Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 29.12.2017 № 547-пр


 

_____________________________

<1> До 2020 года реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения будет осуществляться в рамках мероприятия 2.5 "Развитие школьной инфраструктуры, обеспечение качественных условий обучения и воспитания, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" основного мероприятия 2 "Повышение доступности и качества общего образования" Перечня основных мероприятий настоящей государственной программы, представленного в приложении N 2 к настоящей государственной программе; до 2025 года - при условии продления реализации настоящей государственной программы. Размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год.

<2> С 01 января 2015 г. основное мероприятие "Развитие молодежной политики" исключено в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 августа 2014 г. N 568-рп "О внесении изменений в Перечень государственных программ Хабаровского края, утвержденный распоряжением Правительства Хабаровского края от 28 октября 2013 г. N 809-рп".

 

 

 

 

 

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Хабаровского края

от 29 декабря 2017 г. N 547-пр

 

"Приложение N 17

к Государственной программе

Хабаровского края "Развитие

образования в Хабаровском крае"

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

 

N п/п

Наименование основного мероприятия

Источник финансирования

Расходы по годам (млн. рублей)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Всего

17 708,027

20 150,767

19 909,929

21 082,281

22 749,475

19 064,963

15 616,119

15 616,119

краевой бюджет

17 708,027

20 150,767

19 909,929

20 295,878

21 887,639

18 722,891

15 607,519

15 607,519

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

1 466,799

1 185,282

25,341

174,080

801,232

26,438

26,438

26,438

из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе

234,738

730,471

0

134,302

677,482

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

113,285

0

266,862

0

0

Бюджеты муниципальных образований

0

0

0

68,377

282,811

75,210

8,600

8,600

Внебюджетные средства

0

0

0

604,741

579,025

0

0

0

 

Основные мероприятия

1.

Развитие дошкольного образования

всего

722,325

3 858,130

3 411,366

3 550,531

3 452,334

3 050,502

3 037,039

3 037,039

краевой бюджет

722,325

3 858,130

3 411,366

3 527,159

3 446,834

3 044,402

3 030,939

3 030,939

в том числе средства федерального бюджета

473,258

828,201

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

17,872

0

6,100

6,100

6,100

внебюджетные средства

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

1.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на строительство объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности

всего

271,334

609,327

158,909

364,231

61,966

50,000

50,000

50,000

краевой бюджет

271,334

609,327

158,909

346,359

61,966

43,900

43,900

43,900

в том числе средства федерального бюджета

397,284

533,600

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

17,872

0

6,100

6,100

6,100

1.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на капитальный и текущий ремонт помещений для размещения групп дошкольного образования и (или) присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, приобретение зданий и помещений для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования

всего

170,324

329,848

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

170,324

329,848

0

0

0

0

0

0

в том числе средства федерального бюджета

75,974

294,601

0

0

0

0

0

0

1.3.

Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования

всего

4,944

139,349

164,952

125,659

130,405

78,175

78,175

78,175

краевой бюджет

4,944

139,349

164,952

125,659

130,405

78,175

78,175

78,175

1.4.

Реализация программ дошкольного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

всего

37,250

2 510,653

2 822,020

2 605,809

2 762,611

2 483,434

2 469,971

2 469,971

краевой бюджет

37,250

2 510,653

2 822,020

2 600,309

2 757,111

2 483,434

2 469,971

2 469,971

внебюджетные средства

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

1.5.

Государственная поддержка родителей, дети которых посещают образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, имеющие лицензии на образовательную деятельность

всего

238,473

268,953

265,485

454,832

497,352

438,893

438,893

438,893

краевой бюджет

238,473

268,953

265,485

454,832

497,352

438,893

438,893

438,893

2.

Повышение доступности и качества общего образования

всего

10 179,370

9 939,605

10 229,429

10 240,304

12 043,556

10 489,697

9 008,729

9 008,729

краевой бюджет

10 179,370

9 939,605

10 229,429

10 100,148

11 689,071

10 185,673

9 006,229

9 006,229

в том числе средства федерального бюджета

850,505

177,745

1,381

34,302

706,185

1,600

1,600

1,600

федеральный бюджет

0

0

0

57,000

0

234,914

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

36,383

282,811

69,110

2,500

2,500

внебюджетные средства

0

0

0

46,773

71,674

0

0

0

2.1.

