Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 1135-П

2) по оплате мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых в рамках энергосервисных договоров (контрактов) либо договоров купли-продажи поставки электрической энергии, имеющих условия энергосервисного договора (контракта);

3) по возмещению затрат на содержание объектов уличного освещения в рамках концессионных соглашений, заключенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

В зависимости от установленных полномочий документы и правовые акты представляются отдельно по каждому из поселений, входящих в состав муниципального района. 

2.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 3 настоящего раздела.

Объем субсидии для i-муниципального образования определяется по следующей формуле:

 

Рсубi = SUM (B * Prb) * 0,95,

 

где:

Рсубi объем субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территории поселения (городского округа);

B физический объем по каждому из видов объектов благоустройства и (или) видов работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа);

Prb предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) в расчете на единицу измерения;

0,95 коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.

Предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территории поселения (городского округа) (Prb) определяется уполномоченным органом на основании:

- данных о прогнозных ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных для организаций, осуществляющих производство и поставку электрической энергии (мощности) потребителям соответствующего муниципального образования на плановый период;

- данных о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальных образованиях, на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территорий поселений (городских округов) за отчетный финансовый год;

- индексов-дефляторов на очередной финансовый год, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

 

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы 7

Срок начала и окон-чания реали-зации

Ожидаемый непосред-ственный результат (краткое описание)

Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 7

Мероприятие обеспечи-вается достижением значений показателей, предусмот-ренных в приложе-

нии № 1 к Государст-венной программе

 

1

2

3

4

5

6

1.

Мероприятие 1.1.

Благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

2018 – 2022 годы

 

повышение уровня благоуст-роенности дворовых и обществен-ных  территорий

 

реализация не в полном объеме мероприятий муниципальных программ по благоустройству

 

пункты 111, 113 приложе-ния № 1 к Государст-венной программе

2.

Мероприятие 1.2.

Содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности

2018 – 2022 годы

 

обеспече-ние норматив-ного содержания объектов благоуст-ройства

увеличение рисков, влияющих на здоровье и жизнедеятель-ность населения, на безопасность

передвижения по улицам. Снижение показателей безопасности дорожного движения

пункт 115 приложе-

ния № 1 к Государст-венной программе

»;

4.8. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:


 

«Приложение № 1

 

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2022 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 30 октября 2017 года № 1135-П)

 

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» и подпрограмм, входящих в ее состав

 

№ п/п

№ по-каза-теля

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основ-ного меро-приятия/меро-прия-тий, влияю-щих на показа-тель

Еди-ница из-ме-ре-ния

Значения показателей

2014 год

вес пока-зателя

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес пока-зателя

2018 год

вес по-каза-теля

2019 год

вес пока-зателя

2020 год

вес по-каза-теля

2021 год

вес по-ка-за-теля

2022 год

вес по-ка-за-теля

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Государственная программа

2

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3

1.

Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа (показатель ПСЭР*)

 

кгу.

т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

12

0,4

11,5

0,3

11

0,4

10,5

0,4

10

0,4

-

-

-

-

4

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

5

2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600)

 

%

8

0,24

16,5

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

 

%

15

0,14

12

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

 

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1

0,3

1

0,25

1

0,3

1

0,3

1

0,3

-

-

-

-

8

5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

 

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,4

0,3

1

0,25

1

0,3

2

0,3

4

0,3

-

-

-

-

9

Цель 3 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

10

6.

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе

 

ед.

-

-

-

-

-

-

40

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Подпрограмма 1 (вес – 0,14)

12

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

13

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

14

1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к количеству организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

15

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

16

Подпрограмма 2 (вес – 0,15)

17

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

18

Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

19

Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

20

Задача 1 Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

21

1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,041

30

0,04

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

23

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,041

11

0,04

11

0,05

11

0,05

11

0,05

-

-

-

-

24

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10), 3

%

51

0,039

50

0,04

50

0,041

50

0,04

50

0,05

50

0,05

50

0,05

-

-

-

-

25

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2 (2.3, 2.4, 2.5, 2.9)

%

 

 

100

0,04

100

0,041

100

0,04

100

0,05

100

0,05

100

0,05

-

-

-

-

26

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

24

0,034

120

0,038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

28

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,032

0

0,039

0

0,039

0

0,039

-

-

-

-

29

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2 (2.3, 2.7), 3

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,033

0

0,032

0

0,039

0

0,039

0

0,039

-

-

-

-

30

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,033

7,2

0,032

7

0,039

6

0,039

5

0,039

-

-

-

-

31

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2 (2.3, 2.7), 3

%

47,5

0,034

44

0,033

40

0,033

39

0,032

39

0,039

39

0,039

39

0,039

-

-

-

-

32

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)

