Расширенный поиск

постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па

                         действующего  законодательства   документации   по
                         принятию газовых сетей  в  оперативное  управление
                         ОКУ      "Инженерная      компания"       комитета
                         жилищно-коммунального хозяйства Курской области  в
                         общем объеме оформленной документации  по  данному
                         вопросу, %;
                         доля  площади  озелененной  территории  населенных
                         пунктов муниципальных образований Курской  области
                         в  общем  объеме  запланированной  для  озеленения
                         площади, %

    Этапы и сроки      - срок реализации: 2014 - 2020 годы,
    реализации           этап 1-й: 2014 - 2015 годы,
    подпрограммы         этап 2-й: 2016 - 2020 годы

    Объемы бюджетных   - общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 -
    ассигнований         2020 годах за счет всех источников  финансирования
    подпрограммы         составит 876522,00 тыс. рублей, в том числе:
                         за счет средств федерального бюджета  -  180833,10
                         тыс. рублей;
                         за счет средств  областного  бюджета  -  694965,90
                         тыс. рублей;
                         за счет средств местных  бюджетов  -  711,00  тыс.
                         рублей; за счет внебюджетных  источников  -  12,00
                         тыс. рублей.

                         Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 -
                         2020 годах  за  счет  средств  областного  бюджета
                         составит 694965,90 тыс. рублей,  в  том  числе  по
                         годам реализации:
                         2014 год - 105894,90 тыс. рублей,
                         2015 год - 101178,50 тыс. рублей,
                         2016 год - 101178,50 тыс. рублей,
                         2017 год - 96678,50 тыс. рублей,
                         2018 год - 96678,50 тыс. рублей,
                         2019 год - 96678,50 тыс. рублей,
                         2020 год - 96678,50 тыс. рублей.

                         Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 -
                         2020 годах за счет  средств  федерального  бюджета
                         составит 180833,10 тыс. рублей,  в  том  числе  по
                         годам реализации:
                         2014 год - 117175,40 тыс. рублей,
                         2015 год - 63657,70 тыс. рублей,
                         2016 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2017 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2018 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2019 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2020 год - 0,00 тыс. рублей.

                         Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 -
                         2020  годах  за  счет  средств  местных   бюджетов
                         составит 711,00 тыс. рублей, в том числе по  годам
                         реализации:
                         2014 год - 237,00 тыс. рублей,
                         2015 год - 237,00 тыс. рублей,
                         2016 год - 237,00 тыс. рублей,
                         2017 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2018 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2019 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2020 год - 0,00 тыс. рублей.

                         Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 -
                         2020 годах за счет средств внебюджетных источников
                         составит 12,00 тыс. рублей, в том числе  по  годам
                         реализации:
                         2014 год - 4,00 тыс. рублей,
                         2015 год - 4,00 тыс. рублей,
                         2016 год - 4,00 тыс. рублей,
                         2017 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2018 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2019 год - 0,00 тыс. рублей,
                         2020 год - 0,00 тыс. рублей

    Ожидаемые          - повышение  удовлетворенности   населения   Курской
    результаты           области уровнем жилищно-коммунального обслуживания
    реализации
    подпрограммы



          I. Характеристика текущего состояния в жилищной
          и жилищно-коммунальной сферах, основные проблемы
                       и прогноз их развития

     Жилищно-коммунальное хозяйство  Курской  области   представляет
собой   многоотраслевой   комплекс,   включающий   18   подотраслей.
Функционируют  более 800  (с  учетом УК  и  ТСЖ) организаций  ЖКХ  с
численностью работающих более 15 тысяч человек.
     На территории  области  находятся 630  котельных,  более  10000
трансформаторных подстанций,  1134 км тепловых  сетей в  двухтрубном
исчислении, 8300 км водопроводных,  1247 км канализационных и  более
40000 км электрических сетей.
     В настоящее время деятельность коммунального комплекса  Курской
области характеризуется неравномерным развитием систем  коммунальной
инфраструктуры  муниципальных  образований, высоким  уровнем  износа
объектов    коммунальной     инфраструктуры,    низким     качеством
предоставления коммунальных услуг.
     Данная ситуация  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве   порождена
неудовлетворительным     финансовым     положением      организаций,
осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами  и
отсутствием   экономических   стимулов   для   снижения    издержек,
неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
     Одной из  причин   высокой  степени   износа  основных   фондов
коммунальной  инфраструктуры  является  недоступность   долгосрочных
инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как
следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по
реконструкции и  модернизации  объектов коммунальной  инфраструктуры
без значительного повышения тарифов.
     Действующий в большинстве случаев затратный метод  формирования
тарифов  на   коммунальные  услуги   с  использованием   нормативной
рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса  к
снижению собственных издержек.
     По многим муниципальным образованиям отмечается  несоответствие
требуемого  и  фактического  объема  инвестиций  в  модернизацию   и
реконструкцию   основных    фондов   коммунальной    инфраструктуры.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил
место аварийно-восстановительным работам.
     Следствием высокого   износа   и   технологической   отсталости
объектов  коммунальной   инфраструктуры  является  низкое   качество
предоставления  коммунальных  услуг,  не  соответствующее   запросам
потребителей.
     Для повышения  качества  коммунальных  услуг,  снижения  износа
основных   фондов   необходимо  обеспечить   масштабную   реализацию
инвестиционных   проектов   модернизации   объектов    коммунального
комплекса  при  обеспечении доступности  коммунальных  ресурсов  для
потребителей.  Привлечение  инвестиционных  и  заемных  средств   на
длительный  период  могло бы  позволить  организациям  коммунального
комплекса  снизить   издержки  предоставления  коммунальных   услуг,
обеспечить  возвратность  кредитов  и  окупаемость  инвестиций   без
значительного повышения тарифов.
     Общая ежегодная  потребность   в   средствах  на   модернизацию
объектов  коммунальной  инфраструктуры Курской  области  оценивается
более чем в 3,0 млрд.  рублей. Такой объем инвестиций не может  быть
обеспечен  только  за  счет  инвестиционных  составляющих  тарифа  и
бюджетных  вложений,  требуется  создание  условий  для  привлечения
внебюджетных  источников.  Поэтому  основная система  мер  в  рамках
Программы     направлена     на     формирование      инвестиционной
привлекательности коммунального сектора экономики Курской области.
     В настоящее время в Курской области эксплуатируются 8295,5  км.
водопровода и отдельных водопроводных  сетей, в том числе 4780,6  км
(57,6  процента) в  сельской  местности. Сельские  водопроводы,  как
правило, небольшой производительности, имеют высокий уровень  износа
сетей  и  подают  воду,   47  процентов  которой  не   соответствует
нормативам  СанПиНа  по  качеству  питьевой  воды.  Доля  населенных
пунктов  Курской области,  обеспеченных  питьевой водой  надлежащего
качества, в 2011 году составила 57,8 процента.
     Утечки и  неучтенный  расход  воды  в  системах   водоснабжения
составляют  более  40  процентов,  а в  ряде  городов  достигают  60
процентов. Одним  из последствий такого  положения стало  обострение
проблемы  обеспечения  населения  Курской  области  питьевой   водой
нормативного качества и в  достаточном количестве. Для сравнения,  в
целом по Российской  Федерации доля непроизводительных потерь  воды,
не приносящих  прибыль,  составляет 25  процентов  от общего  объема
забора. Потери воды в  сетях водоснабжения составляют в среднем  9,0
процентов от общего объема подачи воды в сеть.
     Основными причинами высоких  потерь воды являются  изношенность
сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.
     Одиночное протяжение водопроводных сетей составляет:
     водоводов - 1230,7 км, в  том числе нуждающихся в замене  417,0
км (33,9 процента);
     уличной водопроводной сети - 6299,0 км, в том числе нуждающейся
в замене - 2622,8 км (41,6 процента);
     внутриквартальной и внутридворовой сети - 765,8 км, в том числе
нуждающейся в замене - 172,0 км (22,5 процента).
     В целом по Курской  области 38,7 процентов водопроводных  сетей
нуждаются в замене. По данным технической инвентаризации на 1 января
2011 г. в  Российской Федерации 30  процентов сетей водоснабжения  и
канализации требовали замены.
     В 2011  году заменено  65,0  км  водопроводных сетей,  или  0,8
процентов от общей протяженности, в том числе:
     водоводов - 20,5 км;
     уличной водопроводной сети - 36,7 км;
     внутриквартальной и внутридворовой сети - 7,8 км.
     Количество аварий  и  прорывов  на  объектах  водоснабжения   в
Курской области за последние годы увеличилось.
     Централизованным водоснабжением    охвачено    64,0    процента
населения  Курской  области,  в  городах  Курской  области  -   87,8
процентов, в сельской местности  - 29,0 процентов. Для сравнения,  в
Российской Федерации  22 процента населения  не обеспечены  услугами
централизованного водоснабжения.
     Количество сельских      населенных      пунктов,       имеющих
централизованное водоснабжение, составляет  1138 - 64,1 процента  от
их общего числа.
     В Курской области из  2800 населенных пунктов  централизованные
системы канализации есть только  в 68 (2,4 процента), на  территории
которых размещаются  46 очистных сооружений  канализации по  очистке
хозяйственно-бытовых сточных вод. Санитарно-техническое состояние 40
процентов сооружений  канализации является неудовлетворительным.  Из
1236,7 км канализационных коллекторов  и сетей 217,1 км нуждаются  в
замене (17,6 процента). В 2011 году заменено 12,1 км канализационных
сетей.
     В неудовлетворительном состоянии находятся очистные  сооружения
канализации в городах Дмитриев, Льгов, Щигры, в поселках Золотухино,
Лазурный Курского района и других муниципальных образованиях Курской
области,   что  приводит   к   сбросу  практически   неочищенных   и
необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности,
загрязнению водоемов, почв и подземных вод.
     К основным проблемам водоснабжения населения Курской области  и
водоотведения можно отнести:
     дефицит доброкачественной  воды,  обусловленный   недостаточной
мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в
летний период года  для полива приусадебных участков,  значительными
потерями воды в изношенных системах транспортировки;
     использование водоисточников  и  питьевой воды,  не  отвечающих
гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания;
     отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;
     большинство разведанных участков месторождений подземных вод не
востребованы из-за  удаленности  от  потребителей  и   необходимости
прокладки магистральных водоводов;
     неудовлетворительное санитарно-техническое            состояние
канализационных сооружений  и  сетей, отсутствие  в крупных  городах
развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности
сельских населенных пунктов канализационными системами;
     ухудшение качества  воды   поверхностных  и  подземных   водных
объектов в  ряде случае  до  уровня, делающего  их непригодными  для
хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.
     Сектор водоснабжения   и   водоотведения   является    наиболее
капиталоемким  из  всех  секторов  коммунального  хозяйства.  Многие
инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет,  что
делает  их непривлекательными  для  частных инвесторов.  Возможности
органов   местного   самоуправления   по   привлечению    инвестиций
ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии
реализовывать   затратные   проекты  в   секторе   водоснабжения   и
водоотведения.
     В настоящее  время   коммунальная  теплоэнергетика  в   Курской
области  характеризуется   низким  качеством  предоставления   услуг
теплоснабжения, которое по итогам 2011 года обусловлено  увеличением
удельного веса потерь в общем количестве тепла, поданного в сеть, до
14,3 процента. В то же время к увеличению потерь и перебоям в подаче
тепловой   энергии   потребителям   приводят   аварии   в   системах
теплоснабжения. Присоединенные  тепловые  нагрузки значительно  ниже
установленных мощностей,  что приводит  к значительному  перерасходу
топливно-энергетических ресурсов,  неоправданно высоким затратам  на
ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей.
     В целом   на   территории  Курской   области   находится   5826
многоквартирных домов общей площадью  порядка 12,6 млн. кв.  метров,
которые имеют в  основном износ  от 30 -  66% и  выше и находятся  в
крайне  неудовлетворительном  состоянии. Более  30%  многоквартирных
домов нуждается в неотложном капитальном ремонте.
     По состоянию  на  01.01.2012  на  территории  Курской   области
находится  141 аварийный  дом  общей площадью  28,8  тыс. кв.  м,  в
которых проживает около 2000 человек.
     Курская область  с 2008  года  активно участвует  в  реализации
федерального  закона N  185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства".
     В результате проведенных мероприятий стало возможным участие 36
муниципальных образований  в   программах  проведения   капитального
ремонта многоквартирных  домов и переселения  граждан из  аварийного
жилищного фонда.
     За этот период из Фонда получено 2,5 млрд. рублей на проведение
капитального ремонта 1227 многоквартирных домов и 616 млн. рублей на
реализацию программ  переселения  граждан  из  аварийных  домов.   В
настоящее время  1971 человек  из 130 аварийных  домов уже  получили
новые квартиры.

