилья в сельской местности

%

15

22

32

60

87

93

98

Подпрограмма 6 «Содержание государственных казенных учреждений и субсидии юридическим лицам в сфере
жилищно-коммунальных услуг»

6.1

Количество предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

предприя-тие

3

3

2

2

2

2

2

6.2

Количество спортивных площадок, обустроенных за счет средств субсидий

шт.

-

80

18

18

18

18

18

6.3

Доля отремонтированных придомовых территорий в общем количестве придомовых территорий, отобранных по конкурсу

%

-

100

100

100

100

100

100

6.4

Доля затрат предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, покрываемая субсидией на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов/платы на услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:

- в сфере теплоснабжения;

- в сфере водоснабжения, водоотведения

%

 

 

 

 

 

 

 

 

до 40

до 10

 

 

 

 

 

 

 

 

до 40

до 10

 

 

 

 

 

 

 

 

до 40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

до 40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

до 40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

до 40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

до 40

-

6.5

Отношение средневзвешенного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, и единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, без учета расходов на покупку потерь с учетом предоставленной субсидии и средневзвешенного по уровням напряжения экономически обоснованного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии без учета расходов на покупку потерь в электрических сетях

коэффи-циент

-

1

1

1

1

-

-

6.6

Процент капитальных вложений в валовой выручке ресурсоснабжающих предприятий города (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение)

%

-

7

8,5

10

11,5

13

14

Иные показатели

7.1

Объем внебюджетных инвестиций в отрасль

 

млн руб.

12,8

52,5

132,7

756,0

235,2

-

-


Информация по документу
Читайте также