Введение федерального государственного образовательного стандарта

всего

283,829

379,482

383,348

526,860

692,864

279,510

359,920

359,920

краевой бюджет

283,829

379,482

383,348

526,860

656,226

279,510

359,920

359,920

внебюджетные средства

0

0

0

0

36,638

0

0

0

2.2.

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

всего

7 690,142

7 837,482

8 315,528

8 116,341

8 283,340

8 081,213

7 145,250

7 145,250

краевой бюджет

7 690,142

7 837,482

8 315,528

8 069,568

8 248,304

8 081,213

7 145,250

7 145,250

в том числе средства федерального бюджета

605,752

0

0

32,561

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

46,773

35,036

0

0

0

2.3.

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

всего

1 281,425

1 185,878

1 291,086

1 048,127

1 037,222

1 247,506

1 247,506

1 247,506

краевой бюджет

1 281,425

1 185,878

1 291,086

1 048,127

1 037,222

1 247,506

1 247,506

1 247,506

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Создание условий для позитивной социализации обучающихся общеобразовательных организаций

всего

4,617

66,555

22,544

0

0

0

0

0

краевой бюджет

4,617

66,555

22,544

0

0

0

0

0

в том числе средства федерального бюджета

0

43,261

0

0

0

0

0

0

2.5.

Развитие школьной инфраструктуры, обеспечение качественных условий обучения и воспитания, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения <1>

всего

866,519

370,444

135,785

452,912

1 913,148

796,460

184,665

184,665

краевой бюджет

866,519

370,444

135,785

359,529

1 630,337

506,056

182,165

182,165

в том числе средства федерального бюджета

214,258

109,487

0

0

677,482

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

36,383

282,811

69,110

2,500

2,500

федеральный бюджет

0

0

0

57,000

0

221,294

0

0

2.6.

Развитие системы оценки качества образования, в том числе создание условий для формирования независимой системы оценки качества, проведение государственной итоговой аттестации, развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

всего

38,215

50,036

58,838

78,969

77,791

65,983

57,505

57,505

краевой бюджет

38,215

50,036

58,838

78,969

77,791

57,505

57,505

57,505

в том числе средства федерального бюджета

0

1,381

1,381

1,741

2,339

1,600

1,600

1,600

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

8,478

0

0

2.7.

Обеспечение информационной открытости системы образования и учета общественного мнения, доступности информации о системе образования

всего

0,600

0

0,100

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,600

0

0,100

0

0

0

0

0

2.8.

Распространение современных моделей доступного и качественного образования на территории края, в том числе модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей и поддержки сетевых методических объединений

всего

6,368

33,563

11,747

10,333

31,566

8,242

3,100

3,100

краевой бюджет

6,368

33,563

11,747

10,333

31,566

3,100

3,100

3,100

в том числе средства федерального бюджета

28,695

21,816

0

0

26,364

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

5,142

0

0

2.9.

Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей

всего

3,624

9,989

8,787

6,762

7,625

8,902

8,902

8,902

краевой бюджет

3,624

9,989

8,787

6,762

7,625

8,902

8,902

8,902

2.10.

Проведение мероприятий в целях обеспечения качества общего образования, создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания

всего

4,031

6,176

1,666

0

0

1,881

1,881

1,881

краевой бюджет

4,031

6,176

1,666

0

0

1,881

1,881

1,881

в том числе средства федерального бюджета

1,800

1,800

0

0

0

0

0

0

3.

Развитие механизмов непрерывного педагогического образования

всего

280,757

187,101

171,420

152,224

157,540

113,881

57,438

57,438

краевой бюджет

280,757

187,101

171,420

142,854

154,290

113,300

57,438

57,438

в том числе средства федерального бюджета

1,635

0,937

0

2,301

0,517

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0,581

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

9,370

3,250

0

0

0

 

 

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Реализация программ дополнительного профессионального образования, развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов в соответствии с задачами развития образования, в том числе:

- по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

- для повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов

всего

149,292

147,867

138,852

93,121

86,476

63,740

7,878

7,878

краевой бюджет

149,292

147,867

138,852

83,751

83,226

63,740

7,878

7,878

в том числе средства федерального бюджета

0

0

0

2,301

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

9,370

3,250

0

0

0

3.2.

