Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 934

* - по согласованию;

** - при условии участия;

*** - финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839;

**** - финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558.".

 

2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":

2.2.1. После абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:

"

Вид работ (по годам)

%

2015 год

 

содержание

19,313

ремонт

17,266

кап. ремонт

0,130

2016 год

 

содержание

19,189

ремонт

13,594

кап. ремонт

0,857

2017 год

 

содержание

19,538

ремонт

30,207

кап. ремонт

0,207

2018 год

 

содержание

22,193

ремонт

29,889

кап. ремонт

0,000

2019 год

 

содержание

22,350

ремонт

25,817

кап. ремонт

0,000

2020 год

 

содержание

19,139

ремонт

16,655

кап. ремонт

0,453

2021 год

 

содержание

18,350

ремонт

15,817

кап. ремонт

0,981

2022 год

 

содержание

17,593

ремонт

15,021

кап. ремонт

0,932

".

2.2.2. Позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

%

29,88

28,32

28,02

28,53

29,03

29,53

30,03

30,53

31,03

31,53

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог

%

 

 

3,16

4,68

8,85

12,43

14,28

16,02

17,68

19,32

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)

км

 

 

410,94

607,94

1 153,33

1 621,29

1 863,04

2 091,09

2 310,37

2 527,29

2.

Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)

п

 

 

436,00

462,00

1 579,90

2 826,32

2 976,32

3 126,32

3 276,32

3 431,32

3.

Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

шт.

 

 

 

3

6

9

11

11

11

11

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

 

100,00

227,27

294,20

353,81

200,18

155,84

157,58

121,21

121,21

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

13,40

13,20

30,00

38,83

46,70

24,91

14,34

39,72

16,00

16,00

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)

км

 

 

16,80

42,43

75,93

87,65

88,79

115,31

118,11

120,91

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

 

 

8

13

25

36

40

45

50

55

".

2.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" и примечания к ней подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

10150 558,1

12083 307,7

15 768 681,5

13077 066,3

13 182 166,2

12 801 912,1

12 250 418,4

12017 732,4

101331 842,7

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 519 728,1

10195 192,4

13 867 401,5

12720 880,3

13 182 166,2

11 500 175,1

10 948 681,4

10715 995,4

92650 220,4

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 005 632,4

4 795 707,5

6 916 605,1

7 364 494,6

6 549 422,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5354 397,3

45495 054,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 005 632,4

4 795 707,5

6 916 605,1

7 364 494,6

6 549 422,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5354 397,3

45495 054,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

4 102 279,0

3 789 042,5

4 105 848,3

2 436 796,6

4 070 206,6

3 776 660,9

3 576 660,9

3576 660,9

29434 155,7

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 102 279,0

3 789 042,5

4 105 848,3

2 436 796,6

4 070 206,6

3 776 660,9

3 576 660,9

3576 660,9

29434 155,7

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

259 551,1

562 954,3

797 445,7

850 942,2

550 693,6

570 146,0

163 885,2

170 112,9

3 925 731,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

259 551,1

562 954,3

797 445,7

850 942,2

550 693,6

570 146,0

163 885,2

170 112,9

3 925 731,0

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1301 737,0

8 681 622,3

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

9 000,0

1 000 369,0

1 997 538,1

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1567 466,9

12311 716,4

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

1 000 369,0

1 997 538,1

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1567 466,9

12311 716,4

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

16037 963,9

21367 708,1

23 267 811,5

14818 297,9

13669 168,4

14 453 591,0

13 834 737,2

13840 964,9

131290 242,9

 

 

расходы областного бюджета

10150 558,1

12083 307,7

15 768 681,5

13077 066,3

13182 166,2

12 801 912,1

12 250 418,4

12017 732,4

101331 842,7

 

 

расходы местных бюджетов

158 855,8

264 583,2

154 322,7

825 952,1

374 034,6

1 650 432,9

1 583 098,8

1 822 012,5

6 833 292,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

5 722 289,1

9 015 802,2

7 341 816,8

911 721,6

111 721,6

0,0

0,0

0,0

23 103 351,3

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

2 990,5

3 557,9

1 246,0

1 246,0

1 220,0

1 220,0

21 756,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

5 294 761,7

8 173 432,1

8 229 442,3

6 579 022,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

48 154 395,9

 

 

