Расширенный поиск

Постановление Администрации Томской области от 30.01.2018 № 45а

 

 


Приложение № 6

к постановлению Администрации
Томской области

от 30.01.2018 № 45а

 

 

Паспорт подпрограммы 2
«Создание в Томской области новых лицензированных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 2  «Создание в Томской области новых лицензированных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»  (далее – подпрограмма)

Соисполнители государственной программы (ответственный
за подпрограмму)

ДОО ТО

Участники подпрограммы

ДОО ТО;
ДАиС ТО;
ОМСУ (по согласованию)

Цель подпрограммы

Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 – 11 (12) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения, путем создания лицензированных ученических мест (за исключением затрат на капитальное строительство)

Показатели цели
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели цели

2015
год

2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Показатель 1.
Количество созданных лицензированных ученических мест
в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство), ед. (потребность/факт)

0

0,0

260,00

1400,00

3850,00

776,00

5670,00

4800,00

4500,00

4500,00

5058,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задачи подпрограммы

Задача 1. Поддержка развития негосударственного сектора образования.
Задача 2. Ввод лицензированных ученических мест путем проведения капитального ремонта, возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, эффективного использования площадей

Показатели задачи
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели задачи

2015 год

2016
год

2017 год

2018
год

2019
год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача 1. Поддержка развития негосударственного сектора образования

Число введенных лицензированных ученических мест в частных общеобразовательных организациях, ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

100

275,00

550

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Ввод лицензированных ученических мест путем проведения капитального ремонта, возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, эффективного использования площадей

Число введенных лицензированных ученических мест путем проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций, возврата в систему образования, эффективного использования площадей, ед. (потребность/факт)

0

0,00

260,00

1400,00

3750,00

501,00

5120,00

4800,00

4500,00

4500,00

5058,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ведомственные целевые
программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)

Сроки реализации подпрограммы

I этап 2016 – 2020 годы;
II этап 2020 – 2025 годы

Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(с детализацией по годам
реализации,
тыс. рублей)

Источники

Всего

2016
год

2017
год

2018 год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

федеральный бюджет
(по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет (утверждено)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет (потребность)

138 750,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

41 250,00

82 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местные бюджеты (по согласованию)

199 655,40

0,00

5 605,40

0,00

22 700,00

56 650,00

104 200,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники
(по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
по источникам

338 405,40

0,00

5 605,40

0,00

37 700,00

97 900,00

186 700,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 


Приложение № 7

к постановлению Администрации
Томской области

от 30.01.2018 № 45а

 

 

 

Паспорт подпрограммы 3
«Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 3 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях» (далее – подпрограмма)

Соисполнители государственной программы (ответственный
за подпрограмму)

ДАиС ТО

Участники подпрограммы

ДОО ТО;
ОМСУ (по согласованию)

Цель подпрограммы

Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше 

Показатели цели
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели цели

2015 год

2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025
год

Показатель 1.
Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. (потребность/в соответствии
с утвержденным финансированием)

0,00

0,00

14,00

38,00

45,00

13,00

16,00

18,00

17,00

13,00

13,00

0

0

7

1

1

0

0

0

0

0

0

Показатель 2.
Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством строительства (реконструкции) зданий школ, ед. (потребность/в соответствии
с утвержденным

2

 
финансированием)

0,00

0,00

1,00

6,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задачи подпрограммы

Задача 1. Проведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных организаций

Задача 2. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем строительства (реконструкции) зданий школ

Показатели задачи
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели задачи

2015 год

2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025
год

Задача 1. Проведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных организаций

1. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. (потребность/в соответствии
с утвержденным финансированием)

0

0

6175

13704

13646

3384

5252

4610

3894

5596

5855

0

0

4143

572

1100

0

0

0

0

0

0

2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся
в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, % (потребность/в соответствии
с утвержденным финансированием)

0

0

31,9

31,1

30,5

26,1

22,3

18,6

14,2

11,4

0

0

0

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

3. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств, % (потребность/в соответствии
с утвержденным финансированием)

0

0

97,8

98,1

98,4

98,7

99

99,3

99,6

99,9

100

0

0

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

Задача 2. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем строительства (реконструкции) зданий школ

Число сохраненных мест в школах путем строительства (реконструкции) зданий школ, ед.

0

0

67

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственные целевые
программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)

Сроки реализации подпрограммы

I этап 2016 – 2020 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    II этап 2020 – 2025 годы

Объем и источники
финансирования
подпрограммы
(с детализацией
по годам
реализации,
тыс. рублей)

Источники

Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

федеральный бюджет
(по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет (утверждено)

745 418,9

0,0

566401,3

124962,4

54055,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет (потреб-ность)

7541902,8

0,0

1126679,2

3961808,6

 2453415,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты
(по согла-сованию)

12695683,4

0,0

8 649,2

125,1

54,1

1012746,2

2361455,6

1802979,5

 2205325,0

2869300,3

2435048,4

внебюд-жетные источники (по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
по источникам

23986007,1

0,0

575050,5

125087,5

54109,3

1012746,2

2361455,6

1802979,5

2205325,0

2869300,3

2435048,4


Информация по документу
Читайте также