     В программах  переселения  приняли  участие  все  муниципальные
образования,  выполняющие требования  Федерального  закона N  185-ФЗ
закона   и  обеспечившие   софинансирование   затрат,  связанных   с
капитальным  ремонтом домов  и  переселением граждан  из  аварийного
жилья.  Однако  решить   проблему  обеспечения  комфортных   условий
проживания  граждан в  полном  объеме не  представлялось  возможным,
поскольку объем средств, выделяемых из Фонда, ограничен.
     Одним из  существенных   вопросов  благоустройства   населенных
пунктов  Курской области  является  их озеленение.  Система  зеленых
насаждений  наряду   с   ее  архитектурно-художественным   значением
способствует   оздоровлению   условий  жизни   населения   (улучшает
микроклимат  населенного  места,  снижает  уровень  шума,  выполняет
ветрозащитную и снегозащитную  функции, является одним из  важнейших
факторов  защиты почвы).  Кроме  того, зеленые  насаждения  являются
важным   элементом   благоустройства   и   ландшафтного   оформления
поселений. В озеленении применяются новые архитектурно-планировочные
решения улиц, парков и скверов, расширяется ассортимент растений.
     В селах лесостепной и  особенно степной зон зеленые  насаждения
должны занимать до 35% общей площади населенного пункта.

     II. Приоритеты и цели государственной политики в жилищной
         и жилищно-коммунальной сферах, задачи и показатели
      (индикаторы) достижения целей и задач, описание основных
        ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков
           и контрольных этапов реализации подпрограммы 2

     В соответствии        с        Концепцией         долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период  до
2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства   Российской
Федерации   от  17   ноября   2008   года  N   1662-р,   приоритетом
государственной  жилищной   политики  является  улучшение   качества
жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания  граждан,
создание  комфортной городской  среды  для человека  и  эффективного
жилищно-коммунального   хозяйства,   формирование   гибкой   системы
расселения  населения,   учитывающей  многообразие  региональных   и
национальных укладов жизни.
     Выделенные приоритеты  до 2020  года  направлены на  достижение
стратегической  цели государственной  жилищной  политики -  создание
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека,  которая
позволяет  не  только  удовлетворять  жилищные  потребности,  но   и
обеспечивает высокое качество жизни в целом.
     В рамках данных приоритетов планируется обеспечить:
     проведение капитального    ремонта    многоквартирных    домов,
существенное  повышение  их энергетической  эффективности,  создание
региональных систем капитального ремонта;
     создание системы   эффективного   управления   в   коммунальном
секторе;
     государственную поддержку    муниципальных    образований     в
реализации  инвестиционных  проектов  по  модернизации  коммунальной
инфраструктуры;
     повышение эффективности        деятельности         организаций
жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;
     создание безопасных   условий    эксплуатации   объектов    при
предоставлении коммунальных услуг;
     увеличение площади  озеленения  территории  населенных  пунктов
муниципальных образований Курской области.
     Целями подпрограммы 2 являются:
     повышение качества       и      надежности       предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
     создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
     Для достижения цели подпрограммы 2 необходимо решение следующих
задач:
     создание условий для увеличения  объема капитального ремонта  и
модернизации  жилищного  фонда  для  повышения  его  комфортности  и
энергоэффективности;
     создание системы   эффективного   управления   в   коммунальном
секторе;
     государственная поддержка    муниципальных    образований     в
реализации  инвестиционных  проектов  по  модернизации  коммунальной
инфраструктуры, озеленение территории населенных пунктов;
     повышение эффективности        деятельности         организаций
жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;
     создание безопасных   условий    эксплуатации   объектов    при
предоставлении коммунальных услуг;
     обеспечение выполнения      государственных      функций      в
жилищно-коммунальном хозяйстве области.

         Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы 2

+-----------------------------------+--------------------------------------+
|       Задачи подпрограммы 2       |        Показатели (индикаторы)       |
|                                   |             подпрограммы 2           |
+-----------------------------------+--------------------------------------+
| Создание условий для увеличения   | доля капитально отремонтированных    |
| объема капитального ремонта и     | многоквартирных домов, %             |
| модернизации жилищного фонда для  |                                      |
| повышения его комфортности и      |                                      |
| энергоэффективности               |                                      |
+-----------------------------------+--------------------------------------+
| Создание системы эффективного     | доля многоквартирных домов, в которых|
| управления в коммунальном секторе | собственники помещений выбрали и     |
|                                   | реализуют управление многоквартирными|
|                                   | домами посредством товариществ       |
|                                   | собственников жилья либо жилищных    |
|                                   | кооперативов или иного               |
|                                   | специализированного потребительского |
|                                   | кооператива, %                       |
+-----------------------------------+--------------------------------------+
| Государственная поддержка         | доля потерь тепловой энергии в       |
| муниципальных образований в       | суммарном объеме отпуска тепловой    |
| реализации инвестиционных проектов| энергии, %;                          |
| по модернизации коммунальной      | уровень износа коммунальной          |
| инфраструктуры, озеленения        | инфраструктуры, %;                   |
| территории населенных пунктов     | доля площади озелененной территории  |
|                                   | населенных пунктов муниципальных     |
|                                   | образований Курской области в общем  |
|                                   | объеме запланированной для озеленения|
|                                   | площади, %                           |
+-----------------------------------+--------------------------------------+
| Повышение эффективности           | доля убыточных организаций           |
| деятельности организаций          | жилищно-коммунального хозяйства, %;  |
| жилищно-коммунального хозяйства и | доля перечисленных муниципальным     |
| ресурсосбережение                 | образованиям субвенций на возмещение |
|                                   | организациям, оказывающим услуги     |
|                                   | теплоснабжения, холодного и горячего |
|                                   | водоснабжения, водоотведения,        |
|                                   | утилизации (захоронения) твердых     |
|                                   | бытовых отходов, части недополученных|
|                                   | доходов в связи с применением        |
|                                   | государственных регулируемых цен     |
|                                   | (тарифов) при оказании услуг         |
|                                   | населению, в общем объеме субвенций, |
|                                   | запланированных к перечислению, %;   |
|                                   | уровень возмещения населением затрат |
|                                   | на предоставление                    |
|                                   | жилищно-коммунальных                 |
|                                   | услуг по установленным для населения |
|                                   | тарифам, %                           |
+-----------------------------------+--------------------------------------+
| Создание безопасных условий       | доля приобретенных                   |
| эксплуатации объектов при         | материально-товарных ценностей (МТЦ) |
| предоставлении коммунальных услуг | для резерва материально-технических  |
|                                   | ресурсов в целях оперативного        |
|                                   | устранения неисправностей и аварий на|
|                                   | объектах жилищно-коммунального       |
|                                   | хозяйства в общем объеме             |
|                                   | запланированных к приобретению МТЦ,  |
|                                   | %;                                   |
|                                   | доля оформленной в соответствии с    |
|                                   | требованиями действующего            |
|                                   | законодательства документации по     |
|                                   | принятию газовых сетей в оперативное |
|                                   | управление ОКУ "Инженерная компания" |
|                                   | комитета жилищно-коммунального       |
|                                   | хозяйства Курской области в общем    |
|                                   | объеме оформленной документации по   |
|                                   | данному вопросу, %                   |
+-----------------------------------+--------------------------------------+
| Обеспечение выполнения            | все вышеуказанные показатели         |
| государственных функций в         |                                      |
| жилищно-коммунальном хозяйстве    |                                      |
| области                           |                                      |
+-----------------------------------+--------------------------------------+

     Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в
приложении N 1 к Государственной программе.

     Реализация подпрограммы 2 должна привести к созданию комфортной
среды обитания  и   жизнедеятельности   для  человека,   обеспечению
населения доступным и качественным жильем.
     В результате  реализации  подпрограммы  2 к  2020  году  должен
сложиться качественно  новый уровень состояния  жилищно-коммунальной
сферы,   характеризуемый  повышением   удовлетворенности   населения
Курской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
     Подпрограмма 2  будет  реализовываться  в период  2014  -  2020
годов, предусматриваются два контрольных этапа реализации:
     этап 1-й - 2014 - 2015 годы;
     этап 2-й - 2016 - 2020 годы.

     Основные результаты первого этапа:
     повышение комфортных  условий   проживания  населения   Курской
области,  а  именно:   приведение  общего  имущества   собственников
помещений в многоквартирных домах в технически исправное  состояние;
функционирование регионального фонда проведения капитального ремонта
многоквартирных домов;
     снижение доли  потерь  тепловой  энергии  в  суммарном   объеме
отпуска тепловой энергии до 10,%% в 2015 году;
     снижение уровня износа коммунальной  инфраструктуры до 62,2%  в
2015 году;
     снижение доли   убыточных   организаций   жилищно-коммунального
хозяйства до 39,0% в 2015 году;
     достижение доли  оформленной  в  соответствии  с   требованиями
действующего законодательства документации по принятию газовых сетей
в  оперативное   управление  ОКУ   "Инженерная  компания"   комитета
жилищно-коммунального  хозяйства  Курской  области  в  общем  объеме
оформленной документации по данному вопросу в размере 100  процентов
в течение первого этапа реализации подпрограммы 2;
     увеличение доли  площади   озелененной  территории   населенных
пунктов муниципальных  образований  Курской области  в общем  объеме
запланированной для  озеленения площади  до 85,0  процентов к  концу
2015 года.
     По итогам  реализации  первого этапа  подпрограммы  2  основные
направления  ее  реализации  будут  уточнены  с  учетом  результатов
мониторинга их эффективности.
     Кроме того,  будут  сформированы  предложения  по   продолжению
реализации мероприятий подпрограммы 2.

     Основные результаты второго этапа:
     снижение доли  потерь  тепловой  энергии  в  суммарном   объеме
отпуска тепловой энергии до 8,9% в 2020 году;
     снижение уровня износа коммунальной  инфраструктуры до 48,6%  в
2020 году;
     снижение доли   убыточных   организаций   жилищно-коммунального
хозяйства до 31,2% в 2020 году;
     достижение доли  оформленной  в  соответствии  с   требованиями
действующего законодательства документации по принятию газовых сетей
в  оперативное   управление  ОКУ   "Инженерная  компания"   комитета
жилищно-коммунального  хозяйства  Курской  области  в  общем  объеме
оформленной документации по данному вопросу в размере 100  процентов
в течение второго этапа реализации подпрограммы 2.
     увеличение доли  площади   озелененной  территории   населенных
пунктов муниципальных  образований  Курской области  в общем  объеме
запланированной для озеленения  площади до  100,0 процентов к  концу
2016 года.