расходы областного бюджета

4 005 632,4

4 795 707,5

6 916 605,1

7 364 494,6

6 549 422,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

45 495 054,0

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

151 919,3

56 827,0

64 947,7

29 600,0

 

 

 

312 207,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

1 200 000,0

800 000,0

0,0

 

 

 

2 347 134,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

2 308 566,0

2 370 604,4

2 534 206,4

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 868 160,3

 

 

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 370 604,4

2 534 206,4

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 868 160,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 426 642,0

1 772 941,1

2 761 391,0

2 812 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

16 354 041,2

 

 

расходы областного бюджета

1 426 642,0

1 425 806,2

2 761 391,0

2 812 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

16 006 906,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

347 134,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

263 019,9

338 206,3

504 853,9

527 147,5

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 970 596,4

 

 

расходы областного бюджета

252 778,8

263 019,9

338 206,3

504 853,9

527 147,5

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 970 596,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

26 558,6

807 391,2

2 462 798,1

1 913 910,1

355 108,8

0,0

0,0

0,0

5 565 766,8

 

 

расходы областного бюджета

17 645,6

660 632,3

1 205 971,1

1 048 962,4

325 508,8

0,0

0,0

0,0

3 258 720,2

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

146 758,9

56 827,0

64 947,7

29 600,0

 

 

 

307 046,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 200 000,0

800 000,0

0,0

 

 

 

2 000 000,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

63 603,9

76 830,3

113 678,8

124 517,0

 

 

 

378 630,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

63 603,9

76 830,3

113 678,8

124 517,0

 

 

 

378 630,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.6

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Всего

0,0

17 201,2

0,0

0,0

 

 

 

 

17 201,2

 

 

расходы областного бюджета

0,0

12 040,8

0,0

 

 

 

 

 

12 040,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

5 160,4

0,0

 

 

 

 

 

5 160,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

7 467 654,0

10777 289,5

7 902 709,5

2 670 035,3

4 271 691,9

3 989 227,9

3 576 660,9

3 576 660,9

44 231 929,9

 

 

расходы областного бюджета

4 102 279,0

3 789 042,5

4 105 848,3

2 436 796,6

4 070 206,6

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 434 155,7

 

 

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 353,4

39 958,3

233 238,7

201 485,3

212 567,0

 

 

830 094,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 229 883,6

6 980 893,6

3 756 902,9

0,0

0,0

 

 

 

13 967 680,1

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Всего

6 253 692,7

6 511 641,5

2 748 933,8

1 154 317,8

3 328 563,4

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

29 154 564,9

 

 

расходы областного бюджета

3 124 617,8

2 518 452,4

2 298 933,8

1 154 317,8

3 328 563,4

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 582 300,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 129 074,9

3 993 189,1

450 000,0

0,0

0,0

 

 

 

7 572 264,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

555 038,7

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 251 915,9

 

 

расходы областного бюджета

454 230,0

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 151 107,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

100 808,7

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

619 207,5

506 475,1

307 401,5

216 443,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 649 527,1

 

 

расходы областного бюджета

483 716,1

499 121,7

267 443,2

173 824,3

0,0

0,0

 

 

1 424 105,3

 

 

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 353,4

39 958,3

42 618,7

0,0

0,0

 

 

225 421,8

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.4

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

381 240,0

402 970,6

425 134,0

 

 

1 209 344,6

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

 

 

604 672,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

 

 

604 672,3

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в гижнем Новгороде в 2018 году

Всего

39 715,1

2 818 097,2

4 052 023,1

419 063,4

 

 

 

 

7 328 898,8

 

 

расходы областного бюджета

39 715,1

198 524,0

996 516,7

419 063,4

 

 

 

 

1 653 819,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

2 619 573,2

3 055 506,4

0,0

 

 

 

 

5 675 079,6

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Всего

0,0

36 282,1

0,0

0,0

 

 

 

 

36 282,1

 

 

расходы областного бюджета

0,0

18 150,8

0,0

0,0

 

 

 

 

18 150,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

18 131,3

0,0

0,0

 

 

 

 

18 131,3

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.7

Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности.