Развитие кадровых ресурсов региональной системы педагогического образования

всего

33,774

4,434

0,250

0,086

0,983

0

0

0

краевой бюджет

33,774

4,434

0,250

0,086

0,983

0

0

0

3.3.

Формирование механизмов, обеспечивающих своевременную ротацию и эффективное замещение педагогических кадров в образовательных организациях

всего

83,978

26,921

30,906

51,883

61,949

49,375

48,794

48,794

краевой бюджет

83,978

26,921

30,906

51,883

61,949

48,794

48,794

48,794

в том числе средства федерального бюджета

1,635

0,937

0

0

0,517

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0,581

0

0

3.4.

Формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества педагогического образования. Аттестация педагогических кадров

всего

7,377

6,922

0,592

0,898

7,569

0,100

0,100

0,100

краевой бюджет

7,377

6,922

0,592

0,898

7,569

0,100

0,100

0,100

3.5.

Формирование модели инновационной инфраструктуры педагогического образования, обеспечивающей эффективное распространение опыта лидеров и лучших практик, поощрение лучших учителей

всего

6,336

0,957

0,820

6,236

0,563

0,666

0,666

0,666

краевой бюджет

6,336

0,957

0,820

6,236

0,563

0,666

0,666

0,666

4.

Информатизация образования

всего

193,957

115,173

103,752

104,146

98,122

100,072

0

0

краевой бюджет

193,957

115,173

103,752

104,146

98,122

100,072

0

0

в том числе средства федерального бюджета

0

3,031

0

0

0

0

0

0

4.1.

Развитие телекоммуникаций и внедрение информационных систем в сфере образования

всего

28,706

98,050

90,954

94,913

89,032

90,839

0

0

краевой бюджет

28,706

98,050

90,954

94,913

89,032

90,839

0

0

4.2.

Укрепление материальной базы процессов информатизации образования

всего

60,745

4,440

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

60,745

4,440

0

0

0

0

0

0

в том числе средства федерального бюджета

0

3,031

0

0

0

0

0

0

4.3.

Развитие системы методической и кадровой поддержки процессов информатизации образования края

всего

3,000

2,303

3,298

1,363

1,364

1,363

0

0

краевой бюджет

3,000

2,303

3,298

1,363

1,364

1,363

0

0

4.4.

Расширение информационной открытости системы образования края, создание условий для реализации дистанционного образования

всего

101,506

10,380

9,500

7,870

7,726

7,870

0

0

краевой бюджет

101,506

10,380

9,500

7,870

7,726

7,870

0

0

5.

Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью

всего

56,711

58,667

60,179

64,413

69,461

64,887

62,221

62,221

краевой бюджет

56,711

58,667

60,179

62,883

67,802

64,887

62,221

62,221

внебюджетные средства

0

0

0

1,530

1,659

0

0

0

5.1.

Разработка концепции и проекта системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

всего

0,100

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,100

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Разработка концепции и проекта подсистем оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

всего

0,100

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,100

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитического сопровождения ее внедрения

всего

0,170

1,687

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,170

1,687

0

0

0

0

0

0

5.4.

Создание единой базы учета численности детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

всего

0,170

0,165

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,170

0,165

0

0

0

0

0

0

5.5.

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи населению края, в том числе реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитического сопровождения ее внедрения

всего

56,171

56,815

60,179

64,413

69,461

64,887

62,221

62,221

краевой бюджет

56,171

56,815

60,179

62,883

67,802

64,887

62,221

62,221

внебюджетные средства

0

0

0

1,530

1,659

0

0

0

6.

Развитие системы оздоровления и отдыха детей

всего

449,441

370,727

235,075

213,662

193,379

160,193

27,551

27,551

краевой бюджет

449,441

370,727

235,075

213,662

193,379

160,193

27,551

27,551

в том числе средства федерального бюджета

91,600

123,598

0

12,298

0

0

0

0

6.1.

Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

всего

448,061

369,257

233,605

213,042

192,733

159,573

27,551

27,551

краевой бюджет

448,061

369,257

233,605

213,042

192,733

159,573

27,551

27,551

в том числе средства федерального бюджета

91,600

123,598

0

12,298

0

0

0

0

6.2.

Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков, в том числе через участие негосударственных и немуниципальных организаций в оказании услуг

всего

0,720

0,750

0,750

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,720

0,750

0,750

0

0

0

0

0

6.3.

Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

всего

0,660

0,720

0,720

0,620

0,646

0,620

0

0

краевой бюджет

0,660

0,720

0,720

0,620

0,646

0,620

0

0

7.

Повышение доступности и качества дополнительного образования и воспитания детей

всего

550,636

334,179

414,519

518,446

443,462

425,890

624,506

624,506

краевой бюджет

550,636

334,179

414,519

356,989

343,211

425,890

624,506

624,506

внебюджетные средства

0

0

0

91,050

100,251

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

14,122

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

56,285

0

0

0

0

7.1.

Реализация мероприятий развития дополнительного образования детей, в том числе через участие негосударственных и немуниципальных организаций в оказании услуг

всего

306,607

213,615

206,336

273,329

290,267

173,728

136,601

136,601

краевой бюджет

306,607

213,615

206,336

183,829

194,860

173,728

136,601

136,601

внебюджетные средства

0

0

0

89,500

95,407

0

0

0

7.2.

Реализация мер по развитию научно-технического творчества в образовательных организациях; создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе предоставление субсидий муниципальным образованиям края

всего

9,567

8,925

8,925

94,392

22,944

146,501

382,244

382,244

краевой бюджет

9,567

8,925

8,925

22,435

18,100

146,501

382,244

382,244

внебюджетные средства

0

0

0

1,550

4,844

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

14,122

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

56,285

0

0

0

0

7.3.

Повышение профессиональной компетентности работников системы дополнительного образования

всего

0,482

0,464

0,440

0

0

0,140

0,140

0,140

краевой бюджет

0,482

0,464

0,440

0

0

0,140

0,140

0,140

7.4.

Создание условий по выявлению, поддержке и сопровождению инициативной и талантливой молодежи

всего

6,820

59,730

60,345

55,267

61,113

56,876

56,876

56,876

краевой бюджет

6,820

59,730

60,345

55,267

61,113

56,876

56,876

56,876

7.5.

Субсидии муниципальным образованиям края на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных организаций

всего

227,160

51,445

78,353

47,398

69,138

48,645

48,645

48,645

краевой бюджет

227,160

51,445

78,353

47,398

69,138

48,645

48,645

48,645

7.6.

Реализация мероприятий по социализации и адаптации детей

всего

0

0

60,120

48,060

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

60,120

48,060

0

0

0

0

8.

Поддержка научно-исследовательской деятельности в крае

всего

3,207

2,593

8,198

7,775

7,885

3,172

0,150

0,150

краевой бюджет

3,207

2,593

8,198

7,775

7,885

3,172

0,150

0,150

8.1.

Поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам, представляющим интерес для края

всего

2,500

1,085

6,500

7,775

7,885

3,172

0,150

0,150

краевой бюджет

2,500

1,085

6,500

7,775

7,885

3,172

0,150

0,150

8.2.

Поддержка молодых ученых и аспирантов, стимулирование результативности их научной деятельности и закрепления в образовательных организациях

всего

0,707

1,508

1,698

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,707

1,508

1,698

0

0

0

0

0

9.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей

всего

2 540,491

2 634,581

2 607,775

2 676,692

2 630,417

2 021,320

976,145

976,145

краевой бюджет

2 540,491

2 634,581

2 607,775

2 675,532

2 624,501

2 021,320

976,145

976,145

в том числе средства федерального бюджета

21,741

23,963

23,960

23,944

24,838

24,838

24,838

24,838

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

1,160

5,916

0

0

0

9.1.

Создание служб по подбору, подготовке кандидатов в замещающие родители и по сопровождению замещающих семей, обеспечение их деятельности

всего

1,000

18,303

20,229

43,102

43,268

66,480

66,480

66,480

краевой бюджет

1,000

18,303

20,229

43,102

43,268

66,480

66,480

66,480

9.2.

Обеспечение создания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для надлежащего содержания, воспитания, развития воспитанников, защита их прав и законных интересов

всего

1 525,408

1 399,513

1 406,136

1 152,914

1 112,332

545,099

341,027

341,027

краевой бюджет

1 525,408

1 399,513

1 406,136

1 151,754

1 106,416

545,099

341,027

341,027

внебюджетные средства

0

0

0

1,160

5,916

0

0

0

9.3.

