|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Костромской области от 11.02.2010 № 31-а
Документ имеет не последнюю редакцию.
(В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 14. Следует учитывать все возрастающие требования ГИБДД к техническому состоянию транспортных средств. Машины, имеющие большой срок службы, прошедшие несколько капитальных ремонтов, не всегда с первого раза проходят ежегодный технический осмотр, что приводит к вынужденным простоям транспорта. Использование выработавшего ресурс санитарного транспорта повышает опасность аварийности при его эксплуатации. 15. Для решения данной проблемы требуется закупка нового санитарного автотранспорта, что даст возможность проведения необходимых лечебно-диагностических мероприятий в срок и в полном объеме. 16. Решение существующих проблем возможно только программно-целевым методом в осуществлении мероприятия, направленного на обеспечение государственных лечебно-профилактических учреждений области санитарным транспортом, с привлечением средств областного бюджета. Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 17. Цель подпрограммы – обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Костромской области санитарным автотранспортом. (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 18. Цель подпрограммы достигается решением задачи - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Костромской области путем оснащения лечебно-профилактических учреждений санитарным автотранспортом. 19. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы. Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 20. Перечень мероприятий подпрограммы: обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Костромской области санитарным автотранспортом, где предусмотрены мероприятия по обеспечению санитарным автотранспортом государственных учреждений здравоохранения и санитарной авиации реанимобилями. 21. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникам финансирования, исполнителям и периодам реализации представлен в приложении к настоящей подпрограмме. Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 22. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 8 379,0 тыс. руб. (средства областного бюджета). (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 23. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 15 к Программе. Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 24. Формы и методы реализации подпрограммы определяются государственным заказчиком - администрацией Костромской области. 25. Координатором подпрограммы является департамент здравоохранения Костромской области, который: 1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации мероприятия подпрограммы, целевому и эффективному использованию финансовых средств; 2) осуществляет контроль за выполнением мероприятия подпрограммы, организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти; 3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятия подпрограммы на очередной финансовый год; 4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы; 5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромской области о внесении изменений в подпрограмму; 6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. 26. Исполнители подпрограммы в ходе реализации: 1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации мероприятия подпрограммы, представляют в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования подпрограммы на очередной финансовый год; 2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходе реализации мероприятия подпрограммы; 3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение мероприятия подпрограммы, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств; 4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации подпрограммы. 27. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядке уточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнение подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете области на соответствующий год. 28. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок. Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 29. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы и показатель социально-экономической эффективности: 1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: повышение качества и своевременности оказания населению Костромской области медицинской помощи; 2) показатель социально-экономической эффективности: снижение количества санитарного автотранспорта, находящегося в эксплуатации сверх нормативного срока службы, к концу 2014 года до 53%. 30. Динамика целевого индикатора и показателя подпрограммы представлена в приложении N 16 к Программе. Приложение к Подпрограмме "Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения Костромской области" (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения Костромской области" областной целевой программы "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы тыс. руб. |———————————————|————————————|————————|—————————————————————————————————————---|—————————————————| | | Источник |2011-201| в том числе: | Исполнители | | |финансиро-ва| 4 годы | | | | | ния | | | | |———————————————|————————————|————————|—————————————————————————————————————---|—————————————————| |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |1. Обеспечение | |8 379,0 |- |2 087,0 |2 365,0 |3 927,0 | | |лечебно-профила| | | | | | | | |кти-ческих | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |здравоохране-ни| | | | | | | | |я Костромской | | | | | | | | |области | | | | | | | | |санитарным | | | | | | | | |автотранспор-то| | | | | | | | |м | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |в том числе: | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |1) обеспечение |областной |4 500,0 |- |900,0 |1 800,0 |1 800,0 |Департамент | |лечебно-профила|бюджет | | | | | |здравоохранения | |кти-ческих | | | | | | |Костромской | |учреждений | | | | | | |области | |здравоохране-ни| | | | | | | | |я Костромской | | | | | | | | |области для | | | | | | | | |поликлиничес-ко| | | | | | | | |й деятельности | | | | | | | | |(«Нива-Шевроле»| | | | | | | | |) | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |2) обеспечение |областной |380,0 |- |- |190,0 |190,0 |Департамент | |лечебно-профила|бюджет | | | | | |здравоохранения | |кти-ческих | | | | | | |Костромской | |учреждений | | | | | | |области | |здравоохране-ни| | | | | | | | |я Костромской | | | | | | | | |области для | | | | | | | | |поликлиничес-ко| | | | | | | | |й деятельности | | | | | | | | |(«ВАЗ») | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |3) обеспечение |областной |3 499,0 |- |1 187,0 |375,0 |1 937,0 |Департамент | |санитарной |бюджет | | | | | |здравоохранения | |авиации | | | | | | |Костромской | |реанимобиля-ми | | | | | | |области | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |ВСЕГО по | |8 379,0 |- |2 087,0 |2 365,0 |3 927,0 | | | | | | | | | | | |подпрограмме | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| |областной | |8 379,0 |- |2 087,0 |2 365,0 |3 927,0 | | |бюджет | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————| Приложение N 14 к областной целевой Программе "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2011-2014 годы (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 23.10.2012 г. N 424-а) Подпрограмма "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами" Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1. Наименование подпрограммы - "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами". 