Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 29.12.2017 № 573

 

 

__________________________________________

* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.

** В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по 010 0909 П2Б7130 560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 022 361,3 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области по 010 0904 П2Б7132 580: 2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год. 

*** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74 594 048,8 тыс. рублей.

Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС, учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.

В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.

В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226 908,5 тыс. рублей, в том числе:

15 114,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;

60 564,0 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;

25 601,0 тыс. рублей по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;

298,6 тыс. рублей по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;

71 тыс. рублей по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;

779,2 тыс. рублей по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;

124 043,6 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;

436,7 по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.

В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей,

в том числе:

3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;      

13 194,3 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.

В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3 749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.

В 2017 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 3 129,4 тыс. рублей, в том числе:

26,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;

2 978,4 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;

123,3 по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;

1,3 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.

 

 

 

 


Приложение 6

к государственной программе

Орловской области  «Развитие отрасли здравоохранения

 в Орловской области»

 

 

Порядок и методика

оценки эффективности реализации

государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

 

I.               Общие положения

 

1.              Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования бюджетных средств;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

 

II. Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

 

2. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

 

СРм = Мв / М, где:

 

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).

Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

2.2.2. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.

2.2.4. Результаты реализации иных мероприятий могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп, где:

 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

3.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областного и федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:

 

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф.

 

 

5.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

 

 

N

 

СР п/п =

СД п/п пз / N, где:

 

1

 

 

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы
и оценки эффективности использования средств областного бюджета
по следующей формуле:

 

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

 

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,
в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней,
в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

III. Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

 

7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач
 государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:

 

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф.

 

8. Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

 

М

 

СР гп =

СД гп пз / М, где:

 

1

 

 

СР гп – степень реализации государственной программы;

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.

9. Оценка эффективности реализации государственной программы.

9.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

 

 

j

 

ЭР гп =

0,5 * СР гп + 0,5 *

ЭР п/п / j, где:

 

 

1

 

 

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

СР гп – степень реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

j количество подпрограмм.

 9.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается
средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.


Информация по документу
Читайте также