      III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

     Задачи подпрограммы  2  будут  решаться  в  рамках   реализации
следующих основных мероприятий:

     Основное мероприятие     2.1     "Государственная     поддержка
организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, холодного и горячего
водоснабжения,  водоотведения,   утилизации  (захоронения)   твердых
бытовых отходов, в связи с применением государственных  регулируемых
цен (тарифов) при оказании услуг населению"

     В рамках данного  мероприятия предусматривается  предоставление
комитетом  жилищно-коммунального  хозяйства и  ТЭК  Курской  области
муниципальным  образованиям  субвенций  на  предоставление  субсидий
организациям,  оказывающим   услуги   теплоснабжения,  холодного   и
горячего  водоснабжения,  водоотведения,  утилизации   (захоронения)
твердых бытовых  отходов,  части недополученных  доходов  в связи  с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) при  оказании
услуг  населению  в  соответствии  со  сводной  бюджетной   росписью
областного  бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных   обязательств,
установленных на данные  цели законом  Курской области об  областном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
     Исполнителями основного мероприятия 2.1 являются:
     комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
     комитет по тарифам и ценам Курской области;
     органы местного самоуправления городских и сельских  поселений,
городских    округов,   наделенные    отдельными    государственными
полномочиями Курской области по возмещению организациям, оказывающим
услуги   теплоснабжения,   холодного   и   горячего   водоснабжения,
водоотведения,  утилизации  (захоронения) твердых  бытовых  отходов,
части недополученных доходов  в связи с применением  государственных
регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.
     Основным результатом реализации основного мероприятия 2.1 будет
являться перечисление   муниципальным  образованиям   субвенций   на
возмещение   организациям,   оказывающим   услуги    теплоснабжения,
холодного  и   горячего  водоснабжения,  водоотведения,   утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных  доходов
в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при
оказании услуг населению.
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.1   будет
убыточность   организаций,   оказывающих   услуги    теплоснабжения,
холодного  и   горячего  водоснабжения,  водоотведения,   утилизации
(захоронения)  твердых  бытовых   отходов,  и  повлечет   отклонение
следующих показателей (индикаторов) государственной программы:
     "Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства";
     "Доля перечисленных  муниципальным  образованиям  субвенций  на
возмещение   организациям,   оказывающим   услуги    теплоснабжения,
холодного  и   горячего  водоснабжения,  водоотведения,   утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных  доходов
в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при
оказании услуг населению, в общем объеме субвенций,  запланированных
к перечислению".

     Основное мероприятие  2.2   "Предоставление  местным   бюджетам
субвенций  на   содержание  работников,  осуществляющих   переданные
государственные полномочия  по возмещению организациям,  оказывающим
услуги   теплоснабжения,   холодного   и   горячего   водоснабжения,
водоотведения,  утилизации  (захоронения) твердых  бытовых  отходов,
части недополученных доходов  в связи с применением  государственных
регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению"

     В рамках данного  мероприятия предусматривается  предоставление
комитетом  жилищно-коммунального  хозяйства и  ТЭК  Курской  области
муниципальным  образованиям  субвенций  на  содержание   работников,
осуществляющих переданные  государственные полномочия по  возмещению
организациям,  оказывающим   услуги   теплоснабжения,  холодного   и
горячего  водоснабжения,  водоотведения,  утилизации   (захоронения)
твердых бытовых  отходов,  части недополученных  доходов  в связи  с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) при  оказании
услуг населению.
     Исполнителями основного мероприятия 2.2 являются:
     комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
     комитет по тарифам и ценам Курской области;
     органы местного самоуправления городских и сельских  поселений,
городских    округов,   наделенные    отдельными    государственными
полномочиями Курской области по возмещению организациям, оказывающим
услуги   теплоснабжения,   холодного   и   горячего   водоснабжения,
водоотведения,  утилизации  (захоронения) твердых  бытовых  отходов,
части недополученных доходов  в связи с применением  государственных
регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.
     Основным результатом реализации основного мероприятия 2.2 будет
являться перечисление  местным  бюджетам  субвенций  на   содержание
работников, осуществляющих переданные государственные полномочия  по
возмещению   организациям,   оказывающим   услуги    теплоснабжения,
холодного  и   горячего  водоснабжения,  водоотведения,   утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных  доходов
в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при
оказании услуг населению.
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.2   будет
нарушение сроков  выплаты  заработной платы  указанным работникам  и
повлечет    отклонение    следующих    показателей     (индикаторов)
государственной программы:
     "Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства";
     "Доля перечисленных  муниципальным  образованиям  субвенций  на
возмещение   организациям,   оказывающим   услуги    теплоснабжения,
холодного  и   горячего  водоснабжения,  водоотведения,   утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных  доходов
в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при
оказании услуг населению, в общем объеме субвенций,  запланированных
к перечислению".

     Основное мероприятие  2.3  "Содержание, хранение  и  пополнение
обязательного   резерва    материально-технических   ресурсов    для
оперативного  устранения   неисправностей  и   аварий  на   объектах
жилищно-коммунального хозяйства"

     В рамках   данного    мероприятия   осуществляются   меры    по
предупреждению  ситуаций,   которые  могут   привести  к   нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения Курской области в
сфере   жилищно-коммунального   хозяйства,   а   также   оперативной
ликвидации их последствий.
     Исполнителями основного мероприятия 2.3 являются:
     комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
     ОКУ "Инженерная   компания"   комитета    жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области.
     Основным результатом реализации основного мероприятия 2.3 будет
являться обеспечение        надежности        работы        объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.3   будет
снижение качества жизнедеятельности населения и повлечет  отклонение
показателя    (индикатора)    государственной    программы     "Доля
приобретенных  материально-товарных  ценностей  (МТЦ)  для   резерва
материально-технических  ресурсов  в целях  оперативного  устранения
неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального  хозяйства
в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ".

     Основное мероприятие    2.4    "Благоустройство,     содержание
территории объектов мемориального комплекса "Курская дуга"

     В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ
в целях  обеспечения надлежащего  содержания  объектов и  территорий
мемориального комплекса "Курская дуга".
     Исполнителями основного мероприятия 2.4 являются:
     комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
     ОГУП "Совхоз декоративные культуры".
     Основным результатом реализации основного мероприятия 2.4 будет
являться надлежащее содержание  объектов и территорий  мемориального
комплекса "Курская дуга".
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.4   будет
аварийность  объектов  мемориального  комплекса  "Курская  дуга"   и
повлечет   отклонение   показателя   (индикатора)    государственной
программы    "Уровень     износа    коммунальной     инфраструктуры"
государственной программы.

     Основное мероприятие  2.5 "Обеспечение  деятельности  (оказание
услуг) государственных учреждений"

     В рамках  данного  мероприятия  предусматривается   обеспечение
деятельности      ОКУ      "Инженерная      компания"       комитета
жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.
     Исполнителями основного мероприятия 2.5 являются:
     комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
     ОКУ "Инженерная   компания"   комитета    жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области.
     Основным результатом реализации основного мероприятия 2.5 будет
являться эффективность  работы  ОКУ "Инженерная  компания"  комитета
жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.5   будет
невыполнение  задач  и  функций,  возложенных  на  ОКУ   "Инженерная
компания"  комитета жилищно-коммунального  хозяйства  и ТЭК  Курской
области,    и    повлечет   отклонение    показателя    (индикатора)
государственной  программы  "Доля   оформленной  в  соответствии   с
требованиями действующего законодательства документации по  принятию
газовых сетей  в  оперативное управление  ОКУ "Инженерная  компания"
комитета  жилищно-коммунального хозяйства  Курской  области в  общем
объеме оформленной документации по данному вопросу" программы.

     Основное мероприятие  2.6  "Организация  проведения  ежегодного
областного  конкурса  на звание  "Самый  благоустроенный  населенный
пункт Курской области"

     В рамках  данного  мероприятия  предусматривается   организация
проведения   ежегодного  областного   конкурса   на  звание   "Самый
благоустроенный населенный пункт Курской области" в целях  повышения
активности  органов местного  самоуправления  в вопросах  проведения
реформы жилищно-коммунального хозяйства.
     Исполнителями основного мероприятия 2.6 являются:
     комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
     органы местного  самоуправления,  занявшие  призовые  места   в
указанном конкурсе.
     Основным результатом  реализации   основного  мероприятия   2.6
является премирование победителей ежегодного областного конкурса  на
звание "Самый благоустроенный населенный пункт Курской области".
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.6   будет
неполучение муниципальными  образованиями - победителями  ежегодного
областного  конкурса  на звание  "Самый  благоустроенный  населенный
пункт Курской области" денежных средств, выделенных на  премирование
победителей  данного  конкурса  и  повлечет  отклонение   показателя
(индикатора) государственной программы "Уровень износа  коммунальной
инфраструктуры" государственной программы.

     Основное мероприятие      2.7      "Обеспечение      выполнения
государственных функций в области жилищно-коммунального хозяйства  и
ТЭК"

     В рамках  данного  мероприятия  предусматривается   обеспечение
деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК  Курской
области.
     Исполнителем основного   мероприятия   2.7   является   комитет
жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.
     Основным результатом реализации основного мероприятия 2.7 будет
являться обеспечение  на  территории  области  реализации   основных
направлений      государственной      политики      по      вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.7   будет
необеспечение на территории области реализации основных  направлений
государственной политики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и   повлечет   отклонение   следующих   показателей    (индикаторов)
государственной программы:
     "Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов";
     "Доля потерь  тепловой  энергии  в  суммарном  объеме   отпуска
тепловой энергии";
     "Уровень износа коммунальной инфраструктуры";
     "Уровень возмещения   населением   затрат   на   предоставление
жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам";
     "Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства";
     "Доля многоквартирных домов,  в которых собственники  помещений
выбрали и реализуют  управление многоквартирными домами  посредством
товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного
специализированного потребительского кооператива";
     "Доля перечисленных  муниципальным  образованиям  субвенций  на
возмещение   организациям,   оказывающим   услуги    теплоснабжения,
холодного  и   горячего  водоснабжения,  водоотведения,   утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных  доходов
в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при
оказании услуг населению, в общем объеме субвенций,  запланированных
к перечислению";
     "Доля приобретенных  материально-товарных ценностей  (МТЦ)  для
резерва  материально-технических   ресурсов  в  целях   оперативного
устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ";
     "Доля оформленной в  соответствии  с требованиями  действующего
законодательства   документации   по  принятию   газовых   сетей   в
оперативное   управление   ОКУ   "Инженерная   компания"    комитета
жилищно-коммунального  хозяйства  Курской  области  в  общем  объеме
оформленной документации по данному вопросу".

     Основное мероприятие   2.8.    "Предоставление   субсидии    из
областного  бюджета  в  виде  имущественного  взноса  некоммерческой
организации  "Региональный   оператор  фонда  капитального   ремонта
многоквартирных домов Курской области"

     В рамках  данного   мероприятия  предусматривается   выполнение
требований Жилищного кодекса РФ в части создания и  функционирования
в  области  системы  капитального  ремонта  многоквартирных   домов,
осуществление мероприятий по дальнейшему функционированию созданного
регионального   оператора   фонда   капремонта,   формированию   его
имущества.
     Исполнителями основного мероприятия 2.8 являются:
     комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
     некоммерческая организация    "Региональный   оператор    фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Курской области".
     Основным результатом реализации основного мероприятия 2.8 будет
являться обеспечение    деятельности   некоммерческой    организации
"Региональный оператор  фонда  капитального ремонта  многоквартирных
домов  Курской  области"  в соответствии  с  требованиями  жилищного
законодательства.
     Последствием нереализации  основного   мероприятия  2.8   будет
нарушение  норм  жилищного  законодательства  в  части  создания   и
функционирования   на   территории  области   региональной   системы
капитального  ремонта многоквартирных  домов  и повлечет  отклонение
показателя (индикатора)  Государственной программы "Доля  капитально
отремонтированных многоквартирных домов" государственной программы.