2. Основание для разработки подпрограммы: 1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 2) Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Государственный заказчик подпрограммы - администрация Костромской области. 4. Основной разработчик подпрограммы - департамент здравоохранения Костромской области. 5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохранения Костромской области. 6. Исполнители мероприятий подпрограммы: 1) департамент здравоохранения Костромской области; 2) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области; 3) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области; 4) администрации муниципальных районов и городских округов Костромской области; 5) областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения Костромской области. (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 7. Цель подпрограммы - обеспечение отрасли здравоохранения Костромской области квалифицированными медицинскими кадрами. 8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач: 1) обеспечение социальной защищенности работников здравоохранения Костромской области; 2) привлечение высококвалифицированных специалистов в учреждения здравоохранения Костромской области; 3) создание правовой базы для введения механизма предоставления дополнительных социальных гарантий работникам здравоохранения региона. 9. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы. 10. Перечень мероприятий подпрограммы: обеспечение жильем специалистов с высшим медицинским образованием; строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях с встроено-пристроенным жилыми помещениями для медицинских работников; социальные гарантии работникам отрасли здравоохранения; развитие института наставничества; абзац 6 (Исключен - Постановление Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) направление выпускников школ на обучение в медицинские вузы Российской Федерации в рамках целевой контрактной подготовки врачей для учреждений здравоохранения области; разработка мероприятий по поощрению специалистов, реализующих непрерывную систему повышения квалификации; разработка типовых форм договоров между работодателем, муниципальным образованием (департаментом здравоохранения Костромской области для специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения) и работником об условиях осуществления мер социальной поддержки, направленных на привлечение специалистов в отрасль здравоохранения. 11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 237 692,2 тыс. руб., в том числе: 1) средства областного бюджета – 215 947,5 тыс. руб.; в том числе в счет текущего финансирования – 110 100,0 тыс. руб.; капитальные вложения за счет средств областного бюджета – 90 100,0 тыс. руб.; 2) средства муниципальных образований – 21 744,7 тыс. руб.; в том числе: капитальные вложения за счет средств муниципального бюджета – 21 744,7 тыс. руб. Пункт 11. (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: 1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы - обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами; 2) показатели социально-экономической эффективности: число студентов, окончивших высшие учебные заведения и прибывших для трудоустройства в учреждения здравоохранения Костромской области, к концу 2014 года - 45 человек; обеспеченность населения Костромской области врачебными кадрами к концу 2014 года до 33,0 человек на 10 000 населения; доля молодых специалистов в здравоохранении Костромской области к концу 2014 года до 14,5% (в том числе врачей – 7,5%); (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 23.10.2012 г. N 424-а) Подпункт 2) (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 13. В последние годы в Костромской области сложилась тенденция к уменьшению численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения Костромской области как государственных, так и муниципальных. 14. Медицинские кадры являются главным ресурсом здравоохранения, способным многократно повысить эффективность деятельности системы здравоохранения области в целом. Перспективы развития системы здравоохранения во многом зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинского персонала. 15. По состоянию на 01.01.2010, в ЛПУ области требуется более 200 врачей, из них около 180 в муниципальные учреждения здравоохранения. В области на протяжении последних лет сохраняется потребность в участковых педиатрах и терапевтах, а также специалистах узких направлений: анестезиологах-реаниматологах, хирургах, психиатрах-наркологах, неврологах, акушерах-гинекологах, большая потребность во врачах скорой медицинской помощи. 16. Проблемой в кадровом обеспечении области является высокая доля лиц пенсионного возраста - более 30% (врачей - 48%) среди работающих медицинских кадров и низкая доля молодых специалистов - 13% (врачей - 6%). 17. Учитывая протяженность территории региона и удаленность большого количества населенных пунктов от городских муниципальных образований, медицинскую помощь 18% населения получает в фельдшерско-акушерских пунктах. В области работает 326 ФАПов, но материально-техническое состояние их таково, что большая их часть не может функционировать по назначению (7% - в 11 муниципальных образованиях) и, соответственно, не может являться соответствующим нормативу рабочим местом для фельдшеров. 18. Решение существующих проблем возможно только программно-целевым методом при осуществлении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение Костромской области квалифицированными медицинскими кадрами, с участием исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 19. Цель подпрограммы - обеспечение отрасли здравоохранения Костромской области квалифицированными медицинскими кадрами. 20. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач: 1) обеспечение социальной защищенности работников здравоохранения Костромской области; 2) привлечение высококвалифицированных специалистов в учреждения здравоохранения Костромской области; 3) создание правовой базы для введения механизма предоставления дополнительных социальных гарантий работникам здравоохранения региона. 21. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы. Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 22. Перечень мероприятий подпрограммы: обеспечение жильем специалистов с высшим медицинским образованием; строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях с встроено-пристроенными жилыми помещениями для медицинских работников (приложение N 3 к подпрограмме); социальные гарантии работникам отрасли здравоохранения, где предусматриваются мероприятия по возмещению затрат на съем жилья специалистам с высшим медицинским образованием, не имеющим собственного жилья и возможность взять кредит на приобретение жилья (приложение N 4 к подпрограмме); предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для медицинских работников, работающих в сельской местности; выделение денежных средств на обучение специалистов в медицинских вузах; выделение денежных средств на осуществление единовременных выплат в размере 100 тыс. руб. на обустройство молодым специалистам (до 30 лет), прибывшим для работы в учреждения здравоохранения Костромской области; (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) абзац 5 (Исключен - Постановление Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) открытие профориентационных классов; направление выпускников школ на обучение в медицинские вузы Российской Федерации в рамках целевой контрактной подготовки врачей для учреждений здравоохранения области; разработка мероприятий по поощрению специалистов, реализующих непрерывную систему повышения квалификации; разработка типовых форм договоров между работодателем, муниципальным образованием (департаментом здравоохранения Костромской области для специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения) и работником об условиях осуществления мер социальной поддержки, направленных на привлечение специалистов в отрасль здравоохранения. 23. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникам финансирования, исполнителям и периодам реализации представлен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 24. Распределение средств по муниципальным образованиям Костромской области по годам реализации представлено в приложении N 2 к подпрограмме. Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 25. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 237 692,2 тыс. руб., в том числе: 1) средства областного бюджета – 215 947,5 тыс. руб.; в том числе в счет текущего финансирования – 110 100,0 тыс. руб.; капитальные вложения за счет средств областного бюджета – 90 100,0 тыс. руб. 2) средства муниципальных образований – 21 744,7 тыс. руб.; в том числе: капитальные вложения за счет средств муниципального бюджета – 21 744,7 тыс. руб. Пункт 25. (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 26. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 15 к Программе. Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 27. Формы и методы реализации подпрограммы определяются государственным заказчиком - администрацией Костромской области. 28. Координатором подпрограммы является департамент здравоохранения Костромской области, который: 1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств; 2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти; 3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год; 4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы; 5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромской области о внесении изменений в подпрограмму; 6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. 29. Исполнители подпрограммы в ходе реализации: 1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, представляют в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования подпрограммы на очередной финансовый год; 2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходе реализации программных мероприятий; 3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств; 4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации подпрограммы. 30. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядке уточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнение подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете области на соответствующий год. 31. Механизм реализации мероприятия "обеспечение жильем специалистов с высшим медицинским образованием" утверждается постановлением администрации Костромской области. 32. Средства муниципальных образований на софинансирование (финансирование) Программы предусматриваются ежегодно в местных бюджетах муниципальных образований Костромской области. 33. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок. Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 34. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: 1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы - обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами; 2) показатели социально-экономической эффективности: число студентов, окончивших высшие учебные заведения и прибывших для трудоустройства в учреждения здравоохранения Костромской области, к концу 2014 года - 45 человек; обеспеченность населения Костромской области врачебными кадрами к концу 2014 года до 33,0 человек на 10 000 населения; доля молодых специалистов в здравоохранении Костромской области к концу 2014 года до 14,5% (в том числе врачей – 7,5%); (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 23.10.2012 г. N 424-а) Подпункт 2 (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) 35. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 16 к Программе. Приложение N 1 к Подпрограмме "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами" (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) Приложение № 1 к Подпрограмме «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами» Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами" областной целевой программы "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы тыс. руб. |———————————————|————————————|————————|—————————————————————————————————————---|———————————————| | | Источник |2011-201| в том числе: | Исполнители | | |финансиро-ва| 4 годы | | | | | ния | | | | |———————————————|————————————|————————|—————————————————————————————————————---|———————————————| |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |1. Обеспечение |областной |57 700,0|- |17 800,0 |19 500,0 |20 400,0 |Администра-ции | |жильем |бюджет | | | | | |муниципаль-ных | |специалистов с | | | | | | |районов и | |высшим | | | | | | |городских | |медицинским | | | | | | |округов, | |образованием | | | | | | |департамент | | | | | | | | |строительства, | | | | | | | | |архитектуры и | | | | | | | | |градострои-тель| | | | | | | | |ства | | | | | | | | |Костромской | | | | | | | | |области | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| | |муниципальны|21 744,7|- |7 066,2 |7 620,7 |7 057,8 | | | |й бюджет | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |2. |областной |32 400,0|- |- |21 600,0 |10 800,0 |Департамент | |Строитель-ство |бюджет | | | | | |строительства, | |фельд-шерско-ак| | | | | | |архитектуры и | |ушерских | | | | | | |градострои-тель| |пунктов в | | | | | | |ства | |сельских | | | | | | |Костромской | |поселениях с | | | | | | |области | |встроено-пристр| | | | | | | | |оен-ными жилыми| | | | | | | | |помещениями | | | | | | | | |для медицинских| | | | | | | | |работников | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |3. Социальные | | | | | | | | |гарантии | | | | | | | | |работникам | | | | | | | | |отрасли | | | | | | | | |здравоохра-нени| | | | | | | | |я | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |в том числе: | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |1) возмещение |областной |5 802,5 |- |1 946,8 |1 929,2 |1 926,5 |Департамент | |затрат на съем |бюджет | | | | | |здравоохра-нени| |жилья | | | | | | |я Костромской | |специалистам с | | | | | | |области | |высшим | | | | | | | | |медицинским | | | | | | | | |образованием, | | | | | | | | |не имеющим | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | |жилья и не | | | | | | | | |имеющим | | | | | | | | |возможность | | | | | | | | |взять кредит на| | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |2) |областной |110100,0|25 000,0 |26 700,0 |28 500,0 |29 900,0 |Департамент | |предоставле-ние|бюджет | | | | | |социальной | |мер социальной |(текущее | | | | | |защиты | |поддержки по |финансирован| | | | | |населения, | |оплате жилого |ие) | | | | | |опеки и | |помещения и | | | | | | |попечительства | |коммунальных | | | | | | |Костромской | |услуг для | | | | | | |области, ОГУ | |медицинских | | | | | | |«Центр | |работников, | | | | | | |социальных | |работающих и | | | | | | |выплат» | |проживающих в | | | | | | | | |сельской | | | | | | | | |местности | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |3) выделение |областной |945,0 |- |210,0 |315,0 |420,0 |Департамент | |денежных |бюджет | | | | | |здравоохра-нени| |средств на | | | | | | |я Костромской | |обучение | | | | | | |области | |специалистов в | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | |ВУЗах | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |4) выделение |областной |9 000,0 |- |3 000,0 |3 000,0 |3 000,0 |Департамент | |денежных |бюджет | | | | | |здравоохра-нени| |средств на | | | | | | |я Костромской | |осуществление | | | | | | |области | |единовремен-ных| | | | | | | | |выплат в | | | | | | | | |размере 100 | | | | | | | | |тыс. рублей на | | | | | | | | |обустройство | | | | | | | | |молодым | | | | | | | | |специалистам | | | | | | | | |(до 30 лет), | | | | | | | | |прибывшим для | | | | | | | | |работы в | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | |здравоохранения| | | | | | | | |Костромской | | | | | | | | |области | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |4. Развитие |без |- |- |- |- |- |Администра-ции | |института |финансо-вых | | | | | |муниципаль-ных | |наставничества |средств | | | | | |районов и | | | | | | | | |городских | | | | | | | | |округов, | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | |здравоохра-нени| | | | | | | | |я Костромской | | | | | | | | |области | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |5. Направление |без |- |- |- |- |- |Департамент | |выпускников |финансо-вых | | | | | |здравоохране-ни| |школ на |средств | | | | | |я Костромской | |обучение в | | | | | | |области, | |медицинские | | | | | | |учреждения | |ВУЗы РФ в | | | | | | |здравоохране-ни| |рамках целевой | | | | | | |я Костромской | |контрактной | | | | | | |области | |подготовки | | | | | | | | |врачей для | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |здравоохране-ни| | | | | | | | |я области | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |6. Разработка |без |- |- |- |- |- |Департамент | |мероприятий по |финансо-вых | | | | | |здравоохране-ни| |поощрению |средств | | | | | |я Костромской | |специалистов, | | | | | | |области, | |реализующих | | | | | | |администрации | |непрерывную | | | | | | |муниципаль-ных | |систему | | | | | | |районов и | |повышения | | | | | | |городских | |квалификации | | | | | | |округов, | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | |здравоохране-ни| | | | | | | | |я Костромской | | | | | | | | |области | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |7. Разработка |без |- |- |- |- |- |Администра-ция | |типовых форм |финансо-вых | | | | | |Костромской | |договоров между|средств | | | | | |области, | |работодателем | | | | | | |департамент | |и работником об| | | | | | |здравоохране-ни| |условиях | | | | | | |я Костромской | |осуществления | | | | | | |области | |мер социальной | | | | | | | | |поддержки, | | | | | | | | |направленных на| | | | | | | | |привлечение | | | | | | | | |специалистов в | | | | | | | | |отрасль | | | | | | | | |здравоохране-ни| | | | | | | | |я | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |ВСЕГО по | |237692,2|25 000,0 |56 723,0 |82 464,9 |73 504,3 | | | | | | | | | | | |подпрограмме | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |областной | |215947,5|25 000,0 |49 656,8 |74 844,2 |66 446,5 | | |бюджет | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |в т.ч. в счет | |110100,0|25 000,0 |26 700,0 |28 500,0 |29 900,0 | | |текущего | | | | | | | | |финансирова-ния| | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |муниципаль-ный | |21 744,7|- |7 066,2 |7 620,7 |7 057,8 | | |бюджет | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |в т.ч. по | | | | | | | | |направлениям | | | | | | | | |расходов: | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |капитальные | |111844,7|- |24 866,2 |48 720,7 |38 257,8 | | |вложения - | | | | | | | | |всего | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |в том числе: | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |областной | |90 100,0|- |17 800,0 |41 100,0 |31 200,0 | | |бюджет | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| |муниципаль-ный | |21 744,7|- |7 066,2 |7 620,7 |7 057,8 | | |бюджет | | | | | | | | |———————————————|————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| Приложение N 2 к Подпрограмме "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами" (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) Распределение средств по муниципальным образованиям Костромской области |———————————————————|————————————————|————————————|————————————————————————————————————————---| | Наименование | Источник | 2011-2014 | в т.