|
Расширенный поиск
постановление Администрации Курской области от 25.10.2010 № 497-па
Документ имеет не последнюю редакцию.
¦Итого по Программе ¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦2250048,3¦464640,0¦495316,0¦591090,8¦699001,5¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------------+ ¦в том числе: ¦2011 -¦ ¦ ¦Областной¦2202048,3¦452640,0¦483316,0¦579090,8¦687001,5¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦2011 -¦ ¦ ¦Вне- ¦ 48000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦бюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+------+---------------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------------- Приложение N 3 к областной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 22 октября 2012 г. N 912-па) (В редакции постановления Администрации Курской области от 13.11.2012 г. N 984-па; от 13.05.2013 г. N 290-па; от 02.09.2013 г. N 590-па) РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ (тыс.руб.) --------------------------T-----------T-----------------------------------¬ ¦Источники финансирования,¦ Всего за ¦ в том числе по годам ¦ ¦ направление расходов ¦ период +--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦реализации ¦ 2011 г.¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Всего ¦ 2250048,3 ¦464640,0¦495316,0¦591090,8¦699001,5¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ 2202048,3 ¦452640,0¦483316,0¦579090,8¦687001,5¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ 48000,0 ¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Из общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ L-------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------- Приложение N 4 к областной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы (В редакции постановления Администрации Курской области от 13.05.2013 г. N 290-па; от 02.09.2013 г. N 590-па) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВИДАМ РАСХОДОВ ---------------------------T----------------------------------------------¬ ¦ Источник финансирования ¦ Объем финансирования на год, всего ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ +----------T-----------------------------------+ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ВСЕГО ¦2250048,3 ¦464640,0¦495316,0¦591090,8¦699001,5¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Областной бюджет ¦2202048,3 ¦452640,0¦483316,0¦579090,8¦687001,5¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦2202048,3 ¦452640,0¦483316,0¦579090,8¦687001,5¦ ¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦департамент по опеке и ¦ 489,0 ¦ 0 ¦ 163,0¦ 163,0¦ 163,0¦ ¦попечительству, семейной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демографической политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦комитет социального ¦2200203,3 ¦452640,0¦482913,0¦578369,8¦686280,5¦ ¦обеспечения Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦комитет по культуре ¦ 190,0 ¦ 0 ¦ 170,0¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦Курской области, областное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенное учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры "Курская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областная библиотека для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и юношества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦комитет здравоохранения ¦ 670,0 ¦ 0 ¦ 70,0¦ 300,0¦ 300,0¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Управление по ¦ 496,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 248,0¦ 248,0¦ ¦осуществлению полномочий в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны, защиты населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и территорий от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие источники ¦ 48000,0 ¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ +--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ 48000,0 ¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ 12000,0¦ ¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------- Приложение N 5 к областной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы (В редакции постановления Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па) (В редакции постановления Администрации Курской области от 22.10.2012 г. N 912-па) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2014 годы (ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД <*>) 1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Курской области" на 2011 - 2014 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными Программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой. (В редакции постановления Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па) 2. Оценка осуществляется по следующим критериям: 2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: Ф x 100% И = -------------, П где: И - оценка достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; П - плановые значения. Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются с использованием методики Росстата: уровень рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) рассчитывается как отношение числа детей, родившихся в данном году, к среднегодовой численности населения и умножение полученного результата на 1000; уровень общей смертности (число умерших на 1000 человек населения) рассчитывается как отношение числа умерших в данном году к среднегодовой численности населения и умножение полученного результата на 1000; уровень смертности в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100000 человек населения) рассчитывается как отношение числа умерших в трудоспособном возрасте в данном году к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста и умножение полученного результата на 100000; (Абзацы двенадцатый и тринадцатый исключены - постановление Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па) Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, рассчитывается в процентах от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Удельный вес матерей-студенток в учреждениях профессионального образования, обучающихся по индивидуальному графику и дистанционно, рассчитывается в процентах от общего числа матерей-студенток, обучающихся в учреждениях профессионального образования. Количество читателей старше 24 лет, пользующихся услугами областной библиотеки для детей и юношества; количество иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Курскую область для постоянного проживания; количество иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших гражданство Российской Федерации; количество лиц, принявших участие в областной целевой программе по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом; миграционный прирост населения определяются в абсолютных числах. (В редакции постановления Администрации Курской области от 21.10.2011 г. N 528-па; от 22.10.2012 г. N 912-па) 2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов. Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле: Фф x 100% Фи = -------------, Фп где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий; Фф - фактический уровень финансирования мероприятий; Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой. 2.3. Степень выполнения мероприятий Программы. Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле: Мф x 100% Ми = -------------, Мп где: Ми - степень выполнения мероприятий Программы; Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период; Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период. 3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Программы снизилась; эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне; эффективность реализации Программы повысилась. ------------------------------------ <*> Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|