1, 2 (2.3, 2.7), 3

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,038

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

33

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,03

0

0,039

0

0,039

0

0,039

-

-

-

-

35

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,033

0

0,03

0

0,039

0

0,039

0

0,039

-

-

-

-

36

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,031

21,3

0,039

21,3

0,039

21,3

0,039

-

-

-

-

37

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2 (2.3, 2.7), 3

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,032

52

0,039

52

0,039

52

0,039

-

-

-

-

38

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.6, 2.7), 3

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,038

30,4

0,036

31,5

0,048

31,5

0,048

31,5

0,048

-

-

-

-

40

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2 (2.3, 2.7), 3

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,036

98

0,034

98,1

0,039

98,2

0,039

98,3

0,039

-

-

-

-

42

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2 (2.3, 2.7), 3

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,036

98

0,034

98,1

0,039

98,5

0,039

98,9

0,039

-

-

-

-

43

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2 (2.3, 2.7), 3

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,036

30

0,034

29,5

0,039

29

0,039

28

0,039

-

-

-

-

44

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2 (2.3, 2.7), 3

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,036

4,5

0,034

4,4

0,039

4,3

0,039

4

0,039

-

-

-

-

45

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7), 3

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,036

15,8

0,034

15,5

0,039

15,2

0,039

15

0,039

-

-

-

-

46

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2 (2.3, 2.7), 3

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,036

56,3

0,034

56

0,039

55

0,039

54

0,039

-

-

-

-

47

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7), 3

%

80,8

0,034

81,5

0,036

81,5

0,038

81,5

0,037

81,5

0,05

81,5

0,05

81,5

0,05

-

-

-

-

48

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2 (2.3, 2.7), 3

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,036

98

0,034

98

0,039

98

0,039

98

0,039

-

-

-

-

49

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)

2 (2.3, 2.7), 3

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,038

53

0,037

54

0,05

56

0,05

60

0,05

-

-

-

-

50

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2 (2.3, 2.7), 3

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,036

14,2

0,034

14

0,039

13

0,039

12

0,039

-

-

-

-

51

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2 (2.3, 2.7), 3

%

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,034

53

0,039

53

0,039

53

0,039

-

-

-

-

52

6.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

6.1.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

2 (2.8)

%

13

0,031

7

0,033

7

0,03

4

0,03

4

0,039

4

0,039

4

0,039

-

-

-

-

54

7.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

7.1.

Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

8 (2014 год),

2 (2.12)

ед.

67

0,029

 

 

 

 

23

0,027

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

56

Цель 2 Подпрограммы 2. Создание доступной комфортной среды в муниципальных образованиях

57

Задача 2 Подпрограммы 2. Поддержание и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе территорий общего пользования и дворовых территорий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа

58

8.

Целевые показатели благоустройства территорий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

8.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.1)

%

100

0,031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

8.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2 (2.2)

%

100

0,031

100

0,032

100

0,033

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

8.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований  по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

2 (2.2)

тыс. руб.

-

-

-

-

0

0,033

0

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

8.4.

Доля благоустроенных в 2017 году дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

8.5.

Доля благоустроенных в 2017 году муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования, включенных в муниципальные программы по благоустройству на 2017 год по результатам проведенных общественных обсуждений

2 (2.13) (2017 год)

%

-

-

-

-

-

-

100

0,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Подпрограмма 3 (вес – 0,14)

65

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

66

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

67

1.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)

1 (1.1, 1.2, 1.4)

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,274

5

0,274

5

0,274

5

0,274

5

0,274

-

-

-

-

68

2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

ед.

76

0,14

82

0,163

82

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

177

0,242

-

-

-

-

69

3.

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1 (1.1, 1.2, 1.4)

тыс. м2

151

0,14

162

0,163

162

0,242

500

0,242

500

0,242

500

0,242

500

0,242

-

-

-

-

70

4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1 (1.1, 1.2)

%

85

0,14

95

0,163

95

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

43,8

0,242

-

-

-

-

71

5.

Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

368

0,14

368

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

6.

Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов

1 (1.1)

ед.

390

0,14

390

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

7.

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

1 (1.3)

%

11,3

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Подпрограмма 4 (вес – 0,14)

75

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

76

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

77

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

78

1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

 

 

 

 

82

4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

84

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

85

Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

86

5.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

2

%

-

-

40

0,2

70

0,2

55

0,2

55

0,2

55

0,2

55

0,2

-

-

-

-

87

6.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

2

%

-

-

26

0,2

50

0,2

28

0,2

27

0,2

27

0,2

27

0,2

-

-

-

-

88

7.

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях

(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

2

%

-

-

35

0,2

50

0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,2

-

-

-

-

89

8.

Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем – ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

1

ед.

-

-

387

0,2

620

0,2

468

0,2

470

0,2

480

0,2

480

0,2

-

-

-

-

90

Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

91

Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

92

9.

Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии)

2

%

-

-

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

-

-

-

-

93

Подпрограмма 5 (вес – 0,14)

94

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

95

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

96

1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

97

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

98

2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

-

-

-

-

99

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

100

3.

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

101

Подпрограмма 6 (вес – 0,14)

102

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

103

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

104

1.

Укомплектованность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

-

-

-

-

105

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

106

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

107

2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

-

-

-

-

108

Подпрограмма 7 (вес – 0,15)

109

Цель 1 Подпрограммы 7. Создание комфортной и доступной среды в муниципальных образованиях

110

Задача 1 Подпрограммы 7.  Благоустройство всех нуждающихся по результатам проведенной органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий,

исходя из утвержденного минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

111

1.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся по результатам инвентаризации в благоустройстве, исходя из минимального  перечня работ по благоустройству,

и включенных в муниципальные программы по благоустройству

1 (1.1)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0,45

20

0,45

20

0,45

20

0,45

20

0,45

112

Задача 2 Подпрограммы 7. Реализация лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях

113

2.

Количество благоустроенных общественных территорий,  выбранных по результатам конкурсного отбора лучших дизайн-проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований

1 (1.1)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,45

10

0,45

10

0,45

10

0,45

10

0,45

114

Задача 3 Подпрограммы 7. Содержание объектов благоустройства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа, муниципальных правовых актов

115

3.

Доля объектов благоустройства, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству, от общего количества объектов благоустройства, состоящих в реестре муниципальной собственности

1 (1.2)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

0,1

100

0,15

100

0,1

100

0,1

100

0,1


Информация по документу
Читайте также