     Основное мероприятие  2.9  "Реализация  мер,  направленных   на
переход  к  установлению социальных  норм  потребления  коммунальных
услуг  на   уровне,  обеспечивающем  эффективное   энергопотребление
населением, при усилении  мер социальной защиты отдельных  категорий
граждан"

     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2012 г. N 1650-р утвержден  комплекс мер, направленных на переход  к
установлению  социальной  нормы  потребления  коммунальных  услуг  в
Российской Федерации.
     Социальная норма  -   это  минимальный,   но  достаточный   для
жизнеобеспечения и доступный по цене объем (количество)  потребления
коммунальных услуг  гражданином, обеспечивающий соблюдение  принципа
равнодоступности услуг и социальные гарантии социально  незащищенным
гражданам.
     Министерство регионального   развития   Российской    Федерации
определило  8 пилотных  регионов  в которых  в  2013 г.  в  качестве
эксперимента  запущены расчеты  за  электроэнергию с  использованием
социальной нормы электроэнергии.
     До 1     сентября     2013    года     планируется     создание
нормативно-правового   акта  Правительства   Российской   Федерации,
определяющего порядок  установления и применения  дифференцированных
тарифов на горячую и холодную воду в зависимости от того, потреблена
ли она в  пределах установленной социальной  нормы или сверх  нормы,
предусматривающего применение этого порядка с 2014 года в  субъектах
Российской Федерации, реализующих пилотные проекты, и с 2015 года  -
на всей  территории Российской  Федерации. До 15  декабря 2014  года
планируется  предоставление  в  Правительство  Российской  Федерации
доклада с  согласованными предложениями  об установлении  социальной
нормы потребления коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению  с
учетом результатов  реализации соответствующих  пилотных проектов  в
отношении электроснабжения и водоснабжения.
     В соответствии с порядком предлагается установить  определенную
величину  потребления коммунального  ресурса  из расчета  на  одного
человека,  зарегистрированного  в жилом  помещении  (так  называемая
социальная норма потребления  коммунальных ресурсов), и  планируется
утвердить два  тарифа на  коммунальный ресурс -  для оплаты  объемов
потребления коммунального ресурса в пределах социальной нормы и  для
оплаты   объемов    коммунальных   ресурсов,   потребленных    свыше
установленного  объема  соцнормы. Тариф  для  коммунального  ресурса
сверх  соцнормы будет  значительно  выше, чем  тариф  для объемов  в
пределах социальной нормы.  Ориентировочно услуги сверх нормы  могут
стоить  на  70%  дороже.  По  предварительным  подсчетам   внедрение
социальной нормы в  Курской области  повлечет за собой  значительное
повышение тарифов  на  коммунальную услугу  по электроснабжению  для
населения. В 1-м полугодии  2013 года в Курской области  установлены
тарифы на электроэнергию для городского населения (без  электроплит)
- 2,72 руб./кВт.ч; для  городского (с электроплитами) и сельского  -
1,90 руб/кВт.ч.
     В то же время экономически обоснованный тариф на электроэнергию
для населения составляет 5,29 руб./кВт.ч.
     Все перекрестное  субсидирование  от  населения  в  2012   году
составило 2270,0 млн.  руб., поэтому  при установлении тарифов  выше
экономически обоснованного уровня они возрастут в несколько раз.
     Вместе с тем, основной целью внедрения на территории Российской
Федерации социального  норматива   потребления  коммунальных   услуг
является стимулирование рационального потребления коммунальных услуг
населением.   Введение  социальной   нормы   -  это   побуждение   к
энергосбережению,  стимулирование   к  рациональному   использованию
топливно-энергетических  ресурсов и  холодной  воды. Также  введение
социальной нормы  на электроэнергию позволит  уйти от  перекрестного
субсидирования  и   смягчить  последствия   повышения  тарифов   для
населения.   В   результате   внедрения   данного   комплекса    мер
прогнозируется  снижение  объема потребления  холодного  и  горячего
водоснабжения на 10,1% в 2013 - 2015 гг., снижение на 6,5% в 2016  -
2020 гг.  Кроме того,  прогнозируется, что доля  расходов на  оплату
жилищно-коммунальных услуг в  семейном доходе будет  не более 12%  в
2015 году и не более 11% в период 2017 - 2020 годов.
     Прогнозируется, что  новая  система  расчетов  учтет   интересы
потребителей  и   станет  формироваться   исходя  из   климатических
особенностей регионов. Вместе с тем, внедрения социального норматива
потребления коммунальных ресурсов подразумевает усиление  социальной
защиты отдельных категорий граждан. Так социально незащищенные  слои
населения будут оплачивать электроэнергию по льготному тарифу, будет
дифференцирован социальный норматив  и по  другим параметрам, в  том
числе и разграничение на городское и сельское население,  количество
жильцов и те слои  населения, кому это  окажется не по силам,  будут
получать помощь от  государства в виде  адресных субсидий на  оплату
жилых помещений и коммунальных услуг. В настоящее время Министерство
регионального  развития  определяется с  размером  среднего  тарифа,
методиками расчета. По подсчетам Министерства регионального развития
Российской  Федерации  в   социальную  норму  на  электроэнергию   и
водоснабжение будет укладываться порядка 70% населения страны.
     Исполнителями мероприятия 2.9 являются:
     уполномоченный орган исполнительной власти Курской области;
     комитет по тарифам и ценам Курской области;
     органы местного   самоуправления   муниципальных    образований
Курской области;
     ресурсоснабжающие организации.
     Основными результатами   реализации   мероприятия   2.9   будут
являться:  стимулирование  рационального  потребления   коммунальных
услуг населением, уход  от перекрестного субсидирования и  смягчение
последствий повышения тарифа на электрическую энергию для населения.
     Последствиями нереализации  основного  мероприятия  2.9   будут
нерациональное  использование  коммунальных услуг  населением,  рост
стоимости  коммунальных  услуг  и  повлечет  отклонение   показателя
(индикатора)   государственной    программы   "Уровень    возмещения
населением затрат  на предоставление  жилищно-коммунальных услуг  по
установленным для населения тарифам".

     Основное мероприятие 2.10  "Содействие в озеленении  населенных
пунктов муниципальных образований Курской области"

     В рамках   данного  мероприятия   предусматривается   выделение
субсидии из  областного бюджета  бюджетам муниципальных  образований
Курской области на озеленение.
     Озеленение территории населенных  пунктов поселений включает  в
себя  подготовку  участка  для  озеленения,  подготовку  стандартных
посадочных мест, посадку деревьев и кустарников, внесение  удобрений
при  посадке,   полив  зеленых   насаждений  и   уход  за   зелеными
насаждениями.
     Исполнителем мероприятия   2.10   является   комитет    лесного
хозяйства Курской области.
     Основным результатом реализации мероприятия 2.10 будет являться
увеличение площади озелененной территории населенных пунктов Курской
области.
     Последствиями нереализации  основного  мероприятия  2.10  будет
уменьшение  площади   озеленяемой   территории  населенных   пунктов
муниципальных образований Курской области, что отрицательно скажется
на  комфортности и  качестве  жизни  сельского населения  области  и
повлечет   отклонение   показателя   (индикатора)    Государственной
программы "Доля  площади озелененной  территории населенных  пунктов
муниципальных   образований   Курской   области   в   общем   объеме
запланированной для озеленения площади " государственной программы.

     Основное мероприятие 2.11  "Содействие проведению  капитального
ремонта многоквартирных домов"

     В рамках данного мероприятия предусматривается софинансирование
в период 2014 - 2015 годов адресных программ проведения капитального
ремонта за  счет  средств   Фонда  содействия  реформированию   ЖКХ,
областного,   местных   бюджетов   и   собственников   помещений   в
многоквартирных   домах,   функционирование   региональной   системы
капитального  ремонта   общего   имущества  многоквартирных   домов,
расположенных на территории Курской области.
     Исполнителями основного   мероприятия  2.11   являются   органы
местного самоуправления муниципальных образований Курской области.
     Основным результатом  реализации  основного  мероприятия   2.11
будет  являться повышение  комфортных  условий проживания  населения
Курской области, а именно: приведение общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах в технически исправное состояние.
     Последствием нереализации  основного  мероприятия  2.11   будет
снижение качества жизнедеятельности населения и повлечет  отклонение
показателя (индикатора)  Государственной программы "Доля  капитально
отремонтированных многоквартирных домов" государственной программы.

     Основное мероприятие 2.12  "Модернизация объектов  коммунальной
инфраструктуры в Курской области"

     В рамках  данного   мероприятия  предусматривается   реализация
комплекса мер, направленных на предоставление населению качественных
жилищно-коммунальных услуг путем модернизации объектов  коммунальной
инфраструктуры.
     Исполнителями данного  мероприятия  являются  органы   местного
самоуправления муниципальных образований Курской области.
     Основным результатом   реализации   мероприятия   2.12    будет
улучшение условий жизнедеятельности населения.
     Последствием не  реализации  основного мероприятия  2.12  будет
снижение качества жизнедеятельности населения и повлечет  отклонение
следующих показателей (индикаторов) государственной программы:
     "Доля потерь  тепловой  энергии  в  суммарном  объеме   отпуска
тепловой энергии";
     "Уровень износа коммунальной инфраструктуры";
     "Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства".

       IV. Характеристика мер государственного регулирования

     Меры государственного   регулирования   в   рамках   реализации
подпрограммы 2 не предусматриваются.
     Правовое регулирование   реализации   подпрограммы   2    будет
осуществляться   в   соответствии   с   федеральным   и    областным
законодательством,  разработка  дополнительных   нормативно-правовых
актов  Курской  области  для  реализации  подпрограммы  2,  а  также
внесение изменений в действующее законодательство не потребуется.

       V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
                по этапам реализации подпрограммы 2

     Оказание государственных  услуг  (работ)  в  рамках  реализации
подпрограммы 2 не предусматривается.

        VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
     органами местного самоуправления Курской области в рамках
                     реализации подпрограммы 2

     Муниципальные образования Курской  области принимают участие  в
реализации следующих мероприятий подпрограммы 2:
     основное мероприятие     2.1     "Государственная     поддержка
организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, холодного и горячего
водоснабжения,  водоотведения,   утилизации  (захоронения)   твердых
бытовых отходов, в связи с применением государственных  регулируемых
цен (тарифов) при оказании услуг населению";
     основное мероприятие  2.2   "Предоставление  местным   бюджетам
субвенций  на   содержание  работников,  осуществляющих   переданные
государственные полномочия  по возмещению организациям,  оказывающим
услуги   теплоснабжения,   холодного   и   горячего   водоснабжения,
водоотведения,  утилизации  (захоронения) твердых  бытовых  отходов,
части недополученных доходов  в связи с применением  государственных
регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению";
     основное мероприятие  2.6  "Организация  проведения  ежегодного
областного  конкурса  на звание  "Самый  благоустроенный  населенный
пункт Курской области";
     основное мероприятие  2.9  "Реализация  мер,  направленных   на
переход  к  установлению социальных  норм  потребления  коммунальных
услуг  на   уровне,  обеспечивающем  эффективное   энергопотребление
населением, при усилении  мер социальной защиты отдельных  категорий
граждан";
     основное мероприятие 2.10  "Содействие в озеленении  населенных
пунктов муниципальных образований Курской области".
     Муниципальные образования  признаются  участниками   реализации
подпрограммы 2 по основному  мероприятию 2.10 при наличии  земельных
участков,  включенных  не   ранее  2010   года  из  состава   земель
сельскохозяйственного  назначения  в границы  населенного  пункта  с
использованием для  рекреации и наличие  на территории  озеленяемого
населенного пункта объектов социально-культурного назначения;
     основное мероприятие 2.11  "Содействие проведению  капитального
ремонта многоквартирных домов";
     основное мероприятие 2.12  "Модернизация объектов  коммунальной
инфраструктуры в Курской области".
     Муниципальные образования  признаются  участниками   реализации
подпрограммы  2 по  основным  мероприятиям  2.11, 2.12  при  условии
выполнения   ими   требований,   установленных   Жилищным   кодексом
Российской Федерации  и Федеральным  законом от  21 июля  2007 г.  N
185-ФЗ  "О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства".

       VII. Информация об участии предприятий и организаций,
            а также государственных внебюджетных фондов
                    в реализации подпрограммы 2

     Предполагается, что при софинансировании основного  мероприятия
2.10  "Озеленение   территории   населенных  пунктов   муниципальных
образований  Курской  области"  подпрограммы  2  будут  использованы
внебюджетные  источники  -  средства  хозяйствующих  субъектов   для
финансирования мероприятий,  направленных  на озеленение  территории
населенных пунктов.

           VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
             необходимых для реализации подпрограммы 2

     Расходы подпрограммы 2 формируются за счет средств федерального
бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и средств внебюджетных
источников.
     Обоснование планируемых   объемов   ресурсов   на    реализацию
подпрограммы 2 заключается в следующем:
     подпрограмма 2   обеспечивает   вклад   в   достижение    целей
государственной программы, в  том числе  путем повышение качества  и
надежности  предоставления   жилищно-коммунальных  услуг   населению
Курской области;
     расходы на реализацию  подпрограммы 2  осуществляются в  рамках
текущего финансирования деятельности комитета  жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области, комитета лесного хозяйства  Курской
области  в  пределах   доведенных  лимитов  бюджетных   обязательств
согласно закону Курской  области об  областном бюджете на  очередной
финансовый год и плановый период.
     Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 2 за  счет
средств  областного  бюджета  на  2013  -  2015  годы  определен   в
соответствии с  Законом Курской области  от 11  декабря 2012 года  N
124-ЗКО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период  2014
и 2015 годов" (с последующими изменениями и дополнениями).
     Предполагается, что при софинансировании основного  мероприятия
2.10.  "Содействие  в озеленении  населенных  пунктов  муниципальных
образований  Курской  области"  подпрограммы  2  будут  использованы
внебюджетные  источники  -  средства  хозяйствующих  субъектов   для
финансирования мероприятий,  направленных  на озеленение  территории
населенных пунктов.
     Общий объем финансирования подпрограммы 2  в 2014 - 2020  годах
составит:
     за счет средств всех источников финансирования - 876 522,0 тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 180833,1 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 694965,9 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 711,0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 12,0 тыс. рублей.
     Объемы финансирования корректируются ежегодно.
     Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 году составит:
     за счет средств всех источников финансирования - 223311,3  тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 117175,4 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 105894,9 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 237,0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 4,0 тыс. рублей.
     Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 году составит:
     за счет средств всех источников финансирования - 156077,2  тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 63657,7 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 101178,5 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 237,0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 4,0 тыс. рублей.
     Объем финансирования подпрограммы 2 в 2016 году составит:
     за счет средств всех источников финансирования - 101419,5  тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 101178,5 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 237,0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 4,0 тыс. рублей.
     Объем финансирования подпрограммы 2 в 2017 году составит:
     за счет средств всех  источников финансирования - 96679,0  тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 96679,0 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.
     Объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 году составит:
     за счет средств всех  источников финансирования - 96678,5  тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 96 678,5 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.
     Объем финансирования подпрограммы 2 в 2019 году составит:
     за счет средств всех  источников финансирования - 96678,5  тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 96678,5 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.
     Объем финансирования подпрограммы 2 в 2020 году составит:
     за счет средств всех  источников финансирования - 96678,5  тыс.
рублей,
     в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет средств областного бюджета - 96678,5 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 0 тыс. рублей;
     за счет внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.

     Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств
областного бюджета по годам реализации представлено в приложении N 6
к Государственной программе.
     Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов приведено
в приложении N 7 к Государственной программе.

     IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер
            управления рисками реализации подпрограммы 2

     К рискам реализации  подпрограммы 2,  которыми могут  управлять
ответственный исполнитель и  соисполнители подпрограммы 2,  уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
     1. Операционные   риски,   связанные  с   ошибками   управления
реализацией подпрограммы 2, в  том числе отдельных ее  исполнителей,
неготовностью  организационной  инфраструктуры  к  решению   задачи,
поставленных подпрограммой 2, что может привести к нецелевому  и/или
неэффективному использованию  бюджетных  средств, невыполнению  ряда
мероприятий подпрограммы 2 или задержке в их выполнении.
     2. Риск    финансового    обеспечения,   который    связан    с
финансированием  подпрограммы  2  в неполном  объеме,  как  за  счет
бюджетных, так и внебюджетных  источников. Данный риск возникает  по
причине  значительной  продолжительности  подпрограммы  2,  а  также
высокой   зависимости   ее  успешной   реализации   от   привлечения
внебюджетных  источников.  Однако,  учитывая  формируемую   практику
программного   бюджетирования   в   части   обеспечения   реализации
подпрограммы 2  за счет  средств бюджетов,  а также  предусмотренные
подпрограммой 2  меры по  созданию условий  для привлечения  средств
внебюджетных источников, риск сбоев  в реализации подпрограммы 2  по
причине недофинансирования можно считать умеренным.
     Реализации подпрограммы  2  также угрожает  риск,  связанный  с
изменения внешней  среды  и которым  невозможно  управлять в  рамках
реализации подпрограммы 2. Это - риск ухудшения состояния экономики,
что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению  динамики
основных  макроэкономических  показателей,  в  том  числе  повышению
инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов  населения.
Такой риск для  реализации программы  может быть качественно  оценен
как высокий.
     Меры управления рисками реализации подпрограммы 2  основываются
на том,  что наибольшее отрицательное  влияние из  вышеперечисленных
рисков на реализацию подпрограммы  2 может оказать реализация  риска
ухудшения  состояния  экономики,   который  содержит  угрозу   срыва
реализации подпрограммы 2.





                              ПАСПОРТ
      подпрограммы 3 "Выполнение государственных обязательств
       по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
          Федеральным законом "О дополнительных гарантиях
            по социальной поддержке детей-сирот и детей,
                оставшихся без попечения родителей"

        Ответственный       - комитет социального обеспечения
    исполнитель           Курской области
    подпрограммы

    Участники           - отсутствуют
    подпрограммы

    Программно-целевые  - отсутствуют
    инструменты
    подпрограммы

    Цели подпрограммы   - выполнение   государственных   обязательств    по
                          обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот   и
                          детей, оставшихся без попечения родителей

    Задачи подпрограммы - формирование    и    обеспечение     эксплуатации
                          специализированного жилого фонда для  детей-сирот
                          и детей, оставшихся без попечения родителей;
                          обеспечение граждан из числа  детей-сирот  жилыми
                          помещениями       по       договорам        найма
                          специализированного жилого фонда

    Целевые индикаторы  - количество  жилых  помещений,  приобретенных  для
    и показатели          граждан из числа детей-сирот, шт.;
    подпрограммы          количество   граждан   из   числа    детей-сирот,
                          обеспеченных жилыми помещениями, человек

    Этапы и сроки       - срок реализации: 2014 - 2020 годы, в один этап
    реализации
    подпрограммы

    Объемы бюджетных    - общий объем финансирования подпрограммы 3 в  2014
    ассигнований          -   2020   годах   за   счет   всех    источников
    подпрограммы          финансирования составит 2095734,90 тыс. рублей, в
                          том числе:
                          за счет средств областного бюджета  -  1971763,80
                          тыс. рублей;
                          за счет средств федерального бюджета -  123971,10
                          тыс. рублей.
                          Общий объем финансирования подпрограммы 3 в  2014
                          - 2020 годах за счет средств  областного  бюджета
                          составит 1971763,80 тыс. рублей, в том  числе  по
                          годам реализации:
                          2014 год - 546908,70 тыс. рублей,
                          2015 год - 218679,60 тыс. рублей,
                          2016 год - 226198,10 тыс. рублей,
                          2017 год - 233716,60 тыс. рублей,
                          2018 год - 241235,10 тыс. рублей,
                          2019 год - 248753,60 тыс. рублей,
                          2020 год - 256272,10 тыс. рублей.
                          Общий объем финансирования подпрограммы 3 в  2014
                          - 2020 годах за счет средств федерального бюджета
                          составит 123971,10 тыс. рублей, в  том  числе  по
                          годам реализации:
                          2014 год - 63660,80 тыс. рублей,
                          2015 год - 60310,30 тыс. рублей,
                          2016 год - 0,00 тыс. рублей,
                          2017 год - 0,00 тыс. рублей,
                          2018 год - 0,00 тыс. рублей,
                          2019 год - 0,00 тыс. рублей,
                          2020 год - 0,00 тыс. рублей

    Ожидаемые           - выполнение   государственных   обязательств    по
    результаты            обеспечению благоустроенными  жилыми  помещениями
    реализации            детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения
    подпрограммы          родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
                          оставшихся  без  попечения  родителей,  и  других
                          категорий  граждан,   установленных   Федеральным
                          законом "О дополнительных гарантиях по социальной
                          поддержке детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
                          попечения родителей"


          I. Характеристика текущего состояния в вопросах
    обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот
      в Курской области, основные проблемы и прогноз развития

     Реализация в  2011 -  2012  годах областной  целевой  программы
"Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению   жильем
категорий   граждан,    установленных    Федеральным   законом    "О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и
детей,  оставшихся без  попечения  родителей" на  2011  - 2015  годы
позволила приступить к полномасштабному решению вопроса  обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот.
     Если с 2007 по  2010 год  детям-сиротам было предоставлено  165
квартир, то в 2011 - 2012 годах количество граждан данной категории,
для  которых  были  приобретены  жилые  помещения,  составило  1075.
Плановое  количество детей-сирот,  подлежащих  обеспечению жильем  в
2013 году, - 570 человек. В 2011 году жилые помещения  приобретались
в 16 муниципальных образованиях  Курской области, в  2012 - в 20,  в
2013   году   планируется   приобретение  жилых   помещений   в   25
муниципальных образованиях Курской области.
     Затраты областного бюджета на приобретение жилых помещений за 2
года реализации  программы  составили 737,72  млн.  рублей.  Большое
значение  для  решения  вопроса по  обеспечению  жилыми  помещениями
данной  категории  граждан  имеет  получение  субсидии  федерального
бюджета, которая составила 179,72 млн. рублей.
     В 2013 году в бюджете Курской области на эти цели предусмотрено
449,50 млн. рублей.
     В соответствии с соглашением о  выделении в 2013 году  субсидии
из федерального  бюджета бюджету Курской  области на  предоставление
жилых  помещений детям-сиротам  и  детям, оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из их  числа по договорам найма  специализированных
жилых  помещений  планируется  поступление  60,31  млн.  рублей   из
федерального бюджета.
     В соответствии  с  данными, представленными  органами  местного
самоуправления,  в  базе комитета  социального  обеспечения  Курской
области по состоянию на 1 января 2013 г. состояли 3515  детей-сирот,
признанных нуждающимися  в  жилых помещениях.  По итогам  реализации
областной целевой программы "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных  Федеральным
законом  "О   дополнительных  гарантиях   по  социальной   поддержке
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения  родителей" в 2011  -
2012 году  количество граждан  из  числа детей-сирот,  имевших и  не
реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми  помещениями,
составляло 568 человек.
     Вступление в силу Федерального закона  от 29 февраля 2012 г.  N
15-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные   акты
Российской  Федерации   в  части   обеспечения  жилыми   помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" существенно
увеличило   количество   граждан,   имевших   и   не   реализовавших
своевременно право на обеспечение  жилыми помещениями, за счет  тех,
которым исполнилось 18 лет до 1 января 2013 года, до 1210 человек.
     Кроме того,  согласно вышеуказанному  закону,  в 1-м  полугодии
2013  года  приняты  решения  об  установлении  факта  невозможности
проживания  в ранее  занимаемых  жилых  помещениях в  отношении  189
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из  их
числа, являющихся нанимателями  или членами семей нанимателей  жилых
помещений по договорам  социального найма либо собственниками  жилых
помещений.
     Таким образом, количество детей-сирот,  по отношению к  которым
возникают  государственные   обязательства  по  обеспечению   жилыми
помещениями, увеличивается.
     Задача устойчивого функционирования системы обеспечения  жилыми
помещениями  детей-сирот определяет  целесообразность  использования
программного метода для решения их жилищной проблемы, поскольку она:
     является приоритетной при  выполнении обязательств  государства
перед детьми-сиротами  и не  может быть решена  без участия  органов
государственной власти;
     не может  быть решена  в  пределах  одного финансового  года  и
требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;
     носит комплексный  характер, и  ее  решение окажет  влияние  на
снижение социальной напряженности среди этой категории граждан.
     Решение жилищной  проблемы  детей-сирот  будет   способствовать
улучшению качества их жизни, созданию условий для функционирования и
развития рынка жилья.

         II. Приоритеты государственной политики в вопросах
    обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот,
      цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
     и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
     подпрограммы 3, сроков и этапов реализации подпрограммы 3

     Целью подпрограммы   3  является   выполнение   государственных
обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и  детей,
оставшихся без попечения родителей.
     Цель подпрограммы 3  соответствует приоритетам  государственной
жилищной    политики,    определенным    Концепцией    долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период  до
2020  года,   а  также  целевым   ориентирам,  определенным   Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
     стратегической цели   государственной   жилищной   политики   -
созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека,
которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и
обеспечивает высокое качество жизни в целом.
     Для достижения   целей   подпрограммы  3   необходимо   решение
следующих задач:
     формирование и  обеспечение  эксплуатации   специализированного
жилого  фонда для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения
родителей;
     обеспечение граждан из числа детей-сирот жилыми помещениями  по
договорам найма специализированного жилого фонда.

         Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы 3

+------------------------------------+-------------------------------------+
|        Задачи подпрограммы 3       |        Показатели (индикаторы)      |
|                                    |            подпрограммы 3           |
+------------------------------------+-------------------------------------+
| Формирование и обеспечение         | количество жилых помещений,         |
| эксплуатации специализированного   | приобретенных для граждан из числа  |
| жилого фонда для детей-сирот и     | детей-сирот, шт.                    |
| детей, оставшихся без попечения    |                                     |
| родителей                          |                                     |
+------------------------------------+-------------------------------------+
| Обеспечение граждан из числа       | количество граждан из числа         |
| детей-сирот жилыми помещениями по  | детей-сирот, обеспеченных жилыми    |
| договорам найма                    | помещениями, человек                |
+------------------------------------+-------------------------------------+

     Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в
приложении N 1 к Государственной программе.
     В результате реализации  мероприятий подпрограммы  к 2020  году
запланировано   однократное  обеспечение   благоустроенными   жилыми
помещениями   (далее  -   жилые   помещения)  по   договорам   найма
специализированных  жилых помещений  либо  по договорам  социального
найма при наличии соответствующих судебных решений (далее -  договор
найма) не менее 1884  детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без
попечения  родителей,   которые  не   являются  нанимателями   жилых
помещений  по   договорам  социального  найма   или  членами   семьи
нанимателя  жилого  помещения  по договору  социального  найма  либо
собственниками  жилых  помещений,  а  также  детей-сирот  и   детей,
оставшихся  без попечения  родителей,  лиц  из числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся   без  попечения   родителей,  которые   являются
нанимателями  жилых помещений  по  договорам социального  найма  или
членами семьи  нанимателя жилого помещения  по договору  социального
найма  либо  собственниками  жилых  помещений,  в  случае,  если  их
проживание   в   ранее  занимаемых   жилых   помещениях   признается
невозможным (далее  - дети-сироты), что  обеспечит комфортную  среду
проживания и жизнедеятельности жителей Курской области, профилактику
вторичного социального сиротства.
     На территории муниципальных  образований Курской области  будет
сформирована среда  проживания,  отвечающая современным  требованиям
архитектурно-пространственной   организации,  состояния   окружающей
среды, формирования  условий для реализации  культурной и  досуговой
деятельности граждан из числа детей-сирот.

     Подпрограмма 3 будет реализовываться в период 2014 - 2020 годов
в один этап.
     Основные результаты реализации подпрограммы 3:
     реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит за счет  средств
областного  и федерального  бюджетов  обеспечить жилыми  помещениями
граждан из числа детей-сирот в количестве 1884 человек.

      III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

     В рамках  подпрограммы  3  предлагается  реализация   следующих
основных мероприятий:

     Основное мероприятие   3.1  "Формирование   специализированного
жилищного фонда  для  обеспечения жилыми  помещениями детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей"

     В рамках мероприятия 3.1 предусматривается реализация комплекса
мер, направленных на  оказание государственной  поддержки в  решении
жилищной  проблемы  гражданам  из числа  детей-сирот,  признанных  в
установленном порядке нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями.
     Комитет социального   обеспечения   Курской   области    вправе
приобретать на  территории Курской  области жилые  помещения в  виде
квартир или жилых домов общей площадью  не менее 33 кв. м, при  этом
объем  средств,   необходимый  на   приобретение  жилых   помещений,
определяется исходя из общей площади жилья, не превышающей 38 кв. м,
и стоимости 1 кв. м жилья, утвержденной Министерством  регионального
развития Российской Федерации по Курской области на  соответствующий
период.
     Потребность в  приобретении  жилых помещений  по  муниципальным
образованиям   определяется   исходя  из   количества   детей-сирот,
включенных в  список  подлежащих обеспечению  жилыми помещениями,  с
учетом места их жительства.
     Жилые помещения приобретаются на  первичном и вторичном  рынках
жилья, в том числе по договорам долевого участия в строительстве  на
территории   муниципальных   образований,   включенных   в    реестр
муниципальных образований.
     В отношении приобретаемых  жилых  помещений должны  выполняться
следующие требования:
     жилые помещения  должны  отвечать  установленным  санитарным  и
техническим  правилам и  нормам,  иным требованиям  законодательства
Российской  Федерации,  позволяющим  нормальную  эксплуатацию,  быть
подготовлены  к  заселению.  Дом,  в  котором  располагаются   жилые
помещения на  момент  передачи их  комитету социального  обеспечения
Курской области, должен быть введен в эксплуатацию;
     жилые помещения  не должны  быть  предметом залога,  обременены
правами третьих лиц, состоять в споре или под арестом (запрещением),
быть объектами каких-либо договоров, в том числе аренды, хранения  и
т.п.,  а  также  в  отношении  них не  должно  быть  спора  о  праве
собственности;
     жилые помещения  должны находиться  в  домах, расположенных  на
земельных участках,  отведенных в  соответствии с  градостроительным
законодательством под жилищное строительство;
     наличие у  застройщика  на  момент  передачи  жилых   помещений
заказчику  документов,  необходимых для  проведения  государственной
регистрации прав  на недвижимое имущество  в порядке,  установленном
Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
     Жилые помещения,  находящиеся в  государственной  собственности
Курской области,  предоставляются по  договору найма  детям-сиротам,
включенным  в  списки  детей-сирот,  подлежащих  обеспечению  жилыми
помещениями в текущем  (очередном) году (далее  - списки на  текущий
(очередной)   год),  сформированные   и   утвержденные  в   порядке,
установленном Законом Курской области.
     Исполнителями основного мероприятия 3.1. являются:
     комитет социального обеспечения Курской области;
     комитет по управлению имуществом Курской области;
     органы местного самоуправления Курской области.
     Основным результатом реализации мероприятия 3.1 будет:
     приобретение 1884 жилых помещений для предоставления  гражданам
из числа детей-сирот по договорам найма;
     улучшение качества    их    жизни,   создание    условий    для
функционирования и развития рынка жилья.
     Ожидаемым непосредственным   результатом   реализации   данного
мероприятия   является  приобретение   1884   жилых  помещений   для
предоставления гражданам из числа детей-сирот по договорам найма.
     Нереализация основного  мероприятия 3.1  повлечет  невыполнение
государственных  обязательств  по  отношению к  гражданам  из  числа
детей-сирот,  снижение   качества   жизнедеятельности  населения   и
отклонение  от  значения  показателя  (индикатора)   государственной
программы "Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия,  в
том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств
федерального, областного и местных бюджетов".

     Основное мероприятие    3.2    "Содержание    и    эксплуатация
специализированного  жилищного  фонда   для  детей-сирот  и   детей,
оставшихся без попечения родителей"

     В рамках мероприятия 3.2 предусматривается реализация комплекса
мер, направленных на  содержание и эксплуатацию  специализированного
жилищного фонда Курской области для детей-сирот.
     Комитет социального обеспечения  Курской  области в  14-дневный
срок с даты регистрации права собственности Курской области на жилые
помещения направляет  документы в комитет  по управлению  имуществом
Курской области.
     Комитет по   управлению    имуществом    Курской   области    в
установленном   порядке   закрепляет  жилые   помещения   на   праве
оперативного управления  за  учреждением, подведомственным  комитету
социального обеспечения Курской области.
     Исполнителями основного мероприятия 3.2 являются:
     комитет социального обеспечения Курской области;
     комитет по управлению имуществом Курской области.
     Основным результатом   реализации    мероприятия   3.2    будет
содержание и  эксплуатация специализированного  жилищного фонда  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
     Нереализация основного  мероприятия 3.2  повлечет  невыполнение
государственных  обязательств  по  отношению к  гражданам  из  числа
детей-сирот,  снижение   качества   жизнедеятельности  населения   и
отклонение  от  значения  показателя  (индикатора)   государственной
программы "Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия,  в
том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств
федерального, областного и местных бюджетов".

     Основное мероприятие  3.3.  "Исполнение  судебных  решений   по
обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся  без
попечения родителей"

     В рамках мероприятия 3.3 предусматривается реализация комплекса
мер, направленных на  оказание государственной  поддержки в  решении
жилищной  проблемы гражданам  из  числа детей-сирот,  во  исполнение
судебных решений об обеспечении их жилыми помещениями.
     Исполнителем данного мероприятия  является комитет  социального
обеспечения Курской области.
     Основным результатом   реализации    мероприятия   3.3    будет
выполнение  государственных   обязательств  по  обеспечению   жильем
детей-сирот  и  детей,   оставшихся  без  попечения  родителей,   во
исполнение  судебных  решений  об  обеспечении  жилыми   помещениями
граждан из числа детей-сирот.
     Нереализация основного  мероприятия 3.3  повлечет  невыполнение
государственных  обязательств  по  отношению к  гражданам  из  числа
детей-сирот,  снижение   качества   жизнедеятельности  населения   и
отклонение  от  значения  показателя  (индикатора)   Государственной
программы "Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия,  в
том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств
федерального, областного и местных бюджетов".

       VI. Характеристика мер государственного регулирования

     Меры государственного   регулирования   в   сфере    реализации
подпрограммы 3 включают следующие экономические инструменты:
     выделение средств  в бюджете  Курской  области на  приобретение
жилых помещений для обеспечения им граждан из числа детей-сирот.
     Применение указанных мер государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы 3  направлено на выполнение  государственных
обязательств  по обеспечению  жилыми  помещениями граждан  из  числа
детей-сирот, создание  условий для повышения  доступности жилья  для
населения Курской области и обеспечение комфортной среды обитания  и
жизнедеятельности.
     Оценка применения мер государственного регулирования  приведена
в приложении N 3 к Государственной программе.
     Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении
N 4 к Государственной программе.

       V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
                по этапам реализации подпрограммы 3

     Оказание государственных  услуг  (работ)  в  рамках  реализации
подпрограммы 3 не предусматривается.

        VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
            муниципальными образованиями Курской области
                 в рамках реализации подпрограммы 3

     Муниципальные образования  признаются  участниками   реализации
подпрограммы  3 при  условии  их  включения в  реестр  муниципальных
образований, в  которых  могут быть  приобретены  жилые помещения  в
текущем (очередном) году.

       VII. Информация об участии предприятий и организаций,
      а также государственных внебюджетных фондов в реализации
                           подпрограммы 3

     Для управления   реализацией   подпрограммы   3   ответственный
исполнитель подпрограммы 3  может возложить на подведомственное  ему
областное казенное  учреждение  "Отдел материального,  транспортного
обеспечения, технического надзора и контроля за капитальным ремонтом
и  строительством  объектов  социального  обеспечения  при  комитете
социального обеспечения Курской области" следующие функции:
     оформление в  государственную  собственность  жилых  помещений,
приобретенных для предоставления детям-сиротам;
     ведение учета детей-сирот,  обеспеченных жилыми помещениями  по
договору найма.

           VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
             необходимых для реализации подпрограммы 3

     Расходы на  реализацию  подпрограммы  3  формируются  за   счет
средств бюджета Курской области и федерального бюджета.
     Обоснование планируемых   объемов   ресурсов   на    реализацию
подпрограммы 3 заключается в следующем:
     подпрограмма 3   обеспечивает   вклад   в   достижение    целей
государственной  программы, в  том  числе путем  приобретения  жилых
помещений и обеспечения ими граждан из числа детей-сирот, создания и
поддержания благоприятных  условий для повышения  уровня и  качества
жизни населения Курской области;
     расходы на реализацию  подпрограммы 3  осуществляются в  рамках
текущего    финансирования   деятельности    комитета    социального
обеспечения Курской области в пределах доведенных лимитов  бюджетных
обязательств согласно закону Курской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
     получения субсидии федерального  бюджета  в рамках  заключенных
соглашений с Правительством Российской Федерации.
     Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 3 за  счет
средств  областного  бюджета  на  2014  -  2015  годы  определен   в
соответствии с  Законом Курской области  от 11  декабря 2012 года  N
124-ЗКО "Об областном бюджете на  2013 год и плановый период 2014  и
2015 годов".
     Объем финансирования подпрограммы 3  в период  2016 - 2020  гг.
приведен на уровне финансового обеспечения 2015 года, т.е. окончания
первого этапа реализации подпрограммы 3.
     Общий объем финансирования подпрограммы 3  в 2014 - 2020  годах
за  счет всех  источников  финансирования составит  2095734,90  тыс.
рублей, в том числе:
     за счет средств областного бюджета - 1971763,80 тыс. рублей;
     за счет средств федерального бюджета - 123971,1 тыс. рублей,
     в том числе по годам реализации:
     2014 год - 610569,50 тыс. рублей,
     2015 год - 278989,90 тыс. рублей,
     2016 год - 226198,10 тыс. рублей,
     2017 год - 233716,60 тыс. рублей,
     2018 год - 241235,10 тыс. рублей,
     2019 год - 248753,60 тыс. рублей,
     2020 год - 256272,10 тыс. рублей.
     Из них по годам реализации:
     за счет средств областного бюджета:
     2014 год - 546980,70 тыс. рублей,
     2015 год - 218679,60 тыс. рублей,
     2016 год - 226198,10 тыс. рублей,
     2017 год - 233716,60 тыс. рублей,
     2018 год - 241235,10 тыс. рублей,
     2019 год - 248753,60 тыс. рублей,
     2020 год - 256272,10 тыс. рублей;
     за счет средств федерального бюджета:
     2014 год - 63660,8 тыс. рублей,
     2015 год - 60310,3 тыс. рублей,
     2016 год - 0,00 тыс. рублей,
     2017 год - 0,00 тыс. рублей,
     2018 год - 0,00 тыс. рублей,
     2019 год - 0,00 тыс. рублей,
     2020 год - 0,00 тыс. рублей.
     Объемы финансирования   подпрограммы  3   подлежат   ежегодному
уточнению.
     Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств
областного бюджета по годам реализации представлено в приложении N 6
к государственной программе.
     Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета приведено в приложении N  7
к государственной программе.

       IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание
          мер управления рисками реализации подпрограммы 3

     На основе  анализа  мероприятий, предлагаемых  к  реализации  в
рамках подпрограммы 3, выделены следующие риски ее реализации:
     1. Операционные   риски,   связанные  с   ошибками   управления
реализацией подпрограммы 3, в  том числе отдельных ее  исполнителей,
неготовности  организационной   инфраструктуры   к  решению   задач,
поставленных подпрограммой 3, что может привести к нецелевому  и/или
неэффективному использованию  бюджетных  средств, невыполнению  ряда
мероприятий подпрограммы 3 или задержке в их выполнении. Данный риск
может  быть  качественно   оценен  как  умеренный,  поскольку   опыт
реализации, например ОЦП  "Жилище" на 2011  - 2015 годы,  показывает
возможность успешного управления данным риском.
     2. Риск    финансового    обеспечения,   который    связан    с
финансированием  подпрограммы  3  в  неполном  объеме.  Данный  риск
возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы  3.
Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования  в
части  обеспечения  реализации   подпрограммы  3  за  счет   средств
областного  бюджета,  риск   сбоев  в   ее  реализации  по   причине
недофинансирования можно считать умеренным.
     Реализации подпрограммы  3  также  угрожают  следующие   риски,
которые связаны  с изменением  внешней среды  и которыми  невозможно
управлять в рамках реализации подпрограммы 3.
     1. Риск ухудшения  состояния  экономики, что  может привести  к
снижению   бюджетных    доходов,    ухудшению   динамики    основных
макроэкономических  показателей,  в том  числе  повышению  инфляции,
снижению темпов экономического роста и доходов населения.  Учитывая,
что  мероприятия   подпрограммы  3  реализуются   за  счет   средств
областного бюджета, такой риск  для реализации подпрограммы 3  может
быть качественно оценен как высокий.
     2. Риск возникновения обстоятельств  непреодолимой силы, в  том
числе природных  и техногенных  катастроф и  катаклизмов, что  может
привести к существенному снижению состояния социальной и  инженерной
инфраструктуры  в  отдельных муниципалитетах,  а  также  потребовать
концентрации средств областного  бюджета на преодоление  последствий
таких катастроф. На качественном уровне такой риск для  подпрограммы
3 можно оценить как умеренный.
     Меры управления рисками реализации подпрограммы 3  основываются
на следующих обстоятельствах:
     1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков
на реализацию  подпрограммы  3  может  оказать  ухудшение  состояния
экономики, которое содержит угрозу срыва реализации подпрограммы 3.
     2. Управление рисками реализации подпрограммы 3, которыми могут
управлять ответственный  исполнитель  и  участники  подпрограммы  3,
должно соответствовать  задачам и  полномочиям существующих  органов
государственной власти и  организаций, задействованных в  реализации
подпрограммы 3.
     Управление рисками    реализации    подпрограммы    3     будет
осуществляться  путем   координации  деятельности  всех   субъектов,
участвующих  в  реализации подпрограммы  3:  органов  исполнительной
власти и муниципальных образований Курской области.





                                                      Приложение N 1
                                         к государственной программе
                                                     Курской области
                                              "Обеспечение доступным
                                               и комфортным жильем и
                                      коммунальными услугами граждан
                                                  в Курской области"

                              СВЕДЕНИЯ
       О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
     КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
        И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ",
        ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