ч. по годам | | образования | финанси- | годы, | | | | рования | тыс. руб. | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————————————————————————————————————---| |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| | | | | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Городской округ |муниципальный | 18 000,0 | - | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |г. Шарья |бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Кологривский |муниципальный | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | |муниципальный район|бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Межевской |муниципальный | 870,0 | - | 250,0 | 300,0 | 320,0 | |муниципальный район|бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Октябрьский |муниципальный | 250,0 | - | - | 250,0 | - | |муниципальный район|бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Островский |муниципальный | 200,0 | - | - | - | 200,0 | |муниципальный район|бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Павинский |муниципальный | 300,0 | - | 300,0 | - | - | |муниципальный район|бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Поназыревский |муниципальный | 500,0 | - | - | 500,0 | - | |муниципальный район|бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Шарьинский |муниципальный | 1424,7 | - | 416,2 | 470,7 | 537,8 | |муниципальный район|бюджет | | | | | | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| |Всего | | 21 744,7 | - | 7 066,2 | 7 620,7 | 7 057,8 | |———————————————————|————————————————|————————————|————————|———————————|———————————|——————————| Приложение N 3 к Подпрограмме "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами" (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях с встроено-пристроенными жилыми помещениями для медицинских работников |———————————————————|———————————|——————————|————————————————————————————————————————————————-----| | Муниципальные |Числен-ност|Удален-нос| Областной бюджет (тыс. руб.) | | образования | ь |ть от ЦРБ | | | |населения, |(УБ), км. | | | | чел. | | | |———————————————————|———————————|——————————|————————————————————————————————————————————————-----| |———————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————---| | | | | Всего | в том числе по годам | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————---| |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Галичский | | | 5 400,0 | - | - | - | 5 400,0 | |муниципальный район| | | | | | | | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Мелешенский | 195 | 15 | 5 400,0 | - | - | - | 5 400,0 | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Муниципальный район| | | 5 400,0 | - | - | - | 5 400,0 | |г.Нерехта и| | | | | | | | |Нерехтский район | | | | | | | | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Лужковский | 516 | 5 | 5 400,0 | - | - | - | 5 400,0 | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Октябрьский | | | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |муниципальный район| | | | | | | | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Луптюгский | 513 | 30 | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Парфеньевский | | | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |муниципальный район| | | | | | | | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Савинский | 361 | 36 | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Судиславский | | | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |муниципальный район| | | | | | | | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Фадеевский | 315 | 7 | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Чухломский | | | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |муниципальный район| | | | | | | | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Шартановский | 300 | 54 | 5 400,0 | - | - | 5 400,0 | - | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| |Всего | | | 32 400,0 | - | - | 21 600,0 | 10 800,0 | |———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|——————————| Приложение N 4 к Подпрограмме "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами" (Исключен - Постановление Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а) Приложение N 15 к областной целевой Программе "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы (В редакции Постановлений Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а; от 23.10.2012 г. N 424-а) Объемы и источники финансирования областной целевой программы "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы |——————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————----| | Источники | Объем | в том числе: | |финансирования| финансирования | | |и направления | на 2010-2014 | | | расходов | годы, тыс.руб. | | | | |————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Областная | 3 753 612,8 | 691 743,0 | 772 221,9 | 970 479,2 |1 062 071,6| 257 097,1 | |целевая | | | | | | | |программа | | | | | | | |"Развитие | | | | | | | |здравоохранени| | | | | | | |я | | | | | | | |Костромской | | | | | | | |области" - | | | | | | | |всего, в том | | | | | | | |числе: | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |федеральный | 231 000,0 | 36 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 | 51 500,0 | 58 500,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 3 500 868,1 | 655 743,0 | 732 221,9 | 918 413,0 |1 002 950,9| 191 539,3 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе | 3 188 857,7 | 655 743,0 | 732 221,9 | 864 534,3 | 905 607,9 | 30 750,6 | |текущее | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |муниципальный | 21 744,7 | - | - | 7 066,2 | 7 620,7 | 7 057,8 | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе по| | | | | | | |направлениям | | | | | | | |расходов: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |капитальные | 219 844,7 | - | - | 24 866,2 | 68 720,7 | 126 257,8 | | | | | | | | | |вложения - | | | | | | | |всего: | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 198 100,0 | - | - | 17 800,0 | 61 100,0 | 119 200,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |муниципальный | 21 744,7 | - | - | 7 066,2 | 7 620,7 | 7 057,8 | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 2 035,8 | - | - | 1 055,8 | 470,0 | 510,0 | |"Артериальная | | | | | | | |гипертония" - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 2 035,8 | - | - | 1 055,8 | 470,0 | 510,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 225 800,0 | 33 000,0 | 38 000,0 | 44 600,0 | 51 600,0 | 58 600,0 | |"Вакцинопрофил| | | | | | | |ак-тика" - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |федеральный | 224 000,0 | 33 000,0 | 38 000,0 | 44 000,0 | 51 000,0 | 58 000,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 1 800,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 23 328,3 | 3 000,0 | 2 000,0 | 3 126,1 | 7 651,6 | 7 550,6 | |"Вирусные | | | | | | | | | | | | | | | |гепатиты" - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |федеральный | 7 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 16 328,3 | - | - | 2 126,1 | 7 151,6 | 7 050,6 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в т.