Всего

0,0

350 000,0

251 396,5

0,0

 

 

 

 

601 396,5

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

350 000,0

251 396,5

0,0

 

 

 

 

601 396,5

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

379 888,0

679 863,9

913 862,2

967 758,7

667 510,1

575 161,5

168 900,7

175 128,4

4 528 073,5

 

 

расходы областного бюджета

259 551,1

562 954,3

797 445,7

850 942,2

550 693,6

570 146,0

163 885,2

170 112,9

3 925 731,0

 

 

расходы местных бюджетов

4 100,5

3 622,8

3 874,9

3 874,9

3 874,9

3 795,5

3 795,5

3 795,5

30 734,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

111 721,6

0,0

0,0

0,0

562 248,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

820,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 360,0

Основное мероприятие 3.1

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах)

 

Всего

163,5

376,8

255,9

255,9

255,9

329,5

329,5

329,5

2 296,5

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

163,5

376,8

255,9

255,9

255,9

329,5

329,5

329,5

2 296,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.2

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)

Всего

127 446,0

127 841,0

139 385,1

44 802,1

44 800,3

74 011,8

76 898,3

79 820,4

715 005,0

 

 

расходы областного бюджета

127 446,0

127 841,0

139 385,1

44 802,1

44 800,3

74 011,8

76 898,3

79 820,4

715 005,0

 

 

расходы местных бюджетов

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3

Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

54 823,3

72 068,7

100 287,8

101 692,6

101 692,6

78 340,8

81 396,1

84 489,2

674 791,1

 

 

расходы областного бюджета

54 823,3

72 068,7

100 287,8

101 692,6

101 692,6

78 340,8

81 396,1

84 489,2

674 791,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.4

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Всего

5 174,0

5 174,0

5 773,6

5 174,0

5 174,0

5 381,0

5 590,8

5 803,3

43 244,7

 

 

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

5 773,6

5 174,0

5 174,0

5 381,0

5 590,8

5 803,3

43 244,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.5

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего

29 315,2

261 316,5

408 921,0

595 367,0

293 212,8

304 586,6

 

 

1 892 719,1

 

 

расходы областного бюджета

29 315,2

261 316,5

408 921,0

595 367,0

293 212,8

304 586,6

 

 

1 892 719,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.6

Повышение требований к подготовке водителей  на  получение  права на управление транспортными  средствами и требований к  автошколам, осуществляющим такую подготовку

Всего

1 220,0

1 220,0

820,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 360,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

820,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 360,0

Основное мероприятие 3.7

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Всего

118 953,4

115 312,8

115 340,6

115 340,6

115 340,6

3 466,0

3 466,0

3 466,0

590 686,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

3 937,0

3 246,0

3 619,0

3 619,0

3 619,0

3 466,0

3 466,0

3 466,0

28 438,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

111 721,6

 

 

 

562 248,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.8

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)

Всего

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

29 530,0

 

 

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

29 530,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.9

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории гор Нижегородской области

Всего

700,0

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

807,1

 

 

расходы областного бюджета

700,0

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

807,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис и переустановка комплексов "Кордон"

Всего

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

4 521,5

 

 

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

4 521,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.11

Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

4 118,0

 

 

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

4 118,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.12

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

1 055,1

 

 

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

1 055,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.13

Модернизация комплексов фото, видеофиксации нарушений ПДД

Всего

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

9 365,0

 

 

расходы областного бюджета

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

9 365,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.14

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.15

Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории гор Нижегородской области.

Всего

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

15 531,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

15 531,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.16

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.

Всего

0,0

43 868,7

109 969,4

103 906,5

105 813,9

107 825,8

0,0

0,0

471 384,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

43 868,7

109 969,4

103 906,5

105 813,9

107 825,8

0,0

0,0

471 384,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.17

Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

0,0

30 550,0

14 100,0

0,0

0,0

 

 

 

44 650,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

30 550,0

14 100,0

0,0

0,0

 

 

 

44 650,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.18

Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

0,0

0,0

7 707,3

0,0

 

 

 

 

7 707,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

7 707,3

0,0

0,0

 

 

 

7 707,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.19

Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения

Всего

0,0

0,0

11 301,5

0,0

 

 

 

 

11 301,5

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

11 301,5

0,0

0,0

 

 

 

11 301,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

3 014 736,6

3 565 509,9

4 203 091,6

795 494,4

0,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

19 389 254,5

 

 

расходы областного бюджета

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

 

 

расходы местных бюджетов

6 517,5

101 687,7

28 619,3

439 308,4

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

4 481 343,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

 

 

 