----T-----------------------T---------T---------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦Наименование показателя¦   Ед.   ¦                 Значения показателей (индикаторов)                  ¦
¦п/п¦     (индикатора)      ¦измерения+--------T-------T---------T------T------T------T------T------T-------+
¦   ¦                       ¦         ¦отчетный¦текущий¦ первый  ¦ 2015 ¦ 2016 ¦2017  ¦2018  ¦2019  ¦ 2020  ¦
¦   ¦                       ¦         ¦  год   ¦  год  ¦   год   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦  год  ¦
¦   ¦                       ¦         ¦ 2012   ¦ 2013  ¦планового¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦(план) ¦ периода ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦       ¦  2014   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 1 ¦           2           ¦    3    ¦    5   ¦   6   ¦    7    ¦   8  ¦   9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13   ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 1.¦Объем ввода жилья на   ¦тыс. кв. ¦  426,2 ¦ 440   ¦  480    ¦ 520  ¦ 819  ¦ 901  ¦1010  ¦1101  ¦1210,92¦
¦   ¦территории Курской     ¦    м    ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 2.¦Ввод жилья на          ¦процентов¦   88   ¦  70   ¦   70    ¦  70  ¦  70  ¦  70  ¦  70  ¦  70  ¦  70   ¦
¦   ¦территории Курской     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области экономкласса от¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦общего объема          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦введенного жилья       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 3.¦Количество сельских    ¦   шт.   ¦   93   ¦  72   ¦   84    ¦  46  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦поселений Курской      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области, обеспеченных  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦разработанными         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦генеральными планами и ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦откорректированными    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦правилами              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦землепользования и     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦застройки              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 4.¦Ввод в эксплуатацию    ¦   км    ¦   12,6 ¦  14,3 ¦   16,5  ¦  16,5¦  16,5¦  16,5¦  16,5¦  16,5¦  16,5 ¦
¦   ¦сетей водоснабжения    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 5.¦Газификация            ¦   шт.   ¦ 4262   ¦3800   ¦ 3850    ¦3850  ¦3850  ¦3850  ¦3850  ¦3850  ¦3850   ¦
¦   ¦домовладений (квартир) ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 6.¦Перевод котельных на   ¦   шт.   ¦    6   ¦  10   ¦   12    ¦  12  ¦  12  ¦  12  ¦  12  ¦  12  ¦  12   ¦
¦   ¦газообразное топливо   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 7.¦Ввод в эксплуатацию    ¦уч. мест ¦    -   ¦ 164   ¦    -    ¦ 792  ¦  90  ¦ 210  ¦1060  ¦ 210  ¦1060   ¦
¦   ¦школ, в том числе:     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в муниципальных        ¦         ¦    -   ¦ 164   ¦    -    ¦ 792  ¦  90  ¦ 210  ¦ 210  ¦ 210  ¦ 210   ¦
¦   ¦образованиях Курской   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в микрорайонах         ¦         ¦    -   ¦   -   ¦    -    ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦ 850  ¦   -  ¦ 850   ¦
¦   ¦комплексной застройки  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 8.¦Ввод в эксплуатацию    ¦  мест   ¦  293   ¦1204   ¦  310    ¦ 280  ¦ 140  ¦ 340  ¦ 200  ¦ 340  ¦ 200   ¦
¦   ¦детских садов, в том   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦числе:                 ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в муниципальных        ¦         ¦   65   ¦1064   ¦  310    ¦ 140  ¦ 140  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200   ¦
¦   ¦образованиях Курской   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в том числе в          ¦         ¦  228   ¦ 140   ¦    -    ¦ 140  ¦   -  ¦ 140  ¦   -  ¦ 140  ¦   -   ¦
¦   ¦микрорайонах           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦комплексной застройки  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 9.¦Ввод в эксплуатацию    ¦ объект  ¦    1   ¦   1   ¦    1    ¦   1  ¦   1  ¦   1  ¦   1  ¦   1  ¦   1   ¦
¦   ¦объектов физической    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦культуры и массового   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦спорта                 ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦10.¦Прирост мощности по    ¦тыс. куб.¦    -   ¦   -   ¦    -    ¦ 105  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦водообеспечению        ¦м воды в ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦населения Курской      ¦  сутки  ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области за счет ввода в¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦эксплуатацию объектов  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦водоснабжения          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦11.¦Количество семей,      ¦  семей  ¦   13   ¦   0   ¦   15    ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15   ¦
¦   ¦переселенных из        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦непригодного для       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦проживания жилищного   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦фонда                  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦12.¦Количество выданных    ¦  штук   ¦  316   ¦ 161   ¦  161    ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161   ¦
¦   ¦ипотечных жилищных     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦кредитов (займов)      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦13.¦Количество семей       ¦  семей  ¦ 1529   ¦1312   ¦ 1072    ¦ 509  ¦ 450  ¦ 450  ¦ 450  ¦ 450  ¦ 450   ¦
¦   ¦граждан, улучшивших    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищные условия, в том¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦числе с использованием ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦средств социальных     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦выплат за счет средств ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦федерального,          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦областного и местных   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦бюджетов <*>           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦14.¦Площадь                ¦тыс. кв. ¦    1,9 ¦   5,6 ¦    9,3  ¦   3,7¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦ликвидированного       ¦    м    ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦аварийного жилищного   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦фонда                  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦15.¦Доля капитально        ¦процентов¦    4,5 ¦   0,8 ¦   14,0  ¦  14,0¦  14,0¦  14,0¦  14,0¦  14,0¦  14,0 ¦
¦   ¦отремонтированных      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦многоквартирных домов  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦16.¦Доля потерь тепловой   ¦процентов¦   10,8 ¦  10,7 ¦   10,6  ¦  10,5¦   9,8¦   9,5¦   9,3¦   9,1¦   8,9 ¦
¦   ¦энергии в суммарном    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦объеме отпуска тепловой¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦энергии                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦17.¦Уровень износа         ¦процентов¦   62,5 ¦  62,4 ¦   62,5  ¦  62,2¦  62,0¦  58,6¦  54,2¦  50,1¦  48,6 ¦
¦   ¦коммунальной           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦инфраструктуры         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦18.¦Уровень возмещения     ¦процентов¦   99,8 ¦  99,9 ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦населением затрат на   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦предоставление         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунальных   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦услуг по установленным ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦для населения тарифам  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦19.¦Доля убыточных         ¦процентов¦   40,6 ¦  50   ¦   40    ¦  39  ¦  38  ¦  37  ¦  35,6¦  33,7¦  31,2 ¦
¦   ¦организаций            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунального  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦хозяйства              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦20.¦Доля многоквартирных   ¦процентов¦    5,1 ¦   5,8 ¦    6    ¦   6,2¦   6,4¦   6,5¦   6,6¦   6,7¦   6,8 ¦
¦   ¦домов, в которых       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦собственники помещений ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦выбрали и реализуют    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦управление             ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦многоквартирными домами¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦посредством товариществ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦собственников жилья    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦либо жилищных          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦кооперативов или иного ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦специализированного    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦потребительского       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦кооператива            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦21.¦Доля перечисленных     ¦процентов¦  100   ¦ 100   ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦муниципальным          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦образованием субвенций ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦на возмещение          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦организациям,          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оказывающим услуги     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦теплоснабжения,        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦холодного и горячего   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦водоснабжения,         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦водоотведения,         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦утилизации             ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦(захоронения) твердых  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦бытовых отходов, части ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦недополученных доходов ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦в связи с применением  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦государственных        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦регулируемых цен       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦(тарифов) при оказании ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦услуг населению в      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦общем объеме субвенций,¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦запланированных к      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦перечислению           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦22.¦Доля приобретенных     ¦процентов¦  100   ¦ 100   ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦материально-товарных   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦ценностей (МТЦ) для    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦резерва                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦материально-технических¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦ресурсов в целях       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оперативного устранения¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦неисправностей и аварий¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦на объектах            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунального  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦хозяйства в общем      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦объеме запланированных ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦к приобретению МТЦ     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦23.¦Доля оформленной в     ¦процентов¦  100   ¦ 100   ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦соответствии с         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦требованиями           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦действующего           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦законодательства       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦документации по        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦принятию газовых сетей ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦в оперативное          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦управление ОКУ         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦"Инженерная компания"  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦комитета               ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунального  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦хозяйства Курской      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области в общем объеме ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оформленной            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦документации по данному¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦вопросу                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦24.¦Доля площади           ¦процентов¦   39,9 ¦  55   ¦   70    ¦  85  ¦ 100  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦озелененной территории ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦населенных пунктов     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦муниципальных          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦образований Курской    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области в общем объеме ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦запланированной для    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦озеленения площади     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦ Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области" ¦
+---T-----------------------T---------T--------T-------T---------T------T------T------T------T------T-------+
¦25.¦Количество сельских    ¦   шт.   ¦   93   ¦  72   ¦   84    ¦  46  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦поселений Курской      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области, обеспеченных  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦разработанными         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦генеральными планами и ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦откорректированными    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦правилами              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦землепользования и     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦застройки              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦26.¦Ввод в эксплуатацию    ¦   км    ¦   12,6 ¦  14,3 ¦   16,5  ¦  16,5¦  16,5¦  16,5¦  16,5¦  16,5¦  16,5 ¦
¦   ¦сетей водоснабжения    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦27.¦Газификация            ¦   шт.   ¦ 4262   ¦3800   ¦ 3850    ¦3850  ¦3850  ¦3850  ¦3850  ¦3850  ¦3850   ¦
¦   ¦домовладений (квартир) ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦28.¦Перевод котельных на   ¦   шт.   ¦    6   ¦  10   ¦   12    ¦  12  ¦  12  ¦  12  ¦  12  ¦  12  ¦  12   ¦
¦   ¦газообразное топливо   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦29.¦Ввод в эксплуатацию    ¦уч. мест ¦    -   ¦ 164   ¦    -    ¦ 792  ¦  90  ¦ 210  ¦1060  ¦ 210  ¦1060   ¦
¦   ¦школ, в том числе:     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в муниципальных        ¦         ¦    -   ¦ 164   ¦    -    ¦ 792  ¦  90  ¦ 210  ¦ 210  ¦ 210  ¦ 210   ¦
¦   ¦образованиях Курской   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в микрорайонах         ¦         ¦    -   ¦   -   ¦    -    ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦ 850  ¦   -  ¦ 850   ¦
¦   ¦комплексной застройки  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦30.¦Ввод в эксплуатацию    ¦  мест   ¦  293   ¦1204   ¦  310    ¦ 280  ¦ 140  ¦ 340  ¦ 200  ¦ 340  ¦ 200   ¦
¦   ¦детских садов, в том   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦числе:                 ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в муниципальных        ¦         ¦   65   ¦1064   ¦  310    ¦ 140  ¦ 140  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200   ¦
¦   ¦образованиях Курской   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   +-----------------------+         +--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦   ¦в том числе в          ¦         ¦  228   ¦ 140   ¦    -    ¦ 140  ¦   -  ¦ 140  ¦   -  ¦ 140  ¦   -   ¦
¦   ¦микрорайонах           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦комплексной застройки  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦31.¦Ввод в эксплуатацию    ¦ объект  ¦    1   ¦   1   ¦    1    ¦   1  ¦   1  ¦   1  ¦   1  ¦   1  ¦   1   ¦
¦   ¦объектов физической    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦культуры и массового   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦спорта                 ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦32.¦Количество             ¦  семей  ¦    5   ¦   4   ¦    4    ¦   4  ¦   4  ¦   4  ¦   4  ¦   4  ¦   4   ¦
¦   ¦государственных        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦гражданских служащих   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦Курской области,       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦улучшивших жилищные    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦условия с              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦использованием средств ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦социальных выплат <*>  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦33.¦Количество ветеранов и ¦ человек ¦  743   ¦ 465   ¦  170    ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦инвалидов Великой      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦Отечественной войны,   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦членов семей погибших  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦(умерших) инвалидов,   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦участников Великой     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦Отечественной войны,   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦улучшивших жилищных    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦условия с              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦использованием средств ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦единовременных денежных¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦выплат                 ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦34.¦Количество ветеранов,  ¦ человек ¦   55   ¦  50   ¦   48    ¦  48  ¦  48  ¦  48  ¦  48  ¦  48  ¦  48   ¦
¦   ¦инвалидов и семей,     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦имеющих                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦детей-инвалидов,       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦улучшивших жилищных    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦условия с              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦использованием средств ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦единовременных денежных¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦выплат <*>             ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦35.¦Количество молодых     ¦  семей  ¦  168   ¦ 191   ¦  170    ¦ 170  ¦ 170  ¦ 170  ¦ 170  ¦ 170  ¦ 170   ¦
¦   ¦семей, улучшивших      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищные условия (в том¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦числе с использованием ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦заемных средств) при   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оказании содействия за ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦счет средств           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦федерального бюджета,  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦областного и местных   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦бюджетов <*>           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦36.¦Площадь                ¦тыс. кв. ¦    1,9 ¦   5,6 ¦    9,3  ¦   3,7¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦ликвидированного       ¦    м    ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦аварийного жилищного   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦фонда                  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦37.¦Количество семей,      ¦  семей  ¦   13   ¦   0   ¦   15    ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15   ¦
¦   ¦переселенных из        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦непригодного для       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦проживания жилищного   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦фонда                  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦38.¦Количество выданных    ¦  штук   ¦  316   ¦ 161   ¦  161    ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161  ¦ 161   ¦
¦   ¦ипотечных жилищных     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦кредитов (займов)      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦39.¦Количество семей,      ¦  семей  ¦   20   ¦  16   ¦   15    ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15  ¦  15   ¦
¦   ¦которым выделены       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦социальные выплаты на  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦приобретение жилья <*> ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦40.¦Прирост мощности по    ¦тыс. куб.¦    -   ¦   -   ¦    -    ¦ 105  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦водообеспечению        ¦ м воды  ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦населения Курской      ¦ в сутки ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области за счет ввода в¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦эксплуатацию объектов  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦водоснабжения          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦41.¦Ввод в эксплуатацию    ¦тыс. кв. ¦  375,2 ¦ 308   ¦  336    ¦ 364  ¦ 364  ¦ 364  ¦ 364  ¦ 364  ¦ 364   ¦
¦   ¦жилья экономкласса, в  ¦    м    ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦том числе ввод в       ¦         ¦   40   ¦  70   ¦   80    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦эксплуатацию общей     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦площади малоэтажных    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилых домов            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦42.¦Количество молодых     ¦ человек ¦    8   ¦  16   ¦   16    ¦  17  ¦  17  ¦  17  ¦  17  ¦  17  ¦  17   ¦
¦   ¦учителей, улучшивших   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦свои жилищные условия с¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦помощью государственной¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦поддержки при ипотечном¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищном кредитовании  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦(займе) <*>            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦43.¦Доля достигнутых       ¦процентов¦    -   ¦ 100   ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦показателей            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦(индикаторов)          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦подпрограммы 1         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦"Создание условий для  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦обеспечения доступным и¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦комфортным жильем      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦граждан в Курской      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области", %            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦             Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области"             ¦
+---T-----------------------T---------T--------T-------T---------T------T------T------T------T------T-------+
¦44.¦Доля капитально        ¦процентов¦    4,5 ¦   0,8 ¦   14    ¦  14  ¦  14  ¦  14  ¦  14  ¦  14  ¦  14   ¦
¦   ¦отремонтированных      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦многоквартирных домов  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦45.¦Доля потерь тепловой   ¦процентов¦   10,8 ¦  10,7 ¦   10,6  ¦  10,5¦   9,8¦   9,5¦   9,3¦   9,1¦   8,9 ¦
¦   ¦энергии в суммарном    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦объеме отпуска тепловой¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦энергии                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦46.¦Уровень износа         ¦процентов¦   62,5 ¦  62,4 ¦   62,5  ¦  62,2¦  62,0¦  58,6¦  54,2¦  50,1¦  48,6 ¦
¦   ¦коммунальной           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦инфраструктуры         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦47.¦Уровень возмещения     ¦процентов¦   99,8 ¦  99,9 ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦населением затрат на   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦предоставление         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунальных   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦услуг по установленным ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦для населения тарифам  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦48.¦Доля убыточных         ¦процентов¦   40,6 ¦  50   ¦   40    ¦  39  ¦  38  ¦  37  ¦  35,6¦  33,7¦  31,2 ¦
¦   ¦организаций            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунального  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦хозяйства              ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦49.¦Доля многоквартирных   ¦процентов¦    5,1 ¦   5,8 ¦    6    ¦   6,2¦   6,4¦   6,5¦   6,6¦   6,7¦   6,8 ¦
¦   ¦домов, в которых       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦собственники помещений ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦выбрали и реализуют    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦управление             ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦многоквартирными домами¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦посредством товариществ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦собственников жилья    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦либо жилищных          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦кооперативов или иного ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦специализированного    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦потребительского       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦кооператива            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦50.¦Доля перечисленных     ¦процентов¦  100   ¦ 100   ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦муниципальным          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦образованием субвенций ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦на возмещение          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦организациям,          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оказывающим услуги     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦теплоснабжения,        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦холодного и горячего   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦водоснабжения,         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦водоотведения,         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦утилизации             ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦(захоронения) твердых  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦бытовых отходов, части ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦недополученных доходов ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦в связи с применением  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦государственных        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦регулируемых цен       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦(тарифов) при оказании ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦услуг населению, в     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦общем объеме субвенций,¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦запланированных к      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦перечислению           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦51.¦Доля приобретенных     ¦процентов¦  100   ¦ 100   ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦материально-товарных   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦ценностей (МТЦ) для    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦резерва                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦материально-технических¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦ресурсов в целях       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оперативного устранения¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦неисправностей и аварий¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦на объектах            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунального  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦хозяйства в общем      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦объеме запланированных ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦к приобретению МТЦ     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦52.¦Доля оформленной в     ¦процентов¦  100   ¦ 100   ¦  100    ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100   ¦
¦   ¦соответствии с         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦требованиями           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦действующего           ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦законодательства       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦документации по        ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦принятию газовых сетей ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦в оперативное          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦управление ОКУ         ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦"Инженерная компания"  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦комитета               ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦жилищно-коммунального  ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦хозяйства Курской      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области в общем объеме ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦оформленной            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦документации по данному¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦вопросу                ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦53.¦Доля площади           ¦процентов¦   39,9 ¦  55   ¦   70    ¦  85  ¦ 100  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -   ¦
¦   ¦озелененной территории ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦населенных пунктов     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦муниципальных          ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦образований Курской    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦области в общем объеме ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦запланированной для    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦озеленения площади     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦     Подпрограмма 3 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,      ¦
¦установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ¦
¦                                    оставшихся без попечения родителей"                                    ¦
+---T-----------------------T---------T--------T-------T---------T------T------T------T------T------T-------+
¦54.¦Количество жилых       ¦   шт.   ¦  530   ¦ 570   ¦  649    ¦ 255  ¦ 196  ¦ 196  ¦ 196  ¦ 196  ¦ 196   ¦
¦   ¦помещений,             ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦приобретенных для      ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦граждан из числа       ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦детей-сирот            ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+-------+
¦55.¦Количество граждан из  ¦ человек ¦  530   ¦ 570   ¦  649    ¦ 255  ¦ 196  ¦ 196  ¦ 196  ¦ 196  ¦ 196   ¦
¦   ¦числа детей-сирот,     ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦обеспеченных жилыми    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦помещениями, человек   ¦         ¦        ¦       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
L---+-----------------------+---------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+--------



Информация по документу
Читайте также