Развитие системы социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

всего

5,876

25,616

30,730

36,008

35,700

27,208

27,208

27,208

краевой бюджет

5,876

25,616

30,730

36,008

35,700

27,208

27,208

27,208

9.4.

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

всего

993,022

1 164,401

1 125,313

1 386,321

1 398,468

1 396,484

528,381

528,381

краевой бюджет

993,022

1 164,401

1 125,313

1 386,321

1 398,468

1 369,484

528,381

528,381

в том числе средства федерального бюджет

21,741

23,963

23,960

23,944

24,838

24,838

24,838

24,838

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

9.5.

Профилактика социального сиротства и детской безнадзорности

всего

15,185

26,748

25,367

58,347

40,649

13,049

13,049

13,049

краевой бюджет

15,185

26,748

25,367

58,347

40,649

13,049

13,049

13,049

10.

Повышение качества профессионального образования

всего

2 474,561

2 589,486

2 668,216

3 554,088

3 653,319

2 635,349

1 822,340

1 822,340

краевой бюджет

2 474,561

2 589,486

2 668,216

3 104,730

3 262,544

2 603,982

1 822,340

1 822,340

в том числе средства федерального бюджета

28,060

27,807

0

101,235

69,692

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

31,367

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

449,358

390,775

0

0

0

10.1.

Реализация программ среднего профессионального образования

всего

2 387,700

2 474,884

2 549,246

3 275,292

3 356,927

2 383,279

1 570,270

1 570,270

краевой бюджет

2 387,700

2 474,884

2 549,246

2 825,934

2 986,357

2 351,912

1 570,270

1 570,270

в том числе средства федерального бюджета

28,060

27,807

0

101,235

69,654

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

31,367

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

449,358

370,570

0

0

0

10.2.

Организация профессионального и творческого развития руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций

всего

23,266

23,009

23,300

162,024

183,547

34,771

34,771

34,771

краевой бюджет

23,266

23,009

23,300

162,024

163,342

34,771

34,771

34,771

внебюджетные средства

0

0

0

0

20,205

0

0

0

10.3.

Информационное и методическое обеспечение научно-исследовательской, инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в профессиональных образовательных организациях

всего

46,533

45,694

46,437

0

0

88,020

88,020

88,020

краевой бюджет

46,533

45,694

46,437

0

0

88,020

88,020

88,020

10.4.

Развитие профессиональных компетенций и творческих способностей обучающихся

всего

17,062

22,037

15,554

6,392

5,226

99,199

99,199

99,199

краевой бюджет

17,062

22,037

15,554

6,392

5,188

99,199

99,199

99,199

в том числе средства федерального бюджета

0

0

0

0

0,038

0

0

0

10.5.

Обеспечение условий доступности профессионального образования

всего

0

3,862

13,679

89,380

107,657

10,080

10,080

10,080

краевой бюджет

0

3,862

13,679

89,380

107,657

10,080

10,080

10,080

10.6.

Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций

всего

0

20,000

20,000

21,000

0

20,000

20,000

20,000

краевой бюджет

0

20,000

20,000

21,000

0

20,000

20,000

20,000

11.

Развитие молодежной политики <2>

всего

256,571

60,525

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

256,571

60,525

0

0

0

0

0

0

11.1.

Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи

всего

0,860

0,341

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,860

0,341

0

0

0

0

0

0

11.2.

Формирование здорового стиля жизни у молодежи, социально ответственной молодой семьи

всего

2,529

5,285

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

2,529

5,285

0

0

0

0

0

0

11.3.

Вовлечение молодежи в социальную практику

всего

1,200

1,210

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

1,200

1,210

0

0

0

0

0

0

11.4.

Создание условий для эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

всего

20,625

19,394

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

20,625

19,394

0

0

0

0

0

0

11.5.

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

всего

0,500

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0,500

0

0

0

0

0

0

0

11.6.

Реализация краевыми государственными организациями мероприятий в сфере молодежной политики

всего

222,057

34,295

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

222,057

34,295

0

0

0

0

0

0

11.7.

Создание условий по выявлению, поддержке и сопровождению инициативной и талантливой молодежи

всего

8,800

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

8,800

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также