6 226 288,3

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 4.1

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Всего

3 014 736,6

3 565 509,9

4 203 091,6

795 494,4

0,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

19 389 254,5

 

 

расходы областного бюджета

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

 

 

расходы местных бюджетов

6 517,5

101 687,7

28 619,3

439 308,4

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

4 481 343,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

 

 

 

6 226 288,3

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

Основное мероприятие 5.1

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

0,0

0,0

728,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

 

 

728,0

Основное мероприятие 5.2

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Всего

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

 

 

 

6 858,2

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

 

 

 

6 858,2

Основное мероприятие 5.3

Замена оборудования на  объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Всего

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

 

 

 

4 810,1

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

 

 

 

4 810,1

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной Программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

 

 

расходы областного бюджета

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

12 833,4

1 000 369,0

2 022 581,3

2 102 841,8

2 100 163,3

2 083 946,9

2 083 946,9

2 083 946,9

13 490 629,5

 

 

расходы областного бюджета

9 000,0

1 000 369,0

1 997 538,1

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1 567 466,9

12 311 716,4

 

 

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

25 043,2

84 582,4

139 074,4

132 333,4

277 566,3

516 480,0

1 178 913,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства

Всего

12 833,4

0,0

8 960,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 794,0

 

 

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

 

 

 

16 616,5

 

 

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

1 344,1

0,0

0,0

 

 

 

5 177,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

1.1

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в гавлово, расположенного по адресу: Нижегородская область гавлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Всего

12 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

12 833,4

 

 

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

9 000,0

 

 

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

3 833,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

1.2

Реконструкция остановочного  пункта "Шатковская автостанция" по адресу: р.патки ул.Станционная, дом 119

Всего

0,0

0,0

8 960,6

0,0

0,0

 

 

 

8 960,6

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

 

 

 

7 616,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

1 344,1

0,0

0,0

 

 

 

1 344,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

2

Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Всего

0,0

1 000 369,0

393 927,6

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

2 425 261,1

 

 

расходы областного бюджета

0,0

1 000 369,0

393 927,6

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

2 425 261,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

3

Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта

Всего

0,0

0,0

305 364,3

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

1 686 343,8

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

305 364,3

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

1 686 343,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

3.1

Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов

Всего

0,0

0,0

236 242,0

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

1 288 313,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

236 242,0

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

1 288 313,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

3.2

Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой

Всего

0,0

0,0

7 702,9

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

36 486,4

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

7 702,9

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

36 486,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

3.3

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог

Всего

0,0

0,0

23 727,9

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

135 395,4

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

23 727,9

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

135 395,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

3.4.

Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети

Всего

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области

Всего

0,0

0,0

1 027 852,9

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 446 339,9

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

1 027 852,9

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 446 339,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

4.1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)

Всего

0,0

0,0

1 027 852,9

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 446 339,9

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

1 027 852,9

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 446 339,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

5.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

0,0

0,0

262 855,6

542 278,4

532 696,4

516 480,0

516 480,0

516 480,0

2 887 270,4

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

261 904,0

457 696,0

393 622,0

384 146,6

238 913,7

0,0

1 736 282,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

951,6

84 582,4

139 074,4

132 333,4

277 566,3

516 480,0

1 150 988,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

5.1

Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

0,0

0,0

192 855,6

489 648,3

489 648,3

463 840,0

463 840,0

463 840,0

2 563 672,2

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

191 904,0

410 320,0

351 510,0

351 510,0

216 910,0

0,0

1 522 154,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

951,6

79 328,3

138 138,3

112 330,0

246 930,0

463 840,0

1 041 518,2

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

5.2

Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

0,0

0,0

37 094,0

52 630,1

43 048,1

52 640,0

52 640,0

52 640,0

253 598,2

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

37 094,0*

47 376,0

42 112,0

32 636,6

22 003,7

0,0

144 128,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

5 254,1

936,1

20 003,4

30 636,3

52 640,0

109 469,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

5.3

Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

 

 

 

70 000,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

 

 

 

70 000,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти.

Всего

0,0

0,0

872,8

0,0

0,0

 

 

 

872,8

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

872,8

0,0

0,0

 

 

 

872,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

7

Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков прошлых лет

Всего

0,0

0,0

387 800,0**

0,0

0,0

 

 

 

22 747,5

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

365 052,5**

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

22 747,5

0,0

0,0

 

 

 

22 747,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0


Информация по документу
Читайте также