Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 22.12.2017 № 1284

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

22.12.2017

г. Тамбов

№ 1284

 

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год

 

В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 07.12.2017), постановлением администрации области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», администрация области постановляет:

1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

УТВЕРЖДЕНЫ

 

постановлением администрации области

 

от 22.12.2017 № 1284

 

Показатели

экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год

 

(тыс. руб.)

Выручка

Чистая прибыль

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

Чистые активы

23500

200

75

38000


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

УТВЕРЖДЁН

 

постановлением администрации области

 

от 22.12.2017 № 1284

 

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Рассказовский рынок» на 2018 год

 

1. Финансовый план

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год (2016)

Текущий год (оценка) (2017)

Планируемый год (2018)

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

23000

22500

23500

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

15610

15495

16695

Коммерческие расходы

2210

0

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7390

7005

6805

2. Операционные доходы и расходы

 

 

 

 

Проценты к получению

2320

0

0

0

Проценты к уплате

2330

6000

5500

5200

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

0

Прочие операционные доходы

2340

0

0

0

Прочие операционные расходы

2350

600

680

700

3. Внереализационные доходы и расходы

 

 

 

 

Внереализационные доходы

 

0

0

0

Внереализационные расходы

 

0

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

790

825

905

Отложенные налоговые активы

2450

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

2430

0

0

0

Текущий налог на прибыль

2410

690

675

705

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

 

0

0

0

4. Чрезвычайные доходы и расходы

 

 

 

 

Чрезвычайные доходы

 

0

0

0

Чрезвычайные расходы

 

0

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

100

150

200

Норматив отчисления от прибыли, %

 

0

0

50

Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

 

0

0

75

 

2. План расходов по обычным видам деятельности

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Отчетный год

(2016)

Текущий год

(2017)

Планируемый год

(2018)

1. Материальные затраты, в том числе:

1950

1980

2200

1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь

150

180

200

1.2. материалы

1800

1800

2000

2. Затраты на оплату труда

5600

6000

7000

3. Отчисления на социальные нужды

1680

1740

2025

4. Амортизация

831

825

820

5. Прочие затраты, в том числе:

12839

11805

11255

5.1. арендная плата

0

0

0

5.2. резерв на оплату отпусков

0

0

0

5.3. канцелярские расходы

300

380

400

5.4. информационные услуги

115

115

120

5.5. аудиторские услуги

0

0

0

5.6. командировочные расходы

0

0

0

5.7. обслуживание техники и транспортных средств

705

530

500

5.8. прочее

11719

10780

10235

ИТОГО

22900

22350

23300

 

3. Инвестиционный план на планируемый год

 

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования

Инвес-тиции всего

в том числе:

чистая при-быль

амор-тизация

кредиты и займы

целевое финанси-рование

прочие сред-ства

1. Нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

2. Основные средства

0

0

0

0

0

0

2.1. земельные участки и объекты недропользования

0

0

0

0

0

0

2.2. здания

0

0

0

0

0

0

2.3. сооружения

0

0

0

0

0

0

2.4. машины и оборудование

0

0

0

0

0

0

2.5. транспортные средства

0

0

0

0

0

0

2.6. производственный инвентарь

0

0

0

0

0

0

2.7. прочие объекты основных средств

0

0

0

0

0

0

2.7.1. лицензионное программное обеспечение

0

0

0

0

0

0

2.7.2. геодезическое оборудование

0

0

0

0

0

0

2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей

0

0

0

0

0

0

3. Финансовые вложения

0

0

0

0

0

0

3.1. фонд материального стимулирования

0

0

0

0

0

0

3.2. резерв согласно Уставу предприятия

0

0

0

0

0

0

4. Прочие объекты инвестирования

75

75

0

0

0

0

4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли

75

75

0

0

0

0

ИТОГО:

75

75

0

0

0

0

 

4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом)

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

За год

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

6150

11900

17000

23500

23500

2. Чистая прибыль (убыток)

50

100

180

200

200

3. Чистые активы

37770

37850

37910

38000

38000

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

 

75

 

 

75

 

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

 

Наименование показателя

Единицы измерения

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

За год

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

тыс. руб.

6150

11900

17000

23500

23500

2. Среднесписочная численность персонала

чел.

33

33

33

33

33

3. Среднемесячная заработная плата

руб.

15000

15000

16000

17000

17000

в том числе среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

51000

51000

51000

51000

51000

 


Информация по документу
Читайте также