ч. текущее| 1 802,2 | - | - | - | 951,6 | 850,6 | | | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 1 157,1 | - | - | 705,7 | 217,0 | 234,4 | |"Инфекции, | | | | | | | |передаваемые | | | | | | | |половым | | | | | | | |путем" - | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 1 157,1 | - | - | 705,7 | 217,0 | 234,4 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | |текущее | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 12 464,9 | - | - | 5 744,6 | 3 230,9 | 3 489,4 | |"Онкология" - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 12 464,9 | - | - | 5 744,6 | 3 230,9 | 3 489,4 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе | 553,0 | - | - | 553,0 | - | - | |текущее | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 6 745,5 | - | - | 2 375,1 | 2 084,0 | 2 286,4 | |"Психические | | | | | | | |расстройства" | | | | | | | |- всего | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 6 745,5 | - | - | 2 375,1 | 2 084,0 | 2 286,4 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 2 488,6 | - | - | 1 906,2 | 280,0 | 302,4 | |"Сахарный | | | | | | | |диабет" - | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 2 488,6 | - | - | 1 906,2 | 280,0 | 302,4 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе | 123,0 | - | - | 123,0 | - | - | |текущее | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 11 500,0 | - | - | 3 542,4 | 3 825,6 | 4 132,0 | |"ВИЧ- | | | | | | | |инфекция" - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 11 500,0 | - | - | 3 542,4 | 3 825,6 | 4 132,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 123 318,9 | - | - | 6 543,0 | 24 219,3 | 92 556,6 | |"Туберкулез" -| | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 123 318,9 | - | - | 6 543,0 | 24 219,3 | 92 556,6 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе | 77,0 | - | - | 77,0 | - | - | |текущее | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |по | | | | | | | |направлениям | | | | | | | |расходов: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |капитальные | 108 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | 88 000,0 | | | | | | | | | |вложения - | | | | | | | |всего: | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 108 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | 88 000,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 3 076 186,5 | 655 743,0 | 707 221,9 | 837 065,3 | 876 156,3 | - | |"Обеспечение | | | | | | | |обязательного | | | | | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | | | | | |страхования | | | | | | | | | | | | | | | |неработающего | | | | | | | |населения | | | | | | | |Костромской | | | | | | | |области" - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 3 076 186,5 | 655 743,0 | 707 221,9 | 837 065,3 | 876 156,3 | - | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в т.ч. текущее| 3 076 186,5 | 655 743,0 | 707 221,9 | 837 065,3 | 876 156,3 | - | | | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 13 500,0 | - | - | 3 000,0 | 4 500,0 | 6 000,0 | |"Основные | | | | | | | |направления | | | | | | | |развития и | | | | | | | |укрепления | | | | | | | |материально-те| | | | | | | |хнической базы| | | | | | | |областного | | | | | | | |государственно| | | | | | | |го бюджетного | | | | | | | |учреждения | | | | | | | |здравоохранени| | | | | | | |я "Костромская| | | | | | | |областная | | | | | | | |больница"- | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 13 500,0 | - | - | 3 000,0 | 4 500,0 | 6 000,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 9 016,0 | - | - | 2 005,0 | 3 007,0 | 4 004,0 | |"Информатизаци| | | | | | | |я учреждений| | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранени| | | | | | | |я Костромской | | | | | | | |области" - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 9 016,0 | - | - | 2 005,0 | 3 007,0 | 4 004,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 8 379,0 | - | - | 2 087,0 | 2 365,0 | 3 927,0 | | | | | | | | | |"Обеспечение | | | | | | | |санитарным | | | | | | | |транспортом | | | | | | | |учреждений | | | | | | | |здравоохранени| | | | | | | |я Костромской | | | | | | | |области" " - | | | | | | | |всего | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 8 379,0 | - | - | 2 087,0 | 2 365,0 | 3 927,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Подпрограмма | 237 692,2 | - | 25 000,0 | 56 723,0 | 82 464,9 | 73 504,3 | | | | | | | | | |"Обеспечение | | | | | | | |отрасли | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранени| | | | | | | |я | | | | | | | |квалифицирован| | | | | | | |ными | | | | | | | |медицинскими | | | | | | | |кадрами" | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 215 947,5 | - | 25 000,0 | 49 656,8 | 74 844,2 | 66 446,5 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в т.ч. текущее| 110 100,0 | - | 25 000,0 | 26 700,0 | 28 500,0 | 29 900,0 | | | | | | | | | |финансирование| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |муниципальный | 21 744,7 | - | - | 7 066,2 | 7 620,7 | 7 057,8 | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе по| | | | | | | |направлениям | | | | | | | |расходов: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |капитальные | 111 844,7 | - | - | 24 866,2 | 48 720,7 | 38 257,8 | | | | | | | | | |вложения - | | | | | | | |всего: | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |областной | 90 100,0 | - | - | 17 800,0 | 41 100,0 | 31 200,0 | |бюджет | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |муниципальный | 21 744,7 | - | - | 7 066,2 | 7 620,7 | 7 057,8 | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| Приложение N 16 к областной целевой Программе "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы (В редакции Постановлений Администрации Костромской области от 20.07.2012 г. N 294-а; от 23.10.2012 г. N 424-а) Динамика целевых индикаторов и показателей областной целевой программы "Развитие здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| | Индикаторы | Единица | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |2014 г. | | | измерения | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |I. Подпрограмма "Артериальная гипертония" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |на 100 000 |4530,0 |4534,0 |4538,0 |5659,5 |5950,6 |6350,0 | |острыми сосудистыми|населения | | | | | | | |нарушениями | | | | | | | | |головного мозга на | | | | | | | | |фоне артериальной | | | | | | | | |гипертонии | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Смертность от |на 100 000 |322,3 |298,7 |274,8 |275,4 |263,0 |246,0 | |цереброваскулярной |населения | | | | | | | |болезни | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Смертность от |на 100 000 |467,0 |433,5 |387,2 |540,6 |524,4 |501,2 | |ишемической болезни|населения | | | | | | | |сердца | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |II. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |на 100 000 |10,0 |10,0 |10,0 |8,0 |8,0 |8,0 | |краснухой |населения | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Поддержание |% |95-98 |95-98 |95-98 |95-98 |95-98 |95-98 | |высокого уровня | | | | | | | | |охвата вакцинацией | | | | | | | | |и ревакцинацией | | | | | | | | |живой коревой | | | | | | | | |вакциной в | | | | | | | | |установленные сроки| | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Поддержание статуса|на 100 000 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |субъекта, |населения | | | | | | | |свободного от | | | | | | | | |полиомиелита, | | | | | | | | |заболеваемость | | | | | | | | |полиомиелитом | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Планируемое |тыс. человек| | | | | | | |количество | | | | | | | | |населения, | | | | | | | | |подлежащего | | | | | | | | |иммунизации: | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |против полиомиелита| |26,0 |26,0 |24,0 |28,0 |26,0 |24,0 | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |в том числе:| | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |инактивированной | |6,9 |6,9 |7,0 |8,0 |7,5 |7,0 | |полиовакциной | | | | | | | | |детей 1-го года | | | | | | | | |жизни | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |против гепатита B -| |38,4 |28,0 |17,8 |16,0 |12,0 |9,0 | |детей, | | | | | | | | |подростков, | | | | | | | | |взрослых, не | | | | | | | | |привитых ранее | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |против краснухи - | |14,6 |14,5 |14,0 |24,0 |18,0 |16,0 | |детей до 14 лет, | | | | | | | | |лиц до 25 лет, не | | | | | | | | |привитых ранее | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |против гриппа, | |105,0 |105,0 |105,0 |100,0 |100,0 |100,0 | |подлежащих | | | | | | | | |контингентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |против дифтерии, | |65,0 |65,0 |65,0 |101,0 |90,0 |80,0 | |коклюша, | | | | | | | | |столбняка | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |против кори и | |27,3 |27,3 |27,3 |29,6 |28,0 |28,0 | |паротита - дети в | | | | | | | | |возрасте 1 года и | | | | | | | | |6 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |против кори - | |2,0 |0,5 |0,2 |0,5 |0,3 |0,3 | |взрослые до 35 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |иммунизация | |8,2 |8,2 |8,2 |8,0 |8,0 |8,0 | |населения против | | | | | | | | |туберкулеза | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |III. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |на 100 000 |3,0 |2,9 |2,8 |2,7 |2,7 |2,7 | |острым вирусным |населения | | | | | | | |гепатитом B | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |на 100 000 |3,0 |3,0 |2,8 |2,7 |2,7 |2,7 | |острым вирусным |населения | | | | | | | |гепатитом C | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Первичная |на 100 000 |17,0 |16,6 |16,4 |24,0 |22,0 |22,0 | |заболеваемость |населения | | | | | | | |хроническими | | | | | | | | |вирусными | | | | | | | | |гепатитами B и C | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Охват |% |95-98 |95-98 |95-98 |95-98 |95-98 |95-98 | |профилактическими | | | | | | | | |прививками против | | | | | | | | |гепатита B детей, | | | | | | | | |подростков и | | | | | | | | |взрослых | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Достижение |% |- |- |- |снижение |снижение |снижение| |устойчивого | | | | |на 30% |на 30% |на 30% | |вирусологического | | | | | | | | |ответа у больных | | | | | | | | |вирусными | | | | | | | | |гепатитами В и С | | | | | | | | |после | | | | | | | | |противовирусной | | | | | | | | |терапии | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |IV. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |число |47,2 |46,4 |45,5 |18,2 |18,1 |18,0 | |сифилисом |случаев на | | | | | | | | |100 000 | | | | | | | | |населения | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |число |8,3 |7,9 |7,5 |3,3 |3,2 |3,1 | |детей сифилисом |случаев на | | | | | | | | |100 000 | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |(0-17 лет) | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |число |21,7 |20,5 |19,4 |27,5 |27,3 |27,1 | |гонореей |случаев на | | | | | | | | |100 000 | | | | | | | | |населения | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |число |7,5 |7,1 |6,7 |5,0 |4,9 |4,9 | |детей гонореей |случаев на | | | | | | | | |100 000 | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |(0-17 лет) | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Заболеваемость |число |438,8 |432,6 |426,4 |290,0 |285,5 |280,0 | |инфекциями, |случаев на | | | | | | | |передаваемыми |100 000 | | | | | | | |половым путем |населения | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |V. Подпрограмма "Онкология" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля больных с |% |71,7 |72,0 |72,3 |69,0 |70,0 |71,0 | |визуальными | | | | | | | | |локализациями | | | | | | | | |злокачественных | | | | | | | | |новообразований, | | | | | | | | |выявленных на 1 и 2| | | | | | | | |стадиях | | | | | | | | |заболевания, в | | | | | | | | |общем числе больных| | | | | | | | |с визуальными | | | | | | | | |локализациями | | | | | | | | |опухоли, впервые | | | | | | | | |взятых на учет | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля умерших от |% |20,5 |20,0 |19,8 |34,0 |33,0 |32,0 | |злокачественных | | | | | | | | | | | | | | | | | |новообразований | | | | | | | | |в течение года с | | | | | | | | |момента | | | | | | | | |установления | | | | | | | | |диагноза в общем | | | | | | | | |числе больных, | | | | | | | | |впервые взятых на | | | | | | | | |учет в предыдущем | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Смертность от |число | | | | | | | |злокачественных |случаев на | | | | | | | |новообразований: |100 000 | | | | | | | | |населения | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Мужчины | |240,0 |237,0 |234,0 |248,0 |245,0 |243,0 | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Женщины | |145,0 |142,0 |138,0 |170,0 |167,0 |130,0 | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |VI. Подпрограмма "Психические расстройства" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля пациентов, |% |12,0 |18,0 |27,0 |30,0 |30,0 |30,5 | |охваченных | | | | | | | | |бригадными формами | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | |психиатрической | | | | | | | | |помощи, в общем | | | | | | | | |числе наблюдаемых | | | | | | | | |пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля пациентов, |% |25,0 |20 ,0 |17,0 |23,5 |23,0 |23,0 | |нуждающихся в | | | | | | | | |стационарной | | | | | | | | |психиатрической | | | | | | | | |помощи, в общем | | | | | | | | |числе наблюдаемых | | | | | | | | |пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Средняя |дней |77 |76 |75 |97 |95 |95 | |продолжительность | | | | | | | | |лечения больного в | | | | | | | | |психиатрическом | | | | | | | | |стационаре | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля повторных в |% |20,0 |19,0 |18,0 |19,5 |19,5 |19,0 | |течение года | | | | | | | | |госпитализаций в | | | | | | | | |психиатрический | | | | | | | | |стационар | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |VII. Подпрограмма "Сахарный диабет" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля осложнений при|% |28 |28 |27 |27 |26 |26 | |сахарном диабете | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Средняя |лет |56,2 |56,5 |56,7 |57,0 |57,2 |57,2 | |продолжительность | | | | | | | | |жизни мужчин, | | | | | | | | |больных сахарным | | | | | | | | |диабетом 1 типа | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Средняя |лет |61,1 |61,4 |61,5 |61,7 |61,9 |61,9 | |продолжительность | | | | | | | | |жизни женщин, | | | | | | | | |больных сахарным | | | | | | | | |диабетом 1 типа | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Средняя |лет |71,4 |71,5 |71,7 |71,8 |71,9 |71,9 | |продолжительность | | | | | | | | |жизни мужчин, | | | | | | | | |больных сахарным | | | | | | | | |диабетом 2 типа | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Средняя |лет |73,4 |73,5 |73,7 |73,8 |73,9 |73,9 | |продолжительность | | | | | | | | |жизни женщин, | | | | | | | | |больных сахарным | | | | | | | | |диабетом 2 типа | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |VIII. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Обследование |тыс. | | | | | | | |населения с целью |человек | | | | | | | |выявления | | | | | | | | |инфицированных | | | | | | | | |вирусами | | | | | | | | |иммунодефицита | | | | | | | | |человека и | | | | | | | | |заболеваний, | | | | | | | | |сопутствующих ВИЧ -| | | | | | | | |инфекции | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |ВИЧ | |95 |90 |90 |84 |90 |90 | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |гепатиты | |80 |93 |93 |93 |93 |93 | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Лечение ВИЧ- |человек |75 |95 |105 |110 |120 |130 | |инфицированных | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Лечение |человек |7 |10 |15 |20 |25 |30 | |ВИЧ-инфицированных | | | | | | | | |вирусами | | | | | | | | |иммунодефицита | | | | | | | | |человека и | | | | | | | | |гепатитами | | | | | | | | |B и C | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |IX. Подпрограмма "Туберкулез" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля случаев |% |64,3 |64,8 |65,3 |65,8 |66,2 |66,7 | |прекращения | | | | | | | | |бактериовыделения в| | | | | | | | |общем числе | | | | | | | | |случаев | | | | | | | | |бактериовыделения | | | | | | | | |среди населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Показатель |% |63,7 |63,7 |63,8 |63,8 |63,9 |64,0 | |клинического | | | | | | | | |излечения впервые | | | | | | | | |выявленных больных | | | | | | | | |туберкулезом | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Смертность от |человек на |6,8 |6,7 |6,6 |6,5 |6,4 |6,3 | |туберкулеза среди |100 тыс. | | | | | | | |постоянного |населения | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Смертность больных |% от впервые|4,4 |4,3 |4,2 |4,0 |3,8 |3,4 | |первого года |выявленныхб | | | | | | | |наблюдения |ольных | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |X. Подпрограмма "Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего | |населения Костромской области" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Перечисление |% от |- |100 |100 |100 |100 |- | |страховых взносов |плановых | | | | | | | |на обязательное |назначений | | | | | | | |медицинское | | | | | | | | |страхование | | | | | | | | |неработающего | | | | | | | | |населения в объеме | | | | | | | | |ассигнований | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |XI. Подпрограмма "Основные направления развития и укрепления материально-технической | |базы ОГБУЗ "Костромская областная больница" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Общебольничная |% |0,8 |0,8 |0,75 |0,8 |0,8 |0,8 | |летальность | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Послеоперационная |% |0,9 |0,9 |0,85 |0,7 |0,7 |0,7 | |летальность | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Послеоперационные |% |1,2 |1,1 |1,0 |0,9 |0,8 |0,7 | |осложнения | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Перинатальная |% |11,2 |9,8 |9,3 |9,5 |9,4 |9,4 | |смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Осложнения, |% |3,0 |3,0 |4,0 |4,0 |4,0 |4,0 | |вызванные | | | | | | | | |внутрибольничными | | | | | | | | |инфекциями | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Средняя |дней |13,5 |13,5 |12,0 |11,0 |10,0 |10,0 | |длительность | | | | | | | | |пребывания пациента| | | | | | | | |в стационаре | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Оборот койки |дней |301 |310 |315 |335 |340 |340 | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |XII. Подпрограмма "Информатизация учреждений здравоохранения Костромской области" | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Количество |% |10 |25 |45 |60 |82 |100 | |учреждений | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | |Костромской | | | | | | | | |области, | | | | | | | | |подключенных к | | | | | | | | |корпоративной сети | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | |здравоохранения по | | | | | | | | |защищенным каналам | | | | | | | | |связи | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Своевременность |% |75 |80 |85 |90 |95 |100 | |поступления | | | | | | | | |информации в | | | | | | | | |департамент | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | |Костромской области| | | | | | | | |и областное | | | | | | | | |государственное | | | | | | | | |бюджетное | | | | | | | | |учреждение | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | |«Медицинский | | | | | | | | |информационно-анали| | | | | | | | |тический центр | | | | | | | | |Костромской | | | | | | | | |области» от | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | |(мониторинги, | | | | | | | | |запросы, рейтинги, | | | | | | | | |показатели, отчеты,| | | | | | | | |сведения и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Сетевое обеспечение|% |50 |60 |70 |80 |90 |100 | |лечебно - | | | | | | | | |профилактических | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |XIII. Подпрограмма "Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения | |Костромской области" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Количество |% |70,0 |69,5 |69,0 |67,0 |66,0 |53,0 | |санитарного | | | | | | | | |автотранспорта, | | | | | | | | |находящегося в | | | | | | | | |эксплуатации сверх | | | | | | | | |нормативного срока | | | | | | | | |службы | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |XIV. Подпрограмма "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими | |кадрами" | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Число студентов, |человек |- |- |30 |38 |43 |45 | |окончивших высшие | | | | | | | | |учебные заведения и| | | | | | | | |прибывших для | | | | | | | | |трудоустройства в | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | |Костромской области| | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Обеспеченность |человек на |- |- |31,3 |31,0 |31,5 |33,0 | |населения |10 000 | | | | | | | |Костромской области|населения | | | | | | | |врачебными кадрами | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |Доля молодых |% |- |- |13,0 |13,5 |14,0 |14,5 | |специалистов в | | | | | | | | |здравоохранении | | | | | | | | |Костромской области| | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| |в том числе: врачей|% |- |- |6,0 |6,7 |7,0 |7,5 | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|